Statistik - - PERUBAHAN RKPD 2016 BUKU 2 Versi 22 Desember 2016

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 1 23 78 139. CLTH KKP Revitalisasi Seni Tradisional NON CG NON CG Kab. Sukabumi Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Revitalisasi Seni Tradisional 1.00 kegiatan 250,000,000 250,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 140. Kolaborasi Musik Etnis NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Kolaborasi Musik Etnis 1.00 kegiatan 200,000,000 200,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 141. CLTH KKP Atraksi Budaya Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Atraksi Budaya Ciletuh 1.00 kegiatan 532,500,000 532,500,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 142. West Java Nite NON CG NON CG Anjab TMII Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya West Java Nite 1.00 kegiatan 250,000,000 250,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 143. Apresiasi Pergelaran Mingguan NON CG NON CG Anjab TMII Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Apresiasi Pergelaran Mingguan 1.00 kegiatan 400,000,000 400,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 144. Festival Permainan Tradisional Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Festival Permainan Tradisional Jawa Barat 1.00 kegiatan 200,000,000 200,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 145. Gelar Budaya Seni Tradisi Pencak Silat Jawara Pakidulan NON CG NON CG Kota Bandung Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Gelar Budaya Seni Tradisi Pencak Silat Jawara Pakidulan 1.00 kegiatan 300,000,000 300,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 146. Pekan Pesona Budaya Pariwisata Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah 100.00 terlaksananya Pekan Pesona Budaya Pariwisata Jawa Barat 1.00 kegiatan 300,000,000 300,000,000 tidak tercantum pada RKPD 1 23 78 147. Eksperimentasi Seni di Taman Budaya 100,000,000 1 23 78 148. Pergelaran Seni Mimi Rasinah 200,000,000 1 23 78 149. Pasanggiri Pencak Silat Jawa Barat 300,000,000 1 24

150. Statistik - -

1 24 79 151. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - 1 24 79 152. Pengembangan Pengelolaan Data Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 dokume n terlaksanan ya Pengemban gan Pengelolaan Data Pariwisata dan Kebudayaa n Jawa Barat 1.00 kegiatan 4,000,000,000 2,526,000,000 1,474,000,000 2,778,600,000 Lanjutan 1 24 79 153. Pengembangan Data Dan Informasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 100.00 terlaksanan ya Pengemban gan Data Dan Informasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat 1.00 kegiatan 700,000,000 700,000,000 - Baru 2 Pilihan - - 2 33 Pariwisata - - 2 33 96 Program Pengembangan Destinasi Wisata; - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 96 154. Geopark Aeromodeling Festival NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya West Java Aeromodeli ng Geopark Fest 1.00 kegiatan 200,000,000 200,000,000 - Baru 2 33 96 155. Peningkatan Kapasitas Manajemen Restoran NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha Restoran 1.00 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 - Baru 2 33 96 156. Peningkatan Manajemen Balawista Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Peningkatan Manajemen Balawista Jawa Barat 1.00 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 - Lanjutan 2 33 96 157. Peningkatan Manajemen Destinasi Pariwisata Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Peningkatan Manajemen Destinasi Pariwisata Jawa Barat 1.00 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 - Baru 2 33 96 158. Peningkatan Kompetensi Perhotelan Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Perhotelan Jawa Barat 1.00 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 - Baru 2 33 96 159. Peningkatan Manajemen MICE Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Peningkatan Manajemen MICE Jawa Barat 100.00 200,000,000 200,000,000 - Lanjutan 2 33 96 160. Geopark Paralayang Festival NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya West Java International Paralayang Competition 1.00 kegiatan 600,000,000 600,000,000 - Baru 2 33 96 161. Geopark Surfing Festival NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya West Java International Surfing Competition 1.00 kegiatan 600,000,000 600,000,000 - Baru 2 33 96 162. Geopark Climbing Festival NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Geopark Climbing Festival 1.00 kegiatan 1,600,000,000 1,600,000,000 - Baru 2 33 96 163. West Java Adventure Off Road NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya West Java Adventure Off Road 1.00 kegiatan 400,000,000 142,500,000 257,500,000 156,750,000 Lanjutan 2 33 96 164. Pemilihan Putri Pariwisata NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Pemilihan Putra Putri Pariwisata Jawa Barat 1.00 kegiatan 250,000,000 142,500,000 107,500,000 156,750,000 Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 96 165. Penghargaan Usaha Kepariwisataan terhadap Pelaku Usaha Kepariwisataan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Penghargaa n Usaha Kepariwisat aan terhadap Pelaku Usaha Kepariwisat aan 1.00 kegiatan 300,000,000 190,000,000 110,000,000 209,000,000 Baru 2 33 96 166. Pembinaan dan Pengawasan Standar Usaha Pariwisata dan TDUP NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Pembinaan dan Pengawasa n Standar Usaha Pariwisata dan TDUP 1.00 kegiatan 250,000,000 95,000,000 155,000,000 104,500,000 Baru 2 33 96 167. Pembinaan dan Pengiriman Duta Wisata di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Pembinaan dan Pengiriman Duta Wisata di Jawa Barat 1.00 kegiatan 400,000,000 400,000,000 - Baru 2 33 96 168. Penyusunan Kebijakan Standar Usaha Pariwisata NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat 100.00 terlaksanan ya Penyusuna n Kebijakan Standar Usaha Pariwisata 1.00 kegiatan 200,000,000 200,000,000 - Baru 2 33 96 169. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pemberday aan Kompepar Jawa Barat 1.00 Kegiatan 500,000,000 150,000,000 350,000,000 165,000,000 Lanjutan 2 33 96 170. Rancangan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 terlaksanan ya Rancangan Kebijakan Pengemban gan Desa Wisata 1.00 kegiatan 300,000,000 300,000,000 - Lanjutan 2 33 96 171. Penyusunan Masterplan Pariwisata Jabar Selatan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksanan ya Masterplan Pariwisata Jabar Selatan, Pembinaan Produk Pariwisata Jawa Barat,Invent arisasi Identifikasi Analisa dan Penetapan Produk Pariwisata Unggulan Jawa Barat dan Sinergitas Pengemban gan Pariwisata Jawa Barat 1.00 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 - Lanjutan 2 33 96 172. Workshop Teknik Penulisan Skenario Film NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Workshop Teknik Penulisan Skenario Film 1.00 kegiatan 850,000,000 250,000,000 600,000,000 275,000,000 Baru 2 33 96 173. CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Tour Guide NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Tour Guide 1.00 kegiatan 250,000,000 250,000,000 tidak tercantum pada RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 96 174. Workshop Interaktif Media Digital Bidang Seni Budaya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat target optimis 1100000 .00 orang terlaksananya West Java Aeromodeling Geopark Fest 200,000,000 200,000,000 2 33 96 175. CLTH KKP Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Pengelola Home Stay di Kawasan Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Pengelola Home Stay di Kawasan Ciletuh 1.00 kegiatan 150,000,000 150,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 176. Sosialisasi Pengembangan Pelatihan dan Kemitraan pada Rumah Angklung NON CG NON CG Kota Bandung Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Pelatihan dan Kemitraan pada Rumah Angklung 1.00 kegiatan 190,000,000 190,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 177. Ciletuh Geopark Festival NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Ciletuh Geopark Festival 1.00 kegiatan 2,500,000,000 2,500,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 178. Sosialisasi Standar Usaha Pariwisata NON CG NON CG Kota Bandung Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Sosialisasi Standar Usaha Pariwisata 1.00 kegiatan 95,000,000 95,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 179. Workshop Standarisasi Penjurian Seni Pertunjukan Jabar NON CG NON CG Kota Bekasi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Workshop Standarisasi Penjurian Seni Pertunjukan Jabar 1.00 kegiatan 190,000,000 190,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 180. Penyusunan Bahan Peraturan Tindak Lanjut Ripparprov Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Penyusunan Bahan Peraturan Tindak Lanjut Ripparprov Jawa Barat 1.00 kegiatan 427,500,000 427,500,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 181. Dokumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Geo Wisata, Geo Heritage dan Comdev di Kawasan Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Dokumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Geo Wisata, Geo Heritage dan Comdev di Kawasan Ciletuh 1.00 kegiatan 500,000,000 500,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 182. CLTH KKP Pelaksanaan Aksi Sadar Wisata 14 Desa Kawasan Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Pelaksanaan Aksi Sadar Wisata 14 Desa Kawasan Ciletuh 1.00 kegiatan 150,000,000 150,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 183. CLTH KKP Pelatihan Sapta Pesona 14 Desa Kawasan Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Pelatihan Sapta Pesona 14 Desa Kawasan Ciletuh 1.00 kegiatan 150,000,000 150,000,000 tidak tercantum pada RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 96 184. CLTH KKP Kajian Potensi Budaya di 14 Desa Kawasan Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Kajian Potensi Budaya di 14 Desa Kawasan Ciletuh 1.00 kegiatan 300,000,000 300,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 185. CLTH KKP Pelatihan Pengemasan Produk NON CG NON CG Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Pelatihan Pengemasan Produk 1.00 kegiatan 150,000,000 150,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 186. CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Pelatihan Seni Budaya NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dukungan Culture : Pelatihan Seni Budaya 1.00 kegiatan 250,000,000 250,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 187. Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Pengelola Homestay di Jawa Barat NON CG NON CG Kab. Bandung Barat Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Pengelola Homestay di Jawa Barat 1.00 kegiatan 142,500,000 142,500,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 188. Studi Pengelolaan Geowisata dan Partisipasi pada International Confrence on Global Geopark NON CG NON CG Korea dan Inggris Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksananya Studi Pengelolaan Geowisata dan Partisipasi pada International Confrence on Global Geopark 1.00 kegiatan 1,600,000,000 1,600,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 96 189. Kajian Pengembangan Pariwisata Gunung Padang 200,000,000 2 33 96 190. Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona 142,500,000 2 33 97 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; - - 2 33 97 191 Mojang Jajaka Jawa Barat : Sunda, Cirebon Dan Melayu Betawi Terfasilitasinya Mojang Jajaka Jawa Barat : Sunda, Cerbon dan Malayu Betawi 100.00 Terlaksananya Mojang Jajaka Jawa Barat : Sunda, Cerbon dan Malayu Betawi 1,000,000,000 1,000,000,000 2 33 97 192. Parade Busana Daerah Nusantara NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Parade Busana Daerah Nusantara 1.00 Kegiatan 54,240,000 71,250,000 17,010,000 78,375,000 Lanjutan 2 33 97 193 Pekan Pameran Pariwisata Nusantara NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pekan Pameran Pariwisata Nusantara 1.00 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 - Lanjutan 2 33 97 194. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Promosi Pariwisata Jawa Barat di Media Elektronik NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat 100.00 terlaksanan ya Penayanga n Iklan Layanan Masyarakat Promosi Pariwisata Jawa Barat di Media Elektronik 1.00 kegiatan 4,443,250,000 1,979,925,000 2,463,325,000 2,177,917,500 Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 97 195 Pembuatan Baligho Promosi Pariwisata Budaya Jawa Barat NON CG NON CG Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target optimis 100.00 terlaksanan ya Pembuatan Baligho Promosi Pariwisata Budaya Jawa Barat 1.00 kegiatan 230,000,000 218,500,000 11,500,000 240,350,000 Baru 2 33 97 196. Pameran Bordir Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pameran Bordir Jawa Barat 1.00 Kegiatan 180,000,000 180,000,000 - Lanjutan 2 33 97 197 Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat 1.00 Kegiatan 200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000 Lanjutan 2 33 97 198. Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pameran Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat 1.00 Kegiatan 250,000,000 237,500,000 12,500,000 261,250,000 Lanjutan 2 33 97 199 Pameran Produk Unggulan Khas Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Pameran Produk Unggulan Jawa Barat 1.00 Kegiatan 200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000 Lanjutan 2 33 97 200. Lomba Lukis Payung Geulis NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 100.00 terlaksanan ya Lomba Lukis Payung Geulis 1.00 kegiatan 150,000,000 142,500,000 7,500,000 156,750,000 Baru 2 33 97 201 Festival Kuliner Khas Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 100.00 terlaksanan ya Festival Kuliner Khas Jawa Barat 1.00 kegiatan 170,000,000 50,000,000 120,000,000 55,000,000 Lanjutan 2 33 97 202. Sosialisasi Kegiatan Seni Budaya dan Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Sosialisasi Kegiatan Seni Budaya dan Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik 1.00 Kegiatan 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 Lanjutan 2 33 97 203 Promosi Pariwisata Jawa Barat Terpadu Dalam Negeri NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Promosi Pariwisata Jawa Barat Terpadu Dalam Negeri 1.00 Kegiatan 3,000,000,000 3,000,000,000 - Lanjutan 2 33 97 204. Pameran Batik Jawa Barat NON CG NON CG Anjab TMII Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksananya Pameran Batik Jawa Barat 1.00 Kegiatan 171,000,000 171,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 97 205 Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara NON CG NON CG Anjab TMII Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksananya Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara 1.00 Kegiatan 142,500,000 142,500,000 tidak tercantum pada RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 2 33 97 206. CLTH KKP Penyusunan Paket Wisata Geopark Ciletuh perubahan satuan belanja NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksananya Penyusunan Paket Wisata Geopark Ciletuh 1.00 Kegiatan 1,000,000,000 1,000,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 97 207 Ciletuh Familiarization Tour NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksananya Ciletuh Familiarization Tour 1.00 Kegiatan 348,000,000 348,000,000 tidak tercantum pada RKPD 2 33 97 208. CLTH KKP Lomba Visualisasi Geopark Ciletuh NON CG NON CG Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan wisatawan mancanega ra ke Jawa Barat target moderat 100.00 Terlaksananya Lomba Visualisasi Geopark Ciletuh 1.00 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 tidak tercantum pada RKPD 138,811,300,000 94,825,769,680 46,928,030,320 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Tewujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan pusat dan Kab.Kota Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 90 Program Prioritas DISORDA 1 6 29 1 Rapat Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Tingkat kesesuaian perencanaa n Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 100.00 Terwujudny a kerjasama antar daerah dan kesesuaian perencanaa n Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota Jumlah dokumen pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda 45.00 Orang 550,000,000 230,650,000 319,350,000 600,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Meningkatnya pemuda berprestasi berkontribusi pembangunan Jawa Barat. Jawa Barat Jawa Barat Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan 100 Program Prioritas DISORDA 1 8 32 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda Meningkatnya peranserta organisasi kepemudaan dalam pembangunan Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju jawa barat juara 796 1 8 32 3 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda NON CG CG.7 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Meningkatn ya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat juara 100.00 Terlaksanan ya kegiatan pengemban gan kewirausah aan pemuda di Jawa Barat dan tersusunny a buku direktori wirausaha muda Jawa Barat 500 Buku Jumlah peserta kegiatan peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda dan pengembangan melalui sistem magang 455.00 Orang 1,100,000,000 794,220,000 305,780,000 1,800,000,000 Kegiatan Prioritas DISORDA 1 8 32 4 Pelaksanaan Dukungan Peran Serta Kepemudaan CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Meningkatn ya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat juara 100.00 Terlaksanan ya Dukungan Program Peran Serta Kepemudaa n Di Jawa Barat Jumlah keikutsertaan Pemuda Jawa Barat dalam : PPANJPI, KPN, Paskibraka, SP-3, LTUB, Pelatihan Kepemimpinan, JPI, dan Pemuda Pelopor 209.00 Orang 4,300,000,000 2,700,000,000 1,600,000,000 2,835,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 32 5 Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Festival CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung Meningkatn ya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat juara 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Fest 2016 Jumlah peserta peringatan hari sumpah pemuda di Jawa Barat 1700.00 Orang 550,000,000 470,000,000 80,000,000 468,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 32 6 Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Ketersediaa n Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaa n 100.00 Terlaksanan ya Peningkatan Potensi Kelembagaa n dan Kemitraan Pemuda Jumlah fasilitasi untuk organisasi kepemudaan 4254.00 Orang 4,050,000,000 4,014,475,000 35,525,000 2,792,880,000 Lanjutan DISORDA Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 10 Target Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan manajemen organisasi kepemudaan Jumlah peserta peningkatan kualitas program lembaga kepemudaan Jumlah peserta peningkatan kualitas sistem informasi manajemen program kepemudaan Jumlah kebutuhan pembinaan marching band yang terpenuhi 100 Jumlah FGD dalam penyusunan Perda Kepemudaan 100 1 8 32 7 Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Ketersediaa n Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaa n 100.00 Terlaksanan ya Pembinaan Mental Spiritual dan Ideologi Bagi Generasi Muda di Jawa Barat Jumlah peserta pelatihan pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda Jawa Barat 400.00 Orang 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 3,889,755,000 Lanjutan DISORDA Jumlah peserta pelatiha pembinaan Ideologi bagi Generasi Muda Jawa Barat DISORDA Jumlah Pelatohan Duta Pemuda Anti Narkoba Jawa Barat 300 1 8 33 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Bidang Pemuda dan Olahraga Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di kotakabupaten Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 5 Program Prioritas DISORDA Jumlah olahragawan berprestasi 1305 Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 10400 Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu penggiat olahraga. Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga 35 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 1 8 33 8 Pemberian Pengahrgaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung Jawa Barat Jumlah olahragawa n berprestasi 100.00 Terlaksanan ya Pemberian Penghargaa n Bagi Insan Olahraga Jawa Barat Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan dalam pada Sea Games 100.00 31,725,850,000 7,512,550,000 24,213,300,000 10,216,235,800 Lanjutan DISORDA Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaanpada PON 2016 2500 Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi Penghargaan pada PERPANAS 1 8 33 9 Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya kegiatan peningkatan kualitas tenaga keolahragaa n melalui 7 Cabang Olahraga Jumlah peserta pada peningkatan mutu tenaga keolahragaan 832.00 Orang 2,000,000,000 1,320,280,000 679,720,000 2,523,160,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 10 Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Provinsi Se-Indonesia Jawa Barat;Provinsi Se-Indonesia Jawa Barat; Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Jumlah peserta pada informasi SDM keolahragaan event nasional dan internasional Terlaksanan ya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahraga an Event Nasional dan Internasiona l 100 828,750,000 331,536,000 497,214,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 11 Pengembangan Tenaga Keolahragaan CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya kegiatan pelatihan pengemban gan tenaga keolahragaa n di Jawa Barat Jumlah peserta pelatihan dalam pengembangan tenaga keolahragaan 360.00 Orang 1,243,130,000 835,630,640 407,499,360 3,336,814,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 12 Pengembangan Mitra Dengan Berbagai Organisasi CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Pengemban gan Mitra Dengan Berbagai Organisasi di Jawa Barat Jumlah kemitraan dengan berbagai organisasi keolahragaan 41.00 Organisasi 3,500,000,000 180,390,000 3,319,610,000 622,980,000 Lanjutan DISORDA Jumlah Peserta Seminar Keolahragaan Nasional 500 1 8 33 13 Dukungan Program Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; BANDUNG, JAWA BARAT Jumlah olahragawa n berprestasi 100.00 Terlaksanan ya dukungan program dalam kegiatan pembinaan olahraga prestasi Jumlah Cabang Olahraga penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi 687.00 Orang 3,000,000,000 1,577,902,500 1,422,097,500 2,700,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 13 Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Pplp CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung - Jawa Barat Jumlah olahragawa n berprestasi 100.00 Terlaksanan ya Pembibitan dan Pembinaan potensi Atlet Melalui PPLP Jawa Barat Jumlah pembinaan atlet pelajar melalui Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial 139.00 Orang 8,000,000,000 5,172,486,900 2,827,513,100 8,750,000,000 Lanjutan DISORDA Jumlah Peserta Pembinaan Mental dan Peningkatan Kualitas Atlet PPLP Jawa Barat Melalui Out Bond 213 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 1 8 33 14 Penyelenggaraan Popda Xi Jabar 2016 Dan Pengiriman Kontingen Pada Popwilnas Tahun 2016 CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; JAWA BARAT DAN DKI JAKARTA Jumlah olahragawa n berprestasi 100.00 erlaksanany a Penyelengg araan POPDA XI Jawa Barat 20 Cabang Olahraga dan Pengiriman Kontingen Jawa Barat dalam POPWILNA S II tahun 2016 250 Atlet, Pelatih dan Kontingen Jumlah peserta pada POPDA tingkat Jawa Barat dan pemenuhan pelaksanaan POPDA 250.00 Orang 5000100 4,000,000,000 3,766,545,000 233,455,000 8,698,018,000 Lanjutan DISORDA Jumlah medali yang diraih pada pengiriman kontingen Jawa Barat ke POPWILNAS 1 8 33 15 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi yang Berkebutuhan Khusus CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga bagi yang Berkebutuh an Khusus Jumlah Event yang diikuti oleh olahraga berkebutuhan khusus 100.00 2,500,000,000 894,051,250 1,605,948,750 1,000,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 16 Pemantapan 5 program olahraga CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga dan menjadikan masyarakat jawa barat yang sehat, bugar dan segar Jumlah peserta pada pekan kebugaran jasmani di 4 wilayah di Jawa Barat 100.00 2,500,000,000 1,350,000,000 1,150,000,000 1,350,000,000 Lanjutan DISORDA Jumlah peserta pada pasnggiri pencak silat bagi pelajar tingkat Jawa Barat Jumlah peserta pada pasnggiri pencak silat bagi pelajar tingkat Jawa Barat 540 Jumlah peserta pada sepakbola saba desa di 4 wilayah di Jawa Barat Jumlah peserta pada sepakbola saba desa di 4 wilayah di Jawa Barat 1280 1 8 33 17 Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga SP3OR CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya kegiatan SP3OR di KabKota di Jawa Barat melalui 25 kegiatan keolahragaa n Jumlah pengerahan dan penempatan SP3OR di kabkota dan Pemenuhan peralatan olahraga penunjang kegiatan 104.00 Tenaga Keolahrag aan 104100 4,000,000,000 2,927,200,000 1,072,800,000 3,000,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 18 Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Pospenas 2016 CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah olahragawa n berprestasi 100.00 Terlaksanan ya Coaching Clinic dan Seleksi Atlet POSPENAS pada Pengiriman Kontingen Jawa Barat Pada POSPENAS 2016 10 Cabang Olahraga Jumlah peserta kontingen Jawa Barat pada Pospenas 2016 104.00 Orang 2,500,000,000 1,822,500,000 677,500,000 1,825,000,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 19 Berbagai Kegiatan Keolahragaan di Masyarakat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Provinsi Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100.00 Terlaksanan ya berbagai kegiatan keolahragaa n masyarakat di Jawa Barat Jumlah peserta Peringatan HAORNAS 2154.00 Orang 2,000,000,000 1,581,480,000 418,520,000 1,600,000,000 Lanjutan DISORDA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 Jumlah peserta Festival Olahraga Tradisional Tk. Jawa Barat Jumlah peserta kontingen Jawa Barat pada festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Jumlah fasilitasi kegiatan keolahragaan di masyarakat 100 1 8 33 20 Monitoring Perlengkapan dan Peralatan Pertandingan Sarana Olahraga di Jawa Barat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 100.00 Terlaksanan ya kegiatan monitoring Perlengkapa n dan Peralatan Pertandinga n PB PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 dan Peparnas XVII 2016 100.00 170,000,000 150,350,000 19,650,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 21 Pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu SPOrT Jabar Arcamanik CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 100.00 Terlaksanan ya Pembangun an Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu SPOrT Jabar Arcamanik untuk Penyelengg araan PON XIX Jawa Barat Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik dan Penyelesaian pekerjaan SPOrT Jabar Arcamanik 100.00 3100 65,132,270,000 165,246,634,936 100,114,364,936 124,499,531,200 Lanjutan DISORDA 1 8 33 22 Pengadaan Tanah serta Perencanaan Pembangunan Pacuan Kuda dan Equistrian CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kab. Sumedang; Jawa Barat Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 100.00 Terlaksanan ya Pembangun an Pacuan Kuda dan Equistrian Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik 100.00 150,000,000,000 44,789,027,000 105,210,973,000 Lanjutan DISORDA 1 8 33 23 Penyusunan dan Penyediaan Standar Teknis Sarana dan Prasarana di Jawa Barat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 100.00 Terlaksanan ya Penyusuna n dan Penyediaan Standar Teknis Sarana dan Prasarana Olahraga di Jawa Barat Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik 100.00 500,000,000 427,500,000 72,500,000 500,000,000 baru DISORDA 1 8 33 24 Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 Jawa Barat Jawa Barat Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 dan Peparnas XVII 2016 Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 dan Peparnas XVII 2016 sesuai dengan peraturan pelaksanaan Barang dan Jasa yang berlaku 100 100 262,550,626,926 262,550,626,926 Kegiatan Prioritas DISORDA

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9

1 20

59 25 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 Terlaksanan ya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat Jumlah aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat yang meningkat kapasitasnya melalui Olahraga, Kerohanian, Kesehatan Pegawai, Pelatihan 100 1,050,000,000 851,200,000 198,800,000 1,011,950,000 Lanjutan DISORDA

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPDBalaiUPT UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Program Rutin DISORDA

1 20

60 26 Pelayanan Administrasi Perkantoran Disorda Provinsi Jawa Barat CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Disorda Provinsi Jawa Barat Jumlah pelayanan administrasi perkantoran disorda Prov. Jabar melalui penyediaan dana surat menyurat, ATK, Jasa kantor, Cetak Pengadaan, Mami, Perjalanan Dinas 100 3,000,000,000 2,341,600,000 658,400,000 2,910,400,000 Lanjutan DISORDA

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 Program Rutin DISORDA

1 20

61 27 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung dan Sekitarnya Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 Terlaksanan ya kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur Disorda Prov. Jabar melalui Pengadaan Saran dan Prasarana perkantoran . 100 1,400,000,000 1,878,506,000 478,506,000 1,009,157,700 Kegiatan Lanjutan DISORDA

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUPT UPTDUPTB Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 100 4,425,773,000 Program Rutin DISORDA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9

1 20

62 28 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 Terlaksanan ya Kegiatan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Disorda Prov. Jabar berupa kendaraan dinas, gedung dan bangunan, pelrengkapa n kantor, pemeliharaa n internet, Alat rumah tangga, halaman gedung dan bangunan PPLP 100 4,000,000,000 3,697,132,678 302,867,322 4,425,773,000 Lanjutan DISORDA

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100 Program Rutin DISORDA

1 20

66 29 Perencanaan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bandung Bandung Jumlah dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKA dan RKA 2014, penyusunan DPA 2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan. Jumlah dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKA dan RKA 2014, penyusunan DPA 2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan. 100 83,100,000 83,100,000 100,000,000 Kegiatan Lanjutan DISORDA

1 20

66 30 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Jumlah dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKA dan RKA 2014, penyusunan DPA 2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan. Jumlah dokumen Pelaporan Perencanaan dan Keuangan Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKA dan RKA 2014, penyusunan DPA 2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan. 100 92,500,000 92,500,000 100,000,000 Kegiatan Lanjutan DISORDA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Kegiatan Perangkat Jawab 10 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9

1 20

66 31 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Disorda CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 1 Kota Bandung; Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100.00 Terlaksanan ya Laporan dan Evaluasi Renstra, Renja, Lakip dan LKPJ serta evaluasi Program 100.00 100,000,000 Lanjutan 1 24 Statistik 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah Bidang Statistik Jumlah dokumentasi datainformasi statistik daerah 80 Program Prioritas DISORDA 1 24 79 32 Penyusunan Data Statistik Bidang Olahraga dan Pemuda serta Pengembangan Website disorda.jabarprov.go.id CG. 7 Tematik 1 CG.7 Sasaran 3 Kota Bandung Bandung Presentase pemenuhan kebutuhan datainformasi statistik daerah 100 Jumlah Dokumen Data statistik Bidang Olahraga dan Pemuda Jumlah Dokumen Data statistik Bidang Olahraga dan Pemuda 80 400,000,000 352,820,000 47,180,000 500,000,000 Lanjutan DISORDA 305,100,000,000 520,442,894,830 215,442,894,830 193,064,654,700 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 WAJIB 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Penguatan peran dan fungsi forum-forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Menciptakan Kerjasama yang harmonis antara OrmasOrpol dan Pemerintah di Daerah 4 Meningkatnya Kerjasama OrmasOrpol dan Pemerintah Daerah Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi Mitra- mitra Kesbangpol se Jawa Barat 4.00 Kali 75 orang, 1 kali mukerda, 3 kali FGD 400,000,000 369,200,000 30,800,000 400,000,000 Baru Bakesbangpol 1 6 29 2 Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se Jawa Barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujudka n Harmonisasi Antara Kesbangpol Provinsi, Ka bupaten dan Kota se Jawa Barat 100 Terciptanya Harmonisasi dan Kerjasama Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi Bidang Kesbangpol se Jawa Barat 100.00 54 Orang, 3 Kali Raker 560,000,000 542,730,000 17,270,000 600,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 55 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 19 55 3 Peningkatan pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Terciptanya Komunikasi Politik yang sehat dari semua Elemen Masyarakat 54 Meningkatn ya Kesadaran Masyarakat dalam Berpolitik Terselenggaranya pendidikan budaya dan etika politik terhadap pelajar dan mahasiswa 54.00 700 orang, 1 dokumen film 720,000,000 668,220,000 51,780,000 700,000,000 Baru Bakesbangpol 1 19 55 4 Peningkatan pelayanankemudahan anggota masyarakat difabel dalam pemilukada KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Terwujudnya kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam PemiluPemil ukada 90 Meningkatn ya Pelayanan untuk kemudahan masyarakat difabel dalam PemiluPemil ukada Terselenggaranya Pelayanan dan pemahaman tentang Pendidikan Politik Serta Hak Hak Kaum Difabel 90.00 700 orang, 1 dokumen film 640,000,000 588,575,000 51,425,000 600,000,000 Baru Bakesbangpol 1 19 55 5 Peningkatan Kualitas pendidikan politik bagi masyarakat di jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujudka n Masyarakat yang paham dan mengerti tentang politik 80 Terlaksanan ya Pendidikan Politik melalui Seminar, Studium, Workshop dan Multimedia Interaktif Terlaksananya Seminiar,Studium general, Worksop, dan Multi Media Iteraktif tentang Pendidikan Politik di Jawa Barat 80.00 875 orang, talkshow di televisi 800,000,000 735,600,000 64,400,000 700,000,000 Baru Bakesbangpol 1 19 55 6 Peningkatan tata nilai dan etika kehidupan bermasyarakat benrangsa dan bernegara bagi generasi muda KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Terbangunn ya Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyara kat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda 80 Meningkatn ya Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyara kat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat sesuai tata nilai dan etika Pancasila 80.00 3 Angkatan, 6 kecamatan 400,000,000 376,800,000 23,200,000 400,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 55 7 Penguatan wawasan kebangsaan memalui kohesi budaya lokal jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Terwujudny a rasa cinta tanah air melalui seni 80 Meningkatn ya wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat melalui pemahaman Budaya Lokal 80.00 4 Angkatan 800,000,000 731,980,000 68,020,000 800,000,000 Baru Bakesbangpol Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 19 55 8 Pendidikan bela negara bagi generasi muda KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujukan Generasi Muda yang cinta Tanah Air melalui pendidikan Bela Negara 4.00 Kali Meningkatn ya Peran Serta Generasi Muda dalam Usaha Bela Negara dari ancaman luar maupun dalam Meningkatnya pemahaman bela negara bagi generasi muda 4.00 Kali 6 Angkatan, 12 kecamatan 750,000,000 702,655,000 47,345,000 800,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 55 9 Pemantapan ideologi negara KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Memperkok oh dan Mempertaha nkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa 73 Meningkatn ya Usaha Memperkok oh dan Mempertaha nkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Meningkatnya pemahaman tentang Ideologi Bangsa 73.00 3 Angkatan 450,000,000 419,940,000 30,060,000 500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 56 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 19 56 10 Pencegahan penyalahgunaan narkotika di jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Berkurangnya Penyalahgunaa n Narkotika di Jawa barat 90 Meningkatnya kesdaran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat Meningkatnya kesdaran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat 800 orang, 4 kali FGD 800 orang, 4 kali FGD - 739,950,000 739,950,000 800,000,000 Sedang Berjalan Bakesbangpol 1 19 56 11 Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Pengawasa n Aktifitas dan Keberadaan Orang Asing di Jawa Barat 80 Inventarisas i Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Jawa Barat Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam pengawasan keberadaan serta kegiatan Orang Asing, TKA, NGO dan Orang Asing lainnya di Jawa Barat. 80.00 420 orang 700,000,000 644,580,000 55,420,000 700,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 56 12 Rencana aksi penanganan konflik sosial di Jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujudka n Stabilitas Daerah 4.00 Kali Meningkatn ya Keamanan dan Stabilitas di Daerah Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama Tim Terpadu Provinsi dan KabupatenKota dalam penanganan konflik sosial di Jawa Barat 4.00 Kali 4 kali Rakor Timdu Kabkota, 4 kali Rakor Timdu Provinsi 500,000,000 447,499,000 52,501,000 500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 56 13 Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujudka n Orkemas yang ikut berperan aktif dalam Pembangun an 60 Meningkatn ya Peran Aktif Orkemas di Jawa Barat Meningkatnya Peran dan fungsi Ormas sebagai mitra kerja pemerintah 60.00 250 orang 420,000,000 443,350,000 23,350,000 500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 56 14 Forum komunikasi dan kerjasama antar umat beragama KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Menciptaka n Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama 2.00 Kali Terjaganya Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama Konsolidasi forum komunikasi antar umat beragama FKUB 2.00 Kali 200 orang 460,000,000 430,400,000 29,600,000 500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol 1 19 56 15 Penguatan Pemahaman kearifan lokal bagi pelaku budaya di jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Mewujudka n Ketahanan Budaya di Jawa Barat 2.00 Kali Meningkatn ya Kearifan Lokal Pelaku Budaya di Jawa Barat Terselenggaranya peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku budaya terhadap penguatan budaya yang berbasis kearifan lokal 2.00 Kali 4 angkatan, 3 kali FGD 400,000,000 367,225,000 32,775,000 400,000,000 Baru Bakesbangpol Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 19 56 16 Penguatan komunikasi masyarakat dalam penyelesaian konflik lokal di jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Tercapainya solusi dalam penangana n konflik lokal di Jawa Barat 80 Terlaksanan ya komunikasi dalam penyelesaia n konflik di Jawa Barat Meningkatnya keharmonisan masyarakat dalam penanganan dan penyelesaikan konflik yang berkembang di daerah 80 600 orang 800,000,000 736,200,000 63,800,000 800,000,000 Baru Bakesbangpol 1 19 56 17 Penguatan kewaspadaan dan deteksi dini di jawa barat KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Terjaganya Kewaspada an Dini dan Deteksi Dini di Jawa Barat 80 Meningkatn ya Kewasapad aan Dini di Jawa Barat Menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat. 80 490 orang 630,000,000 585,880,000 44,120,000 600,000,000 Lanjutan Bakesbangpol

1 20

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumberdaya Aparatur 1 20 59 18 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bakesbangpol Kota Bandung Kota Bandung Peningkatan Kesejahtera an Aparatur Bakesbang pol 100 Meningkatn ya Kinerja Pegawai Bakesbang pol Terselenggaranya kursus-kursus diklat, jafung, bimtek, lokakarya dan sosialisasisemina r 100 77 orang 810,000,000 620,950,000 189,050,000 700,000,000 Lanjutan Bakesbangpol

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 19 Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol Kota Bandung Kota Bandung Mewujudka n Pelayanan yang Profesional Kepada Masyarakat 100 Meningkatn ya Pelayanan yang Profesional Kepada Masyarakat Terselenggaranya Administrasi Perkantoran, Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, air serta dokumentasi dan publikasi 100 1 tahun 2,633,940,000 2,454,196,000 179,744,000 2,500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kota Bandung Kota Bandung Mewujudka n Pelayanan Kerja yang Profesional 100 Meningkatn ya Kinerja Pegawai dalam pelayanan kepada Masyarakat Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang memadai 100 100 600,000,000 545,000,000 55,000,000 600,000,000 Lanjutan Bakesbangpol

1 20

61 21 Pembangunan gedung kantor bakesbangpol jawa barat Kota Bandung Kota Bandung Terlaksanan ya rehabilitasi gedung kantor dalam menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana prasarana aparatur bidang Kesbangpol 100 Terlaksanan ya rehabilitasi gedung kantor dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana prasarana bidang kesbangpol Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat 100 1 kali 7,300,000,000 644,366,000 6,655,634,000 7,500,000,000 Baru Bakesbangpol

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 20

62 22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol Kota Bandung Kota Bandung Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur dalam rangka menunjang Kinerja 100 Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang dalam Pelaksanaa n Terselenggaranya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol Prov Jabar 100 1 Tahun 990,000,000 988,278,000 1,722,000 1,500,000,000 Lanjutan Bakesbangpol

1 20

65 Program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 1 20 65 23 Penatausahaan keuangan bakesbangpol Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pertanggung jawaban Kinerja Bakesbangpol Prov Jabar 100 Terselenggaranya Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan serta Pertanggung jawaban Bakesbangpol Prov Jabar Terselenggaranya Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan serta Pertanggung jawaban Bakesbangpol Prov Jabar dokumen dokumen - 100,000,000 100,000,000 101,327,000 Bakesbangpol

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 24 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Mewujudkan Perencanaan evaluasi dan Pelaporan yang sesuai perundang- undangan 100 Terencanan ya Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbang pol 100.00 100,000,000 101,327,000 1,327,000 111,459,700 Lanjutan 21,863,940,000 14,984,901,000 -6,879,039,000 23,312,786,700 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO PEMERINTAHAN UMUM Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

38 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 20 38 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan Manajemen Kependuduka n Tersedianya data kependudukan yang akurat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Prosentase Akurasi Data Kependudukan 98 Prosentase Akurasi Data Kependudukan Prosentase Akurasi Data Kependudukan 98 98 600,000,000 397,575,000 202,425,000 495,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

38 2 Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Manajemen Kependuduka n Tersedianya data kependudukan yang akurat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Prosentase Akurasi Data Kependudukan 98 Terlaksananya penataan administrasi Kependudukan di Jawa Barat Terlaksananya penataan administrasi Kependudukan di Jawa Barat 98 98 510,000,000 350,550,000 159,450,000 440,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum 1 20 38 3 Kegiatan Penataan Administrasi Catatan Sipil Peningkatan Manajemen Kependuduka n Tersedianya data kependudukan yang akurat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat 95 Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat 95 95 326,250,000 236,193,750 90,056,250 440,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

54 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 1 20 54 4 Kegiatan Proses Pengadaan, Penataan dan Masalah Pertanahan Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Terwujudnya tertib administrasi pertanahan KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 100 Jumlah data rekomendasi fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum usulan kabkota berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagai bahan kebijakan Jumlah data rekomendasi fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum usulan kabkota berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagai bahan kebijakan 100 100 850,000,000 585,000,000 265,000,000 440,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

55 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 20 55 5 Kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD ProvKabKota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD ProvKabKota Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasipartai politik KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Presentase Fasilitasi Keanggotaan DPRD Prov dan KabKota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di KabupatenKot a 95 Prosentase penyelesaian surat keputusan gubernur tentang PAW bagi Keanggotaan dan pimpinan DPRD prov dan kabkota dan Surat Ijin bagi Keanggotaan dan pimpinan DPRD prov dan kabkota dan Pejabat negara Prosentase penyelesaian surat keputusan gubernur tentang PAW bagi Keanggotaan dan pimpinan DPRD prov dan kabkota dan Surat Ijin bagi Keanggotaan dan pimpinan DPRD prov dan kabkota dan Pejabat negara 95 95 400,000,000 342,000,000 58,000,000 275,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

55 6 Kegiatan Pengisian Penjabat Bupati Daerah Hasil Pemekaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasipartai politik Kab Bogor utara, Sukabumi Selatan, Garut selatan - Presentase Fasilitasi Pj Bupati Daerah Hasil Pemekaran 95 Presentase Fasilitasi Pj Bupati Daerah Hasil Pemekaran Regulasi tentang penetapan pemekaran daerah belum ada 95 240,000,000 - 240,000,000 - Lanjutan Biro Pemerintahan Umum Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan

1 20

55 7 Kegiatan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasipartai politik Kab Sumedang,Kab Kuningan, Kab Bogor dan Kota Cirebon Kab Sumedang,Kab Kuningan, Kab Bogor dan Kota Cirebon Presentase Fasilitasi Keanggotaan DPRD Prov dan KabKota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di KabupatenKot a 95 Persentase fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Persentase fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya yang ditindaklanjuti dengan kebijakan 95 95 - 609,750,000 609,750,000 660,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

55 8 Dukungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2016 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terfasilitasi nya PAW anggota DPRD dan Perijinan pejabat negara 100 Keputusan Rekomenda si Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur Keputusan Rekomenda si Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur 100 100 550,000,000 - 550,000,000 - Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

56 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat -

1 20

56 9 Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat Meningkatnya Perlindungan Masyarakat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 100 Persentase rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Persentase rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 100 100 330,000,000 254,508,750 75,491,250 300,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

56 10 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya perlindungan masyarakat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Jumlah rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 100 Persentase Kualitas Linmas dalam penyelenggaraan keamnan dan ketertiban masyarakat Persentase Kualitas Linmas dalam penyelenggaraan keamnan dan ketertiban masyarakat 100 100 240,000,000 112,500,000 127,500,000 150,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 11 Kegiatan Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi di Jawa Barat 90 Persentase Jumlah hasil inventarisasi indikator rupabumi unsur buatan di kabupatenkota sebagai bahan kebijakan Persentase Jumlah hasil inventarisasi indikator rupabumi unsur buatan di kabupatenkota sebagai bahan kebijakan 90 90 700,000,000 450,000,000 250,000,000 330,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

57 12 Kegiatan Penegasan Batas Daerah Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapanya 66 Segmen Jumlah data Penegasan segmen yang sebagai bahan kebijakan Jumlah data Penegasan segmen yang sebagai bahan kebijakan 10 Segmen 10 Segmen 600,000,000 315,000,000 285,000,000 605,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

57 13 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Jawa Barat Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Jumlah Hasil Konsolidasi Kebijakan Teknis Bidang Pemerintahan Umum 3 dok Jumlah Hasil Konsolidasi Kebijakan Teknis Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Hasil Konsolidasi Kebijakan Teknis Bidang Pemerintahan Umum 3 dok 3 dok 500,000,000 540,000,000 40,000,000 500,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 14 Kegiatan Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaaan RAM-IP dan Fasilitas Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, hukum dan HAM 100 Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, hukum dan HAM Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, hukum dan HAM 100 100 - 540,000,000 540,000,000 600,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan 1 20 60 15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan Umum KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 100 625,000,000 659,520,000 34,520,000 798,019,200 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum 1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 66 16 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum Kota Bandung Kota Bandung tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 100 75,000,000 25,875,000 49,125,000 31,308,750 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

69 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 1 20 69 17 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Persentase aparatur desa yang berkinerja baik 62 Persentase Desa yang dibina Persentase Desa yang dibina 62 62 456,500,000 390,307,500 66,192,500 385,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum 1 20 69 18 Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas DesaKelurahan di Jawa Barat Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa 2 kabupaten 2 kabupaten Persentase aparatur desa yang berkinerja baik 62 Jumlah fasilitasi implementasi Pergub No. 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat Jumlah fasilitasi implementasi Pergub No. 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat 2 kec 2 kab 2 kec 2 kab - 323,190,000 323,190,000 220,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

69 19 Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa 1 kabupaten 1 kabupaten Persentase desa yang berkinerja baik 90 Jumlah Desa percontohan Pentaaan Ruang kawasan perdesaan di 9 desa sesuai dengan Tipologi desa sebagai bahan kebijakan Jumlah Desa percontohan Pentaaan Ruang kawasan perdesaan di 9 desa sesuai dengan Tipologi desa sebagai bahan kebijakan 1 desa 1 kab 1 desa 1 kab 320,000,000 273,600,000 46,400,000 220,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

69 20 Kegiatan Penyelesaian Tanah Kas Desa Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Persentase desa yang berkinerja baik 80 Jumlah Desa percontohan Pentaaan Ruang kawasan perdesaan di 9 desa sesuai dengan Tipologi desa sebagai bahan kebijakan Jumlah Desa percontohan Pentaaan Ruang kawasan perdesaan di 9 desa sesuai dengan Tipologi desa sebagai bahan kebijakan 80 80 500,000,000 480,420,000 19,580,000 220,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum

1 20

69 21 Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Persentase aparatur desa yang berkinerja baik 62 Persentase Desa yang dibina Persentase Desa yang dibina 62 62 150,000,000 213,300,000 63,300,000 330,000,000 Lanjutan Biro Pemerintahan Umum Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan

1 20

69 22 Dukungan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Tipologi Desa dan Hasil Pemekaran KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat kelengkapa n sarana prasarana perkantoran pemerintaha n desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintaha n desa Meningkatn ya Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyelengg araan Pemerintaha n Desa 90 Rapat Kerja Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Rapat Kerja Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa 90 90 378,000,000 - 378,000,000 - Lanjutan Biro Pemerintahan Umum 8,350,750,000 7,099,290,000 1,251,460,000 7,439,327,950 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan 1 6 28 1 Mengembangkan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Jumlah Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, Swasta yang Berbadan Hukum 15 Naskah Terfasilitasinya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tersusunnya Kajian AKademis tentang Kelembagaan KPS Kerjasama Pihak SwastaTersusunn ya Kajian Akademis tentang Bentuk dan Mekanisme Persetujuan DPRD dalam Kerjasama Pihak Ketiga tersusunnya Kajian Akademis tentang Study Kelayakan dalam Kerjasama 1. Terfasilitasinya kerjasama daerah dengan pihak ketiga. 2. Tersusunya kajian akademis KPS. 3. Tersusunya kajian persetujuan DPRD. 4. Tersusunya kajian FS Kerjasama Daerah. 5. Tersusunya Digitalisasi Kerjasama Daerah. 6. Tersusunya Kodifikasi Kerjasama Daerah 1.15 Naskah 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4.Tersusunya kajian FS Kerjasama Daerah. 1.15 Naskah 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4.Tersusunya kajian FS Kerjasama Daerah. 5.Tersusunya Digitalisasi Kerjasama Daerah. 6.Tersusunya Kodifikasi Kerjasama Daerah 579,150,000 453,500,000 125,650,000 589,550,000 Lanjutan Biro Otda 1 6 28 2 Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintahan dan Badan Lembaga Luar Negeri KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Terlaksananya dan tersedianya dokumen- dokumen evaluasi kerja sama daerah dengan Pemerintah dan dengan BadanLembag a Luar Negeri Terwuju dnya kesesuai an antara perenca naan, pengawa san dan pengang garan luar negeri - Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perumusan Bahan Kerja sama Luar Negeri - Sosialisasi Pergub Grand Design Kerja sama Luar Negeri - Sosialisasi Aturan Kerja sama Luar Negeri Penyusunan Buletin Kerja sama Evaluasi Kerja sama Luar Negeri Pemprov Jabar 2016 - Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perumusan Bahan Kerja sama Luar Negeri - Sosialisasi Pergub Grand Design Kerja sama Luar Negeri - Sosialisasi Aturan Kerja sama Luar Negeri Penyusunan Buletin Kerja sama Evaluasi Kerja sama Luar Negeri Pemprov Jabar 2016 - 1 Kali - 4 Kali - 1 Paket - 2 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Paket - 1 Kali - 4 Kali - 1 Paket - 2 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Paket 280,500,000 549,000,000 268,500,000 713,700,000 Lanjutan Biro Otda Jasa Konsultansi Evaluasi Kerja sama Luar Negeri Pemprov Jabar mengenai kerja sama luar negeri daerah dengan lembaga di Luar Negeri Benchmarking Pengelola Kerja sama Luar Negeri daerah dengan Pemerintah daerah lainnya Evaluasi Kerjasama LN dalam kerangka Joint Working Group II Jasa Konsultansi Evaluasi Kerja sama Luar Negeri Pemprov Jabar mengenai kerja sama luar negeri daerah dengan lembaga di Luar Negeri Benchmarking Pengelola Kerja sama Luar Negeri daerah dengan Pemerintah daerah lainnya Evaluasi Kerjasama LN dalam kerangka Joint Working Group II Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan 1 6 28 3 Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama Antar Pemerintahan KabKota Se Jawa Barat, Pemerintah Luar Negeri KabKota Se Jawa Barat, Pemerintah Luar Negeri Jumlah Kerja sama Luar Negeri 100 Tindak lanjut kerja sama dengan Pemda Provinsi di Wilayah Asia Pasifik - Keikutsertaan Pemprov Jabar dalam Forum Pemda se-Asia Timur ke VII - Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri - Penataan Kerja sama Luar Negeri - Rapat Koordinasi KLN sosialisasi PDLN Rapat Interkem Kerja Sama luar negeri Pemprov Jabar dengan wilayah di RRT, memfasilitasi penerimaan tamu luar negeri, pengadaan tenaga ahli dalam rangka kunjungan kerja ke Australia Selatan, pemeliharaan aplikasi perjalanan dinas luar negeri, pengadaan rapat koordinasi dan sosialisasi sistem izin PDLN kepada 100 orang peserta yang terdiri dari unsur pemerintah kabupatenk ota dan OPD lingkup Provinsi Jawa Barat 3 kali rapat interkem dalam rangka kerja sama luar negeri Pemprov Jabar dengan wilayah di RRT, 2 kali fasilitasi penerimaan tamu luar negeri, 1 orang tenaga ahli dalam rangka kunjungan kerja ke Australia Selatan, 535,480,000 1,340,000,000 804,520,000 1,742,000,000 Lanjutan Biro Otda cinderamata untuk kunjungan dan penerimaan tamu luar negeri. , 1 kali rapat interkem dalam rangka kerjasama sister province dengan Pemerintah Kota - FGD Persiapan Penjajakan Kerjasama Internasional Pemerintah Daerah di Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Asia Timur dan Pasifik - Hasil Rapat Interkem dalam rangka rencana Kerja Sama Provinsi 1 paket pengadaan cinderamata untuk kunjungan dan penerimaan tamu luar negeri. Bersaudara dengan Pemerintah Kota Chongqing dan Provinsi Heilongjiang, China - Kajian mengenai pemetaan daerah potensi kerja sama di wilayah ASEAN - Kajian Akademis Prospective Partnership Pemerintah Daerah di Jawa Barat dengan Pemda di Wilayah Asia Timur dan Pasifik Chongqing, 1 kali Rapat Interkem dalam rangka kerjasama sister province dengan Provinsi Heilongjiang perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan 1 6 28 4 Mengembangkan Kerjasama dengan Badan LembagaLembaga Luar Negeri KabKota Se Jawa Barat, Pemerintah Luar Negeri KabKota Se Jawa Barat, Pemerintah Luar Negeri Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah KabKota, Antara Provinsi dan BadanLembag a Luar Negeri 100 Diseminasi Mekanisme Pengajuan Penempatan Tenaga Sukarelawan Asing dalam Kerangka Kerjasama Teknik - Rapat Fasilitasi dan Penataan Kerja Sama dengan NGO dan Lembaga Donor Pemerintah Asing - Pencetakan dan Penggandaan Buku ProgramKegiatan NGO dan Implementing Agencies di Jawa Barat Diseminasi Mekanisme Pengajuan Penempatan Tenaga Sukarelawan Asing dalam Kerangka Kerjasama Teknik - Rapat Fasilitasi dan Penataan Kerja Sama dengan NGO dan Lembaga Donor Pemerintah Asing - Pencetakan dan Penggandaan Buku ProgramKegiatan NGO dan Implementing Agencies di Jawa Barat 100 100 409,200,000 377,500,000 31,700,000 490,750,000 Lanjutan Biro Otda - Rapat Fasilitasi Inisiasi Kerja Sama dengan United Celebral Palsy and Wheel Chair Indonesia - Rapat Fasilitasi Inisiasi Kerja Sama dengan United Celebral Palsy and Wheel Chair Indonesia - PelatihanTechnic al Assistance on Diplomatic Negotiation Skill for PelatihanTechnic al Assistance on Diplomatic Government Executives Officials - Rapat Tim Koordinasi Hibah Luar negeri dengan Implementing Agenciesdan NGO yang Memiliki Program di Jawa Barat - Penyusunan Buku Profil dan Potensi Kerja Sama Jawa Barat dengan BadanLembaga Asing Non Pemerintah perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan 1 6 28 5 Evaluasi Kerjasama Daerah Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMNBUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat - Terwujudnya Evaluasi Penyelenggaraa n Kerjasama Daerah KabupatenKot a, antar Provinsi dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMNBUMD, Swasta, LSM di dalam Negeri 80 Terlaksananya Advokasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Lingkup KabupatenKota - Terlaksananya Advokasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Lingkup OPD - Tersusunnya Kajian Akademik Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah - Tersusunnya Kajian Akademik Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Kerjasama Terlaksananya Advokasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Lingkup KabupatenKota - Terlaksananya Advokasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Lingkup OPD - Tersusunnya Kajian Akademik Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah - Tersusunnya Kajian Akademik Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Kerjasama 1 satu Kali - 1 satu Kali - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Kali 1 satu Kali - 1 satu Kali - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Dokumen - 1 satu Kal 415,800,000 684,000,000 268,200,000 889,200,000 Lanjutan Biro Otda - Tersusunnya Dokumen Informasi Publik tentang Kerjasama Daerah - Tersusunya Naskah Akademik Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Kerjasama Daerah - Tersusunnya Kajian Akademik Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Kerjasama Daerah - Terlaksananya Sosialisasi TKKSD Award - Tersusunnya Dokumen Informasi Publik tentang Kerjasama Daerah - Tersusunya Naskah Akademik Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Kerjasama Daerah - Tersusunnya Kajian Akademik Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Kerjasama Daerah - Terlaksananya Sosialisasi TKKSD Award 1 6 28 6 Mengembangkan Kerjasama Antara Daerah KabKota Se Jawa Barat, Mitra Provinsi Di Luar Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat, Mitra Provinsi Di Luar Jawa Barat Jumlah Kerjasama Daerah KabKota, Antar Provinsi, Kementerian 15 Produk Kerjasa ma terfasilitasinya kegiatan Mitra Praja Utama MPU - Terfasilitasinya kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI - Terfasilitasinya Kerjasama BKSP Jabodetabekjur dan Kerjasama Antar Daerah KabKota terfasilitasinya kegiatan Mitra Praja Utama MPU - Terfasilitasinya kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI - Terfasilitasinya Kerjasama BKSP Jabodetabekjur dan Kerjasama Antar Daerah KabKota 3 Kali - 3 Kali - 6 Kali - 2 Kajian - 1 Kali - 2 Dokumen - 1 Kali 3 Kali - 3 Kali - 6 Kali - 2 Kajian - 1 Kali - 2 Dokumen - 1 Kali 495,000,000 567,500,000 72,500,000 737,750,000 Lanjutan Biro Otda perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Tersedianya Kajian Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah - Terfasilitasinya rapat Sosialisasi Rancangan kebijakan Kerjasama Antar Daerah Tersedianya Kajian Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah - Terfasilitasinya rapat Sosialisasi Rancangan Kebijakan Kerjasama Antar Daerah 1 6 28 7 Pengembangan Kerjasama Antar Pemerintah Luar Negeri Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Luar Negeri Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Luar Negeri Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Antra Daerah KabKota antara Provinsi dan BadanLem baga Luar Negeri 100 - Rapat Koordinasi Internal - Sistem Pendaftaran Online Seminar Internasional - Seminar Internasional dengan wialayah Asia Pasifik - Pameran Mini Potensi Daerah di Wilayah Negara Asean - Penyelenggaraan Bisnis Forum - Sharing Knowledge Kesiapan MEA 100 653,393,000 - 653,393,000 - - Pembentukan Komitmen Asosiasi Pemda di Asia Tenggara

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

57 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 8 Melakukan Implementasi dan Evaluasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan LPPD Provinsi Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat Fasilitas Koordinasi dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Provinsi 80 . Rapat Kerja Sosialisasi Penyusunan LPPD Provinsi 2. Rapat Kerja Penyusunan LPPD Provinsi 3. Rapat Sinkronisasi LPPD KabKota dengan LPPD Provinsi 4. IKK I.1 dan I.3 agregasi KabKota 5. LPPD Provinsi Tahun 2015 6. Rapat Kerja EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Prov Tahun 2015 . Rapat Kerja Sosialisasi Penyusunan LPPD Provinsi 2. Rapat Kerja Penyusunan LPPD Provinsi 3. Rapat Sinkronisasi LPPD KabKota dengan LPPD Provinsi 4. IKK I.1 dan I.3 agregasi KabKota 5. LPPD Provinsi Tahun 2015 6. Rapat Kerja EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Prov Tahun 2015 1. 1 Kali 2. 5 Kali 3. 2 Kali 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Kali 1. 1 Kali 2. 5 Kali 3. 2 Kali 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Kali 475,200,000 701,500,000 226,300,000 911,950,000 Lanjutan Biro Otda perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan

1 20

57 9 Melakukan Implementai, Evaluasi, dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kota KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat Fasilitasi Koordinasi dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah 90 Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan kabkota 2. Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemerintahan kabkota 3. Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pilihan pemerintahan kabkota Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan kabkota 2. Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemerintahan kabkota 3. Dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pilihan pemerintahan kabkota 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 563,200,000 367,500,000 195,700,000 477,750,000 Lanjutan Biro Otda 4. Dokumen kajian akademis tentang evaluasi pelaksanaan urusan wajib dan pilihan 4. Dokumen kajian akademis tentang evaluasi pelaksanaan urusan wajib dan pilihan

1 20

57 10 Mengembangkan serta mengevaluasi Penyusunan LPPD KabupatenKota KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat koordinasi dalam penyelenggaraa n urusan pemerintahan daerah 90 1. Manual LPPD KabKota 2. Penghargaan dan sosialisasi LPPD KabKota 3. Pendampingan penyusunan LPPD KabKota 4. Review dan desk LPPD KabKota 5. Evaluasi LPPD KabKota terhadap hasil Timda 6. Konsultasi dan koordinasi penyusunan LPPD ke KabKota di Jawa Timur 1. Manual LPPD KabKota 2. Penghargaan dan sosialisasi LPPD KabKota 3. Pendampingan penyusunan LPPD KabKota 4. Review dan desk LPPD KabKota 5. Evaluasi LPPD KabKota terhadap hasil Timda 6. Konsultasi dan koordinasi penyusunan LPPD ke KabKota di Jawa Timur . 1 dokumen 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 kali . 1 dokumen 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 kali 342,100,000 545,000,000 202,900,000 708,500,000 Lanjutan Biro Otda

1 20

57 11 Melakukan Implementasi Urusan Pemerintah Provinsi Terkait Undang- Undang 23 Tahun 2014 KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat Fasilitasi Koordinasi dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Provinsi 80 Dokumen Rancangan Kebijakan Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagai pengganti Perda No. 10 Tahun 2008 Dokumen Rancangan Kebijakan Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagai pengganti Perda No. 10 Tahun 2008 1 Dokumen 1 Dokumen 425,850,000 455,000,000 29,150,000 591,500,000 Lanjutan Biro Otda

1 20

57 12 Melakukan Pemeliharan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Proporsi SKPD yang Bersetufikat ISO 80 Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 2008:9001 pada Proses Penyelenggaraan Naskah Kerjasama Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 2008:9001 pada Proses Penyelenggaraan Naskah Kerjasama 1 kali 1 kali 49,000,000 42,750,000 6,250,000 55,575,000 Lanjutan Biro Otda perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan

1 20

57 13 Implementasi Penataan Daerah Di Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam rangka penyelenggaraa n urusan pemerintah daerah 80 1.Dokumen penataan daerah dalam rangka pembentukan 3 tiga daerah otonom baru bogor barat, sukabumi selatan, garut selatan 2. Dokumen persiapan usulan pembentukan KabKota di Jawa Barat 3. Dokumen usulan pemekaran Kecamatan di KabKota se Jawa Barat 1.Dokumen penataan daerah dalam rangka pembentukan 3 tiga daerah otonom baru bogor barat, sukabumi selatan, garut selatan 2. Dokumen persiapan usulan pembentukan KabKota di Jawa Barat 3. Dokumen usulan pemekaran Kecamatan di KabKota se Jawa Barat 1. 3 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 2 dokumen 1. 3 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 2 dokumen 342,320,000 310,000,000 32,320,000 403,000,000 Lanjutan Biro Otda 4. Dokumen data EKPOD Kabkota tahun 2015 5. Dokumen peraturan penataan daerah di Jawa Barat 4. Dokumen data EKPOD Kabkota tahun 2015 5. Dokumen peraturan penataan daerah di Jawa Barat

1 20

60 Program Pelayanan Admininistrasi Perkantoran 1 20 60 14 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama KabKota Se Jawa Barat, Mitra Provinsi Di Luar Jawa Barat KabKota Se Jawa Barat, Mitra Provinsi Di Luar Jawa Barat Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPDBalaiU PTUPTD dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 1. Dokumen Rapat Konsolidasi Internal BIro Otda dan Kerjasama 2. Updating data Website Biro Otda dan Kerjasama 3. Menghadiri Undangan Rapat, SeminarLokakar ya dan tugas lainnya ke Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Provinsi dan Luar Negeri 4. Kajian kelembagaan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Pasca UU No. 23 Tahun 2014 1. Dokumen Rapat Konsolidasi Internal BIro Otda dan Kerjasama 2. Updating data Website Biro Otda dan Kerjasama 3. Menghadiri Undangan Rapat, SeminarLokakar ya dan tugas lainnya ke Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Provinsi dan Luar Negeri 4. Kajian kelembagaan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Pasca UU No. 23 Tahun 2014 1. 1 satu buku 2. 12 dua belas bulan 3. 12 dua belas belan 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 1. 1 satu buku 2. 12 dua belas bulan 3. 12 dua belas belan 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 850,000,000 852,600,000 2,600,000 1,108,380,000 Lanjutan Biro Otda 5. Kajian SOP Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama berdasarkan SOTK Pasca UU No. 23 Tahun 2014 5. Kajian SOP Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama berdasarkan SOTK Pasca UU No. 23 Tahun 2015

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan

1 20

66 15 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Internal Pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama OPD dan KabKota di Jawa Barat OPD dan KabKota di Jawa Barat 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada unit Kerja 2. Tingkat Ketersediaan Dokumen Operasional 100 1. Dokumen Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 2. Dokumen Indikator Kierja Kunci IKK 3. Dokumen LKPJ Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 4. Dokumen LPPD Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 5. Dokumen LAKIP Biro Otonomi Daerah dan 1. Dokumen Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 2. Dokumen Indikator Kierja Kunci IKK 3. Dokumen LKPJ Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 4. Dokumen LPPD Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 5. Dokumen LAKIP Biro Otonomi Daerah dan 1. Dokumen Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 1. Dokumen Indikator Kierja Kunci IKK 1. Dokumen LKPJ Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 1. Dokumen LPPD Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 1. Dokumen Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 1. Dokumen Indikator Kierja Kunci IKK 1. Dokumen LKPJ Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 1. Dokumen LPPD Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2015 36,630,000 33,250,000 3,380,000 43,225,000 Lanjutan Biro Otda Kerjasama Tahun 2015 6. Dokumen RKAT Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 7. Dokumen RKADPAPeruba han Tahun 2016 8. Dokumen RKA Tahun 20179. Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulanan Tahun 2016 Kerjasama Tahun 2015 6. Dokumen RKAT Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 7. Dokumen RKADPAPeruba han Tahun 2016 8. Dokumen RKA Tahun 20179. Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulanan Tahun 2017 1. Dokumen LAKIP Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 1. Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulanan Tahun 2016 Tahun 2015 1. Dokumen RKAT Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 1. Dokumen LAKIP Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 1. Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulanan Tahun 2016 Tahun 2015 1. Dokumen RKAT Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 1. Dokumen RKADPAPe rubahan Tahun 2016 1. Dokumen RKA Tahun 2017 1. Dokumen RKADPAPer ubahan Tahun 2016 1. Dokumen RKA Tahun 2018 6,452,823,000 7,279,100,000 826,277,000 9,462,830,000 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO HUKUM DAN HAM Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum dan HAM Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional biro dalam mendukung tugas pokok dan fungsi 100.00 - Prosenta se Koordinasi ke KabKota se Jawa Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta Koordinasi ke KabKota se Jawa Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta 27 - KabKota 27 - KabKota 650,000,000 509,437,500 140,562,500 560,381,250 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;

1 20

63 2 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya pemahaman peraturan perundang- undangan 98.00 - Prosenta se - Sosialisasi di 4 BKPP, penyebarluasan dan pembinaan DesaKelurahan sadar hukum - Sosialisasi di 4 BKPP, penyebarluasan dan pembinaan DesaKelurahan sadar hukum 975 - Desa Kelurahan 975 - Desa Kelurahan 5,830,345,000 9,538,187,000 3,707,842,000 10,492,005,700 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 3 Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; - Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraa n pemerintahan 100.00 - Prosenta se - Terlaksananya Pengelola JDIH, dan pembinaanpema ntauan JDIH dan pemeliharaan website - Terlaksananya Pengelola JDIH, dan pembinaanpema ntauan JDIH dan pemeliharaan website 27 - KabKota 27 - KabKota 364,000,000 416,812,500 52,812,500 458,493,750 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 4 Pengkajian Pra Rancangan Produk Hukum Daerah KabKota Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Perda yang diharmonisasik an 80.00 - Buah - Terfasilitasinya materi muatan Program Legislasi Daerah - Terfasilitasinya materi muatan Program Legislasi Daerah 80 - Raperda 80 - Raperda 411,185,000 465,000,000 53,815,000 511,500,000 Lanjutan Biro Hukham 1 20 63 5 Evaluasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah KabupatenKota Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Perda yang diharmonisasik an 180.00 - Buah - Evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah KabKota - Evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah KabKota 180 - Raperda 180 - Raperda 426,746,000 865,000,000 438,254,000 951,500,000 Lanjutan Biro Hukham 1 20 63 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat - Membentuk Produk Hukum Daerah untuk mendukung perwujudan Jawa Barat yang maju dan sejahtera 100.00 - Prosenta se - Tersusunya Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Swakelola - Tersusunya Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Swakelola 17 - Raperda dan Naskah Akademik 17 - Raperda dan Naskah Akademik 2,486,250,000 2,237,625,000 248,625,000 2,461,387,500 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 7 Bimbingan Teknis Perancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Membentuk Produk Hukum yang aspiratif dalam mendukung perwujudan Jawa Barat yang maju dan sejahtera 100.00 - Prosenta se -Bimtek penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi -Bimtek penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi 100 - Orang 100 - Orang 273,000,000 277,500,000 4,500,000 305,250,000 Lanjutan Biro Hukham Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan Sesudah perubahan

1 20

63 8 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Membentuk Produk Hukum Daerah untuk mendukung perwujudan Jawa Barat yang maju dan sejahtera 100.00 - Prosenta se -Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur -Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur 20 - Rancangan Pergub 20 - Rancangan Pergub 536,250,000 478,516,400 57,733,600 526,368,040 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 9 Evaluasi Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Provinsi Jawa Barat; -Membentuk Produk Hukum Daerah yang asfiratif dalam mendukung perwujudan Jawa Barat yang maju dan sejahtera 100.00 - Prosenta se -Tersusunnya hasil evaluasi dan pengkajian Produk Hukum Daerah -Tersusunnya hasil evaluasi dan pengkajian Produk Hukum Daerah 10 - Produk Hukum 10 - Produk Hukum 438,750,000 398,066,200 40,683,800 437,872,820 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 10 Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Melaksanakan Implementasi Ranham 100.00 - Prosenta se -Rakor RANHAM -Rakor RANHAM 1 - Kegiatan 1 - Kegiatan 700,000,000 849,275,700 149,275,700 934,203,270 Lanjutan Biro Hukham 1 20 63 11 Penanganan Perkara secara Litigasi Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Peningkatan Sinergitas Penanganan Perkara KabKota, OPD dan Lembaga Teknis lainnya 100.00 - Prosenta se -Pengembangan wawasan penanganan perkara secara litigasi -Pengembangan wawasan penanganan perkara secara litigasi 15 - Perkara 15 - Perkara 990,000,000 1,210,500,000 220,500,000 1,331,550,000 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 12 Penyelesaian Sengketa Hukum secara Non Litigasi Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Peningkatan sinergitas penanganan perkara KabKota, OPD dan Lembaga Teknis lainnya 100.00 - Prosenta se -Penyelesaian sengketa perdata, TUN dan pendampingan masalah pidana -Penyelesaian sengketa perdata, TUN dan pendampingan masalah pidana 10 - Kasus 10 - Kasus 630,000,000 607,500,000 22,500,000 668,250,000 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 13 Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terpenuhinya hak untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin 100.00 - Prosenta se -Sosialisasi pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin -Sosialisasi pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin 1 - Kegiatan 1 - Kegiatan 500,000,000 675,000,000 175,000,000 742,500,000 Lanjutan Biro Hukham

1 20

63 14 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum KabupatenKota Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Perda yang diharmonisasik an 222.00 - Orang -Bimtek Penyusunan Produk Hukum -Bimtek Penyusunan Produk Hukum 81 - Orang 81 - Orang 385,019,000 432,250,000 47,231,000 475,475,000 Lanjutan Biro Hukham

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 15 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Tingkat kesesuain Laporan Kinerja Biro Hukum dan HAM 100.00 - Prosenta se -Penyusunan Renja, RKT, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ dan LPPD -Penyusunan Renja, RKT, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ dan LPPD 7 - Dokumen 7 - Dokumen 38,610,000 36,679,500 1,930,500 40,347,450 Lanjutan Biro Hukham 14,660,155,000 18,997,349,800 4,337,194,800 20,897,084,780 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO PEREKONOMIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 01 Rakor Forum Asisten Ekonomi Pembangunan NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Terkendalin ya program-pr ogram daerah 100.00 persen - Pelaksanaan Forum Asisten Ekonomi Pembangunan - Pelaksanaan West Java - Pelaksanaan Forum Asisten Ekonomi Pembangunan - Pelaksanaan West Java 2.00 kali 2.00 kali 200.000.000 200.000.000 - Baru Biro Perekonomian

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian -

1 20

57 Program Pemantapa Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah -

1 20

57 02 Pembinaan dan Pengendalian Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat -Tersediany a dan terselengga ranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelengg araan urusan Pemerintaha n Daerah -Dana -SDM -Peraturan Perundanga n 8.00 Dokume n - Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan Terselenggaranya tugas dan fungsi komisi pengawasan pupuk dan pestisida KP3 Provinsi Jawa Barat -Terlaksananya Peilaian terhadap calon penerima penghargaan adhikarya pangan nusantara APN - Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan Terselenggaranya tugas dan fungsi komisi pengawasan pupuk dan pestisida KP3 Provinsi Jawa Barat -Terlaksananya Peilaian terhadap calon penerima penghargaan adhikarya pangan nusantara APN 8.00 dokumen 8.00 dokumen 1.650.000.000 1.300.000.000 350.000.000 Baru Biro Perekonomian

1 20

57 03 Pembinaan dan Pengendalian Aspek Kehutanan dan Perkebunan NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat -Tersediany a dan terselengga ranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelengg araan urusan Pemerintah Daerah 3.00 dokume n Tersediany a dokumen draft pedoman pengemban gan pengelolaan usaha kopi rakyat di Jawa Barat -Tersediany a dokumen laporan pengamana n gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan besar Tersedianya dokumen rencana pembangun an kehutanan dan perkebunan Tersediany a dokumen draft pedoman pengemban gan pengelolaan usaha kopi rakyat di Jawa Barat -Tersediany a dokumen laporan pengamana n gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan besar Tersedianya dokumen rencana pembangun an kehutanan dan perkebunan 3.00 dokumen 3.00 dokumen 1.075.000.000 800.000.000 275.000.000 Baru Biro Perekonomian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Uraian Target Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target

1 20

57 04 Koordinasi Pembinaan, dan pengendalian Aspek Pekerjaan Umum dan Energi NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat -Tersediany a dan Terselengga ranya norma, Standar, prosedur dan kriteria penyelengg araan urusan pemerintah daerah 0.00 Terlaksa na nya kegiatan Terkoordin asinya kegiatan perumusan Bahan Kebijakan mengenai optimalisasi Waduk-wad uk strategis , sungai dan Sumber Daya Air Lainnya -Termonitor nya pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenanga n Provinsi Jawa Barat -Terkoordin asinya penangana n banjir cileuncang di Kota Bandung, depok Terkoordin asinya kegiatan perumusan Bahan Kebijakan mengenai optimalisasi Waduk-wad uk strategis , sungai dan Sumber Daya Air Lainnya -Termonitor nya pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenanga n Provinsi Jawa Barat -Terkoordin asinya penangana n banjir cileuncang di Kota Bandung, depok 15.00 kali 15.00 kali 925.000.000 800.000.000 125.000.000 Baru Biro Perekonomian dan bekasi -Tersusunn ya bahan kebijakan dalam pengemban gan kemandirian energi pedesaan -Tersusunn ya bahan kebijakan dan bekasi -Tersusunn ya bahan kebijakan dalam pengemban gan kemandirian energi pedesaan -Tersusunn ya bahan kebijakan

1 20

57 05 Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian Aspek Industri, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pariwisata NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Tersedianya dan Terselengga ranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelengg araan Pemerintah Daerah 3.00 dokume n Terkoordin asikannya rumusan bahan kebijakan Bidang Industri melalui sinergitas pembinaan baik dari Pemerintah pusat Kementeria n Perindustria n dan Kementeria n Riset dan Teknologi , Pemerintah Jawa Barat dan KabKota melalui dukungan insentif dan dukungan teknologi terhadap pelaku usaha industri di Jawa Barat -Terkoordin asikannya rumusan bahan kebijakan Bidang Industri melalui sinergitas pembinaan baik dari Pemerintah pusat Kementeria n Perindustria n dan Kementeria n Riset dan Teknologi , Pemerintah Jawa Barat dan KabKota melalui dukungan insentif dan dukungan teknologi terhadap pelaku usaha industri di Jawa Barat 1.00 dokumen 1.00 dokumen 925.000.000 1.125.000.000 200.000.000 Baru Biro Perekonomian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

1 20

60 06 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 2.00 dokume n Persentase terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomi an Persentase terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomi an 100.00 persen 100.00 persen 700.000.000 750.000.000 50.000.000 Baru Biro Perekonomian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target 1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kepegawaian -

1 20

66 07 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Perekonomian NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 95.00 persen Akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam proses perencanaa n dan pengelolaan serta pelaporan keuangan Biro Perekonomi an Akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam proses perencanaa n dan pengelolaan serta pelaporan keuangan Biro Perekonomi an 100.00 persen 100.00 persen 25.000.000 25.000.000 - Baru Biro Perekonomian - 5.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO INVESTASI Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 01 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Biro Investasi dan BUMD NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat ketersediaa n dokumen perencanaa n daerah spasial dan sektoral 1.00 dokume n Fasilitasi penyusunan Renstra, Renja, Kinerja Biro Investasi dan BUMD, Musrenbang 4.00 kali 150.000.000 142.500.000 - 7.500.000 Baru 1 9 Penanaman Modal 1 9 34 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi - 1 9 34 02 Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan non Perbankan CG. 5 Tematik 2 CG. 5 Tematik 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tercapainya peningkatan PAD pertahun 2.00 dokume n Tersediany a rumusan kebijakan pengemban gan BUMD sektor non 5.00 BUMD 700.000.000 - 700.000.000 lanjutan 1 10 37 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan 1 10 37 03 Pengembangan BUMD Primer NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Akuntabili Tas Dan Responsibi Litas Manajeme N Yang Efektif Dan Balanced Scorecard 1.00 Dokume n Dihasilkannya Bahan Kebijakan Pengelol Aan Dan Pembinaan Bumd 2 kali, 4 BUMD 420.000.000 171.500.000 - 248.500.000 Lanjutan 1 10 37 04 Pengembangan BUMD Non Primer NON CG NON CG KabKota di Jawa Barat KabKota di Jawa Barat Kontribusi Keberadaan Bumd Terhadap Pada Pertahun 1.00 Dokume n Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengembangan Bumd Sektor Non Primer 10 KALI, 5 BUMD 600.000.000 600.000.000 1 10 37 05 Pembinaan Bumd Perbankan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Adanya Peningkat An Kontribus I Pendapata N Asli Daerah 1 Dokume n peran dan fungsi BUMD Perbank an Terlaksa Nanya Rups, Rups Lb Dan Monitoring Bumd Perbankan Di Jabar Banten 3.00 KALI 550.000.000 522.500.000 - 27.500.000 1 10 37 06 Pembinaan Bumd Jasa Keuangan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Adanya Peningkat An Kontribus I Pendapata N Asli Daerah Adanya Peningkat An Kontribus I Pendapata N Asli Daerah 1.00 Dokume n Terlaksa Nanya Rapat Persiapan Dan Rups, Rups- Lb Dan Monitoring Bumd Jasa Keuangan Di Jabar Banten 3.00 KALI 625.000.000 525.000.000 - 100.000.000 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Uraian Target 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan 1 10 37 07 Penyusunan Raperda Dan Naskah Akademis Raperda Tentang Investasi Dan Bumd NON CG NON CG Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya 14 Naskah Akademik Dan Draft Raperda 14 Dokume n Tersedianya Peraturan Perundang- Undangan Daerah Sebagai Dasar Payung Hukum Utk Penyertaan Modal Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Bumd, Penyesuaian Ketentuan Pembentukan Bumd Dan Penerbitan Obligasi Daerah Tersedianya Peraturan Perundang- Undangan Daerah Sebagai Dasar Payung Hukum Utk Penyertaan Modal Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Bumd, Penyesuaian Ketentuan Pembentukan Bumd Dan Penerbitan Obligasi Daerah 14 Kali 14 Kali 1.400.000.000 1.400.000.000 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1 20 57 Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Admnistrasi Daerah 1 20 57 08 Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Terlaksananya Persiapan Obligasi Daerah 2,00 Dokume n Tersususnya Kajian 1. Tersedianya Dokumen Evaluasi Atas Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 2,00 Dokumen 1. dokumen evaluasi atas persiapan penerbitan Obligasi Daerah 300.000.000 994.600.000 694.600.000 Dana Hibah sebesar Rp. 20 Miliar Sedang Berjalan Biro Investasi dan BUMD 2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah 2. Pengem bangan Alternati f Pembiay aan Pemban gunan Daerah 2. Tersedianya Dokumen Proceeding Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 2. Tersedianya Dokumen Proceeding Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 2. Dokumen Proceeding Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 2. Dokumen Proceeding Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 3. Penataa n dan Pengem bangan Investasi Pemerint ah Daerah 3. Tersedianya Badan Hukum Wep 3. Tersedianya dokumen pembentukan badan hukum WEP 4. Tersedianya Kebijakan Wep Ke Depan 4. Tersedianya peraturan Gubernur tentang perubahan Pergub nomor 10 tahun 2014 Tentang pembentukan WEP 5. Tersusunnya Perencanaan Strategic Wep 5. Dokumen perencanaan strategic WEP 1 20 57 09 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Dan Penanaman Modal Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkat Nya Pelayana N Perijinan Perijinan Di KabKota Dan Penanama N Modal Di Jabar 1.00 BUKU Pendukun G Kegiatan Pembinaan Pelaksaa N Peijinan Dan Penanama N Modal Di Jabar 1.00 DOKUMEN 506.865.000 481.521.700 - 25.343.300 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Uraian Target 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 10 Pengembangan Penanaman Modal Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkat Nya Penyelenggaraa n Nspk Norma Standar Prosedur Dan Kriteria Penyelen Ggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal 3 DOKUM EN Tersusun Nya Pemetaan Dan Koordina Si , Fasilitasi Dan Monitorin G Bidang Penanama N Modal 4.00 KALI 409.750.000 389.262.500 - 20.487.500 Lanjutan 1 20 57 11 Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraa n Investasi Pemerintah Daerah 4 DOKUM EN Tersedianya Bahan Kebijakan Di Bidang Investasi Tahun 2017, Rencana Investasi Pemda Pembangunan Aerocity Kertajati, Indikator Keuangan Daerah Utk Investasi Pemda 3.00 dokumen 1.00 dokumen 700.000.000 665.000.000 - 35.000.000 Lanjutan 1 20 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20

60 12 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Investasi Dan Bumd NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Dan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 7 Dokume n Melaksanakan Undangan Rapat Ke Pemerintah Pusat Dan Provinsi Lain Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Dan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 7 Dokumen Melaksana- Kan Undangan Rapat Ke Pemerintah Pusat Dan Provinsi Lain 1.200.000.000 1.080.000.000 - 120.000.000 Lanjutan 1 20 66 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20

66 13 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Biro Investasi Dan Bumd NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5 Dokume n Lakip, Rka, Dpa,Lkpj,B Uku Selayang Pandang 5 Dokumen 50.000.000 47.500.000 - 2.500.000 Lanjutan 5.611.615.000 7.019.384.200 1.407.769.200 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Sebelum perubahan Ssetelah perubahan Sebelum perubahan Ssetelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung Kota Bandung Terlaksananya pengendalian pelaksanaan programkegiat an APBD Provinsi Jawa Barat melalui Evaluasi dan Estimasi 100 a. Evaluasi Kegiatan APBD Prov Jabar b. Estimasi Kegiatan APBD Prov Jabar a. Evaluasi Kegiatan APBD Prov Jabar b. Estimasi Kegiatan APBD Prov Jabar a. 3 kegiatan b. 1 kegiatan a. 3 kegiatan b. 1 kegiatan 590.000.000 350.000.000 240.000.000 649.000.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 2 Asistensi RKADPA SKPD NON CG NON CG Kota Bandung Kota Bandung Penyesuaian pelaksanaan Penyusunan anggaran kegiatan melalui proses asistensi dan verifikasi RKADPA SKPD 100 Asistensi dan Verifikasi RKADPPA SKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKADPA SKPD Tahun 2017 Verifikasi DPA SKPD APBD Tahun 2016 Asistensi dan Verifikasi RKADPPA SKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKADPA SKPD Tahun 2017 Verifikasi DPA SKPD APBD Tahun 2016 4 kali 1 kali 4 kali 1 kali - 380.000.000 380.000.000 - Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 3 Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab Kota seluruh Jawa Barat Kab Kota seluruh Jawa Barat Mewujudkan sinergitas Pengendalian pembangunan lingkup OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah KabupatenKot a 100 1. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi mengenai SISMONTEP 1. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi mengenai SISMONTEP 1. 4 kali 2. 1 kali 3. 2 kali 1. 4 kali 2. 1 kali 3. 2 kali 536.000.000 250.000.000 286.000.000 589.600.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 4 Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan NON CG NON CG Kota Bandung Kota Bandung Memenuhi kebutuhan dasar operasional Asisten dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembagunan Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembagunan 1 Tahun 1 Tahun 825.000.000 700.000.000 125.000.000 907.500.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 5 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik NON CG NON CG Kab Kota di Jawa Barat Kab Kota di Jawa Barat Meningkatkan kualitas pengendalian dan koordinasi pembangunan di Jawa Barat 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 11 Bln 12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 6 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi NON CG NON CG Kab Kota di Jawa Barat Kab Kota di Jawa Barat Meningkatkan kualitas pengendalian dan koordinasi pembangunan di Jawa Barat 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 9 Bln 12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Prangkat Darah penanggung jawab Sebelum perubahan perubahan Ssetelah perubahan Sebelum perubahan Ssetelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum 2016 Sesudah Perubahan +- 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan 1 6 29 7 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya NON CG NON CG Kab Kota di Jawa Barat Kab Kota di Jawa Barat Meningkatkan kualitas pengendalian dan koordinasi pembangunan di Jawa Barat 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 10 Bln 12 Bln 950.000.000 825.000.000 125.000.000 1.045.000.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 8 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan NON CG NON CG Kab Kota di Jawa Barat Kab Kota di Jawa Barat Meningkatkan kualitas pengendalian dan koordinasi pembangunan di Jawa Barat 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 10 Bln 12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 1 6 29 9 Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100 Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan 214.000.000 214.000.000 235.400.000 1 6 29 10 Koordinasi Bantuan Keuangan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100 Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan 537.000.000 537.000.000 590.700.000

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1 20

60 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Memenuhi kebutuhan dasar operasional Biro dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan 1 Tahun 1 Tahun 2.246.000.000 2.246.000.000 - 2.470.600.000 Kegiatan Fixed Cost Biro Administrasi Pembangunan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 1 20 66 12 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpedomaniny a Pelaksanaan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan melalui Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ, RENJA, RKT, RKA,DPA dan DPPA sehingga kualitas perencanaan dan pelaporan semakin baik 100 a. Tersusunnya DPA Biro Admbang b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2015 c.Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Admbang 2015 dan IKK 2015 d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Admbang 2016 dan draft Renja 2017e.Terususun nya Rencana Kinerja Tahunan Biro Admbang 2016, Penetapan Kinerja Tapkin dan draft RKT 2017 f. Tersusunnya a. Tersusunnya DPA Biro Admbang b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2015 c. Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Admbang 2015 dan IKK 2015 d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Admbang 2016 dan draft Renja 2017e.Terususun nya Rencana Kinerja Tahunan Biro Admbang 2016, Penetapan Kinerja Tapkin dan draft RKT 2017 f. Tersusunnya a. 1 dokumen b. 1 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen e. 3 dokumen f. 1 dokumen g. 1 dokumen a. 1 dokumen b. 1 dokumen c. 2 dokumen d. 2 dokumen e. 3 dokumen f. 1 dokumen g. 1 dokumen 65.000.000 60.000.000 5.000.000 71.500.000 Kegiatan Fixed Cost Biro Administrasi Pembangunan perubahan Ssetelah perubahan Sebelum perubahan Ssetelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum 2016 Sesudah Perubahan +- 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016 g. Tersusunnya RKA Biro Adbang 2017 DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016 g. Tersusunnya RKA Biro Adbang 2017 8.813.000.000 7.211.000.000 1.602.000.000 9.694.300.000 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO PELAYANAN SOSIAL Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 1 Pendidikan 1 1 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1 1 1 1 Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Peningkatan Akses Transportasi Sekolah Di Daerah Terpencil CG. 1 Tematik 1 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; APK SDMI 10.00 Konsolidasi tim perumus Rapat koordinasi Pengolahan dan analisis data Pertemuan evaluasi Diseminasi informasi Dokumen bahan kebijakan 6.00 kali 3.00 kali 1.00 kali 1.00 kali 5.00 BKPP 1.00 dokumen 1.200.000.000 191.500.000 -1.008.500.000 Baru 1 1 2 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 1 1 2 2 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi Dan Guru Serta Mahasiswa PtnPts CG. 1 Tematik 1 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTNPTS pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa 10.00 Rapat koordinasid iseminasi pengolahan dan analisis data rapat evaluasi 3.00 kali 1.00 kali 1.00 kali 2.400.000.000 -2.400.000.000 Baru 1 1 2 3 Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Sma Dan Smk CG. 1 Tematik 1 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; APK SMAMAS MK Sederajat 10.00 dokumen bahan kebijakan konsolidasi tim perumus rapat koordinasi pengumpula n data lapangan pengolahan dan analisis data diseminasi informasi rapat evaluasi 1.00 dokumen 6.00 kali 3.00 kali 27.00 kabkota 1.00 kali 5.00 BKPP 1.00 kali 3.400.000.000 50.000.000 -3.350.000.000 Baru 1 1 2 4 Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Pendidikan Terjangkau Bagi Anak Buruh Dan Tki CG. 1 Tematik 1 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak- anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa 10.00 dokumen bahan kebijakan konsolidasi tim perumus pengumpula n data rapat koordinasi pengolahan dan analisis data diseminasi informasi rapat evaluasi 1.00 dokumen 6.00 kali 27.00 kabkota 3.00 kali 1.00 kali 5.00 BKPP 1.00 kali 2.400.000.000 75.000.000 -2.325.000.000 Baru 1 1 2 5 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kkn Tematik Terfokus Lima Tahun Kedua CG. 1 Tematik 4 CG.1 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; APK SMAMAS MK Sederajat 10.00 - -Konsolidasi forum KKN Tematik -Rapat koordinasi -Pengumpul an data lapangan -Pengolaha n dan analisis data -Diseminasi informasi 6.00 -kali 3.00 -kali 5.00 -BKPP 1.00 kali 5.00 BKPP 1.800.000.000 -1.800.000.000 Lanjutan 1 1 2 6 Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Bidang Pendidikan 75.000.000 75.000.000 1 1 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal Uraian Prakiraan Maju Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis Program dan Kegiatan Target Pagu Indikatif Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 1 3 7 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Paud-Ni Dan Pendidikan Inklusif CG. 1 Tematik 2 CG.1 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; APK pendidikan Anak Usia Dini 10.00 - Rapat koordinasi pengolahan dan analisis data diseminasi informasi -rapat evaluasi 3.00 -kali 1.00 -kali 5.00 -BKPP 1.00 -kali 500.000.000 -500.000.000 Baru 1 1 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lanjutan 1 1 5 8 Fasilitasi Apresiasi Pendidikan CG. 1 Tematik 5 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang diapresiasi 100.00 - -Konsolidasi tim -Rapat koordinasi -Pengumpul an data lapangan -Pengolaha n dan analisis data -Pelaksanaa n apresiasi 2.00 -kali 2.00 -kali 27.00 -kabkota 1.00 -kali 1.00 -kali 400.000.000 -400.000.000 1 2 Kesehatan 1 2 7 Program Promosi Kesehatan Yansos 1 2 7 9 Implementasi KabKota Sehat Siaga NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; peningkatan kemandirian masy dalam phbs dan kesling 27.00 KabKot a dokumen laporan keg 1.00 dokumen 500.000.000 650.000.000 150.000.000 Lanjutan 1 2 12 Program Manajemen Kesehatan Yansos 1 2 12 10 Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terwujudn ya mekanisme dan jejaring untuk terselengga ranya komunikasi dan terbentukny a pemahaman publik tentang PHBS 100.00 -persen -Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sekolah sehat sebagai bagian pembangun an kesehatan di Jawa Barat 100.00 -persen 750.000.000 1.810.072.000 1.060.072.000 Lanjutan 1 2 12 11 -Fasilitasi Dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tp-Uks Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terfasilitasi nya penanggula ngan kesehatan jiwa di Jawa Barat 100.00 -persen -Terfasilitasi nya penguatan kelembagaa n TP- KJM di KabKota di Jawa Barat 100.00 -persen 500.000.000 595.500.000 95.500.000 Lanjutan 1 2 12 12 -Koordinasi Dan Fasilitasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya capaian penyelengg araan Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Barat 100.00 -persen -Terkoordin asinya Penyelengg araan Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Barat 100.00 -persen 500.000.000 134.380.000 -365.620.000 Lanjutan 1 2 12 13 -Koordinasi Dan Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan kemandirian masyarakat dalam PHBS dan Kesehatan Lingkungan 27.00 KabKot a dokumen laporan kegiatan 1.00 dokumen 300.000.000 -300.000.000 Lanjutan 1 2 12 14 Koordinasi Dan Fasilitasi Untuk Mendukung Pengintegrasian NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan kemandirian masyarakat dalam PHBS dan kesehatan lingkungan 27.00 KabKot a dokumen laporan kegiatan 1.00 dokumen 300.000.000 -300.000.000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 2 12 15 Layanan Sosial Dasar Di Posyandu NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terwujudn ya mekanisme dan jejaring untuk terselengga ranya komunikasi dan terbentukny a pemahaman publik tentang PHBS 100.00 -persen -Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sekolah sehat sebagai bagian pembangun an kesehatan di Jawa Barat 100.00 -persen 1.595.500.000 -1.595.500.000 Lanjutan 1 2 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2 8 16 Koordinasi Dan Fasilitasi Untuk Mendukung Peningkatan Akses Ampl NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya pelayanan kesehatan, pengendalia n penyakit menular dan tidak menular 27.00 KabKot a dokumen laporan kegiatan 1.00 dokumen 300.000.000 75.000.000 -225.000.000 Lanjutan 1 2 10 Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular 1 2 10 17 Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Kusta 128.250.000 1 3 Lingkungan Hidup CG. 6 - CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 100.00 -persen -Terlaksana nya Eco Pontren 100.00 -persen Lanjutan 1 3 13 Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup CG. 6 - CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 100.00 -persen -Terlaksana nya Eco Pontren 100.00 -persen 800.000.000 -800.000.000 Lanjutan 1 3 13 18 Koordinasi Dan Evaluasi Pergub Pengendalian Pencemaran Air Sungai Di Jawa Barat CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 100.00 -persen -Terlaksana nya kegiatan Eco Pontren 100.00 -persen 800.000.000 217.860.000 -582.140.000 Lanjutan 1 3 13 19 Fasilitasi Eco Pontren Di Das Citarum Gcb CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK 100.00 -persen -Terlaksana nya sosialiasi Program Mitigasi Perubahan Iklim melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca GRK di Jawa Barat 100.00 -persen 2.230.000.000 418.300.000 -1.811.700.000 Baru 1 3 14 Program Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK 100.00 -persen -Terlaksana nya kegiatan sosialisasi program mitigasi perubahan iklim 100.00 -persen 400.000.000 -400.000.000 Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 3

14 20

Koordinasi Dan Evaluasi Pergub Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Grk Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatn ya kualitas lingkungan 1.00 Dokume n Laporan - Terlakasana nya Fasilitasi Kemitraan dan Pemberday aan Masyarakat di sekitar Kawasan Lindung - Terlaksanan ya pembentuka n Forum Kemitraan Di 27 Kab.Kota Melalui Budaya Lokal 80.00 Orang Peserta 300.000.000 131.440.000 -168.560.000 Baru 1 3

14 21

Fasilitasi Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Kawasan Lindung NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatn ya kualitas lingkungan 1.00 Dokume n Laporan - Terlakasana nya Fasilitasi Kemitraan dan Pemberday aan Masyarakat di sekitar Kawasan Lindung - Terlaksanan ya pembentuka n Forum Kemitraan Di 27 Kab.Kota Melalui Budaya Lokal 80.00 Orang Peserta 1.000.000.000 50.000.000 -950.000.000 Baru 1 3 16 Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; Lanjutan 1 3 16 22 Fasilitasi Dan Koordinasi Rehabilitasi Lahan Kritis NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya Fungsi dan Luas Kawasan Hutan dan Lahan dalam rangka mewujudka n Jawa Barat Green Province 1.00 Buku Laporan Kegiatan D okumen Hasil Kegiatan - Terlaksanan ya Fasilitasi RAKOR TIM PRLK KAB.KOTA 1 Kali - Terlaksanan ya Rapat Koordinasi TIM PRLK Provinsi Jawa Barat 3 Kali 180.00 Orang Peserta 400.000.000 50.000.000 -350.000.000 Baru 1 3 17 Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut 1 3 17 23 Fasilitasi Rehabilitasi Mangrove Dan Terumbu Karang Di Pantai Utara Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terlaksanan ya pengelolaan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir 1.00 Dokume n Laporan - Terlaksanan nya Fasilitasi di 11 Kab.Kota di Kawasan Pesisir Pantai Utara dan Selatan 80.00 - Orang Peserta 11 Kab.Kota 300.000.000 50.000.000 -250.000.000

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Lanjutan

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lanjutan

1 20

60 24 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Biro Pelayanan Sosial Dasar NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasaion al unit kerja SKPDBalai UPTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Persen Pendukunga n pelaksanaa npeningkat an kinerja Biro Pelayanan Sosial Dasar dalam bidang agama, lingkungan hidup. pendidikan, kebudayaan dan kesehatan 1.00 Tahun Anggaran 700.000.000 1.260.098.800 560.098.800 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10

1 20

60 25 Penguatan Koordinasi Bidang Kesra NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Asisten Kesejahtera an Rakyat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Persen Pendukunga n pelaksanaa npeningkat an kinerja kesejahtera an rakyat Pendukunga n pelaksanaa npeningkat an kinerja kesejahtera an rakyat 1.00 Tahun Anggaran 1.00 Tahun Anggaran 700.000.000 650.000.000 -50.000.000

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

1 20

66 26 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja biro dgn peraturan perundang- undangan 100.00 persen Tersusunny a Dokuken Renstra, RKA, DPA, Renja 100.00 Persen 100.000.000 50.000.000 -50.000.000 Lanjutan 1 23 Kebudayaan CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda 100.00 Persen Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengemban gan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal di Jawa Barat 100.00 Persen 400.000.000 -400.000.000 Baru 1 23 77 Program Pengembangan Nilai Budaya; CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah 100.00 Persen Terselengga ranya Fasilitasi Bahasa Negara pada Ruang Publik 100.00 Persen 300.000.000 -300.000.000 Baru 1 23 77 27 Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Nilai- Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Seni Tradisi 100.00 Persen Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Pengemban gan dan Pelestarian Kepurbakal aan, Kesejaraha n Jawa Barat 100.00 Persen 400.000.000 92.000.000 -308.000.000 Baru 1 23 77 28 Fasilitasi Dan Koordinasi Peningkatan Dan Pemeliharaan Bahasa Negara Pada Ruang Publik Di Jawa Barat. CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Seni Tradisi 100.00 Persen Fasilitasi dan Koordinasi Pengemban gan dan Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. 100.00 Persen 400.000.000 90.000.000 -310.000.000 Baru 1 23 78 Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya; CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Seni Tradisi 100.00 persen Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinergitas Strategi Kebudayaa n dalam Mendukung Transforma si Budaya 100.00 persen 400.000.000 -400.000.000 Baru 1 23 78 29 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Dan Pelestarian Kepurbakalaan, Kesejarahan Jawa Barat. CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Seni Tradisi 100.00 Persen Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan HKI Bidang Kebudayaa n. 100.00 Persen 400.000.000 -400.000.000 Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 23 78 30 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Dan Pelestarian Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah. 400.000.000 75.000.000 1 23 78 31 Fasilitasi Dan Koordinasi Strategi Kebudayaan Dalam Rangka Pendukungan Transformasi Budaya Jawa Barat. 400.000.000 92.000.000 1 23 78 32 Operasional Dewan Kebudayaan Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 persen Fasilitasi dan Pembinaan Majlis Taklim di Jawa Barat 100.00 persen 2.000.000.000 823.200.000 -1.176.800.000 Lanjutan 33 Penyusunan Telaahan Pendukungan Kebijakan dan Strategi Kebudayaan di Jawa Barat 823.200.000 823.200.000 1 27 Keagamaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemberday aan dan perlindunga n sumber daya bidang keagamaan 100.00 persen Pemberday aan Remaja Mesjid di Jawa Barat 100.00 persen 1.000.000.000 -1.000.000.000 Lanjutan 1 27 82 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 persen Koordinasi dan Evaluasi Pembangun an Mesjid Monumental 100.00 persen 500.000.000 -500.000.000 Baru 1 27 82 34 Fasilitasi Dan Pembinaan Majlis Taklim Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemberday aan dan perlindunga n sumber daya bidang keagamaan 100.00 persen Pemberday aan Pondok Pesantren di Jawa Barat 100.00 persen 750.000.000 233.186.000 -516.814.000 Lanjutan 1 27 82 35 Pemberdayaan Remaja Mesjid Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 persen KESEKRETA RIATAN DAN PENGEMBA NGAN PROGRAM BADAN PENGELOL A ISLAMIC CENTRE JAWA BARAT 100.00 -persen 5.500.000.000 233.550.000 -5.266.450.000 Lanjutan 1 27 82 36 Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Mesjid Monumental NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 persen FASILITASI PELAYANA N KEPADA ORGANISA SI MASYARA KAT DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMA AN DI JAWA BARAT TAHUN 2016 100.00 persen 1.000.000.000 106.875.000 -893.125.000 Lanjutan 1 27 82 37 Pemberdayaan Pondok Pesantren Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemberday aan dan perlindunga n sumber daya bidang keagamaan 100.00 Persen Rehabilitasi sarana dan prasarana gedungmas jid Pusdai, Attaawun, gedungmas jid LPTQ, Masjid Raya Jawa Barat 100.00 Persen 3.000.000.000 100.000.000 -2.900.000.000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 27 82 38 Kesekretariatan Dan Pengembangan Program Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemberday aan dan perlindunga n sumber daya bidang keagamaan 100.00 persen Pemberday aan Penyuluh Agama Islam Honorer di Jawa Barat 100.00 persen 8.000.000.000 5.000.000.000 -3.000.000.000 Baru 1 27 82 39 Fasilitasi Pelayanan Kepada Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Sosial Keagamaan Di Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 Persen Pemberday aan Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat 100.00 Persen 4.000.000.000 1.250.000.000 -2.750.000.000 Baru 1 27 82 40 Pemeliharaan Gedung, Instalasi, Taman, Masjid Di Lingkungan Bpic NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya peran lembaga- le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangun an 100.00 persen Kesekreta riatan Dan pengemba ngan program badan pengelol a islamic centre jawa barat 100.00 -persen 6.400.000.000 3.310.263.000 -3.089.737.000 Lanjutan 1 27 88 41 Pemberdayaan Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Dukungan fasilitasi pendidikan agama formal, non formal dan informal 100.00 persen 100.00 persen Pengemban gan Tahfidz Quran di Jawa Barat 100.00 persen 1.000.000.000 -1.000.000.000 Lanjutan 42 Penguatan Sinergitas Verifikasi dan Pendampingan Bantuan Hibah oleh Kementerian Agama di Jawa Barat 750.000.000 750.000.000 1 27 83 Program Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Fasilitasi tim pemandup emantau ibadah haji daerah tphd di jawa barat tahun 2016 100.00 persen 4.500.000.000 -4.500.000.000 Lanjutan 1 27 83 43 Pengembangan Tahfidz Quran Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Kegiatan implement asi pengamal an agama melalui safari ramadha n dan tarling gubernur jawa barat tahun 2016 100.00 persen 300.000.000 135.000.000 -165.000.000 Lanjutan 1 27 83 44 Fasilitasi Jamaah Haji Asal Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Pemberanta san Buta Huruf Al Quran dikalangan siswa SD SMP SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat 100.00 persen 750.000.000 9.742.968.000 8.992.968.000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Jenis dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 1 27 83 45 Kegiatan Pelaksanaan Mtq Tingkat Jawa Barat Pembinaan Kafilah Jawa Barat Dan Pengiriman Kafilah Mtq Jawa Barat Ke Tingkat Nasional Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Fasilitasi tim pemandup emantau ibadah haji daerah tphd di jawa barat tahun 2016 100.00 persen 4.800.000.000 6.812.500.000 2.012.500.000 Lanjutan 1 27 83 46 Fasilitasi Tim PemanduPemantau Ibadah Haji Daerah Tphd Di Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Pemberanta san Buta Huruf Al Quran dikalangan siswa SD SMP SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat 100.00 persen 750.000.000 4.108.500.000 3.358.500.000 Lanjutan 1 27 83 47 Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama Melalui Safari Ramadhan Dan Tarling Gubernur Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Pemberanta san Buta Huruf Al Quran dikalangan siswa SD SMP SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat 100.00 persen 3.400.000.000 272.029.000 -3.127.971.000 Lanjutan 1 27 83 48 Pembinaan Pendidikan Agama Islam Dalam Rangka Upaya Pemberantasan Buta Huruf Al Quran Pada Siswa Sekolah NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatka n pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyara kat 100.00 persen Kegiatan pelaksan aan mtq tingkat jawa barat, pembinaan kafilah jawa barat Dan pengirima n kafilah mtq jawa barat Ke tingkat nasional tahun 2016 100.00 persen 8.000.000.000 213.750.000 -7.786.250.000 Lanjutan Program Sumber Daya Kesehatan 49 Fasilitasi dan Koordinasi Alih Status Rumah Sakit Jampang Kulon Kab. Sukabumi menjadi RSUD Provinsi Jawa Barat 100.000.000 100.000.000 Program Pengelolaan Kawasan Lindung 50 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan lindung Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatnya kualitas lingkungan 5.00 Persen - Terlakasananya Fasilitasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Lindung - Terlaksananya pembentukan Forum Kemitraan Di 27 Kab.Kota Melalui Budaya Lokal 80 Orang Peserta 50.000.000 50.000.000 85.048.700.000 42.076.421.800 -42.467.528.200 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 wajib 1 8 Kepemudaan dan Olahraga 1 8 32 Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda 1 8 32 1 Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Mewujudka n Kepelopora n Pemberday aan Masyarakat untuk Pembangun an Jawa Barat 5.00 Pemena ng Pemberian Penghargaa n Gubernur sebagai Pelopor Pemberday aan Masyarakat untuk Pembangun an Jawa Barat Naskah Akademik Model Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif 5.00 Nominator 650,000,000 806,327,000 156,327,000 Lanjutan 1 8 32 2 Hak Kekayaan Intelektual HaKI Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Mewujudka n dukungan usulan HaKI inovasi dan prakarsa Jawa Barat 100.00 Persen Usulan HaKI inovasi dan prakarsa 100.00 Persen 245,000,000 173,200,000 71,800,000 Lanjutan 1 8 32 3 Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Mewujudka n Pemuda Jawa Barat yang memiliki sikap, idealisme, Kepelopora n, Inovator dan Prakarsa 15.00 Pemena ng Pemberian Penghargaa n Gubernur sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang mempunyai hasil karya inovatif dan prakarsa upaya luar biasa yang berkiontribu si dalam pembangun an di Jawa Barat 15.00 Pemenang 1,110,000,000 839,534,000 270,466,000 Lanjutan 1 12 Ketenagakerjaan NON CG 1 12 40 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - 1 12 40 4 Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Hadiah untuk Para Pekerja Teladan yang Terpilih Terfasilitasinya Hadiah untuk Para Pekerja Teladan yang Terpilih 150,000,000 150,000,000 1 12 40 5 Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Terpilihnya Perusahaan Pembina Terbaik Terpilihnya Perusahaan Pembina Terbaik 150,000,000 150,000,000 1 12 40 6 Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terlindungin ya Tenaga Kerja melalui penyelengg araan hubungan industrial 100.00 Persen -Koordinasi ke KabKota -Terlaksana nya pemilihan pekerja teladan Tk. Prov. Jabar -Terlaksana nya penilaian perusahaan terbaik yang mempekerja kan tenaga kerja perempuan Tk. Provinsi Jabar 27.00 Perusahaa n 376,000,000 376,000,000 Lanjutan 1 12 40 7 Peningkatan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terlindungin ya Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagake rjaan 100.00 Persen Terlaksanan ya perlindunga n Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagake rjaan 100.00 Persen 180,000,000 180,000,000 Lanjutan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Target Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 1 14 Pemberdayaan Peningakatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak; 1 14 44 Peningkatan Kuallitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - 1 14 44 8 Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terfasilitasi nya pelaksanaa n HARGANA S,BBGRM dan HKG PKK, HKSN dan PHI yang merupakan peringatan Hari Besar Nasional yang harus dilaksanaka n di Tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan serta meningkatka n ketahanan keluarga yang berdasarka 8225.00 Orang Terlaksanan ya HARGANA S,BBGRM dan HKG PKK, HKSN dan PHI yang merupakan peringatan Hari Besar Nasional yang harus dilaksanaka n di Tingkat Provinsi Terlaksanan ya HARGANA S,BBGRM dan HKG PKK, HKSN dan PHI yang merupakan peringatan Hari Besar Nasional yang harus dilaksanaka n di Tingkat Provinsi Naskah Akademik Pemberdayaan Perempuan dan Anak 100.00 Persen 8225.00 Orang 138,000,000 238,927,000 100,927,000 lanjutan nilai kegotong royongan dan kesetiakaw anan

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Keuangan Daerah Kepegawaian dan Persandian -

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 9 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Pengembangan Sosial NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Persen Terfaslitasin ya operasional Biro Pengemban gan Sosial Terlaksananya Tupoksi Biro Pengembangan Sosial 100.00 persen 489,000,000 1,337,895,800 848,895,800

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; - 1 20 66 10 Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Biro Pengembangan Sosial NON CG NON CG Kota Bandung; Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Biro Pengemban gan Sosial 100.00 Persen Dokumen-d okumen perencanaa , pelaporan dan evaluasi 10.00 Dokumen 40,000,000 36,600,000 3,400,000 Lanjutan 1 22 Sosial 1 22 73 Program Pemberdayaan Sosial - 1 22 73 11 Implementasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam Penanganan PMKS Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam Penanganan PMKS - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 1 22 73 12 Koordinasi Penanganan PMKS NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya pengetahua n, keterampila n dan kemampuan PMKS dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar - Meningkatn ya pemahama m permasalah an dan penangana n pekerja migran di Jawa Barat - 100.00 Persen -Sosialisasi Keluarga Fakir Miskin di Jawa Barat - Sosialisasi Wanita Tuna Susila - Study Komparatif Penangana n Masalah PMKS 100.00 Persen 247,000,000 247,000,000 Lanjutam Meningkatn ya pemahaman permasalah an dan penangana n wanita Tuna Susila - Terkoordina sinya penangana n kemiskinan

1 20

75 Program Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat - Lanjutam 1 20 75 13 Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya Sinergitas dalam penangana n penanggula ngan bencana di Jawa Barat 100.00 Persen -Rakor -Koordinasi dan kosultasi -Rapat evaluasi 100.00 persen 158,000,000 158,000,000

1 20

75 14 Penyelenggaraan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana Meningkatnya Sinergitas dalam penanganan penanggulanga n bencana di Jawa Barat 100.00 persen -Rakor -Koordinasi dan kosultasi -Rapat evaluasi 50,000,000 1 22 Sosial 1 22 76 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS - 1 22 76 15 Koordinasi Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya pemahaman dan wawasan terhadap nilai- nilai kejuangan dan kepahlawan an di Jawa Barat Meningkatn ya pemahaman dan wawasan terhadap nilai- nilai kejuangan dan kepahlawan an di Jawa Barat 100.00 persen -TP2GD Provinsi Jawa Barat -Fasilitasi pembinaan pelestarian nilai- nilai kejuangan dan kepahlawan an -Koordinasi dan konsultasi -Sosialisasi 100.00 persen 233,535,000 233,535,000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 1 22 76 16 Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sinergitas dalam penangana n penyalahgu naan narkoba di Jawa Barat 100.00 Persen -Rakor -Peringatan HANI -FGD -Koordinasi dan konsultasi 100.00 persen 415,000,000 415,000,000 Lanjutan 1 22 76 17 Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan 1.00 Paket Terselengga ranya Koordinasi Penyelengg araan Kesejahtera an Lansia 1.00 Paket 43,465,000 41,291,750 2,173,250 Baru 1 22 76 19 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial bk3s Meningkatnya sinergitas dalam penanganan penyalahgunaa n narkoba di Jawa Barat 100.00 Persen -Rakor -Peringatan HANI -FGD -Koordinasi dan konsultasi 1 Pilihan 2 35 Ketransmigrasian - 2 35 20 Program Pengembangan Transmigrasi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Menyelengg arakan kerjasama bidang ketransmigr asian 100.00 persen Meningkatn ya kerjasama antar daerah 100.00 persen 175,000,000 175,000,000 Lanjutan 2 35 21 Penyelenggaraan Kerjasama Ketransmigrasian Menyelenggara kan kerjasama bidang ketransmigrasi an 100.00 persen Meningkatnya kerjasama antar daerah 50,000,000 2 22 Penyelenggaraan Kerjasama Ketransmigrasian Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Menyelenggara kan kerjasama bidang ketransmigrasi an 100.00 persen Meningkatnya kerjasama antar daerah 50,000,000 1 22 Sosial 1 22 72 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial 1 22 72 23 Kegiatan Penyelenggaraan Lintas Sektor P4GN 145,815,000 4,500,000,000 4,069,590,550 99,483,800 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO ORGANISASI Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 WAJIB 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC keatas 95 Dokumen Perencanaan Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Perencanaan Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 5 Dokumen 5 Dokumen 150,000,000 128,250,000 21,750,000 141,075,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi 1 6 29 2 Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi KabKota di Jawa Barat dan Luar Provinsi KabKota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Meningkatnya Kinerja OPD 78 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov, Jabar Tahun 2016 2 Dokumen RKT Pemrov. Jabar 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov, Jabar Tahun 2016 2 Dokumen RKT Pemrov. Jabar 1 1 Dokumen 2 1 Dokumen 1 1 Dokumen 2 1 Dokumen 344,574,000 634,892,500 290,318,500 698,381,750 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 3 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 515,666,000 567,745,000 52,079,000 624,519,500 Sedang Berjalan Biro Organisasi 1 20 57 4 Pembinaan dan Pengendalian OPD KabKota di Jawa Barat Tahun 2016 Kota Bandung Kota Bandung Terfasilitasinya pembentukan rancangan kelembagaan OPD KabKota 100 Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan KabKota Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan KabKota 27 KabKota 27 KabKota 625,000,000 408,000,000 217,000,000 448,800,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 5 Penyusunan Rancangan Pergub Penerapan Naskah Dinas Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Prosentase OPD yang melaksanakan Standarisasi Kerja Organisasi 87 Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 90,250,000 9,750,000 99,275,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 6 Kesisteman Prosedur KabKota Se- Jawa Barat dan DKI Jakarta KabKota Se- Jawa Barat dan DKI Jakarta Prosentase OPD yang melaksanakan Standarisasi Kerja Organisasi 87 Draft Standar Operasional Prosedur UPTDUPTB Provinsi Draft Standar Operasional Prosedur UPTDUPTB Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 290,000,000 201,875,000 88,125,000 222,062,500 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 7 Standarisasi Organisasi KabupatenKot a se Jawa Barat dan DKI Jakarta KabupatenKot a se Jawa Barat dan DKI Jakarta Prosentase OPD yang melaksanakan Standarisasi Kerja Organisasi 87 1 Fasilitasi percepatan penerapan SPM provinsi dan kabupatenkota se Jawa Barat 2 Monitoring dan Evaluasi SPM 1 Fasilitasi percepatan penerapan SPM provinsi dan kabupatenkota se Jawa Barat 2 Monitoring dan Evaluasi SPM 1 2 Lokasi 2 kabupatenk ota di Jawa Barat 1 2 Lokasi 2 kabupatenko ta di Jawa Barat 213,825,000 203,133,700 10,691,300 223,447,070 Sedang Berjalan Biro Organisasi Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perakiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi dan kegiatan penanggungja wab perubahan Sesudah perubahan

1 20

57 8 Penyusunan Standar Biaya Belanja Kota Bandung Kota Bandung Prosentase OPD yang melaksanakan Standarisasi Kerja Organisasi 87 1 Standar Biaya Belanja 2017 2 Rapat Penyusunan Standar Biaya Belanja 1 Standar Biaya Belanja 2017 2 Rapat Penyusunan Standar Biaya Belanja 1 300 buku 2 40 kali 1 300 buku 2 40 kali 277,462,000 640,000,000 362,538,000 704,000,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 9 Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan tata Kerja OPD di Lingkungan Pemprov. Jabar Kota Bandung Kota Bandung Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan 46 Peratura n Gubernu r Tersusunnya Tugas Pokok dan Fungsi OPD hasil Penataan Tersusunnya Tugas Pokok dan Fungsi OPD hasil Penataan 43 Rancangan Tupoksi 43 Rancangan Tupoksi 525,000,000 424,000,000 101,000,000 466,400,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 10 Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 700,000,000 604,000,000 96,000,000 664,400,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi 1 20 57 11 Pengembangan Pelayanan Publik Provinsi dan KabupatenKota se Jawa Barat Bandung Bandung Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Sesuai Kriteria Nasional 5 OPD 1 Workshop Inovasi Pelayanan Publik 2 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di UPTD di Lingkungan Pemprov. Jabar, 3 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah KabKota di Jawa Barat 1 Workshop Inovasi Pelayanan Publik 2 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di UPTD di Lingkungan Pemprov. Jabar, 3 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah KabKota di Jawa Barat 1 1 kali 2 1 kali 7 UPTD 3 1 kali 14 KabKota 1 1 kali 2 1 kali 7 UPTD 3 1 kali 14 KabKota - 167,930,000 167,930,000 184,723,000 Baru Biro Organisasi

1 20

57 12 Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan UPP Provinsi Jawa Barat 100 1 Rapat 2 Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan oleh OPD Provinsi Jawa Barat 3 Monitoring dan Evaluasi 1 Rapat 2 Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan oleh OPD Provinsi Jawa Barat 3 Monitoring dan Evaluasi 1 1 kali 2 Dokumen SP 12 UPTDBalai UPP Provinsi Jawa Barat 3 Dokumen Monev 7 UPTDBalai UPP Provinsi Jawa Barat 1 1 kali 2 Dokumen SP 12 UPTDBalai UPP Provinsi Jawa Barat 3 Dokumen Monev 7 UPTDBalai UPP Provinsi Jawa Barat 340,000,000 210,000,000 130,000,000 231,000,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

57 13 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat 2016 - Kota Bandung Inovasi Pelayanan Publik yang sesuai dengan kriteria Nasional 6 Inovasi KabKot a 6 Inovasi OPD Provinsi - Seleksi Proposal Inovasi Pelayanan Publik dari 27 KabKota dan 5 OPD Provinsi - 72 Proposal 300,473,000 336,420,000 35,947,000 370,062,000 Baru Biro Organisasi

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi Kota Bandung Kota Bandung Tercapainya Penyelenggaraa n Administrasi Perkantoran Biro Organisasi 100 1 Konsultasi dan Koordinasi 2 Peningkatan Wawasan 1 Konsultasi dan Koordinasi 2 Peningkatan Wawasan 1 1 Keg 2 1 Keg 1 1 Keg 2 1 Keg 568,000,000 535,640,000 32,360,000 589,204,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi dan kegiatan penanggungja wab perubahan Sesudah perubahan

1 20

66 15 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat KabKota di Jawa Barat dan Luar Provinsi KabKota di Jawa Barat dan Luar Provinsi 1 Tersedianya Dokumen LKIP Biro dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 2 Tersedianya Dokumen LHKPN 100 1 Dokumen LKIP Biro dan LKIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 2 Dokumen LHKPN 3 Terselenggaranya Rapat Evaluasi LKIP 4 Terselenggaranya Rapat Validasi Aplikasi e-SAKIP 1 Dokumen LKIP Biro dan LKIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 2 Dokumen LHKPN 3 Terselenggaranya Rapat Evaluasi LKIP 4 Terselenggaranya Rapat Validasi Aplikasi e-SAKIP 1 20 Buku 2 10 Buku 3 2 Kali 4 2 Kali 1 20 Buku 2 10 Buku 3 2 Kali 4 2 Kali 300,000,000 333,000,000 33,000,000 366,300,000 Sedang Berjalan Biro Organisasi 5,250,000,000 5,485,136,200 235,136,200 6,033,649,820 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO KEUANGAN Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandaian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 1 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PDBalaiUPT UPTDUPTB 250.00 Unit Terlaksananya Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 3,550,000,000 2,781,780,000 768,220,000 3,059,958,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

60 2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3,500,000,000 3,125,000,000 375,000,000 3,437,500,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 20 61 3 Kegiatan Peningkatan Alat Sarana Dan Prasarana Biro Keuangan Terpenuhinya alat sarana dan prasarana Biro Keuangan Terpenuhinya alat sarana dan prasarana Biro Keuangan 1 Paket 1 Paket 2,423,090,000 2,423,090,000 2,665,399,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 62 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PDBalaiUPT UPTDUPTB 250.00 Unit Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 900,000,000 188,000,000 712,000,000 206,800,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah -

1 20

65 5 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 buah Tersedianya dokumen 160,250,000 160,250,000

1 20

65 6 Dukungan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota se Jawa Barat Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 tahun Terlaksananya Dukungan Bantuan 195,000,000 195,000,000 1 20 65 7 Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 550,000,000 968,100,000 418,100,000 1,064,910,000 Lanjutan Biro Keuangan Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan 1 5 8 9 10 Uraian perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

65 8 Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150,000,000 483,860,000 333,860,000 532,246,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 20 65 9 Rapat Koordinasi Nasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat - - - Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 10 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBDPerubahan PBDPertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan BupatiWali Kota tentang Penjabaran APBDPerubahan APBDPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 250,000,000 700,000,000 450,000,000 770,000,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 11 Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 80,000,000 397,000,000 317,000,000 436,700,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 12 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah 1.00 Kegiatan Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 443,500,000 579,350,000 135,850,000 637,285,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 13 Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Non Program 915,618,000 915,618,000 1,007,179,800 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 14 Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 800,000,000 932,240,000 132,240,000 1,025,464,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 15 Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer 1.00 Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 70,000,000 30,000,000 77,000,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 16 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 800,000,000 800,000,000 - 880,000,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 20 65 17 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 18 Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 160,000,000 40,000,000 120,000,000 44,000,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 19 Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 516,750,000 500,000,000 16,750,000 550,000,000 Lanjutan Biro Keuangan

1 20

65 20 Konfirmasi Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D 95,000,000 116,000,000 21,000,000 127,600,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 20 65 21 Sosialisasi Pergub Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota se Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan 1 5 8 9 10 Uraian perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

65 22 Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan BupatiWalikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350,000,000 350,000,000

1 20

65 23 Penyelarasan Data-data APBDPerubahan APBD se Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000

1 20

65 24 Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 117,000,000 117,000,000 Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan 1 5 8 9 10 Uraian perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

65 25 Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350,000,000 350,000,000

1 20

65 26 Monitoring Efektivitas Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pasca dialihkan menjadi Pajak Kab.Kota Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 195,000,000 195,000,000 1 20 65 27 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Bantuan Keuangan KabKota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bansos Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 800,000,000 800,000,000 1 20 65 28 Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 487,500,000 487,500,000 1 20 65 29 Dukungan Badan Layanan Umum Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 1 20 65 30 Dukungan Informasi Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 230,000,000 230,000,000

1 20

65 31 Penyusunan Laporan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Kegiatan Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 390,000,000 390,000,000

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

1 20

66 32 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100.00 persen tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 Persen 100 Persen 90,000,000 45,400,000 44,600,000 49,940,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 24 Statistik 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah 1 24 79 33 Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah 80 Persen 80 Persen 950,000,000 983,910,000 33,910,000 1,082,301,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 24 79 34 Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah Target: 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah Target: 80.00 Persen 80 Persen 80 Persen 825,000,000 498,160,000 326,840,000 547,976,000 Lanjutan Biro Keuangan 1 24 79 35 Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah 80 Persen 80 Persen 850,000,000 736,000,000 114,000,000 809,600,000 Lanjutan Biro Keuangan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan 1 5 8 9 10 Uraian perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan 1 24 79 36 Penyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah 250,000,000 250,000,000 1 24 79 37 Penyusunan Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan Perencanaan Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun 2016 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80.00 Persen Persentase pemenuhan kebutuhan datainformassta tistik daerah 125,000,000 125,000,000 19,030,000,000 17,633,508,000 1,396,492,000 19,396,858,800 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 18 Pertahanan 1 18 54 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 1 18 54 1 Pengadaan Lahan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov 45.00 Buah -Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum -Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum 1 -lahan 1 -lahan 263,650,000,000 1,028,585,200,000 764,935,200,000 1,131,443,720,000 Lanjutan Biro PBD 1 18 54 2 Peningkatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Agro Techno Park ATP Kab. Cianjur; Kab. Cianjur; Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov 95 Pengamanan aset Agro Techno Park ATP Cikadu Cianjur 45 buah 2,000,000,000 2,000,000,000 1 18 54 3 Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov 45.00 Buah -Tercapainya pengamanan aset milikdikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat -Tercapainya pengamanan aset milikdikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 -persen tanah bangunan 100 -persen tanah bangunan 12,000,000,000 10,200,000,000 1,800,000,000 11,220,000,000 Lanjutan Biro PBD 1 18 54 4 Relokasi Fisik Gedung Dinas Pendidikan Cikutra Pengadaan Lahan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih 100 Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Relokasi Fisik Gedung Dinas Pendidikan Cikutra 1 gedung 20,000,000,000 - 20,000,000,000 1 18 54 5 Pembebasan Lokasi Citatah 5 Ha Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov 5 ha Terdapatnya Lahan Untuk pembangunan Destinasi Wisata di Citatah 45 buah 5,000,000,000 5,000,000,000

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1 20 59 6 Pengadaan Pakaian Dinas Kota Bandung; Kota Bandung; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 60.00 Persen -Tersedianya pakaian dinas -Tersedianya pakaian dinas 1172 - personil 1172 -personil 2,500,000,000 5,475,875,000 2,975,875,000 6,023,462,500 Lanjutan Biro PBD

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 7 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengelolaan Barang Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -Terlaksananya administrasi perkantoran Biro PBD dan verifikasi Bankeu -Terlaksananya administrasi perkantoran Biro PBD dan verifikasi Bankeu 100 -persen 100 -persen 7,000,000,000 6,772,848,016 227,151,984 7,450,132,818 Lanjutan Biro PBD Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

60 8 Pengadaan Atk Dan Cetakan Untuk Pimpinan, Asisten Dan Biro Dilingkungan Setda Prov. Jabar Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah. 80.00 Persen -Terlaksananya pengadaan ATK dan cetakan -Terlaksananya pengadaan ATK dan cetakan 100 -persen 100 -persen 3,000,000,000 2,300,000,000 700,000,000 2,530,000,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 9 Pembelian Rumah Dinas Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah -Tersedianya rumah dinas jabatan -Tersedianya rumah dinas jabatan 2 -unit 2 -unit 4,000,000,000 7,000,000,000 3,000,000,000 7,700,000,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

61 10 Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Persen -Teremajakannya sarana mobilitas utk Pemprov Jawa Barat -Teremajakannya sarana mobilitas utk Pemprov Jawa Barat 100 -persen 100 -persen 50,000,000,000 162,701,895,366 112,701,895,366 178,972,084,903 Lanjutan Biro PBD

1 20

61 11 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor untuk Pimpinan dan Sekretariat Daerah Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Persen -Teremajakannya APK yang telah usang -Teremajakannya APK yang telah usang 100 -persen 100 -persen 8,999,999,000 11,627,507,316 2,627,508,316 12,790,258,048 Lanjutan Biro PBD 1 20 61 12 Pembangunan Rumah Singgah dan Gedung Kantor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pembangunan Rumah Singgah dan Gedung Kantor 2.00 Bangun an Gedung Terlaksananya Pembangunan Rumah Singgah dan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Rumah Singgah dan Gedung Kantor 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 17,999,998,976 17,999,998,976 19,799,998,874 Lanjutan Biro PBD

1 20

61 13 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Asrama Yogyakarta KabKota Seluruh Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terlaksananya Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Asrama Yogyakarta Terlaksananya Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Asrama Yogyakarta 100 100 1,939,999,872 1,939,999,872 2,133,999,859 Lanjutan Biro PBD

1 20

61 14 Pemeliharaan Mesjid Provinsi Jawa Barat KabKota Seluruh Jawa Barat Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah. 1 banguna n Terpeliharanya sarana prasarana masjid Provinsi Jawa Barat 80 2,500,000,000 2,500,000,000

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 20 62 15 Peningkatan Kapasitas Pendukung Komplek Olahraga Saparua Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Persen -Terpeliharanya sarana prasarana umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat -Terpeliharanya sarana prasarana umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 -persen 100 -persen 5,000,000,000 15,110,000,600 10,110,000,600 16,621,000,660 Lanjutan Biro PBD

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; 1 20 65 16 Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Persen -Dokumen analisa kebutuhan -Dokumen analisa kebutuhan 2 -dokumen 2 -dokumen 1,200,000,000 714,150,000 485,850,000 785,565,000 Lanjutan Biro PBD 1 20 65 17 Penyusunan Standar Harga Barang 2017 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Persen -Tersedianya Buku Standar Harga Barang -Tersedianya Buku Standar Harga Barang 350 -buah 350 -buah 600,000,000 497,100,000 102,900,000 546,810,000 Lanjutan Biro PBD Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

65 18 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah. 80.00 Persen -Terlaksananya penghapusan dan pemindahtangana n BMD -Terlaksananya penghapusan dan pemindahtangana n BMD 4 -kali 4 -kali 2,000,000,000 1,349,850,000 650,150,000 1,484,835,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

65 19 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah. 80.00 Persen -pengkinian data BMD tiap tahun -pengkinian data BMD tiap tahun 100 -persen 100 -persen 1,400,000,000 1,256,600,000 143,400,000 1,382,260,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

65 20 Pembinaan Penyimpanan Dan Distribusi Barang Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1.00 Persen -Terlatihnya personil Biro PBD -Terlatihnya personil Biro PBD 100 -persen 100 -persen 450,000,000 300,000,000 150,000,000 330,000,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

65 21 Pengadaan BarangJasa dan Unit Layanan Pengadaan Pengadaan ULP Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Persen -Rapat, survei dan kunjungan kerja -Rapat, survei dan kunjungan kerja 15 -personil 15 -personil 1,000,000,000 1,200,000,000 200,000,000 1,320,000,000 Lanjutan Biro PBD

1 20

65 22 Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Persen -Tercapainya pemanfaatan aset yang idle -Tercapainya pemanfaatan aset yang idle 100 -persen 100 -persen 2,250,000,000 2,024,999,936 225,000,064 2,227,499,930 Lanjutan Biro PBD

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 23 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengelolaan Barang Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Persen -Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan -Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan 9 -dokumen 9 -dokumen 250,000,000 224,000,000 26,000,000 246,400,000 Lanjutan Biro PBD 1 24 Statistik 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah 1 24 79 24 Pengembangan Sistem Atisisbada Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentasi datainformasi statistik daerah 9.00 Buah -terlaksananya pengembangan ATISISBADA -terlaksananya pengembangan ATISISBADA 100 -persen 100 -persen 1,400,000,000 1,006,412,216 393,587,784 1,107,053,438 Lanjutan Biro PBD 396,199,999,000 1,278,286,437,298 882,086,438,298 1,406,115,081,028 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BIRO HUMAS PROTOKOL DAN UMUM Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 17 Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 1 Sosialisasi Dan Publikasi Hari Jadi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatkan Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100.00 - Terselenggaranya Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Terselenggaranya Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 100 1,000,000,000 1,900,000,000 900,000,000 2,090,000,000 Lanjutan Biro HPU 1 17 53 2 Publikasi Kebijakan, Program Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meningkatkan Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100.00 Terselenggaranya Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100.00 9,900,000,000 23,624,500,000 13,724,500,000 25,986,950,000 Lanjutan Biro HPU 1 17 53 3 Pelaksanaan Dukungan , Monitoring Dan Evaluasi Pemberitaan Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan 100.00 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan 100.00 700,000,000 1,380,000,000 680,000,000 1,518,000,000 Lanjutan Biro HPU 1 17 53 4 Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Meningkatnya Pendikumentas ian Kegiatan Pimpinan 100.00 Terselenggaranya Pendokumentasia n Kegiatan Pimpinan 100.00 2,400,000,000 1,860,000,000 540,000,000 2,046,000,000 Lanjutan Biro HPU 1 17 53 5 Pembinaan dan Pengembangan Marching Band dan Korps Musik Gita Pakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meningkatnya kematangan karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat juara 100.00 Meningkatnya prestasi marching band dan korps musik gita pakuan 100.00 2,900,000,000 2,900,000,000

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1 20 58 6 Peningkatan Kinerja Dan Profesionalisme Pns Setda Prov. Jabar Kota Bandung; Kota Bandung; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 100.00 Persen Prosentase peningkatan kinerja dan profesionalisme PNS Setda Prov. Jabar Prosentase peningkatan kinerja dan profesionalisme PNS Setda Prov. Jabar 100 Persen 100 Persen 2,000,000,000 2,499,400,000 499,400,000 2,749,340,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

59 7 Olahraga Dan Kesehatan Pns Setda Prov. Jabar Kota Bandung; Kota Bandung; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 100.00 Persen Prosentase fasilitasi olahraga dan kesehatan PNS Setda Prov. Jabar Prosentase fasilitasi olahraga dan kesehatan PNS Setda Prov. Jabar 100 Persen 100 Persen 1,500,000,000 1,619,340,000 119,340,000 1,781,274,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

59 8 Pengelolaan Ruang Laktasi dan Taman Penitipan Anak Kota Bandung; Kota Bandung; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 100.00 Persen Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 100.00 Persen 200,000,000 200,000,000

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 9 Apresiasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah Dan Penyelenggaraan Keprotokolan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terlayaninya kunjungan tamu pemerintah provinsi jawa barat dan penyelenggaraan keprotokolan Terlayaninya kunjungan tamu pemerintah provinsi jawa barat dan penyelenggaraan keprotokolan 100 Persen 100 Persen 3,000,000,000 3,150,000,000 150,000,000 3,465,000,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 10 Apresiasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Instansional Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terlayananinya penyelenggaraan acara peringatan hari besar negara dan instansional Terlayananinya penyelenggaraan acara peringatan hari besar negara dan instansional 100 Persen 100 Persen 2,000,000,000 851,300,000 1,148,700,000 936,430,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 11 Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Dan Kearsipan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Tersedianya pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Tersedianya pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan 1 Tahun 1 Tahun 2,450,000,000 2,745,400,000 295,400,000 3,019,940,000 Lanjutan Biro HPU Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

60 12 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Di Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Jawa Barat Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Jawa Barat 1 Tahun 1 Tahun 3,000,000,000 2,714,150,000 285,850,000 2,985,565,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 13 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kehumasan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatkan Penyelenggaraa n Kehumasan 100.00 persen Terselengga ranya Penyelenggaraan Kehumasan 100.00 persen 320,000,000 606,900,000 286,900,000 667,590,000 Lanjutan Biro HPU 1 20 60 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dan Rumah Jabatan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terjaganya keamanan di lingkup kantor, rumah jabatan dan gedung lainnya dan tambahan biaya untuk Gedung Merdeka Terjaganya keamanan di lingkup kantor, rumah jabatan dan gedung lainnya dan tambahan biaya untuk Gedung Merdeka 1 Tahun 1 Tahun 15,780,000,000 16,728,632,050 948,632,050 18,401,495,255 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dan Rumah Jabatan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terjaganya keamanan di lingkup kantor, rumah jabatan dan gedung lainnya Terjaganya keamanan di lingkup kantor, rumah jabatan dan gedung lainnya 1 Tahun 1 Tahun 15,000,000,000 14,687,390,068 312,609,932 16,156,129,075 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 16 Penyediaan Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet, Tv Kabel Dan Konsesi Radio Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase tersedianya langganan listrik, air, internet, TV kabel dan konsesi radio Persentase tersedianya langganan listrik, air, internet, TV kabel dan konsesi radio 100 Persen 100 Persen 8,999,999,000 8,970,400,000 29,599,000 9,867,440,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 17 Penyediaan Logistik Kantor Dan Rumah Jabatan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase tersedianya logistik kantor dan rumah jabatan Persentase tersedianya logistik kantor dan rumah jabatan 100 Persen 100 Persen 1,500,000,000 1,890,810,000 390,810,000 2,079,891,000 Lanjutan Biro HPU Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

60 18 Penyediaan Cinderamata Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase tersedianya cinderamata pemerintah provinsi jawa barat Persentase tersedianya cinderamata pemerintah provinsi jawa barat 100 Persen 100 Persen 750,000,000 499,575,000 250,425,000 549,532,500 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 19 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 2,500,000,000 4,674,400,000 2,174,400,000 5,141,840,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 20 Penguatan Koordinasi Bidang Administrasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase fasilitasi kegiatan koordinasi bidang administrasi Persentase fasilitasi kegiatan koordinasi bidang administrasi 100 Persen 100 Persen 750,000,000 750,000,000 - 825,000,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 21 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terfasilitasinya dukungan penunjang kegiatan staff ahli Terfasilitasinya dukungan penunjang kegiatan staff ahli 1 Tahun 1 Tahun 120,000,000 150,000,000 30,000,000 165,000,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 22 Implementasi Pelayanan Informasi Daerah Meningkatkan Pelayanan Informasi Daerah 100.00 persen Terslenggaranya Pelayanan Informasi Daerah 700,000,000 1,180,000,000 480,000,000 1,298,000,000 Lanjutan Biro HPU Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

60 23 Pelayanan Rumah Tangga Setda Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase pelayanan rumah tangga setda Persentase pelayanan rumah tangga setda 100 Persen 100 Persen 16,000,000,000 21,165,245,700 5,165,245,700 23,281,770,270 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 24 Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Kota Bandung; Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Terfasilitasinya pelayanan kerumah tanggaan dilingkup rumah tangga pimpinan Terfasilitasinya pelayanan kerumah tanggaan dilingkup rumah tangga pimpinan 1 Tahun 1 Tahun 7,000,000,000 6,376,703,000 623,297,000 7,014,373,300 Lanjutan Biro HPU

1 20

60 25 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Humas, Protokol dan Umum Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen Persentase pelayanan administrasi perkantoran di lingkup biro humas, protokol dan umum 1,400,000,000 1,400,000,000

1 20

61 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 20 61 26 Peningkatan Sarana Dan Prasarana It Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125 -buah 125 -buah 1,500,000,000 6,064,545,000 4,564,545,000 6,670,999,500 Lanjutan Biro HPU

1 20

61 27 Renovasi Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Bangunan Lainnya Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125 -buah 125 -buah 3,000,000,000 6,606,579,500 3,606,579,500 7,267,237,450 Lanjutan Biro HPU

1 20

61 28 Renovasi Sarana Dan Prasarana Ruang Kerja Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Jabatan Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur -Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125 -buah 125 -buah 3,000,000,000 4,701,542,000 1,701,542,000 5,171,696,200 Lanjutan Biro HPU

1 20

61 29 Pembuatan Musium Gedung Sate Kota Bandung; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 Terbangunnya Musium Gedung Sate, sebagai sarana wisata sejarah dan pendidikan 1 Buah 13,000,000,000 13,000,000,000

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

62 30 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB 250 -unit 250 -unit 3,500,000,000 6,191,600,000 2,691,600,000 6,810,760,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

62 31 Pemeliharaan Jaringan Telepon, Komputer, Tv Kabel Dan Radio Komunikasi Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB 250 -unit 250 -unit 2,500,000,000 3,148,400,000 648,400,000 3,463,240,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

62 32 Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Air Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB 250 -unit 250 -unit 1,800,000,000 2,011,391,840 211,391,840 2,212,531,024 Lanjutan Biro HPU

1 20

62 33 Pemeliharaan Konstruksi Gedung Kantorrumah Jabatanbangunan Lainnya Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit Terpeliharanya Konstruksi Gedung kantorRumah jabatan Bangunan Lainnya , Terpeliharanya Gedung Merdeka Terpeliharanya Konstruksi Gedung kantorRumah jabatan Bangunan Lainnya , Terpeliharanya Gedung Merdeka 1 tahun, 1 Tahun 1 tahun, 1 Tahun 3,500,000,000 5,053,401,851 1,553,401,851 5,558,742,036 Lanjutan Biro HPU

1 20

62 34 Pemeliharaan Halaman Dan Taman Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit Terpeliharanya halaman dan taman di lingkup gedung kantor dan rumah jabatan , Terpeliharanya Gedung Merdeka Terpeliharanya halaman dan taman di lingkup gedung kantor dan rumah jabatan , Terpeliharanya Gedung Merdeka 100 100 800,000,000 1,057,964,000 257,964,000 1,163,760,400 Lanjutan Biro HPU

1 20

62 35 Pemeliharaan Perbaikan Penggantian Suku Cadang Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250.00 Unit -Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPT UPTDUPTB Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDbalaiUPT UPTDUPTB 250 -unit 250 -unit 2,000,000,000 1,607,500,000 392,500,000 1,768,250,000 Lanjutan Biro HPU

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah 1 20 65 36 Pengelolaan Keuangan Setda Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 100.00 ; Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan, penatausahaan, belanja langsung maupun tidak langsung gaji pegawai Setda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bantuan keuangan, hibah, sosial, subsidi, bagi hasil, tak terduga, hutang Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan, penatausahaan, belanja langsung maupun tidak langsung gaji pegawai Setda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bantuan keuangan, hibah, sosial, subsidi, bagi hasil, tak terduga, hutang 100 ; 100 ; 500,000,000 799,462,000 299,462,000 879,408,200 Lanjutan Biro HPU Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan serta meningkatkan wawasan serta kemampuan pengelolaan keuangan ilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; serta meningkatkan wawasan serta kemampuan pengelolaan keuangandilingku ngan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1 20

65 37 Penyusunan Laporan Keuangan Setda Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jumlah Penetapan Petunjuk Pelaksanaan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 100.00 ; Klarifikasi Keuangan dan Fisik Asset Milik Setda Tersusunnya Data Mutasi Aset , Tersusunnya buku aset Setda TA. 2014, Unreviewed, Reviewed dan Audited Buku Kepemilikan Aset Tersusunnya Arsip Kepemilikan Aset, dan Laporan Keuangan Setda, Kepala DaerahWakil Kepala Daerah TA. 2014 dan 2015; Klarifikasi Keuangan dan Fisik Asset Milik Setda Tersusunnya Data Mutasi Aset , Tersusunnya buku aset Setda TA. 2014, Unreviewed, Reviewed dan Audited Buku Kepemilikan Aset Tersusunnya Arsip Kepemilikan Aset, dan Laporan Keuangan Setda, Kepala DaerahWakil Kepala Daerah TA. 2014 dan 2015; 100 ; 100 ; 500,000,000 799,657,000 299,657,000 879,622,700 Lanjutan Biro HPU

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 20

66 38 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Biro Hpu Kota Bandung; Kota Bandung; tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100.00 persen -tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi -tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 -persen 100 -persen 100,000,000 100,000,000 - 110,000,000 Lanjutan Biro HPU 1 26 Perpustakaan 1 26 81 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1 26 81 39 Pelaksanaan Dukungan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; - Meningkatkan Pelayanan Keperpustakaa n di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 100.00 - Terselenggaranya Pelayanan Keperpustakaan Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat - Terselenggaranya Pelayanan Keperpustakaan Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 100 100 430,000,000 430,000,000 - 473,000,000 Lanjutan Biro HPU 137,999,999,000 158,596,189,009 20,596,190,009 174,455,807,910 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG SEKRETARIAT DPRD PROVINSI Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandaian

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1 20 58 1 Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Sekretariat Dprd Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Tingkat profesionalisme aparatur 157.00 orang Bintek, seminar dan kursus Bintek, seminar dan kursus 64 kali 64 kali 1,200,000,000 1,704,434,500 504,434,500 1,874,877,950 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 2 Administrasi Perkantoran Sekretariat Dprd Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional 100.00 persen Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional 100 persen 100 persen 24,000,000,000 13,159,792,000 10,840,208,000 14,475,771,200 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

61 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 20 61 3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Kantor Sekretariat Dprd Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana 100.00 persen Tersedianya alat perlengkapan kantor Tersedianya alat perlengkapan kantor 100 persen 100 persen 10,000,000,000 3,065,200,000 6,934,800,000 3,371,720,000 Lanjutan Sekretariat DPRD Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta - 1 20 62 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 20

62 4 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Dprd Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat - Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana 100.00 persen Pemeliharaan rumah dinas, gedung kantir dan peralatan perlengkapan Pemeliharaan rumah dinas, gedung kantir dan peralatan perlengkapan 100 persen 100 persen 12,000,000,000 14,222,620,000 2,222,620,000 15,644,882,000 Lanjutan Sekretariat DPRD 1 20 64 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20

64 5 Penguatan Peran Dan Fungsi Dprd Sebagai Wakil Rakyat Di Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; - Tingkat produktivitas kinerja wakil rakyat 100.00 persen - Terlaksananya peran dan fungsi wakil rakyat - Terlaksananya peran dan fungsi wakil rakyat 100 anggota DPRD 100 anggota DPRD 22,000,000,000 22,901,052,000 901,052,000 25,191,157,200 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

64 6 Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Lembaga Legisatif Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat produktivitas Kinerja legislatif 100.00 persen Terlaksananya fungsi legislasi DPRD Terlaksananya fungsi legislasi DPRD 100 persen 100 persen 7,000,000,000 8,257,450,000 1,257,450,000 9,083,195,000 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

64 7 Penguatan Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Pembangunan Dan Pemerintahan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Tingkat produktivitas anggota DPRD 100.00 orang Terlaksananya kunjungan kerja oleh Anggota DPRD Terlaksananya kunjungan kerja oleh Anggota DPRD 27 kabkota 27 kabkota 18,000,000,000 18,069,617,260 69,617,260 19,876,578,986 Lanjutan Sekretariat DPRD 1 20 64 8 Peningkatan Sinergitas Kelembagaan Dprd Dan Kesekretariatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat produktivitas kinerja anggota DPRD 100.00 anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan DPRD Terfasilitasinya kegiatan DPRD 100 anggota DPRD 100 anggota DPRD 4,000,000,000 5,411,764,740 1,411,764,740 5,952,941,214 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

64 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota Dprd Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Tingkat produktivitas anggota DPRD 100.00 anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 100 anggota DPRD 100 anggota DPRD 1,000,000,000 851,350,000 148,650,000 936,485,000 Lanjutan Sekretariat DPRD Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah perubahan Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggungja wab Sebelum perubahan perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum A Sesudah perubahan 1 5 8 9 10 Uraian perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat wab Sebelum perubahan

1 20

64 10 Peningkatan Kualitas Layanan Lembaga Aspiratif Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Tingkat aspiratif, inovatif, akunabel dan sinergis lembaga 100.00 persen Terlaksananya lembaga yang aspiratif, inovatif, akunabel dan sinergis Terlaksananya lembaga yang aspiratif, inovatif, akunabel dan sinergis 100 persen 100 persen 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Lanjutan Sekretariat DPRD 1 20 65 Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah

1 20

65 11 Implementasi Data Dan Informasi Keuangan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyajian data dan informasi keuangan 100.00 persen Terlaksananya sistem perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawab an keuangan Terlaksananya sistem perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawab an keuangan 100 persen 100 persen 600,000,000 600,000,000 - 660,000,000 Lanjutan Sekretariat DPRD

1 20

65 12 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Setwan Kota Bandung Kota Bandung Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100.00 Persen 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Setwan Provinsi Jawa Barat ; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan ; 3. Tersusunnya laporan keuangan Setwan 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Setwan Provinsi Jawa Barat ; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan ; 3. Tersusunnya laporan keuangan Setwan 1 dokumen; 1 dokumen; 12 Bulan 1 dokumen; 1 dokumen; 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 110,000,000 Lanjutan Sekretariat DPRD 1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 1 20 66 13 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja 100.00 persen Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD 10 laporan 10 laporan 200,000,000 200,000,000 - 220,000,000 Lanjutan Sekretariat DPRD 100,000,000,000 88,843,280,500 11,156,719,500 97,727,608,550 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Penyusunan Program Dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9.00 Buah Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 1 Tahun 1 Tahun - 589,673,572 589,673,572 648,640,929 Lanjutan Dispenda 1 17 Komunikasi dan Informasi 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 2 Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Terkelolanya Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Terkelolanya Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 bulan 12 bulan 184,300,000 184,300,000 - 202,730,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 3 Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1000 Tersusunnya Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat 1 dokumen 112,300,000 - 112,300,000 1 17 53 4 Pengelolaan Teknis Penerapan IT Pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Terfasilitasinya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat 12 bulan 12 bulan 95,500,000 95,500,000 - 105,050,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 5 Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Intranet Data Center Dispenda Jabar Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar 10 Buku 10 Buku 90,750,000 90,750,000 - 99,825,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 6 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung suporting Application Dispenda Prov.jabar Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 55.00 Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung Suporting Application Dispenda Prov. Jabar Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung Suporting Application Dispenda Prov. Jabar 1 dokumen 1 dokumen 182,300,000 - 182,300,000 - Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 17 53 7 Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan Dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan simpap Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 55.00 Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP 10 Buku 10 Buku 90,750,000 - 90,750,000 - Lanjutan Dispenda 1 17 53 8 Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Terpeliharanya komputer Terpeliharanya komputer 1 Tahun 1 Tahun 356,600,000 356,600,000 - 392,260,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 9 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Intranet Non Data Center Dispenda Jabar Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar 10 Buku 10 Buku 90,750,000 90,750,000 - 99,825,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 10 Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via Atm Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media 14400.0 0 orang pertahu n Tersusunnya Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor via ATM dengan BRI dan BCA Tersusunnya Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor via ATM dengan BRI dan BCA 1 Dokumen 1 Dokumen 180,800,000 180,800,000 198,880,000 Lanjutan Dispenda 1 17 53 11 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100 Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center 1 dokumen 182,300,000 182,300,000 1 17 53 12 Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Prov Jabar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan 100.00 Terfasilitasinya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat 12 bulan 95,500,000 95,500,000 - 1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 57 Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 13 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,415,349,000 910,096,700 505,252,300 1,001,106,370 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 14 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 826,650,000 593,208,650 233,441,350 652,529,515 Lanjutan Dispenda 1 20 57 15 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3,201,300,000 2,050,034,000 1,151,266,000 2,255,037,400 Lanjutan Dispenda 1 20 57 16 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 966,887,000 828,115,900 138,771,100 910,927,490 Lanjutan Dispenda 1 20 57 17 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya OperasiGabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya OperasiGabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 466,953,000 539,719,800 72,766,800 593,691,780 Lanjutan Dispenda 1 20 57 18 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1,168,422,000 1,224,219,650 55,797,650 1,346,641,615 Lanjutan Dispenda 1 20 57 19 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 722,721,000 945,081,350 222,360,350 1,039,589,485 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 20 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1,249,759,000 1,361,468,000 111,709,000 1,497,614,800 Lanjutan Dispenda 1 20 57 21 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2,700,894,000 1,492,083,350 1,208,810,650 1,641,291,685 Lanjutan Dispenda 1 20 57 22 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2,807,799,000 2,080,722,750 727,076,250 2,288,795,025 Lanjutan Dispenda 1 20 57 23 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,938,322,000 1,419,140,600 519,181,400 1,561,054,660 Lanjutan Dispenda 1 20 57 24 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 961,717,000 1,214,568,200 252,851,200 1,336,025,020 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 25 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,359,786,000 1,346,671,050 13,114,950 1,481,338,155 Lanjutan Dispenda 1 20 57 26 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 533,378,000 452,191,000 81,187,000 497,410,100 Lanjutan Dispenda 1 20 57 27 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran erfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran erfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,165,794,000 1,344,767,900 178,973,900 1,479,244,690 Lanjutan Dispenda 1 20 57 28 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 791,265,000 1,143,665,650 352,400,650 1,258,032,215 Lanjutan Dispenda 1 20 57 29 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,135,087,000 1,272,335,650 137,248,650 1,399,569,215 Lanjutan Dispenda 1 20 57 30 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 658,883,000 707,736,300 48,853,300 778,509,930 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 31 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Kuningan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,043,117,000 1,491,435,850 448,318,850 1,640,579,435 Lanjutan Dispenda 1 20 57 32 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Majalengka Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,082,792,000 1,459,559,850 376,767,850 1,605,515,835 Lanjutan Dispenda 1 20 57 33 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,055,943,000 940,132,200 115,810,800 1,034,145,420 Lanjutan Dispenda 1 20 57 34 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,053,131,000 975,146,750 77,984,250 1,072,661,425 Lanjutan Dispenda 1 20 57 35 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 904,772,000 886,566,600 18,205,400 975,223,260 Lanjutan Dispenda 1 20 57 36 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,155,886,000 988,469,600 167,416,400 1,087,316,560 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 37 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung I Rancaekek Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,050,047,000 1,110,360,900 60,313,900 1,221,396,990 Lanjutan Dispenda 1 20 57 38 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung Ii Soreang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,079,558,000 1,028,636,000 50,922,000 1,131,499,600 Lanjutan Dispenda 1 20 57 39 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sumedang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 960,229,000 1,251,331,350 291,102,350 1,376,464,485 Lanjutan Dispenda 1 20 57 40 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Garut Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,381,262,000 1,345,577,300 35,684,700 1,480,135,030 Lanjutan Dispenda 1 20 57 41 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 594,094,000 688,610,300 94,516,300 757,471,330 Lanjutan Dispenda 1 20 57 42 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,066,591,000 1,266,750,350 200,159,350 1,393,425,385 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 57 43 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 916,124,000 1,112,893,400 196,769,400 1,224,182,740 Lanjutan Dispenda 1 20 57 44 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 452,092,000 690,180,000 238,088,000 759,198,000 Lanjutan Dispenda 1 20 57 45 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 3 kegiatan 3 kegiatan 575,895,000 503,800,500 72,094,500 554,180,550 Lanjutan Dispenda 1 20 57 46 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan PAD 80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya somasi terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi Terfasilitasinya Operasi Gabungan Terfasilitasinya somasi terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya Sosialisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 330,607,000 461,759,050 131,152,050 507,934,955 Lanjutan Dispenda 1 20 58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1 20 58 47 Bimbingan Teknis Aparatur Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Aparatur yang kompeten dan berkualitas 90.00 Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan, dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan, dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 350 Orang 350 Orang 183,000,000 183,000,000 - 201,300,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 48 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 - Kegiatan ke Agamaan - Sarana dan prasarana kegiatan olah raga - Pelayanan kesehatan - Pegawai yang pensiun - Kursus- kursus singkatpelatihan seminar - Kursus, seminar, lokakarya, raker dan rakor - Kegiatan ke Agamaan - Sarana dan prasarana kegiatan olah raga - Pelayanan kesehatan - Pegawai yang pensiun - Kursus- kursus singkatpelatihan seminar - Kursus, seminar, lokakarya, raker dan rakor 12 bulan 12 bulan 1,186,950,000 757,650,000 429,300,000 833,415,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 49 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I - - Tingkat Profesional Aparatur 100.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 21 orang 21 orang 62,205,000 67,100,000 4,895,000 73,810,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 50 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Standar Daerah 100.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 22 orang 22 orang 89,852,000 68,050,000 21,802,000 74,855,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 51 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Standar Daerah 100.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 17 orang 17 orang 90,550,000 50,977,500 39,572,500 56,075,250 Lanjutan Dispenda 1 20 59 52 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 20 orang 20 orang 55,146,000 64,050,000 8,904,000 70,455,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 53 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan, kesejahteraan sesuai Standar 55.00 1. Pembelian Kaca Mata 2. General Chekup 3. Penggantian resep 4. Sewa Gedung Olah raga 5. Belanja kain 1. Pembelian Kaca Mata 2. General Chekup 3. Penggantian resep 4. Sewa Gedung Olah raga 5. Belanja kain 16 0rang 16 0rang 43,865,000 60,660,000 16,795,000 66,726,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 54 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesional Aparatur 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 20 orang 20 orang 84,000,000 70,050,000 13,950,000 77,055,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 55 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 20 orang 20 orang 55,000,000 57,950,000 2,950,000 63,745,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 56 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesional Aparatur 55.00 1. Belanja Penggantian Pembelian Kaca Mata 2. Belanja General Chek UP 3. Belanja Penggantian Resep 4. Pakaian PDH 1. Belanja Penggantian Pembelian Kaca Mata 2. Belanja General Chek UP 3. Belanja Penggantian Resep 4. Pakaian PDH 12 bulan 12 bulan 67,500,000 62,000,000 5,500,000 68,200,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 57 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga 28 orang 28 orang 87,900,000 103,600,000 15,700,000 113,960,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 58 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Pakaian PDH 2. Pakaian Batik 3. Sewa lapangan sepak bolafootsal 4. Sewa lapangan bulu tangkis 5. Outbound 1. Pakaian PDH 2. Pakaian Batik 3. Sewa lapangan sepak bolafootsal 4. Sewa lapangan bulu tangkis 5. Outbound 26 orang 26 orang 144,656,000 89,850,000 54,806,000 98,835,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 59 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana Olahraga 23 23 54,808,000 73,200,000 18,392,000 80,520,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 60 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang Terpenuhi Kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 21 orang 21 orang 67,700,000 78,100,000 10,400,000 85,910,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 61 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 47,000,000 61,000,000 14,000,000 67,100,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 62 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Penceramah keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Penceramah keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga 20 orang 20 orang 101,400,000 77,700,000 23,700,000 85,470,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 63 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Penceramah keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga 1. Pakaian Olahraga 2. Capacity building 3. Honorarium Penceramah keagamaan 4. Honorarium Instruktur Senam 5. Sewa Sarana olahraga 18 orang 18 orang 85,046,000 74,650,000 10,396,000 82,115,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 64 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesionalisme Aparatur 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Penceramah ke- Agamaan 6. Sewa Sarana Olah Raga 7. Honorarium Instruktur senam 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Penceramah ke- Agamaan 6. Sewa Sarana Olah Raga 7. Honorarium Instruktur senam 18 cabang 18 cabang 61,100,000 54,900,000 6,200,000 60,390,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 65 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Pakaian Olahraga 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Pakaian Olahraga 19 orang 19 orang 64,950,000 61,000,000 3,950,000 67,100,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 66 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Onkos Jahit 2. Honorarium Siraman Rohani dan SKJ 3. Belanja Even Organizer Pembinaan Mental Pegawai 4. Belanja Sewa GudungLapanga n Futsal 5. Belanja Kain 6. Belanja Pakaian Olahraga 1. Onkos Jahit 2. Honorarium Siraman Rohani dan SKJ 3. Belanja Even Organizer Pembinaan Mental Pegawai 4. Belanja Sewa GudungLapanga n Futsal 5. Belanja Kain 6. Belanja Pakaian Olahraga 18 18 93,500,000 73,350,000 20,150,000 80,685,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 67 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesionalisme Aparatur 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 17 orang 17 orang 74,200,000 59,850,000 14,350,000 65,835,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 68 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan terwujudkan sesuai standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Instruktur Senam 5. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Instruktur Senam 5. Pakaian PDH 19 19 66,450,000 69,950,000 3,500,000 76,945,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 69 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 31 orang 31 orang 186,500,000 99,100,000 87,400,000 109,010,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 70 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesionalisme Aparatur 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 24 orang 24 orang 167,242,000 85,400,000 81,842,000 93,940,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 71 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 27 orang 27 orang 97,850,000 94,550,000 3,300,000 104,005,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 72 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 27 orang 27 orang 136,000,000 118,450,000 17,550,000 130,295,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 73 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4. Kegiatan Keagamaan 5. Sewa Gedung Olah Raga 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4. Kegiatan Keagamaan 5. Sewa Gedung Olah Raga 30 orang 30 orang 98,105,000 100,450,000 2,345,000 110,495,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 74 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan Kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Belanja sewa lapang Sepak bolaFootsal 6. Belanja sewa lapang Bulutangkis 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Belanja sewa lapang Sepak bolaFootsal 6. Belanja sewa lapang Bulutangkis 29 orang 29 orang 99,797,000 103,700,000 3,903,000 114,070,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 75 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 34 orang 34 orang 70,300,000 73,200,000 2,900,000 80,520,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 76 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 22 orang 22 orang 92,850,000 85,746,180 7,103,820 94,320,798 Lanjutan Dispenda 1 20 59 77 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penveramah Keagamaan 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penveramah Keagamaan 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 27 orang 27 orang 62,400,000 67,000,000 4,600,000 73,700,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 78 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesionalisme Aparatur 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapangan Bulu Tangkis 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapangan Bulu Tangkis 20 orang 20 orang 50,550,000 57,950,000 7,400,000 63,745,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 79 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Sepatu Olah Raga 2. Outbound 3. Sewa Lapang Bulu Tangkis 4. Kain PDH 5. Training + Kaos Olah Raga 1. Sepatu Olah Raga 2. Outbound 3. Sewa Lapang Bulu Tangkis 4. Kain PDH 5. Training + Kaos Olah Raga 21 orang 21 orang 79,510,000 71,310,000 8,200,000 78,441,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 80 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapang SepakbolaFutsal 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapang SepakbolaFutsal 19 19 51,621,000 56,150,000 4,529,000 61,765,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 81 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai Standar Daerah 55.00 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Penceramah ke- Agamaan Bulanan 1. Penggantian Kaca Mata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 5. Honorarium Penceramah ke- Agamaan Bulanan 21 orang 21 orang 81,400,000 64,050,000 17,350,000 70,455,000 Lanjutan Dispenda 1 20 59 82 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sistem standar daerah 55.00 1.Penggantian Kacamata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 1.Penggantian Kacamata 2. Penggantian Resep 3. General Check Up 4. Pakaian PDH 17 orang 17 orang 38,220,000 51,850,000 13,630,000 57,035,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 59 83 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Profesionalisme Aparatur 55.00 1. Penggantian Kacamata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4, Penggantian Resep 1. Penggantian Kacamata 2. General Check Up 3. Pakaian PDH 4, Penggantian Resep 16 orang 16 orang 98,400,000 57,600,000 40,800,000 63,360,000 Lanjutan Dispenda

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 84 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat prosentase unit kerja Dispenda Prov. Jabar yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tujuan pokok dan fungsinya 100.00 1. Bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Makanan dan Minuman 5. Perjanalan Dinas 1. Bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Makanan dan Minuman 5. Perjanalan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 26,873,290,000 37,672,249,218 10,798,959,218 41,439,474,140 Lanjutan Dispenda 1 20 60 85 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 12 Bulan 12 Bulan 1,413,864,000 1,013,839,339 400,024,661 1,115,223,273 Lanjutan Dispenda 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 86 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok Ii Cinere Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Depok II Cinere yang terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dana Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Sewa Rumah Dinas Kepala dan Pegawai 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Sewa Rumah Dinas Kepala dan Pegawai 12 Bulan 12 Bulan 561,050,000 561,050,000 - 617,155,000 Lanjutan Dispenda 6. Terfasilitasinya makanan dan minuman 7. Terfasilitasinya perjanalan dinas 6. Terfasilitasinya makanan dan minuman 7. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1 20 60 87 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Bogor Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional dasar dalam Rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 12 Bulan 12 Bulan 1,055,549,000 874,155,300 181,393,700 961,570,830 Lanjutan Dispenda 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 88 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja SKPDBalaiU PTUPTD yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 879,527,000 705,333,312 174,193,688 775,866,643 Lanjutan Dispenda 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1 20 60 89 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja SKPDBalaiU PTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 12 Bulan 12 Bulan 729,727,000 589,818,756 139,908,244 648,800,632 Lanjutan Dispenda 1 20 60 90 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sukabumi I Cibadak Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 530,000,000 532,101,281 2,101,281 585,311,409 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 91 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi; 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi; 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan12 Bulan; 12 Bulan12 Bulan; 578,328,000 428,667,500 149,660,500 471,534,250 Lanjutan Dispenda 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 1 20 60 92 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 835,055,000 677,079,800 157,975,200 744,787,780 Lanjutan Dispenda 1 20 60 93 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Bekasi yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,635,647,000 959,756,050 675,890,950 1,055,731,655 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 94 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja SKPDBalaiU PTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya Bahan Pakai Habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda pos lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya jasa Telepon , Listrik, Surat Kabar, Internet serta Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Makanan dan Minuman 6. Terfasilitasinya Perjalanan Dinas 1. Tersedianya Bahan Pakai Habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda pos lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya jasa Telepon , Listrik, Surat Kabar, Internet serta Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Makanan dan Minuman 6. Terfasilitasinya Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 983,664,000 981,264,000 2,400,000 1,079,390,400 Lanjutan Dispenda 1 20 60 95 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjalanan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,116,800,000 903,464,000 213,336,000 993,810,400 Lanjutan Dispenda 1 20 60 96 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 676,125,000 563,125,000 113,000,000 619,437,500 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase unit kerja CPDP Wil Kab. Subang yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 573,560,000 380,960,000 192,600,000 419,056,000 Lanjutan Dispenda 1 20 60 98 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Cirebon yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,047,605,000 752,560,000 295,045,000 827,816,000 Lanjutan Dispenda 1 20 60 99 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 809,452,000 601,060,800 208,391,200 661,166,880 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Posentase Unuit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 6. Penambahan Daya Listrik 7. Belanja Sewa 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 6. Penambahan Daya Listrik 7. Belanja Sewa 12 Bulan 12 Bulan 648,144,000 353,478,000 294,666,000 388,825,800 Lanjutan Dispenda 1 20 60 101 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Posentase Unuit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam Rangka Mendukung Tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan, Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 6. Penambahan Daya Listrik 7. Belanja Sewa 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan, Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 6. Penambahan Daya Listrik 7. Belanja Sewa 12 Bulan 12 Bulan 1,019,820,000 690,120,000 329,700,000 759,132,000 Lanjutan Dispenda 1 20 60 102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis yang terpenuhi kebutuhan oprasional dasar dalam rangja mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,395,060,000 1,278,450,000 116,610,000 1,406,295,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 944,620,000 596,315,200 348,304,800 655,946,720 Lanjutan Dispenda 1 20 60 104 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,038,784,000 824,085,400 214,698,600 906,493,940 Lanjutan Dispenda 1 20 60 105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah I Pajajaran yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,747,585,000 1,254,024,400 493,560,600 1,379,426,840 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 106 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 830,017,000 703,959,812 126,057,188 774,355,793 Lanjutan Dispenda 1 20 60 107 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase Unit Kerja Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 679,677,000 558,472,856 121,204,144 614,320,142 Lanjutan Dispenda 1 20 60 108 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wil.. Kab. Bandung Barat yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung Tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Materai, Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Materai, Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 548,986,000 319,930,000 229,056,000 351,923,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 109 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase Unit kerja CPDP Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan Operasional dasar dalam rangka mendukung Tupoksinya- 100 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 655,140,000 494,235,856 160,904,144 543,659,442 Lanjutan Dispenda 1 20 60 110 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kabupatren Bandung II Soreang Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam rangka mendukung tufoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 814,059,000 782,040,000 32,019,000 860,244,000 Lanjutan Dispenda 1 20 60 111 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja SKPD Balai UPT UPTD Yang Terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 673,987,000 413,325,000 260,662,000 454,657,500 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 112 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase unit kerja CPDP Wilayah Garut yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 666,943,000 518,730,856 148,212,144 570,603,942 Lanjutan Dispenda 1 20 60 113 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 753,171,000 527,511,856 225,659,144 580,263,042 Lanjutan Dispenda 1 20 60 114 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wil. Kab. Tasikmalaya yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan Operasional dasar dalam mendukung tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 805,887,000 562,964,754 242,922,246 619,261,229 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 115 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 803,469,000 577,290,856 226,178,144 635,019,942 Lanjutan Dispenda 1 20 60 116 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja SKPDBalaiU PTUPTD yang terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 12 640,844,000 501,740,856 139,103,144 551,914,942 Lanjutan Dispenda 1 20 60 117 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Unit Kerja CPDP Wilayah Kota Cimahi yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tupoksinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 545,848,000 368,189,856 177,658,144 405,008,842 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 60 118 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase unit kerja CPDP untuk Kota Banjar yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 735,768,000 574,641,856 161,126,144 632,106,042 Lanjutan Dispenda 1 20 60 119 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK dan Peralatan Listrik 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK dan Peralatan Listrik 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 4,665,444,000 1,632,084,000 3,033,360,000 1,795,292,400 Lanjutan Dispenda 1 20 61 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 20 61 120 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100.00 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Penggandaan 3. Makanan dan Minuman Rapat 4. Perlengkapan Kantor 5. Komputer, Printer, Scanner, monitor, accesoris 6. Meubelair 7. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 8. alat studio 9. alat ukur 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Penggandaan 3. Makanan dan Minuman Rapat 4. Perlengkapan Kantor 5. Komputer, Printer, Scanner, monitor, accesoris 6. Meubelair 7. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 8. alat studio 9. alat ukur 12 bulan 12 bulan 24,508,390,000 23,186,270,000 1,322,120,000 25,504,897,000 Lanjutan Dispenda Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta Mobile equipment pimpinan OPDBiro Rp 36 juta Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 121 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100.00 1. Handycam 2. Mesin Penghancur Kertas 3. AC 2 PK 4. AC 1 PK 5. Televisi 32 6. Komputer PC 7. Lap top 8. Printer Laser Jet 9. Stabillizer 10. hardisk Eksternal 11. Pemasangan Jaringan Samsat Outlet 12. Amplifier 13. Kamera Digital 14. Brankas 14. Kanopi Ruang Tunggu Wajib Pajak 1. Handycam 2. Mesin Penghancur Kertas 3. AC 2 PK 4. AC 1 PK 5. Televisi 32 6. Komputer PC 7. Lap top 8. Printer Laser Jet 9. Stabillizer 10. hardisk Eksternal 11. Pemasangan Jaringan Samsat Outlet 12. Amplifier 13. Kamera Digital 14. Brankas 14. Kanopi Ruang Tunggu Wajib Pajak 14 kegiatan 248,000,000 - 248,000,000 1 20 61 122 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100.00 1. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Pengadaan Alat Pendingin Udara AC Split dan AC Cassette 4. Pengadaan Pembuatan Nomenklatur Stainless 5. Pengadaan Televisi, Exhaust Fan, Printer Tinta, dan UPS 6. Pengadaan Kursi Kerja dan Kursi Rapat 1. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Pengadaan Alat Pendingin Udara AC Split dan AC Cassette 4. Pengadaan Pembuatan Nomenklatur Stainless 5. Pengadaan Televisi, Exhaust Fan, Printer Tinta, dan UPS 6. Pengadaan Kursi Kerja dan Kursi Rapat 10 kegiatan 10 kegiatan 1,629,899,000 815,256,868 814,642,132 896,782,555 Lanjutan Dispenda 7. Pengadaan Kulkas 8. Pengadaan Pembuatan Canopy 9. Pengadaan Renovasi Kantin 10. Pengadaan Partisi dan Mobelair Ruang Rapat 7. Pengadaan Kulkas 8. Pengadaan Pembuatan Canopy 9. Pengadaan Renovasi Kantin 10. Pengadaan Partisi dan Mobelair Ruang Rapat 1 20 61 123 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Pengadaan Tanah 2. Pengadaan AC 3. Pengadaan Note Book 4. Pengaspalan Lahan Parkir 5. Pembuatan Ruang Rapat 6. Renovasi Ruang Struktural 7. Renovasi Toilet 1. Pengadaan Tanah 2. Pengadaan AC 3. Pengadaan Note Book 4. Pengaspalan Lahan Parkir 5. Pembuatan Ruang Rapat 6. Renovasi Ruang Struktural 7. Renovasi Toilet 7 kegiatan 7 kegiatan 1,150,868,000 1,021,027,800 129,840,200 1,123,130,580 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 124 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan prasaran kerja Aparatur 100.00 1. Mesin Fotocopy 2. Mesin Penghancur Kertas 3. Lemari Besi 4, Lemari Pakaian 5, Water Heater 6. Filling Cabinet 7. AC 8. Televisi 9. Exhaust Fan 10. Pompa Air 11. Komputer PC 12. Komputer Notebook 13. Printer Laserjet 14. UPSStabilizer 15. Eksternal Harddisk 16. Meja Kerja 12 Biro 17. Kursi Kerja 18. Sofa 1. Mesin Fotocopy 2. Mesin Penghancur Kertas 3. Lemari Besi 4, Lemari Pakaian 5, Water Heater 6. Filling Cabinet 7. AC 8. Televisi 9. Exhaust Fan 10. Pompa Air 11. Komputer PC 12. Komputer Notebook 13. Printer Laserjet 14. UPSStabilizer 15. Eksternal Harddisk 16. Meja Kerja 12 Biro 17. Kursi Kerja 18. Sofa 24 kegiatan 24 kegiatan 704,102,000 498,183,566 205,918,434 548,001,923 Lanjutan Dispenda 19. Tabung Gas 20. Penyekatan Ruang Kantor CPDP Wilayah Kota Sukabumi 21. Sound System 22. Microphone Wireless 23. Motorized Screen Projector 24. Gedung Check Fisik 19. Tabung Gas 20. Penyekatan Ruang Kantor CPDP Wilayah Kota Sukabumi 21. Sound System 22. Microphone Wireless 23. Motorized Screen Projector 24. Gedung Check Fisik 1 20 61 125 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional 100.00 1. Televisi; 2. Printer; 3. Penataan Ruang Rapat; 4. Partisi dan Lis Panel Dinding Ruangan; 5. Kasur, Bantal dan Sprei; 6. Rak TV; 7. Tabung Gas 12kg; 8. Kompos Gas; 9. Dispenser; 10. Rak Piring; 11. Gedung Arsip; 12. AC.; 1. Televisi; 2. Printer; 3. Penataan Ruang Rapat; 4. Partisi dan Lis Panel Dinding Ruangan; 5. Kasur, Bantal dan Sprei; 6. Rak TV; 7. Tabung Gas 12kg; 8. Kompos Gas; 9. Dispenser; 10. Rak Piring; 11. Gedung Arsip; 12. AC.; 12 Jenis; 12 Jenis; 2,589,200,000 1,742,229,421 846,970,579 1,916,452,363 Lanjutan Dispenda 1 20 61 126 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 100.00 1. Pengadaan mesin Fhoto copy 2. Pengadaan Kursi untuk Pelaksana 3. Pengadaan Kursi Sofa 4. Pengadaaan Gordyn 5. Pengadaan Karpet 1. Pengadaan mesin Fhoto copy 2. Pengadaan Kursi untuk Pelaksana 3. Pengadaan Kursi Sofa 4. Pengadaaan Gordyn 5. Pengadaan Karpet 5 kegiatan 5 kegiatan 241,000,000 202,000,000 39,000,000 222,200,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 127 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 100.00 Tersediannya Perlengkapan Kantor : 1. Terlaksananya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Furniture 2. Terlaksananya Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Furniture 3. Terlaksananya pengadaan Mesin Fotocopy 4. Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5. Terlaksananya Pengadaan Televisi Tersediannya Perlengkapan Kantor : 1. Terlaksananya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Furniture 2. Terlaksananya Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Furniture 3. Terlaksananya pengadaan Mesin Fotocopy 4. Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5. Terlaksananya Pengadaan Televisi 8 kegiatan 8 kegiatan 2,067,975,000 1,983,921,662 84,053,338 2,182,313,828 Lanjutan Dispenda 6. Terlaksananya Pengadaan Komputer PC dan laptop 7. Terlaksananya Pengadaan Printer 8. Terlaksananya Pengadaan Furniture Kantor CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 6. Terlaksananya Pengadaan Komputer PC dan laptop 7. Terlaksananya Pengadaan Printer 8. Terlaksananya Pengadaan Furniture Kantor CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 1 20 61 128 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Bangunan Samsat 1. Bangunan Samsat 1 kegiatan 1 kegiatan 1,101,661,000 1,101,661,000 - 1,211,827,100 Lanjutan Dispenda 1 20 61 129 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 100.00 1. Pengadaan Mesin Tik Listrik 2. Mesin Hitung 3. Lemari Besi dan Kayu 4. Mesin Foto Copy 5. Filling Kabinet 6. Mesin Rumput 7. Vacum Cleaner 8. Scanner 9. Exhaust Fan 10. Stabilizer 11. Dispencer 12. Jaringan LAN 1. Pengadaan Mesin Tik Listrik 2. Mesin Hitung 3. Lemari Besi dan Kayu 4. Mesin Foto Copy 5. Filling Kabinet 6. Mesin Rumput 7. Vacum Cleaner 8. Scanner 9. Exhaust Fan 10. Stabilizer 11. Dispencer 12. Jaringan LAN 12 kegiatan 12 kegiatan 105,593,000 422,741,607 317,148,607 465,015,768 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 130 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. AC 2. TV 3. Rak Buku 4. Kursi Kerja 5. Sofa 6. Handycam 7. Pembangunan Lanjutan Gedung 8. Running Tex 9. Ruang Rapat 10. PJU 11. Dispenser 1. AC 2. TV 3. Rak Buku 4. Kursi Kerja 5. Sofa 6. Handycam 7. Pembangunan Lanjutan Gedung 8. Running Tex 9. Ruang Rapat 10. PJU 11. Dispenser 11 kegiatan 11 kegiatan 250,550,000 250,550,000 - 275,605,000 Lanjutan Dispenda 1 20 61 131 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Lemari Besi Arsip 2. Fiiling Kabinet 3. AC 4. PC 5. Note Book 6. Sofa 7. Gordyn 8.Kanopi Rumah Dinas 1. Lemari Besi Arsip 2. Fiiling Kabinet 3. AC 4. PC 5. Note Book 6. Sofa 7. Gordyn 8.Kanopi Rumah Dinas 8 kegiatan 8 kegiatan 405,150,000 382,298,788 22,851,212 420,528,667 Lanjutan Dispenda 1 20 61 132 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Penghancur Kertas 2. Printer Dot Matrik besar 3. Mesin Faximiletelepon 4. Rehabilitasi Gedung Kantor 5. Pembangunan Rumah Genset 6. Pembangunan Pos Satpam 4. sepeda statis 5. dispenser 6. kulkas 7.teleponfaximile 8. rehabilitasi gedung kantor 1. Penghancur Kertas 2. Printer Dot Matrik besar 3. Mesin Faximiletelepon 4. Rehabilitasi Gedung Kantor 5. Pembangunan Rumah Genset 6. Pembangunan Pos Satpam 4. sepeda statis 5. dispenser 6. kulkas 7.teleponfaximile 8. rehabilitasi gedung kantor 8 kegiatan 8 kegiatan 1,065,639,000 969,242,600 96,396,400 1,066,166,860 Lanjutan Dispenda 1 20 61 133 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 100.00 1. Pemasangan karpet 2. Pemasangan Vertical Bliend 3. Kursi Kerja 4. Meja Kerja 1. Pemasangan karpet 2. Pemasangan Vertical Bliend 3. Kursi Kerja 4. Meja Kerja 4 kegiatan 4 kegiatan 583,524,000 797,551,757 214,027,757 877,306,933 Lanjutan Dispenda 1 20 61 134 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 100.00 1. Kursi Rapat 2. Komputer PC 3. Mes Pegawai 1. Kursi Rapat 2. Komputer PC 3. Mes Pegawai 3 kegiatan 3 kegiatan 1,363,781,000 1,363,780,000 1,000 1,500,158,000 Lanjutan Dispenda 1 20 61 135 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100.00 1. mesin penghancur kertas 2. lemari Besi 3. Note Book 4. Sound System Rapat 5. Fillling Cabinet 6. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor 1. mesin penghancur kertas 2. lemari Besi 3. Note Book 4. Sound System Rapat 5. Fillling Cabinet 6. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor 6 kegiatan 6 kegiatan 1,955,040,000 1,933,840,000 21,200,000 2,127,224,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 136 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah 100.00 1. Komputer PC 2. Note Book 3. Printer 4. Scanner 5. UPS 6. Kursi Kerja Staf 7. Sofa 8. Kulkas 9.Handycam 10. Radio Kuminikasi 1. Komputer PC 2. Note Book 3. Printer 4. Scanner 5. UPS 6. Kursi Kerja Staf 7. Sofa 8. Kulkas 9.Handycam 10. Radio Kuminikasi 10 kegiatan 10 kegiatan 1,921,256,000 3,344,588,000 1,423,332,000 3,679,046,800 Lanjutan Dispenda 1 20 61 137 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah 100.00 1. tabung pemadam 2. almari 3. Meja 4. kursi kantor 5. rak arsip 6. kulkas 7. gordyn 1. tabung pemadam 2. almari 3. Meja 4. kursi kantor 5. rak arsip 6. kulkas 7. gordyn 7 kegiatan 7 kegiatan 1,029,170,000 9,955,711,600 8,926,541,600 10,951,282,760 Lanjutan Dispenda 1 20 61 138 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Counter Samsat 2. Mebeulair Cabang 6. Meja Rapat 3. Meja Makan 4. Kursi Kerja 5. Sofa Tamu 6. Rak Arsip 7.Kursi Rapat 8. Kursi Tunggu 9. Lemari Dapur 10. Vertical Blind 11.Partisi Samsat 1. Counter Samsat 2. Mebeulair Cabang 6. Meja Rapat 3. Meja Makan 4. Kursi Kerja 5. Sofa Tamu 6. Rak Arsip 7.Kursi Rapat 8. Kursi Tunggu 9. Lemari Dapur 10. Vertical Blind 11.Partisi Samsat 11 kegiatan 11 kegiatan 1,108,400,000 943,870,000 164,530,000 1,038,257,000 Lanjutan Dispenda 1 20 61 139 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 100.00 1. Mesin Hitung uang; 2. Mesin Foto Copy 3. Filling Cabinet; 4. Lemari Besi 5. AC Split; 6. televisi 7. Pompa Air; 8. Komputer PC 9. Laptop; 10. Printer Dotmatrik kecil; 11. Printer Dotmatrik 136 colums; 12. UPS; 13. Meja Counter pelayanan; 14. Meja Makan; 15. Lemari Buku; 16. Kursi tunggu WP; 17. Dispenser; 18. Karpet; 19. Kamera 20. Sound System; 21. Sumur Bor; 1. Mesin Hitung uang; 2. Mesin Foto Copy 3. Filling Cabinet; 4. Lemari Besi 5. AC Split; 6. televisi 7. Pompa Air; 8. Komputer PC 9. Laptop; 10. Printer Dotmatrik kecil; 11. Printer Dotmatrik 136 colums; 12. UPS; 13. Meja Counter pelayanan; 14. Meja Makan; 15. Lemari Buku; 16. Kursi tunggu WP; 17. Dispenser; 18. Karpet; 19. Kamera 20. Sound System; 21. Sumur Bor; 23 kegiatan 23 kegiatan 614,400,000 776,570,278 162,170,278 854,227,306 Lanjutan Dispenda 22. Pemancang Baligho dan; spanduk; 23. Grounding dan Arester; Samsat 22. Pemancang Baligho dan; spanduk; 23. Grounding dan Arester; Samsat 1 20 61 140 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno Hatta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. AC 2. meja Kerja 3. Sice 4. Jaringan Air Bersih 5. Pemasangan Kanopi 1. AC 2. meja Kerja 3. Sice 4. Jaringan Air Bersih 5. Pemasangan Kanopi 5 kegiatan 5 kegiatan 1,012,775,000 812,215,000 200,560,000 893,436,500 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 141 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja aparatursesuai standar daerah 100.00 Gedung Arsip Gedung Arsip 1 Bangunan 1 Bangunan 684,180,000 749,800,000 65,620,000 824,780,000 Lanjutan Dispenda 1 20 61 142 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur 100.00 1. Filling Kabinet 2. Vacum Cleaner 3. Papan Data Elektronik 4. Exchaust Fan 5. Komputer PC 6. Note Book 7. Printer 8. Meja Kerja 9. Kursi Kerja 10. Sofa 11. Kanopy 12. Pagar TamanHalaman 13. Marka Jalan 14. Pembuatan Kamar MandiToilet 15. Partisi 1. Filling Kabinet 2. Vacum Cleaner 3. Papan Data Elektronik 4. Exchaust Fan 5. Komputer PC 6. Note Book 7. Printer 8. Meja Kerja 9. Kursi Kerja 10. Sofa 11. Kanopy 12. Pagar TamanHalaman 13. Marka Jalan 14. Pembuatan Kamar MandiToilet 15. Partisi 15 kegiatan 15 kegiatan 1,234,258,000 1,002,493,000 231,765,000 1,102,742,300 Lanjutan Dispenda 1 20 61 143 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100.00 1. Almari Besi 2 Pintu 2. Filling Cabinet 4 laci 3. AC Split 4. Televisi 5. Kopmuter PC 6. Laptop 7. Printer Laser Jet 8. UPS 9. Sofa 10. Rak Arsip 11. Peningkatan Halam Parkir Pengaspalan 12. Canopy Parkir WP Roda 2 dan Canopy Tempat Chek Fisik Kendaraan Roda 4 1. Almari Besi 2 Pintu 2. Filling Cabinet 4 laci 3. AC Split 4. Televisi 5. Kopmuter PC 6. Laptop 7. Printer Laser Jet 8. UPS 9. Sofa 10. Rak Arsip 11. Peningkatan Halam Parkir Pengaspalan 12. Canopy Parkir WP Roda 2 dan Canopy Tempat Chek Fisik Kendaraan Roda 4 12 kegiatan 12 kegiatan 901,583,000 836,582,500 65,000,500 920,240,750 Lanjutan Dispenda 1 20 61 144 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. AC Standing 5 Pk 2. TV LCD 32 3. Genset Kecil 4. Printer Laserjet 5. UPS 6. Jaringan VPN- IP Samsat Outlet 7. Jaringan Kabel Data Land Samsat Outlet 8. Meja Counter Samsat Outlet 9. Meja Kerja 12 Biro 10. Kursi Kerja 11. Gordyn 12. Partisi 13. CCTV Samsat Outlet 1. AC Standing 5 Pk 2. TV LCD 32 3. Genset Kecil 4. Printer Laserjet 5. UPS 6. Jaringan VPN- IP Samsat Outlet 7. Jaringan Kabel Data Land Samsat Outlet 8. Meja Counter Samsat Outlet 9. Meja Kerja 12 Biro 10. Kursi Kerja 11. Gordyn 12. Partisi 13. CCTV Samsat Outlet 17 kegiatan 17 kegiatan 752,297,000 540,073,000 212,224,000 594,080,300 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 14. Infokus 15. Jaringan Listrik Samsat Outlet 16. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung 17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bukan Gedung 14. Infokus 15. Jaringan Listrik Samsat Outlet 16. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung 17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bukan Gedung 1 20 61 145 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Tersedianya Mesin Fotocopy 2. Tersedianya Printer 3. Tersedianya Tempat Parkir Karyawan 4. Terpasangnya Partisi Ruang SamsatRuang Arsip 5. Tersedianya Laptop 6. Tersedianya UPS Samsat 1. Tersedianya Mesin Fotocopy 2. Tersedianya Printer 3. Tersedianya Tempat Parkir Karyawan 4. Terpasangnya Partisi Ruang SamsatRuang Arsip 5. Tersedianya Laptop 6. Tersedianya UPS Samsat 6 kegiatan 6 kegiatan 582,513,000 525,500,000 57,013,000 578,050,000 Lanjutan Dispenda 1 20 61 146 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 100.00 1. Partisi ruang kerja 2. Kursi kerja 3. Kursi rapat 4. Scener 5. Vacum Clener 7. Meja 1. Partisi ruang kerja 2. Kursi kerja 3. Kursi rapat 4. Scener 5. Vacum Clener 7. Meja 7 kegiatan 7 kegiatan 384,882,000 352,112,000 32,770,000 387,323,200 Lanjutan Dispenda 1 20 61 147 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur 100.00 1. Tanah 2. AC Dask 1 PK 3. Laptop 4. Pengadaan Kursi Staf 5. Pengadaan Kursi Pimpinan 6. Pembuatan Partisi Outlet Ciawi 1. Tanah 2. AC Dask 1 PK 3. Laptop 4. Pengadaan Kursi Staf 5. Pengadaan Kursi Pimpinan 6. Pembuatan Partisi Outlet Ciawi 6 kegiatan 6 kegiatan 1,365,180,000 1,729,070,800 363,890,800 1,901,977,880 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 148 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Pengadaan Alamari Rumah Dinas 2. Pengadaan Tempat Tidur Rumah Dinas 3. Pengadaan Sofa 4. Pembuatan Pos Satpam 5. Pembuatan Toilet Ruang Kepala Cabang 6. Pembuatan Gudang Material Kepolisian 7. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. II 8. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. I 1. Pengadaan Alamari Rumah Dinas 2. Pengadaan Tempat Tidur Rumah Dinas 3. Pengadaan Sofa 4. Pembuatan Pos Satpam 5. Pembuatan Toilet Ruang Kepala Cabang 6. Pembuatan Gudang Material Kepolisian 7. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. II 8. Pembuatan Partisi Ruang Kerja Pegawai LT. I 10 kegiatan 10 kegiatan 2,325,770,000 354,600,000 1,971,170,000 390,060,000 Lanjutan Dispenda 9. Pembuatan Partisi Ruang Kepala Cabang 10. Pembuatan Counter Layanan Samsat 9. Pembuatan Partisi Ruang Kepala Cabang 10. Pembuatan Counter Layanan Samsat 1 20 61 149 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur sebanyak 19 buah. 100.00 1. Pelaburan Kantor dan Mess 2. Pengadaan AC 3. Printer 4. Pembuatan Menara Torn Air 5. Pengadaan Torn Air 6. Pembangunan Pos Satpam Kantor 7. Pembangunan Pos Satpam Mess 8. Pembuatan Pintu Kaca 9. Perbaikan Pagar dan gerbang mess. 10. Penggantian Paving Blok halaman parkir 1. Pelaburan Kantor dan Mess 2. Pengadaan AC 3. Printer 4. Pembuatan Menara Torn Air 5. Pengadaan Torn Air 6. Pembangunan Pos Satpam Kantor 7. Pembangunan Pos Satpam Mess 8. Pembuatan Pintu Kaca 9. Perbaikan Pagar dan gerbang mess. 10. Penggantian Paving Blok halaman parkir 10 kegiatan 10 kegiatan 496,491,000 496,492,000 1,000 546,141,200 Lanjutan Dispenda 1 20 61 150 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 1. Gerobak Sampah 2. AC Floor Standing 3. Komputer PC 4. Kursi Kerja 5. Infocus Gantung 6. Sound System Lapangan 7. Layar Proyektor Gantung 8. Pembuatan Sumur Pompa dan Penunjang lainnya 9. Renovasi Mess 1. Gerobak Sampah 2. AC Floor Standing 3. Komputer PC 4. Kursi Kerja 5. Infocus Gantung 6. Sound System Lapangan 7. Layar Proyektor Gantung 8. Pembuatan Sumur Pompa dan Penunjang lainnya 9. Renovasi Mess 9 kegiatan 9 kegiatan 574,526,000 553,526,000 21,000,000 608,878,600 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 151 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 100.00 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapan Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapan Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapan Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapan Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi 12 kegiatan 12 kegiatan 1,145,206,000 1,094,741,000 50,465,000 1,204,215,100 Lanjutan Dispenda 1 20 61 152 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sarana Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 100.00 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapan Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapan Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi 1. Jasa Konsultansi 2. Peralatan Kantor 3. Perlengkapan Kantor 4. Pengadaan Perangkat Komputer 5. Pengadaan Kelengkapan Komputer 6. Pengadaan Mebeulair 7. Peralatan Dapur 8. Alat-alat Studio 9. Alat Komunikasi 10. Pengadaan Konstruksi 11. Pengadaan Alat-alat Kemanan 12. Software Jadi 12 kegiatan 12 kegiatan 3,849,490,000 3,345,182,973 504,307,027 3,679,701,270 Lanjutan Dispenda 1 20 61 153 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 100.00 1. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan GedungKantor Baru 2. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pengawasan Pembangunan GedungKantor Baru 1. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan GedungKantor Baru 2. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pengawasan Pembangunan GedungKantor Baru 1 bangunan 1 bangunan 29,962,220,000 22,860,739,251 7,101,480,749 25,146,813,176 Lanjutan Dispenda 1 20 61 154 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 100.00 Pembangunan Gedung Samsat 2 dua Lantai Pembangunan Gedung Samsat 2 dua Lantai 1 bangunan 1 bangunan 17,140,660,000 27,236,977,601 10,096,317,601 29,960,675,361 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 61 155 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100.00 Terlaksananya Pembangunan Gedung Tahap II CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi Terlaksananya Pembangunan Gedung Tahap II CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 1 bangunan 1 bangunan 15,753,950,000 12,169,954,000 3,583,996,000 13,386,949,400 Lanjutan Dispenda 1 20 61 156 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 1 Bangunan 1 Bangunan 33,696,125,859 33,696,125,859 37,065,738,445 Lanjutan Dispenda 1 20 61 157 Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasrana pelayanan publik 100.00 Pembangunan Gedung Samsat 2 dua Lantai Pembangunan Gedung Samsat 2 dua Lantai 1 bangunan 1 bangunan - 12,424,831,105 12,424,831,105 13,667,314,216 Lanjutan Dispenda 1 20 61 158 Pembangunan Gedung Mess Dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Di Cpdp Wilayah Kota Cimahi Kota Bandung Kota Bandung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125.00 Buah 1. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan GedungKantor Baru 2. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pengawasan Pembangunan GedungKantor Baru 1. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan GedungKantor Baru 2. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pengawasan Pembangunan GedungKantor Baru 1 bangunan 1 bangunan - 14,071,916,000 14,071,916,000 15,479,107,600 Lanjutan Dispenda 1 20 61 159 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 Buah Terlaksananya Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kota Depok i Terlaksananya Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kota Depok i 1 Bangunan 1 Bangunan - 20,066,953,187 20,066,953,187 22,073,648,506 Lanjutan Dispenda 1 20 61 160 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 Terlaksananya Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu Terlaksananya Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu 1 bangunan 1 bangunan - 17,339,643,588 17,339,643,588 19,073,607,947 Lanjutan Dispenda 1 20 62 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 161 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Alat Listrik dan Elektronik; 2. Bahan Bakar MinyakGas 3. Powder Tabung Pemadan Kebakaran; 4. Kebersihan Kantor ; 6. Kebersihan Kaca dan ACP; 7. Keamanan Kantor; 8. STNK 9. KIR; 10. Pengendalian Hama dan Fumigasi 11. Service Kendaraan Bermotor 12. Pelumasan 13. Jasa Konsultan perencanaan dan Pengawasan 1. Alat Listrik dan Elektronik; 2. Bahan Bakar MinyakGas 3. Powder Tabung Pemadan Kebakaran; 4. Kebersihan Kantor ; 6. Kebersihan Kaca dan ACP; 7. Keamanan Kantor; 8. STNK 9. KIR; 10. Pengendalian Hama dan Fumigasi 11. Service Kendaraan Bermotor 12. Pelumasan 13. Jasa Konsultan perencanaan dan Pengawasan 12 Bulan 12 Bulan 9,094,271,000 12,348,767,541 3,254,496,541 13,583,644,295 Lanjutan Dispenda 14. Pemeliharaan Komputer, Printer, Monitor dan Pengisian Refil Toner; 15. Pemeliharaan; PeralatanPerleng kapan kantor; 16.Pemeliharaan Alat studio dan Alat Komunikasi; 17. Pemeliharaan Alat Kedokteran; 18. Pemeliharaan instalasi dan jaringan; 19. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 20. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 14. Pemeliharaan Komputer, Printer, Monitor dan Pengisian Refil Toner; 15. Pemeliharaan; PeralatanPerleng kapan kantor; 16.Pemeliharaan Alat studio dan Alat Komunikasi; 17. Pemeliharaan Alat Kedokteran; 18. Pemeliharaan instalasi dan jaringan; 19. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 20. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 21. Pemeliharaan; HalamanTaman Pekarangan 21. Pemeliharaan; HalamanTaman Pekarangan 1 20 62 162 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 731,265,000 731,265,000 - 804,391,500 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasinya Perparkiran 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasinya Perparkiran 1 20 62 163 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 816,934,000 809,064,203 7,869,797 889,970,623 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasinya Perparkiran 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Keamanan Kantor 15. Terfasilitasinya Perparkiran 1 20 62 164 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasinya Jasa Front Office 7. Terfasilitasinya Jasa Pramubakti 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasinya Jasa Front Office 7. Terfasilitasinya Jasa Pramubakti 12 Bulan 12 Bulan 1,052,396,000 1,091,560,725 39,164,725 1,200,716,798 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 8. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Service Kendaraan 11. Terfasiisitasinya Pelumas 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng 8. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Service Kendaraan 11. Terfasiisitasinya Pelumas 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 20 62 165 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Profesi 8. Terfasilitasinya Jasa Fumigasi 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Profesi 8. Terfasilitasinya Jasa Fumigasi 12 Bulan 12 Bulan 794,368,000 788,007,500 6,360,500 866,808,250 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 9. Terfasilitasinya Servis Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Pelumas Kendaraan 11. Terfasilitasinya Pakaian Kerja Lapangan 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 9. Terfasilitasinya Servis Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Pelumas Kendaraan 11. Terfasilitasinya Pakaian Kerja Lapangan 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan dan PagarBenteng 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan dan PagarBenteng 1 20 62 166 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran; 4. Terfasilitasinya PeralatanPerleng kapan Alat-alat Rumah Tangga 4. Terfasilitasinya Alat-alat Rumah TanggaDapur Pakai Habis 5. Terfasilitasinya Iuran Wajib Tahunan Kebersihan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran; 4. Terfasilitasinya PeralatanPerleng kapan Alat-alat Rumah Tangga 4. Terfasilitasinya Alat-alat Rumah TanggaDapur Pakai Habis 5. Terfasilitasinya Iuran Wajib Tahunan Kebersihan 28 Jenis; 28 Jenis; 1,171,553,000 1,171,555,000 2,000 1,288,710,500 Lanjutan Dispenda 6. Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor 7. Terpeliharanya Keamanan Lingkungan Kantor 8. Terfasilitasinya Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasinya Honorarium Pramubakti 10. Terfasilitasinya Honorarium Petugas Front Office 11. Terfasilitasi Pembersihan, Pengendalian Hama Pest Control dan Fumigasi 6. Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor 7. Terpeliharanya Keamanan Lingkungan Kantor 8. Terfasilitasinya Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasinya Honorarium Pramubakti 10. Terfasilitasinya Honorarium Petugas Front Office 11. Terfasilitasi Pembersihan, Pengendalian Hama Pest Control dan Fumigasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 12. Terfasilitasinya Service Kendaraan Operasional 13. Terfasilitasinya Pelumas Kendaraan Operasional 14. Terfasilitasinya Pakaian Seragam Pramubakti 15. Terfasilitasinya Pakaian Seragam Petugas Front Office 16. Terfasilitasinya Jasa Konsultasi Perencanaan 12. Terfasilitasinya Service Kendaraan Operasional 13. Terfasilitasinya Pelumas Kendaraan Operasional 14. Terfasilitasinya Pakaian Seragam Pramubakti 15. Terfasilitasinya Pakaian Seragam Petugas Front Office 16. Terfasilitasinya Jasa Konsultasi Perencanaan 17. Terfasilitasinya Jasa Konsultasi Pengawasan Supervision 18. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 19. Terpeliharanya Printer Kantor 20. Terpeliharanya Scanner Kantor 21. Terpeliharanya AC Kantor 22. Terpeliharanya Meubeulair Kantor 23. 17. Terfasilitasinya Jasa Konsultasi Pengawasan Supervision 18. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 19. Terpeliharanya Printer Kantor 20. Terpeliharanya Scanner Kantor 21. Terpeliharanya AC Kantor 22. Terpeliharanya Meubeulair Kantor 23. 24. Terpeliharanya Jaringan Listrik Kantor 25. Terpeliharanya Ruang Pelayanan 26. Terpeliharanya Ruang Rapat Kantor 27. Terpeliharanya Rumah Dinas Karyawan 28. Terpeliharanya Halaman Parkir Rumah 24. Terpeliharanya Jaringan Listrik Kantor 25. Terpeliharanya Ruang Pelayanan 26. Terpeliharanya Ruang Rapat Kantor 27. Terpeliharanya Rumah Dinas Karyawan 28. Terpeliharanya Halaman Parkir Rumah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 167 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Jasa Parkir 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Jasa Parkir 12 Bulan 12 Bulan 745,000,000 745,000,000 - 819,500,000 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Jasa Sopir Samsat Keliling 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 11. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12. Terfasiisitasinya Pelumas 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan 8. Terfasilitasinya Jasa Sopir Samsat Keliling 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 11. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12. Terfasiisitasinya Pelumas 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 168 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 596,300,000 596,300,000 - 655,930,000 Lanjutan Dispenda 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan ToiletKamar MandiJamban dan Lantai dan Vapling Blok 15. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 16. Terfasilitasinya Jasa Parkir 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan ToiletKamar MandiJamban dan Lantai dan Vapling Blok 15. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 16. Terfasilitasinya Jasa Parkir 1 20 62 169 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 799,113,000 672,693,150 126,419,850 739,962,465 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 170 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materi Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Jasa Parkir 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materi Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Jasa Parkir 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 738,178,000 1,272,201,857 534,023,857 1,399,422,043 Lanjutan Dispenda 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 1 20 62 171 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 2. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 3. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 4. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasinya Pelumas 1. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 2. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 3. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 4. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasinya Pelumas 12 Bulan 12 Bulan 866,579,000 839,573,000 27,006,000 923,530,300 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 8. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Buku Perpustakaan dan Arsip 12. Terfasilitasinya Alat-alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan 8. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Buku Perpustakaan dan Arsip 12. Terfasilitasinya Alat-alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan 1 20 62 172 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Service Kendaraan Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 1,082,179,000 1,334,241,200 252,062,200 1,467,665,320 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 173 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Purwakarta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 12 Bulan 12 Bulan 721,640,000 781,640,000 60,000,000 859,804,000 Lanjutan Dispenda Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan 1 20 62 174 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Belanja Keamanan 7. Belanja Parkir 8. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Belanja Keamanan 7. Belanja Parkir 8. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 897,764,000 897,764,000 - 987,540,400 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 9. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 11. Terfasiisitasinya Pelumas 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 9. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 10. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 11. Terfasiisitasinya Pelumas 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14.Pengaspalan Halaman Parkir 15. Pelaburan Benteng 16. Rehabilitasi pagarbenteng rumah dinas 14.Pengaspalan Halaman Parkir 15. Pelaburan Benteng 16. Rehabilitasi pagarbenteng rumah dinas 1 20 62 175 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. terfasilitasinya honorarium supir kendaraan operasional samling 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. terfasilitasinya honorarium supir kendaraan operasional samling 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat 12 Bulan 12 Bulan 1,142,236,000 1,142,898,000 662,000 1,257,187,800 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13. terfasilitasinya jasa keamanan 14. terfasilitasinya jasa parkir 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13. terfasilitasinya jasa keamanan 14. terfasilitasinya jasa parkir 1 20 62 176 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 12 Bulan 12 Bulan 941,634,000 906,747,500 34,886,500 997,422,250 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 14. Tambah Daya Listrik 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 14. Tambah Daya Listrik 1 20 62 177 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya alat-alat rumah tangga 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan dan jasa keamanan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya alat-alat rumah tangga 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan dan jasa keamanan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service 12 Bulan 12 Bulan 666,073,000 664,773,000 1,300,000 731,250,300 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kendaraan Bermotor 8. Terfasiiitasinya Pelumas Kendaraan Dinas, Operasional dan Genset 9. Terfasilitasinya bahan bakar Kendaraan Dinas, Operasional dan Genset 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer, printer dan scanner 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat g Kantor Kendaraan Bermotor 8. Terfasiiitasinya Pelumas Kendaraan Dinas, Operasional dan Genset 9. Terfasilitasinya bahan bakar Kendaraan Dinas, Operasional dan Genset 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer, printer dan scanner 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat g Kantor Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan jaringan listrik 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan GedungBanguna n Kantor 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan PagarBenteng Gedung Kantor 16. Terpeliharanya Pemeliharaan Lantai Gedung Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan jaringan listrik 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan GedungBanguna n Kantor 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan PagarBenteng Gedung Kantor 16. Terpeliharanya Pemeliharaan Lantai Gedung 1 20 62 178 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas; 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi; 3. Terfasilitasinya Bahan; Cetakan dan Penggandaan; 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman; 5. Terfasilitasinya kebutuhan; perjanalan dinas 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas; 2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi; 3. Terfasilitasinya Bahan; Cetakan dan Penggandaan; 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman; 5. Terfasilitasinya kebutuhan; perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 1,057,257,000 1,057,257,000 - 1,162,982,700 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 179 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 12 555,039,000 687,339,000 132,300,000 756,072,900 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 20 62 180 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 917,128,000 724,680,000 192,448,000 797,148,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 1 20 62 181 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 1,031,078,000 1,031,078,000 - 1,134,185,800 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 182 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 1,251,549,000 1,251,550,000 1,000 1,376,705,000 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. 1 20 62 183 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 1,189,296,000 1,150,733,707 38,562,293 1,265,807,078 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 1 20 62 184 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 12 914,256,000 934,776,400 20,520,400 1,028,254,040 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 1 20 62 185 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 12 1,756,172,000 1,709,859,470 46,312,530 1,880,845,417 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bukan Kantor 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bukan Kantor 1 20 62 186 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 12 1,124,383,000 1,124,383,000 - 1,236,821,300 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat 13. Terfasilitasinya Instansi jaringan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 13. Terfasilitasinya Instansi jaringan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 1 20 62 187 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 12 1,275,780,000 1,006,247,000 269,533,000 1,106,871,700 Lanjutan Dispenda 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Bangunan Air 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Bangunan Air 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan 1 20 62 188 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Perangkat Perlengkapan Rumah Tangga 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Jasa Front Offince 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Perangkat Perlengkapan Rumah Tangga 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Jasa Front Offince 12 Bulan 12 Bulan 1,024,904,000 1,002,204,175 22,699,825 1,102,424,593 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Jasa Pramubakti 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasinya Fumigasi Arsip dan Dokumen 11. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 13. 8. Terfasilitasinya Jasa Pramubakti 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10. Terfasilitasinya Fumigasi Arsip dan Dokumen 11. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 13. Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan 1 20 62 189 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 4. Terpasilitasinya Jasa Kemanan dan Jasa Parkir 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasiisitasinya Pelumas 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 4. Terpasilitasinya Jasa Kemanan dan Jasa Parkir 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasiisitasinya Pelumas 12 12 1,438,961,000 1,178,655,500 260,305,500 1,296,521,050 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 10 . Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 12. Terfasilitasinya Jasa Front Office 8. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 10 . Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Pekarangan 12. Terfasilitasinya Jasa Front Office Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 190 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik; 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas; 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran; 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya; 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan; 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan; 7. Terfasilitasinya Front Offince; 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik; 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas; 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran; 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya; 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan; 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan; 7. Terfasilitasinya Front Offince; 12 Bulan 12 Bulan 711,453,000 711,453,000 - 782,598,300 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Pramubakti; 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan; 10. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan; 11. Terfasilitasinya Pelumas; 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer; 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor; 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat 8. Terfasilitasinya Pramubakti; 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan; 10. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan; 11. Terfasilitasinya Pelumas; 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer; 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor; 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi; 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan BangunanRuang Rapat; 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung Mess; 18. Terfasilitasinya Pemeliharaan Jaringan Kabel LAN Operasional 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi; 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan BangunanRuang Rapat; 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung Mess; 18. Terfasilitasinya Pemeliharaan Jaringan Kabel LAN Operasional Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 19. Terfasilitasinya Pemeliharaan Halaman Taman Mess; 20. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan BentengPagar. 19. Terfasilitasinya Pemeliharaan Halaman Taman Mess; 20. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan BentengPagar. 1 20 62 191 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 599,850,000 599,850,000 - 659,835,000 Lanjutan Dispenda 7. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 8. Terfasiisitasinya Pelumas 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 7. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 8. Terfasiisitasinya Pelumas 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 192 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 1,555,625,000 1,489,657,000 65,968,000 1,638,622,700 Lanjutan Dispenda 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 20 62 193 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. AC 1 PK; 2.. AC 2 PK; 3. Bahan Bakar Kendaraan dan Genset 4. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran; 5. Peralatan alat-alat rumah tangga 6. JAsa Kebersihan 7. Jasa Keamanan 8. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Service Kendaraan Dinas 10. Pelumas Kendaraan Dinas dan genset 11. Komputer PC 1. AC 1 PK; 2.. AC 2 PK; 3. Bahan Bakar Kendaraan dan Genset 4. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran; 5. Peralatan alat-alat rumah tangga 6. JAsa Kebersihan 7. Jasa Keamanan 8. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9. Service Kendaraan Dinas 10. Pelumas Kendaraan Dinas dan genset 11. Komputer PC 12 Bulan 12 Bulan 691,617,000 644,946,178 46,670,822 709,440,796 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 12.. Laptop 13. Printer 14. Scanner 15. Sice 16. Pompa Air 12.. Laptop 13. Printer 14. Scanner 15. Sice 16. Pompa Air 1 20 62 194 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Honorarium Petugas Pramubhakti Honorarium Petugas Front Office 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Honorarium Petugas Pramubhakti Honorarium Petugas Front Office 12 Bulan 12 Bulan 1,150,402,000 1,371,868,000 221,466,000 1,509,054,800 Lanjutan Dispenda 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTaman Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 62 195 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 556,002,000 518,040,000 37,962,000 569,844,000 Lanjutan Dispenda 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasilitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerleng kapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 13. Terfasilitasinya 1 20 62 196 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasi Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi Belanja Material 4. Terfasilitasi Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5. Terfasilitasi Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi Pelumas 1. Terfasilitasi Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi Belanja Material 4. Terfasilitasi Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5. Terfasilitasi Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi Pelumas 12 Bulan 12 Bulan 679,355,000 679,356,000 1,000 747,291,600 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 8. Terfasilitasinya Belanja Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor 10. Terfasilitasinya Alat Studio dan Alat Komunikasi 8. Terfasilitasinya Belanja Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor 10. Terfasilitasinya Alat Studio dan Alat Komunikasi - - 1 20 65 Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah 1 20 65 197 Penyusunan Aplikasi Dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 100.00 Kajian Usulan Pengendalian Biaya Kajian Usulan Pengendalian Biaya 50 buku 50 buku 200,000,000 167,994,000 32,006,000 184,793,400 Lanjutan Dispenda 1 20 65 198 Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pkb Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bbnkb Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 100.00 Buku NJKB Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Buku NJKB Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Buku NJKB Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Buku NJKB Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 100 buku 100 buku 718,575,000 718,575,000 - 790,432,500 Lanjutan Dispenda 1 20 65 199 Rapat Kerja Pendapatan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 8217.00 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah 2 kali 2 kali 253,100,000 459,900,000 206,800,000 505,890,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 200 Sosialisasi Dan Monitoring Pajak Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 8217.00 Monitoring dan Koordinasi Sosialisasi di media cetak dan elektronik Monitoring dan Koordinasi Sosialisasi di media cetak dan elektronik 5 kali 5 kali 3,200,000,000 924,800,000 2,275,200,000 1,017,280,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 201 Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Ii Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 8317.00 1. Tersedianya data hasil rekonsiliasi 2. Tersusunnya hasil kajianperhitungan SBO 3. Tersusunnya hasil perhitungan target 4. Tersusunnya hasil evaluasi pendapatan 5. Terlaksananya konsultasikoordi nasirapat kekementrian dan instansi terkaitswasta 1. Tersedianya data hasil rekonsiliasi 2. Tersusunnya hasil kajianperhitungan SBO 3. Tersusunnya hasil perhitungan target 4. Tersusunnya hasil evaluasi pendapatan 5. Terlaksananya konsultasikoordi nasirapat kekementrian dan instansi terkaitswasta 9 buku 9 buku 640,166,000 420,650,000 219,516,000 462,715,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 65 202 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber Ii Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 8317.00 1. Tersusunnya data untuk bahan rekonsiliasi penerimaan DBH SDA 2. Tersusunnya bahan rancangan perkiraan potensi penerimaan bagi hasil kepada KabupatenKota 3. Terlaksananya konsultasikoordi nasirapat ke kementrian dan instansi terkaitswasta 4. Terlaksananya fasilitaskoordina sikonsultasi penerimaan 5. Terlaksananya rekonsiliasi DBH-SDA 1. Tersusunnya data untuk bahan rekonsiliasi penerimaan DBH SDA 2. Tersusunnya bahan rancangan perkiraan potensi penerimaan bagi hasil kepada KabupatenKota 3. Terlaksananya konsultasikoordi nasirapat ke kementrian dan instansi terkaitswasta 4. Terlaksananya fasilitaskoordina sikonsultasi penerimaan 5. Terlaksananya rekonsiliasi DBH-SDA 5 buku 5 buku 624,566,000 402,000,000 222,566,000 442,200,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 203 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 8317.00 1. Tersusunnya Hasil Rapat Kerja PBBKB 2. Tersusunnya Hasil Rekonsiliasi PBBKB 3. Tersusunnnya Hasil Identifikasi Sumber dan Potensi 4. Tersusunnya hasil evaluasi dan perhitungan tarif 5. Tersusunnya perubahan tata cara pemungutan 6. Terlaksananya rapat SOP pemungutan PBBKB 1. Tersusunnya Hasil Rapat Kerja PBBKB 2. Tersusunnya Hasil Rekonsiliasi PBBKB 3. Tersusunnnya Hasil Identifikasi Sumber dan Potensi 4. Tersusunnya hasil evaluasi dan perhitungan tarif 5. Tersusunnya perubahan tata cara pemungutan 6. Terlaksananya rapat SOP pemungutan PBBKB 11 buku 11 buku 558,870,000 325,000,000 233,870,000 357,500,000 Lanjutan Dispenda 7. Terlaksananya rapat SOP pemungutan Retribusi 8. Terlaksananya rapat SOP pemungutan lain- lain PAD yang sah 7. Terlaksananya rapat SOP pemungutan Retribusi 8. Terlaksananya rapat SOP pemungutan lain- lain PAD yang sah 1 20 65 204 Kajian Regulasi Pendapatan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100.00 Dokumen kajian Regulasi Pendapatan Dokumen kajian Regulasi Pendapatan 1 kegiatan 1 kegiatan 178,600,000 248,600,000 70,000,000 273,460,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 205 Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat Kabupatenkota Dan Provinsi Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Daerah 1 100.00 Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat 1 kegiatan 1 kegiatan 180,650,000 253,100,000 72,450,000 278,410,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 206 Peningkatan Kapasitas Penggalian Potensi Pendapatan Daerah Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Pendapatan Asli Daerah PAD 84.61 Tersusunnya Hasil Kajian Tersedianya Hasil Perhitungan Target Tersusunnya Hasil Kajian Tersedianya Hasil Perhitungan Target 53 kegiatan 53 kegiatan 260,000,000 958,010,000 698,010,000 1,053,811,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 65 207 Kapita Selekta Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terlaksananya Kegiatan Cavita Selecta; 100.00 ; Dokumen Hasil Pelaksanaan Cavita Selecta; Dokumen Hasil Pelaksanaan Cavita Selecta; 80 ; 80 ; 195,000,000 178,350,000 16,650,000 196,185,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 208 Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Bandung Kota Bandung Tingkat Pendapatan Daerah PAD 84.00 Persen Terlaksananya Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Terlaksananya Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah 50 Buku 50 Buku - 145,550,000 145,550,000 160,105,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 209 Penyusunan Sop Kota Bandung Kota Bandung Tingkat Pendapatan Daerah PAD 84.00 Persen Dokumen SOP Dokumen SOP 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 150,000,000 150,000,000 165,000,000 Lanjutan Dispenda 1 20 65 210 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat ikm Pada 34 Cpdp Kota Bandung Kota Bandung Tingkat Pendapatan Daerah PAD 84.00 Persen Dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Lanjutan Dispenda 1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 1 20 66 211 Penyusunan Rka Tahun 2017, Dpa Tahun 2016, Dpa Pergeseran Dan Dppa Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat 100.00 1. Tersusunnya RKA Tahun 2017 2. Tersusunya DPA Tahun 2017 3. Tersusunnya DPPA Tahun 2016 ; 1. Tersusunnya RKA Tahun 2017 2. Tersusunya DPA Tahun 2017 3. Tersusunnya DPPA Tahun 2016 ; 180 Buku; 180 Buku; 904,544,000 100,000,000 804,544,000 110,000,000 Lanjutan Dispenda 1 20 66 212 Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2. Tingkat Akurasi, Kecepatan dan Pencermatan dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 100.00 1. Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah 2. Tersusunnya Laporan Kinerja ProgramKegiatan Form A dan Form B 3. Tersusunnya Laporan UKP-4 4. Tersusunnya LAKIP 2015 5. Tersusunnya LKPJ 2015 6. Tersusunnya LPPD 2015 1. Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah 2. Tersusunnya Laporan Kinerja ProgramKegiatan Form A dan Form B 3. Tersusunnya Laporan UKP-4 4. Tersusunnya LAKIP 2015 5. Tersusunnya LKPJ 2015 6. Tersusunnya LPPD 2015 53 buku 53 buku 173,758,000 173,758,000 - 191,133,800 Lanjutan Dispenda 1 20 67 Program Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan 1 20 67 213 Monitoring Pembinaan Dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pencapaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan Internal 95.00 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian CPDP se-Jawa Barat Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian CPDP se-Jawa Barat 34 CPDP 34 CPDP 100,000,000 100,000,000 - 110,000,000 Lanjutan Dispenda Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 20 67 214 Evaluasi Hasil Kineja Dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terkendalinya Program- Program Pembangunan Daerah 95.00 Terselenggaranya Pemutahiran Hasil Pembinaan dan Pengendalian CPCP se-Jawa Barat Terselenggaranya Pendampingan Pemeriksa Eksternal Terselenggaranya Pemutahiran Hasil Pembinaan dan Pengendalian CPCP se-Jawa Barat Terselenggaranya Pendampingan Pemeriksa Eksternal 34 CPDP 34 CPDP 1,125,469,000 1,125,474,500 5,500 1,238,021,950 Lanjutan Dispenda 279,904,642,000 380,714,699,939 100,810,057,939 418,681,119,933 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG INSPEKTORAT Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 1 Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Penyelesaian permasalahan OPD yang dikonsultasikan ke Unit Layanan Konsultasi Inspektorat 100 dokumen konsultasi dan laporan kordinasi dokumen konsultasi dan laporan kordinasi 12 dokumen konsultasi dan 4 dokumen laporan koordinasi dan konsultasi 12 dokumen konsultasi dan 4 dokumen laporan koordinasi dan konsultasi 90,000,000 90,000,000 - 100,000,000 Inspektorat

1 20

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

1 20

58 2 Peningkatan kualitas Sumber daya Aparatur Pengawasan Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya jumlah auditor bersertifikat 100 Dilaksanakannya : Dilaksanakannya : 400,000,000 378,293,000 21,707,000 400,000,000 Seminar Evaluasi dan Pemingkatan Kapabilitas APIP Seminar Evaluasi dan Pemingkatan Kapabilitas APIP 152 0rang 152 0rang Bimtek Audit Berbasis Resiko Bimtek Audit Berbasis Resiko 71 orang 71 orang Seminar Pengawasan Seminar Pengawasan 152 orang 152 orang Bimtek Keuangan Daerah Berbasis Akrual Bimtek Keuangan Daerah Berbasis Akrual 12 kegiatan 12 kegiatan 1 20 58 3 Peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Dukungan terhadap kinerja aparatur Inspektorat 100 Terlaksananya seluruh kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur : Terlaksananya seluruh kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur : 600,000,000 825,500,000 225,500,000 400,000,000 Bantuan Diklat Penjenjangan Fungsional Bantuan Diklat Penjenjangan Fungsional 15 orang 15 orang Bantuan kontribusi Diklat, Seminar, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi Bantuan kontribusi Diklat, Seminar, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi 21 orang 21 orang Peningkatan Kesehatan Jasmani Peningkatan Kesehatan Jasmani 12 kali 12 kali Kerohanian Kerohanian 3 kali 3 kali Biaya kesenian Biaya kesenian 1 kali 1 kali Pakaian Pakaian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 4 Penyelenggaraan Adminstrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terlaksanannya seluruh kegiatan administrasi perkantoran 100 Pengadaan ATK Pengadaan ATK 2 kali 2 kali 2,400,000,000 2,489,460,000 89,460,000 2,640,000,000 pengadaan materai pengadaan materai 1800 buah 1800 buah pengiriman paket pengiriman paket 12 kali 12 kali Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Setelah Perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum RKPD 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum pengadaan barang cetakan pengadaan barang cetakan 2 kali 2 kali penggandaan dokumen bahan penggandaan dokumen bahan 200.000 lembar 200.000 lembar Jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan makan dan minum rapat dan tamu makan dan minum rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan perjalanan dinas perjalanan dinas 12 bulan 12 bulan langganan surat kabarmajalah langganan surat kabarmajalah 12 bulan 12 bulan Pengisian tabung gas Pengisian tabung gas 36 tabung gas 36 tabung gas Langganan jasa komunikasi, listrik dan air Langganan jasa komunikasi, listrik dan air 12 bulan 12 bulan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Terpenuhinya sarana dan prasarana baru di Inspektorat 100 Renovasi kubah dan atap masjid Renovasi kubah dan atap masjid 1 paket 1 paket 2,000,000,000 723,900,000 1,276,100,000 150,000,000 pembangunan ruang arsip pembangunan ruang arsip 1 paket 1 paket pengadaan karpet panggung aula pengadaan karpet panggung aula 1 paket 1 paket jasa konsultasi pengawasan renovasi kubah dan atap masjid jasa konsultasi pengawasan renovasi kubah dan atap masjid 1 paket 1 paket jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang arsip jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang arsip 1 paket 1 paket Mesin fotocopy 1 unit Meja Notulen 2 unit

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 62 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Dipeliharanya seluruh sarana dan prasaran Inspektorat yang telah ada Dipeiharanya seluruh sarana dan prasarana Inspektorat yang telah ada, yang terdiri atas : Dipeiharanya seluruh sarana dan prasarana Inspektorat yang telah ada, yang terdiri atas : 12 bulan 12 bulan 2,000,000,000 2,257,947,000 257,947,000 2,750,000,000 Jasa kebersihan Jasa kebersihan 12 bulan 12 bulan Pemeliharaan jaringan internetLAN, komputerprinte4 r, LaptopLCD Pemeliharaan jaringan internetLAN, komputerprinte4 r, LaptopLCD 12 bulan 12 bulan Pemeliharaan kendaraanservice Pemeliharaan kendaraanservice 12 bulan 12 bulan Pengadaan PelumasOlie Pengadaan PelumasOlie 12 bulan 12 bulan Pengadaan BBM Pengadaan BBM 12 bulan 12 bulan Asuransi gedung Asuransi gedung 2 unit gedung 2 unit gedung Pemeliharaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 tabung 10 tabung Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum RKPD 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Pengadaan LampuPeneranga n Pengadaan LampuPeneranga n 1 kegiatan 1 kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengakapan Kantor Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengakapan Kantor 12 bulan 12 bulan Jasa Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor 12 bulan 12 bulan Pemeliharaan Kantor Pemeliharaan Kantor 12 bulan 12 bulan

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1 20 65 7 Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Pemenuhan dokumen pelaporan pengelolaan keuangan Inspektorat 100 Terpenuhinya dokumen pelaporan pengelolaan keuangan Terpenuhinya dokumen pelaporan pengelolaan keuangan 100,000,000 150,000,000 Laporan SPJ Fungsional Laporan SPJ Fungsional 12 dokumen 12 dokumen Laporan Triwulan Laporan Triwulan 4 dokumen 4 dokumen Laporan Prognosis Laporan Prognosis 2 laporan 2 laporan Laporan Keuangan Tahunan Laporan Keuangan Tahunan 1 laporan 1 laporan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 8 Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi Inspektorat 100 Terpenuhinya dokumen dan pelaporan evaluasi Inspektorat : Terpenuhinya dokumen dan pelaporan evaluasi Inspektorat : 54,000,000 54,000,000 59,400,000 Dokumen Renstra Dokumen Renstra 1 dokumen sebanyak 30 buku Renstra 1 dokumen sebanyak 30 buku Renstra Dokumen RenjaRKT Dokumen RenjaRKT 1 dokumen sebanyak 30 buku RenjaRKT 1 dokumen sebanyak 30 buku RenjaRKT Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ 1 dokumen sebanyak 30 buku LKPJ 1 dokumen sebanyak 30 buku LKPJ Dokumen RKADPA Dokumen RKADPA 1 dokumen sebanyak 50 buku RKADPA 1 dokumen sebanyak 50 buku RKADPA Dokumen Aset Dokumen Aset 2 Dokumen Aset : 2 Dokumen Aset : - 15 Buku Inventaris - 15 Buku Inventaris - 15 Buku Aset - 15 Buku Aset

1 20

Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

1 20

67 9 Pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah KabKota Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jabar WTP Pemeriksaan Kinerja dan Pengelolaan keuangan OPD Pemeriksaan Kinerja dan Pengelolaan keuangan OPD 55 LHP 55 LHP 15,000,000,000 15,461,601,600 461,601,600 9,800,000,000 Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum RKPD 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Prosentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sisitem Pengendalian Intern OPD 10 Pemeriksaan Bantuan keuanganhibah bansos pada pemerintah KabKota Pemeriksaan Bantuan keuanganhibah bansos pada pemerintah KabKota 27 LHP 27 LHP Tingkat nilai kualitas lasil evaluasi LKPI Pemprov Jabar A Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1 LHR 1 LHR Jumlah OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas 80 43-45 OPD Pemeriksaan On Call Pemeriksaan On Call 5 LHP 5 LHP Prosentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi 10 234 temuan Evaluasi LKIP pada Pemerintah KabKota Evaluasi LKIP pada Pemerintah KabKota 47 LHE 47 LHE LKIP Provinsi 4 LHE LKIP KabKota

1 20

67 10 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat OPD Provinsi dan KabKota se-Jawa Barat OPD Provinsi dan KabKota se-Jawa Barat Prosentase Penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat 75 Pemeriksaan penanganan kasus pengaduann masyarakat yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi Pemeriksaan penanganan kasus pengaduann masyarakat yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi 15 Laporan 15 Laporan 750,000,000 717,244,400 800,000,000 Monitoring penyelesaian tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke kabkota Monitoring penyelesaian tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke kabkota 1 Laporan 1 Laporan LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data Kasus Pengaduan Masyarakat dengan Itjen Kementerian LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data Kasus Pengaduan Masyarakat dengan Itjen Kementerian 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan konsultasi dengan Itjen Kementerian Koordinasi dan konsultasi dengan Itjen Kementerian 4 Dokumen 4 Dokumen

1 20

67 11 Penyusunan Program Kerja Penawasan Tahunan PKPT. Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Pemenuhan peraturan pendukung kegiatan pengawasan 100 Penyusunan dokumen dan laporan Penyusunan dokumen dan laporan 600,000,000 600,000,000 - 700,000,000 Dokumen PKPT Tahun 2017 Dokumen PKPT Tahun 2017 1 dokumen 1 dokumen Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum RKPD 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Dokumen Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 Dokumen Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 1 dokumen 1 dokumen Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2016 Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2016 1 Laporan RAKORWASN AS Tahun 2016 1 Laporan RAKORWASN AS Tahun 2016 Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 1 Laporan 1 Laporan Laporan Koordinasi terkait penyusunan PKPT dan Kebijakan Pengawasan dengan Kementerian Laporan Koordinasi terkait penyusunan PKPT dan Kebijakan Pengawasan dengan Kementerian 4 Laporan hasil koordinasi 4 Laporan hasil koordinasi

1 20

67 12 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BPK- RI Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OPD Provinsi dan Bantuan Keuangan KabKota 60 , 85 LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Reguler Inspektorat terhadap OPD Provinsi Jawa Barat LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Reguler Inspektorat terhadap OPD Provinsi Jawa Barat 58 dokumen 58 dokumen 1,000,000,000 872,068,000 127,932,000 850,000,000 LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Reguler Inspektorat dan Bantuan Keuangan pada 27 KabKota LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Reguler Inspektorat dan Bantuan Keuangan pada 27 KabKota 27 dokumen 27 dokumen LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian LaporanBerita Acara Hasil Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian 1 dokumen 1 dokumen

1 20

67 13 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD Pemerintah KabKota Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat Nasional 3.000 poin Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD 27 dokumen 27 dokumen 800,000,000 800,000,000 - 900,000,000 Perangkuman dan Pemeringkatan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabKota Perangkuman dan Pemeringkatan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabKota 1 dokumen 1 dokumen Koordinasi dengan kemendagri Koordinasi dengan kemendagri 4 laporan 4 laporan

1 20

67 14 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Prosentase OPD yang melaksanakan SPIP 75 40- 42 OPD 800,000,000 589,086,000 210,914,000 800,000,000 Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum RKPD 1 5 8 9 10 Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Prosentase kulaitas nilai indikator RAD- PPK 100 Monitoring pelaksanaan RAD- PPK se-Jawa Barat Monitoring pelaksanaan RAD- PPK se-Jawa Barat 1 dokumen 1 dokumen Monitoring Program unggulan Jawa Barat Monitoring Program unggulan Jawa Barat 1 dokumen 1 dokumen 26,494,000,000 25,959,100,000 602,144,400 20,499,400,000 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib 1 6 Perencanaan dan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Forum BKPP Tahun 2016 Bogor Bogor Rapat Koordinasi BKPP se Jawa Barat 1 kegiatan Teridentifikasinya dan Rekomendasi Keberadaan BKPP Teridentifikasinya dan Rekomendasi Keberadaan BKPP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350,000,000 179,550,000 170,450,000 197,505,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 2 Sinergitas Pembangunan Infrstruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah I Wilayah I Tersedianya dokumen koordinasi dan sinergitas pembangunan infrstruktur dan lingkungan hidup 5 Kegiatan Terwujudnya koordinasi dan sinergitas pembangunan infrstruktur dan lingkungan hidup Terwujudnya koordinasi dan sinergitas pembangunan infrstruktur dan lingkungan hidup 5 Kegiatan 5 Kegiatan 500,000,000 213,750,000 286,250,000 235,125,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah Wilayah I Wilayah I Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah 4 Kegiatan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah 4 Kegiatan 4 Kegiatan 150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 4 Pra Musrenbang Wilayah I Bogor Bogor Tersedianya dokumen pra Musrebang Wilayah I 1 dokume n Terwujudnya Sinergi Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota Terwujudnya Sinergi Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota Tersusunnya Dokumen Usulan Program Prioritas Pembanguna n di KabKota se Wilayah I Tahun 2016 dan Masukan RKPD 2016 Tersusunnya Dokumen Usulan Program Prioritas Pembangunan di KabKota se Wilayah I Tahun 2016 dan Masukan RKPD 2016 250,000,000 160,920,000 89,080,000 177,012,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 5 Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas Kab Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kab Bogor, Cianjur, Sukabumi, Tersedianya dokumen koordinasi dan sosialisasi sinergitas pengelolaan cagar biosfer Cibodas 4 Kegiatan Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi sinergitas pengelolaan cagar biosfer Cibodas Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi sinergitas pengelolaan cagar biosfer Cibodas 4 Kegiatan 4 Kegiatan 500,000,000 256,500,000 243,500,000 282,150,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 6 Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha Tersedianya dokumen Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha 2 dokumen 2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 7 Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri Tersedianya dokumen Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri 2 dokumen 2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan 1 5 8 9 10 Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Uraian Target Uraian Target Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggung jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Pagu Indikatif perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum 1 5 8 9 10 Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Pagu Indikatif 1 6 29 8 Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul lainnya Kab Cianjur Kab Cianjur Rakor dan Monev Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul lainnya 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul lainnya Tersedianya dokumen Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul lainnya 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 9 Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan Tersedianya dokumen Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan 2 dokumen 2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 10 Pengembangan pusat pertumbuhan baru Growth Center Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Rakor dan Monev PPP Pengembangan pusat pertumbuhan baru Growth Center Pelabuhan Ratu 2 Kegiatan Tersedianya dokumen PPP Pengembangan pusat pertumbuhan baru Growth Center Pelabuhan Ratu Tersedianya dokumen PPP Pengembangan pusat pertumbuhan baru Growth Center Pelabuhan Ratu 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 11 Advisor Pembangunan Jawa Barat Wilayah I Wilayah I Operasional Advisor Pembangunan Jawa Barat 1 Kegiatan Tersedianya dokumen Advisor Pembangunan Jawa Barat Tersedianya dokumen Advisor Pembangunan Jawa Barat 1 dokumen 1 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 12 Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor-Sukabumi-Pelabuhanratu Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor- Puncak- Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor- Sukabumi- Pelabuhanratu 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor- Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor- Sukabumi- Pelabuhanratu Tersedianya dokumen Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor- Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor- Sukabumi- Pelabuhanratu 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 13 Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global Tersedianya dokumen Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 14 Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal Wilayah I Wilayah I Rakor dan Monev Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal 2 Kegiatan Tersedianya dokumen Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal Tersedianya dokumen Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 15 Sinergitas Pembangunan Bidang Perekonomian Bogor Bogor Pameran Produk Unggulan Kewilayahan 1 Kegiatan Tersedianya dokumen pameran unggulan kewilayahan Tersedianya dokumen pameran unggulan kewilayahan 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum 1 5 8 9 10 Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Pagu Indikatif 1 6 29 16 Sinergitas Pemerintahan Kelurahan dan Desa se Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tersedianya dokumen Rakor dan Monev Sinergitas Pemerintahan Kelurahan Desa se Wilayah I 1 dokume n Terwujudnya Sinergi Pemerintahan Kelurahan Desa se Wilayah I Terwujudnya Sinergi Pemerintahan Kelurahan Desa se Wilayah I 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200,000,000 51,300,000 148,700,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 17 Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tersedianya dokumen Rakor dan Monev Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I 5 Dokume n Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I 1 Tahun 1 Tahun 350,000,000 179,550,000 170,450,000 197,505,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 18 Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Terasedianya dokumen Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial di Wilayah I 100 Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 400,000,000 205,200,000 194,800,000 225,720,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 19 Sinergitas Kependudukan di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tersedianya Dokumen Rakor dan Monev Sinergitas Kependudukan di Wilayah I 3 Dokume n Terlaksananya Rakor dan Monev Sinergitas Kependudukan di Wilayah I Terlaksananya Rakor dan Monev Sinergitas Kependudukan di Wilayah I 100 100 100,000,000 102,600,000 2,600,000 112,860,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 20 Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi 2 kegiatan Rakor dan Monev 2 kegiatan 100,000,000 - 100,000,000 - 1 6 29 21 Rapat Kerjasama Antar Daerah di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tersedianya Dokumen Rakor dan Monev Antara Daerah di Wilayah I 1 dokume n Terlaksananya Rakor dan Monev Antara Daerah di Wilayah I Terlaksananya Rakor dan Monev Antara Daerah di Wilayah I 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 51,300,000 51,300,000 56,430,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 22 Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Wilayah I Wilayah I Tersedianya Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 dokume n Terlaksanannya Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksanannya Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 25,650,000 24,350,000 28,215,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 1 6 29 23 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah I Wilayah I Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 100 Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000 153,900,000 146,100,000 169,290,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah - -

1 20

57 24 Penataan Batas Wilayah di Wilayah I Wilayah I Wilayah I Tersedianya dokumen rakor dan monev Penataan Batas Wilayah di Wilayah I 1 dokume n Terselenggaranya rakor dan monev Penataan Batas Wilayah di Wilayah I Terselenggaranya rakor dan monev Penataan Batas Wilayah di Wilayah I 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 38,475,000 36,525,000 42,322,500 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumberdaya Aparatur - - perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum 1 5 8 9 10 Kode ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Pagu Indikatif

1 20

59 25 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bogor Bogor Bantuan diklat, uang saku diklat fungsional, Honorarium penceramah dan qori 1 tahun Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi pegawai Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi pegawai 1 tahun 1 tahun 300,000,000 299,348,500 651,500 329,283,350 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1 20

60 26 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bogor Bogor Pengadaan ATK, Mamin Rapat,Tamu, Belanja Listrik,Air, Telepon, SPPD Dalam Daerah 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung TUPOKSI Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung TUPOKSI 1 tahun 1 tahun 2,000,000,000 1,893,060,000 106,940,000 2,082,366,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

61 27 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bogor Bogor Pengadaan mebelair, penataan ruang dharma wanita dan laktasi, penataan ruang kepala, sekretaris dan subag perencanaan 1 tahun Terwujudnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi standar daerah Terwujudnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi standar daerah 1 tahun 1 tahun 2,200,000,000 2,246,160,500 46,160,500 2,470,776,550 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

62 28 Kegiatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah I Bogor Bogor Belanja Service kendaraan, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan bangunan bukan gedung 1 tahun Terpeliharanya saran dan prasarana operasional BKPP Wilayah I Terpeliharanya saran dan prasarana operasional BKPP Wilayah I 1 tahun 1 tahun 1,750,000,000 1,599,252,500 150,747,500 1,759,177,750 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 1 20 66 29 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah OPD Bogor Bogor Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah OPD 1 tahun Terlaksanaya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah OPD Terlaksanaya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah OPD 1 tahun 1 tahun 225,000,000 115,425,000 109,575,000 126,967,500 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1

1 20

66 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan BKPP Wilayah I Bogor Bogor Terlaksananya Pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan BKPP I Provinsi Jawa Barat dan Terlaksananya Pemutakhiran laporan keuangan 1 tahun Tersusunnya laporan keuangan BKPP I Tersusunnya laporan keuangan BKPP I 1 tahun 1 tahun - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 Sedang Berjalan BKPP Wil. 1 11,000,000,000 8,564,491,500 2,435,508,500 9,420,940,650 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 WAJIB 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Monitoring Bantuan Infrastruktur Desa Tahun 2015 di Kabupaten se-Wilayah II BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian perencanaan provinsi, pusat dan kabupatenkot a 95 Terselenggaranya Monitoring Peningkatan Insfrastruktur Desa di kabupaten se- wilayah II Terselenggaranya Monitoring Peningkatan Insfrastruktur Desa di kabupaten se- wilayah II 1 keg 1 keg 46,000,000 28,500,000 17,500,000 31,350,000 Sedang Berjalan 1 6 29 2 Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Penyelenggaraan OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah di Wil. II BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 96 Terlselenggaranya Rapat Koordinasi OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Terlselenggaranya Rapat Koordinasi OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah 3 kali 3 kali 150,000,000 142,500,000 7,500,000 156,750,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 3 Rapat Penyelenggaraan Penataan Administrasi Kependudukan BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian Perencanaan Provinsi,Pusat dan KabupatenKot a 95 Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat 1 kali 1 kali 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 4 Rapat Pengendalian Penanganan Keamanan Ketertiban di Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pemerliharaan Kemanan dan Ketertiban di Wilayah III Provinsi Jawa Barat Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pemerliharaan Kemanan dan Ketertiban di Wilayah III Provinsi Jawa Barat 1 keg 1 keg 115,000,000 57,000,000 58,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 5 Koordinasi Penyelenggaraan Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wil. II Prov. Jabar BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan implementasi 95 Terselenggaranya Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II Prov. Jawa Barat Terselenggaranya Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II Prov. Jawa Barat 1 kali 1 kali 350,000,000 253,400,000 96,600,000 278,740,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 6 Pengendalian Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wil. II Prov. Jabar BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan implementasi 95 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal di Wilayah II Provinis Jawa Barat Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal di Wilayah II Provinis Jawa Barat 1 kali 1 kali 150,000,000 72,300,000 77,700,000 79,530,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 7 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Sosial Daerah Perbatasan dalam rangka Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Wil.II Prov. Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian antara rencana dan implementasi 95 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 1 kali 1 kali 150,000,000 71,250,000 78,750,000 78,375,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 8 Koordinasi Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wil.II Prov. Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat, dan KabupatenKot a 95 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah II Prov. Jawa Barat Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah II Prov. Jawa Barat 1 kali 1 kali 150,000,000 71,250,000 78,750,000 78,375,000 Sedang Berjalan BKPP II Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 9 10 Jenis program dan kegiatan Uraian Target Pagu Indikatif 5 8 Sebelum perubahan Setelah perubahan Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Prangkat Daerah penanggung jawab Prakiraan maju Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 9 10 Jenis dan kegiatan 5 8 perubahan Setelah perubahan Uraian Target Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi penanggung jawab 1 6 29 9 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat pada POSPENAS Tahun 2016 BKPP II BKPP II Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara berkelanjutan dan olahraga masyarakat 100 Terlaksanya kerjasama dalam meningkatkan pemberdayaan olahraga dan seni dikalangan santri pondok pesantren Terlaksanya kerjasama dalam meningkatkan pemberdayaan olahraga dan seni dikalangan santri pondok pesantren 1 kali 1 kali 175,000,000 43,693,000 131,307,000 48,062,300 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 10 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Sosial Dasar pada Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat di Wil.II Prov. Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a. 75 Rapat Kerjasama Pelayanan Sosial Dasar pada Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat se Wil.II Prov. Jawa Barat Rapat Kerjasama Pelayanan Sosial Dasar pada Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat se Wil.II Prov. Jawa Barat 2 kali 2 kali 175,000,000 84,600,000 90,400,000 93,060,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 11 Pengembangan Wisata Sejarah dan Wisata Ziarah Pilgrimage di Wilayah II Prov. Jawa Barat BKPP II BKPP II Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 90 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Obyek Wisata Sejarah dan Wisata Ziarah Pilgrimage di Wilayah II Prov. Jawa Barat. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Obyek Wisata Sejarah dan Wisata Ziarah Pilgrimage di Wilayah II Prov. Jawa Barat. 1 kali 1 kali 300,000,000 122,700,000 177,300,000 134,970,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 12 Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 70 Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat 1 tahun 1 tahun 225,000,000 147,020,000 77,980,000 161,722,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 13 Pengembangan Industri Manufaktur TKW-21 BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 70 Pengembangan Industri Manufaktur TKW- 21 Pengembangan Industri Manufaktur TKW- 21 2 kali 2 kali 200,000,000 106,038,000 93,962,000 116,641,800 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 14 Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah TKW-22 BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 70 Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan industri keramik dan gerabah Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan industri keramik dan gerabah 1 kali 1 kali 120,000,000 83,660,000 36,340,000 92,026,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 15 Rapat Ketahanan Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95 Terlaksananya rapat koordinasi wilayah ketahanan pangan di wilayah II Provinsi Jawa Barat Terlaksananya rapat koordinasi wilayah ketahanan pangan di wilayah II Provinsi Jawa Barat 1 kali 1 kali 89,700,000 44,386,000 45,314,000 48,824,600 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 16 Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar dan Air Payau TKW-23 BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahSKPD Provinsi Jawa Barat 95 Pengembangan budidaya air tawar dan air payau Pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal Pengembangan budidaya air tawar dan air payau Pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal 1 kali 1 kali 90,000,000 96,186,000 6,186,000 105,804,600 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 17 Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Terlaksananya Rapat koordinasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Terlaksananya Rapat koordinasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif 1 kali 1 kali 100,000,000 44,386,000 55,614,000 48,824,600 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 18 Pengendalian Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur di Wilayah II Prov. Jabar BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Terlaksananya rapat koordinasi tematik pengembangan industri manufaktur Terlaksananya rapat koordinasi tematik pengembangan industri manufaktur 1 kali 1 kali 100,000,000 47,500,000 52,500,000 52,250,000 Sedang Berjalan BKPP II Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 9 10 Jenis dan kegiatan 5 8 perubahan Setelah perubahan Uraian Target Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi penanggung jawab 1 6 29 19 Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan KabKota 70 Terselenggaranya Rapat Pra Musrenbang Terselenggaranya Rapat Pra Musrenbang 1 kali 1 kali 275,000,000 250,000,000 25,000,000 275,000,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 20 Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab.Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Tercapainya Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab.Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat Tercapainya Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab.Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat 5 kab.kota 5 kab.kota 100,000,000 47,500,000 52,500,000 52,250,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 21 Koordinasi dalam rangka pembangunan Pelabuhan Cilamaya BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Rapat Koordinasi dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Cilamaya 1 kali 100,000,000 100,000,000 - BKPP II 1 6 29 22 Pemantauan Persampahan di Kab.Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Terlaksananya kerjasama tentang pemanfaatan persampahan antar KabupatenKot a di Wilayah II dengan Pemerintah Prov. Jabar 95 Terselenggaranya Pemantauan persampahan di KabupatenKota Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Pemantauan tentang perbandingan pengelolaan dan pengolahan persampahan Terselenggaranya Pemantauan persampahan di KabupatenKota Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Pemantauan 1tentang perbandingan pengelolaan dan pengolahan persampahan 1 kali 1 kali 80,000,000 95,000,000 15,000,000 104,500,000 Sedang Berjalan 1 6 29 23 Pengendalian dan Monev Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah II Prov. Jabar BKPP II BKPP II Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, pusat dan Kab.KotaBida ng Lingkungan Hidup 95 Terselenggaranya Rapat Pengendalian dan Monev Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup dan DAS di Wilayah II Terselenggaranya Rapat Pengendalian dan Monev Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup dan DAS di Wilayah II 5 kab.kota 5 kab.kota 150,000,000 47,500,000 102,500,000 52,250,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 24 Pemantauan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai DAS di KabupatenKota Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi 95 Terselenggaranya Pemantauan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Daerah Aliran Sungai DAS di KabupatenKota Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Pemantauan dan Pemanfaatan Daerah Aliran Daerah Aliran Sungai DAS di KabupatenKota Wilayah II Provinsi Jawa Barat 1 kali 1 kali 100,000,000 38,000,000 62,000,000 41,800,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 25 Koordinasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR BKPP II BKPP II Implementasi Tematik Kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Terselenggaranya Rapat Fasilitasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR Terselenggaranya Rapat Fasilitasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR 1 kali 1 kali 120,000,000 47,500,000 72,500,000 52,250,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 26 Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II BKPP II BKPP II Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan 85 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II Tahun 2016 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II Tahun 2016 2 kali 2 kali 142,650,000 98,850,000 43,800,000 108,735,000 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 27 Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Terlaksanannya rapat koordinasi Terlaksanannya rapat koordinasi 1 kali 1 kali 100,000,000 44,386,000 55,614,000 48,824,600 Sedang Berjalan BKPP II Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 9 10 Jenis dan kegiatan 5 8 perubahan Setelah perubahan Uraian Target Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi penanggung jawab 1 6 29 28 Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayah Provinsi Pengembangan Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal TKW-23 BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayah Provinsi Pengembangan Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal TKW-23 Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayah Provinsi Pengembangan Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal TKW-23 1 kali 1 kali 90,000,000 44,386,000 45,614,000 48,824,600 Sedang Berjalan BKPP II 1 6 29 29 Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Pengembangan Industri Perberasan TKW-23 BKPP II BKPP II Implementasi tematik kewilayahan SKPD Provinsi Jawa Barat 95 Pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal Pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal 1 kali 1 kali 100,000,000 44,386,000 55,614,000 48,824,600 Sedang Berjalan BKPP II

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur - - BKPP II 1 20 58 30 Peningkatan Kemampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP II BKPP II Prosentase Aparatur yang kompeten dan berkualitas 95 Penyertaan Pegawai dalam Kegiatan Pendidikan dan Latihan, Seminar, Kursus, Sosialisasi Penyertaan Pegawai dalam Kegiatan Pendidikan dan Latihan, Seminar, Kursus, Sosialisasi 20 orangkeg 20 orangkeg 125,000,000 112,250,000 12,750,000 123,475,000 Sedang Berjalan

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - - BKPP II 1 20 59 31 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP II BKPP II Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 60 Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 12 bulan 12 bulan 450,000,000 225,170,000 224,830,000 247,687,000 Sedang Berjalan

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - BKPP II 1 20 60 32 Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air Kantor BKPP Wiilayah II BKPP II BKPP II Prosentase unit kerja BKPP II yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 1,600,000,000 1,667,610,000 67,610,000 1,834,371,000 Sedang Berjalan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 125 buah - - BKPP II

1 20

61 33 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat BKPP II BKPP II Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 25 paket 29 paket 800,000,000 339,791,875 460,208,125 373,771,063

1 20

61 34 Rehabilitasi Mes Pegawai BKPP II BKPP II Rehabilitasi Mess Pegawai Rehabilitasi Mess Pegawai 1 paket 1 paket 500,000,000 225,800,000 274,200,000 248,380,000 Sedang Berjalan 1 20 61 35 Pembangunan Musholla dan Pembangunan Gedung Record Arsip BKPP II BKPP II Pembangunan lanjutan mushola dan rehabilitasi lanjutan ruang record arsip Pembangunan lanjutan mushola dan rehabilitasi lanjutan ruang record arsip 2 paket 2 paket 425,000,000 396,200,000 28,800,000 435,820,000 Sedang Berjalan BKPP II

1 20

61 36 Perencanaan penataan Akustik Gedong Sigrong dan Taman BKPP Wilayah II 70,000,000 70,000,000 77,000,000 Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 9 10 Jenis dan kegiatan 5 8 perubahan Setelah perubahan Uraian Target Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi penanggung jawab

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 250 unit - - BKPP II

1 20

62 37 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BKPP Wilayah II Termasuk dalam Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman Serta Pagar BKPP II BKPP II Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 13 paket 13 paket 1,250,000,000 1,325,627,988 75,627,988 1,458,190,787 Sedang Berjalan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Kesesuaian Pelaporan capaian kinerja dengan rencana 100 - - BKPP II

1 20

66 38 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP II BKPP II Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran, dokumen laporan capaian kinerja serta penggandaan dokumen laporan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran, dokumen laporan capaian kinerja serta penggandaan dokumen laporan keuangan 24 dokumen 24 dokumen 150,000,000 218,504,000 68,504,000 240,354,400 Sedang Berjalan 1 24 Statistik - - 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan datainformasi statistik daerah 80 - - BKPP II 1 24 79 39 Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II BKPP II BKPP II Pembaruanupdat ing data pembangunan jawa barat wilayah II Pembaruanupdat ing data pembangunan jawa barat wilayah II 1 paket 1 paket 195,000,000 80,414,000 114,586,000 88,455,400 Sedang Berjalan BKPP II 9,638,350,000 6,992,244,863 2,646,105,137 7,691,469,349 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan 1 6 28 1 Kegiatan Kerjasama antar Daerah di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terwujudnya kerjasama antar Daerah 100 Terselenggaranya koordinasi kerjasama antar daerah di Wilayah III Terselenggaranya koordinasi kerjasama antar daerah di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 2 Kegiatan Pagelaran Seni Budaya KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tingkat kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi 70 Sinergi kewilayahan dan Lintas Daerah Sinergi kewilayahan dan Lintas Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 313,340,000 190,000,000 123,340,000 209,000,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 3 Kegiatan Monev Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Pilgrimage dan Ekowisata TKW 3-4 KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tingkat kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi 70 Sinergi kewilayahan dan Lintas Daerah Sinergi kewilayahan dan Lintas Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 225,240,000 76,000,000 149,240,000 83,600,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 4 Kegiatan Monev Penanggulangan HIV AIDS, Narkoba, dan Seks Bebas Se Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tingkat kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi 80 Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota 1 Dok Laporan 1 Dok Laporan 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 5 Kegiatan Monev PNFI Se Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tingkat kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi 80 Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 6 Kegiatan Monev Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal PMU 12 Tahun di Wilayah III Provinsi Jawa Barat KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tingkat kesesuaian antara Perencanaan dan Implementasi 80 Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota Terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabKota 1 Dok Laporan 1 Dok Laporan 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 7 Kegiatan Monev Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya TKW-35 KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya percepatan pengembangan Metropolitan Cirebon Raya TKW-3.5 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam pengembangan Metropolitan Cirebon Raya TKW-3.5 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam pengembangan Metropolitan Cirebon Raya TKW-3.5 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 8 Kegiatan Menyelenggarakan Pra Musrenbang di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran di Wilayah III 90 Tersusunnya dokumen usulan kegiatan yang dibiayai APBD Prov.Jawa Barat Tersusunnya dokumen usulan kegiatan yang dibiayai APBD Prov.Jawa Barat 5 KabKota 5 KabKota 230,000,000 171,000,000 59,000,000 188,100,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 9 Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran di Wilayah III 90 Tercapainya sinergitas laporan hasil evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan tematik kewilayahan di Wilayah III Tercapainya sinergitas laporan hasil evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan tematik kewilayahan di Wilayah III 5 KabKota 5 KabKota 100,000,000 66,500,000 33,500,000 73,150,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 10 Kegiatan Monev dalam rangka mendukung Konservasi Kebun Raya KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya konservasi Kebun Raya 75 Tercapainya peningkatan perkembangan pembangunan kebun raya Tercapainya peningkatan perkembangan pembangunan kebun raya 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III Jenis program dan kegiatan Prangkat Daerah penanggung jawab Sebelum perubahan Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Uraian Target Sesudah perubahan Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9 10 Uraian Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan Sasaran daerah Lokasi perubahan Target ProgramKegiatan Prioritas A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 1 6 29 11 Kegiatan Monitoring Dampak Lingkungan akibat Pembangunan Bendungan Wilayah III Wilayah III Meningkatnya capaian pengelolaan dampak lingkungan akibat pembangunan bendungan 75 Tercapainya sinergitas dalam rangka pengelolaan dampak lingkungan akibat pembangunan bendungan Tercapainya sinergitas dalam rangka pengelolaan dampak lingkungan akibat pembangunan bendungan 5 KabKota 5 KabKota 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 12 Kegiatan Monev Dampak Lingkungan akibat Limbah Industri Lintas Daerah KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh industri 75 Tercapainya sinergitas pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Tercapainya sinergitas pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas daerah 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 66,500,000 83,500,000 73,150,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 13 Kegiatan Monev Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Cibening Ayu Wilayah III Wilayah III Meningkatnya kerjasama antara stakeholder terkait dalam penyediaan Air Minum SPAM di Wilayah III 75 Tercapainya sinergitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Wilayah III Tercapainya sinergitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Wilayah III 5 KabKota 5 KabKota 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 14 Kegiatan Monev Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan JalanJembatan KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terwujudnya kemantapan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat 80 Tercapainya sinergitas data dan informasi kondisi jalan dan jembatan yang dibiayai oleh APBD Pro.Jabar Tercapainya sinergitas data dan informasi kondisi jalan dan jembatan yang dibiayai oleh APBD Pro.Jabar 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 15 Kegiatan Monev Persiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Hari Raya Idul Fitri 1437 H KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana penunjang menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Wil III 80 Tersusunnya persiapan sarana dan prasarana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Wilayah III Tersusunnya persiapan sarana dan prasarana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 125,000,000 57,000,000 68,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 16 Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Batik di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tersedianya model-model perdagangan industrialisasi batik 70 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan industrialisasi batik di Wil. III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan industrialisasi batik di Wil. III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 17 Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Mangga Gedong Gincu di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya industrialisasi mangga gedong gincu di Wilayah III 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan industrialisasi mangga gedong gincu di Wilayah III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan industrialisasi mangga gedong gincu di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 18 Kegiatan Peningkatan Industri Rotan di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya produktivitas industri rotan di Wilayah III 50 Meningkatnya produktivitas industri rotan di Wilayah III Meningkatnya produktivitas industri rotan di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 19 Kegiatan Peningkatan Sistem Perdagangan Komoditi Beras di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tersedianya model-model perdagangan komoditi beras 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan sistem perdagangan komoditi beras di Wilayah III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan sistem perdagangan komoditi beras di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan Sasaran daerah Lokasi perubahan Target ProgramKegiatan Prioritas A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10 1 6 29 20 Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Makanan Olahan di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya industrialisasi makanan olahan di Wilayah III 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam perencanaan peningkatan industrialisasi makanan olahan di Wilayah III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam perencanaan peningkatan industrialisasi makanan olahan di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 21 Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Perikanan di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Meningkatnya industrialisasi perikanan di Wilayah III 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam perencanaan peningkatan industrialisasi perikanan di Wilayah III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam perencanaan peningkatan industrialisasi perikanan di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 6 29 22 Kegiatan Peningkatan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Tersedianya model-model perdagangan palawija 50 Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan sistem perdagangan palawija di Wilayah III Tercapainya sinergitas antar KabKota dalam peningkatan sistem perdagangan palawija di Wilayah III 5 KabKota 6 KabKota 100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 23 Kegiatan Penegasan Batas Desa di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terwujudnya penegasan batas desa di Wilayah III 100 Terselenggaranya koordinasi penegasan batas desa di Wilayah III Terselenggaranya koordinasi penegasan batas desa di Wilayah III 1 Laporan 2 Laporan 75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1 20 59 24 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPP Wil III BKPP Wil III Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 56 Pegawai Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah 100 100 405,300,000 290,300,000 115,000,000 319,330,000 Sedang berjalan BKPP Wil III

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 25 Kegiatan Administrasi Perkantoran BKPP Wil III BKPP Wil III BKPP Wil III Prosentase unit kerja BKPP Wil III yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 12 Bulan Penyediaan Jasa telepon, listrik, air, gas, internet, ATK, materai perangko, surat kabarmajalah, barang cetak dan penggandaan, terlaksananya koordinasi kewilayahan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan , perekonomian, pembangunan daerah dan kesos di Wil III, terpenuhinya honorarium tenaga teknis non PNS dan tenaga pengemudi Penyediaan Jasa telepon, listrik, air, gas, internet, ATK, materai perangko, surat kabarmajalah, barang cetak dan penggandaan, terlaksananya koordinasi kewilayahan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan , perekonomian, pembangunan daerah dan kesos di Wil III, terpenuhinya honorarium tenaga teknis non PNS dan tenaga pengemudi 12 bulan 12 bulan 2,372,250,000 1,749,700,000 622,550,000 1,924,670,000 Sedang berjalan BKPP Wil III

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan Sasaran daerah Lokasi perubahan Target ProgramKegiatan Prioritas A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10

1 20

62 26 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wil III BKPP Wil III Terpeliharanya sarana prasarana operasional OPD 12 Bulan Terselenggaranya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor, pemeliharaan rutinberkala kendaraan operasional dan pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor, pemeliharaan rutinberkala kendaraan operasional dan pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 1,135,400,000 802,350,000 333,050,000 882,585,000 Sedang berjalan BKPP Wil III

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 27 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Penunjang Alat Perlengkapan Kantor APK BKPP Wil III BKPP Wil III Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar 100 Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pengawasan, perbaikan rumah dinas pegawai, perbaikan jaringan listrik taman, perbaikan kanstin marka jalan, penataan taman depan kantor, perbaikan garasi mobil, perbaikan atap dan plafond gedung negara, perbaikan lanjutan Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pengawasan, perbaikan rumah dinas pegawai, perbaikan jaringan listrik taman, perbaikan kanstin marka jalan, penataan taman depan kantor, perbaikan garasi mobil, perbaikan atap dan plafond gedung negara, perbaikan lanjutan 100 1,000,000,000 947,546,875 52,453,125 1,042,301,563 Sedang berjalan BKPP Wil III jalan akses samping kandang rusa tutul, pemasangan paving blok hal. gudangdan rumah dinas BKPPW III,perbaikan kandang burung, pembelian Laptop, Printer, Modem jalan akses samping kandang rusa tutul, pemasangan paving blok hal. gudang dan rumah dinas BKPPW III, perbaikan kandang burung, pembelian Laptop, Printer, Modem, Scaner, Desktop All in one, perlengkapan isi rumah dinas jabatan, Grodyn, Karpet

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1 20 65 28 Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD KabKota di Wilayah III BKPP Wil III BKPP Wil III Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah III 100 Terselenggaranya koordinasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD KabKota Se Wilayah III Terselenggaranya koordinasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD KabKota Se Wilayah III 1 Kegiatan 2 Kegiatan 150,000,000 66,500,000 83,500,000 73,150,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 20

65 29 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di BKPP Wilayah III Provinsi Jawa Barat BKPP Wil III BKPP Wil III Terwujudnya laporan keuangan yang mutakhir 100 Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang optimal di BKPP Wilayah III Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang optimal di BKPP Wilayah III 12 buah laporan 13 buah laporan - 95,792,000 95,792,000 105,371,200 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 kegiatan Prangkat jawab Sebelum perubahan Sasaran daerah Lokasi perubahan Target ProgramKegiatan Prioritas A Sesudah perubahan C Jumlah C-A 1 5 8 9 10

1 20

66 30 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah BKPP Wilayah III BKPP Wil III BKPP Wil III Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat, dan berbasis IT 12 Dokume n Tersedianya dokumen RKADPA 2017, RKADPA Pergeseran 2016, RKADPA Perubahan 2016, Renka, RKT, Lakip OPD, Laporan Keuangan dan Inventarisasi aset BKPP Wilayah III Tersedianya dokumen RKADPA 2017, RKADPA Pergeseran 2016, RKADPA Perubahan 2016, Renka, RKT, Lakip OPD, Laporan Keuangan dan Inventarisasi aset BKPP Wilayah III 12 Dokumen 13 Dokumen 295,080,000 159,162,000 135,918,000 175,078,200 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 20

67 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 1 20 67 31 Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FORKOPIMDA Se Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terjalinnya silaturahmi antar FORKOPIMDA 100 Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FORKOPIMDA Se Wilayah III Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FORKOPIMDA Se Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 61,750,000 13,250,000 67,925,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III

1 21

Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 21 69 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

1 21

69 32 Kegiatan Kinerja Kepala Desa di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Kepala Desa di Wilayah III 100 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Kepala Desa di Wilayah III Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Kepala Desa di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 1 21 69 33 Kegiatan Peningkatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah III KabKota Se Wil III KabKota Se Wil III Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Badan Permusyawarat an Desa BPD di Wilayah III 100 Terselenggaranya koordinasi peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa BPD di Wilayah III Terselenggaranya koordinasi peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa BPD di Wilayah III 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000 Sedang Berjalan BKPP Wil III 8,376,610,000 5,916,350,875 2,460,259,125 6,507,985,963 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib 1 6 Perencanaan Permbangunan 1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan 1 6 28 1 Koordinasi Kerjasama Kadin di Wilayah IV dengan Kadin Kalimantan Timur Wilayah IV Wilayah IV Nilai Investasi PMA + PMDN di Jawa Barat 5 Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Kadin di Wilayah IV dengan Kadin Kalimantan Timur 7 kali 100,000,000 - 100,000,000 - 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - - 1 6 29 2 Advisor Inovasi Pembangunan Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tersusunnya Dokumen Advisor Pembangunan Bakorpembang Wilayah IV 100 Terlaksananya Fasilitasi Advisor Pembangunan Bakorpembang Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Advisor Pembangunan Bakorpembang Wilayah IV 100 100 250,000,000 66,000,000 184,000,000 72,600,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 3 Sinergitas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Kesepahaman dan Sinergitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Wilayah IV 85 Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Wilayah IV Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Wilayah IV 85 100 175,000,000 106,875,000 68,125,000 117,562,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 4 Koordinasi, Monitoring dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a 85 Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah IV 85 150,000,000 - 150,000,000 - 1 6 29 5 Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru DOB di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terciptanya Peningkatan Pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat di Daerah Otonom Baru 85 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Daerah Otonom Baru Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Daerah Otonom Baru 85 100 150,000,000 42,750,000 107,250,000 47,025,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 6 Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Kesepahaman dalam Sinergitas Forum Pimpinan Daerah 85 Terlaksananya Monitoring Forum Pimpinan Daerah di Wilayah IV Terlaksananya Monitoring Forum Pimpinan Daerah di Wilayah IV 85 100 220,000,000 128,250,000 91,750,000 141,075,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 7 Sinergitas dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Sinergitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum di Wilayah IV 85 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV 85 100 400,000,000 256,500,000 143,500,000 282,150,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 8 Sinergitas dan Monitoring Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Kesepahaman dalam Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah IV 85 Terlaksananya Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah IV Terlaksananya Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah IV 85 100 150,000,000 42,750,000 107,250,000 47,025,000 Lanjutan BKPPW-IV Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Uraian Target Uraian Target Setelah Perubahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan 1 6 29 9 Forum Komunikasi BKPP se Jawa Barat Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Kesepahaman antara aparatur BKPP Se-Jawa Barat Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi BKPP 85 Terlaksananya Forum Komunikasi BKPP Se-Jawa Barat Terlaksananya Forum Komunikasi BKPP Se-Jawa Barat 85 100 150,000,000 128,250,000 21,750,000 141,075,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 10 Sinergitas Pembangunan Bidang Pemerintahan antar KabKotadan Daerah Jabar-Jateng Wilayah IV Wilayah IV Tidak Terjadinya Ketimpangan dalam Pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng 85 Terlaksananya Sinergitas Pembangunan Bidang Pemerintahan di Daerah Jabar- Jateng Terlaksananya Sinergitas Pembangunan Bidang Pemerintahan di Daerah Jabar- Jateng 85 100 175,000,000 128,250,000 46,750,000 141,075,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 11 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Agama Wilayah IV Wilayah IV Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kerukunan Umat beragama 100 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Agama melalui Dakwah dan Tarawih Keliling di Wilayah IV Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Agama melalui Dakwah dan Tarawih Keliling di Wilayah IV 100 100 100,000,000 64,125,000 35,875,000 70,537,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 12 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Wilayah IV Wilayah IV Kesepakatan Pembangunan Kesehatan di Wilayah IV 90 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Wilayah IV Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Wilayah IV 90 100 100,000,000 64,125,000 35,875,000 70,537,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 13 Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu Jatinangor Wilayah IV Wilayah IV Dokumen hasil penelitian dan terkoordinasiny a perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan pendidikan 90 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset terpadu Jatinangor Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset terpadu Jatinangor 90 100 100,000,000 64,125,000 35,875,000 70,537,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 14 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Wilayah IV Wilayah IV Kesepakatan Penanganan Bencana di Wilayah IV 100 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana di Wilayah IV Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana di Wilayah IV 100 100 100,000,000 64,125,000 35,875,000 70,537,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 15 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Anak di Wilayah IV 100 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 100 100,000,000 64,125,000 35,875,000 70,537,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 16 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Seni Tradisional Wilayah IV Wilayah IV Kesepakatan Pembangunan dan Pengembangan Budaya Seni Tradisional di Wilayah IV 90 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Budaya Seni Tradisional Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Budaya Seni Tradisional 90 100 250,000,000 213,750,000 36,250,000 235,125,000 Lanjutan BKPPW-IV Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan 1 6 29 17 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga Wilayah IV Wilayah IV Terlaksananya peran pemuda dalam pembangunan olahraga di Wilayah IV 90 Terlaksananya Rapat Koordinasi Peranan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga Terlaksananya Rapat Koordinasi Peranan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga 90 100 100,000,000 85,500,000 14,500,000 94,050,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 18 Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Kesepakatan Pembangunan Masalah Sosial di Wilayah IV 100 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial di Wilayah IV Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial di Wilayah IV 100 100 300,000,000 171,000,000 129,000,000 188,100,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 19 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Wilayah IV Wilayah IV Kesepakatan Pembangunan Pendidikan di Wilayah IV 90 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan di Wilayah IV Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan di Wilayah IV 90 100 250,000,000 128,250,000 121,750,000 141,075,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 20 Sinergitas Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan KabKota se Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Meningkatnya proses Pembangunan Berbasis Tematik Kewilayahan di Wilayah IV 70 Terlaksananya Sinergitas Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan KabupatenKota se-Wilayah IV Terlaksananya Sinergitas Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan KabupatenKota se-Wilayah IV 70 100 250,000,000 262,690,000 12,690,000 288,959,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 21 Mengembangkan Industri Kreatif di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Meningkatnya Pengembangan Industri Kreatif dan Produk Lokal di Wilayah IV 95 Terlaksananya Fasilitasi Pameran Industri Kreatif dan Produk Lokal di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Pameran Industri Kreatif dan Produk Lokal di Wilayah IV 95 100 475,000,000 555,750,000 80,750,000 611,325,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 22 Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan Hutan Negara, Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan Hutan Negara, Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Wilayah IV 6 kali 75,000,000 - 75,000,000 - 1 6 29 23 Koordinasi dan Evaluasi Musim Tanam Padi di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya Evaluasi Musim Tanam Padi di Wilayah IV 4 kali 75,000,000 - 75,000,000 - 1 6 29 24 Monitoring harga pasar menjelang bulan puasa, lebaran dan tahun baru di kabkota se wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah 80 Terpantaunya harga pasar 6 kali 100,000,000 - 100,000,000 - 1 6 29 25 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan revitalisasi pasar tradisional Kab.Kota di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan revitalisasi pasar tradisional Kab.Kota di Wilayah IV 6 kali 100,000,000 - 100,000,000 - 1 6 29 26 Koordinasi dan Evaluasi Raskin Triwulan se Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Raskin Triwulan se Wilayah IV 6 kali 100,000,000 - 100,000,000 - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan 1 6 29 27 Monitoring dan Sinergitas Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru growth centre Pangandaran TKW-45a Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Sinergi Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dalam rangka Pertumbuhn Kawasan Baru growth centre Pangandaran, Pelaksanaan FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dalam rangka Pertumbuhn Kawasan Baru growth centre Pangandaran, Pelaksanaan FGD 80 100 310,350,000 102,585,000 207,765,000 112,843,500 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 28 Monitoring dan Sinergitas Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru growth centre Rancabuaya TKW-45b Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pemerintah Provinsi dengan Pusat dan KabupatenKot a 80 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dalam rangka Pertumbuhn Kawasan Baru growth centre Rancabuaya, Pelaksanaan FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Pendukungan Infrastruktur dalam rangka Pertumbuhn Kawasan Baru growth centre Rancabuaya, Pelaksanaan FGD 80 100 310,350,000 85,500,000 224,850,000 94,050,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 29 Pelaksanaan Pra Musrenbang di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Sinergi Perencanaan Program dan Kegiatan Provinsi dan KabupatenKot a Tahun 2017 80 Terlaksananya Pra Musrenbang Wilayah IV Wilayah Timur dan Wilayah Barat Terlaksananya Pra Musrenbang Wilayah IV Wilayah Timur dan Wilayah Barat 80 100 332,500,000 270,000,000 62,500,000 297,000,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 30 Monitoring dan Sinergitas Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Lainnya di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Meningkatnya tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi dan KabKota 80 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV, Terlaksananya FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV, Terlaksananya FGD 80 100 100,000,000 74,556,000 25,444,000 82,011,600 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 31 Keterpaduan Perencanaan Kerjasama Pembangunan di Perbatasan antar KabupatenKota di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Perbatasan KabKota, Provinsi dengan KabKota 80 Terlaksananya Rapat Koordinasi Kerjasama Pembangunan di Perbatasan antar KabKota di Wilayah IV, Terlaksananya FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi Kerjasama Pembangunan di Perbatasan antar KabKota di Wilayah IV, Terlaksananya FGD 80 100 100,000,000 71,512,200 28,487,800 78,663,420 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 32 Sinergitas Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pusat Pertumbuhan di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tata Ruang di Wilayah Pusat Pertumbuhan di Wilayah IV 70 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pusat Pertumbuhan di Wilayah IV, Terlaksananya FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pusat Pertumbuhan di Wilayah IV, Terlaksananya FGD 70 100 100,000,000 71,512,200 28,487,800 78,663,420 Lanjutan BKPPW-IV 1 6 29 33 Sinkronisasi dan Sosialisasi Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dengan para Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Kawasan di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kawasan Perumahan di Wilayah IV 70 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dengan para pelaku Pembangunan dan Pengembangan Kawasan di Wilayah IV, Terlaksananya FGD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dengan para pelaku Pembangunan dan Pengembangan Kawasan di Wilayah IV, Terlaksananya FGD 70 100 100,000,000 71,512,200 28,487,800 78,663,420 Lanjutan BKPPW-IV Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan 1 6 29 34 Telaahan Strategi Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dengan Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur antar Pemerintah Provinsidengan KabupatenKot a 70 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembagan Infrastruktur dengan Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV, Terlaksananya Telaahan Strategi Konektivitas Pengembangan Infrastruktur dengan Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembagan Infrastruktur dengan Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV, Terlaksananya Telaahan Strategi Konektivitas Pengembangan Infrastruktur dengan Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV 70 100 150,000,000 96,957,000 53,043,000 106,652,700 Lanjutan BKPPW-IV

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - - 1 20 59 35 Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bakorpembang Wilayah IV 95 Terpenuhinya Honorarium Pengadaan Barjas, Terpenuhinya Uang Saku Diklat Pim III dan IV, Terlaksananya Pembinaan Rohani, Terlaksananya Pembinaan Kesenian, Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Terpenuhinya Belanja Sepatu Olahraga dan Training Lengkap, Terpenuhinya Jasa Instruktur, Terlaksananya Pembinaan Etos Kerja dan Jiwa Terpenuhinya Honorarium Pengadaan Barjas, Terpenuhinya Uang Saku Diklat Pim III dan IV, Terlaksananya Pembinaan Rohani, Terlaksananya Pembinaan Kesenian, Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Terpenuhinya Belanja Sepatu Olahraga dan Training Lengkap, Terpenuhinya Jasa Instruktur, Terlaksananya 95 100 400,000,000 328,200,000 71,800,000 361,020,000 Lanjutan BKPPW-IV Korsa Pegawai, Terpenuhinya Fotocopy, Jilid dll, Terlaksananya Sewa Prasarana Olahraga, Terpenuhinya Belanja Pakaian Linmas, dan PDH Putih Pembinaan Etos Kerja dan Jiwa Korsa Pegawai, Terpenuhinya Fotocopy, Jilid dll, Terlaksananya Sewa Prasarana Olahraga, Terpenuhinya Belanja Pakaian Linmas, dan PDH Putih - -

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan

1 20

60 36 Penyelenggaranan Administrasi Perkantoran Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Bakorpembang Wilayah IV dalam mendukung Tupoksinya 100 Penyediaan ATK, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Materai 6.000 dan 3.000, Belanja bahan dan peralatan kebersihan, Pengisian Tabung Gas,Pembayaran langganan jasa telepon, air ledeng, dan listrik, Belanja Surat KabarMajalah, Belanja Jasa FaximileInternet, Belanja Cetak, Belanja Sewa Tenda, Photo Copy, Makanan dan Penyediaan ATK, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Materai 6.000 dan 3.000, Belanja bahan dan peralatan kebersihan, Pengisian Tabung Gas,Pembayaran langganan jasa telepon, air ledeng, dan listrik, Belanja Surat KabarMajalah, Belanja Jasa FaximileInternet, Belanja Cetak, Belanja Sewa Tenda, Photo Copy, 100 100 2,300,000,000 1,480,900,000 819,100,000 1,628,990,000 Lanjutan BKPPW-IV Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu, Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Provinsi Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu, Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Provinsi - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1 20 61 37 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Revitalisasi BKPPW- IV Wilayah IV Wilayah IV Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100 Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100 100 1,700,000,000 1,886,740,000 186,740,000 2,075,414,000 Lanjutan BKPPW-IV

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1 20 62 38 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara 100 Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara 100 100 1,601,800,000 1,126,425,000 475,375,000 1,239,067,500 Lanjutan BKPPW-IV

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - -

1 20

66 39 Peningkatan Pengelolaan Keuangan BKPPW-IV Wilayah IV Wilayah IV Terlaksananya Pemutakhiran Laporan 100 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SIPKD yang berbasis Aktual Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SIPKD yang berbasis Aktual 100 100 - 90,000,000 90,000,000 99,000,000 Lanjutan BKPPW-IV

1 20

66 40 Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sistem Akuntansi 80 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laopran Keuangan Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laopran Keuangan 80 100 200,000,000 150,000,000 50,000,000 165,000,000 Lanjutan BKPPW-IV 1 24 Statistik - - 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Perubahan Pagu Indikatif Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan 1 24 79 41 Pngembangan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah IV Wilayah IV Wilayah IV Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Wilayah IV 100 Penyediaan data dan informasi Pembangunan Wilayah IV Penyediaan data dan informasi Pembangunan Wilayah IV 100 100 300,000,000 173,100,000 126,900,000 190,410,000 Lanjutan BKPPW-IV 12,500,000,000 8,716,689,600 3,783,310,400 9,588,358,560 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 URUSAN WAJIB 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan Perdikat A 1 6 29 1 Perencanaan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya Forum OPD KabKota dan OPD Prov. Jabar Terlaksananya Forum OPD KabKota dan OPD Prov. Jabar 1kali 1 kali 350,000,000 259,137,500 90,862,500 244,378,000 Sedang Berjalan BKD Fasilitasi Pelaksanaan Pra Musrenbang Fasilitasi Pelaksanaan Pra Musrenbang 4wilayah 4 wilayah Terlaksananya Revisi Renstra BKD Provinsi Terlaksananya Revisi Renstra BKD Provinsi 1kegiatan 1 kegiatan

1 20

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 2 Kegiatan Surveilance ISO BKD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Terpeliharanya ISO BKD Prov. Jabar Terpeliharanya ISO BKD Prov. Jabar 6Layanan 6 Layanan 190,000,000 179,280,000 10,720,000 150,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Jumlah PNS Pemprov yang lulus uji keahlian kompetensi 350 orang

1 20

58 3 Kegiatan Pengangkatan Calon ASN Provinsi Jawa Barat 2016 Jawa Barat Jawa Barat Penerimaan CPNS tahun 2017 Penerimaan CPNS tahun 2017 300orang 300 orang 3,000,000,000 2,449,785,500 550,214,500 2,572,400,000 Sedang Berjalan BKD Uji Kompetensi Uji Kompetensi 300orang 300 orang Tes Kesehatan CPNS Tes Kesehatan CPNS 300orang 300 orang 1 20 58 4 Kegiatan Tata Kelola Calon ASN dan Non ASN 2017 Jawa Barat Jawa Barat Bimtek e-formasi Bimtek e-formasi 178orang 178 orang 1,000,000,000 563,900,000 436,100,000 1,125,425,000 Sedang Berjalan BKD Pengelolaan penataan Non ASN dan Calon ASN Pengelolaan penataan Non ASN dan Calon ASN 779orang 779 orang

1 20

58 5 Pengelolaan PNS dalam Jabatan Struktural Jawa Barat Jawa Barat Pemetaan PNSD dalam jabatan struktural Pemetaan PNSD dalam jabatan struktural 4kali 4 kali 550,000,000 700,010,000 150,010,000 401,250,000 Sedang Berjalan BKD Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN TARGET Sesudah Perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi ProgramOutcome KEGIATANOUTPUT Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Assesment Fit and Proper Test Calon Pejabat Struktural di lingkungan Provinsi Jawa Barat Assesment Fit and Proper Test Calon Pejabat Struktural di lingkungan Provinsi Jawa Barat 2kali 2 kali sosialisasi PP ASN sosialisasi PP ASN 1kali 1 kali sistem aplikasi pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratamaeselon I Prov. Jabar sistem aplikasi pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratamaeselon I Prov. Jabar 1kali 1 kali Seleksi Pejabat AdministrasiEsel on III - 50jabatan 50 jabatan Pemetaan Jabatan Struktural Sesuai PP 18 1 kali

1 20

58 6 SeleksiOpen Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Seleksi terbukaOpen Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat Seleksi terbukaOpen Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat 7kali 7 kali 1,500,000,000 2,473,470,000 973,470,000 3,242,880,000 Sedang Berjalan BKD Pengembangan Sistem Aplikasi JPT 1 paket Peningkatan Wawasan Pelayanan Pengelolaan Jafung 1 paket

1 20

58 7 Pengembangan Jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat FGD Pengembangan Jabatan Struktural FGD Pengembangan Jabatan Struktural 4kali 1 kali 300,000,000 178,650,000 121,350,000 - Sedang Berjalan BKD Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 15orang 15 orang 1 20 58 8 Pengarusutamaan Jabatan Fungsional Jawa Barat Jawa Barat Pemetaan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemetaan PNS dalam Jabatan Fungsional 12bulan 12 bulan 1,100,000,000 721,075,000 378,925,000 935,000,000 Sedang Berjalan BKD Koordinasi kebutuhan diklat dan permasalahan jabatan fungsional Koordinasi kebutuhan diklat dan permasalahan jabatan fungsional 5kali 5 kali Pembinaan jabatan fungsional Pembinaan jabatan fungsional 2kali 2 kali Bimbingan teknis tim penilai angka kredit jabatan fungsional Bimbingan teknis tim penilai angka kredit jabatan fungsional 2kali 2 kali sosialisasi jabatan fungsional sosialisasi jabatan fungsional 4kali 4 kali Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan souvenir jabatan fungsional souvenir jabatan fungsional 1paket 1 paket Layanan SMS masking jabatan fungsional di pemerintah Provinsi Jawa barat Layanan SMS masking jabatan fungsional di pemerintah Provinsi Jawa barat 1tahun 1 tahun

1 20

58 9 Penyiapan Pamong Praja Muda Jawa Barat Jawa Barat PembekalanOrie ntasi Calon CPNS Kemendagri Purna IPDN PembekalanOrie ntasi Calon CPNS Kemendagri Purna IPDN 100orang 100 orang 2,500,000,000 411,275,000 2,088,725,000 550,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

58 10 Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai Pemprov Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Peserta Diklatpim I Peserta Diklatpim I 5orang 5 orang 1,200,000,000 1,359,330,000 159,330,000 1,430,000,000 Sedang Berjalan BKD Peserta Diklatpim II Peserta Diklatpim II 15orang 15 orang Peserta Seleksi Diklatpim Peserta Seleksi Diklatpim 130orang 130 orang Leadership Course Leadership Course 4orang 4 orang

1 20

58 11 Peningkatan Kompetensi Riset Pegawai Pemprov Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Bantuan riset edukasi dan mandiri Bantuan riset edukasi dan mandiri 30orang 30 orang 1,200,000,000 809,720,000 390,280,000 1,650,000,000 Sedang Berjalan BKD Manajemen dan riset edukasi Manajemen dan riset edukasi 1kegiatan 1 kegiatan Riset bantuan riset aplikasi Riset bantuan riset aplikasi 3orang 3 orang Gelar riset Gelar riset 1kegiatan 1 kegiatan 1 20 58 12 Penyiapan 300 Doktor Jawa Barat Jawa Barat Fasilitasi kursus bagi peserta 300 Doktor Fasilitasi kursus bagi peserta 300 Doktor 22orang 22 orang 19,855,250,000 2,347,040,000 17,508,210,000 4,125,000,000 Sedang Berjalan BKD Preliminary research PhDs Programme Preliminary research PhDs Programme 10orang 10 orang 1 20 58 13 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Lanjutan Pegawai Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Bantuan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan PNS Tugas Belajar Bantuan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan PNS Tugas Belajar 1Tahun 1 Tahun 7,500,000,000 6,389,534,707 1,110,465,293 7,700,000,000 Sedang Berjalan BKD Pengelolaan pendidikan lanjutan tugas belajar Pengelolaan pendidikan lanjutan tugas belajar 1kegiatan 1 kegiatan Magang ASN Magang ASN 20orang 20 orang Aplikasi Pencantuman Gelar Pemeliharaan Aplikasi Izin Belajar

1 20

58 14 Konversi Kompetensi Pegawai Pemprov Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Modul MSDM berbasis kinerja Modul MSDM berbasis kinerja 1600modul 1600 modul 3,100,000,000 1,440,230,500 1,659,769,500 2,222,550,000 Sedang Berjalan BKD 1 20 58 15 Penilaian Kinerja Pegawai Pemprov Jawa Barat UU 23 Jawa Barat Jawa Barat Verifikasi Pengukuran Kinerja Verifikasi Pengukuran Kinerja 12bulan 12 bulan 2,766,000,000 1,328,000,000 1,438,000,000 715,000,000 Sedang Berjalan BKD Konsulidasi Kinerja Konsulidasi Kinerja 58OPD 58 OPD Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Pengembangan sistem aplikasi pengukuran kinerja Pengembangan sistem aplikasi pengukuran kinerja 6sistem 6 sistem Dokumen laporan penilaian kinerja pegawai Dokumen laporan penilaian kinerja pegawai 1laporan 1 laporan Verifikasi Kinerja Guru 1 kali 1 20 58 16 Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Umum Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya bimbingan teknis jafung umum tertentu angkatan I Terlaksananya bimbingan teknis jafung umum tertentu angkatan I 75orang 75 orang 450,000,000 300,000,000 150,000,000 880,000,000 Sedang Berjalan BKD Terlaksananya bimbingan teknis jafung umum tertentu angkatan II Terlaksananya bimbingan teknis jafung umum tertentu angkatan II 75orang 75 orang

1 20

58 17 Penataan dan Redistribusi PNSD serta Pelayanan Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian Jawa Barat Jawa Barat Fasilitasi pelayanan perpindahan Fasilitasi pelayanan perpindahan 1200orang 1200 orang 639,750,000 582,230,000 57,520,000 1,320,000,000 Sedang Berjalan BKD Penataan dan redistribusi pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat Penataan dan redistribusi pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat 300OPD 300 OPD Fasilitasi kariskarsu dan karpeg Fasilitasi kariskarsu dan karpeg 600kartu 600 kartu Pengembangan aplikasi perpindahan dan Adm kepegawaian Pengembangan aplikasi perpindahan dan Adm kepegawaian 1Dokumen 1 Dokumen

1 20

58 18 Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Fungsional Umum Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya tata kelola PNSD dalam jabatan fungsional umum Terlaksananya tata kelola PNSD dalam jabatan fungsional umum 58OPD 58 OPD 292,750,000 252,450,000 40,300,000 770,000,000 Sedang Berjalan BKD 1 20 58 19 Penataan Pegawai Negeri Sipil pada Pemekaran KabKota dan Fasilitasi Pembinaan PNS pada Daerah Otonom Baru Jawa Barat Jawa Barat Fasilitasi penataan PNS pada daerah pemekaran KabKota Fasilitasi penataan PNS pada daerah pemekaran KabKota 4000orang 4000 orang 250,000,000 97,680,000 152,320,000 385,000,000 Sedang Berjalan BKD Terlaksananya fasilitasi pembinaan PNS daerah otonom baru Terlaksananya fasilitasi pembinaan PNS daerah otonom baru 15OPD 15 OPD

1 20

58 20 Layanan Perpindahan dalam rangka Penyerahan Urusan Pemerintahan UU 23 Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi Layanan Perpindahan dalam rangka Penyerahan Urusan Pemerintahan UU 23 tahun 2014 Terlaksananya Fasilitasi Layanan Perpindahan dalam rangka Penyerahan Urusan Pemerintahan UU 23 tahun 2014 26000 pegawai 26000 pegawai 512,550,000 555,200,000 42,650,000 220,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

58 21 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Jawa Barat Jawa Barat Ujian Dinas Tahun 2016 Ujian Dinas Tahun 2016 1000orang 1000 orang 400,000,000 397,850,000 2,150,000 550,000,000 Sedang Berjalan BKD Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun 2400orang 2400 orang 1 20 58 22 Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang Tepat Orang, Waktu dan Gaji Jawa Barat Jawa Barat Pemrosesan Keputusan Pensiun Pemrosesan Keputusan Pensiun 450SK 450 SK 1,675,200,000 1,666,380,000 8,820,000 1,760,000,000 Sedang Berjalan BKD Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April 2017 Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April 2017 4100SK 4100 SK Pemosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017 Pemosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017 3800SK 3800 SK Bimtek Kenaikan Pangkat dan Pensiun Bimtek Kenaikan Pangkat dan Pensiun 175orang 175 orang Tes Kesehatan CPNS tahun 2017 Tes Kesehatan CPNS tahun 2017 863orang 863 orang

1 20

58 23 Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat 2017 Jawa Barat Jawa Barat Pemberian SLKS Pemberian SLKS 5000 penghargaan 5000 penghargaan 2,500,000,000 6,924,725,000 4,424,725,000 7,000,000,000 Sedang Berjalan BKD Penghargaan Gubernur untuk pengabdian Penghargaan Gubernur untuk pengabdian 188orang 188 orang PNS teladan PNS teladan 18orang 18 orang 1 20 58 24 Peningkatan Kedudukan dan Peningkatan Disiplin PNS 2017 Jawa Barat Jawa Barat Pembinaan disiplin dan perceraian ke balai- balaiUPTDOPD danatau KabKota lingkungan Pemprov Jabar Pembinaan disiplin dan perceraian ke balai- balaiUPTDOPD danatau KabKota lingkungan Pemprov Jabar 10kali 10 kali 750,000,000 503,380,000 246,620,000 1,320,000,000 Sedang Berjalan BKD Penyelesaian masalah disiplin kedudukan hukum PNS dan proses BAP sengketa kepegawaian Penyelesaian masalah disiplin kedudukan hukum PNS dan proses BAP sengketa kepegawaian 1kali 1 kali Workshop penyelesaian sengketa kepegawaian Workshop penyelesaian sengketa kepegawaian 2paket 2 paket Pembinaan keluarga PNSD Pembinaan keluarga PNSD 2buah 2 buah Sumpah Janji Sumpah Janji 1kegiatan 1 kegiatan

1 20

58 25 Penghargaan Manajemen Kepegawaian BAIK se Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Pemberian Penghargaan bagi Manajemen Kepegawaian BAIK Pemberian Penghargaan bagi Manajemen Kepegawaian BAIK 1kali 1 kali 600,000,000 427,000,000 173,000,000 - Sedang Berjalan BKD 1 20 58 26 Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian 2017 Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya Rakor Bidang Kepegawaian Terlaksananya Rakor Bidang Kepegawaian 1Rakor 27 KabKota 1 Rakor 27 KabKota 350,000,000 247,900,000 102,100,000 550,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

58 27 Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Menggunakan SAPK Jawa Barat Jawa Barat Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100 Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Kenaikan Data dan Pensiun Menggunakan SAPK KabKota dan OPD 200,000,000 200,000,000 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan 1 20 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan yang sesuai peraturan perundang- undangan 65

1 20

59 28 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKD Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Ceramah Keagamaan Ceramah Keagamaan 42kali 42 kali 1,050,000,000 879,500,000 170,500,000 1,650,000,000 Sedang Berjalan BKD Kegiatan Olah Raga di lingkungan BKD Prov Jabar Kegiatan Olah Raga di lingkungan BKD Prov Jabar 4jenis 4 jenis Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BKD Provinsi Jawa Barat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BKD Provinsi Jawa Barat 50orang 50 orang Terciptanya Jiwa Korsa di lingkungan BKD Prov. Jabar Terciptanya Jiwa Korsa di lingkungan BKD Prov. Jabar 150orang 150 orang Pakaian Dinas Harian dan Atribut Pakaian Dinas Harian dan Atribut 300stel 300 stel 1 20 59 29 Kegiatan Peningkatan Layanan Darurat 24 Jam Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Operasional Layanan Darurat 24 Jam Pemerintah Prov. Jabar Operasional Layanan Darurat 24 Jam Pemerintah Prov. Jabar 12bulan 12 bulan 700,000,000 659,372,000 40,628,000 990,000,000 Sedang Berjalan BKD Pembekalan Basic Life Support BLS PNSD Pemerintah Prov. Jabar Pembekalan Basic Life Support BLS PNSD Pemerintah Prov. Jabar 150 orang 1 50 orang Pembekalan peningkatan keterampilan, pengendalian dan penanganan darurat anggota RAN Pembekalan peningkatan keterampilan, pengendalian dan penanganan darurat anggota RAN 160 orang 1 60 orang

1 20

59 30 Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemprov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purna Bhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purna Bhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5kali 60 orang 9 kali 60 orang 2,000,000,000 1,947,500,000 52,500,000 2,750,000,000 Sedang Berjalan BKD Peningkatan Kesejahteraan dan Operasional Pengembangan Seni Budaya Daerah Peningkatan Kesejahteraan dan Operasional Pengembangan Seni Budaya Daerah 11kali 11 kali Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purna Bhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purna Bhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2kali 2 kali

1 20

59 31 Peningkatan Pendidikan Mental Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa PNSD Pemprov Jabar Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa PNSD Pemprov Jabar 1kali 50 orang 1 kali 50 orang 2,150,000,000 1,399,500,000 750,500,000 2,750,000,000 Sedang Berjalan BKD Peningkatan pendidikan mental aparatur Pemprov Jabar Peningkatan pendidikan mental aparatur Pemprov Jabar 36orang 36 orang Pembekalan peningkatan wawasan keagamaan aparatur pemprov Jabar Pembekalan peningkatan wawasan keagamaan aparatur pemprov Jabar 51kali 51 kali

1 20

59 32 Kegiatan Test Kebugaran bagi Aparatur Pemprov Jabar Jawa Barat Jawa Barat Test kebugaran bagi aparatur Pemprov Jabar Test kebugaran bagi aparatur Pemprov Jabar 2kali 50orang 2 kali 50orang 250,000,000 250,000,000 - 550,000,000 Sedang Berjalan BKD Phisical and health rejuvenation bagi aparatur Pemprov Jabar Phisical and health rejuvenation bagi aparatur Pemprov Jabar 2kali 50orang 2 kali 50orang 1 20 59 33 Santunan TewasWafat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Santunan WafatTewas 60orang 0 0 950,000,000 - 950,000,000 - Sedang Berjalan BKD

1 20

59 34 Kegiatan Peningkatan Etos Kerja PNSD Pemrprov Jabar Jawa Barat Jawa Barat Pembekalan quantum Achievement bagi aparatur Pemprov Jabar Pembekalan quantum Achievement bagi aparatur Pemprov Jabar 2orang 50 orang 2 orang 50 orang 500,000,000 250,000,000 250,000,000 1,100,000,000 Sedang Berjalan BKD Pembekalan loyality and trust management bagi aparatur Pemprov Jabar Pembekalan loyality and trust management bagi aparatur Pemprov Jabar 2orang 50 orang 2 orang 50 orang

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Prov. Jabar Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100

1 20

60 35 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat ATK ATK 12bulan 12 bulan 3,100,000,000 2,900,000,000 200,000,000 4,400,000,000 Sedang Berjalan BKD Barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12bulan 12 bulan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Makanan dan minuman Makanan dan minuman 12bulan 12 bulan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas 12bulan 12 bulan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan al : pernagko materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung gas, surat kabar dan majalah, faximili dan internet, belanja paket pengiriman, jasa transaksi keuangan, dokumentasi dan publikasi, serta belanja sewa tv kabel Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan al : pernagko materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengisian tabung gas, surat kabar dan majalah, faximili dan internet, belanja paket pengiriman, jasa transaksi keuangan, dokumentasi dan publikasi, serta belanja sewa tv kabel 12bulan 12 bulan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 90

1 20

61 36 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Dekorasi kantor Dekorasi kantor 1tahun 1 tahun 1,204,350,000 2,562,743,750 1,358,393,750 2,200,000,000 Sedang Berjalan BKD Mesin tik Mesin tik 2buah 2 buah Air Conditioner Air Conditioner 9buah 9 buah Mesin Penghancur Kertas Mesin Penghancur Kertas 5buah 5 buah TV LED TV LED 4buah 4 buah Komputer PC Komputer PC 10buah 10 buah Printer Printer 15buah 15 buah Gordyn Gordyn 1paket 1 paket Alat Studio Alat Studio 2unit 2 unit Alat Permainan Edukatif untuk TAP Alat Permainan Edukatif untuk TAP 1paket 1 paket Scaner Scaner 5buah 5 buah Main server Main server 1set 1 set Lensa Kamera Lensa Kamera 1set 1 set Billboard BKD Billboard BKD 2unit 2 unit Batere Charge Batere Charge 60buah 60 buah Alat Dapur Alat Dapur 1paket 1 paket Troly Troly 2buah 2 buah Mesin Pompa Mesin Pompa 4buah 4 buah Notebook Notebook 3unit 3 unit UPS UPS 10unit 10 unit Microwave Microwave 1unit 1 unit Proyektor besar Proyektor besar 2unit 2 unit Mesin Fax Mesin Fax 1unit 1 unit Buku Buku 6set 6 set Taman dan Trotoar 1 kali Pelaburan 1 kali

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTDUPTB 300 unit Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan

1 20

62 37 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKD Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran BKD Prov. Jabar Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran BKD Prov. Jabar 12bulan 12 bulan 2,856,150,000 3,027,680,293 171,530,293 3,300,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 1

1 20

65 38 Kegiatan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan BKD Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD untuk mempertahankan WTP Pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD untuk mempertahankan WTP 21Dokumen 21 Dokumen 110,000,000 95,096,000 14,904,000 165,000,000 Sedang Berjalan BKD

1 20

65 39 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan BKD Jawa Barat Jawa Barat Sosialisasi administrasi keuangan BKD Sosialisasi administrasi keuangan BKD 1kali 1 kali 100,000,000 100,000,000 121,000,000 Sedang Berjalan BKD Fasilitasi kegiatan keuangan BKD Fasilitasi kegiatan keuangan BKD 12bulan 12 bulan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100

1 20

66 40 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Tersusunya Lakip Tersusunya Lakip 1dokumen 1 dokumen 150,000,000 138,337,000 11,663,000 133,100,000 Sedang Berjalan BKD Tersusunnya LKPJ Tersusunnya LKPJ 1dokumen 1 dokumen Tersusunnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran TA 2017 Tersusunnya Pergeseran dan Perubahan Anggaran TA 2017 2dokumen 2 dokumen Tersusunnya RKA 2017 Tersusunnya RKA 2017 1dokumen 1 dokumen Tersusunnya DPA 2017 Tersusunnya DPA 2017 1dokumen 1 dokumen Tersususnya RENJA Tersususnya RENJA 1dokumen 1 dokumen Tersususnnya Laporan Kinerja BKD dan Sismontep Tersususnnya Laporan Kinerja BKD dan Sismontep 16dokumen 16 dokumen Terlaksananya Monitoring Kegiatan BKD Terlaksananya Monitoring Kegiatan BKD 10bulan 10 bulan 1 24 Statistik 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah Persentase ketersediaan data pembangunan Jawa Barat 85 1 24 79 41 Penataan dan Pengelolaan Data PNSD dan Pengembangan Aplikasi SIMPEG Jawa Barat Jawa Barat Pembuatan dan penyebaran informasi kepegawaian Pembuatan dan penyebaran informasi kepegawaian 3Kegiatan 3 Kegiatan 550,000,000 348,000,000 202,000,000 382,800,000 Sedang Berjalan BKD Pengembangan Aplikasi Simpeg Pengembangan Aplikasi Simpeg 1Paket 1 Paket Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 perubahan RKPD Sesudah perubahan Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target URAIAN Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Rapat kerja dan rekon data Rapat kerja dan rekon data 3Kali 3 Kali Permintaan dan layanan data kepegawaian dan pencetakan DUK Permintaan dan layanan data kepegawaian dan pencetakan DUK 1Paket 1 Paket 1 24 79 42 Pengembangan Aplikasi untuk Integrasi Sistem Secara Elektronik Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Rekon Data Terselenggaranya Rekon Data 1kali 1 kali 400,000,000 300,000,000 100,000,000 400,000,000 Sedang Berjalan BKD 1 24 79 43 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi Prov. Jabar Jawa Barat Jawa Barat Pengembangan sistem absensi terintegrasi Pengembangan sistem absensi terintegrasi 1paket 1 paket 425,000,000 274,875,000 150,125,000 302,362,500 Sedang Berjalan BKD Pengelolaan sistem informasi terintegrasi Pengelolaan sistem informasi terintegrasi 1tahun 1 tahun Peningkatan Kapasitas PetugasPengelola Absensi OPD Peningkatan Kapasitas PetugasPengelola Absensi OPD 135orang 135 orang Pemeliharaan sistem informasi absensi terintegrasi Pemeliharaan sistem informasi absensi terintegrasi 1tahun 1 tahun 1 24 79 44 Pengembangan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Layanan Proses Kepegawaian Jawa Barat Jawa Barat Pemeliharaan dokumen kepegawaian Pemeliharaan dokumen kepegawaian 1paket 1 paket 200,000,000 200,000,000 - 242,000,000 Sedang Berjalan BKD Alih media Alih media 1paket 1 paket 1 24 79 45 Penyiapan Alih JenisStatus Kepegawaian Tenaga Pendidik ke Provinsi Jawa Barat UU No, 23 tahun 2014 Jawa Barat Jawa Barat Pengadaan Perangkat Absensi dan Kelengkapan di sekolah negeri Pengadaan Perangkat Absensi dan Kelengkapan di sekolah negeri 1paket 1 paket 15,576,130,000 7,063,664,500 8,512,465,500 4,000,000,000 Sedang Berjalan BKD 86,903,130,000 55,961,501,750 30,941,628,250 67,255,145,500 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 17 Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 1 Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Diklat Bandung Bandung Jumlah aplikasi TIK dan media informasi komunikasi yang sudah dimanfaatkan 5 jumlah aplikasi yang terbangun jumlah aplikasi yang terbangun 5 aplikasi 5 aplikasi 500,000,000 687,362,000 187,362,000 756,098,200 Sedang Berjalan Bandiklatda 1, 17 53 2 Jumlah Jurnal Inspirasi news Jumlah Jurnal Inspirasi news 2 eksemplar 2 eksemplar 400,000,000 527,000,000 127,000,000 579,700,000 Tersedianya buku Agenda Tersedianya buku Agenda 130 buku 130 buku - - Jumlah informasi kediklatan yang terpublikasi melalui Media Cetak Jumlah informasi kediklatan yang terpublikasi melalui Media Cetak 12 publikasi 12 publikasi - - Jumlah Media Luar Ruang paket bannerbaliho Jumlah Media Luar Ruang paket bannerbaliho 5 banner 5 banner - - Jumlah Film Profile Jumlah Film Profile 200 buah 200 buah - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah - -

1 20

57 3 Implementasi dan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Pemeliharaan Akreditasi Badiklatda Provinsi Jawa Barat Bandung Bandung Jumlah prosedur ISO yang terimplementas i dengan predikat baik 100 Jumlah prosedur ISO keuangan dan program yang terimplementasi dengan predikat baik Jumlah prosedur ISO keuangan dan program yang terimplementasi dengan predikat baik 1 dokumen 1 dokumen - 190,000,000 190,000,000 209,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur - -

1 20

58 4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Internal Badiklatda Bandung Bandung Prosentase unsur Tenaga Kediklatan dan pelayanan kepegawaian yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas 50 orang 50 orang 500,000,000 475,000,000 25,000,000 522,500,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 5 Rapat Koordinasi Pembinaan Program Diklat KabupatenKota Bandung Bandung Prosentase unsur Perencanaan Strategis yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Persentase monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang terealisasi Persentase monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang terealisasi 100 100 250,000,000 228,750,000 21,250,000 251,625,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 6 Pengembangan Sistem Diklat Bandung Bandung Persepsi peserta terhadap kualitas penyelenggaraa n diklat 100 Tersusunnya naskah akademik SOTK Tersusunnya naskah akademik SOTK 1 dokumen 1 dokumen 600,000,000 1,149,748,000 549,748,000 1,264,722,800 Sedang Berjalan Bandiklatda Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah penanggung jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sedang Berjalan Bandiklatda Pengembangan Media Informasi, Komunikasi dan Media Masa di Bidang Kediklatan Bandung Bandung Jumlah aplikasi TIK dan media informasi komunikasi yang sudah dimanfaatkan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Inovasi Proyek Perubahan yang dipamerkan Jumlah Inovasi Proyek Perubahan yang dipamerkan 60 proyek 60 proyek - - Jumlah kurikulum Diklat eks Honorer K2 yang diujicoba Jumlah kurikulum Diklat eks Honorer K2 yang diujicoba 1 dokumen 1 dokumen - -

1 20

58 7 Analisis Kebutuhan Diklat Bandung Bandung Persepsi peserta terhadap kualitas penyelenggaraa n diklat baik Persepsi alumni diklat terhadap kualitas penyelenggaraan diklat Persepsi alumni diklat terhadap kualitas penyelenggaraan diklat 1 dokumen 1 dokumen 300,000,000 305,890,000 5,890,000 336,479,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 8 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Bandung Bandung Tingkat kompetensi aparatur 100 Terselenggaranya Diklat Prajabatan 100 1,600,000,000 - 1,600,000,000 - 1 20 58 9 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Bandung Bandung Tingkat kompetensi aparatur 100 Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan 100 10,800,000,000 - 10,800,000,000 -

1 20

58 10 Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Bandung Bandung Prosentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal memuaskan 98 Jumlah lulusan diklat kepemimpinan dan Prajabatan dengan predikat minimal memuaskan Jumlah lulusan diklat kepemimpinan dan Prajabatan dengan predikat minimal memuaskan 1.058 orang 1.058 orang - 12,914,963,560 12,914,963,560 14,206,459,916 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 11 Diklat Fungsional Bandung Bandung Prosentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal memuaskan 98 Jumlah lulusan Diklat Fungsional dengan predikat minimal memuaskan Jumlah lulusan Diklat Fungsional dengan predikat minimal memuaskan 54 orang 54 orang 1,200,000,000 1,044,350,000 155,650,000 1,148,785,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 12 Diklat Teknis Umum Bandung Bandung Prosentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal memuaskan 98 Jumlah lulusan Diklat Teknis Umum dengan predikat minimal memuaskan Jumlah lulusan Diklat Teknis Umum dengan predikat minimal memuaskan 676 orang 676 orang 1,200,000,000 3,402,572,500 2,202,572,500 3,742,829,750 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 13 Diklat Teknis Substantif Bandung Bandung Prosentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal memuaskan 98 Jumlah lulusan Diklat Teknis Substantif dengan predikat minimal memuaskan Jumlah lulusan Diklat Teknis Substantif dengan predikat minimal memuaskan 176 orang 176 orang 2,000,000,000 1,725,609,500 274,390,500 1,898,170,450 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 14 Diklat Teknis Substantif Softskill Bagi Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bandung Bandung Prosentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal memuaskan 98 Jumlah lulusan Diklat Teknis Softskilldengan predikat minimal memuaskan Jumlah lulusan Diklat Teknis Softskilldengan predikat minimal memuaskan 100 orang 100 orang 1,000,000,000 900,000,000 100,000,000 990,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 15 Rapat Koordinasi Penyusunan Prioritas Diklat Bandung Bandung Kualifikasi Akreditasi Badan Diklat 100 Jumlah dokumen prioritas diklat yang tersusun Jumlah dokumen prioritas diklat yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda 1 20 58 16 Pembuatan data dan informasi Diklat Pusat dan Luar Negeri Bandung Bandung Persepsi peserta terhadap kualitas penyelenggaraa n diklat 100 Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu 300 buku 300 buku 200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 17 Penyelenggaraan Uji KompetensiKeahlian Bandung Bandung Prosentase Capaian terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP 100 Terslenggaranya Uji kompetensiSertifi kasi Pol PP Terslenggaranya Uji kompetensiSertifi kasi Pol PP 90 orang 90 orang 250,000,000 237,500,000 12,500,000 261,250,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

58 18 Rintisan Kerjasama Kediklatan Luar Negeri 319,125,000 319,125,000 351,037,500

1 20

58 19 Sarasehan Alumni 182,000,000 182,000,000 200,200,000

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - - Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan

1 20

59 20 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badiklatda Bandung Bandung Prosentase unsur Tenaga Kediklatan dan pelayanan kepegawaian yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu 100 100 350,000,000 497,500,000 147,500,000 547,250,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1 20

60 21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Bandung Bandung Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu sesuai SOP Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu sesuai SOP 100 100 4,000,000,000 3,600,000,000 400,000,000 3,960,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

61 22 Pengadaan Peralatan Kantor untuk Kampus I dan Kampus II Jawa Barat Jawa Barat Prosentase prasarana dan sarana lembaga sertifikasi profesi yang memadai 100 Jumlah peralatan Kantor Jumlah peralatan Kantor 1 paket 1 paket 1,500,000,000 2,100,000,000 600,000,000 2,310,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 23 Renovasi Gedung Kampus I Bandung Bandung Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Gedung Kampus I yang terenovasi Jumlah Gedung Kampus I yang terenovasi 1 unit 1 unit 2,450,000,000 2,205,000,000 245,000,000 2,425,500,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 24 Pembangunan Fasilitas Eksisting Kampus II Badiklatda di Cipageran Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Fasilitas Eksisting Kampus II Badiklatda Cipageran yang direnovasi Jumlah Fasilitas Eksisting Kampus II Badiklatda Cipageran yang direnovasi 39 rumah 39 rumah 8,160,000,000 7,140,000,000 1,020,000,000 7,854,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 25 Pembangunan Gedung Kelas Tahap III Kampus II Cipageran dan Perlengkapannya Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah pekerjaan pembangunan Ruang kelas tahap III kampus II Cipageran yang terealisasi Jumlah pekerjaan pembangunan Ruang kelas tahap III kampus II Cipageran yang terealisasi 19 pekerjaan 19 pekerjaan 19,000,000,000 12,119,550,000 6,880,450,000 13,331,505,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 26 Penataan Gedung Lembaga Sertifikasi Profesi Cimahi Cimahi Prosentase prasarana dan sarana lembaga sertifikasi profesi yang memadai 20 Jumlah prasarana dan sarana lembaga sertifikasi profesi yang memadai Jumlah prasarana dan sarana lembaga sertifikasi profesi yang memadai 1 unit 1 unit 500,000,000 475,000,000 25,000,000 522,500,000 Sedang Berjalan Bandiklatda Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan

1 20

61 27 Penataan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Laboratorium Komputer dan Bahasa Jumlah Laboratorium Komputer dan Bahasa 1 unit 1 unit 500,000,000 475,000,000 25,000,000 522,500,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 28 Penataan Ruang Microteaching Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Ruang Mikroteaching Jumlah Ruang Mikroteaching 1 unit 1 unit 400,000,000 380,000,000 20,000,000 418,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 29 Pembangunan Dua Gedung Tower Tahap I Untuk Peserta Diklat Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Gedung Twin Tower Tahap I Jumlah Gedung Twin Tower Tahap I 1 unit 1 unit - 47,600,000,000 47,600,000,000 52,360,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 30 Pembangunan Sport Centre Kampus II Badiklatda Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 - 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

61 31 Penyusunan DED dan MK Twin Tower Asrama Kampus II Cipageran Cimahi Cimahi Daya dukung penyelenggaraa n diklat 1 dokume n Terlaksananya Penyusunan DED dan MK Twin Tower Asrama Kampus II Cipageran 100 2,000,000,000 - 2,000,000,000 -

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

62 32 Pemeliharaan Gedung Kampus I Badiklatda Bandung Bandung Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Gedung Kampus I yang terpelihara Jumlah Gedung Kampus I yang terpelihara 1 unit 1 unit 4,500,000,000 4,050,000,000 450,000,000 4,455,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

62 33 Pemeliharaan Gedung Kampus II Badiklatda di Cipageran Cimahi Cimahi Prosentase unsur Fasilitas Diklat, data aset dan pelayanan perkantoran yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Jumlah Gedung Kampus II yang terpelihara Jumlah Gedung Kampus II yang terpelihara 1 unit 1 unit 4,000,000,000 3,600,000,000 400,000,000 3,960,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah - - Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan

1 20

65 34 Pengelolaan Keuangan di Badiklatda Provinsi Jawa Barat Bandung Bandung Prosentase unsur Penjaminan Pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Prosentase terselesaikannya dok laporan keuangan tepat waktu Prosentase terselesaikannya dok laporan keuangan tepat waktu 100 100 - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 1 20 66 35 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD Badiklatda Prov. Jabar Bandung Bandung Prosentase unsur Penjaminan Pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang memenuhi syarat akreditasi A 100 Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan tepat waktu 100 100 200,000,000 200,000,000 - 220,000,000 Sedang Berjalan Bandiklatda 68,560,000,000 110,711,920,560 42,151,920,560 121,783,112,616 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 URUSAN WAJIB 1 17 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 1 Pelayanan Data, Informasi Pembangunan dan Potensi Provinsi Jawa Barat DKI JAKARTA DKI JAKARTA Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi pembangunan jawa barat kepada masyarakat dan stake holder pembangunan 90 1. Buku Profil Potensi Jawa Barat 2. Barang Keperluan Galeri 3. Pengemban gan dan Pemeliharaan Konten Potensi Jawa Barat 1. Buku Profil Potensi Jawa Barat 2. Barang Keperluan Galeri 3. Pengemban gan dan Pemeliharaan Konten Potensi Jawa Barat - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket 205,485,000 152,280,000 53,205,000 1,303,331,000 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20

57 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 20 57 2 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolandi DKI Jakarta dan Sekitarnya DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tingkat koordinasi dalam penyelenggaraa n urusan pemerintahan daerah di DKI Jakarta 100 Pelayanan keprotokola n dan koordinasi urusan pemerintaha n di DKI Jakarta dan sekitarnya -Pelayanan keprotokola n dan koordinasi urusan pemerintaha n di DKI Jakarta dan sekitarnya 12 Bulan 12 Bulan 148,100,000 135,840,000 12,260,000 229,400,000 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

57 3 Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tingkat koordinasi dalam penyelenggaraa n urusan pemerintahan 100 1. Terlaksanan ya Sinergitas Antar lembaga 2. Terlaksanan ya sinergitas MPU 3. Terlaksanan ya sinergitas APPSI 1. Terlaksananya sinergitas antar lembaga 2. Terlaksananya sinergitas MPU 3. Terlaksananya sinergitas APPSI 4. forum sinergitas antar lembaga 1 kegiatan 2. 2 kali 3. 1 kali 1. 1 kegiatan 2. 2 kali 3. 1 kali 4. 1 paket 273,000,000 156,734,550 116,265,450 118,500,000 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1 20 58 4 Peningkatan Kemampuan Aparatur Kantor Perwakilan DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tingkat jumlah aparatur kantor perwakilan yang kompeten dan berkualitas 95 1. Kepesertaan diklatpim 2. Kursuspela tihan bahasa asing 3. Kursuspela tihan Pengadaan barangjasa 4. Kursuspela tihan Penatausah aan keuangan 1. Kepesertaan diklatpim 2. Kursuspelatihan bahasa asing 3. Diklatbimtek barang dan jasa 4. Bimtek keprotokolan 2.00 orang 1.00 tahun 2.00 kali 1.00 kali 1. 1 orang 2. 1 keg 3. 1 kali 4. 1kali 73,530,000 37,620,000 35,910,000 25,350,000 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

58 5 Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa DKI JAKARTA DKI JAKARTA Terbinanya sikap mental aparatur kantor perwakilan yang kompeten dan berkualitas 90 Terlaksanan ya pembinaan sikap mental aparatur Kantor Perwakilan Terlaksananya outbond 1 kali 1 kali 44,125,000 41,918,750 2,206,250

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian Target Uraian Target Sebelum perubahan RKPD A Sesudah perubahan C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9 Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi dan kegiatan Penanggung Jawab perubahan Sesudah perubahan Uraian Target Uraian perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9

1 20

59 6 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur DKI JAKARTA DKI JAKARTA Terpenuhinya kesejahteraan dan kesehatan aparatur yang sesuai dengan standar daerah untuk menunjang profesionalisme 100 1. Pakaian Seragam Dinas 2. Pakaian Seragam Batik Kantor Perwakilan 3. Instruktur senam 1. Pakaian seragam PDH Khakhi 2. Instruktur senam 3. Guru pengajian 4. Training olahraga 5. Seragam PDH Kemeja putih 6. Seragam keprotokolan 7. Batik korpri 25.00 stel 25.00 stel 1 tahun 1. 28 stel 2. 11 bulan 3. 10 bulan 4. 28 stel 5. 28 stel 6. 11 stel 7. 3 stel 125,900,000 109,200,000 16,700,000 94,770,000 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 7 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kantor Perwakilan DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja kantor perwakilan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100 1. Pengadaan ATK 2. Langganan listrik, telepon air, internet, faximili 3. Penyediaan cetak, jilid dan penggandaan 4. Makanan dan minuman pimpinan daerah dan tamu dinas 5. Biaya perjalanan dinas 6. Tenaga pramubakti dan sopir operasional 7. Peralatan dan perlengkapan listrik 8. Akomodasi pimpinan daerah 1. Pengadaan ATK 2. Langganan listrik, telepon air, internet, faximili 3. Penyediaan cetak, jilid dan penggandaan 4. Makanan dan minuman pimpinan daerah dan tamu dinas 5. Biaya perjalanan dinas 6. Tenaga pramubakti dan sopir operasional 7. Peralatan dan perlengkapan listrik 8. Akomodasi pimpinan daerah 1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 1 tahun 6. 2 paket 7. 1 tahun 8. 1 tahun 1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 1 tahun 6. 2 paket 7. 1 tahun 8. 1 tahun 2,228,803,000 2,562,001,000 333,198,000 2,728,201,100 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 8 Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan DKI JAKARTA DKI JAKARTA Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur dan pelayanan kantor sesuai standar daerah 100 1. Pengadaan AC 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan smartphone 4. Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5. Pengadaan TV 6. Pengadaan CCTV 7. Dispenser air minum 8. Tabung filter air 9. Printer 10. Proyektorinfocus 11. Pigura foto 12. Handy talky 13. Papan nama arah 14. Faximili 1. Pengadaan AC 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan smartphone 4. Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5. Pengadaan TV 6. Pengadaan CCTV 7. Dispenser air minum 8. Tabung filter air 9. Printer 10. Proyektorinfocus 11. Pigura foto 12. Handy talky 13. Papan nama arah 14. Faximili 1. 2 unit 2. 2 unit 3. 1 unit 4. 4 unit 5. 1 unit 6. 1 paket 7. 2 unit 8. 1 set 9. 1 unit 10. 1 unit 11. 20 buah 12.. 2 unit 13. 1 paket 14. 1 unit 1. 2 unit 2. 2 unit 3. 1 unit 4. 4 unit 5. 1 unit 6. 1 paket 7. 2 unit 8. 1 set 9. 1 unit 10. 1 unit 11. 20 buah 12.. 2 unit 13. 1 paket 14. 1 unit 276,200,000 169,900,000 106,300,000 917,240,580 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran daerah Lokasi dan kegiatan Penanggung Jawab perubahan Sesudah perubahan Uraian Target Uraian perubahan RKPD A C Jumlah Perubahan C-A 1 5 8 9

1 20

62 9 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor Perwakilan DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 1. Jasa service kendaraan dinas 2. Penyediaan BBM kendaraan dinas 3. Perpanjangan STNK dan pajak kendaraan dinas 4. Jasa keamanan 5. Jasa kebersihan 6. Jasa pemeliharaan gedung 7. Pemeliharaanper baikan peralatan fasilitas kantor 8. Pemeliharaan komputer 1. Jasa service kendaraan dinas 2. Penyediaan BBM kendaraan dinas 3. Perpanjangan STNK dan pajak kendaraan dinas 4. Jasa keamanan 5. Jasa kebersihan 6. Jasa pemeliharaan gedung 7. Pemeliharaanper baikan peralatan fasilitas kantor 8. Pemeliharaan komputer 9. Pengadaan Gazebo Taman 1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 2 paket 7. 1 keg 8. 1 keg 1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 2 paket 7. 1 keg 8. 1 keg 9. 1 Paket 1,324,857,000 1,192,371,200 132,485,800 1,311,608,320 Lanjutan Kantor Perwakilan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kantor Perwakilan Pemerintah DKI JAKARTA DKI JAKARTA Tingkat kesesuaian pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Kantor Perwakilan Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Kantor Perwakilan 1 Paket 1 Paket - 85,200,000 85,200,000 90,000,000 Lanjutan Kantor Perwakilan 4,700,000,000 4,643,065,500 56,934,500 6,818,401,000 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 17 Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya kualitas isi siaran di Jawa Barat 28 KabKo ta 1 17 53 1 Peningkatan Pemahaman Literasi Media Penyiaran Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman Literasi Media Penyiaran Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman Literasi Media Penyiaran 3 kabKota 4 kabKota 265,000,000 218,500,000 46,500,000 240,350,000 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 2 Diseminasi Informasi Melalui Media Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Media Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Media ILM Radio = 123 Spot - Dialog TV = 1 kali - Dialog Radio = 6 kali ILM Radio = 123 Spot - Dialog TV = 1 kali - Dialog Radio = 6 kali 200,000,000 95,000,000 105,000,000 104,500,000 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 3 Gerakan masyarakat Jawa bara Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Gerakan masyarakat Jawa bara Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas Terselenggaranya Gerakan masyarakat Jawa bara Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas 3 kali 3 kali 185,000,000 163,875,008 21,124,992 180,262,509 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 4 Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran 28 KabKota 28 KabKota 250,000,000 300,000,000 50,000,000 330,000,000 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 5 Workshop Lembaga Penyiaran Jawa Barat Jawa Barat Terselenggaranya Workshop Lembaga Penyiaran Terselenggaranya Workshop Lembaga Penyiaran 3 kali 4 kali 190,000,000 123,500,000 66,500,000 135,850,000 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 6 Penganugerahan KPID Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Penganugerahan KPID Jawa Barat Terselenggaranya Penganugerahan KPID Jawa Barat 1 kali 1 kali 350,000,000 305,615,008 44,384,992 336,176,509 Sedang berjalan Set KPID 1 17 53 7 Peningkatan Standarisasi Penyiaran Jawa Barat Jawa Barat Pelayanan Perizinan penyiaran, penyusunan naskah akademik Pelayanan Perizinan penyiaran, penyusunan naskah akademik 100 , 5 kajian 100 , 5 kajian 320,000,000 474,227,480 154,227,480 521,650,228 Sedang berjalan Set KPID

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian -

1 20

59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur 34 orang - 1 20 59 8 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 12 Bulan 12 Bulan 145,000,000 153,650,000 8,650,000 169,015,000 Sedang berjalan Set KPID

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Bandung Kota Bandung Terlaksananya administrasi perkantoran KPID 12 Bulan - 1 20 60 9 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran KPID Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran KPID Jawa Barat Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran KPID Jawa Barat 12 Bulan 12 Bulan 2,550,000,000 2,787,282,620 237,282,620 3,066,010,882 Sedang berjalan Set KPID Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran pembangunan daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Perakiraan Maju Jenis program dan kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 10 Sebelum perubahan RKPD Sesudah perubahan Jumlah Perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas daerah Lokasi kegiatan Perangkat Jawab Sebelum perubahan Sesudah perubahan Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana kantor KPID Provinsi Jawa Barat yang memadai 100 -

1 20

61 10 Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat Terselenggaranya Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 235,000,000 237,500,000 2,500,000 261,250,000 Sedang berjalan Set KPID 1 20 61 11 Pengadaan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Pengadaan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Terselenggaranya Pengadaan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 600,000,000 1,395,366,984 795,366,984 1,534,903,682 Sedang berjalan Set KPID

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor KPID Jawa Barat 12 Bulan -

1 20

62 12 Pemeliharaan sarna dan Prasarana Perkantoran KPID Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Pemeliharaan sarna dan Prasarana Perkantoran KPID Jawa Barat Terselenggaranya Pemeliharaan sarna dan Prasarana Perkantoran KPID Jawa Barat 12 Bulan 12 Bulan 550,000,000 630,000,000 80,000,000 693,000,000 Sedang berjalan Set KPID

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya akurasi pelaporan keuangan 12 bulan - 1 20 65 13 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat KPID Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat KPID Jawa Barat Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat KPID Jawa Barat 12 Bulan 12 Bulan - 94,080,000 94,080,000 103,488,000 Sedang berjalan Set KPID

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal KPID Jawa Barat 12 Bulan - 1 20 66 14 Perencanaan,evaluasi dan pelaporan internal KPID Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terselenggaranya Perencanaan,eval uasi dan pelaporan internal KPID Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Perencanaan,eval uasi dan pelaporan internal KPID Provinsi Jawa Barat 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000 90,000,000 10,000,000 99,000,000 Sedang berjalan Set KPID 5,940,000,000 7,068,597,100 1,128,597,100 7,775,456,810 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMNBUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri 7 1 6 28 01 Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi Riset untuk Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Jawa Barat Jawa Barat Persentase Hasil Penelitian yang digunakan dalam Perencanaan pembangunan 100.00 -Persen 1. Terselenggaranya Rapat Forum kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, 2. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama penellitian dengan OPD 3. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama penelitian dengan Kabkota 4. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama Penelitian dengan Litbang yang ada di daerah 5. Terselenggaranya Rapat Forum 1. Terselenggaranya Rapat Forum kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, 2. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama penellitian dengan OPD 3. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama penelitian dengan Kabkota 4. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama Penelitian dengan Litbang yang ada di daerah 1. 2 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 4 wilayah 4. 2 Dokumen 5. 1 Dokumen 1. 2 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 4 wilayah 4. 2 Dokumen 5. 1 Dokumen 1.500.000.000 1.218.508.000 281.492.000 1.340.358.800 Sedang Berjalan BP3IPTEK Kerjasama Kelitbangan dengan Provinsi Lain 5. Terselenggaranya Rapat Forum Kerjasama Kelitbangan dengan Provinsi Lain 02 Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif Untuk Pembangunan Jawa Barat Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Terkemuka Tersusunnya dokumen hasil kreatif riset kolaborasi dengan perguruan tingi dan lembaga riset terkemuka 6.733.390.000 6.733.390.000 6.733.390.000 6.733.390.000 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat Kesesuaian Perencanaan, Pendanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 80 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Setelah Perubahan Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan 1 6 29 03 Penyusunan Perencanaan Tahunan BP3IPTEK CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan Bandung Bandung 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Renja, RKPD Online, Pra RKA, RKA, dan DPA 2. Terbentuknya dokumen hasil komparasi ke Provinsi Lain 3. Terlaksananya Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Tahunan BP3Iptek 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Renja, RKPD Online, Pra RKA, RKA, dan DPA 2. Terbentuknya dokumen hasil komparasi ke Provinsi Lain 3. Terlaksananya Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Tahunan BP3Iptek 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Kegiatan 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Kegiatan - 380.000.000 380.000.000 418.000.000 Sedang Berjalan BP3IPTEK 1 6 29 04 Penyusunan DED dan Analisis Perencanaan Pembangunan Gedung BP3IPTEK CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 5 : Peningkatan KualitasPerencan aan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan Bandung Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 3 Dokumen - - - - - Tidak Jadi Dianggarkan BP3IPTEK 1 6 29 05 Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Terkemuka CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 4 : Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multipihak Jawa Barat Jawa Barat Tersusunnya dokumen hasil riset kreatif kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga Litbang Tersusunnya dokumen hasil riset kreatif kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga Litbang 12 Dokumen Riset Kreatif 12 Dokumen Riset Kreatif - - Sedang Berjalan BP3IPTEK 1 6 29 06 Penyusunan DED dan Analisis Perencanaan Pembangunan Gedung BP3IPTEK NON CG NON CG Kota Bandung; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 -Persen -Tersusunn ya Dokumen DED dan analisis Perencanaa n Pembangun an Gedung BP3IPTEK 100.00 -Persen 500.000.000 500.000.000 - Baru 1 6 29 07 Penyusunan Perencanaan Tahunan BP3IPTEK NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Persentase kesesuaian pelaksanaa n program pembangun an 100.00 Persen Meningkatn ya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Persen 500.000.000 500.000.000 - 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 30 Program Penelitian, Studi dan Survey - - 1 6 30 08 Pengembangan Inovasi Daerah, Budaya Riset dan Intermediasi Teknologi CG. 7 Tematik 2 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 100.00 persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Pemetaan SIDa Jabar 2. Pengembangan Roadmap SIDa 3. Intermediasi Teknologi 4. Sosialisasi HAKI 5. Pelatihan Penelusuran dan Drafter HAKI 6. Dokumen Usulan HAKI 100.00 -Persen 1. Dokumen 2. Dokumen 3. Kegiatan 4. SDM 5. Dokumen 6. Dokumen 1.000.000.000 920.000.000 80.000.000 1.012.000.000 Baru BP3IPTEK Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan 1 6 30 09 Penelitian Terapan Untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis Tematik Sektoral dan Kewilayahan CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jawa Barat Tingkat Kesesuaian antara Perencanaa n dengan Implementasi 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Uji multi lokasi benih padi unggul tahan kering dan padi pandan wangi hasil rekayasa genetik. 2. Konservasi dan perbaikan genetik ayam lokal 3. Studi tea powder skala UKM untuk meningkatkan pendapatan petani teh rakyat. 4. Studi ekspresi gen terkait pematangan buah 5. Micro grid Elektrifikasi Tingkat Pedesaan untuk Mendorong Kegiatan Ekonomi Berbasis 100.00 -Persen 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 3.350.000.000 2.436.361.000 913.639.000 2.679.997.100 Baru BP3IPTEK Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian. 6. Pembuatan 1 6 30 10 Analisis Berbasis IPTEK untuk kebijakan Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG. Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Persentase Hasil Penelitian yang digunakan dalam Perencanaan pembangunan 100.00 -Persen Persentase Hasil Penelitian yang digunakan dalam Perencanaan pembangunan 100.00 -Persen 2.000.000.000 1.950.000.000 50.000.000 2.145.000.000 1 6 30 11 Penyebarluasan Hasil-Hasil Penelitian CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Terlaksananya Seminar dan Diseminasi hasil penelitian 2. Gelar Inovasi dan Teknologi 100.00 -Persen 1. 2 kali 2. 1 Kali 500.000.000 686.000.000 186.000.000 754.600.000 Baru BP3IPTEK 1 6 30 12 Peragaan IPTEK Terapan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 100.00 -Persen 400.000.000 400.000.000 - Baru 1 6 30 13 Pengembangan Model Tekno Park Berbasis Agro CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an Terlaksananya Good Breeding Practice; Model Penggemukan Sapi Pasundan 100.00 -Persen 2 Dokumen dan 20 Ekor 2.000.000.000 1.981.110.000 18.890.000 2.179.221.000 Baru BP3IPTEK 1 6 30 14 Inventarisasi dan Rekomendasi IPTEK melalui Tim Advisori NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen Persentase Hasil penelitian yang digunakan Dalam perencanaa n pembangun an Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Rekomendasi IPTEK 100.00 -Persen 5 dokumen 250.000.000 183.050.000 66.950.000 201.355.000 Baru BP3IPTEK Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan 1 6 30 15 Kajian Komprehensif Kegiatan Monumental Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Kajian Transportasi Massal Berbasis Jalan, Bus Rapid Transit BRT, dan Rel Metropolitan di Provinsi Jawa Barat 2. Kajian Preliminari Pembangunan Bandara Citarate Kab. Sukabumi 3. Kajian Pengembangan Pelabuhan di Indramayu 100.00 -Persen 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 1.500.000.000 1.450.000.000 50.000.000 1.595.000.000 Baru BP3IPTEK 1 6 30 16 Kompetensi Riset Kreatif untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 100.00 -Persen -Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Terlaksananya Penelitian Perguruan Tinggi Rp. 50 Juta per proposal 2. Terlaksananya Penelitian Riset Kreatif Rp. 125 Juta per proposal 100.00 -Persen 1. 50 Proposal Peningkatan Kualitas Penelitian Dosen PTSN dan Politeknik untuk Pembangunan Jawa Barat 2. 15 Proposal Riset Kreatif Untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat 5.000.000.000 4.951.750.000 48.250.000 5.446.925.000 Baru BP3IPTEK 1 6 30 17 Operasionalisasi Dewan Riset Daerah dalam Mendukung Arah dan Kebijakan Riset NON CG NON CG Kota Bandung; Jawa Barat -Tersusunn ya analisis kebijakan riset bagi pembangun an Jawa Barat 100.00 -Persen Terpenuhin ya analisis kebijakan riset bagi pembangun an Jawa Barat 1. Penyusunan Kebijakan Strategis IPTEK Daerah 2. Rekomendasi Teknologi Terapan 100.00 Persen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 - Lanjutan BP3IPTEK 1 6 30 18 Penguatan Peran Dewan Riset Daerah dalam Mendukung Arah dan Kebijakan Riset NON CG NON CG Kota Bandung; Jawa Barat -Tersusunn ya analisis kebijakan riset bagi pembangun an Jawa Barat 100.00 -Persen -Terpenuhin ya analisis kebijakan riset bagi pembangun an Jawa Barat 1. Penyusunan Kebijakan Strategis IPTEK Daerah 2. Rekomendasi Teknologi Terapan 100.00 Persen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 450.000.000 450.000.000 495.000.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 6 30 19 Penerbitan Jurnal dan Buletin BP3IPTEK NON CG NON CG Kota Bandung; Jawa Barat Meningkatn ya presentasi hasil penelitian di BP3IPTEK 100.00 -Persen -Tercaoany a presentasi hasil penelitian dalam menunjang pembangun an 1. Terbitnya Jurnal 2. Terbitnya Buletin BP3Iptek 100.00 -Persen 2 kali penerbitan 1 kali penerbitan 500.000.000 380.000.000 120.000.000 418.000.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 6 30 20 FGD untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK NON CG NON CG Kota Bandung; Jawa Barat -Meningkatn ya diskusi penelitian dan penerapan IPTEK di Jawa Barat 100.00 -Persen -Meningkatn ya diskusi penelitian dan penerapan IPTEK di Jawa Barat Tersusunnya rekomendasi isu- isu aktual pembangunan Jawa Barat berbasis IPTEK 100.00 -Persen 25 Rekomendasi 1.000.000.000 568.356.000 431.644.000 625.191.600 Lanjutan BP3IPTEK 1 6 30 21 Penjaminan Mutu Penelitian, Pengembangan dan Penerapan oleh Majelis BP3IPTEK NON CG NON CG Kota Bandung; Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 100.00 -Persen -Meningkatn ya Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 1. Pemanduan Substansi dan Arahan Prioritas Tahunan dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BP3IPTEK 2. Pengawalan Lingkup Bidang IPTEK dalam Beraktifitas sebagai Peneliti dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Peneliti 100.00 -Persen 50 Penelitian 300.000.000 237.500.000 62.500.000 261.250.000 Lanjutan BP3IPTEK Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan 1 6 30 22 Penelitian Mandiri untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen Meningkatn ya Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an Penelitian Mandiri Untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Jawa Barat 100.00 -Persen 4 Dokumen Hasil Penelitian 500.000.000 250.000.000 250.000.000 275.000.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 6 30 23 Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Desa Jawa Barat Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaa n pembangun an 100.00 -Persen - 1. Terlaksananya pembuatan engineering design 2. Terlaksananya pembuatan styling design 3. Terlaksananya pembuatan chassis - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - Baru BP3IPTEK 1 6 30 24 Konsep Pengembangan Teknopark Cikadu CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Desa Kab. Cianjur Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen 1.Roadmap Pengembangan Teknopark 2. Cooperative Riset Center 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - Baru BP3IPTEK 1 6 30 25 Konsep Pengembangan Banana Green Belt di Jabar Selatan CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Desa Jawa Barat Persentase Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 100.00 -Persen Penyusunan Konsep Pengembangan Agribisnis Pisang 1 Kegiatan - - Baru BP3IPTEK Program Pengembangan Kompetensi Aparatur - - BP3IPTEK 26 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur NON CG NON CG DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Provinsi Jawa Barat Luar Provinsi Jawa Barat Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100.00 Persen Meningkatn ya aparatur yang berkualitas dan kompeten 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 1 Tahun 4. 1 Paket 5. 1 Paket 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 1 Tahun 4. 1 Paket 5. 1 Paket 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 1 Tahun 4. 1 Paket 5. 1 Paket 750.000.000 678.000.000 72.000.000 745.800.000 Baru BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - -

1 20

59 27 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat Terlaksana nya kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanak antugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata n 1.00 -Tahun Terpenuhin ya kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanak an tugas-tugas umum pemerintahan, pembangun an dan kemasyarakatan Terlaksananya Beberapa Kegiatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemampuan Pegawai 1.00 -Tahun 45 Orang 500.000.000 430.500.000 69.500.000 473.550.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan

1 20

60 28 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG - DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat Meningkatn ya produktivitas kerja dan kualitas pelayanan aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat 1.00 -Tahun -Meningkatn ya kelancaran dan produktivita s dan pelayanan aparatur BP3IPTEK Terfasilitasinya kebutuhan operasional kantor BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat 1.00 -Tahun 45 Orang 3.500.000.000 2.861.000.000 639.000.000 3.147.100.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

61 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG - DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat Meningkatk an sarana dan prasarana penunjang aparatur BP3IPTEK 1.00 -Tahun -Meningkatn ya kinerja SDM dengan melengkapi sarana dan prasarana BP3IPTEK Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor BP3IPTEK 1.00 -Tahun 1 paket 2.500.000.000 1.101.000.000 1.399.000.000 1.211.100.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

62 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BP3IPTEK NON CG NON CG - DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat Meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana di lingkungan BP3IPTEK 1.00 -Tahun -Meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana di lingkungan BP3IPTEK Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BP3IPTEK 1.00 -Tahun 1 Paket 1.000.000.000 1.112.350.000 112.350.000 1.223.585.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah - -

1 20

65 31 Pengelolaan Keuangan BP3IPTEK CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan Jawa Barat Jawa Barat Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran 100 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Transparan, dan Akuntabel Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Transparan, dan Akuntabel 31 Kegiatan 31 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Sedang Berjalan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - 1 20 66 32 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Internal NON CG NON CG - DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat -Tingkat kesesuaian antara perencanaa n dengan implementas i 1.00 -Tahun --Tingkat kesesuaian antara perencanaa n dengan implementas i 1. Tersusunnya Dokumen LAKIP 2015, LKPJ 2015, LPPD 2015 2. Tersusunnya laporan kerja bulanan, triwulanan, dan tahunan BP3IPTEK 3. Penyusunan Dokumen Penunjang Keuangan 1.00 -Tahun 1. 1 Dokumen 2. 6 bulan 3. 1 Dokumen 250.000.000 95.000.000 155.000.000 104.500.000 Lanjutan BP3IPTEK 1 Urusan Wajib - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan 1 20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - - 1 20 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - 1 20 79 33 Pengelolaan Sistem, Pengelolaan Data dan Web BP3IPTEK NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; DesaKel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung; Jawa Barat Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 100.00 Persen Terwujudny a pemenuhan sistem, data dan web BP3IPTEK 1. Sosialisasi BP3IPTEK kepada masyarakat melalui Website BP3IPTEK 2. Pengelolaan Sistem penelitian Berbasis IT 3. Pengelolaan Data Penelitian Berbasis IT 100.00 Persen 1. 98 2. 85 3. 90 200.000.000 425.600.000 225.600.000 468.160.000 Baru BP3IPTEK 30.000.000.000 31.579.475.000 1.579.475.000 34.064.083.500 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Urusan Wajib

1 20