Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
1 23
78 139. CLTH KKP Revitalisasi Seni Tradisional
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Revitalisasi Seni Tradisional
1.00 kegiatan
250,000,000 250,000,000 tidak tercantum
pada RKPD 1
23 78
140. Kolaborasi Musik Etnis NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Kolaborasi Musik Etnis
1.00 kegiatan
200,000,000 200,000,000 tidak tercantum
pada RKPD 1
23 78
141. CLTH KKP Atraksi Budaya Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Pengelolaan
Seni dan Perfilman
Daerah 100.00
terlaksananya Atraksi Budaya
Ciletuh 1.00
kegiatan 532,500,000 532,500,000
tidak tercantum pada RKPD
1 23
78 142. West Java Nite
NON CG NON CG
Anjab TMII Pengelolaan
Seni dan Perfilman
Daerah 100.00
terlaksananya West Java Nite
1.00 kegiatan
250,000,000 250,000,000 tidak tercantum
pada RKPD 1
23 78
143. Apresiasi Pergelaran Mingguan NON CG
NON CG Anjab TMII
Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Apresiasi Pergelaran
Mingguan 1.00
kegiatan 400,000,000 400,000,000
tidak tercantum pada RKPD
1 23
78 144. Festival Permainan Tradisional Jawa
Barat NON CG
NON CG Kota Bandung
Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Festival Permainan
Tradisional Jawa Barat
1.00 kegiatan
200,000,000 200,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
1 23
78 145. Gelar Budaya Seni Tradisi Pencak Silat
Jawara Pakidulan NON CG
NON CG Kota Bandung
Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Gelar Budaya Seni Tradisi Pencak
Silat Jawara Pakidulan
1.00 kegiatan
300,000,000 300,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
1 23
78 146. Pekan Pesona Budaya Pariwisata Jawa
Barat NON CG
NON CG Kota Bandung
Pengelolaan Seni dan
Perfilman Daerah
100.00 terlaksananya
Pekan Pesona Budaya Pariwisata
Jawa Barat 1.00
kegiatan 300,000,000 300,000,000
tidak tercantum pada RKPD
1 23
78 147. Eksperimentasi Seni di Taman Budaya
100,000,000 1
23 78
148. Pergelaran Seni Mimi Rasinah 200,000,000
1 23
78 149. Pasanggiri Pencak Silat Jawa Barat
300,000,000
1 24
150. Statistik - -
1 24
79 151. Program Pengembangan
DataInformasiStatistik Daerah
- - 1
24 79
152. Pengembangan Pengelolaan Data Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
dokumentas i datainform
asistatistik daerah
1.00 dokume
n terlaksanan ya
Pengemban gan Pengelolaan Data
Pariwisata dan Kebudayaa n
Jawa Barat 1.00
kegiatan 4,000,000,000 2,526,000,000 1,474,000,000 2,778,600,000 Lanjutan
1 24
79 153. Pengembangan Data Dan Informasi
Pemasaran Pariwisata Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah 100.00
terlaksanan ya Pengemban gan
Data Dan Informasi
Pemasaran Pariwisata Jawa
Barat 1.00
kegiatan 700,000,000
700,000,000 - Baru
2 Pilihan
- -
2 33
Pariwisata - -
2 33
96 Program Pengembangan Destinasi
Wisata; - -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
96 154. Geopark Aeromodeling Festival
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
West Java Aeromodeli ng
Geopark Fest 1.00
kegiatan 200,000,000
200,000,000 - Baru
2 33
96 155. Peningkatan Kapasitas Manajemen
Restoran NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Manajemen Usaha
Restoran 1.00
Kegiatan 150,000,000
150,000,000 - Baru
2 33
96 156. Peningkatan Manajemen Balawista Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Peningkatan
Manajemen Balawista Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 200,000,000
200,000,000 - Lanjutan
2 33
96 157. Peningkatan Manajemen Destinasi
Pariwisata Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Peningkatan Manajemen
Destinasi Pariwisata Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 200,000,000
200,000,000 - Baru
2 33
96 158. Peningkatan Kompetensi Perhotelan
Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
akomodasi di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Peningkatan
Kompetensi Perhotelan Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 250,000,000
250,000,000 - Baru
2 33
96 159. Peningkatan Manajemen MICE Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Peningkatan
Manajemen MICE Jawa Barat
100.00 200,000,000
200,000,000 - Lanjutan
2 33
96 160. Geopark Paralayang Festival
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
West Java International
Paralayang Competition
1.00 kegiatan
600,000,000 600,000,000 - Baru
2 33
96 161. Geopark Surfing Festival
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
West Java International
Surfing Competition
1.00 kegiatan
600,000,000 600,000,000 - Baru
2 33
96 162. Geopark Climbing Festival
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
Geopark Climbing Festival
1.00 kegiatan
1,600,000,000 1,600,000,000 - Baru
2 33
96 163. West Java Adventure Off Road
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksanan ya West Java
Adventure Off Road
1.00 kegiatan
400,000,000 142,500,000 257,500,000 156,750,000 Lanjutan
2 33
96 164. Pemilihan Putri Pariwisata
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksanan ya Pemilihan Putra
Putri Pariwisata Jawa Barat
1.00 kegiatan
250,000,000 142,500,000 107,500,000 156,750,000 Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
96 165. Penghargaan Usaha Kepariwisataan
terhadap Pelaku Usaha Kepariwisataan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
Penghargaa n Usaha Kepariwisat
aan terhadap Pelaku Usaha
Kepariwisat aan 1.00
kegiatan 300,000,000 190,000,000 110,000,000
209,000,000 Baru
2 33
96 166. Pembinaan dan Pengawasan Standar
Usaha Pariwisata dan TDUP NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
Pembinaan dan Pengawasa n
Standar Usaha Pariwisata dan
TDUP 1.00
kegiatan 250,000,000 95,000,000 155,000,000
104,500,000 Baru
2 33
96 167. Pembinaan dan Pengiriman Duta Wisata
di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
Pembinaan dan Pengiriman Duta
Wisata di Jawa Barat
1.00 kegiatan
400,000,000 400,000,000 - Baru
2 33
96 168. Penyusunan Kebijakan Standar Usaha
Pariwisata NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
akomodasi di Jawa Barat
100.00 terlaksanan ya
Penyusuna n Kebijakan Standar
Usaha Pariwisata 1.00
kegiatan 200,000,000
200,000,000 - Baru
2 33
96 169. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Pemberday aan Kompepar Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 500,000,000 150,000,000 350,000,000
165,000,000 Lanjutan
2 33
96 170. Rancangan Kebijakan Pengembangan
Desa Wisata NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 terlaksanan ya
Rancangan Kebijakan
Pengemban gan Desa Wisata
1.00 kegiatan
300,000,000 300,000,000 - Lanjutan
2 33
96 171. Penyusunan Masterplan Pariwisata
Jabar Selatan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksanan ya
Masterplan Pariwisata Jabar
Selatan, Pembinaan
Produk Pariwisata Jawa Barat,Invent
arisasi Identifikasi Analisa dan
Penetapan Produk Pariwisata
Unggulan Jawa Barat dan
Sinergitas Pengemban gan
Pariwisata Jawa Barat
1.00 Kegiatan
300,000,000 300,000,000 - Lanjutan
2 33
96 172. Workshop Teknik Penulisan Skenario
Film NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksanan ya
Workshop Teknik Penulisan
Skenario Film 1.00
kegiatan 850,000,000 250,000,000 600,000,000
275,000,000 Baru
2 33
96 173. CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pelatihan Tour Guide NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat melalui Pelatihan
Tour Guide 1.00
kegiatan 250,000,000 250,000,000
tidak tercantum pada RKPD
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
96 174. Workshop Interaktif Media Digital Bidang
Seni Budaya Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanegara ke Jawa Barat
target optimis 1100000
.00 orang
terlaksananya West Java
Aeromodeling Geopark Fest
200,000,000 200,000,000
2 33
96 175. CLTH KKP Peningkatan Kemampuan
Berbahasa Asing bagi Pengelola Home Stay di Kawasan Ciletuh
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Peningkatan Kemampuan
Berbahasa Asing bagi Pengelola
Home Stay di Kawasan Ciletuh
1.00 kegiatan
150,000,000 150,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 176. Sosialisasi Pengembangan Pelatihan dan
Kemitraan pada Rumah Angklung NON CG
NON CG Kota Bandung
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Sosialisasi Pengembangan
Pelatihan dan Kemitraan pada
Rumah Angklung 1.00
kegiatan 190,000,000 190,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
96 177. Ciletuh Geopark Festival
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Ciletuh Geopark Festival
1.00 kegiatan
2,500,000,000 2,500,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 178. Sosialisasi Standar Usaha Pariwisata
NON CG NON CG
Kota Bandung Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Sosialisasi
Standar Usaha Pariwisata
1.00 kegiatan
95,000,000 95,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 179. Workshop Standarisasi Penjurian Seni
Pertunjukan Jabar NON CG
NON CG Kota Bekasi
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Workshop Standarisasi
Penjurian Seni Pertunjukan
Jabar 1.00
kegiatan 190,000,000 190,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
96 180. Penyusunan Bahan Peraturan Tindak
Lanjut Ripparprov Jawa Barat NON CG
NON CG Kota Bandung
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Penyusunan Bahan Peraturan
Tindak Lanjut Ripparprov Jawa
Barat 1.00
kegiatan 427,500,000 427,500,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
96 181. Dokumen Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Geo Wisata, Geo Heritage dan Comdev di Kawasan Ciletuh
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Dokumen Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
Geo Wisata, Geo Heritage dan
Comdev di Kawasan Ciletuh
1.00 kegiatan
500,000,000 500,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 182. CLTH KKP Pelaksanaan Aksi Sadar
Wisata 14 Desa Kawasan Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Pelaksanaan Aksi
Sadar Wisata 14 Desa Kawasan
Ciletuh 1.00
kegiatan 150,000,000 150,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
96 183. CLTH KKP Pelatihan Sapta Pesona 14
Desa Kawasan Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Pelatihan Sapta
Pesona 14 Desa Kawasan Ciletuh
1.00 kegiatan
150,000,000 150,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
96 184. CLTH KKP Kajian Potensi Budaya di 14
Desa Kawasan Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Kajian Potensi
Budaya di 14 Desa Kawasan
Ciletuh 1.00
kegiatan 300,000,000 300,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
96 185. CLTH KKP Pelatihan Pengemasan Produk NON CG
NON CG Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksananya Pelatihan
Pengemasan Produk
1.00 kegiatan
150,000,000 150,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 186. CLTH KKP Pemberdayaan Masyarakat
Dukungan Culture : Pelatihan Seni Budaya
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Pemberdayaan Masyarakat
Dukungan Culture :
Pelatihan Seni Budaya
1.00 kegiatan
250,000,000 250,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 187. Peningkatan Kemampuan Berbahasa
Asing bagi Pengelola Homestay di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab. Bandung Barat
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Peningkatan Kemampuan
Berbahasa Asing bagi Pengelola
Homestay di Jawa Barat
1.00 kegiatan
142,500,000 142,500,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 188. Studi Pengelolaan Geowisata dan
Partisipasi pada International Confrence on Global Geopark
NON CG NON CG
Korea dan Inggris
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target optimis
100.00 terlaksananya
Studi Pengelolaan Geowisata dan
Partisipasi pada International
Confrence on Global Geopark
1.00 kegiatan
1,600,000,000 1,600,000,000 tidak tercantum
pada RKPD
2 33
96 189. Kajian Pengembangan Pariwisata
Gunung Padang 200,000,000
2 33
96 190. Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona
142,500,000
2 33
97 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata; - -
2 33
97 191 Mojang Jajaka Jawa Barat : Sunda,
Cirebon Dan Melayu Betawi Terfasilitasinya
Mojang Jajaka Jawa Barat :
Sunda, Cerbon dan Malayu
Betawi 100.00
Terlaksananya Mojang Jajaka
Jawa Barat : Sunda, Cerbon
dan Malayu Betawi
1,000,000,000 1,000,000,000
2 33
97 192. Parade Busana Daerah Nusantara
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara ke obyek wisata di
Jawa Barat 100.00
Terlaksanan ya Parade Busana
Daerah Nusantara 1.00
Kegiatan 54,240,000 71,250,000 17,010,000 78,375,000 Lanjutan
2 33
97 193 Pekan Pameran Pariwisata Nusantara
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara ke obyek wisata di
Jawa Barat 100.00
Terlaksanan ya Pekan Pameran
Pariwisata Nusantara
1.00 Kegiatan
150,000,000 150,000,000 - Lanjutan
2 33
97 194. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
Promosi Pariwisata Jawa Barat di Media Elektronik
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi;
Kab. Sukabumi jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat 100.00
terlaksanan ya Penayanga n Iklan
Layanan Masyarakat
Promosi Pariwisata Jawa
Barat di Media Elektronik
1.00 kegiatan
4,443,250,000 1,979,925,000 2,463,325,000 2,177,917,500 Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
97 195 Pembuatan Baligho Promosi Pariwisata
Budaya Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.
Sukabumi; Kab.
Sukabumi; Kab. Sukabumi jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target optimis 100.00
terlaksanan ya Pembuatan
Baligho Promosi Pariwisata Budaya
Jawa Barat 1.00
kegiatan 230,000,000 218,500,000 11,500,000
240,350,000 Baru
2 33
97 196. Pameran Bordir Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara ke obyek wisata di
Jawa Barat 100.00
Terlaksanan ya Pameran Bordir
Jawa Barat 1.00
Kegiatan 180,000,000
180,000,000 - Lanjutan 2
33 97
197 Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Pameran Citra Pariwisata Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 200,000,000 190,000,000 10,000,000
209,000,000 Lanjutan 2
33 97
198. Peragaan Pembuatan Kerajinan Khas Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara ke obyek wisata di
Jawa Barat 100.00
Terlaksanan ya Pameran Peragaan
Pembuatan Kerajinan Khas
Jawa Barat 1.00
Kegiatan 250,000,000 237,500,000 12,500,000
261,250,000 Lanjutan
2 33
97 199 Pameran Produk Unggulan Khas Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Pameran Produk Unggulan Jawa
Barat 1.00
Kegiatan 200,000,000 190,000,000 10,000,000
209,000,000 Lanjutan
2 33
97 200. Lomba Lukis Payung Geulis
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 100.00
terlaksanan ya Lomba Lukis
Payung Geulis 1.00
kegiatan 150,000,000 142,500,000 7,500,000
156,750,000 Baru 2
33 97
201 Festival Kuliner Khas Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
100.00 terlaksanan ya
Festival Kuliner Khas Jawa Barat
1.00 kegiatan
170,000,000 50,000,000 120,000,000 55,000,000 Lanjutan
2 33
97 202. Sosialisasi Kegiatan Seni Budaya dan
Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
nusantara ke obyek wisata di
Jawa Barat 100.00
Terlaksanan ya Sosialisasi
Kegiatan Seni Budaya dan
Pariwisata Jabar Melalui Media
Cetak dan Elektronik
1.00 Kegiatan
1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 Lanjutan
2 33
97 203 Promosi Pariwisata Jawa Barat Terpadu
Dalam Negeri NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara ke
obyek wisata di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Promosi Pariwisata Jawa
Barat Terpadu Dalam Negeri
1.00 Kegiatan
3,000,000,000 3,000,000,000 - Lanjutan
2 33
97 204. Pameran Batik Jawa Barat
NON CG NON CG
Anjab TMII Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target moderat 100.00
Terlaksananya Pameran Batik
Jawa Barat 1.00
Kegiatan 171,000,000 171,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
97 205 Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara NON CG
NON CG Anjab TMII
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksananya
Partisipasi Temu Expo Wisata
Nusantara 1.00
Kegiatan 142,500,000 142,500,000
tidak tercantum pada RKPD
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
2 33
97 206. CLTH KKP Penyusunan Paket Wisata
Geopark Ciletuh perubahan satuan belanja
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksananya
Penyusunan Paket Wisata Geopark
Ciletuh 1.00
Kegiatan 1,000,000,000 1,000,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
97 207 Ciletuh Familiarization Tour
NON CG NON CG
Kab. Sukabumi Jumlah kunjungan
wisatawan mancanega ra
ke Jawa Barat target moderat
100.00 Terlaksananya
Ciletuh Familiarization
Tour 1.00
Kegiatan 348,000,000 348,000,000
tidak tercantum pada RKPD
2 33
97 208. CLTH KKP Lomba Visualisasi Geopark
Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Jumlah
kunjungan wisatawan
mancanega ra ke Jawa Barat
target moderat 100.00
Terlaksananya Lomba Visualisasi
Geopark Ciletuh 1.00
Kegiatan 250,000,000 250,000,000
tidak tercantum pada RKPD
138,811,300,000 94,825,769,680 46,928,030,320
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembanguna n
Tewujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
pusat dan Kab.Kota
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 90
Program Prioritas
DISORDA 1
6 29
1 Rapat Koordinasi dan Sinkronasi
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 100.00
Terwujudny a kerjasama antar
daerah dan kesesuaian
perencanaa n Provinsi, Pusat
dan Kabupaten Kota
Jumlah dokumen pada Rapat
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Olahraga dan
Pemuda 45.00
Orang 550,000,000 230,650,000 319,350,000
600,000,000 Lanjutan DISORDA
1 8
Kepemudaan dan Olahraga Bidang
Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya pemuda
berprestasi berkontribusi
pembangunan Jawa Barat.
Jawa Barat Jawa Barat
Ketersediaan Pembinaan
Lembaga dan Organisasi
Kepemudaan 100
Program Prioritas
DISORDA
1 8
32 Program Peningkatan dan Pembinaan
Peran Serta Pemuda Meningkatnya
peranserta organisasi
kepemudaan dalam
pembangunan Meningkatnya
kematangan karakter dan
mental pemuda menuju jawa
barat juara 796
1 8
32 3
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda NON CG
CG.7 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung;
Meningkatn ya kematangan
karakter dan mental pemuda
menuju Jawa Barat juara
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan pengemban gan
kewirausah aan pemuda di Jawa
Barat dan tersusunny a
buku direktori wirausaha muda
Jawa Barat 500 Buku
Jumlah peserta kegiatan
peningkatan kemampuan
kewirausahaan pemuda dan
pengembangan melalui sistem
magang 455.00
Orang 1,100,000,000 794,220,000 305,780,000 1,800,000,000 Kegiatan
Prioritas DISORDA
1 8
32 4
Pelaksanaan Dukungan Peran Serta Kepemudaan
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Meningkatn ya
kematangan karakter dan
mental pemuda menuju Jawa
Barat juara 100.00
Terlaksanan ya Dukungan
Program Peran Serta Kepemudaa
n Di Jawa Barat Jumlah
keikutsertaan Pemuda Jawa
Barat dalam : PPANJPI, KPN,
Paskibraka, SP-3, LTUB, Pelatihan
Kepemimpinan, JPI, dan Pemuda
Pelopor 209.00
Orang 4,300,000,000 2,700,000,000 1,600,000,000 2,835,000,000 Lanjutan
DISORDA
1 8
32 5
Hari Sumpah Pemuda dan Kabizza Festival
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Bandung
Meningkatn ya kematangan
karakter dan mental pemuda
menuju Jawa Barat juara
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Peringatan Hari
Sumpah Pemuda dan Kabizza Fest
2016 Jumlah peserta
peringatan hari sumpah pemuda
di Jawa Barat 1700.00
Orang 550,000,000 470,000,000 80,000,000
468,000,000 Lanjutan DISORDA
1 8
32 6
Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Ketersediaa n
Pembinaan Lembaga dan
Organisasi Kepemudaa n
100.00 Terlaksanan ya
Peningkatan Potensi
Kelembagaa n dan Kemitraan
Pemuda Jumlah fasilitasi
untuk organisasi kepemudaan
4254.00 Orang
4,050,000,000 4,014,475,000 35,525,000 2,792,880,000 Lanjutan DISORDA
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatanoutput Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Jenis
Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab 10
Target Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD 1
5 8
9
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
Jumlah peserta pelatihan
peningkatan kemampuan
manajemen organisasi
kepemudaan
Jumlah peserta peningkatan
kualitas program lembaga
kepemudaan Jumlah peserta
peningkatan kualitas sistem
informasi manajemen
program kepemudaan
Jumlah kebutuhan
pembinaan marching band
yang terpenuhi 100
Jumlah FGD dalam
penyusunan Perda Kepemudaan
100 1
8 32
7 Pembinaan Mental Spiritual Bagi
Generasi Muda CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Jawa Barat Ketersediaa n
Pembinaan Lembaga dan
Organisasi Kepemudaa n
100.00 Terlaksanan ya
Pembinaan Mental Spiritual dan
Ideologi Bagi Generasi Muda di
Jawa Barat Jumlah peserta
pelatihan pembinaan Mental
Spiritual Generasi Muda Jawa Barat
400.00 Orang
1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 3,889,755,000 Lanjutan DISORDA
Jumlah peserta pelatiha
pembinaan Ideologi bagi
Generasi Muda Jawa Barat
DISORDA
Jumlah Pelatohan Duta Pemuda Anti
Narkoba Jawa Barat
300
1 8
33 Program Pembinaan, Pemasyarakatan
dan Pengembangan Olah Raga Bidang
Pemuda dan Olahraga
Mendukung pembangunan
gelanggang olahraga di
kotakabupaten Jumlah sarana
olahraga masyarakat,
olahraga, pendidikan dan
ruang publik bermutu
5 Program
Prioritas DISORDA
Jumlah olahragawan
berprestasi 1305
Meningkatnya dukungan
terhadap olahraga prestasi
secara berkelanjutan
dan olahraga masyarakat
Jumlah partisipasi
masyarakat dalam
berolahraga 10400
Meningkatnya peran pemuda,
organisasi kemasyarakatan
serta penanganan
komunitas tertentu penggiat
olahraga. Jumlah
partisipasi organisasi
dalam berolahraga
35
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 8
33 8
Pemberian Pengahrgaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Bandung Jawa
Barat Jumlah
olahragawa n berprestasi
100.00 Terlaksanan ya
Pemberian Penghargaa n Bagi
Insan Olahraga Jawa Barat
Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi
Penghargaan dalam pada Sea
Games 100.00
31,725,850,000 7,512,550,000 24,213,300,000 10,216,235,800 Lanjutan DISORDA
Jumlah atlet Jawa Barat yang diberi
Penghargaanpada PON 2016
2500 Jumlah atlet Jawa
Barat yang diberi Penghargaan pada
PERPANAS 1
8 33
9 Peningkatan Kualitas Tenaga
Keolahragaan CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Jawa Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan peningkatan
kualitas tenaga keolahragaa n
melalui 7 Cabang Olahraga
Jumlah peserta pada peningkatan
mutu tenaga keolahragaan
832.00 Orang
2,000,000,000 1,320,280,000 679,720,000 2,523,160,000 Lanjutan DISORDA
1 8
33 10
Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan
Internasional CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Provinsi
Se-Indonesia Jawa
Barat;Provinsi Se-Indonesia
Jawa Barat; Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Jumlah peserta
pada informasi SDM
keolahragaan event nasional
dan internasional Terlaksanan ya
kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Tenaga Keolahraga an
Event Nasional dan Internasiona l
100 828,750,000 331,536,000 497,214,000
Lanjutan DISORDA
1 8
33 11
Pengembangan Tenaga Keolahragaan CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Jawa Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan pelatihan pengemban gan
tenaga keolahragaa n di
Jawa Barat Jumlah peserta
pelatihan dalam pengembangan
tenaga keolahragaan
360.00 Orang
1,243,130,000 835,630,640 407,499,360 3,336,814,000 Lanjutan DISORDA
1 8
33 12
Pengembangan Mitra Dengan Berbagai Organisasi
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Jumlah partisipasi
organisasi dalam
berolahraga 100.00
Terlaksanan ya Kegiatan
Pengemban gan Mitra Dengan
Berbagai Organisasi di
Jawa Barat Jumlah kemitraan
dengan berbagai organisasi
keolahragaan 41.00
Organisasi 3,500,000,000 180,390,000 3,319,610,000
622,980,000 Lanjutan DISORDA
Jumlah Peserta Seminar
Keolahragaan Nasional
500 1
8 33
13 Dukungan Program Kegiatan Pembinaan
Olahraga Prestasi CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
BANDUNG, JAWA BARAT
Jumlah olahragawa n
berprestasi 100.00
Terlaksanan ya dukungan
program dalam kegiatan
pembinaan olahraga prestasi
Jumlah Cabang Olahraga
penyelenggaraan Pembinaan
Olahraga Prestasi 687.00
Orang 3,000,000,000 1,577,902,500 1,422,097,500 2,700,000,000 Lanjutan
DISORDA
1 8
33 13
Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar
Pplp CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Bandung - Jawa Barat
Jumlah olahragawa n
berprestasi 100.00
Terlaksanan ya Pembibitan dan
Pembinaan potensi Atlet
Melalui PPLP Jawa Barat
Jumlah pembinaan atlet
pelajar melalui Program
Pembinaan dan Latihan Atlet
Potensial 139.00
Orang 8,000,000,000 5,172,486,900 2,827,513,100 8,750,000,000 Lanjutan
DISORDA
Jumlah Peserta Pembinaan Mental
dan Peningkatan Kualitas Atlet
PPLP Jawa Barat Melalui Out Bond
213
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 8
33 14
Penyelenggaraan Popda Xi Jabar 2016 Dan Pengiriman Kontingen Pada
Popwilnas Tahun 2016 CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
JAWA BARAT DAN DKI
JAKARTA Jumlah
olahragawa n berprestasi
100.00 erlaksanany a
Penyelengg araan POPDA XI
Jawa Barat 20 Cabang Olahraga
dan Pengiriman Kontingen Jawa
Barat dalam POPWILNA
S II tahun 2016 250
Atlet, Pelatih dan Kontingen
Jumlah peserta pada POPDA
tingkat Jawa Barat dan
pemenuhan pelaksanaan
POPDA 250.00
Orang 5000100
4,000,000,000 3,766,545,000 233,455,000 8,698,018,000 Lanjutan DISORDA
Jumlah medali yang diraih pada
pengiriman kontingen Jawa
Barat ke POPWILNAS
1 8
33 15
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi yang Berkebutuhan Khusus
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Jumlah partisipasi
organisasi dalam
berolahraga 100.00
Terlaksanan ya Pembinaan dan
Pengemban gan Olahraga bagi
yang Berkebutuh an Khusus
Jumlah Event yang diikuti oleh
olahraga berkebutuhan
khusus 100.00
2,500,000,000 894,051,250 1,605,948,750 1,000,000,000 Lanjutan DISORDA
1 8
33 16
Pemantapan 5 program olahraga CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Terlaksanan ya
Partisipasi Masyarakat dalam
berolahraga dan menjadikan
masyarakat jawa barat yang sehat,
bugar dan segar Jumlah peserta
pada pekan kebugaran
jasmani di 4 wilayah di Jawa
Barat 100.00
2,500,000,000 1,350,000,000 1,150,000,000 1,350,000,000 Lanjutan DISORDA
Jumlah peserta pada pasnggiri
pencak silat bagi pelajar tingkat
Jawa Barat Jumlah peserta
pada pasnggiri pencak silat bagi
pelajar tingkat Jawa Barat
540 Jumlah peserta
pada sepakbola saba desa di 4
wilayah di Jawa Barat
Jumlah peserta pada sepakbola
saba desa di 4 wilayah di Jawa
Barat 1280
1 8
33 17
Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga
SP3OR CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan SP3OR di KabKota di Jawa
Barat melalui 25 kegiatan
keolahragaa n Jumlah
pengerahan dan penempatan
SP3OR di kabkota dan
Pemenuhan peralatan olahraga
penunjang kegiatan
104.00 Tenaga
Keolahrag aan
104100 4,000,000,000 2,927,200,000 1,072,800,000 3,000,000,000 Lanjutan
DISORDA
1 8
33 18
Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Pospenas 2016
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Jumlah olahragawa n
berprestasi 100.00
Terlaksanan ya Coaching Clinic
dan Seleksi Atlet POSPENAS
pada Pengiriman Kontingen Jawa
Barat Pada POSPENAS 2016
10 Cabang Olahraga
Jumlah peserta kontingen Jawa
Barat pada Pospenas 2016
104.00 Orang
2,500,000,000 1,822,500,000 677,500,000 1,825,000,000 Lanjutan DISORDA
1 8
33 19
Berbagai Kegiatan Keolahragaan di Masyarakat
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Provinsi Jawa
Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
100.00 Terlaksanan ya
berbagai kegiatan keolahragaa n
masyarakat di Jawa Barat
Jumlah peserta Peringatan
HAORNAS 2154.00
Orang 2,000,000,000 1,581,480,000 418,520,000 1,600,000,000 Lanjutan
DISORDA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
Jumlah peserta Festival Olahraga
Tradisional Tk. Jawa Barat
Jumlah peserta kontingen Jawa
Barat pada festival Olahraga
Tradisional Tingkat Nasional
Jumlah fasilitasi kegiatan
keolahragaan di masyarakat
100 1
8 33
20 Monitoring Perlengkapan dan Peralatan
Pertandingan Sarana Olahraga di Jawa Barat
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Jumlah sarana olahraga
masyarakat, olahraga,
pendidikan dan ruang publik
bermutu 100.00
Terlaksanan ya kegiatan
monitoring Perlengkapa n dan
Peralatan Pertandinga n PB
PON XIX Tahun 2016
di Jawa Barat
Persentase penyelenggaraan
Pekan Olahraga Nasional XIX
Tahun 2016 dan Peparnas XVII
2016 100.00
170,000,000 150,350,000 19,650,000 Lanjutan
DISORDA
1 8
33 21
Pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu SPOrT Jabar
Arcamanik CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Kota Bandung Jumlah sarana
olahraga masyarakat,
olahraga, pendidikan dan
ruang publik bermutu
100.00 Terlaksanan ya
Pembangun an Lanjutan Sentra
Pembinaan Olahraga Terpadu
SPOrT Jabar Arcamanik
untuk Penyelengg araan PON XIX
Jawa Barat
Jumlah Perencanaan
Pembangunan dan Pemeliharaan
lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik
dan Penyelesaian pekerjaan SPOrT
Jabar Arcamanik 100.00
3100 65,132,270,000 165,246,634,936 100,114,364,936 124,499,531,200 Lanjutan
DISORDA
1 8
33 22
Pengadaan Tanah serta Perencanaan Pembangunan Pacuan Kuda dan
Equistrian CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kab.
Sumedang; Jawa Barat
Jumlah sarana olahraga
masyarakat, olahraga,
pendidikan dan ruang publik
bermutu 100.00
Terlaksanan ya Pembangun an
Pacuan Kuda dan Equistrian
Jumlah Perencanaan
Pembangunan dan Pemeliharaan
lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik
100.00 150,000,000,000 44,789,027,000 105,210,973,000
Lanjutan DISORDA
1 8
33 23
Penyusunan dan Penyediaan Standar Teknis Sarana dan Prasarana di Jawa
Barat CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 1 Kota Bandung;
Jawa Barat Jumlah sarana
olahraga masyarakat,
olahraga, pendidikan dan
ruang publik bermutu
100.00 Terlaksanan ya
Penyusuna n dan Penyediaan
Standar Teknis Sarana dan
Prasarana Olahraga di Jawa
Barat Jumlah
Perencanaan Pembangunan dan
Pemeliharaan lanjutan SPOrT
Jabar Arcamanik 100.00
500,000,000 427,500,000 72,500,000 500,000,000 baru
DISORDA
1 8
33 24
Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016
Jawa Barat Jawa Barat
Persentase penyelenggaraan
Pekan Olahraga Nasional XIX
Tahun 2016 dan Peparnas XVII
2016 Persentase
penyelenggaraan Pekan Olahraga
Nasional XIX Tahun 2016 dan
Peparnas XVII 2016 sesuai
dengan peraturan pelaksanaan
Barang dan Jasa yang berlaku
100 100
262,550,626,926 262,550,626,926 Kegiatan
Prioritas DISORDA
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
-
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 20
59 25
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai standar
Daerah 100.00
Terlaksanan ya Peningkatan
Sumber Daya Aparatur Disorda
Provinsi Jawa Barat
Jumlah aparatur Disorda Provinsi
Jawa Barat yang meningkat
kapasitasnya melalui Olahraga,
Kerohanian, Kesehatan
Pegawai, Pelatihan 100
1,050,000,000 851,200,000 198,800,000 1,011,950,000 Lanjutan DISORDA
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Bidang
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Sandi Terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional unit
kerja SKPDBalaiUPT
UPTD dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Program Rutin
DISORDA
1 20
60 26
Pelayanan Administrasi Perkantoran Disorda Provinsi Jawa Barat
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Disorda Provinsi Jawa Barat
Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran disorda Prov.
Jabar melalui penyediaan dana
surat menyurat, ATK, Jasa kantor,
Cetak Pengadaan, Mami, Perjalanan
Dinas 100
3,000,000,000 2,341,600,000 658,400,000 2,910,400,000 Lanjutan DISORDA
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bidang
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Sandi Tersedianya
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100 Program
Rutin DISORDA
1 20
61 27
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Kota Bandung
dan Sekitarnya Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Disorda Provinsi Jawa
Barat Jumlah
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Disorda
Prov. Jabar melalui
Pengadaan Saran dan Prasarana
perkantoran . 100
1,400,000,000 1,878,506,000 478,506,000 1,009,157,700 Kegiatan Lanjutan
DISORDA
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bidang
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Sandi terpeliharanya
sarana dan prasarana
operasional OPDBalaiUPT
UPTDUPTB Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
100 4,425,773,000 Program
Rutin DISORDA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 20
62 28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Terlaksanan ya
Kegiatan Pemeliharaa n
Sarana dan Prasarana
Aparatur Disorda Provinsi Jawa
Barat Jumlah
Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Disorda Prov. Jabar berupa
kendaraan dinas, gedung dan
bangunan, pelrengkapa n
kantor, pemeliharaa n
internet, Alat rumah tangga,
halaman gedung dan bangunan
PPLP 100
4,000,000,000 3,697,132,678 302,867,322 4,425,773,000 Lanjutan DISORDA
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bidang Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Sandi
Meningkatnya pelaporan
capaian kinerja pembangunan
Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan
dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
100 Program
Rutin DISORDA
1 20
66 29
Perencanaan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Bandung
Bandung Jumlah dokumen
Pelaporan Perencanaan dan
Keuangan Lakip, pergeseran dan
perubahan anggaran,
penyusunan pra RKA dan RKA
2014, penyusunan DPA
2014, penyusunan
laporan kinerja, renstra,
penyusunan LPPD,
penatausahaa n keuangan.
Jumlah dokumen Pelaporan
Perencanaan dan Keuangan Lakip,
pergeseran dan perubahan
anggaran, penyusunan pra
RKA dan RKA 2014,
penyusunan DPA 2014,
penyusunan laporan kinerja,
renstra, penyusunan
LPPD, penatausahaa n
keuangan. 100
83,100,000 83,100,000 100,000,000 Kegiatan Lanjutan
DISORDA
1 20
66 30
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Olahraga dan
Pemuda Provinsi Jawa Barat Jumlah dokumen
Pelaporan Perencanaan dan
Keuangan Lakip, pergeseran dan
perubahan anggaran,
penyusunan pra RKA dan RKA
2014, penyusunan DPA
2014, penyusunan
laporan kinerja, renstra,
penyusunan LPPD,
penatausahaa n keuangan.
Jumlah dokumen Pelaporan
Perencanaan dan Keuangan Lakip,
pergeseran dan perubahan
anggaran, penyusunan pra
RKA dan RKA 2014,
penyusunan DPA 2014,
penyusunan laporan kinerja,
renstra, penyusunan
LPPD, penatausahaa n
keuangan. 100
92,500,000 92,500,000 100,000,000 Kegiatan Lanjutan
DISORDA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab 10
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 20
66 31
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Disorda
CG. 7 Tematik 1
CG.7 Sasaran 1
Kota Bandung; Tingkat
akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan 100.00
Terlaksanan ya Laporan dan
Evaluasi Renstra, Renja, Lakip dan
LKPJ serta evaluasi Program
100.00 100,000,000
Lanjutan
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
Bidang Statistik
Jumlah dokumentasi
datainformasi statistik
daerah 80
Program Prioritas
DISORDA 1
24 79
32 Penyusunan Data Statistik Bidang
Olahraga dan Pemuda serta Pengembangan Website
disorda.jabarprov.go.id CG. 7
Tematik 1 CG.7
Sasaran 3 Kota Bandung
Bandung Presentase
pemenuhan kebutuhan
datainformasi statistik
daerah 100
Jumlah Dokumen Data statistik
Bidang Olahraga dan Pemuda
Jumlah Dokumen Data statistik
Bidang Olahraga dan Pemuda
80 400,000,000 352,820,000 47,180,000
500,000,000 Lanjutan DISORDA
305,100,000,000 520,442,894,830 215,442,894,830 193,064,654,700
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 WAJIB
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Penguatan peran dan fungsi forum-forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Menciptakan Kerjasama yang
harmonis antara
OrmasOrpol dan Pemerintah
di Daerah 4
Meningkatnya Kerjasama
OrmasOrpol dan Pemerintah
Daerah Terbangunnya
sinkronisasi, koordinasi dan
komunikasi Mitra- mitra Kesbangpol
se Jawa Barat 4.00 Kali
75 orang, 1 kali mukerda,
3 kali FGD 400,000,000
369,200,000 30,800,000 400,000,000
Baru Bakesbangpol
1 6
29 2
Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol se Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Mewujudka n Harmonisasi
Antara Kesbangpol
Provinsi, Ka bupaten dan
Kota se Jawa Barat
100 Terciptanya
Harmonisasi dan Kerjasama
Kesbangpol Provinsi,
Kabupaten dan Kota
Terbangunnya sinkronisasi,
koordinasi dan komunikasi
Bidang Kesbangpol se
Jawa Barat 100.00
54 Orang, 3 Kali Raker
560,000,000 542,730,000 17,270,000
600,000,000 Lanjutan
Bakesbangpol
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19
55 Program Pendidikan Politik
Masyarakat 1
19 55
3 Peningkatan pendidikan politik bagi
pelajar dan mahasiswa di Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Terciptanya
Komunikasi Politik yang
sehat dari semua Elemen
Masyarakat 54
Meningkatn ya Kesadaran
Masyarakat dalam Berpolitik
Terselenggaranya pendidikan
budaya dan etika politik terhadap
pelajar dan mahasiswa
54.00 700 orang, 1
dokumen film 720,000,000
668,220,000 51,780,000 700,000,000
Baru Bakesbangpol
1 19
55 4
Peningkatan pelayanankemudahan anggota masyarakat difabel dalam
pemilukada KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Terwujudnya
kemudahan Anggota
Masyarakat Difabel dalam
PemiluPemil ukada
90 Meningkatn ya
Pelayanan untuk kemudahan
masyarakat difabel dalam
PemiluPemil ukada
Terselenggaranya Pelayanan dan
pemahaman tentang
Pendidikan Politik Serta Hak Hak
Kaum Difabel 90.00
700 orang, 1 dokumen film
640,000,000 588,575,000 51,425,000
600,000,000 Baru
Bakesbangpol
1 19
55 5
Peningkatan Kualitas pendidikan politik bagi masyarakat di jawa barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Mewujudka n Masyarakat
yang paham dan mengerti
tentang politik 80
Terlaksanan ya Pendidikan Politik
melalui Seminar, Studium,
Workshop dan Multimedia
Interaktif Terlaksananya
Seminiar,Studium general, Worksop,
dan Multi Media Iteraktif tentang
Pendidikan Politik di Jawa Barat
80.00 875 orang,
talkshow di televisi
800,000,000 735,600,000 64,400,000
700,000,000 Baru
Bakesbangpol
1 19
55 6
Peningkatan tata nilai dan etika kehidupan bermasyarakat benrangsa
dan bernegara bagi generasi muda KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Terbangunn ya
Tata Nilai dan Etika
Kehidupan Bermasyara
kat, Berbangsa dan Bernegara
bagi Generasi Muda
80 Meningkatn ya
Tata Nilai dan Etika Kehidupan
Bermasyara kat, Berbangsa dan
Bernegara bagi Generasi Muda
Meningkatnya kualitas
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di Jawa
Barat sesuai tata nilai dan etika
Pancasila 80.00
3 Angkatan, 6 kecamatan
400,000,000 376,800,000 23,200,000
400,000,000 Lanjutan
Bakesbangpol
1 19
55 7
Penguatan wawasan kebangsaan memalui kohesi budaya lokal jawa barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Terwujudny a rasa cinta
tanah air melalui seni
80 Meningkatn ya
wawasan kebangsaan dan
rasa cinta tanah air
Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan dan karakter bangsa
bagi masyarakat melalui
pemahaman Budaya Lokal
80.00 4 Angkatan
800,000,000 731,980,000 68,020,000
800,000,000 Baru
Bakesbangpol
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 19
55 8
Pendidikan bela negara bagi generasi muda
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Mewujukan Generasi Muda
yang cinta Tanah Air
melalui pendidikan
Bela Negara 4.00
Kali Meningkatn ya
Peran Serta Generasi Muda
dalam Usaha Bela Negara dari
ancaman luar maupun dalam
Meningkatnya pemahaman bela
negara bagi generasi muda
4.00 Kali 6 Angkatan,
12 kecamatan 750,000,000
702,655,000 47,345,000 800,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
55 9
Pemantapan ideologi negara KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Memperkok oh
dan Mempertaha
nkan Pancasila sebagai Ideologi
Bangsa 73
Meningkatn ya Usaha
Memperkok oh dan Mempertaha
nkan Pancasila sebagai Ideologi
Bangsa Meningkatnya
pemahaman tentang Ideologi
Bangsa 73.00
3 Angkatan 450,000,000
419,940,000 30,060,000 500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
56 Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat 1
19 56
10 Pencegahan penyalahgunaan narkotika
di jawa barat KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Berkurangnya
Penyalahgunaa n Narkotika di
Jawa barat 90
Meningkatnya kesdaran
Masyarakat terhadap bahaya
penyalahgunaan Narkotika di Jawa
Barat Meningkatnya
kesdaran Masyarakat
terhadap bahaya penyalahgunaan
Narkotika di Jawa Barat
800 orang, 4 kali FGD
800 orang, 4 kali FGD
- 739,950,000
739,950,000 800,000,000
Sedang Berjalan
Bakesbangpol
1 19
56 11
Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Pengawasa n Aktifitas dan
Keberadaan Orang Asing di
Jawa Barat 80
Inventarisas i Keberadaan dan
Kegiatan Orang Asing di Jawa
Barat Meningkatkan
koordinasi dan kerjasama antara
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
dan Tokoh Pemuda dalam
pengawasan keberadaan serta
kegiatan Orang Asing, TKA, NGO
dan Orang Asing lainnya di Jawa
Barat. 80.00
420 orang 700,000,000
644,580,000 55,420,000 700,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
56 12
Rencana aksi penanganan konflik sosial di Jawa barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Mewujudka n Stabilitas
Daerah 4.00
Kali Meningkatn ya
Keamanan dan Stabilitas di
Daerah Meningkatkan
koordinasi, komunikasi dan
kerjasama Tim Terpadu Provinsi
dan KabupatenKota
dalam penanganan
konflik sosial di Jawa Barat
4.00 Kali 4 kali Rakor
Timdu Kabkota, 4
kali Rakor Timdu
Provinsi 500,000,000
447,499,000 52,501,000 500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
56 13
Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Mewujudka n
Orkemas yang ikut berperan
aktif dalam Pembangun an
60 Meningkatn ya
Peran Aktif Orkemas di Jawa
Barat Meningkatnya
Peran dan fungsi Ormas sebagai
mitra kerja pemerintah
60.00 250 orang
420,000,000 443,350,000
23,350,000 500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
56 14
Forum komunikasi dan kerjasama antar umat beragama
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Menciptaka n Kerukunan dan
Kerjasama Antar Umat
Beragama 2.00
Kali Terjaganya
Kerukunan dan Kerjasama Antar
Umat Beragama Konsolidasi forum
komunikasi antar umat beragama
FKUB 2.00 Kali
200 orang 460,000,000
430,400,000 29,600,000 500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 19
56 15
Penguatan Pemahaman kearifan lokal bagi pelaku budaya di jawa barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Mewujudka n Ketahanan
Budaya di Jawa Barat
2.00 Kali
Meningkatn ya Kearifan Lokal
Pelaku Budaya di Jawa Barat
Terselenggaranya peningkatan
pemahaman masyarakat dan
pelaku budaya terhadap
penguatan budaya yang berbasis
kearifan lokal 2.00 Kali
4 angkatan, 3 kali FGD
400,000,000 367,225,000 32,775,000
400,000,000 Baru
Bakesbangpol
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 19
56 16
Penguatan komunikasi masyarakat dalam penyelesaian konflik lokal di jawa
barat KabKota di
Jawa Barat KabKota di
Jawa Barat Tercapainya
solusi dalam penangana n
konflik lokal di Jawa Barat
80 Terlaksanan ya
komunikasi dalam penyelesaia n
konflik di Jawa Barat
Meningkatnya keharmonisan
masyarakat dalam penanganan dan
penyelesaikan konflik yang
berkembang di daerah
80 600 orang
800,000,000 736,200,000 63,800,000
800,000,000 Baru
Bakesbangpol
1 19
56 17
Penguatan kewaspadaan dan deteksi dini di jawa barat
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Terjaganya Kewaspada an
Dini dan Deteksi Dini di
Jawa Barat 80
Meningkatn ya Kewasapad aan
Dini di Jawa Barat Menciptakan
keharmonisan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di Jawa Barat.
80 490 orang
630,000,000 585,880,000 44,120,000
600,000,000 Lanjutan
Bakesbangpol
1 20
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan
Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumberdaya Aparatur 1
20 59
18 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur Bakesbangpol Kota Bandung
Kota Bandung Peningkatan
Kesejahtera an Aparatur
Bakesbang pol 100
Meningkatn ya Kinerja Pegawai
Bakesbang pol Terselenggaranya
kursus-kursus diklat, jafung,
bimtek, lokakarya dan
sosialisasisemina r
100 77 orang
810,000,000 620,950,000 189,050,000
700,000,000 Lanjutan
Bakesbangpol
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
19 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bakesbangpol Kota Bandung
Kota Bandung Mewujudka n
Pelayanan yang Profesional
Kepada Masyarakat
100 Meningkatn ya
Pelayanan yang Profesional
Kepada Masyarakat
Terselenggaranya Administrasi
Perkantoran, Jasa Komunikasi,
Listrik, Internet, air serta
dokumentasi dan publikasi
100 1 tahun
2,633,940,000 2,454,196,000 179,744,000 2,500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Bakesbangpol Kota Bandung
Kota Bandung Mewujudka n
Pelayanan Kerja yang
Profesional 100
Meningkatn ya Kinerja Pegawai
dalam pelayanan kepada
Masyarakat Tersedianya
Sarana dan Prasarana kantor
yang memadai 100
100 600,000,000 545,000,000 55,000,000
600,000,000 Lanjutan
Bakesbangpol
1 20
61 21
Pembangunan gedung kantor bakesbangpol jawa barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terlaksanan ya rehabilitasi
gedung kantor dalam
menunjang peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat dan
peningkatan sarana
prasarana aparatur
bidang Kesbangpol
100 Terlaksanan ya
rehabilitasi gedung kantor
dalam menunjang pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan
sarana prasarana bidang kesbangpol
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor Bakesbangpol
Provinsi Jawa Barat
100 1 kali
7,300,000,000 644,366,000 6,655,634,000
7,500,000,000 Baru
Bakesbangpol
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20
62 22
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol
Kota Bandung Kota Bandung
Pemeliharaa n Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
rangka menunjang
Kinerja 100
Terpeliharan ya Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
menunjang dalam Pelaksanaa n
Terselenggaranya pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor
Bakesbangpol Prov Jabar
100 1 Tahun
990,000,000 988,278,000 1,722,000 1,500,000,000
Lanjutan Bakesbangpol
1 20
65 Program pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah 1
20 65
23 Penatausahaan keuangan bakesbangpol
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan pertanggung
jawaban Kinerja
Bakesbangpol Prov Jabar
100 Terselenggaranya
Penyusunan Evaluasi dan
Pelaporan serta Pertanggung
jawaban Bakesbangpol
Prov Jabar Terselenggaranya
Penyusunan Evaluasi dan
Pelaporan serta Pertanggung
jawaban Bakesbangpol
Prov Jabar dokumen
dokumen - 100,000,000 100,000,000
101,327,000 Bakesbangpol
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 24
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Mewujudkan Perencanaan
evaluasi dan Pelaporan yang
sesuai perundang-
undangan 100
Terencanan ya Evaluasi dan
Pelaporan Internal Bakesbang pol
100.00 100,000,000 101,327,000 1,327,000
111,459,700 Lanjutan
21,863,940,000 14,984,901,000 -6,879,039,000
23,312,786,700 JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO PEMERINTAHAN UMUM
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20
38 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 1
20 38
1 Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan
Manajemen Kependuduka
n Tersedianya data
kependudukan yang akurat
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Prosentase Akurasi Data
Kependudukan 98
Prosentase Akurasi Data
Kependudukan Prosentase
Akurasi Data Kependudukan
98 98
600,000,000 397,575,000 202,425,000 495,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
38 2
Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Manajemen
Kependuduka n
Tersedianya data kependudukan
yang akurat KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Prosentase
Akurasi Data Kependudukan
98 Terlaksananya
penataan administrasi
Kependudukan di Jawa Barat
Terlaksananya penataan
administrasi Kependudukan di
Jawa Barat 98
98 510,000,000 350,550,000 159,450,000
440,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum 1
20 38
3 Kegiatan Penataan Administrasi Catatan
Sipil Peningkatan
Manajemen Kependuduka
n Tersedianya data
kependudukan yang akurat
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Terlaksananya penataan
administrasi Pencatatan
Sipil di Jawa Barat
95 Terlaksananya
penataan administrasi
Pencatatan Sipil di Jawa Barat
Terlaksananya penataan
administrasi Pencatatan Sipil di
Jawa Barat 95
95 326,250,000 236,193,750 90,056,250
440,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
54 Program Pengadaan, Penataan dan
Pengendalian Administrasi Pertanahan 1
20 54
4 Kegiatan Proses Pengadaan, Penataan
dan Masalah Pertanahan Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Terwujudnya
tertib administrasi
pertanahan KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Rekomendasi
penyelesaian konflik
pertanahan dan permasalahan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
100 Jumlah data
rekomendasi fasilitasi
penyelesaian konflik
pertanahan dan permasalahan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum usulan
kabkota berdasarkan hasil
peninjauan lapangan sebagai
bahan kebijakan Jumlah data
rekomendasi fasilitasi
penyelesaian konflik
pertanahan dan permasalahan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum usulan
kabkota berdasarkan hasil
peninjauan lapangan sebagai
bahan kebijakan 100
100 850,000,000 585,000,000 265,000,000
440,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
55 Program Pendidikan Politik
Masyarakat 1
20 55
5 Kegiatan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD ProvKabKota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota
DPRD ProvKabKota Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam kegiatan organisasipartai
politik KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Presentase
Fasilitasi Keanggotaan
DPRD Prov dan KabKota,
Kepala Daerah dan Pejabat
Negara di KabupatenKot
a 95
Prosentase penyelesaian
surat keputusan gubernur tentang
PAW bagi Keanggotaan dan
pimpinan DPRD prov dan kabkota
dan Surat Ijin bagi Keanggotaan dan
pimpinan DPRD prov dan kabkota
dan Pejabat negara
Prosentase penyelesaian
surat keputusan gubernur tentang
PAW bagi Keanggotaan dan
pimpinan DPRD prov dan kabkota
dan Surat Ijin bagi Keanggotaan dan
pimpinan DPRD prov dan kabkota
dan Pejabat negara
95 95
400,000,000 342,000,000 58,000,000 275,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
55 6
Kegiatan Pengisian Penjabat Bupati Daerah Hasil Pemekaran
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan
organisasipartai politik
Kab Bogor utara,
Sukabumi Selatan, Garut
selatan -
Presentase Fasilitasi Pj
Bupati Daerah Hasil
Pemekaran 95
Presentase Fasilitasi Pj
Bupati Daerah Hasil Pemekaran
Regulasi tentang penetapan
pemekaran daerah belum ada
95 240,000,000 - 240,000,000 -
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Sesudah perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan
1 20
55 7
Kegiatan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam kegiatan organisasipartai
politik Kab
Sumedang,Kab Kuningan, Kab
Bogor dan Kota Cirebon
Kab Sumedang,Kab
Kuningan, Kab Bogor dan Kota
Cirebon Presentase
Fasilitasi Keanggotaan
DPRD Prov dan KabKota,
Kepala Daerah dan Pejabat
Negara di KabupatenKot
a 95
Persentase fasilitasi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang berakhir masa jabatannya
yang ditindaklanjuti
dengan kebijakan Persentase
fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang berakhir
masa jabatannya yang
ditindaklanjuti dengan kebijakan
95 95
- 609,750,000 609,750,000 660,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
55 8
Dukungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Akhir Masa Jabatan
Tahun 2016 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terfasilitasi nya
PAW anggota DPRD dan
Perijinan pejabat negara
100 Keputusan
Rekomenda si Menteri Dalam
Negeri dan Keputusan
Gubernur Keputusan
Rekomenda si Menteri Dalam
Negeri dan Keputusan
Gubernur 100
100 550,000,000 - 550,000,000 -
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
56 Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat -
1 20
56 9
Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
di Jawa Barat Meningkatnya
Perlindungan Masyarakat
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
rekomendasi permasalahan
pemeliharaan ketentraman
dan ketertiban 100
Persentase rekomendasi
permasalahan pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban
Persentase rekomendasi
permasalahan pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban
100 100
330,000,000 254,508,750 75,491,250 300,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
56 10
Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya perlindungan
masyarakat KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Jumlah
rekomendasi permasalahan
pemeliharaan ketentraman
dan ketertiban 100
Persentase Kualitas Linmas
dalam penyelenggaraan
keamnan dan ketertiban
masyarakat Persentase
Kualitas Linmas dalam
penyelenggaraan keamnan dan
ketertiban masyarakat
100 100
240,000,000 112,500,000 127,500,000 150,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
11 Kegiatan Rupabumi Unsur Buatan di
Jawa Barat Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Terwujudnya
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
umum KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Tertib
administrasi dalam
penamaan unsur rupa
bumi di Jawa Barat
90 Persentase
Jumlah hasil inventarisasi
indikator rupabumi unsur
buatan di kabupatenkota
sebagai bahan kebijakan
Persentase Jumlah hasil
inventarisasi indikator
rupabumi unsur buatan di
kabupatenkota sebagai bahan
kebijakan 90
90 700,000,000 450,000,000 250,000,000
330,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
57 12
Kegiatan Penegasan Batas Daerah Terwujudnya
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
umum KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Jumlah
Regulasi Penegasan
Batas Daerah sesuai dengan
total kebutuhan
penetapanya 66
Segmen Jumlah data
Penegasan segmen yang sebagai
bahan kebijakan Jumlah data
Penegasan segmen yang sebagai
bahan kebijakan 10 Segmen
10 Segmen 600,000,000
315,000,000 285,000,000 605,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
57 13
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Jawa Barat
Terwujudnya tertib
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan umum
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Jumlah Hasil Konsolidasi
Kebijakan Teknis Bidang
Pemerintahan Umum
3 dok Jumlah Hasil
Konsolidasi Kebijakan Teknis
Bidang Pemerintahan
Umum Jumlah Hasil
Konsolidasi Kebijakan Teknis
Bidang Pemerintahan
Umum 3 dok
3 dok 500,000,000 540,000,000 40,000,000 500,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60 14
Kegiatan Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaaan RAM-IP dan
Fasilitas Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
Prosentase hasil koordinasi
bidang pemerintahan,
hukum dan HAM
100 Prosentase hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
hukum dan HAM Prosentase hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
hukum dan HAM 100
100 - 540,000,000 540,000,000 600,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan
1 20 60
15 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Biro Pemerintahan Umum KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Persentase unit
kerja yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100 Persentase unit
kerja yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya Persentase unit
kerja yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya 100
100 625,000,000 659,520,000 34,520,000 798,019,200
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20 66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 1
20 66 16
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan
Umum Kota Bandung
Kota Bandung tingkat
kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi 100
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai dengan
standar akuntansi tingkat
kesesuaian pelaporan kinerja
sesuai dengan standar akuntansi
100 100
75,000,000 25,875,000 49,125,000 31,308,750
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
69 Program Pemantapan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa 1
20 69
17 Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Sosialisasi Peraturan
Pemerintahan Desa
Meningkatkan Kualitas sumber
daya aparatur desa
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Persentase aparatur desa
yang berkinerja baik
62 Persentase Desa
yang dibina Persentase Desa
yang dibina 62
62 456,500,000 390,307,500 66,192,500
385,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum 1
20 69
18 Kegiatan Penetapan dan Penegasan
Batas DesaKelurahan di Jawa Barat Meningkatkan
Kualitas sumber daya aparatur
desa 2 kabupaten
2 kabupaten Persentase
aparatur desa yang berkinerja
baik 62
Jumlah fasilitasi implementasi
Pergub No. 44 Tahun 2012
tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa di Jawa
Barat Jumlah fasilitasi
implementasi Pergub No. 44
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di Jawa Barat
2 kec 2 kab 2 kec 2 kab
- 323,190,000 323,190,000 220,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
69 19
Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa
Meningkatkan kualitas dan
Profesionalisme pemerintahan
desa 1 kabupaten
1 kabupaten Persentase desa
yang berkinerja baik
90 Jumlah Desa
percontohan Pentaaan Ruang
kawasan perdesaan di 9
desa sesuai dengan Tipologi
desa sebagai bahan kebijakan
Jumlah Desa percontohan
Pentaaan Ruang kawasan
perdesaan di 9 desa sesuai
dengan Tipologi desa sebagai
bahan kebijakan 1 desa 1 kab 1 desa 1 kab
320,000,000 273,600,000 46,400,000
220,000,000 Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
1 20
69 20
Kegiatan Penyelesaian Tanah Kas Desa Meningkatkan
kualitas dan Profesionalisme
pemerintahan desa
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Persentase desa yang berkinerja
baik 80
Jumlah Desa percontohan
Pentaaan Ruang kawasan
perdesaan di 9 desa sesuai
dengan Tipologi desa sebagai
bahan kebijakan Jumlah Desa
percontohan Pentaaan Ruang
kawasan perdesaan di 9
desa sesuai dengan Tipologi
desa sebagai bahan kebijakan
80 80
500,000,000 480,420,000 19,580,000 220,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
1 20
69 21
Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatkan Kualitas sumber
daya aparatur desa
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Persentase aparatur desa
yang berkinerja baik
62 Persentase Desa
yang dibina Persentase Desa
yang dibina 62
62 150,000,000 213,300,000 63,300,000 330,000,000
Lanjutan Biro
Pemerintahan Umum
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan
1 20
69 22
Dukungan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Tipologi Desa
dan Hasil Pemekaran KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Tingkat
kelengkapa n sarana
prasarana perkantoran
pemerintaha n desa sesuai
standar baku sarana dan
prasarana pemerintaha n
desa Meningkatn ya
Kemampuan Perangkat Desa
dalam Penyelengg
araan Pemerintaha n
Desa 90
Rapat Kerja Peningkatan
Kelembagaan Pemerintahan
Desa Rapat Kerja
Peningkatan Kelembagaan
Pemerintahan Desa
90 90
378,000,000 - 378,000,000 - Lanjutan
Biro Pemerintahan
Umum
8,350,750,000 7,099,290,000
1,251,460,000 7,439,327,950
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 28
Program Kerjasama Pembangunan
1 6
28 1
Mengembangkan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Jumlah Kerjasama
Dengan Perguruan
Tinggi, BUMN, BUMD, Swasta
yang Berbadan Hukum
15 Naskah
Terfasilitasinya Kerjasama Daerah
dengan Pihak Ketiga
Tersusunnya Kajian AKademis
tentang Kelembagaan KPS
Kerjasama Pihak SwastaTersusunn
ya Kajian Akademis tentang
Bentuk dan Mekanisme
Persetujuan DPRD dalam Kerjasama
Pihak Ketiga tersusunnya
Kajian Akademis tentang Study
Kelayakan dalam Kerjasama
1. Terfasilitasinya kerjasama daerah
dengan pihak ketiga. 2.
Tersusunya kajian akademis KPS. 3.
Tersusunya kajian persetujuan
DPRD. 4. Tersusunya kajian
FS Kerjasama Daerah. 5.
Tersusunya Digitalisasi
Kerjasama Daerah. 6.
Tersusunya Kodifikasi
Kerjasama Daerah 1.15 Naskah
2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen
4.Tersusunya kajian FS
Kerjasama Daerah.
1.15 Naskah 2. 1 Dokumen
3. 1 Dokumen 4.Tersusunya
kajian FS Kerjasama
Daerah. 5.Tersusunya
Digitalisasi Kerjasama
Daerah. 6.Tersusunya
Kodifikasi Kerjasama
Daerah 579,150,000 453,500,000 125,650,000
589,550,000 Lanjutan
Biro Otda
1 6
28 2
Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintahan dan Badan Lembaga Luar
Negeri KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Terlaksananya
dan tersedianya dokumen-
dokumen evaluasi kerja
sama daerah dengan
Pemerintah dan dengan
BadanLembag a Luar Negeri
Terwuju dnya
kesesuai an
antara perenca
naan, pengawa
san dan pengang
garan luar
negeri - Rapat Koordinasi
Evaluasi dan Perumusan Bahan
Kerja sama Luar Negeri
- Sosialisasi Pergub Grand
Design Kerja sama Luar Negeri
- Sosialisasi Aturan Kerja sama
Luar Negeri Penyusunan
Buletin Kerja sama Evaluasi
Kerja sama Luar Negeri Pemprov
Jabar 2016 - Rapat Koordinasi
Evaluasi dan Perumusan Bahan
Kerja sama Luar Negeri
- Sosialisasi Pergub Grand
Design Kerja sama Luar Negeri
- Sosialisasi Aturan Kerja sama
Luar Negeri Penyusunan
Buletin Kerja sama Evaluasi
Kerja sama Luar Negeri Pemprov
Jabar 2016 - 1 Kali
- 4 Kali - 1 Paket
- 2 Kali - 1 Kali
- 1 Kali - 1 Paket
- 1 Kali - 4 Kali
- 1 Paket - 2 Kali
- 1 Kali - 1 Kali
- 1 Paket 280,500,000 549,000,000 268,500,000 713,700,000
Lanjutan Biro Otda
Jasa Konsultansi Evaluasi Kerja
sama Luar Negeri Pemprov Jabar
mengenai kerja sama luar negeri
daerah dengan lembaga di Luar
Negeri Benchmarking
Pengelola Kerja sama Luar Negeri
daerah dengan Pemerintah
daerah lainnya Evaluasi
Kerjasama LN dalam kerangka
Joint Working Group II
Jasa Konsultansi Evaluasi Kerja
sama Luar Negeri Pemprov Jabar
mengenai kerja sama luar negeri
daerah dengan lembaga di Luar
Negeri Benchmarking
Pengelola Kerja sama Luar Negeri
daerah dengan Pemerintah
daerah lainnya Evaluasi
Kerjasama LN dalam kerangka
Joint Working Group II
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 6
28 3
Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama Antar
Pemerintahan KabKota Se
Jawa Barat, Pemerintah
Luar Negeri KabKota Se
Jawa Barat, Pemerintah
Luar Negeri Jumlah Kerja
sama Luar Negeri
100 Tindak lanjut
kerja sama dengan Pemda
Provinsi di Wilayah Asia
Pasifik - Keikutsertaan
Pemprov Jabar dalam Forum
Pemda se-Asia Timur ke VII
- Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri
- Penataan Kerja sama Luar Negeri
- Rapat Koordinasi KLN sosialisasi
PDLN Rapat Interkem
Kerja Sama luar negeri Pemprov
Jabar dengan wilayah di RRT,
memfasilitasi penerimaan tamu
luar negeri, pengadaan tenaga
ahli dalam rangka kunjungan kerja
ke Australia Selatan,
pemeliharaan aplikasi
perjalanan dinas luar negeri,
pengadaan rapat
koordinasi dan
sosialisasi sistem izin
PDLN kepada 100 orang
peserta yang terdiri dari
unsur pemerintah
kabupatenk ota dan OPD
lingkup Provinsi Jawa
Barat 3 kali rapat
interkem dalam rangka
kerja sama luar negeri
Pemprov Jabar dengan
wilayah di RRT, 2 kali
fasilitasi penerimaan
tamu luar negeri, 1
orang tenaga ahli dalam
rangka kunjungan
kerja ke Australia
Selatan, 535,480,000 1,340,000,000 804,520,000 1,742,000,000
Lanjutan Biro Otda
cinderamata untuk kunjungan
dan penerimaan tamu luar negeri.
, 1 kali rapat interkem
dalam rangka kerjasama
sister province
dengan Pemerintah
Kota
- FGD Persiapan Penjajakan
Kerjasama Internasional
Pemerintah Daerah di Jawa
Barat dengan Pemerintah
Daerah di Wilayah Asia Timur dan
Pasifik - Hasil Rapat
Interkem dalam rangka rencana
Kerja Sama Provinsi
1 paket pengadaan
cinderamata untuk
kunjungan dan
penerimaan tamu luar
negeri.
Bersaudara dengan
Pemerintah Kota Chongqing dan
Provinsi Heilongjiang,
China - Kajian mengenai
pemetaan daerah potensi kerja
sama di wilayah ASEAN
- Kajian Akademis Prospective
Partnership Pemerintah
Daerah di Jawa Barat dengan
Pemda di Wilayah Asia Timur dan
Pasifik Chongqing, 1
kali Rapat Interkem
dalam rangka kerjasama
sister province
dengan Provinsi
Heilongjiang
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 6
28 4
Mengembangkan Kerjasama dengan Badan LembagaLembaga Luar Negeri
KabKota Se Jawa Barat,
Pemerintah Luar Negeri
KabKota Se Jawa Barat,
Pemerintah Luar Negeri
Terwujudnya Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah
KabKota, Antara Provinsi
dan BadanLembag
a Luar Negeri 100
Diseminasi Mekanisme
Pengajuan Penempatan
Tenaga Sukarelawan
Asing dalam Kerangka
Kerjasama Teknik - Rapat Fasilitasi
dan Penataan Kerja Sama
dengan NGO dan Lembaga Donor
Pemerintah Asing - Pencetakan dan
Penggandaan Buku
ProgramKegiatan NGO dan
Implementing Agencies di Jawa
Barat Diseminasi
Mekanisme Pengajuan
Penempatan Tenaga
Sukarelawan Asing dalam
Kerangka Kerjasama Teknik
- Rapat Fasilitasi dan Penataan
Kerja Sama dengan NGO dan
Lembaga Donor Pemerintah Asing
- Pencetakan dan Penggandaan
Buku ProgramKegiatan
NGO dan Implementing
Agencies di Jawa Barat
100 100
409,200,000 377,500,000 31,700,000 490,750,000
Lanjutan Biro Otda
- Rapat Fasilitasi Inisiasi Kerja
Sama dengan United Celebral
Palsy and Wheel Chair Indonesia
- Rapat Fasilitasi Inisiasi Kerja
Sama dengan United Celebral
Palsy and Wheel Chair Indonesia
- PelatihanTechnic
al Assistance on Diplomatic
Negotiation Skill for
PelatihanTechnic al Assistance on
Diplomatic Government
Executives Officials
- Rapat Tim Koordinasi Hibah
Luar negeri dengan
Implementing Agenciesdan NGO
yang Memiliki Program di Jawa
Barat - Penyusunan
Buku Profil dan Potensi Kerja
Sama Jawa Barat dengan
BadanLembaga Asing Non
Pemerintah
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 6
28 5
Evaluasi Kerjasama Daerah Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMNBUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar
negeri KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat - Terwujudnya
Evaluasi Penyelenggaraa
n Kerjasama Daerah
KabupatenKot a, antar
Provinsi dan Kerjasama
dengan Perguruan
Tinggi, BUMNBUMD,
Swasta, LSM di dalam Negeri
80 Terlaksananya
Advokasi Pelaksanaan
Kerjasama Daerah Lingkup
KabupatenKota - Terlaksananya
Advokasi Pelaksanaan
Kerjasama Daerah Lingkup OPD
- Tersusunnya Kajian Akademik
Raperda Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah - Tersusunnya
Kajian Akademik Rancangan
Kebijakan Penyelenggaraan
Kerjasama Terlaksananya
Advokasi Pelaksanaan
Kerjasama Daerah Lingkup
KabupatenKota - Terlaksananya
Advokasi Pelaksanaan
Kerjasama Daerah Lingkup OPD
- Tersusunnya Kajian Akademik
Raperda Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah - Tersusunnya
Kajian Akademik Rancangan
Kebijakan Penyelenggaraan
Kerjasama 1 satu Kali
- 1 satu Kali - 1 satu
Dokumen - 1 satu
Dokumen - 1 satu
Dokumen - 1 satu
Dokumen - 1 satu
Dokumen - 1 satu Kali
1 satu Kali - 1 satu Kali
- 1 satu Dokumen
- 1 satu Dokumen
- 1 satu Dokumen
- 1 satu Dokumen
- 1 satu Dokumen
- 1 satu Kal 415,800,000 684,000,000 268,200,000 889,200,000
Lanjutan Biro Otda
- Tersusunnya Dokumen
Informasi Publik tentang Kerjasama
Daerah - Tersusunya
Naskah Akademik Koordinasi
Pelaksanaan dan Perencanaan
Kerjasama Daerah - Tersusunnya
Kajian Akademik Koordinasi
Pelaksanaan dan Perencanaan
Kerjasama Daerah - Terlaksananya
Sosialisasi TKKSD Award
- Tersusunnya Dokumen
Informasi Publik tentang Kerjasama
Daerah - Tersusunya
Naskah Akademik Koordinasi
Pelaksanaan dan Perencanaan
Kerjasama Daerah - Tersusunnya
Kajian Akademik Koordinasi
Pelaksanaan dan Perencanaan
Kerjasama Daerah - Terlaksananya
Sosialisasi TKKSD Award
1 6
28 6
Mengembangkan Kerjasama Antara Daerah
KabKota Se Jawa Barat,
Mitra Provinsi Di Luar Jawa
Barat KabKota Se
Jawa Barat, Mitra Provinsi
Di Luar Jawa Barat
Jumlah Kerjasama
Daerah KabKota,
Antar Provinsi, Kementerian
15 Produk
Kerjasa ma
terfasilitasinya kegiatan Mitra
Praja Utama MPU
- Terfasilitasinya kegiatan Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia APPSI - Terfasilitasinya
Kerjasama BKSP Jabodetabekjur
dan Kerjasama Antar Daerah
KabKota terfasilitasinya
kegiatan Mitra Praja Utama
MPU - Terfasilitasinya
kegiatan Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia APPSI
- Terfasilitasinya Kerjasama BKSP
Jabodetabekjur dan Kerjasama
Antar Daerah KabKota
3 Kali - 3 Kali
- 6 Kali - 2 Kajian
- 1 Kali - 2 Dokumen
- 1 Kali 3 Kali
- 3 Kali - 6 Kali
- 2 Kajian - 1 Kali
- 2 Dokumen - 1 Kali
495,000,000 567,500,000 72,500,000 737,750,000 Lanjutan
Biro Otda
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
Tersedianya Kajian
Mengembangkan Kerjasama Antar
Daerah - Terfasilitasinya
rapat Sosialisasi Rancangan
kebijakan Kerjasama Antar
Daerah Tersedianya
Kajian Mengembangkan
Kerjasama Antar Daerah
- Terfasilitasinya rapat Sosialisasi
Rancangan Kebijakan
Kerjasama Antar Daerah
1 6
28 7
Pengembangan Kerjasama Antar Pemerintah Luar Negeri
Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah Luar Negeri
Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah Luar Negeri
Terwujudnya Kerjasama
Pembangunan Antra
Daerah KabKota
antara Provinsi dan
BadanLem baga Luar
Negeri 100
- Rapat Koordinasi Internal
- Sistem Pendaftaran
Online Seminar Internasional
- Seminar Internasional
dengan wialayah Asia Pasifik
- Pameran Mini Potensi Daerah di
Wilayah Negara Asean
- Penyelenggaraan Bisnis Forum
- Sharing Knowledge
Kesiapan MEA 100
653,393,000 - 653,393,000 -
- Pembentukan Komitmen
Asosiasi Pemda di Asia Tenggara
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
57 Pemantapan Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
8 Melakukan Implementasi dan Evaluasi
Laporan Penyelenggara Pemerintahan LPPD Provinsi Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Tingkat Fasilitas
Koordinasi dalam
Penyelenggaraa n Urusan
Pemerintahan Provinsi
80 . Rapat Kerja
Sosialisasi Penyusunan LPPD
Provinsi 2. Rapat Kerja
Penyusunan LPPD Provinsi
3. Rapat Sinkronisasi LPPD
KabKota dengan LPPD Provinsi
4. IKK I.1 dan I.3 agregasi KabKota
5. LPPD Provinsi Tahun 2015
6. Rapat Kerja EKPPD Tahun
2016 terhadap LPPD Prov Tahun
2015 . Rapat Kerja
Sosialisasi Penyusunan LPPD
Provinsi 2. Rapat Kerja
Penyusunan LPPD Provinsi
3. Rapat Sinkronisasi LPPD
KabKota dengan LPPD Provinsi
4. IKK I.1 dan I.3 agregasi KabKota
5. LPPD Provinsi Tahun 2015
6. Rapat Kerja EKPPD Tahun
2016 terhadap LPPD Prov Tahun
2015 1. 1 Kali
2. 5 Kali 3. 2 Kali
4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen
6. 1 Kali 1. 1 Kali
2. 5 Kali 3. 2 Kali
4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen
6. 1 Kali 475,200,000 701,500,000 226,300,000 911,950,000
Lanjutan Biro Otda
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
57 9
Melakukan Implementai, Evaluasi, dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Kota KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Tingkat
Fasilitasi Koordinasi
dalam Penyelenggaraa
n Urusan Pemerintahan
Daerah 90
Dokumen evaluasi pelaksanaan
urusan wajib pelayanan dasar
pemerintahan kabkota
2. Dokumen evaluasi
pelaksanaan urusan wajib non
pelayanan dasar pemerintahan
kabkota 3. Dokumen
evaluasi pelaksanaan
urusan pilihan pemerintahan
kabkota Dokumen evaluasi
pelaksanaan urusan wajib
pelayanan dasar pemerintahan
kabkota 2. Dokumen
evaluasi pelaksanaan
urusan wajib non pelayanan dasar
pemerintahan kabkota
3. Dokumen evaluasi
pelaksanaan urusan pilihan
pemerintahan kabkota
1 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen
1 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen
563,200,000 367,500,000 195,700,000 477,750,000
Lanjutan Biro Otda
4. Dokumen kajian akademis
tentang evaluasi pelaksanaan
urusan wajib dan pilihan
4. Dokumen kajian akademis
tentang evaluasi pelaksanaan
urusan wajib dan pilihan
1 20
57 10
Mengembangkan serta mengevaluasi Penyusunan LPPD KabupatenKota
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Tingkat koordinasi
dalam penyelenggaraa
n urusan pemerintahan
daerah 90
1. Manual LPPD KabKota
2. Penghargaan dan sosialisasi
LPPD KabKota 3. Pendampingan
penyusunan LPPD KabKota
4. Review dan desk LPPD
KabKota 5. Evaluasi LPPD
KabKota terhadap hasil
Timda 6. Konsultasi dan
koordinasi penyusunan LPPD
ke KabKota di Jawa Timur
1. Manual LPPD KabKota
2. Penghargaan dan sosialisasi
LPPD KabKota 3. Pendampingan
penyusunan LPPD KabKota
4. Review dan desk LPPD
KabKota 5. Evaluasi LPPD
KabKota terhadap hasil
Timda 6. Konsultasi dan
koordinasi penyusunan LPPD
ke KabKota di Jawa Timur
. 1 dokumen 2. 1 kali
3. 1 kali 4. 1 kali
5. 1 kali 6. 1 kali
. 1 dokumen 2. 1 kali
3. 1 kali 4. 1 kali
5. 1 kali 6. 1 kali
342,100,000 545,000,000 202,900,000 708,500,000 Lanjutan
Biro Otda
1 20
57 11
Melakukan Implementasi Urusan Pemerintah Provinsi Terkait Undang-
Undang 23 Tahun 2014 KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Tingkat
Fasilitasi Koordinasi
dalam Penyelenggaraa
n Urusan Pemerintahan
Provinsi 80
Dokumen Rancangan
Kebijakan Tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi sebagai
pengganti Perda No. 10 Tahun
2008 Dokumen
Rancangan Kebijakan Tentang
Urusan Pemerintahan
Provinsi sebagai pengganti Perda
No. 10 Tahun 2008
1 Dokumen 1 Dokumen
425,850,000 455,000,000 29,150,000 591,500,000 Lanjutan
Biro Otda
1 20
57 12
Melakukan Pemeliharan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama KabKota Se
Jawa Barat KabKota Se
Jawa Barat Proporsi SKPD
yang Bersetufikat
ISO 80
Melakukan Pemeliharaan
Sertifikasi ISO 2008:9001 pada
Proses Penyelenggaraan
Naskah Kerjasama Melakukan
Pemeliharaan Sertifikasi ISO
2008:9001 pada Proses
Penyelenggaraan Naskah Kerjasama
1 kali 1 kali
49,000,000 42,750,000 6,250,000 55,575,000
Lanjutan Biro Otda
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
57 13
Implementasi Penataan Daerah Di Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
KabKota Se Jawa Barat
Tingkat fasilitasi
koordinasi dalam rangka
penyelenggaraa n urusan
pemerintah daerah
80 1.Dokumen
penataan daerah dalam rangka
pembentukan 3 tiga daerah
otonom baru bogor barat,
sukabumi selatan, garut selatan
2. Dokumen persiapan usulan
pembentukan KabKota di Jawa
Barat 3. Dokumen
usulan pemekaran Kecamatan di
KabKota se Jawa Barat
1.Dokumen penataan daerah
dalam rangka pembentukan 3
tiga daerah otonom baru
bogor barat, sukabumi selatan,
garut selatan 2. Dokumen
persiapan usulan pembentukan
KabKota di Jawa Barat
3. Dokumen usulan pemekaran
Kecamatan di KabKota se Jawa
Barat 1. 3 dokumen
2. 1 dokumen 3. 1 dokumen
4. 1 dokumen 5. 2 dokumen
1. 3 dokumen 2. 1 dokumen
3. 1 dokumen 4. 1 dokumen
5. 2 dokumen 342,320,000 310,000,000 32,320,000
403,000,000 Lanjutan
Biro Otda
4. Dokumen data EKPOD Kabkota
tahun 2015 5. Dokumen
peraturan penataan daerah
di Jawa Barat 4. Dokumen data
EKPOD Kabkota tahun 2015
5. Dokumen peraturan
penataan daerah di Jawa Barat
1 20
60 Program Pelayanan Admininistrasi
Perkantoran 1
20 60
14 Menyelenggarakan Administrasi
Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
KabKota Se Jawa Barat,
Mitra Provinsi Di Luar Jawa
Barat KabKota Se
Jawa Barat, Mitra Provinsi
Di Luar Jawa Barat
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional Unit Kerja
SKPDBalaiU PTUPTD
dalam mendukung
Tugas Pokok dan Fungsinya
100 1. Dokumen
Rapat Konsolidasi Internal BIro Otda
dan Kerjasama 2. Updating data
Website Biro Otda dan Kerjasama
3. Menghadiri Undangan Rapat,
SeminarLokakar ya dan tugas
lainnya ke Dalam Daerah, Luar
Daerah, Luar Provinsi dan Luar
Negeri 4. Kajian
kelembagaan Biro Otonomi Daerah
dan Kerjasama Pasca UU No. 23
Tahun 2014 1. Dokumen
Rapat Konsolidasi Internal BIro Otda
dan Kerjasama 2. Updating data
Website Biro Otda dan Kerjasama
3. Menghadiri Undangan Rapat,
SeminarLokakar ya dan tugas
lainnya ke Dalam Daerah, Luar
Daerah, Luar Provinsi dan Luar
Negeri 4. Kajian
kelembagaan Biro Otonomi Daerah
dan Kerjasama Pasca UU No. 23
Tahun 2014 1. 1 satu
buku 2. 12 dua
belas bulan 3. 12 dua
belas belan 4. 1 dokumen
5. 1 dokumen 1. 1 satu
buku 2. 12 dua
belas bulan 3. 12 dua
belas belan 4. 1 dokumen
5. 1 dokumen 850,000,000 852,600,000 2,600,000 1,108,380,000
Lanjutan Biro Otda
5. Kajian SOP Biro Otonomi Daerah
dan Kerjasama berdasarkan
SOTK Pasca UU No. 23 Tahun
2014 5. Kajian SOP Biro
Otonomi Daerah dan Kerjasama
berdasarkan SOTK Pasca UU
No. 23 Tahun 2015
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
66 15
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Internal Pada Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama OPD dan
KabKota di Jawa Barat
OPD dan KabKota di
Jawa Barat 1. Tingkat
Kesesuaian Pelaporan
Capaian Kinerja pada
unit Kerja 2. Tingkat
Ketersediaan Dokumen
Operasional 100
1. Dokumen Rencana Kerja
Biro Otonomi Daerah dan
Kerjasama Tahun 2017
2. Dokumen Indikator Kierja
Kunci IKK 3. Dokumen LKPJ
Biro Otonomi Daerah dan
Kerjasama Tahun 2015
4. Dokumen LPPD Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Tahun
2015 5. Dokumen
LAKIP Biro Otonomi Daerah
dan 1. Dokumen
Rencana Kerja Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Tahun
2017 2. Dokumen
Indikator Kierja Kunci IKK
3. Dokumen LKPJ Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Tahun
2015 4. Dokumen LPPD
Biro Otonomi Daerah dan
Kerjasama Tahun 2015
5. Dokumen LAKIP Biro
Otonomi Daerah dan
1. Dokumen Rencana
Kerja Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2017 1. Dokumen
Indikator Kierja Kunci
IKK 1. Dokumen
LKPJ Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2015 1. Dokumen
LPPD Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2015 1. Dokumen
Rencana Kerja Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2017 1. Dokumen
Indikator Kierja Kunci
IKK 1. Dokumen
LKPJ Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2015 1. Dokumen
LPPD Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2015 36,630,000 33,250,000 3,380,000
43,225,000 Lanjutan
Biro Otda
Kerjasama Tahun 2015
6. Dokumen RKAT Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Tahun
2017 7. Dokumen
RKADPAPeruba han Tahun 2016
8. Dokumen RKA Tahun 20179.
Dokumen Laporan Bulanan dan
Triwulanan Tahun 2016
Kerjasama Tahun 2015
6. Dokumen RKAT Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Tahun
2017 7. Dokumen
RKADPAPeruba han Tahun 2016
8. Dokumen RKA Tahun 20179.
Dokumen Laporan Bulanan dan
Triwulanan Tahun 2017
1. Dokumen LAKIP Biro
Otonomi Daerah dan
Kerjasama 1. Dokumen
Laporan Bulanan dan
Triwulanan Tahun 2016
Tahun 2015 1. Dokumen
RKAT Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
Tahun 2017 1. Dokumen
LAKIP Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
1. Dokumen Laporan
Bulanan dan Triwulanan
Tahun 2016 Tahun 2015
1. Dokumen RKAT Biro
Otonomi Daerah dan
Kerjasama Tahun 2017
1. Dokumen RKADPAPe
rubahan Tahun 2016
1. Dokumen RKA Tahun
2017 1. Dokumen
RKADPAPer ubahan
Tahun 2016 1. Dokumen
RKA Tahun 2018
6,452,823,000 7,279,100,000
826,277,000 9,462,830,000
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO HUKUM DAN HAM
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro
Hukum dan HAM Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; -Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
biro dalam mendukung
tugas pokok dan fungsi
100.00 - Prosenta
se Koordinasi ke
KabKota se Jawa Barat dalam
rangka mendukung tugas
pokok dan fungsi Biro Hukum dan
HAM Mobile equipment
pimpinan OPDBiro Rp 36
juta Koordinasi ke
KabKota se Jawa Barat dalam
rangka mendukung tugas
pokok dan fungsi Biro Hukum dan
HAM Mobile equipment
pimpinan OPDBiro Rp 36
juta 27 -
KabKota 27 - KabKota
650,000,000 509,437,500 140,562,500 560,381,250
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;
1 20
63 2
Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Peningkatan kesadaran
politik dan hukum
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Meningkatnya
pemahaman peraturan
perundang- undangan
98.00 - Prosenta
se - Sosialisasi di 4
BKPP, penyebarluasan
dan pembinaan DesaKelurahan
sadar hukum - Sosialisasi di 4
BKPP, penyebarluasan
dan pembinaan DesaKelurahan
sadar hukum 975 - Desa
Kelurahan 975 - Desa
Kelurahan 5,830,345,000 9,538,187,000 3,707,842,000 10,492,005,700
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 3
Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peningkatan kesadaran
politik dan hukum
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; - Tersedianya
produk hukum daerah untuk
mendukung penyelenggaraa
n pemerintahan 100.00 -
Prosenta se
- Terlaksananya Pengelola JDIH,
dan pembinaanpema
ntauan JDIH dan pemeliharaan
website - Terlaksananya
Pengelola JDIH, dan
pembinaanpema ntauan JDIH dan
pemeliharaan website
27 - KabKota
27 - KabKota 364,000,000 416,812,500 52,812,500 458,493,750
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 4
Pengkajian Pra Rancangan Produk Hukum Daerah KabKota
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Perda yang
diharmonisasik an
80.00 - Buah
- Terfasilitasinya materi muatan
Program Legislasi Daerah
- Terfasilitasinya materi muatan
Program Legislasi Daerah
80 - Raperda 80 - Raperda
411,185,000 465,000,000
53,815,000 511,500,000 Lanjutan
Biro Hukham 1
20 63
5 Evaluasi dan Harmonisasi Produk
Hukum Daerah KabupatenKota Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah Perda
yang diharmonisasik
an 180.00 -
Buah - Evaluasi dan
klarifikasi produk hukum daerah
KabKota - Evaluasi dan
klarifikasi produk hukum daerah
KabKota 180 -
Raperda 180 - Raperda
426,746,000 865,000,000
438,254,000 951,500,000 Lanjutan
Biro Hukham 1
20 63
6 Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
- Membentuk Produk Hukum
Daerah untuk mendukung
perwujudan Jawa Barat
yang maju dan sejahtera
100.00 - Prosenta
se - Tersusunya
Rancangan Peraturan Daerah
dan Naskah Akademik
Swakelola - Tersusunya
Rancangan Peraturan Daerah
dan Naskah Akademik
Swakelola 17 - Raperda
dan Naskah Akademik
17 - Raperda dan Naskah
Akademik 2,486,250,000
2,237,625,000 248,625,000 2,461,387,500
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 7
Bimbingan Teknis Perancangan Produk Hukum Daerah Provinsi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Membentuk Produk Hukum
yang aspiratif dalam
mendukung perwujudan
Jawa Barat yang maju dan
sejahtera 100.00 -
Prosenta se
-Bimtek penyusunan
Produk Hukum Daerah
Provinsi -Bimtek
penyusunan Produk
Hukum Daerah Provinsi
100 - Orang 100 - Orang
273,000,000 277,500,000
4,500,000 305,250,000 Lanjutan
Biro Hukham
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
63 8
Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; -Membentuk
Produk Hukum Daerah untuk
mendukung perwujudan
Jawa Barat yang maju dan
sejahtera 100.00 -
Prosenta se
-Tersusunnya Rancangan
Peraturan Gubernur
-Tersusunnya Rancangan
Peraturan Gubernur
20 - Rancangan
Pergub 20 -
Rancangan Pergub
536,250,000 478,516,400
57,733,600 526,368,040
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 9
Evaluasi Produk Hukum Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat; -Membentuk
Produk Hukum Daerah yang
asfiratif dalam mendukung
perwujudan Jawa Barat
yang maju dan sejahtera
100.00 - Prosenta
se -Tersusunnya
hasil evaluasi dan pengkajian
Produk Hukum Daerah
-Tersusunnya hasil evaluasi dan
pengkajian Produk Hukum
Daerah 10 - Produk
Hukum 10 - Produk
Hukum 438,750,000
398,066,200 40,683,800
437,872,820 Lanjutan
Biro Hukham
1 20
63 10
Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Melaksanakan Implementasi
Ranham 100.00 -
Prosenta se
-Rakor RANHAM -Rakor RANHAM
1 - Kegiatan 1 - Kegiatan
700,000,000 849,275,700
149,275,700 934,203,270 Lanjutan
Biro Hukham 1
20 63
11 Penanganan Perkara secara Litigasi
Peningkatan kesadaran
politik dan hukum
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; -Peningkatan
Sinergitas Penanganan
Perkara KabKota, OPD
dan Lembaga Teknis lainnya
100.00 - Prosenta
se -Pengembangan
wawasan penanganan
perkara secara litigasi
-Pengembangan wawasan
penanganan perkara secara
litigasi 15 - Perkara
15 - Perkara 990,000,000
1,210,500,000 220,500,000 1,331,550,000
Lanjutan Biro Hukham
1 20
63 12
Penyelesaian Sengketa Hukum secara Non Litigasi
Peningkatan kesadaran
politik dan hukum
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; -Peningkatan
sinergitas penanganan
perkara KabKota, OPD
dan Lembaga Teknis lainnya
100.00 - Prosenta
se -Penyelesaian
sengketa perdata, TUN dan
pendampingan masalah pidana
-Penyelesaian sengketa perdata,
TUN dan pendampingan
masalah pidana 10 - Kasus
10 - Kasus 630,000,000
607,500,000 22,500,000
668,250,000 Lanjutan
Biro Hukham
1 20
63 13
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Peningkatan kesadaran
politik dan hukum
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; -Terpenuhinya
hak untuk memperoleh
keadilan bagi masyarakat
miskin 100.00 -
Prosenta se
-Sosialisasi pelaksanaan
Bantuan Hukum untuk masyarakat
Miskin -Sosialisasi
pelaksanaan Bantuan Hukum
untuk masyarakat Miskin
1 - Kegiatan 1 - Kegiatan
500,000,000 675,000,000
175,000,000 742,500,000 Lanjutan
Biro Hukham
1 20
63 14
Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum KabupatenKota
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Perda yang
diharmonisasik an
222.00 - Orang
-Bimtek Penyusunan
Produk Hukum
-Bimtek Penyusunan
Produk Hukum
81 - Orang 81 - Orang
385,019,000 432,250,000
47,231,000 475,475,000 Lanjutan
Biro Hukham
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 15
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Tingkat kesesuain
Laporan Kinerja Biro
Hukum dan HAM
100.00 - Prosenta
se -Penyusunan
Renja, RKT, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ
dan LPPD -Penyusunan
Renja, RKT, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ
dan LPPD 7 - Dokumen
7 - Dokumen 38,610,000
36,679,500 1,930,500
40,347,450 Lanjutan
Biro Hukham
14,660,155,000 18,997,349,800
4,337,194,800 20,897,084,780
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO PEREKONOMIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan
1 6
29 Program perencanaan, Pengendaian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1
6 29
01 Rakor Forum Asisten Ekonomi
Pembangunan NON CG
NON CG KabKota
Seluruh Jawa Barat
KabKota Seluruh Jawa
Barat Terkendalin ya
program-pr ogram daerah
100.00 persen
- Pelaksanaan Forum Asisten
Ekonomi Pembangunan
- Pelaksanaan West Java
- Pelaksanaan Forum Asisten
Ekonomi Pembangunan
- Pelaksanaan West Java
2.00 kali 2.00 kali
200.000.000 200.000.000
- Baru
Biro Perekonomian
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, Kepegawaian
dan Persandian -
1 20
57 Program Pemantapa Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah -
1 20
57 02
Pembinaan dan Pengendalian Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
-Tersediany a dan terselengga
ranya norma, standar,
prosedur dan kriteria
penyelengg araan urusan
Pemerintaha n Daerah
-Dana -SDM
-Peraturan Perundanga n
8.00 Dokume
n - Tersusunnya
bahan rumusan kebijakan
pertanian, peternakan,
perikanan dan kelautan serta
ketahanan pangan Terselenggaranya
tugas dan fungsi komisi
pengawasan pupuk dan
pestisida KP3 Provinsi Jawa
Barat -Terlaksananya
Peilaian terhadap calon penerima
penghargaan adhikarya pangan
nusantara APN - Tersusunnya
bahan rumusan kebijakan
pertanian, peternakan,
perikanan dan kelautan serta
ketahanan pangan Terselenggaranya
tugas dan fungsi komisi
pengawasan pupuk dan
pestisida KP3 Provinsi Jawa
Barat -Terlaksananya
Peilaian terhadap calon penerima
penghargaan adhikarya pangan
nusantara APN 8.00
dokumen 8.00
dokumen 1.650.000.000 1.300.000.000 350.000.000
Baru Biro
Perekonomian
1 20
57 03
Pembinaan dan Pengendalian Aspek Kehutanan dan Perkebunan
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
-Tersediany a dan terselengga
ranya norma, standar,
prosedur dan kriteria
penyelengg araan urusan
Pemerintah Daerah
3.00 dokume
n Tersediany a
dokumen draft pedoman
pengemban gan pengelolaan usaha
kopi rakyat di Jawa Barat
-Tersediany a dokumen laporan
pengamana n gangguan
keamanan hutan negara dan
perkebunan besar Tersedianya
dokumen rencana pembangun an
kehutanan dan perkebunan
Tersediany a dokumen draft
pedoman pengemban gan
pengelolaan usaha kopi rakyat di
Jawa Barat -Tersediany a
dokumen laporan pengamana n
gangguan keamanan hutan
negara dan perkebunan besar
Tersedianya dokumen rencana
pembangun an kehutanan dan
perkebunan 3.00
dokumen 3.00
dokumen 1.075.000.000
800.000.000 275.000.000
Baru Biro
Perekonomian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Uraian Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
1 20
57 04
Koordinasi Pembinaan, dan pengendalian Aspek Pekerjaan Umum dan Energi
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
-Tersediany a dan
Terselengga ranya norma,
Standar, prosedur dan
kriteria penyelengg
araan urusan pemerintah
daerah 0.00
Terlaksa na
nya kegiatan
Terkoordin asinya kegiatan
perumusan Bahan Kebijakan
mengenai optimalisasi
Waduk-wad uk strategis
, sungai dan Sumber Daya Air
Lainnya -Termonitor nya
pengelolaan daerah irigasi
yang menjadi kewenanga n
Provinsi Jawa Barat
-Terkoordin asinya penangana
n banjir cileuncang di Kota
Bandung, depok Terkoordin asinya
kegiatan perumusan Bahan
Kebijakan mengenai
optimalisasi Waduk-wad uk
strategis , sungai dan
Sumber Daya Air Lainnya
-Termonitor nya pengelolaan
daerah irigasi yang menjadi
kewenanga n Provinsi Jawa
Barat -Terkoordin
asinya penangana n banjir
cileuncang di Kota Bandung, depok
15.00 kali 15.00 kali
925.000.000 800.000.000
125.000.000 Baru
Biro Perekonomian
dan bekasi -Tersusunn ya
bahan kebijakan dalam pengemban
gan kemandirian energi pedesaan
-Tersusunn ya bahan kebijakan
dan bekasi -Tersusunn ya
bahan kebijakan dalam pengemban
gan kemandirian energi pedesaan
-Tersusunn ya bahan kebijakan
1 20
57 05
Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian Aspek Industri, Perdagangan, Koperasi
UMKM dan Pariwisata NON CG
NON CG KabKota
Seluruh Jawa Barat
KabKota Seluruh Jawa
Barat Tersedianya
dan Terselengga
ranya norma, standar,
prosedur dan kriteria
penyelengg araan
Pemerintah Daerah
3.00 dokume
n Terkoordin
asikannya rumusan bahan
kebijakan Bidang Industri melalui
sinergitas pembinaan baik
dari Pemerintah pusat Kementeria
n Perindustria n dan Kementeria n
Riset dan Teknologi ,
Pemerintah Jawa Barat dan
KabKota melalui dukungan insentif
dan dukungan teknologi terhadap
pelaku usaha industri di Jawa
Barat -Terkoordin
asikannya rumusan bahan
kebijakan Bidang Industri melalui
sinergitas pembinaan baik
dari Pemerintah pusat Kementeria
n Perindustria n dan Kementeria n
Riset dan Teknologi ,
Pemerintah Jawa Barat dan
KabKota melalui dukungan insentif
dan dukungan teknologi terhadap
pelaku usaha industri di Jawa
Barat 1.00
dokumen 1.00
dokumen 925.000.000
1.125.000.000 200.000.000
Baru Biro
Perekonomian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
1 20
60 06
Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
2.00 dokume
n Persentase
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional dasar
dalam rangka mendukung tugas
pokok dan fungsi Biro Perekonomi
an Persentase
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional dasar
dalam rangka mendukung tugas
pokok dan fungsi Biro Perekonomi
an 100.00
persen 100.00
persen 700.000.000
750.000.000 50.000.000 Baru
Biro Perekonomian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target 1
20 66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Kepegawaian -
1 20
66 07
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Perekonomian
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan
dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
95.00 persen
Akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam proses perencanaa
n dan pengelolaan serta pelaporan
keuangan Biro Perekonomi an
Akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam proses perencanaa
n dan pengelolaan serta pelaporan
keuangan Biro Perekonomi an
100.00 persen
100.00 persen
25.000.000 25.000.000
- Baru
Biro Perekonomian
- 5.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO INVESTASI
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6 Perencanaan Pembangunan
1 6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6 29
01 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Biro Investasi dan BUMD
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat ketersediaa n
dokumen perencanaa n
daerah spasial dan sektoral
1.00 dokume
n Fasilitasi
penyusunan Renstra, Renja,
Kinerja Biro Investasi dan
BUMD, Musrenbang
4.00 kali 150.000.000 142.500.000 - 7.500.000
Baru
1 9 Penanaman Modal
1 9 34
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi -
1 9 34
02 Pembinaan dan
Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan
non Perbankan CG. 5
Tematik 2 CG. 5
Tematik 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tercapainya
peningkatan PAD
pertahun 2.00
dokume n
Tersediany a rumusan
kebijakan pengemban
gan BUMD sektor non
5.00 BUMD
700.000.000 - 700.000.000
lanjutan
1 10 37 Program Pembinaan dan
Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
1 10 37 03 Pengembangan BUMD Primer
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Akuntabili Tas Dan Responsibi
Litas Manajeme N Yang Efektif
Dan Balanced Scorecard
1.00 Dokume
n Dihasilkannya
Bahan Kebijakan Pengelol Aan Dan
Pembinaan Bumd 2 kali, 4
BUMD 420.000.000 171.500.000 - 248.500.000
Lanjutan
1 10 37 04 Pengembangan BUMD Non Primer
NON CG NON CG
KabKota di Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat
Kontribusi Keberadaan
Bumd Terhadap Pada
Pertahun 1.00
Dokume n
Tersedianya Rumusan
Kebijakan Pengembangan
Bumd Sektor Non Primer
10 KALI, 5 BUMD
600.000.000 600.000.000 1 10 37
05 Pembinaan Bumd Perbankan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Adanya
Peningkat An Kontribus I
Pendapata N Asli Daerah
1 Dokume
n peran dan
fungsi BUMD
Perbank an
Terlaksa Nanya Rups, Rups Lb
Dan Monitoring Bumd Perbankan
Di Jabar Banten 3.00 KALI
550.000.000 522.500.000 - 27.500.000
1 10 37 06 Pembinaan Bumd Jasa Keuangan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Adanya Peningkat An
Kontribus I Pendapata N
Asli Daerah Adanya
Peningkat An Kontribus I
Pendapata N Asli Daerah
1.00 Dokume
n Terlaksa Nanya
Rapat Persiapan Dan Rups, Rups-
Lb Dan Monitoring Bumd Jasa
Keuangan Di Jabar Banten
3.00 KALI 625.000.000 525.000.000 - 100.000.000
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD Uraian
Target Uraian
Target 1
5 8
9
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Uraian Target
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan
1 10 37 07 Penyusunan Raperda Dan Naskah
Akademis Raperda Tentang Investasi Dan Bumd
NON CG NON CG
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya 14 Naskah
Akademik Dan Draft Raperda
14 Dokume
n Tersedianya
Peraturan Perundang-
Undangan Daerah Sebagai Dasar
Payung Hukum Utk Penyertaan
Modal Daerah, Perubahan
Bentuk Hukum Bumd,
Penyesuaian Ketentuan
Pembentukan Bumd Dan
Penerbitan Obligasi Daerah
Tersedianya Peraturan
Perundang- Undangan Daerah
Sebagai Dasar Payung Hukum
Utk Penyertaan Modal Daerah,
Perubahan Bentuk Hukum
Bumd, Penyesuaian
Ketentuan Pembentukan
Bumd Dan Penerbitan
Obligasi Daerah 14 Kali
14 Kali 1.400.000.000 1.400.000.000
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1 20 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Admnistrasi Daerah
1 20 57
08 Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Terlaksananya Persiapan
Obligasi Daerah 2,00
Dokume n
Tersususnya Kajian
1. Tersedianya Dokumen
Evaluasi Atas Persiapan
Penerbitan Obligasi Daerah
2,00 Dokumen
1. dokumen evaluasi atas
persiapan penerbitan
Obligasi Daerah
300.000.000 994.600.000 694.600.000 Dana Hibah
sebesar Rp. 20 Miliar
Sedang Berjalan
Biro Investasi dan BUMD
2. Peningkatan
daya saing perekonomian
daerah 2.
Pengem bangan
Alternati f
Pembiay aan
Pemban gunan
Daerah 2. Tersedianya
Dokumen Proceeding
Persiapan Penerbitan
Obligasi Daerah 2. Tersedianya
Dokumen Proceeding
Persiapan Penerbitan
Obligasi Daerah 2. Dokumen
Proceeding Persiapan
Penerbitan Obligasi
Daerah 2. Dokumen
Proceeding Persiapan
Penerbitan Obligasi
Daerah
3. Penataa
n dan Pengem
bangan Investasi
Pemerint ah
Daerah 3. Tersedianya
Badan Hukum Wep
3. Tersedianya
dokumen pembentukan
badan hukum WEP
4. Tersedianya Kebijakan Wep
Ke Depan 4.
Tersedianya peraturan
Gubernur tentang
perubahan Pergub nomor
10 tahun 2014 Tentang
pembentukan WEP
5. Tersusunnya Perencanaan
Strategic Wep 5. Dokumen
perencanaan strategic WEP
1 20 57
09 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Dan Penanaman Modal Di Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkat Nya
Pelayana N Perijinan
Perijinan Di KabKota Dan
Penanama N Modal Di Jabar
1.00 BUKU
Pendukun G Kegiatan
Pembinaan Pelaksaa N
Peijinan Dan Penanama N
Modal Di Jabar 1.00
DOKUMEN 506.865.000 481.521.700 - 25.343.300
Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Uraian Target
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
10 Pengembangan Penanaman Modal Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkat Nya Penyelenggaraa
n Nspk Norma Standar
Prosedur Dan Kriteria
Penyelen Ggaraan
Urusan Pemerintahan
Daerah Bidang Penanaman
Modal 3
DOKUM EN
Tersusun Nya Pemetaan Dan
Koordina Si , Fasilitasi Dan
Monitorin G Bidang Penanama
N Modal 4.00 KALI
409.750.000 389.262.500 - 20.487.500 Lanjutan
1 20 57
11 Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraa n Investasi
Pemerintah Daerah
4 DOKUM
EN Tersedianya
Bahan Kebijakan Di Bidang
Investasi Tahun 2017, Rencana
Investasi Pemda Pembangunan
Aerocity Kertajati, Indikator
Keuangan Daerah Utk Investasi
Pemda 3.00
dokumen 1.00
dokumen 700.000.000 665.000.000 - 35.000.000
Lanjutan
1 20 60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20
60 12 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Biro Investasi Dan Bumd NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatnya
Fungsi Kelembagaan
Dan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah
Daerah 7
Dokume n
Melaksanakan Undangan Rapat
Ke Pemerintah Pusat Dan
Provinsi Lain Meningkatnya
Fungsi Kelembagaan Dan
Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
7 Dokumen Melaksana-
Kan Undangan
Rapat Ke Pemerintah
Pusat Dan Provinsi Lain
1.200.000.000 1.080.000.000 - 120.000.000 Lanjutan
1 20 66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20
66 13 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Biro Investasi Dan Bumd
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terwujudnya Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
5 Dokume
n Lakip, Rka,
Dpa,Lkpj,B Uku Selayang Pandang
5 Dokumen 50.000.000 47.500.000 - 2.500.000
Lanjutan
5.611.615.000 7.019.384.200 1.407.769.200 JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Sebelum perubahan
Ssetelah perubahan
Sebelum perubahan
Ssetelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kota Bandung Kota Bandung
Terlaksananya pengendalian
pelaksanaan programkegiat
an APBD Provinsi Jawa
Barat melalui Evaluasi dan
Estimasi 100
a. Evaluasi Kegiatan APBD
Prov Jabar b. Estimasi
Kegiatan APBD Prov Jabar
a. Evaluasi Kegiatan APBD
Prov Jabar b. Estimasi
Kegiatan APBD Prov Jabar
a. 3 kegiatan b. 1 kegiatan
a. 3 kegiatan b. 1 kegiatan
590.000.000 350.000.000 240.000.000 649.000.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
1 6
29 2
Asistensi RKADPA SKPD NON CG
NON CG Kota Bandung
Kota Bandung Penyesuaian
pelaksanaan Penyusunan
anggaran kegiatan
melalui proses asistensi dan
verifikasi RKADPA
SKPD 100
Asistensi dan Verifikasi
RKADPPA SKPD Perubahan Tahun
2016 dan RKADPA SKPD
Tahun 2017 Verifikasi DPA
SKPD APBD Tahun 2016
Asistensi dan Verifikasi
RKADPPA SKPD Perubahan Tahun
2016 dan RKADPA SKPD
Tahun 2017 Verifikasi DPA
SKPD APBD Tahun 2016
4 kali 1 kali
4 kali 1 kali
- 380.000.000 380.000.000 -
Kegiatan Tahunan
Belanja Langsung
Biro Administrasi
Pembangunan
1 6
29 3
Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab Kota seluruh Jawa
Barat Kab Kota
seluruh Jawa Barat
Mewujudkan sinergitas
Pengendalian pembangunan
lingkup OPD Provinsi Jawa
Barat dan Pemerintah
Daerah KabupatenKot
a 100
1. Terfasilitasi dan terkoodinasinya
Pemanfaatan Laporan
SISMONTEP lingkup OPD
Provinsi Jawa Barat
2. Terfasilitasi dan terkoodinasinya
Pemanfaatan Laporan
SISMONTEP lingkup
Pemerintah Daerah
KabupatenKota 3. Terlaksananya
Koordinasi dan Konsultansi
mengenai SISMONTEP
1. Terfasilitasi dan terkoodinasinya
Pemanfaatan Laporan
SISMONTEP lingkup OPD
Provinsi Jawa Barat
2. Terfasilitasi dan terkoodinasinya
Pemanfaatan Laporan
SISMONTEP lingkup
Pemerintah Daerah
KabupatenKota 3. Terlaksananya
Koordinasi dan Konsultansi
mengenai SISMONTEP
1. 4 kali 2. 1 kali
3. 2 kali 1. 4 kali
2. 1 kali 3. 2 kali
536.000.000 250.000.000 286.000.000 589.600.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
1 6
29 4
Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
NON CG NON CG
Kota Bandung Kota Bandung
Memenuhi kebutuhan
dasar operasional
Asisten dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100 Terlaksananya
koordinasi, fasilitasi,
konsultasi dan monitoring
pendukung kegiatan
operasional Asisten bidang
ekonomi dan pembagunan
Terlaksananya koordinasi,
fasilitasi, konsultasi dan
monitoring pendukung
kegiatan operasional
Asisten bidang ekonomi dan
pembagunan 1 Tahun
1 Tahun 825.000.000 700.000.000 125.000.000
907.500.000 Kegiatan Tahunan
Belanja Langsung
Biro Administrasi
Pembangunan
1 6
29 5
Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik
NON CG NON CG
Kab Kota di Jawa Barat
Kab Kota di Jawa Barat
Meningkatkan kualitas
pengendalian dan koordinasi
pembangunan di Jawa Barat
100 Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat 11 Bln
12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
1 6
29 6
Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi
NON CG NON CG
Kab Kota di Jawa Barat
Kab Kota di Jawa Barat
Meningkatkan kualitas
pengendalian dan koordinasi
pembangunan di Jawa Barat
100 Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat 9 Bln
12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
Sebelum Perubahan RKPD
2016 Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan RKPD
+- 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Sesudah perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis program
dan kegiatan
Prangkat Darah
penanggung jawab
Sebelum perubahan
perubahan Ssetelah
perubahan Sebelum
perubahan Ssetelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
2016 Sesudah Perubahan
+- 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan
1 6
29 7
Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya
NON CG NON CG
Kab Kota di Jawa Barat
Kab Kota di Jawa Barat
Meningkatkan kualitas
pengendalian dan koordinasi
pembangunan di Jawa Barat
100 Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat 10 Bln
12 Bln 950.000.000 825.000.000 125.000.000 1.045.000.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
1 6
29 8
Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan
NON CG NON CG
Kab Kota di Jawa Barat
Kab Kota di Jawa Barat
Meningkatkan kualitas
pengendalian dan koordinasi
pembangunan di Jawa Barat
100 Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat Monitoring
Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat 10 Bln
12 Bln 950.000.000 800.000.000 150.000.000 1.045.000.000 Kegiatan
Tahunan Belanja
Langsung Biro
Administrasi Pembangunan
1 6
29 9
Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa
Barat NON CG
NON CG Kota Bandung
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
100 Pelaksanaan
Evaluasi Bantuan Keuangan
214.000.000 214.000.000
235.400.000
1 6
29 10
Koordinasi Bantuan Keuangan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
100 Pelaksanaan
Evaluasi Bantuan Keuangan
537.000.000 537.000.000
590.700.000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 11
Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Memenuhi kebutuhan
dasar operasional
Biro dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100 Terlaksananya
koordinasi, fasilitasi,
konsultasi dan monitoring
pendukung kegiatan
operasional Biro Administrasi
Pembangunan -Terlaksananya
kegiatan pendukung
operasional Biro Administrasi
Pembangunan Terlaksananya
koordinasi, fasilitasi,
konsultasi dan monitoring
pendukung kegiatan
operasional Biro Administrasi
Pembangunan -Terlaksananya
kegiatan pendukung
operasional Biro Administrasi
Pembangunan 1 Tahun
1 Tahun 2.246.000.000 2.246.000.000
- 2.470.600.000 Kegiatan Fixed Cost
Biro Administrasi
Pembangunan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 1
20 66
12 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal Biro Administrasi Pembangunan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpedomaniny
a Pelaksanaan Kegiatan Biro
Administrasi Pembangunan
melalui Penyusunan
Dokumen LAKIP, LKPJ,
RENJA, RKT, RKA,DPA dan
DPPA sehingga kualitas
perencanaan dan pelaporan
semakin baik 100
a. Tersusunnya DPA Biro
Admbang b. Tersusunnya
Bahan LKPJ KDH ATA 2015
c.Tersusunnya Dokumen LAKIP
Biro Admbang 2015 dan IKK
2015 d. Tersusunnya
Rencana Kinerja Biro Admbang
2016 dan draft Renja
2017e.Terususun nya Rencana
Kinerja Tahunan Biro Admbang
2016, Penetapan Kinerja Tapkin
dan draft RKT 2017
f. Tersusunnya a. Tersusunnya
DPA Biro Admbang
b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH
ATA 2015 c. Tersusunnya
Dokumen LAKIP Biro Admbang
2015 dan IKK 2015
d. Tersusunnya Rencana Kinerja
Biro Admbang 2016 dan draft
Renja 2017e.Terususun
nya Rencana Kinerja Tahunan
Biro Admbang 2016, Penetapan
Kinerja Tapkin dan draft RKT
2017 f. Tersusunnya
a. 1 dokumen
b. 1 dokumen
c. 2 dokumen d. 2 dokumen
e. 3 dokumen f. 1 dokumen
g. 1 dokumen a. 1 dokumen
b. 1 dokumen c. 2 dokumen
d. 2 dokumen e. 3 dokumen
f. 1 dokumen g. 1 dokumen
65.000.000 60.000.000 5.000.000 71.500.000 Kegiatan
Fixed Cost Biro
Administrasi Pembangunan
perubahan Ssetelah
perubahan Sebelum
perubahan Ssetelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
2016 Sesudah Perubahan
+- 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan
DPPA Biro Administrasi
Pembangunan 2016
g. Tersusunnya RKA Biro Adbang
2017 DPPA Biro
Administrasi Pembangunan
2016 g. Tersusunnya
RKA Biro Adbang 2017
8.813.000.000 7.211.000.000 1.602.000.000 9.694.300.000
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO PELAYANAN SOSIAL
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1
Wajib
1 1
Pendidikan 1
1 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1 1
1 1
Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Peningkatan
Akses Transportasi Sekolah Di Daerah Terpencil
CG. 1 Tematik 1
CG.1 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; APK SDMI
10.00 Konsolidasi tim perumus Rapat
koordinasi Pengolahan dan
analisis data Pertemuan
evaluasi Diseminasi
informasi Dokumen bahan
kebijakan 6.00 kali
3.00 kali 1.00 kali
1.00 kali 5.00 BKPP
1.00 dokumen
1.200.000.000 191.500.000
-1.008.500.000 Baru
1 1
2 Program Pendidikan Menengah Dan
Tinggi 1
1 2
2 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyediaan
Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi
Dan Guru Serta Mahasiswa PtnPts CG. 1
Tematik 1 CG.1
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah penerima bea
siswa yang melanjutkan ke
PTNPTS pemuda,
Keluarga Atlit Berprestasi,
Guru, Mahasiswa
10.00 Rapat koordinasid
iseminasi pengolahan dan
analisis data rapat evaluasi
3.00 kali 1.00 kali
1.00 kali 2.400.000.000
-2.400.000.000 Baru
1 1
2 3
Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Pengelolaan
Pendidikan Menengah Sma Dan Smk CG. 1
Tematik 1 CG.1
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
APK SMAMAS MK
Sederajat 10.00 dokumen bahan
kebijakan konsolidasi tim
perumus rapat koordinasi
pengumpula n data lapangan
pengolahan dan analisis data
diseminasi informasi rapat
evaluasi 1.00
dokumen 6.00 kali
3.00 kali 27.00
kabkota 1.00 kali 5.00
BKPP 1.00 kali
3.400.000.000 50.000.000
-3.350.000.000 Baru
1 1
2 4
Perumusan Bahan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Pendidikan
Terjangkau Bagi Anak Buruh Dan Tki CG. 1
Tematik 1 CG.1
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah anak- anak buruh
dan TKI yang menerima
beasiswa 10.00 dokumen bahan
kebijakan konsolidasi tim
perumus pengumpula n
data rapat koordinasi
pengolahan dan analisis data
diseminasi informasi rapat
evaluasi 1.00
dokumen 6.00 kali
27.00 kabkota
3.00 kali 1.00 kali 5.00
BKPP 1.00 kali
2.400.000.000 75.000.000
-2.325.000.000 Baru
1 1
2 5
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kkn Tematik Terfokus
Lima Tahun Kedua CG. 1
Tematik 4 CG.1
Sasaran 4 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
APK SMAMAS MK
Sederajat 10.00 -
-Konsolidasi forum KKN
Tematik -Rapat koordinasi
-Pengumpul an data lapangan
-Pengolaha n dan analisis data
-Diseminasi informasi
6.00 -kali 3.00 -kali
5.00 -BKPP
1.00 kali 5.00 BKPP
1.800.000.000 -1.800.000.000
Lanjutan
1 1
2 6
Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Bidang Pendidikan
75.000.000 75.000.000
1 1
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal Dan Informal
Uraian Prakiraan Maju
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Jenis Program
dan Kegiatan
Target Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 1
3 7
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Paud-Ni Dan
Pendidikan Inklusif CG. 1
Tematik 2 CG.1
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
APK pendidikan
Anak Usia Dini 10.00 -
Rapat koordinasi pengolahan dan
analisis data diseminasi
informasi -rapat evaluasi
3.00 -kali 1.00 -kali
5.00 -BKPP
1.00 -kali 500.000.000
-500.000.000 Baru
1 1
5 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Lanjutan 1
1 5
8 Fasilitasi Apresiasi Pendidikan
CG. 1 Tematik 5
CG.1 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
Pendidik dan Tenaga
Kependidika n yang
diapresiasi 100.00 -
-Konsolidasi tim -Rapat koordinasi
-Pengumpul an data lapangan
-Pengolaha n dan analisis data
-Pelaksanaa n apresiasi
2.00 -kali 2.00 -kali
27.00 -kabkota
1.00 -kali 1.00 -kali
400.000.000 -400.000.000
1 2
Kesehatan 1
2 7
Program Promosi Kesehatan Yansos
1 2
7 9
Implementasi KabKota Sehat Siaga NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
peningkatan kemandirian
masy dalam phbs dan
kesling 27.00
KabKot a
dokumen laporan keg
1.00 dokumen
500.000.000 650.000.000
150.000.000 Lanjutan
1 2
12 Program Manajemen Kesehatan
Yansos 1
2 12
10 Penguatan Kelembagaan Komisi
Penanggulangan Aids Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -Terwujudn ya
mekanisme dan jejaring untuk
terselengga ranya
komunikasi dan
terbentukny a pemahaman
publik tentang PHBS
100.00 -persen
-Meningkatn ya kualitas dan
kuantitas sekolah sehat sebagai
bagian pembangun an
kesehatan di Jawa Barat
100.00 -persen
750.000.000 1.810.072.000
1.060.072.000 Lanjutan
1 2
12 11
-Fasilitasi Dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tp-Uks Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -Terfasilitasi
nya penanggula ngan kesehatan
jiwa di Jawa Barat
100.00 -persen
-Terfasilitasi nya penguatan
kelembagaa n TP- KJM di KabKota
di Jawa Barat 100.00
-persen 500.000.000
595.500.000 95.500.000
Lanjutan 1
2 12
12 -Koordinasi Dan Fasilitasi
Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -Meningkatn ya
capaian penyelengg
araan Jaminan Kesehatan
Nasional di Jawa Barat
100.00 -persen
-Terkoordin asinya Penyelengg
araan Jaminan Kesehatan
Nasional di Jawa Barat
100.00 -persen
500.000.000 134.380.000
-365.620.000 Lanjutan
1 2
12 13
-Koordinasi Dan Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Peningkatan
kemandirian masyarakat
dalam PHBS dan Kesehatan
Lingkungan 27.00
KabKot a
dokumen laporan kegiatan
1.00 dokumen
300.000.000 -300.000.000
Lanjutan
1 2
12 14
Koordinasi Dan Fasilitasi Untuk Mendukung Pengintegrasian
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Peningkatan
kemandirian masyarakat
dalam PHBS dan kesehatan
lingkungan 27.00
KabKot a
dokumen laporan kegiatan
1.00 dokumen
300.000.000 -300.000.000
Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 2
12 15
Layanan Sosial Dasar Di Posyandu NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Terwujudn ya mekanisme dan
jejaring untuk terselengga
ranya komunikasi
dan terbentukny a
pemahaman publik tentang
PHBS 100.00
-persen -Meningkatn ya
kualitas dan kuantitas sekolah
sehat sebagai bagian
pembangun an kesehatan di Jawa
Barat 100.00
-persen 1.595.500.000
-1.595.500.000 Lanjutan
1 2
8 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 1
2 8
16 Koordinasi Dan Fasilitasi Untuk
Mendukung Peningkatan Akses Ampl NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya pelayanan
kesehatan, pengendalia n
penyakit menular dan
tidak menular 27.00
KabKot a
dokumen laporan kegiatan
1.00 dokumen
300.000.000 75.000.000
-225.000.000 Lanjutan
1 2
10 Program Pengendalian Penyakit
Menular Dan Tidak Menular
1 2
10 17
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Kusta
128.250.000
1 3
Lingkungan Hidup
CG. 6 - CG.6
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pencapaian status mutu
sungai utama dan waduk
besar dengan tingkat cemar
sedang 100.00
-persen -Terlaksana nya
Eco Pontren 100.00
-persen Lanjutan
1 3
13 Program Pengendalian Pencemaran
Dan Kerusakan Lingkungan Hidup CG. 6 -
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Pencapaian
status mutu sungai utama
dan waduk besar dengan
tingkat cemar sedang
100.00 -persen
-Terlaksana nya Eco Pontren
100.00 -persen
800.000.000 -800.000.000
Lanjutan
1 3
13 18
Koordinasi Dan Evaluasi Pergub Pengendalian Pencemaran Air Sungai Di
Jawa Barat CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pencapaian status mutu
sungai utama dan waduk
besar dengan tingkat cemar
sedang 100.00
-persen -Terlaksana nya
kegiatan Eco Pontren
100.00 -persen
800.000.000 217.860.000
-582.140.000 Lanjutan
1 3
13 19
Fasilitasi Eco Pontren Di Das Citarum Gcb
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
penurunan emisi Gas
Rumah Kaca GRK
100.00 -persen
-Terlaksana nya sosialiasi Program
Mitigasi Perubahan Iklim
melalui Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca GRK di Jawa
Barat 100.00
-persen 2.230.000.000
418.300.000 -1.811.700.000
Baru
1 3
14 Program Mitigasi Dan Adaptasi
Perubahan Iklim CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penurunan
emisi Gas Rumah Kaca
GRK 100.00
-persen -Terlaksana nya
kegiatan sosialisasi
program mitigasi perubahan iklim
100.00 -persen
400.000.000 -400.000.000
Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 3
14 20
Koordinasi Dan Evaluasi Pergub Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Grk Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
daya dukung dan daya
tampung lingkungan
serta meningkatn ya
kualitas lingkungan
1.00 Dokume
n Laporan
- Terlakasana nya
Fasilitasi Kemitraan dan
Pemberday aan Masyarakat di
sekitar Kawasan Lindung
- Terlaksanan ya
pembentuka n Forum Kemitraan
Di 27 Kab.Kota Melalui
Budaya Lokal
80.00 Orang Peserta
300.000.000 131.440.000
-168.560.000 Baru
1 3
14 21
Fasilitasi Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Kawasan Lindung
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
daya dukung dan daya
tampung lingkungan
serta meningkatn ya
kualitas lingkungan
1.00 Dokume
n Laporan
- Terlakasana nya
Fasilitasi Kemitraan dan
Pemberday aan Masyarakat di
sekitar Kawasan Lindung
- Terlaksanan ya
pembentuka n Forum Kemitraan
Di 27 Kab.Kota Melalui
Budaya Lokal
80.00 Orang Peserta
1.000.000.000 50.000.000
-950.000.000 Baru
1 3
16
Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup; Lanjutan
1 3
16 22
Fasilitasi Dan Koordinasi Rehabilitasi Lahan Kritis
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
Fungsi dan Luas Kawasan
Hutan dan Lahan dalam
rangka mewujudka n
Jawa Barat Green Province
1.00 Buku
Laporan Kegiatan
D okumen
Hasil Kegiatan
- Terlaksanan ya
Fasilitasi RAKOR TIM PRLK
KAB.KOTA 1 Kali
- Terlaksanan ya
Rapat Koordinasi TIM PRLK
Provinsi Jawa Barat
3 Kali 180.00
Orang Peserta 400.000.000
50.000.000 -350.000.000
Baru
1 3
17 Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir
Dan Laut 1
3 17
23 Fasilitasi Rehabilitasi Mangrove Dan
Terumbu Karang Di Pantai Utara Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terlaksanan ya
pengelolaan ekosistem
mangrove dan kawasan pesisir
1.00 Dokume
n Laporan
- Terlaksanan nya
Fasilitasi di 11 Kab.Kota di
Kawasan Pesisir Pantai Utara
dan Selatan 80.00 - Orang
Peserta 11 Kab.Kota
300.000.000 50.000.000
-250.000.000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian Lanjutan
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Lanjutan
1 20
60 24
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Biro
Pelayanan Sosial Dasar NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasaion al
unit kerja SKPDBalai
UPTUPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
Persen Pendukunga n
pelaksanaa npeningkat an
kinerja Biro Pelayanan Sosial
Dasar dalam bidang agama,
lingkungan hidup. pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan
1.00 Tahun
Anggaran 700.000.000
1.260.098.800 560.098.800
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 20
60 25
Penguatan Koordinasi Bidang Kesra NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja Asisten
Kesejahtera an Rakyat dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
Persen Pendukunga n
pelaksanaa npeningkat an
kinerja kesejahtera an
rakyat Pendukunga n
pelaksanaa npeningkat an
kinerja kesejahtera an
rakyat 1.00
Tahun Anggaran
1.00 Tahun
Anggaran 700.000.000
650.000.000 -50.000.000
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
1 20
66 26
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Adanya
kesesuaian antara
pelaporan capaian kinerja
biro dgn peraturan
perundang- undangan
100.00 persen
Tersusunny a Dokuken Renstra,
RKA, DPA, Renja
100.00 Persen
100.000.000 50.000.000
-50.000.000 Lanjutan
1 23
Kebudayaan CG. 7
Tematik 2 CG.7
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
100.00 Persen
Terlaksanan ya Fasilitasi dan
Koordinasi Upaya Pelestarian dan
Pengemban gan Nilai-Nilai Budaya
dan Kearifan Lokal di
Jawa Barat 100.00
Persen 400.000.000
-400.000.000 Baru
1 23
77 Program Pengembangan Nilai Budaya;
CG. 7 Tematik 2
CG.7 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Pengelolaan
Bahasa, Sastra, dan Aksara
Daerah 100.00
Persen Terselengga ranya
Fasilitasi Bahasa Negara pada
Ruang Publik 100.00
Persen 300.000.000
-300.000.000 Baru
1 23
77 27
Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Nilai-
Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat
CG. 7 Tematik 2
CG.7 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Pengusulan
HKI Seni Tradisi
100.00 Persen
Terlaksanan ya Fasilitasi dan
Koordinasi Pengemban gan
dan Pelestarian Kepurbakal aan,
Kesejaraha n Jawa Barat
100.00 Persen
400.000.000 92.000.000
-308.000.000 Baru
1 23
77 28
Fasilitasi Dan Koordinasi Peningkatan Dan Pemeliharaan Bahasa Negara Pada
Ruang Publik Di Jawa Barat. CG. 7
Tematik 2 CG.7
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengusulan HKI Seni
Tradisi 100.00
Persen Fasilitasi dan
Koordinasi Pengemban gan
dan Pelestarian Bahasa, Sastra
dan Aksara Daerah.
100.00 Persen
400.000.000 90.000.000
-310.000.000 Baru
1 23
78 Program Pengelolaan Kekayaan Dan
Keragaman Budaya; CG. 7
Tematik 2 CG.7
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengusulan HKI Seni
Tradisi 100.00
persen Terlaksanan ya
Koordinasi dan Sinergitas Strategi
Kebudayaa n dalam
Mendukung Transforma si
Budaya 100.00
persen 400.000.000
-400.000.000 Baru
1 23
78 29
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Dan Pelestarian Kepurbakalaan,
Kesejarahan Jawa Barat. CG. 7
Tematik 2 CG.7
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengusulan HKI Seni
Tradisi 100.00
Persen Terlaksanan ya
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan HKI Bidang Kebudayaa
n. 100.00
Persen 400.000.000
-400.000.000 Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 23
78 30
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Dan Pelestarian Bahasa, Sastra Dan
Aksara Daerah. 400.000.000
75.000.000 1
23 78
31 Fasilitasi Dan Koordinasi Strategi
Kebudayaan Dalam Rangka Pendukungan Transformasi Budaya
Jawa Barat. 400.000.000
92.000.000 1
23 78
32 Operasional Dewan Kebudayaan Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya peran lembaga-
le mbaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan
keagamaan dalam
pembangun an 100.00
persen Fasilitasi dan
Pembinaan Majlis Taklim di Jawa
Barat 100.00
persen 2.000.000.000
823.200.000 -1.176.800.000
Lanjutan
33 Penyusunan Telaahan Pendukungan
Kebijakan dan Strategi Kebudayaan di Jawa Barat
823.200.000 823.200.000
1 27
Keagamaan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatka n pemberday aan
dan perlindunga n
sumber daya bidang
keagamaan 100.00
persen Pemberday aan
Remaja Mesjid di Jawa Barat
100.00 persen
1.000.000.000 -1.000.000.000
Lanjutan
1 27
82 Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya peran lembaga-
le mbaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan
keagamaan dalam
pembangun an 100.00
persen Koordinasi dan
Evaluasi Pembangun an
Mesjid Monumental
100.00 persen
500.000.000 -500.000.000
Baru
1 27
82 34
Fasilitasi Dan Pembinaan Majlis Taklim Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemberday aan dan
perlindunga n sumber daya
bidang keagamaan
100.00 persen
Pemberday aan Pondok Pesantren
di Jawa Barat 100.00
persen 750.000.000
233.186.000 -516.814.000
Lanjutan
1 27
82 35
Pemberdayaan Remaja Mesjid Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
peran lembaga- le mbaga sosial
keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan
dalam pembangun an
100.00 persen
KESEKRETA RIATAN
DAN PENGEMBA NGAN PROGRAM
BADAN PENGELOL A
ISLAMIC CENTRE JAWA BARAT
100.00 -persen
5.500.000.000 233.550.000
-5.266.450.000 Lanjutan
1 27
82 36
Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Mesjid Monumental
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
peran lembaga- le mbaga sosial
keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan
dalam pembangun an
100.00 persen
FASILITASI PELAYANA N
KEPADA ORGANISA SI
MASYARA KAT DAN LEMBAGA
SOSIAL KEAGAMA AN DI JAWA
BARAT TAHUN 2016
100.00 persen
1.000.000.000 106.875.000
-893.125.000 Lanjutan
1 27
82 37
Pemberdayaan Pondok Pesantren Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemberday aan dan
perlindunga n sumber daya
bidang keagamaan
100.00 Persen
Rehabilitasi sarana dan
prasarana gedungmas jid
Pusdai, Attaawun, gedungmas jid
LPTQ, Masjid Raya Jawa Barat
100.00 Persen
3.000.000.000 100.000.000
-2.900.000.000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 27
82 38
Kesekretariatan Dan Pengembangan Program Badan Pengelola Islamic Centre
Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatka n pemberday aan
dan perlindunga n
sumber daya bidang
keagamaan 100.00
persen Pemberday aan
Penyuluh Agama Islam Honorer di
Jawa Barat 100.00
persen 8.000.000.000
5.000.000.000 -3.000.000.000
Baru
1 27
82 39
Fasilitasi Pelayanan Kepada Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Sosial
Keagamaan Di Jawa Barat Tahun 2016 NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya peran lembaga-
le mbaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan
keagamaan dalam
pembangun an 100.00
Persen Pemberday aan
Guru Madrasah Diniyah di Jawa
Barat 100.00
Persen 4.000.000.000
1.250.000.000 -2.750.000.000
Baru
1 27
82 40
Pemeliharaan Gedung, Instalasi, Taman, Masjid Di Lingkungan Bpic
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
peran lembaga- le mbaga sosial
keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan
dalam pembangun an
100.00 persen
Kesekreta riatan Dan pengemba
ngan program badan pengelol a
islamic centre jawa barat
100.00 -persen
6.400.000.000 3.310.263.000
-3.089.737.000 Lanjutan
1 27
88 41
Pemberdayaan Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Dukungan
fasilitasi pendidikan
agama formal, non formal dan
informal 100.00
persen 100.00
persen Pengemban gan
Tahfidz Quran di Jawa Barat
100.00 persen
1.000.000.000 -1.000.000.000
Lanjutan
42 Penguatan Sinergitas Verifikasi dan
Pendampingan Bantuan Hibah oleh Kementerian Agama di Jawa Barat
750.000.000 750.000.000
1 27
83
Program Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemahaman dan
pengalaman agama dalam
kehidupan bermasyara kat
100.00 persen
Fasilitasi tim pemandup
emantau ibadah haji daerah tphd
di jawa barat tahun
2016 100.00
persen 4.500.000.000
-4.500.000.000 Lanjutan
1 27
83 43
Pengembangan Tahfidz Quran Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemahaman dan
pengalaman agama dalam
kehidupan bermasyara kat
100.00 persen
Kegiatan implement asi
pengamal an agama melalui
safari ramadha n dan tarling
gubernur jawa barat tahun 2016
100.00 persen
300.000.000 135.000.000
-165.000.000 Lanjutan
1 27
83 44
Fasilitasi Jamaah Haji Asal Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatka n pemahaman
dan pengalaman
agama dalam kehidupan
bermasyara kat 100.00
persen Pembinaan Guru
Pendidikan Agama Islam dalam
Upaya Pemberanta san
Buta Huruf Al Quran dikalangan
siswa SD SMP SMA
dan SMK di Provinsi
Jawa Barat 100.00
persen 750.000.000
9.742.968.000 8.992.968.000
Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Jenis
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 27
83 45
Kegiatan Pelaksanaan Mtq Tingkat Jawa Barat Pembinaan Kafilah Jawa Barat
Dan Pengiriman Kafilah Mtq Jawa Barat Ke Tingkat Nasional Tahun 2016
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemahaman dan
pengalaman agama dalam
kehidupan bermasyara kat
100.00 persen
Fasilitasi tim pemandup
emantau ibadah haji daerah tphd
di jawa barat tahun
2016 100.00
persen 4.800.000.000
6.812.500.000 2.012.500.000
Lanjutan
1 27
83 46
Fasilitasi Tim PemanduPemantau Ibadah Haji Daerah Tphd Di Jawa Barat
Tahun 2016 NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatka n pemahaman
dan pengalaman
agama dalam kehidupan
bermasyara kat 100.00
persen Pembinaan Guru
Pendidikan Agama Islam dalam
Upaya Pemberanta san
Buta Huruf Al Quran dikalangan
siswa SD SMP SMA
dan SMK di Provinsi
Jawa Barat 100.00
persen 750.000.000
4.108.500.000 3.358.500.000
Lanjutan
1 27
83 47
Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama Melalui Safari Ramadhan Dan
Tarling Gubernur Jawa Barat Tahun 2016
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatka n
pemahaman dan
pengalaman agama dalam
kehidupan bermasyara kat
100.00 persen
Pembinaan Guru Pendidikan Agama
Islam dalam Upaya
Pemberanta san Buta Huruf Al
Quran dikalangan siswa SD SMP
SMA dan SMK di
Provinsi Jawa Barat
100.00 persen
3.400.000.000 272.029.000
-3.127.971.000 Lanjutan
1 27
83 48
Pembinaan Pendidikan Agama Islam Dalam Rangka Upaya Pemberantasan
Buta Huruf Al Quran Pada Siswa Sekolah NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatka n pemahaman
dan pengalaman
agama dalam kehidupan
bermasyara kat 100.00
persen Kegiatan pelaksan
aan mtq tingkat jawa barat,
pembinaan kafilah jawa barat
Dan pengirima n kafilah mtq jawa
barat Ke tingkat
nasional tahun 2016
100.00 persen
8.000.000.000 213.750.000
-7.786.250.000 Lanjutan
Program Sumber Daya Kesehatan
49 Fasilitasi dan Koordinasi Alih Status
Rumah Sakit Jampang Kulon Kab. Sukabumi menjadi RSUD Provinsi Jawa
Barat 100.000.000
100.000.000
Program Pengelolaan Kawasan Lindung
50 Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat disekitar kawasan lindung Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatnya daya dukung
dan daya tampung
lingkungan serta
meningkatnya kualitas
lingkungan 5.00
Persen - Terlakasananya
Fasilitasi Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat di
sekitar Kawasan Lindung
- Terlaksananya pembentukan
Forum Kemitraan Di 27
Kab.Kota Melalui Budaya Lokal
80 Orang Peserta
50.000.000 50.000.000
85.048.700.000 42.076.421.800
-42.467.528.200 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 wajib
1 8
Kepemudaan dan Olahraga 1
8 32
Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda
1 8
32 1
Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Mewujudka n
Kepelopora n Pemberday aan
Masyarakat untuk
Pembangun an Jawa Barat
5.00 Pemena
ng Pemberian
Penghargaa n Gubernur sebagai
Pelopor Pemberday aan
Masyarakat untuk Pembangun an
Jawa Barat Naskah Akademik
Model Pemberdayaan
Masyarakat yang Efektif
5.00 Nominator
650,000,000 806,327,000 156,327,000 Lanjutan
1 8
32 2
Hak Kekayaan Intelektual HaKI Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Mewujudka n
dukungan usulan HaKI
inovasi dan prakarsa Jawa
Barat 100.00
Persen Usulan HaKI
inovasi dan prakarsa
100.00 Persen
245,000,000 173,200,000 71,800,000 Lanjutan
1 8
32 3
Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat Tahun 2016
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Mewujudka n
Pemuda Jawa Barat yang
memiliki sikap, idealisme,
Kepelopora n, Inovator dan
Prakarsa 15.00
Pemena ng
Pemberian Penghargaa n
Gubernur sebagai bentuk apresiasi
bagi masyarakat yang mempunyai
hasil karya inovatif dan
prakarsa upaya luar biasa yang
berkiontribu si dalam pembangun
an di Jawa Barat 15.00
Pemenang 1,110,000,000 839,534,000 270,466,000
Lanjutan
1 12
Ketenagakerjaan NON CG
1 12
40 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 1
12 40
4 Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat
Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya
Hadiah untuk Para Pekerja
Teladan yang Terpilih
Terfasilitasinya Hadiah untuk
Para Pekerja Teladan yang
Terpilih 150,000,000 150,000,000
1 12
40 5
Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Terbaik yang
Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan
Terpilihnya Perusahaan
Pembina Terbaik Terpilihnya
Perusahaan Pembina Terbaik
150,000,000 150,000,000 1
12 40
6 Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terlindungin ya
Tenaga Kerja melalui
penyelengg araan
hubungan industrial
100.00 Persen
-Koordinasi ke KabKota
-Terlaksana nya pemilihan pekerja
teladan Tk. Prov. Jabar
-Terlaksana nya penilaian
perusahaan terbaik yang
mempekerja kan tenaga kerja
perempuan Tk. Provinsi
Jabar 27.00
Perusahaa n
376,000,000 376,000,000
Lanjutan
1 12
40 7
Peningkatan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terlindungin ya
Tenaga Kerja melalui
Jaminan Sosial Ketenagake
rjaan 100.00
Persen Terlaksanan ya
perlindunga n Tenaga Kerja
melalui Jaminan Sosial Ketenagake
rjaan 100.00
Persen 180,000,000
180,000,000 Lanjutan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Jumlah Perubahan +-
RKPD 1
5 8
9 10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
1 14
Pemberdayaan Peningakatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan
dan Anak;
1 14
44 Peningkatan Kuallitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak -
1 14
44 8
Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terfasilitasi nya
pelaksanaa n HARGANA
S,BBGRM dan HKG PKK,
HKSN dan PHI yang
merupakan peringatan Hari
Besar Nasional yang
harus dilaksanaka n
di Tingkat Provinsi dalam
rangka peningkatan
kualitas hidup perempuan
serta meningkatka n
ketahanan keluarga yang
berdasarka 8225.00
Orang Terlaksanan ya
HARGANA S,BBGRM
dan HKG PKK, HKSN
dan PHI yang merupakan
peringatan Hari Besar
Nasional yang harus dilaksanaka
n di Tingkat Provinsi
Terlaksanan ya HARGANA
S,BBGRM dan HKG PKK,
HKSN dan PHI yang
merupakan peringatan Hari
Besar Nasional yang
harus dilaksanaka n di Tingkat
Provinsi Naskah Akademik
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak 100.00
Persen 8225.00
Orang 138,000,000 238,927,000 100,927,000
lanjutan
nilai kegotong royongan dan
kesetiakaw anan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Keuangan Daerah Kepegawaian dan
Persandian -
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
9 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Biro Pengembangan Sosial NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terpenuhiny a kebutuhan
dasar operasional
unit kerja OPD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
Persen Terfaslitasin ya
operasional Biro Pengemban gan
Sosial Terlaksananya
Tupoksi Biro Pengembangan
Sosial 100.00
persen 489,000,000 1,337,895,800 848,895,800
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 1
20 66
10 Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
Kinerja dan Keuangan Biro Pengembangan Sosial
NON CG NON CG
Kota Bandung; Tersedianya
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Biro
Pengemban gan Sosial
100.00 Persen
Dokumen-d okumen
perencanaa , pelaporan dan
evaluasi 10.00
Dokumen 40,000,000 36,600,000 3,400,000
Lanjutan
1 22
Sosial 1
22 73
Program Pemberdayaan Sosial -
1 22
73 11
Implementasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS
Peningkatan Pengetahuan
Aparatur dalam Penanganan
PMKS Peningkatan
Pengetahuan Aparatur dalam
Penanganan PMKS
-
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
1 22
73 12
Koordinasi Penanganan PMKS NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya pengetahua n,
keterampila n dan
kemampuan PMKS dalam
mewujudka n kesejahtera an
sosial secara mandiri dan
dapat melaksanak an
fungsi serta peran sosialnya
secara wajar
- Meningkatn ya
pemahama m permasalah an
dan penangana n pekerja
migran di Jawa Barat
- 100.00
Persen -Sosialisasi
Keluarga Fakir Miskin di Jawa
Barat - Sosialisasi
Wanita Tuna Susila
- Study Komparatif
Penangana n Masalah PMKS
100.00 Persen
247,000,000 247,000,000
Lanjutam
Meningkatn ya pemahaman
permasalah an dan penangana
n wanita Tuna Susila
- Terkoordina
sinya penangana n
kemiskinan
1 20
75 Program Penanggulangan Bencana dan
Perlindungan Masyarakat -
Lanjutam 1
20 75
13 Koordinasi Penanganan Penanggulangan
Bencana NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya Sinergitas
dalam penangana n
penanggula ngan bencana
di Jawa Barat 100.00
Persen -Rakor
-Koordinasi dan kosultasi
-Rapat evaluasi 100.00
persen 158,000,000
158,000,000
1 20
75 14
Penyelenggaraan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Sinergitas
dalam penanganan
penanggulanga n bencana di
Jawa Barat 100.00
persen -Rakor
-Koordinasi dan kosultasi
-Rapat evaluasi 50,000,000
1 22
Sosial 1
22 76
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial PSKS -
1 22
76 15
Koordinasi Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
pemahaman dan wawasan
terhadap nilai- nilai kejuangan
dan kepahlawan an
di Jawa Barat Meningkatn ya
pemahaman dan wawasan
terhadap nilai- nilai kejuangan
dan kepahlawan an
di Jawa Barat 100.00
persen -TP2GD
Provinsi Jawa Barat
-Fasilitasi pembinaan
pelestarian nilai- nilai kejuangan
dan kepahlawan an
-Koordinasi dan konsultasi
-Sosialisasi 100.00
persen 233,535,000
233,535,000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
1 22
76 16
Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sinergitas dalam
penangana n penyalahgu
naan narkoba di Jawa Barat
100.00 Persen
-Rakor -Peringatan HANI
-FGD -Koordinasi dan
konsultasi 100.00
persen 415,000,000
415,000,000 Lanjutan
1 22
76 17
Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah peserta
penyuluhan dan bimbingan
sosial Jumlah peserta
penyuluhan dan bimbingan
sosial Jumlah peserta
penyuluhan dan bimbingan
1.00 Paket
Terselengga ranya Koordinasi
Penyelengg araan Kesejahtera an
Lansia 1.00 Paket
43,465,000 41,291,750 2,173,250 Baru
1 22
76 19
Penyelenggaraan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial bk3s
Meningkatnya sinergitas
dalam penanganan
penyalahgunaa n narkoba di
Jawa Barat 100.00
Persen -Rakor
-Peringatan HANI -FGD
-Koordinasi dan konsultasi
1 Pilihan
2 35
Ketransmigrasian
- 2
35 20
Program Pengembangan Transmigrasi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Menyelengg arakan
kerjasama bidang
ketransmigr asian
100.00 persen
Meningkatn ya kerjasama antar
daerah 100.00
persen 175,000,000
175,000,000 Lanjutan
2 35
21 Penyelenggaraan Kerjasama
Ketransmigrasian Menyelenggara
kan kerjasama bidang
ketransmigrasi an
100.00 persen
Meningkatnya kerjasama antar
daerah 50,000,000
2 22
Penyelenggaraan Kerjasama Ketransmigrasian
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Menyelenggara
kan kerjasama bidang
ketransmigrasi an
100.00 persen
Meningkatnya kerjasama antar
daerah 50,000,000
1 22
Sosial 1
22 72
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
1 22
72 23
Kegiatan Penyelenggaraan Lintas Sektor P4GN
145,815,000 4,500,000,000 4,069,590,550 99,483,800
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO ORGANISASI
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 WAJIB
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Prosentase OPD yang
memperoleh nilai CC keatas
95 Dokumen
Perencanaan Tahunan
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat Rencana Kerja,
Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja
dan Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Perencanaan
Tahunan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja, Rencana Kinerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja,
Rencana Kerja dan Anggaran,
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran 5 Dokumen
5 Dokumen 150,000,000 128,250,000 21,750,000
141,075,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
1 6
29 2
Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi
KabKota di Jawa Barat dan
Luar Provinsi KabKota di
Jawa Barat dan Luar Provinsi
Meningkatnya Kinerja OPD
78 1 Dokumen
Perjanjian Kinerja Pemprov, Jabar
Tahun 2016 2 Dokumen RKT
Pemrov. Jabar 1 Dokumen
Perjanjian Kinerja Pemprov, Jabar
Tahun 2016 2 Dokumen RKT
Pemrov. Jabar 1 1 Dokumen
2 1 Dokumen 1 1 Dokumen
2 1 Dokumen 344,574,000 634,892,500 290,318,500 698,381,750 Sedang
Berjalan Biro Organisasi
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
3 Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Prosentase OPD
yang sesuai dengan SOTK
Provinsi 100
Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah Dokumen
Rancangan Peraturan Daerah
5 Dokumen 5 Dokumen
515,666,000 567,745,000 52,079,000 624,519,500 Sedang Berjalan
Biro Organisasi 1
20 57
4 Pembinaan dan Pengendalian OPD
KabKota di Jawa Barat Tahun 2016 Kota Bandung
Kota Bandung Terfasilitasinya
pembentukan rancangan
kelembagaan OPD KabKota
100 Jumlah
Rekomendasi yang ditindaklanjuti
menjadi kebijakan KabKota
Jumlah Rekomendasi yang
ditindaklanjuti menjadi kebijakan
KabKota 27 KabKota 27 KabKota
625,000,000 408,000,000 217,000,000 448,800,000 Sedang
Berjalan Biro Organisasi
1 20
57 5
Penyusunan Rancangan Pergub Penerapan Naskah Dinas
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Prosentase OPD yang
melaksanakan Standarisasi
Kerja Organisasi
87 Rancangan
Peraturan Gubernur tentang
Tata Naskah Dinas
Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Tata Naskah
Dinas 1 Dokumen
1 Dokumen 100,000,000 90,250,000 9,750,000
99,275,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
1 20
57 6
Kesisteman Prosedur KabKota Se-
Jawa Barat dan DKI Jakarta
KabKota Se- Jawa Barat dan
DKI Jakarta Prosentase OPD
yang melaksanakan
Standarisasi Kerja
Organisasi 87
Draft Standar Operasional
Prosedur UPTDUPTB
Provinsi Draft Standar
Operasional Prosedur
UPTDUPTB Provinsi
1 Dokumen 1 Dokumen
290,000,000 201,875,000 88,125,000 222,062,500 Sedang
Berjalan Biro Organisasi
1 20
57 7
Standarisasi Organisasi KabupatenKot
a se Jawa Barat dan DKI
Jakarta KabupatenKot
a se Jawa Barat dan DKI
Jakarta Prosentase OPD
yang melaksanakan
Standarisasi Kerja
Organisasi 87
1 Fasilitasi percepatan
penerapan SPM provinsi dan
kabupatenkota se Jawa Barat
2 Monitoring dan Evaluasi SPM
1 Fasilitasi percepatan
penerapan SPM provinsi dan
kabupatenkota se Jawa Barat
2 Monitoring dan Evaluasi SPM
1 2 Lokasi 2
kabupatenk ota di Jawa
Barat 1 2 Lokasi
2 kabupatenko
ta di Jawa Barat
213,825,000 203,133,700 10,691,300 223,447,070 Sedang
Berjalan Biro Organisasi
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perakiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
dan kegiatan
penanggungja wab
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
57 8
Penyusunan Standar Biaya Belanja Kota Bandung
Kota Bandung Prosentase OPD
yang melaksanakan
Standarisasi Kerja
Organisasi 87
1 Standar Biaya Belanja 2017
2 Rapat Penyusunan
Standar Biaya Belanja
1 Standar Biaya Belanja 2017
2 Rapat Penyusunan
Standar Biaya Belanja
1 300 buku 2 40 kali
1 300 buku 2 40 kali
277,462,000 640,000,000 362,538,000 704,000,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
1 20
57 9
Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan tata
Kerja OPD di Lingkungan Pemprov. Jabar
Kota Bandung Kota Bandung
Jumlah Rekomendasi
yang ditindaklanjuti
menjadi Kebijakan
46 Peratura
n Gubernu
r Tersusunnya
Tugas Pokok dan Fungsi OPD hasil
Penataan Tersusunnya
Tugas Pokok dan Fungsi OPD hasil
Penataan 43
Rancangan Tupoksi
43 Rancangan Tupoksi
525,000,000 424,000,000 101,000,000 466,400,000 Sedang
Berjalan Biro Organisasi
1 20
57 10
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Prosentase OPD yang sesuai
dengan SOTK Provinsi
100 Dokumen Hasil
Evaluasi Jabatan Dokumen Hasil
Evaluasi Jabatan 1 Dokumen
1 Dokumen 700,000,000 604,000,000 96,000,000
664,400,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi 1
20 57
11 Pengembangan Pelayanan Publik
Provinsi dan KabupatenKota se Jawa Barat
Bandung Bandung
Jumlah Inovasi Pelayanan
Publik Sesuai Kriteria
Nasional 5 OPD
1 Workshop Inovasi Pelayanan
Publik 2 Pembinaan
Inovasi Pelayanan Publik di UPTD di
Lingkungan Pemprov. Jabar,
3 Pembinaan Inovasi Pelayanan
Publik Pemerintah KabKota di Jawa
Barat 1 Workshop
Inovasi Pelayanan Publik
2 Pembinaan Inovasi Pelayanan
Publik di UPTD di Lingkungan
Pemprov. Jabar, 3 Pembinaan
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah
KabKota di Jawa Barat
1 1 kali 2 1 kali 7
UPTD 3 1 kali 14
KabKota 1 1 kali
2 1 kali 7 UPTD
3 1 kali 14 KabKota
- 167,930,000 167,930,000 184,723,000 Baru Biro Organisasi
1 20
57 12
Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terlaksananya Penyusunan
Standar Pelayanan UPP
Provinsi Jawa Barat
100 1 Rapat
2 Tersusunnya Dokumen Standar
Pelayanan oleh OPD Provinsi
Jawa Barat 3 Monitoring dan
Evaluasi 1 Rapat
2 Tersusunnya Dokumen Standar
Pelayanan oleh OPD Provinsi
Jawa Barat 3 Monitoring dan
Evaluasi 1 1 kali
2 Dokumen SP 12
UPTDBalai UPP Provinsi
Jawa Barat 3 Dokumen
Monev 7 UPTDBalai
UPP Provinsi Jawa Barat
1 1 kali 2 Dokumen
SP 12 UPTDBalai
UPP Provinsi Jawa Barat
3 Dokumen Monev 7
UPTDBalai UPP Provinsi
Jawa Barat 340,000,000 210,000,000 130,000,000
231,000,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
1 20
57 13
Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat 2016
- Kota Bandung
Inovasi Pelayanan
Publik yang sesuai dengan
kriteria Nasional
6 Inovasi
KabKot a
6 Inovasi
OPD Provinsi
- Seleksi Proposal
Inovasi Pelayanan Publik dari 27
KabKota dan 5 OPD Provinsi
- 72 Proposal
300,473,000 336,420,000 35,947,000 370,062,000 Baru Biro Organisasi
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
14 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Biro Organisasi Kota Bandung
Kota Bandung Tercapainya
Penyelenggaraa n Administrasi
Perkantoran Biro Organisasi
100 1 Konsultasi dan
Koordinasi 2 Peningkatan
Wawasan 1 Konsultasi dan
Koordinasi 2 Peningkatan
Wawasan 1 1 Keg
2 1 Keg 1 1 Keg
2 1 Keg 568,000,000 535,640,000 32,360,000
589,204,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
dan kegiatan
penanggungja wab
perubahan Sesudah
perubahan
1 20
66 15
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
KabKota di Jawa Barat dan
Luar Provinsi KabKota di
Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Tersedianya Dokumen LKIP
Biro dan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
2 Tersedianya Dokumen
LHKPN 100
1 Dokumen LKIP Biro dan LKIP
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
2 Dokumen LHKPN
3 Terselenggaranya
Rapat Evaluasi LKIP
4 Terselenggaranya
Rapat Validasi Aplikasi e-SAKIP
1 Dokumen LKIP Biro dan LKIP
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
2 Dokumen LHKPN
3 Terselenggaranya
Rapat Evaluasi LKIP
4 Terselenggaranya
Rapat Validasi Aplikasi e-SAKIP
1 20 Buku 2 10 Buku
3 2 Kali 4 2 Kali
1 20 Buku 2 10 Buku
3 2 Kali 4 2 Kali
300,000,000 333,000,000 33,000,000 366,300,000 Sedang Berjalan
Biro Organisasi
5,250,000,000 5,485,136,200 235,136,200 6,033,649,820 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO KEUANGAN
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandaian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
1 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
PDBalaiUPT UPTDUPTB
250.00 Unit
Terlaksananya Dukungan
Pelayanan Pengelolaan
Keuangan Daerah Terlaksananya
Dukungan Pelayanan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tahun 1 Tahun
3,550,000,000 2,781,780,000 768,220,000 3,059,958,000 Lanjutan
Biro Keuangan
1 20
60 2
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Kegiatan
Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 3,500,000,000 3,125,000,000 375,000,000 3,437,500,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
3 Kegiatan Peningkatan Alat Sarana Dan
Prasarana Biro Keuangan Terpenuhinya alat
sarana dan prasarana Biro
Keuangan Terpenuhinya alat
sarana dan prasarana Biro
Keuangan 1 Paket
1 Paket 2,423,090,000 2,423,090,000 2,665,399,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro
Keuangan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
PDBalaiUPT UPTDUPTB
250.00 Unit
Kegiatan Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
900,000,000 188,000,000
712,000,000 206,800,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah -
1 20
65 5
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 buah Tersedianya dokumen
160,250,000 160,250,000
1 20
65 6
Dukungan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota se Jawa Barat
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 tahun Terlaksananya Dukungan
Bantuan 195,000,000
195,000,000 1
20 65
7 Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
550,000,000 968,100,000
418,100,000 1,064,910,000 Lanjutan
Biro Keuangan
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Sesudah perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
65 8
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
150,000,000 483,860,000
333,860,000 532,246,000 Lanjutan
Biro Keuangan 1
20 65
9 Rapat Koordinasi Nasional Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat
- - -
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 10
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBDPerubahan PBDPertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan BupatiWali Kota
tentang Penjabaran APBDPerubahan APBDPertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 250,000,000
700,000,000 450,000,000 770,000,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 11
Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah
Daerah di Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 80,000,000
397,000,000 317,000,000 436,700,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 12
Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih good
governance clean
government Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
penetapan petunjuk
pelaksanaan di bidang
pengelolaan keuangan
daerah 1.00
Kegiatan Jumlah penetapan
petunjuk pelaksanaan di
bidang pengelolaan
keuangan daerah Jumlah penetapan
petunjuk pelaksanaan di
bidang pengelolaan
keuangan daerah 1 Kegiatan
1 Kegiatan 443,500,000
579,350,000 135,850,000 637,285,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 13
Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Non Program
915,618,000 915,618,000 1,007,179,800
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 14
Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 800,000,000
932,240,000 132,240,000 1,025,464,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 15
Konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Konsultasi dan
Koordinasi Dana Transfer
1.00 Kegiatan
Konsultasi dan Koordinasi
Dana Transfer Konsultasi dan
Koordinasi Dana Transfer
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 70,000,000
30,000,000 77,000,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 16
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
800,000,000 800,000,000
- 880,000,000 Lanjutan
Biro Keuangan 1
20 65
17 Penyusunan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2015 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 350,000,000
350,000,000 - 385,000,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 18
Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
160,000,000 40,000,000
120,000,000 44,000,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 19
Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
516,750,000 500,000,000
16,750,000 550,000,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 20
65 20
Konfirmasi Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D
95,000,000 116,000,000
21,000,000 127,600,000 Lanjutan
Biro Keuangan 1
20 65
21 Sosialisasi Pergub Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan kepada OPD Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Kota se Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 200,000,000
200,000,000
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
65 22
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD dan
Rancangan Peraturan BupatiWalikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
APBD KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 350,000,000
350,000,000
1 20
65 23
Penyelarasan Data-data APBDPerubahan APBD se Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 100,000,000
1 20
65 24
Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Mengenai
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan
KabupatenKota se Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 117,000,000
117,000,000
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
65 25
Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
350,000,000 350,000,000
1 20
65 26
Monitoring Efektivitas Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pasca
dialihkan menjadi Pajak Kab.Kota Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 195,000,000
195,000,000 1
20 65
27 Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi
Penatausahaan Bantuan Keuangan KabKota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah
dan Bansos Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 800,000,000
800,000,000 1
20 65
28 Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi
Pendapatan Sektor Pajak Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 487,500,000
487,500,000 1
20 65
29 Dukungan Badan Layanan Umum
Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 120,000,000
120,000,000 1
20 65
30 Dukungan Informasi Keuangan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Kegiatan
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
230,000,000 230,000,000
1 20
65 31
Penyusunan Laporan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Kegiatan Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1 Kegiatan
1 Kegiatan 390,000,000
390,000,000
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1 20
66 32
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100.00 persen
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai dengan
standar akuntansi tingkat
kesesuaian pelaporan kinerja
sesuai dengan standar akuntansi
100 Persen 100 Persen
90,000,000 45,400,000
44,600,000 49,940,000
Lanjutan Biro Keuangan
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
1 24
79 33
Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformas statistik daerah
80.00 Persen
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformassta
tistik daerah Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformassta tistik daerah
80 Persen 80 Persen
950,000,000 983,910,000
33,910,000 1,082,301,000 Lanjutan
Biro Keuangan
1 24
79 34
Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformas
statistik daerah 80.00
Persen Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformassta tistik daerah
Target: 80.00 Persen
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformassta
tistik daerah Target: 80.00
Persen 80 Persen
80 Persen 825,000,000
498,160,000 326,840,000
547,976,000 Lanjutan
Biro Keuangan
1 24
79 35
Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformas
statistik daerah 80.00
Persen Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformassta tistik daerah
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformassta
tistik daerah 80 Persen
80 Persen 850,000,000
736,000,000 114,000,000
809,600,000 Lanjutan
Biro Keuangan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 24
79 36
Penyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformas
statistik daerah
80.00 Persen
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformassta
tistik daerah 250,000,000
250,000,000
1 24
79 37
Penyusunan Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran
2016 dan Perencanaan Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun 2016
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformas
statistik daerah
80.00 Persen
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformassta
tistik daerah 125,000,000
125,000,000
19,030,000,000 17,633,508,000
1,396,492,000 19,396,858,800
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 18
Pertahanan 1
18 54
Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
1 18
54 1
Pengadaan Lahan Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase
tanah bersertifikat
dari keseluruhan
jumlah bidang tanah Pemprov
45.00 Buah
-Terlaksananya pengadaan tanah
untuk pembangunan
kepentingan umum
-Terlaksananya pengadaan tanah
untuk pembangunan
kepentingan umum
1 -lahan 1 -lahan
263,650,000,000 1,028,585,200,000 764,935,200,000
1,131,443,720,000
Lanjutan Biro PBD
1 18
54 2
Peningkatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Agro Techno Park ATP
Kab. Cianjur; Kab. Cianjur;
Persentase tanah
bersertifikat dari
keseluruhan jumlah bidang
tanah Pemprov 95
Pengamanan aset Agro
Techno Park ATP Cikadu Cianjur
45 buah 2,000,000,000
2,000,000,000
1 18
54 3
Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase tanah
bersertifikat dari
keseluruhan jumlah bidang
tanah Pemprov 45.00
Buah -Tercapainya
pengamanan aset milikdikuasai
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat -Tercapainya
pengamanan aset milikdikuasai
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 100 -persen
tanah bangunan
100 -persen tanah
bangunan 12,000,000,000 10,200,000,000 1,800,000,000 11,220,000,000
Lanjutan Biro PBD
1 18
54 4
Relokasi Fisik Gedung Dinas Pendidikan Cikutra Pengadaan Lahan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
yang dilatih 100
Terlaksananya Pengadaan
Lahan untuk Relokasi Fisik
Gedung Dinas Pendidikan
Cikutra 1 gedung
20,000,000,000 -
20,000,000,000
1 18
54 5
Pembebasan Lokasi Citatah 5 Ha Kab.
Sukabumi; Kab.
Sukabumi; Persentase
tanah bersertifikat
dari keseluruhan
jumlah bidang tanah Pemprov
5 ha Terdapatnya
Lahan Untuk pembangunan
Destinasi Wisata di Citatah
45 buah 5,000,000,000
5,000,000,000
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
6 Pengadaan Pakaian Dinas
Kota Bandung; Kota Bandung;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
Daerah 60.00
Persen -Tersedianya
pakaian dinas -Tersedianya
pakaian dinas 1172 -
personil 1172 -personil
2,500,000,000 5,475,875,000 2,975,875,000 6,023,462,500 Lanjutan
Biro PBD
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
7 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro
Pengelolaan Barang Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
-Terlaksananya administrasi
perkantoran Biro PBD dan verifikasi
Bankeu -Terlaksananya
administrasi perkantoran Biro
PBD dan verifikasi Bankeu
100 -persen 100 -persen
7,000,000,000 6,772,848,016 227,151,984 7,450,132,818 Lanjutan
Biro PBD
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Sesudah perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
60 8
Pengadaan Atk Dan Cetakan Untuk Pimpinan, Asisten Dan Biro
Dilingkungan Setda Prov. Jabar Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
pemanfaatan dan
pendayagunaan asset daerah.
80.00 Persen
-Terlaksananya pengadaan
ATK dan cetakan -Terlaksananya
pengadaan ATK dan cetakan
100 -persen 100 -persen
3,000,000,000 2,300,000,000 700,000,000 2,530,000,000 Lanjutan
Biro PBD
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
9 Pembelian Rumah Dinas
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 125.00
Buah -Tersedianya
rumah dinas jabatan
-Tersedianya rumah dinas
jabatan 2 -unit
2 -unit 4,000,000,000 7,000,000,000 3,000,000,000 7,700,000,000
Lanjutan Biro PBD
1 20
61 10
Pengadaan Kendaraan Dinas Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1.00
Persen -Teremajakannya
sarana mobilitas utk Pemprov Jawa
Barat -Teremajakannya
sarana mobilitas utk Pemprov Jawa
Barat 100 -persen
100 -persen 50,000,000,000 162,701,895,366 112,701,895,366 178,972,084,903
Lanjutan Biro PBD
1 20
61 11
Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor untuk Pimpinan dan Sekretariat Daerah
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Persen
-Teremajakannya APK yang telah
usang -Teremajakannya
APK yang telah usang
100 -persen 100 -persen
8,999,999,000 11,627,507,316 2,627,508,316 12,790,258,048 Lanjutan
Biro PBD 1
20 61
12 Pembangunan Rumah Singgah dan
Gedung Kantor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Pembangunan
Rumah Singgah dan
Gedung Kantor 2.00
Bangun an
Gedung Terlaksananya
Pembangunan Rumah Singgah
dan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan
Rumah Singgah dan Gedung
Kantor 2 Bangunan
Gedung 2 Bangunan
Gedung 17,999,998,976 17,999,998,976 19,799,998,874
Lanjutan Biro PBD
1 20
61 13
Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Asrama Yogyakarta
KabKota Seluruh
Jawa Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Terlaksananya
Pengadaan Alat Perlengkapan
Kantor Asrama Yogyakarta
Terlaksananya Pengadaan Alat
Perlengkapan Kantor Asrama
Yogyakarta 100
100 1,939,999,872 1,939,999,872 2,133,999,859
Lanjutan Biro PBD
1 20
61 14
Pemeliharaan Mesjid Provinsi Jawa Barat KabKota
Seluruh Jawa Barat
Tingkat pemanfaatan
dan pendayagunaan
asset daerah. 1
banguna n
Terpeliharanya sarana prasarana
masjid Provinsi Jawa Barat
80 2,500,000,000
2,500,000,000
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur; 1
20 62
15 Peningkatan Kapasitas Pendukung
Komplek Olahraga Saparua Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 100.00
Persen -Terpeliharanya
sarana prasarana umum milik
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat -Terpeliharanya
sarana prasarana umum milik
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 100 -persen
100 -persen 5,000,000,000 15,110,000,600 10,110,000,600 16,621,000,660
Lanjutan Biro PBD
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah; 1
20 65
16 Analisa Kebutuhan dan Perencanaan
Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 100.00
Persen -Dokumen analisa
kebutuhan -Dokumen analisa
kebutuhan 2 -dokumen
2 -dokumen 1,200,000,000 714,150,000
485,850,000 785,565,000 Lanjutan
Biro PBD 1
20 65
17 Penyusunan Standar Harga Barang 2017
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Persen
-Tersedianya Buku Standar
Harga Barang -Tersedianya
Buku Standar Harga Barang
350 -buah 350 -buah
600,000,000 497,100,000 102,900,000 546,810,000
Lanjutan Biro PBD
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Target
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
65 18
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemanfaatan
dan pendayagunaan
asset daerah. 80.00
Persen -Terlaksananya
penghapusan dan pemindahtangana
n BMD -Terlaksananya
penghapusan dan pemindahtangana
n BMD 4 -kali
4 -kali 2,000,000,000 1,349,850,000 650,150,000 1,484,835,000
Lanjutan Biro PBD
1 20
65 19
Inventarisasi Barang Milik Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
pemanfaatan dan
pendayagunaan asset daerah.
80.00 Persen
-pengkinian data BMD tiap tahun
-pengkinian data BMD tiap tahun
100 -persen 100 -persen
1,400,000,000 1,256,600,000 143,400,000 1,382,260,000 Lanjutan
Biro PBD
1 20
65 20
Pembinaan Penyimpanan Dan Distribusi Barang Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
1.00 Persen
-Terlatihnya personil Biro PBD
-Terlatihnya personil Biro PBD
100 -persen 100 -persen
450,000,000 300,000,000 150,000,000 330,000,000
Lanjutan Biro PBD
1 20
65 21
Pengadaan BarangJasa dan Unit Layanan Pengadaan Pengadaan ULP
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya pelayanan data
dan informasi kepada
masyarakat berbasis IPTEK
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
100.00 Persen
-Rapat, survei dan kunjungan kerja
-Rapat, survei dan kunjungan kerja
15 -personil 15 -personil
1,000,000,000 1,200,000,000 200,000,000 1,320,000,000
Lanjutan Biro PBD
1 20
65 22
Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 100.00
Persen -Tercapainya
pemanfaatan aset yang idle
-Tercapainya pemanfaatan aset
yang idle 100 -persen
100 -persen 2,250,000,000 2,024,999,936 225,000,064 2,227,499,930
Lanjutan Biro PBD
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 23
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengelolaan Barang Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Akuntabilitas
Penggunaan Anggaran
100.00 Persen
-Tersedianya dokumen
perencanaan dan pelaporan
-Tersedianya dokumen
perencanaan dan pelaporan
9 -dokumen 9 -dokumen
250,000,000 224,000,000 26,000,000 246,400,000
Lanjutan Biro PBD
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
1 24
79 24
Pengembangan Sistem Atisisbada Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Meningkatnya
pelayanan data dan informasi
kepada masyarakat
berbasis IPTEK Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
dokumentasi datainformasi
statistik daerah
9.00 Buah
-terlaksananya pengembangan
ATISISBADA -terlaksananya
pengembangan ATISISBADA
100 -persen 100 -persen
1,400,000,000 1,006,412,216 393,587,784 1,107,053,438 Lanjutan
Biro PBD
396,199,999,000 1,278,286,437,298 882,086,438,298
1,406,115,081,028
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BIRO HUMAS PROTOKOL DAN UMUM
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
17 53
1 Sosialisasi Dan Publikasi Hari Jadi Jawa
Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Meningkatkan
Publikasi Kebijakan,
Program dan Kinerja
Penyelenggaraa n Pemerintahan
dan Pelaksanaan
Pembangunan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
100.00 -
Terselenggaranya Publikasi
Kebijakan, Program dan
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
- Terselenggaranya
Publikasi Kebijakan,
Program dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 100
100 1,000,000,000 1,900,000,000 900,000,000 2,090,000,000
Lanjutan Biro HPU
1 17
53 2
Publikasi Kebijakan, Program Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan Publikasi
Kebijakan, Program dan
Kinerja Penyelenggaraa
n Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 100.00
Terselenggaranya Publikasi
Kebijakan, Program dan
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
100.00 9,900,000,000 23,624,500,000 13,724,500,000 25,986,950,000
Lanjutan Biro HPU
1 17
53 3
Pelaksanaan Dukungan , Monitoring Dan Evaluasi Pemberitaan
Meningkatkan Monitoring dan
Evaluasi Pemberitaan
100.00 Terselenggaranya
Monitoring dan Evaluasi
Pemberitaan 100.00
700,000,000 1,380,000,000 680,000,000 1,518,000,000 Lanjutan
Biro HPU 1
17 53
4 Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan
Meningkatnya Pendikumentas
ian Kegiatan Pimpinan
100.00 Terselenggaranya
Pendokumentasia n Kegiatan
Pimpinan 100.00
2,400,000,000 1,860,000,000 540,000,000 2,046,000,000 Lanjutan
Biro HPU 1
17 53
5 Pembinaan dan Pengembangan Marching
Band dan Korps Musik Gita Pakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya kematangan
karakter dan mental pemuda
menuju Jawa Barat juara
100.00 Meningkatnya
prestasi marching band dan korps
musik gita pakuan 100.00
2,900,000,000 2,900,000,000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur 1
20 58
6 Peningkatan Kinerja Dan Profesionalisme
Pns Setda Prov. Jabar Kota Bandung;
Kota Bandung; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar Daerah
100.00 Persen
Prosentase peningkatan
kinerja dan profesionalisme
PNS Setda Prov. Jabar
Prosentase peningkatan
kinerja dan profesionalisme
PNS Setda Prov. Jabar
100 Persen 100 Persen
2,000,000,000 2,499,400,000
499,400,000 2,749,340,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target Sesudah
perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
59 7
Olahraga Dan Kesehatan Pns Setda Prov. Jabar
Kota Bandung; Kota Bandung;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
Daerah 100.00
Persen Prosentase
fasilitasi olahraga dan kesehatan
PNS Setda Prov. Jabar
Prosentase fasilitasi olahraga
dan kesehatan PNS Setda Prov.
Jabar 100 Persen
100 Persen 1,500,000,000
1,619,340,000 119,340,000 1,781,274,000
Lanjutan Biro HPU
1 20
59 8
Pengelolaan Ruang Laktasi dan Taman Penitipan Anak
Kota Bandung; Kota Bandung;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
Daerah 100.00
Persen Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar Daerah
100.00 Persen
200,000,000 200,000,000
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
9 Apresiasi Kunjungan Tamu Pemerintah
Daerah Dan Penyelenggaraan Keprotokolan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Terlayaninya
kunjungan tamu pemerintah
provinsi jawa barat dan
penyelenggaraan keprotokolan
Terlayaninya kunjungan tamu
pemerintah provinsi jawa
barat dan penyelenggaraan
keprotokolan 100 Persen
100 Persen 3,000,000,000
3,150,000,000 150,000,000 3,465,000,000
Lanjutan Biro HPU
1 20
60 10
Apresiasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Instansional
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Terlayananinya
penyelenggaraan acara peringatan
hari besar negara dan instansional
Terlayananinya penyelenggaraan
acara peringatan hari besar negara
dan instansional 100 Persen
100 Persen 2,000,000,000
851,300,000 1,148,700,000
936,430,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 11
Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Dan Kearsipan
Kota Bandung; Kota Bandung;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Tersedianya
pelayanan administrasi
ketatausahaan dan kearsipan
Tersedianya pelayanan
administrasi ketatausahaan
dan kearsipan 1 Tahun
1 Tahun 2,450,000,000
2,745,400,000 295,400,000 3,019,940,000
Lanjutan Biro HPU
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
60 12
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Di Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan di
Jawa Barat Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan di
Jawa Barat 1 Tahun
1 Tahun 3,000,000,000
2,714,150,000 285,850,000 2,985,565,000
Lanjutan Biro HPU
1 20
60 13
Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kehumasan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatkan Penyelenggaraa
n Kehumasan 100.00
persen Terselengga ranya
Penyelenggaraan Kehumasan
100.00 persen
320,000,000 606,900,000
286,900,000 667,590,000 Lanjutan
Biro HPU 1
20 60
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dan
Rumah Jabatan Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Terjaganya keamanan di
lingkup kantor, rumah jabatan
dan gedung lainnya dan
tambahan biaya untuk Gedung
Merdeka Terjaganya
keamanan di lingkup kantor,
rumah jabatan dan gedung
lainnya dan tambahan biaya
untuk Gedung Merdeka
1 Tahun 1 Tahun
15,780,000,000 16,728,632,050
948,632,050 18,401,495,255 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dan Rumah Jabatan
Kota Bandung; Kota Bandung;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Terjaganya
keamanan di lingkup kantor,
rumah jabatan dan gedung
lainnya Terjaganya
keamanan di lingkup kantor,
rumah jabatan dan gedung
lainnya 1 Tahun
1 Tahun 15,000,000,000
14,687,390,068 312,609,932 16,156,129,075
Lanjutan Biro HPU
1 20
60 16
Penyediaan Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet, Tv Kabel Dan Konsesi
Radio Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Persentase tersedianya
langganan listrik, air, internet, TV
kabel dan konsesi radio
Persentase tersedianya
langganan listrik, air, internet, TV
kabel dan konsesi radio
100 Persen 100 Persen
8,999,999,000 8,970,400,000
29,599,000 9,867,440,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 17
Penyediaan Logistik Kantor Dan Rumah Jabatan
Kota Bandung; Kota Bandung;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Persentase
tersedianya logistik kantor
dan rumah jabatan
Persentase tersedianya
logistik kantor dan rumah
jabatan 100 Persen
100 Persen 1,500,000,000
1,890,810,000 390,810,000 2,079,891,000
Lanjutan Biro HPU
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
60 18
Penyediaan Cinderamata Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Persentase tersedianya
cinderamata pemerintah
provinsi jawa barat
Persentase tersedianya
cinderamata pemerintah
provinsi jawa barat
100 Persen 100 Persen
750,000,000 499,575,000
250,425,000 549,532,500
Lanjutan Biro HPU
1 20
60 19
Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Persentase pelayanan
kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Persentase
pelayanan kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100 Persen 100 Persen
2,500,000,000 4,674,400,000
2,174,400,000 5,141,840,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 20
Penguatan Koordinasi Bidang Administrasi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD ysng
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
persen Persentase
fasilitasi kegiatan koordinasi bidang
administrasi Persentase
fasilitasi kegiatan koordinasi bidang
administrasi 100 Persen
100 Persen 750,000,000
750,000,000 - 825,000,000
Lanjutan Biro HPU
1 20
60 21
Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Terfasilitasinya dukungan
penunjang kegiatan staff ahli
Terfasilitasinya dukungan
penunjang kegiatan staff ahli
1 Tahun 1 Tahun
120,000,000 150,000,000
30,000,000 165,000,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 22
Implementasi Pelayanan Informasi Daerah
Meningkatkan Pelayanan
Informasi Daerah
100.00 persen
Terslenggaranya Pelayanan
Informasi Daerah 700,000,000
1,180,000,000 480,000,000 1,298,000,000
Lanjutan Biro HPU
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
60 23
Pelayanan Rumah Tangga Setda Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Persentase pelayanan rumah
tangga setda Persentase
pelayanan rumah tangga setda
100 Persen 100 Persen
16,000,000,000 21,165,245,700
5,165,245,700 23,281,770,270 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 24
Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Kota Bandung;
Kota Bandung; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Terfasilitasinya pelayanan
kerumah tanggaan
dilingkup rumah tangga pimpinan
Terfasilitasinya pelayanan
kerumah tanggaan
dilingkup rumah tangga pimpinan
1 Tahun 1 Tahun
7,000,000,000 6,376,703,000
623,297,000 7,014,373,300 Lanjutan
Biro HPU
1 20
60 25
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Humas, Protokol dan
Umum Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 persen
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran di
lingkup biro humas, protokol
dan umum 1,400,000,000
1,400,000,000
1 20
61 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
26 Peningkatan Sarana Dan Prasarana It
Kota Bandung; Kota Bandung;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 125.00
Buah -Jumlah
pengadaan sarana dan prasarana
kerja aparatur -Jumlah
pengadaan sarana dan prasarana
kerja aparatur 125 -buah
125 -buah 1,500,000,000
6,064,545,000 4,564,545,000 6,670,999,500
Lanjutan Biro HPU
1 20
61 27
Renovasi Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Bangunan Lainnya
Kota Bandung; Kota Bandung;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 125.00
Buah -Jumlah
pengadaan sarana dan prasarana
kerja aparatur -Jumlah
pengadaan sarana dan prasarana
kerja aparatur 125 -buah
125 -buah 3,000,000,000
6,606,579,500 3,606,579,500 7,267,237,450
Lanjutan Biro HPU
1 20
61 28
Renovasi Sarana Dan Prasarana Ruang Kerja Gedung Kantor Dan Rumah Dinas
Jabatan Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
125.00 Buah
-Jumlah pengadaan sarana
dan prasarana kerja aparatur
-Jumlah pengadaan sarana
dan prasarana kerja aparatur
125 -buah 125 -buah
3,000,000,000 4,701,542,000
1,701,542,000 5,171,696,200 Lanjutan
Biro HPU
1 20
61 29
Pembuatan Musium Gedung Sate Kota Bandung;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100
Terbangunnya Musium Gedung
Sate, sebagai sarana wisata
sejarah dan pendidikan
1 Buah 13,000,000,000
13,000,000,000
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
62 30
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250.00 Unit
-Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUPT
UPTDUPTB -Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUPT UPTDUPTB
250 -unit 250 -unit
3,500,000,000 6,191,600,000
2,691,600,000 6,810,760,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
62 31
Pemeliharaan Jaringan Telepon, Komputer, Tv Kabel Dan Radio
Komunikasi Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250.00 Unit
-Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUPT
UPTDUPTB -Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUPT UPTDUPTB
250 -unit 250 -unit
2,500,000,000 3,148,400,000
648,400,000 3,463,240,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
62 32
Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Air Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250.00 Unit
-Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUPT
UPTDUPTB -Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUPT UPTDUPTB
250 -unit 250 -unit
1,800,000,000 2,011,391,840
211,391,840 2,212,531,024 Lanjutan
Biro HPU
1 20
62 33
Pemeliharaan Konstruksi Gedung Kantorrumah Jabatanbangunan
Lainnya Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250.00 Unit
Terpeliharanya Konstruksi
Gedung kantorRumah
jabatan Bangunan
Lainnya , Terpeliharanya
Gedung Merdeka
Terpeliharanya Konstruksi
Gedung kantorRumah
jabatan Bangunan
Lainnya , Terpeliharanya
Gedung Merdeka
1 tahun, 1 Tahun
1 tahun, 1 Tahun
3,500,000,000 5,053,401,851
1,553,401,851 5,558,742,036 Lanjutan
Biro HPU
1 20
62 34
Pemeliharaan Halaman Dan Taman Gedung Kantor Dan Rumah Dinas
Kota Bandung; Kota Bandung;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUP
TUPTDUPTB 250.00
Unit Terpeliharanya
halaman dan taman di lingkup
gedung kantor dan rumah
jabatan , Terpeliharanya
Gedung Merdeka
Terpeliharanya halaman dan
taman di lingkup gedung kantor
dan rumah jabatan
, Terpeliharanya Gedung
Merdeka 100
100 800,000,000
1,057,964,000 257,964,000 1,163,760,400
Lanjutan Biro HPU
1 20
62 35
Pemeliharaan Perbaikan Penggantian Suku Cadang Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Kota Bandung;
Kota Bandung; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250.00 Unit
-Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUPT
UPTDUPTB Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDbalaiUPT UPTDUPTB
250 -unit 250 -unit
2,000,000,000 1,607,500,000
392,500,000 1,768,250,000 Lanjutan
Biro HPU
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
36 Pengelolaan Keuangan Setda
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Jumlah Penetapan
Petunjuk Pelaksanaan di
bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
100.00 ;
Pelayanan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Terlaksananya
fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan, penatausahaan,
belanja langsung maupun tidak
langsung gaji pegawai Setda,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, bantuan keuangan, hibah,
sosial, subsidi, bagi hasil, tak
terduga, hutang Pelayanan
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Terlaksananya fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan,
penatausahaan, belanja langsung
maupun tidak langsung gaji
pegawai Setda, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, bantuan
keuangan, hibah, sosial, subsidi,
bagi hasil, tak terduga, hutang
100 ; 100 ;
500,000,000 799,462,000
299,462,000 879,408,200 Lanjutan
Biro HPU
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
serta meningkatkan
wawasan serta kemampuan
pengelolaan keuangan
ilingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat;
serta meningkatkan
wawasan serta kemampuan
pengelolaan keuangandilingku
ngan Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat;
1 20
65 37
Penyusunan Laporan Keuangan Setda Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Jumlah
Penetapan Petunjuk
Pelaksanaan di bidang
Pengelolaan Keuangan
Daerah ; 100.00
; Klarifikasi
Keuangan dan Fisik
Asset Milik Setda Tersusunnya Data
Mutasi Aset , Tersusunnya
buku aset Setda TA. 2014,
Unreviewed, Reviewed dan
Audited Buku Kepemilikan Aset
Tersusunnya Arsip Kepemilikan
Aset, dan Laporan Keuangan Setda,
Kepala DaerahWakil
Kepala Daerah TA. 2014 dan 2015;
Klarifikasi Keuangan dan
Fisik Asset Milik Setda
Tersusunnya Data Mutasi Aset ,
Tersusunnya buku aset Setda
TA. 2014, Unreviewed,
Reviewed dan Audited Buku
Kepemilikan Aset Tersusunnya
Arsip Kepemilikan Aset, dan Laporan
Keuangan Setda, Kepala
DaerahWakil Kepala Daerah TA.
2014 dan 2015; 100 ;
100 ; 500,000,000
799,657,000 299,657,000 879,622,700
Lanjutan Biro HPU
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1 20
66 38
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Biro Hpu
Kota Bandung; Kota Bandung;
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100.00 persen
-tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai dengan
standar akuntansi -tingkat
kesesuaian pelaporan kinerja
sesuai dengan standar akuntansi
100 -persen 100 -persen
100,000,000 100,000,000
- 110,000,000 Lanjutan
Biro HPU
1 26
Perpustakaan 1
26 81
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
1 26
81 39
Pelaksanaan Dukungan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
- Meningkatkan Pelayanan
Keperpustakaa n di
Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat
100.00 -
Terselenggaranya Pelayanan
Keperpustakaan Sekretariat di
Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat
- Terselenggaranya
Pelayanan Keperpustakaan
Sekretariat di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat 100
100 430,000,000
430,000,000 - 473,000,000
Lanjutan Biro HPU
137,999,999,000 158,596,189,009
20,596,190,009 174,455,807,910
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandaian
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur 1
20 58
1 Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan
Aparatur Sekretariat Dprd Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Tingkat
profesionalisme aparatur
157.00 orang
Bintek, seminar dan kursus
Bintek, seminar dan kursus
64 kali 64 kali
1,200,000,000 1,704,434,500 504,434,500 1,874,877,950 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
2 Administrasi Perkantoran Sekretariat
Dprd Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
pemenuhan kebutuhan
operasional 100.00
persen Terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional
Terpenuhinya kebutuhan dasar
operasional 100 persen
100 persen 24,000,000,000 13,159,792,000 10,840,208,000 14,475,771,200
Lanjutan Sekretariat
DPRD
1 20
61 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
3 Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perlengkapan Kantor Sekretariat Dprd Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
pemenuhan sarana dan
prasarana 100.00
persen Tersedianya alat
perlengkapan kantor
Tersedianya alat perlengkapan
kantor 100 persen
100 persen 10,000,000,000
3,065,200,000 6,934,800,000 3,371,720,000
Lanjutan Sekretariat
DPRD Mobile equipment
pimpinan OPDBiro Rp 36
juta Mobile equipment
pimpinan OPDBiro Rp 36
juta -
1 20 62
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 20
62 4
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Dprd
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
- Tingkat pemeliharaan
sarana dan prasarana
100.00 persen
Pemeliharaan rumah dinas,
gedung kantir dan peralatan
perlengkapan Pemeliharaan
rumah dinas, gedung kantir dan
peralatan perlengkapan
100 persen 100 persen
12,000,000,000 14,222,620,000
2,222,620,000 15,644,882,000 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20 64
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20
64 5
Penguatan Peran Dan Fungsi Dprd Sebagai Wakil Rakyat Di Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
- Tingkat produktivitas
kinerja wakil rakyat
100.00 persen
- Terlaksananya peran dan fungsi
wakil rakyat - Terlaksananya
peran dan fungsi wakil rakyat
100 anggota DPRD
100 anggota DPRD
22,000,000,000 22,901,052,000
901,052,000 25,191,157,200 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20
64 6
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Lembaga Legisatif
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat produktivitas
Kinerja legislatif
100.00 persen
Terlaksananya fungsi legislasi
DPRD Terlaksananya
fungsi legislasi DPRD
100 persen 100 persen
7,000,000,000 8,257,450,000
1,257,450,000 9,083,195,000 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20
64 7
Penguatan Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Pembangunan Dan Pemerintahan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Tingkat produktivitas
anggota DPRD 100.00
orang Terlaksananya
kunjungan kerja oleh Anggota
DPRD Terlaksananya
kunjungan kerja oleh Anggota
DPRD 27 kabkota
27 kabkota 18,000,000,000
18,069,617,260 69,617,260 19,876,578,986
Lanjutan Sekretariat
DPRD 1
20 64
8 Peningkatan Sinergitas Kelembagaan
Dprd Dan Kesekretariatan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
produktivitas kinerja anggota
DPRD 100.00
anggota DPRD
Terfasilitasinya kegiatan DPRD
Terfasilitasinya kegiatan DPRD
100 anggota DPRD
100 anggota DPRD
4,000,000,000 5,411,764,740
1,411,764,740 5,952,941,214 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20
64 9
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota Dprd
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Tingkat produktivitas
anggota DPRD 100.00
anggota DPRD
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas Terpenuhinya
kebutuhan pakaian dinas
100 anggota DPRD
100 anggota DPRD
1,000,000,000 851,350,000
148,650,000 936,485,000
Lanjutan Sekretariat
DPRD
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target Sesudah
perubahan
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggungja wab
Sebelum perubahan
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
A Sesudah perubahan
1 5
8 9
10 Uraian
perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
wab Sebelum
perubahan
1 20
64 10
Peningkatan Kualitas Layanan Lembaga Aspiratif
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Tingkat aspiratif,
inovatif, akunabel dan
sinergis lembaga
100.00 persen
Terlaksananya lembaga yang
aspiratif, inovatif, akunabel dan
sinergis Terlaksananya
lembaga yang aspiratif, inovatif,
akunabel dan sinergis
100 persen 100 persen
300,000,000 300,000,000 330,000,000
Lanjutan Sekretariat
DPRD
1 20 65
Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
1 20
65 11
Implementasi Data Dan Informasi Keuangan Daerah
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penyajian data
dan informasi keuangan
100.00 persen
Terlaksananya sistem
perencanaan, penatausahaan
dan pertanggungjawab
an keuangan Terlaksananya
sistem perencanaan,
penatausahaan dan
pertanggungjawab an keuangan
100 persen 100 persen
600,000,000 600,000,000
- 660,000,000 Lanjutan
Sekretariat DPRD
1 20
65 12
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Setwan
Kota Bandung Kota Bandung
Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan
dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
100.00 Persen
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Setwan Provinsi Jawa Barat
; 2. Terlaksananya pemutakhiran
laporan keuangan ; 3. Tersusunnya
laporan keuangan Setwan
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Setwan Provinsi Jawa Barat
; 2. Terlaksananya pemutakhiran
laporan keuangan ; 3. Tersusunnya
laporan keuangan Setwan
1 dokumen; 1 dokumen; 12
Bulan 1 dokumen; 1
dokumen; 12 Bulan
100,000,000 100,000,000 110,000,000
Lanjutan Sekretariat
DPRD
1 20 66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan 1
20 66
13 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat kesesuaian
pelaporan capaian kinerja
100.00 persen
Terselesaikannya laporan
pencapaian kinerja dan
keuangan SKPD Terselesaikannya
laporan pencapaian
kinerja dan keuangan SKPD
10 laporan 10 laporan
200,000,000 200,000,000
- 220,000,000 Lanjutan
Sekretariat DPRD
100,000,000,000 88,843,280,500
11,156,719,500 97,727,608,550
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Penyusunan Program Dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9.00 Buah
Terlaksananya Penyusunan
Program dan Kegiatan Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa
Barat Terlaksananya
Penyusunan Program dan
Kegiatan Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
1 Tahun 1 Tahun
- 589,673,572 589,673,572 648,640,929 Lanjutan
Dispenda
1 17
Komunikasi dan Informasi 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
17 53
2 Pengelolaan Website Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100.00
Terkelolanya Website Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa
Barat Terkelolanya
Website Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
12 bulan 12 bulan
184,300,000 184,300,000 - 202,730,000
Lanjutan Dispenda
1 17
53 3
Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB
pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
1000 Tersusunnya
Modul Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor PBBKB
pada Aplikasi SSOS Dispenda
Provinsi Jawa Barat
1 dokumen 112,300,000
- 112,300,000
1 17
53 4
Pengelolaan Teknis Penerapan IT Pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa
Barat Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Meningkatnya
pelayanan data dan informasi
kepada masyarakat
berbasis IPTEK Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100.00
Terfasilitasinya Teknik Penerapan
TIK pada Sistem Informasi
Dispenda Provinsi Jawa Barat
Terfasilitasinya Teknik Penerapan
TIK pada Sistem Informasi
Dispenda Provinsi Jawa Barat
12 bulan 12 bulan
95,500,000 95,500,000 - 105,050,000
Lanjutan Dispenda
1 17
53 5
Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Intranet Data
Center Dispenda Jabar Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Meningkatnya
pelayanan data dan informasi
kepada masyarakat
berbasis IPTEK Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100.00
Dokumen Kajian Teknis Security
Jaringan Internet Non data Center
Dispenda Jabar Dokumen Kajian
Teknis Security Jaringan Internet
Non data Center Dispenda Jabar
10 Buku 10 Buku
90,750,000 90,750,000 - 99,825,000
Lanjutan Dispenda
1 17
53 6
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung suporting
Application Dispenda Prov.jabar Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Meningkatnya
pelayanan data dan informasi
kepada masyarakat
berbasis IPTEK Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
55.00 Dokumen Kajian Teknis Aplikasi
Pendukung Suporting
Application Dispenda Prov.
Jabar Dokumen Kajian
Teknis Aplikasi Pendukung
Suporting Application
Dispenda Prov. Jabar
1 dokumen 1 dokumen
182,300,000 -
182,300,000 - Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 17
53 7
Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan Dan Back Up Data Aplikasi
Sistem Informasi Pajak Air Permukaan simpap
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya pelayanan data
dan informasi kepada
masyarakat berbasis IPTEK
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 55.00 Dokumen Teknis
Kajian Keamanan dan Back Up Data
Aplikasi Sistem Informasi Pajak
Air Permukaan SIMPAP
Dokumen Teknis Kajian Keamanan
dan Back Up Data Aplikasi Sistem
Informasi Pajak Air Permukaan
SIMPAP 10 Buku
10 Buku 90,750,000
- 90,750,000 -
Lanjutan Dispenda
1 17
53 8
Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya pelayanan data
dan informasi kepada
masyarakat berbasis IPTEK
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pelayanan Data
dan Informasi Perencanaan
dan Pembangunan
100.00 Terpeliharanya
komputer Terpeliharanya
komputer 1 Tahun
1 Tahun 356,600,000
356,600,000 - 392,260,000
Lanjutan Dispenda
1 17
53 9
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Intranet Non Data
Center Dispenda Jabar Peningkatan
pelayanan publik dan
kualitas tata kelola
pemerintah berbasis
IPTEK Meningkatnya
pelayanan data dan informasi
kepada masyarakat
berbasis IPTEK Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100.00
Dokumen Kajian Teknis Security
Jaringan Internet Non data Center
Dispenda Jabar Dokumen Kajian
Teknis Security Jaringan Internet
Non data Center Dispenda Jabar
10 Buku 10 Buku
90,750,000 90,750,000
- 99,825,000 Lanjutan
Dispenda
1 17
53 10
Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via Atm
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya pelayanan data
dan informasi kepada
masyarakat berbasis IPTEK
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah masyarakat
melek media penyiaran dan
masyarakat yang terpapar
diseminasi informasi
melalui media 14400.0
0 orang pertahu
n Tersusunnya
Aplikasi Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor via ATM
dengan BRI dan BCA
Tersusunnya Aplikasi
Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor via ATM dengan BRI dan
BCA 1 Dokumen
1 Dokumen 180,800,000
180,800,000 198,880,000 Lanjutan
Dispenda
1 17
53 11
Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100
Dokumen Kajian Teknis
Standarisasi Perangkat Data
Center 1 dokumen
182,300,000 182,300,000
1 17
53 12
Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Prov Jabar
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pelayanan Data dan Informasi
Perencanaan dan
Pembangunan 100.00
Terfasilitasinya Teknik Penerapan
TIK pada Sistem Informasi
Dispenda Provinsi Jawa Barat
12 bulan 95,500,000 95,500,000
-
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
1 20 57
13 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi
Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi
Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
1,415,349,000 910,096,700
505,252,300 1,001,106,370 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
14 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii
Cinere Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 826,650,000
593,208,650 233,441,350
652,529,515 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
15 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 Kegiatan
3 Kegiatan 3,201,300,000
2,050,034,000 1,151,266,000 2,255,037,400
Lanjutan Dispenda
1 20 57
16 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
966,887,000 828,115,900
138,771,100 910,927,490
Lanjutan Dispenda
1 20 57
17 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya OperasiGabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
OperasiGabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
466,953,000 539,719,800
72,766,800 593,691,780 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
18 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 Kegiatan
3 Kegiatan 1,168,422,000
1,224,219,650 55,797,650 1,346,641,615
Lanjutan Dispenda
1 20 57
19 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 Kegiatan
3 Kegiatan 722,721,000
945,081,350 222,360,350 1,039,589,485
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
20 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
1,249,759,000 1,361,468,000
111,709,000 1,497,614,800 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
21 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan
2,700,894,000 1,492,083,350
1,208,810,650 1,641,291,685 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
22 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 Kegiatan
3 Kegiatan 2,807,799,000
2,080,722,750 727,076,250 2,288,795,025
Lanjutan Dispenda
1 20 57
23 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Karawang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,938,322,000
1,419,140,600 519,181,400 1,561,054,660
Lanjutan Dispenda
1 20 57
24 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Purwakarta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 961,717,000
1,214,568,200 252,851,200 1,336,025,020
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
25 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Subang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,359,786,000
1,346,671,050 13,114,950 1,481,338,155
Lanjutan Dispenda
1 20 57
26 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
533,378,000 452,191,000
81,187,000 497,410,100
Lanjutan Dispenda
1 20 57
27 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran erfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
erfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,165,794,000
1,344,767,900 178,973,900 1,479,244,690
Lanjutan Dispenda
1 20 57
28 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 791,265,000
1,143,665,650 352,400,650 1,258,032,215
Lanjutan Dispenda
1 20 57
29 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Indramayu I Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,135,087,000
1,272,335,650 137,248,650 1,399,569,215
Lanjutan Dispenda
1 20 57
30 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 658,883,000
707,736,300 48,853,300 778,509,930
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
31 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Kuningan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
1,043,117,000 1,491,435,850
448,318,850 1,640,579,435 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
32 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Majalengka
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
1,082,792,000 1,459,559,850
376,767,850 1,605,515,835 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
33 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,055,943,000
940,132,200 115,810,800 1,034,145,420
Lanjutan Dispenda
1 20 57
34 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii
Kawaluyaan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,053,131,000
975,146,750 77,984,250 1,072,661,425
Lanjutan Dispenda
1 20 57
35 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung
Iii Soekarno-hatta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 904,772,000
886,566,600 18,205,400
975,223,260 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
36 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung
Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,155,886,000
988,469,600 167,416,400 1,087,316,560
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
37 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung I
Rancaekek Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,050,047,000
1,110,360,900 60,313,900 1,221,396,990
Lanjutan Dispenda
1 20 57
38 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung Ii
Soreang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,079,558,000
1,028,636,000 50,922,000 1,131,499,600
Lanjutan Dispenda
1 20 57
39 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sumedang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
960,229,000 1,251,331,350
291,102,350 1,376,464,485 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
40 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Garut
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
1,381,262,000 1,345,577,300
35,684,700 1,480,135,030 Lanjutan
Dispenda
1 20 57
41 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 594,094,000
688,610,300 94,516,300 757,471,330
Lanjutan Dispenda
1 20 57
42 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 1,066,591,000
1,266,750,350 200,159,350 1,393,425,385
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 57
43 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Ciamis Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 916,124,000
1,112,893,400 196,769,400 1,224,182,740
Lanjutan Dispenda
1 20 57
44 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten
Pangandaran Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Peningkatan
PAD 80.00 Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan 3 kegiatan
3 kegiatan 452,092,000
690,180,000 238,088,000 759,198,000
Lanjutan Dispenda
1 20 57
45 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya Surat Teguran
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Perpajakan Terfasilitasinya
Operasi Gabungan Terfasilitasinya
Surat Teguran terhadap Wajib
Pajak yang tidak melakukan
pembayaran Terfasilitasinya
Sosialisasi Perpajakan
3 kegiatan 3 kegiatan
575,895,000 503,800,500
72,094,500 554,180,550
Lanjutan Dispenda
1 20 57
46 Intensifikasi Pemungutan Pajak Di
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan PAD
80.00 Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya somasi
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
Terfasilitasinya Operasi Gabungan
Terfasilitasinya somasi
terhadap Wajib Pajak yang tidak
melakukan pembayaran
Terfasilitasinya Sosialisasi
3 kegiatan 3 kegiatan
330,607,000 461,759,050
131,152,050 507,934,955 Lanjutan
Dispenda
1 20 58
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
1 20 58
47 Bimbingan Teknis Aparatur Di
Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Aparatur yang
kompeten dan berkualitas
90.00 Bimbingan Teknis Aplikasi
Samsat, Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pengelolaan
Barang Daerah, Pengelolaan
Sistem Informasi Kearsipan,
dan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah Bimbingan Teknis
Aplikasi Samsat,
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengelolaan Barang Daerah,
Pengelolaan Sistem Informasi
Kearsipan, dan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
350 Orang 350 Orang
183,000,000 183,000,000
- 201,300,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
48 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
daerah 55.00 - Kegiatan ke
Agamaan - Sarana dan
prasarana kegiatan olah raga
- Pelayanan kesehatan
- Pegawai yang pensiun
- Kursus- kursus singkatpelatihan
seminar - Kursus, seminar,
lokakarya, raker dan rakor
- Kegiatan ke Agamaan
- Sarana dan prasarana
kegiatan olah raga - Pelayanan
kesehatan - Pegawai yang
pensiun - Kursus- kursus
singkatpelatihan seminar
- Kursus, seminar, lokakarya,
raker dan rakor 12 bulan
12 bulan 1,186,950,000
757,650,000 429,300,000
833,415,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
49 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Depok I -
- Tingkat
Profesional Aparatur
100.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 21 orang
21 orang 62,205,000
67,100,000 4,895,000 73,810,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
50 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Depok Ii Cinere Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahteraan
Sesuai Standar Daerah
100.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 22 orang
22 orang 89,852,000
68,050,000 21,802,000
74,855,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
51 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahteraan
Sesuai Standar Daerah
100.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 17 orang
17 orang 90,550,000
50,977,500 39,572,500
56,075,250 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
52 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
20 orang 20 orang
55,146,000 64,050,000
8,904,000 70,455,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
53 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan, kesejahteraan
sesuai Standar 55.00 1. Pembelian Kaca
Mata 2. General
Chekup 3. Penggantian
resep 4. Sewa Gedung
Olah raga 5. Belanja kain
1. Pembelian Kaca Mata
2. General Chekup
3. Penggantian resep
4. Sewa Gedung Olah raga
5. Belanja kain 16 0rang
16 0rang 43,865,000
60,660,000 16,795,000 66,726,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
54 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesional Aparatur
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
20 orang 20 orang
84,000,000 70,050,000
13,950,000 77,055,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
55 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
daerah 55.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 20 orang
20 orang 55,000,000
57,950,000 2,950,000 63,745,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
56 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Cianjur Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesional Aparatur
55.00 1. Belanja Penggantian
Pembelian Kaca Mata
2. Belanja General Chek UP
3. Belanja Penggantian
Resep 4. Pakaian PDH
1. Belanja Penggantian
Pembelian Kaca Mata
2. Belanja General Chek UP
3. Belanja Penggantian
Resep 4. Pakaian PDH
12 bulan 12 bulan
67,500,000 62,000,000
5,500,000 68,200,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
57 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana
Olahraga 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
5. Sewa Sarana Olahraga
28 orang 28 orang
87,900,000 103,600,000
15,700,000 113,960,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
58 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Pakaian PDH 2. Pakaian Batik
3. Sewa lapangan sepak bolafootsal
4. Sewa lapangan bulu tangkis
5. Outbound 1. Pakaian PDH
2. Pakaian Batik 3. Sewa lapangan
sepak bolafootsal 4. Sewa lapangan
bulu tangkis 5. Outbound
26 orang 26 orang
144,656,000 89,850,000
54,806,000 98,835,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
59 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Sewa Sarana
Olahraga 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
5. Sewa Sarana Olahraga
23 23
54,808,000 73,200,000
18,392,000 80,520,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
60 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang Terpenuhi
Kesejahteraan sesuai Standar
Daerah 55.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 21 orang
21 orang 67,700,000
78,100,000 10,400,000 85,910,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
61 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Subang 47,000,000
61,000,000 14,000,000 67,100,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
62 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Pakaian Olahraga
2. Capacity building
3. Honorarium Penceramah
keagamaan 4. Honorarium
Instruktur Senam 5. Sewa Sarana
olahraga 1. Pakaian
Olahraga 2. Capacity
building 3. Honorarium
Penceramah keagamaan
4. Honorarium Instruktur Senam
5. Sewa Sarana olahraga
20 orang 20 orang
101,400,000 77,700,000
23,700,000 85,470,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
63 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Pakaian Olahraga
2. Capacity building
3. Honorarium Penceramah
keagamaan 4. Honorarium
Instruktur Senam 5. Sewa Sarana
olahraga 1. Pakaian
Olahraga 2. Capacity
building 3. Honorarium
Penceramah keagamaan
4. Honorarium Instruktur Senam
5. Sewa Sarana olahraga
18 orang 18 orang
85,046,000 74,650,000
10,396,000 82,115,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
64 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesionalisme Aparatur
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Honorarium
Penceramah ke- Agamaan
6. Sewa Sarana Olah Raga
7. Honorarium Instruktur senam
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Honorarium
Penceramah ke- Agamaan
6. Sewa Sarana Olah Raga
7. Honorarium Instruktur senam
18 cabang 18 cabang
61,100,000 54,900,000
6,200,000 60,390,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
65 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahteraan
Sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Pakaian
Olahraga 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
5. Pakaian Olahraga
19 orang 19 orang
64,950,000 61,000,000
3,950,000 67,100,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
66 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase pegawai yang
terpenuhi yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Onkos Jahit 2. Honorarium
Siraman Rohani dan SKJ
3. Belanja Even Organizer
Pembinaan Mental Pegawai
4. Belanja Sewa GudungLapanga
n Futsal 5. Belanja Kain
6. Belanja Pakaian Olahraga
1. Onkos Jahit 2. Honorarium
Siraman Rohani dan SKJ
3. Belanja Even Organizer
Pembinaan Mental Pegawai
4. Belanja Sewa GudungLapanga
n Futsal 5. Belanja Kain
6. Belanja Pakaian Olahraga
18 18
93,500,000 73,350,000
20,150,000 80,685,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
67 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Kuningan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesionalisme Aparatur
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
17 orang 17 orang
74,200,000 59,850,000
14,350,000 65,835,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
68 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Majalengka Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Persentase
Pegawai Yang Terpenuhi
Kebutuhan terwujudkan
sesuai standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Instruktur Senam
5. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Instruktur
Senam 5. Pakaian PDH
19 19
66,450,000 69,950,000
3,500,000 76,945,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
69 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
31 orang 31 orang
186,500,000 99,100,000
87,400,000 109,010,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
70 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesionalisme Aparatur
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
24 orang 24 orang
167,242,000 85,400,000
81,842,000 93,940,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
71 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Presentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
27 orang 27 orang
97,850,000 94,550,000
3,300,000 104,005,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
72 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Presentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
27 orang 27 orang
136,000,000 118,450,000
17,550,000 130,295,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
73 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
daerah 55.00 1. Penggantian
Kaca Mata 2. General Check
Up 3. Pakaian PDH
4. Kegiatan Keagamaan
5. Sewa Gedung Olah Raga
1. Penggantian Kaca Mata
2. General Check Up
3. Pakaian PDH 4. Kegiatan
Keagamaan 5. Sewa Gedung
Olah Raga 30 orang
30 orang 98,105,000
100,450,000 2,345,000 110,495,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
74 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan Kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Belanja sewa
lapang Sepak bolaFootsal
6. Belanja sewa lapang
Bulutangkis 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
5. Belanja sewa lapang Sepak
bolaFootsal 6. Belanja sewa
lapang Bulutangkis
29 orang 29 orang
99,797,000 103,700,000
3,903,000 114,070,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
75 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Sumedang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai Yang Terpenuhi
Kebutuhan Kesejahteraan
Sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
34 orang 34 orang
70,300,000 73,200,000
2,900,000 80,520,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
76 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Garut Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. General Check Up
3. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. General Check
Up 3. Pakaian PDH
22 orang 22 orang
92,850,000 85,746,180
7,103,820 94,320,798
Lanjutan Dispenda
1 20 59
77 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Tasikmalaya Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penveramah Keagamaan
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penveramah
Keagamaan 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
27 orang 27 orang
62,400,000 67,000,000
4,600,000 73,700,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
78 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Profesionalisme Aparatur
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapangan
Bulu Tangkis
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapangan
Bulu Tangkis
20 orang 20 orang
50,550,000 57,950,000
7,400,000 63,745,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
79 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Ciamis Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Sepatu Olah Raga
2. Outbound 3. Sewa Lapang
Bulu Tangkis 4. Kain PDH
5. Training + Kaos Olah Raga
1. Sepatu Olah Raga
2. Outbound 3. Sewa Lapang
Bulu Tangkis 4. Kain PDH
5. Training + Kaos Olah Raga
21 orang 21 orang
79,510,000 71,310,000
8,200,000 78,441,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
80 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Sewa Lapang
SepakbolaFutsal 1. Penggantian
Kaca Mata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
5. Sewa Lapang SepakbolaFutsal
19 19
51,621,000 56,150,000
4,529,000 61,765,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 59
81 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai Standar Daerah
55.00 1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Honorarium
Penceramah ke- Agamaan Bulanan
1. Penggantian Kaca Mata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 5. Honorarium
Penceramah ke- Agamaan Bulanan
21 orang 21 orang
81,400,000 64,050,000
17,350,000 70,455,000
Lanjutan Dispenda
1 20 59
82 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Banjar Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sistem standar daerah
55.00 1.Penggantian Kacamata
2. Penggantian Resep
3. General Check Up
4. Pakaian PDH 1.Penggantian
Kacamata 2. Penggantian
Resep 3. General Check
Up 4. Pakaian PDH
17 orang 17 orang
38,220,000 51,850,000
13,630,000 57,035,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 59
83 Peningkatan Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Profesionalisme
Aparatur 55.00 1. Penggantian
Kacamata 2. General Check
Up 3. Pakaian PDH
4, Penggantian Resep
1. Penggantian Kacamata
2. General Check Up
3. Pakaian PDH 4, Penggantian
Resep 16 orang
16 orang 98,400,000
57,600,000 40,800,000
63,360,000 Lanjutan
Dispenda
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
84 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat prosentase unit
kerja Dispenda Prov. Jabar
yang terpenuhi kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tujuan pokok dan fungsinya
100.00 1. Bahan pakai
habis terdiri dari ATK, Prangko,
Benda Pos Lainnya dan Gas
2. Jasa telepon, Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Bahan Cetakan
dan Penggandaan
4. Makanan dan Minuman
5. Perjanalan Dinas
1. Bahan pakai habis terdiri dari
ATK, Prangko, Benda Pos
Lainnya dan Gas 2. Jasa telepon,
Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Makanan dan
Minuman 5. Perjanalan
Dinas 12 Bulan
12 Bulan 26,873,290,000
37,672,249,218 10,798,959,218 41,439,474,140
Lanjutan Dispenda
1 20 60
85 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Depok I Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Kebutuhan
Samsat Outlet 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan Samsat Outlet
12 Bulan 12 Bulan
1,413,864,000 1,013,839,339
400,024,661 1,115,223,273 Lanjutan
Dispenda
5. Terfasilitasinya Kebutuhan
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya kebutuhan
perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
kebutuhan perjanalan dinas
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
86 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Depok Ii Cinere Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah Kota
Depok II Cinere yang
terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dana Dalam Rangka
Mendukung Tugas Pokok
dan Fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa Surat Kabar,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Sewa Rumah
Dinas Kepala dan Pegawai
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa Surat Kabar,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Sewa Rumah
Dinas Kepala dan Pegawai
12 Bulan 12 Bulan
561,050,000 561,050,000
- 617,155,000 Lanjutan
Dispenda
6. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 7. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 6. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
7. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1 20 60
87 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah
Kabupaten Bogor Yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
dasar dalam Rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Kebutuhan
Samsat Outlet 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan Samsat Outlet
12 Bulan 12 Bulan
1,055,549,000 874,155,300
181,393,700 961,570,830
Lanjutan Dispenda
5. Terfasilitasinya Kebutuhan
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya kebutuhan
perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
kebutuhan perjanalan dinas
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
88 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja SKPDBalaiU
PTUPTD yang Terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Dasar dalam
Rangka Mendukung
Tugas Pokok dan Fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan
12 Bulan 879,527,000
705,333,312 174,193,688
775,866,643 Lanjutan
Dispenda
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1 20 60
89 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Sukabumi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja SKPDBalaiU
PTUPTD yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
12 Bulan 12 Bulan
729,727,000 589,818,756
139,908,244 648,800,632
Lanjutan Dispenda
1 20 60
90 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Sukabumi I Cibadak Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Surat Kabar, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Surat Kabar,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
530,000,000 532,101,281
2,101,281 585,311,409 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
91 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah
Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhan Ratu yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tupoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Surat Kabar, Dokumentasi dan
Publikasi; 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Surat Kabar, Dokumentasi dan
Publikasi; 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 12 Bulan12
Bulan; 12 Bulan12
Bulan; 578,328,000
428,667,500 149,660,500
471,534,250 Lanjutan
Dispenda
5. Terfasilitasinya kebutuhan
perjanalan dinas 5. Terfasilitasinya
kebutuhan perjanalan dinas
1 20 60
92 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Cianjur Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
835,055,000 677,079,800
157,975,200 744,787,780
Lanjutan Dispenda
1 20 60
93 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah Kota
Bekasi yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 1,635,647,000
959,756,050 675,890,950 1,055,731,655
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
94 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja SKPDBalaiU
PTUPTD yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
Bahan Pakai Habis terdiri dari
ATK, Perangko, Benda pos lainnya
dan Gas 2. Terfasilitasinya
jasa Telepon , Listrik, Surat
Kabar, Internet serta
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya Makanan dan
Minuman 6. Terfasilitasinya
Perjalanan Dinas 1. Tersedianya
Bahan Pakai Habis terdiri dari
ATK, Perangko, Benda pos lainnya
dan Gas 2. Terfasilitasinya
jasa Telepon , Listrik, Surat
Kabar, Internet serta
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya Makanan dan
Minuman 6. Terfasilitasinya
Perjalanan Dinas 12 Bulan
12 Bulan 983,664,000
981,264,000 2,400,000 1,079,390,400
Lanjutan Dispenda
1 20 60
95 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab
Karawang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja UPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjalanan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjalanan dinas
12 Bulan 12 Bulan
1,116,800,000 903,464,000
213,336,000 993,810,400
Lanjutan Dispenda
1 20 60
96 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah
Kabupaten Purwakarta
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 676,125,000
563,125,000 113,000,000
619,437,500 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
97 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase unit
kerja CPDP Wil Kab. Subang
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan dasar
operasional unit kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 573,560,000
380,960,000 192,600,000
419,056,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
98 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kota Cirebon Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase Unit
Kerja CPDP Wilayah Kota
Cirebon yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsi
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 1,047,605,000
752,560,000 295,045,000
827,816,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
99 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I Sumber Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
pemenuhan kebutuhan
dasar operasional
unit kerja dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Rumah Dinas
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
809,452,000 601,060,800
208,391,200 661,166,880
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Posentase Unuit Kerja
CPDP Wilayah Kabupaten
Cirebon II Ciledug yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam Rangka
Mendukung Tupoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
6. Penambahan Daya Listrik
7. Belanja Sewa 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
6. Penambahan Daya Listrik
7. Belanja Sewa 12 Bulan
12 Bulan 648,144,000
353,478,000 294,666,000
388,825,800 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
101 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Posentase Unuit Kerja
CPDP Wilayah Kabupaten
Indramayu I yang Terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Dasar dalam
Rangka Mendukung
Tupoksinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan, Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 6. Penambahan
Daya Listrik 7. Belanja Sewa
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan, Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 6. Penambahan
Daya Listrik 7. Belanja Sewa
12 Bulan 12 Bulan
1,019,820,000 690,120,000
329,700,000 759,132,000
Lanjutan Dispenda
1 20 60
102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kab. Indramayu II
Haurgeulis yang terpenuhi
kebutuhan oprasional
dasar dalam rangja
mendukung Tugas Pokok
dan Fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
1,395,060,000 1,278,450,000
116,610,000 1,406,295,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan dasar
operasional unit kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 944,620,000
596,315,200 348,304,800
655,946,720 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
104 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Majalengka Yang Terpenuhi
Pemenuhan Kebutuhan
Operasional Dasar Dalam
Rangka mendukung
Tugas Pokok dan Fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 1,038,784,000
824,085,400 214,698,600
906,493,940 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja CPDP
Wilayah I Pajajaran yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tupoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 1,747,585,000
1,254,024,400 493,560,600 1,379,426,840
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
106 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan dasar
operasional unit kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 830,017,000
703,959,812 126,057,188
774,355,793 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
107 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase Unit Kerja Cabang
Pelayanan Dispenda
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno Hatta
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 679,677,000
558,472,856 121,204,144
614,320,142 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
108 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja CPDP
Wil.. Kab. Bandung Barat
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung Tupoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Perangko, Materai, Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Surat Kabar, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Perangko,
Materai, Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Surat Kabar,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 548,986,000
319,930,000 229,056,000
351,923,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
109 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase Unit kerja CPDP
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan Operasional
dasar dalam rangka
mendukung Tupoksinya-
100 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
655,140,000 494,235,856
160,904,144 543,659,442
Lanjutan Dispenda
1 20 60
110 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja CPDP
Wilayah Kabupatren
Bandung II Soreang Yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam rangka
mendukung tufoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 814,059,000
782,040,000 32,019,000
860,244,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
111 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja SKPD
Balai UPT UPTD Yang
Terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar Dalam Rangka
Mendukung Tugas Pokok
dan Fungsi 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
673,987,000 413,325,000
260,662,000 454,657,500
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
112 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase unit kerja CPDP
Wilayah Garut yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya.
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 666,943,000
518,730,856 148,212,144
570,603,942 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
113 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional Unit Kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa Telepon, Air, Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa Telepon, Air,
Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 753,171,000
527,511,856 225,659,144
580,263,042 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
114 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja CPDP
Wil. Kab. Tasikmalaya
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan Operasional
dasar dalam mendukung
tupoksinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Benda Pos
Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Benda Pos
Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
805,887,000 562,964,754
242,922,246 619,261,229
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
115 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten
Ciamis I yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 12 Bulan
12 Bulan 803,469,000
577,290,856 226,178,144
635,019,942 Lanjutan
Dispenda
1 20 60
116 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja
SKPDBalaiU PTUPTD yang
terpenuhi Pemenuhan
Kebutuhan Operasional
Dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon ,
Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Kebutuhan
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya kebutuhan
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
kebutuhan perjanalan dinas
12 12
640,844,000 501,740,856
139,103,144 551,914,942
Lanjutan Dispenda
1 20 60
117 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Unit Kerja CPDP
Wilayah Kota Cimahi yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tupoksinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Surat Kabar,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
kebutuhan perjalanan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon ,
Surat Kabar, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Kebutuhan
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya kebutuhan
perjalanan dinas 12 Bulan
12 Bulan 545,848,000
368,189,856 177,658,144
405,008,842 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 60
118 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase unit kerja CPDP
untuk Kota Banjar yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya. 100.00
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas
2. Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Samsat Outlet
5. Terfasilitasinya makanan dan
minuman 6. Terfasilitasinya
perjanalan dinas 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK,
Prangko, Benda Pos Lainnya dan
Gas 2. Terfasilitasinya
Jasa telepon , Air, Listrik, Surat
Kabar, Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya
makanan dan minuman
6. Terfasilitasinya perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
735,768,000 574,641,856
161,126,144 632,106,042
Lanjutan Dispenda
1 20 60
119 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi
Dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional Unit Kerja
dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 1. Tersedianya
bahan pakai habis terdiri dari ATK
dan Peralatan Listrik
2. Terfasilitasinya Surat Kabar,
Transaksi Keuangan,
Internet, Dokumentasi dan
Publikasi 3. Terfasilitasinya
Bahan Cetakan dan
Penggandaan 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman 5. Terfasilitasinya
kebutuhan perjalanan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK dan Peralatan
Listrik 2. Terfasilitasinya
Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi
3. Terfasilitasinya Bahan
Cetakan dan Penggandaan
4. Terfasilitasinya Kebutuhan
makanan dan minuman
5. Terfasilitasinya kebutuhan
perjalanan dinas 12 Bulan
12 Bulan 4,665,444,000
1,632,084,000 3,033,360,000 1,795,292,400
Lanjutan Dispenda
1 20 61
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 20 61
120 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
100.00 1. bahan pakai
habis 2. Cetakan dan
Penggandaan 3. Makanan dan
Minuman Rapat
4. Perlengkapan Kantor
5. Komputer, Printer, Scanner,
monitor, accesoris 6. Meubelair
7. Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
8. alat studio 9. alat ukur
1. bahan pakai habis
2. Cetakan dan Penggandaan
3. Makanan dan Minuman
Rapat 4. Perlengkapan
Kantor 5. Komputer,
Printer, Scanner, monitor, accesoris
6. Meubelair 7. Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah
Tangga 8. alat studio
9. alat ukur 12 bulan
12 bulan 24,508,390,000
23,186,270,000 1,322,120,000 25,504,897,000
Lanjutan Dispenda
Mobile equipment pimpinan
OPDBiro Rp 36 juta
Mobile equipment pimpinan
OPDBiro Rp 36 juta
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
121 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
100.00 1. Handycam
2. Mesin Penghancur
Kertas 3. AC 2 PK
4. AC 1 PK 5. Televisi 32
6. Komputer PC 7. Lap top
8. Printer Laser Jet
9. Stabillizer 10. hardisk
Eksternal 11. Pemasangan
Jaringan Samsat Outlet
12. Amplifier 13. Kamera Digital
14. Brankas 14. Kanopi Ruang
Tunggu Wajib Pajak
1. Handycam 2. Mesin
Penghancur Kertas
3. AC 2 PK 4. AC 1 PK
5. Televisi 32 6. Komputer PC
7. Lap top 8. Printer Laser
Jet 9. Stabillizer
10. hardisk Eksternal
11. Pemasangan Jaringan Samsat
Outlet 12. Amplifier
13. Kamera Digital 14. Brankas
14. Kanopi Ruang Tunggu Wajib
Pajak 14 kegiatan
248,000,000 -
248,000,000
1 20 61
122 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur 100.00
1. Pengadaan Mesin
Pemotong Rumput 2. Pengadaan
Tabung Pemadam
Kebakaran 3. Pengadaan
Alat Pendingin Udara AC Split
dan AC Cassette 4. Pengadaan
Pembuatan Nomenklatur
Stainless 5. Pengadaan
Televisi, Exhaust Fan, Printer Tinta,
dan UPS 6. Pengadaan
Kursi Kerja dan Kursi Rapat
1. Pengadaan Mesin
Pemotong Rumput 2. Pengadaan
Tabung Pemadam
Kebakaran 3. Pengadaan
Alat Pendingin Udara AC Split
dan AC Cassette 4. Pengadaan
Pembuatan Nomenklatur
Stainless 5. Pengadaan
Televisi, Exhaust Fan, Printer Tinta,
dan UPS 6. Pengadaan
Kursi Kerja dan Kursi Rapat
10 kegiatan 10 kegiatan
1,629,899,000 815,256,868
814,642,132 896,782,555
Lanjutan Dispenda
7. Pengadaan Kulkas
8. Pengadaan Pembuatan
Canopy 9. Pengadaan
Renovasi Kantin
10. Pengadaan Partisi dan
Mobelair Ruang Rapat
7. Pengadaan Kulkas
8. Pengadaan Pembuatan
Canopy 9. Pengadaan
Renovasi Kantin
10. Pengadaan Partisi dan
Mobelair Ruang Rapat
1 20 61
123 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 1. Pengadaan
Tanah 2. Pengadaan AC
3. Pengadaan Note Book
4. Pengaspalan Lahan Parkir
5. Pembuatan Ruang Rapat
6. Renovasi Ruang Struktural
7. Renovasi Toilet 1. Pengadaan
Tanah 2. Pengadaan AC
3. Pengadaan Note Book
4. Pengaspalan Lahan Parkir
5. Pembuatan Ruang Rapat
6. Renovasi Ruang Struktural
7. Renovasi Toilet 7 kegiatan
7 kegiatan 1,150,868,000
1,021,027,800 129,840,200 1,123,130,580
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
124 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
Pengadaan Sarana dan
prasaran kerja Aparatur
100.00 1. Mesin Fotocopy
2. Mesin Penghancur
Kertas 3. Lemari Besi
4, Lemari Pakaian 5, Water Heater
6. Filling Cabinet 7. AC
8. Televisi 9. Exhaust Fan
10. Pompa Air 11. Komputer PC
12. Komputer Notebook
13. Printer Laserjet
14. UPSStabilizer 15. Eksternal
Harddisk 16. Meja Kerja
12 Biro 17. Kursi Kerja
18. Sofa 1. Mesin Fotocopy
2. Mesin Penghancur
Kertas 3. Lemari Besi
4, Lemari Pakaian 5, Water Heater
6. Filling Cabinet 7. AC
8. Televisi 9. Exhaust Fan
10. Pompa Air 11. Komputer PC
12. Komputer Notebook
13. Printer Laserjet
14. UPSStabilizer 15. Eksternal
Harddisk 16. Meja Kerja
12 Biro 17. Kursi Kerja
18. Sofa 24 kegiatan
24 kegiatan 704,102,000
498,183,566 205,918,434
548,001,923 Lanjutan
Dispenda
19. Tabung Gas 20. Penyekatan
Ruang Kantor CPDP Wilayah
Kota Sukabumi 21. Sound System
22. Microphone Wireless
23. Motorized Screen Projector
24. Gedung Check Fisik
19. Tabung Gas 20. Penyekatan
Ruang Kantor CPDP Wilayah
Kota Sukabumi 21. Sound System
22. Microphone Wireless
23. Motorized Screen Projector
24. Gedung Check Fisik
1 20 61
125 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Operasional
100.00 1. Televisi;
2. Printer; 3. Penataan
Ruang Rapat; 4. Partisi dan Lis
Panel Dinding Ruangan;
5. Kasur, Bantal dan Sprei;
6. Rak TV; 7. Tabung Gas
12kg; 8. Kompos Gas;
9. Dispenser; 10. Rak Piring;
11. Gedung Arsip; 12. AC.;
1. Televisi; 2. Printer;
3. Penataan Ruang Rapat;
4. Partisi dan Lis Panel Dinding
Ruangan; 5. Kasur, Bantal
dan Sprei; 6. Rak TV;
7. Tabung Gas 12kg;
8. Kompos Gas; 9. Dispenser;
10. Rak Piring; 11. Gedung Arsip;
12. AC.; 12 Jenis;
12 Jenis; 2,589,200,000
1,742,229,421 846,970,579 1,916,452,363
Lanjutan Dispenda
1 20 61
126 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 100.00
1. Pengadaan mesin Fhoto copy
2. Pengadaan Kursi untuk
Pelaksana 3. Pengadaan
Kursi Sofa 4. Pengadaaan
Gordyn 5. Pengadaan
Karpet 1. Pengadaan
mesin Fhoto copy 2. Pengadaan
Kursi untuk Pelaksana
3. Pengadaan Kursi Sofa
4. Pengadaaan Gordyn
5. Pengadaan Karpet
5 kegiatan 5 kegiatan
241,000,000 202,000,000
39,000,000 222,200,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
127 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
di CPDP Prov Wilayah Kota
Bekasi 100.00
Tersediannya Perlengkapan
Kantor : 1. Terlaksananya
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Furniture
2. Terlaksananya Belanja Jasa
Konsultansi Pengawasan
Furniture 3. Terlaksananya
pengadaan Mesin Fotocopy
4. Terlaksananya Pengadaan
Mesin Penghancur Kertas
5. Terlaksananya Pengadaan
Televisi Tersediannya
Perlengkapan Kantor :
1. Terlaksananya Belanja Jasa
Konsultansi Perencanaan
Furniture 2. Terlaksananya
Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Furniture
3. Terlaksananya pengadaan
Mesin Fotocopy 4. Terlaksananya
Pengadaan Mesin Penghancur
Kertas 5. Terlaksananya
Pengadaan Televisi
8 kegiatan 8 kegiatan
2,067,975,000 1,983,921,662
84,053,338 2,182,313,828 Lanjutan
Dispenda
6. Terlaksananya Pengadaan
Komputer PC dan laptop
7. Terlaksananya Pengadaan
Printer 8. Terlaksananya
Pengadaan Furniture Kantor
CPDP Prov Wilayah Kota
Bekasi 6. Terlaksananya
Pengadaan Komputer PC dan
laptop 7. Terlaksananya
Pengadaan Printer
8. Terlaksananya Pengadaan
Furniture Kantor CPDP Prov
Wilayah Kota Bekasi
1 20 61
128 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. Bangunan Samsat
1. Bangunan Samsat
1 kegiatan 1 kegiatan
1,101,661,000 1,101,661,000
- 1,211,827,100 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
129 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 100.00
1. Pengadaan Mesin Tik Listrik
2. Mesin Hitung 3. Lemari Besi
dan Kayu 4. Mesin Foto
Copy 5. Filling Kabinet
6. Mesin Rumput 7. Vacum Cleaner
8. Scanner 9. Exhaust Fan
10. Stabilizer 11. Dispencer
12. Jaringan LAN 1. Pengadaan
Mesin Tik Listrik 2. Mesin Hitung
3. Lemari Besi dan Kayu
4. Mesin Foto Copy
5. Filling Kabinet 6. Mesin Rumput
7. Vacum Cleaner 8. Scanner
9. Exhaust Fan 10. Stabilizer
11. Dispencer 12. Jaringan LAN
12 kegiatan 12 kegiatan
105,593,000 422,741,607
317,148,607 465,015,768 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
130 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. AC 2. TV
3. Rak Buku 4. Kursi Kerja
5. Sofa 6. Handycam
7. Pembangunan Lanjutan
Gedung 8. Running Tex
9. Ruang Rapat 10. PJU
11. Dispenser 1. AC
2. TV 3. Rak Buku
4. Kursi Kerja 5. Sofa
6. Handycam 7. Pembangunan
Lanjutan Gedung
8. Running Tex 9. Ruang Rapat
10. PJU 11. Dispenser
11 kegiatan 11 kegiatan
250,550,000 250,550,000
- 275,605,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
131 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. Lemari Besi Arsip
2. Fiiling Kabinet 3. AC
4. PC 5. Note Book
6. Sofa 7. Gordyn
8.Kanopi Rumah Dinas
1. Lemari Besi Arsip
2. Fiiling Kabinet 3. AC
4. PC 5. Note Book
6. Sofa 7. Gordyn
8.Kanopi Rumah Dinas
8 kegiatan 8 kegiatan
405,150,000 382,298,788
22,851,212 420,528,667
Lanjutan Dispenda
1 20 61
132 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
Pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 1. Penghancur
Kertas 2. Printer Dot
Matrik besar 3. Mesin
Faximiletelepon 4. Rehabilitasi
Gedung Kantor 5. Pembangunan
Rumah Genset
6. Pembangunan Pos Satpam
4. sepeda statis 5. dispenser
6. kulkas 7.teleponfaximile
8. rehabilitasi gedung kantor
1. Penghancur Kertas
2. Printer Dot Matrik besar
3. Mesin Faximiletelepon
4. Rehabilitasi Gedung Kantor
5. Pembangunan Rumah
Genset 6. Pembangunan
Pos Satpam 4. sepeda statis
5. dispenser 6. kulkas
7.teleponfaximile 8. rehabilitasi
gedung kantor 8 kegiatan
8 kegiatan 1,065,639,000
969,242,600 96,396,400 1,066,166,860
Lanjutan Dispenda
1 20 61
133 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 100.00
1. Pemasangan karpet
2. Pemasangan Vertical Bliend
3. Kursi Kerja 4. Meja Kerja
1. Pemasangan karpet
2. Pemasangan Vertical Bliend
3. Kursi Kerja 4. Meja Kerja
4 kegiatan 4 kegiatan
583,524,000 797,551,757
214,027,757 877,306,933 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
134 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 100.00
1. Kursi Rapat 2. Komputer PC
3. Mes Pegawai 1. Kursi Rapat
2. Komputer PC 3. Mes Pegawai
3 kegiatan 3 kegiatan
1,363,781,000 1,363,780,000
1,000 1,500,158,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
135 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur 100.00
1. mesin penghancur
kertas 2. lemari Besi
3. Note Book 4. Sound System
Rapat 5. Fillling Cabinet
6. Pengadaan Pembangunan
Gedung Kantor 1. mesin
penghancur kertas
2. lemari Besi 3. Note Book
4. Sound System Rapat
5. Fillling Cabinet 6. Pengadaan
Pembangunan Gedung Kantor
6 kegiatan 6 kegiatan
1,955,040,000 1,933,840,000
21,200,000 2,127,224,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
136 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
sesuai standar daerah
100.00 1. Komputer PC
2. Note Book 3. Printer
4. Scanner 5. UPS
6. Kursi Kerja Staf 7. Sofa
8. Kulkas 9.Handycam
10. Radio Kuminikasi
1. Komputer PC 2. Note Book
3. Printer 4. Scanner
5. UPS 6. Kursi Kerja Staf
7. Sofa 8. Kulkas
9.Handycam 10. Radio
Kuminikasi 10 kegiatan
10 kegiatan 1,921,256,000
3,344,588,000 1,423,332,000 3,679,046,800
Lanjutan Dispenda
1 20 61
137 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
sesuai standar daerah
100.00 1. tabung
pemadam 2. almari
3. Meja 4. kursi kantor
5. rak arsip 6. kulkas
7. gordyn 1. tabung
pemadam 2. almari
3. Meja 4. kursi kantor
5. rak arsip 6. kulkas
7. gordyn 7 kegiatan
7 kegiatan 1,029,170,000
9,955,711,600 8,926,541,600 10,951,282,760
Lanjutan Dispenda
1 20 61
138 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. Counter Samsat 2. Mebeulair
Cabang 6. Meja Rapat
3. Meja Makan 4. Kursi Kerja
5. Sofa Tamu 6. Rak Arsip
7.Kursi Rapat 8. Kursi Tunggu
9. Lemari Dapur 10. Vertical Blind
11.Partisi Samsat 1. Counter Samsat
2. Mebeulair Cabang
6. Meja Rapat 3. Meja Makan
4. Kursi Kerja 5. Sofa Tamu
6. Rak Arsip 7.Kursi Rapat
8. Kursi Tunggu 9. Lemari Dapur
10. Vertical Blind 11.Partisi Samsat
11 kegiatan 11 kegiatan
1,108,400,000 943,870,000
164,530,000 1,038,257,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
139 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan
publik 100.00
1. Mesin Hitung uang; 2. Mesin
Foto Copy 3. Filling Cabinet; 4.
Lemari Besi 5. AC Split; 6. televisi 7.
Pompa Air; 8. Komputer PC 9.
Laptop; 10. Printer Dotmatrik
kecil; 11. Printer Dotmatrik 136
colums; 12. UPS; 13. Meja Counter
pelayanan; 14. Meja Makan; 15.
Lemari Buku; 16. Kursi tunggu WP;
17. Dispenser; 18. Karpet; 19.
Kamera 20. Sound System;
21. Sumur Bor; 1. Mesin Hitung
uang; 2. Mesin Foto Copy 3.
Filling Cabinet; 4. Lemari Besi 5. AC
Split; 6. televisi 7. Pompa Air; 8.
Komputer PC 9. Laptop; 10.
Printer Dotmatrik kecil; 11. Printer
Dotmatrik 136 colums; 12. UPS;
13. Meja Counter pelayanan; 14.
Meja Makan; 15. Lemari Buku; 16.
Kursi tunggu WP; 17. Dispenser; 18.
Karpet; 19. Kamera 20.
Sound System; 21. Sumur Bor;
23 kegiatan 23 kegiatan
614,400,000 776,570,278
162,170,278 854,227,306 Lanjutan
Dispenda
22. Pemancang Baligho dan;
spanduk; 23. Grounding dan
Arester; Samsat 22. Pemancang
Baligho dan; spanduk; 23.
Grounding dan Arester; Samsat
1 20 61
140 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno Hatta
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. AC 2. meja Kerja
3. Sice 4. Jaringan Air
Bersih 5. Pemasangan
Kanopi 1. AC
2. meja Kerja 3. Sice
4. Jaringan Air Bersih
5. Pemasangan Kanopi
5 kegiatan 5 kegiatan
1,012,775,000 812,215,000
200,560,000 893,436,500
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
141 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana kerja
aparatursesuai standar daerah
100.00 Gedung Arsip
Gedung Arsip 1 Bangunan
1 Bangunan 684,180,000
749,800,000 65,620,000 824,780,000
Lanjutan Dispenda
1 20 61
142 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
Sarana dan Prasarana kerja
Aparatur 100.00
1. Filling Kabinet 2. Vacum Cleaner
3. Papan Data Elektronik
4. Exchaust Fan 5. Komputer PC
6. Note Book 7. Printer
8. Meja Kerja 9. Kursi Kerja
10. Sofa 11. Kanopy
12. Pagar TamanHalaman
13. Marka Jalan 14. Pembuatan
Kamar MandiToilet
15. Partisi 1. Filling Kabinet
2. Vacum Cleaner 3. Papan Data
Elektronik 4. Exchaust Fan
5. Komputer PC 6. Note Book
7. Printer 8. Meja Kerja
9. Kursi Kerja 10. Sofa
11. Kanopy 12. Pagar
TamanHalaman 13. Marka Jalan
14. Pembuatan Kamar
MandiToilet 15. Partisi
15 kegiatan 15 kegiatan
1,234,258,000 1,002,493,000
231,765,000 1,102,742,300 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
143 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur 100.00
1. Almari Besi 2 Pintu
2. Filling Cabinet 4 laci
3. AC Split 4. Televisi
5. Kopmuter PC 6. Laptop
7. Printer Laser Jet
8. UPS 9. Sofa
10. Rak Arsip 11. Peningkatan
Halam Parkir Pengaspalan
12. Canopy Parkir WP Roda 2
dan Canopy Tempat Chek
Fisik Kendaraan Roda 4
1. Almari Besi 2 Pintu
2. Filling Cabinet 4 laci
3. AC Split 4. Televisi
5. Kopmuter PC 6. Laptop
7. Printer Laser Jet
8. UPS 9. Sofa
10. Rak Arsip 11. Peningkatan
Halam Parkir Pengaspalan
12. Canopy Parkir WP Roda 2
dan Canopy Tempat Chek
Fisik Kendaraan Roda 4
12 kegiatan 12 kegiatan
901,583,000 836,582,500
65,000,500 920,240,750
Lanjutan Dispenda
1 20 61
144 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. AC Standing 5 Pk
2. TV LCD 32 3. Genset Kecil
4. Printer Laserjet 5. UPS
6. Jaringan VPN- IP Samsat
Outlet 7. Jaringan Kabel
Data Land Samsat Outlet
8. Meja Counter Samsat Outlet
9. Meja Kerja 12 Biro
10. Kursi Kerja 11. Gordyn
12. Partisi 13. CCTV Samsat
Outlet 1. AC Standing 5
Pk 2. TV LCD 32
3. Genset Kecil 4. Printer Laserjet
5. UPS 6. Jaringan VPN-
IP Samsat Outlet
7. Jaringan Kabel Data Land
Samsat Outlet 8. Meja Counter
Samsat Outlet 9. Meja Kerja 12
Biro 10. Kursi Kerja
11. Gordyn 12. Partisi
13. CCTV Samsat Outlet
17 kegiatan 17 kegiatan
752,297,000 540,073,000
212,224,000 594,080,300
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
14. Infokus 15. Jaringan
Listrik Samsat Outlet
16. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Bangunan Gedung
17. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Bangunan Bukan
Gedung 14. Infokus
15. Jaringan Listrik Samsat
Outlet 16. Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Bangunan Gedung 17. Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Bangunan Bukan Gedung
1 20 61
145 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. Tersedianya Mesin Fotocopy
2. Tersedianya Printer
3. Tersedianya Tempat Parkir
Karyawan 4. Terpasangnya
Partisi Ruang SamsatRuang
Arsip 5. Tersedianya
Laptop 6. Tersedianya
UPS Samsat 1. Tersedianya
Mesin Fotocopy 2. Tersedianya
Printer 3. Tersedianya
Tempat Parkir Karyawan
4. Terpasangnya Partisi Ruang
SamsatRuang Arsip
5. Tersedianya Laptop
6. Tersedianya UPS Samsat
6 kegiatan 6 kegiatan
582,513,000 525,500,000
57,013,000 578,050,000
Lanjutan Dispenda
1 20 61
146 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 100.00
1. Partisi ruang kerja
2. Kursi kerja 3. Kursi rapat
4. Scener 5. Vacum Clener
7. Meja 1. Partisi ruang
kerja 2. Kursi kerja
3. Kursi rapat 4. Scener
5. Vacum Clener
7. Meja 7 kegiatan
7 kegiatan 384,882,000
352,112,000 32,770,000
387,323,200 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
147 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Pengadaan
Sarana dan Prasarana kerja
Aparatur 100.00
1. Tanah 2. AC Dask 1 PK
3. Laptop 4. Pengadaan
Kursi Staf 5. Pengadaan
Kursi Pimpinan 6. Pembuatan
Partisi Outlet Ciawi
1. Tanah 2. AC Dask 1 PK
3. Laptop 4. Pengadaan
Kursi Staf 5. Pengadaan
Kursi Pimpinan 6. Pembuatan
Partisi Outlet Ciawi
6 kegiatan 6 kegiatan
1,365,180,000 1,729,070,800
363,890,800 1,901,977,880 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
148 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
1. Pengadaan Alamari Rumah
Dinas 2. Pengadaan
Tempat Tidur Rumah Dinas
3. Pengadaan Sofa 4. Pembuatan Pos
Satpam 5. Pembuatan
Toilet Ruang Kepala Cabang
6. Pembuatan Gudang Material
Kepolisian 7. Pembuatan
Partisi Ruang Kerja Pegawai LT.
II 8. Pembuatan
Partisi Ruang Kerja Pegawai LT.
I 1. Pengadaan
Alamari Rumah Dinas
2. Pengadaan Tempat Tidur
Rumah Dinas 3. Pengadaan Sofa
4. Pembuatan Pos Satpam
5. Pembuatan Toilet Ruang
Kepala Cabang 6. Pembuatan
Gudang Material Kepolisian
7. Pembuatan Partisi Ruang
Kerja Pegawai LT. II
8. Pembuatan Partisi Ruang
Kerja Pegawai LT. I
10 kegiatan 10 kegiatan
2,325,770,000 354,600,000
1,971,170,000 390,060,000
Lanjutan Dispenda
9. Pembuatan Partisi Ruang
Kepala Cabang 10. Pembuatan
Counter Layanan Samsat
9. Pembuatan Partisi Ruang
Kepala Cabang 10. Pembuatan
Counter Layanan Samsat
1 20 61
149 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sebanyak 19
buah. 100.00
1. Pelaburan Kantor dan Mess
2. Pengadaan AC 3. Printer
4. Pembuatan Menara Torn Air
5. Pengadaan Torn Air
6. Pembangunan Pos Satpam
Kantor 7. Pembangunan
Pos Satpam Mess
8. Pembuatan Pintu Kaca
9. Perbaikan Pagar dan gerbang
mess. 10. Penggantian
Paving Blok halaman parkir
1. Pelaburan Kantor dan Mess
2. Pengadaan AC 3. Printer
4. Pembuatan Menara Torn Air
5. Pengadaan Torn Air
6. Pembangunan Pos Satpam
Kantor 7. Pembangunan
Pos Satpam Mess
8. Pembuatan Pintu Kaca
9. Perbaikan Pagar dan gerbang
mess. 10. Penggantian
Paving Blok halaman parkir
10 kegiatan 10 kegiatan
496,491,000 496,492,000
1,000 546,141,200 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
150 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 1. Gerobak
Sampah 2. AC Floor
Standing 3. Komputer PC
4. Kursi Kerja 5. Infocus
Gantung 6. Sound System
Lapangan 7. Layar Proyektor
Gantung 8. Pembuatan
Sumur Pompa dan Penunjang lainnya
9. Renovasi Mess 1. Gerobak
Sampah 2. AC Floor
Standing 3. Komputer PC
4. Kursi Kerja 5. Infocus
Gantung 6. Sound System
Lapangan 7. Layar Proyektor
Gantung 8. Pembuatan
Sumur Pompa dan Penunjang lainnya
9. Renovasi Mess 9 kegiatan
9 kegiatan 574,526,000
553,526,000 21,000,000
608,878,600 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
151 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
100.00 1. Jasa
Konsultansi 2. Peralatan
Kantor 3. Perlengkapan
Kantor 4. Pengadaan
Perangkat Komputer
5. Pengadaan Kelengkapan
Komputer 6. Pengadaan
Mebeulair 7. Peralatan
Dapur 8. Alat-alat
Studio 9. Alat
Komunikasi 10. Pengadaan
Konstruksi 11. Pengadaan
Alat-alat Kemanan
12. Software Jadi 1. Jasa
Konsultansi 2. Peralatan
Kantor 3. Perlengkapan
Kantor 4. Pengadaan
Perangkat Komputer
5. Pengadaan Kelengkapan
Komputer 6. Pengadaan
Mebeulair 7. Peralatan
Dapur 8. Alat-alat
Studio 9. Alat
Komunikasi 10. Pengadaan
Konstruksi 11. Pengadaan
Alat-alat Kemanan
12. Software Jadi 12 kegiatan
12 kegiatan 1,145,206,000
1,094,741,000 50,465,000 1,204,215,100
Lanjutan Dispenda
1 20 61
152 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sarana Aparatur Kantor Pusat
Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Publik 100.00
1. Jasa Konsultansi
2. Peralatan Kantor
3. Perlengkapan Kantor
4. Pengadaan Perangkat
Komputer 5. Pengadaan
Kelengkapan Komputer
6. Pengadaan Mebeulair
7. Peralatan Dapur
8. Alat-alat Studio
9. Alat Komunikasi
10. Pengadaan Konstruksi
11. Pengadaan Alat-alat
Kemanan 12. Software Jadi
1. Jasa Konsultansi
2. Peralatan Kantor
3. Perlengkapan Kantor
4. Pengadaan Perangkat
Komputer 5. Pengadaan
Kelengkapan Komputer
6. Pengadaan Mebeulair
7. Peralatan Dapur
8. Alat-alat Studio
9. Alat Komunikasi
10. Pengadaan Konstruksi
11. Pengadaan Alat-alat
Kemanan 12. Software Jadi
12 kegiatan 12 kegiatan
3,849,490,000 3,345,182,973
504,307,027 3,679,701,270 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
153 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
100.00 1. Terfasilitasinya
Kebutuhan Prasarana
Pelaksanaan Pembangunan
GedungKantor Baru
2. Terfasilitasinya Kebutuhan
Prasarana Pengawasan
Pembangunan GedungKantor
Baru 1. Terfasilitasinya
Kebutuhan Prasarana
Pelaksanaan Pembangunan
GedungKantor Baru
2. Terfasilitasinya Kebutuhan
Prasarana Pengawasan
Pembangunan GedungKantor
Baru 1 bangunan
1 bangunan 29,962,220,000
22,860,739,251 7,101,480,749 25,146,813,176
Lanjutan Dispenda
1 20 61
154 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 100.00
Pembangunan Gedung Samsat
2 dua Lantai Pembangunan
Gedung Samsat 2 dua Lantai
1 bangunan 1 bangunan
17,140,660,000 27,236,977,601
10,096,317,601 29,960,675,361 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 61
155 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur
100.00 Terlaksananya
Pembangunan Gedung Tahap II
CPDP Prov Wilayah Kota
Bekasi Terlaksananya
Pembangunan Gedung Tahap II
CPDP Prov Wilayah Kota
Bekasi 1 bangunan
1 bangunan 15,753,950,000
12,169,954,000 3,583,996,000 13,386,949,400
Lanjutan Dispenda
1 20 61
156 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
125.00 Buah
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten
Karawang Terlaksananya
Pembangunan Gedung Kantor
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
1 Bangunan 1 Bangunan
33,696,125,859 33,696,125,859 37,065,738,445
Lanjutan Dispenda
1 20 61
157 Pembangunan Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan Aplikasi Pendapatan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan
Prasrana pelayanan
publik 100.00
Pembangunan Gedung Samsat
2 dua Lantai Pembangunan
Gedung Samsat 2 dua Lantai
1 bangunan 1 bangunan
- 12,424,831,105
12,424,831,105 13,667,314,216 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
158 Pembangunan Gedung Mess Dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Di Cpdp Wilayah Kota Cimahi Kota Bandung
Kota Bandung Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
125.00 Buah
1. Terfasilitasinya Kebutuhan
Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan GedungKantor
Baru 2. Terfasilitasinya
Kebutuhan Prasarana
Pengawasan Pembangunan
GedungKantor Baru
1. Terfasilitasinya Kebutuhan
Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan GedungKantor
Baru 2. Terfasilitasinya
Kebutuhan Prasarana
Pengawasan Pembangunan
GedungKantor Baru
1 bangunan 1 bangunan
- 14,071,916,000
14,071,916,000 15,479,107,600 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
159 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Depok I Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
1.00 Buah
Terlaksananya Pembangunan
Gedung CPDP Wilayah Kota
Depok i Terlaksananya
Pembangunan Gedung CPDP
Wilayah Kota Depok i
1 Bangunan 1 Bangunan
- 20,066,953,187
20,066,953,187 22,073,648,506 Lanjutan
Dispenda
1 20 61
160 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi
Wilayah Kab. Indramayu Ii Haurgeulis Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 Terlaksananya
Pembangunan Gedung CPDP
Wilayah Kabupaten
Indramayu Terlaksananya
Pembangunan Gedung CPDP
Wilayah Kabupaten
Indramayu 1 bangunan
1 bangunan -
17,339,643,588 17,339,643,588 19,073,607,947
Lanjutan Dispenda
1 20 62
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
161 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat Tingkat
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Operasional
Unit Kerja 80.00 1. Alat Listrik dan
Elektronik; 2. Bahan Bakar
MinyakGas 3. Powder Tabung
Pemadan Kebakaran; 4.
Kebersihan Kantor ; 6. Kebersihan
Kaca dan ACP; 7. Keamanan Kantor;
8. STNK 9. KIR; 10. Pengendalian
Hama dan Fumigasi 11.
Service Kendaraan Bermotor 12.
Pelumasan 13. Jasa Konsultan
perencanaan dan Pengawasan
1. Alat Listrik dan Elektronik; 2.
Bahan Bakar MinyakGas 3.
Powder Tabung Pemadan
Kebakaran; 4. Kebersihan Kantor
; 6. Kebersihan Kaca dan ACP; 7.
Keamanan Kantor; 8. STNK 9. KIR;
10. Pengendalian Hama dan
Fumigasi 11. Service Kendaraan
Bermotor 12. Pelumasan 13.
Jasa Konsultan perencanaan dan
Pengawasan 12 Bulan
12 Bulan 9,094,271,000
12,348,767,541 3,254,496,541 13,583,644,295
Lanjutan Dispenda
14. Pemeliharaan Komputer, Printer,
Monitor dan Pengisian Refil
Toner; 15. Pemeliharaan;
PeralatanPerleng kapan kantor;
16.Pemeliharaan Alat studio dan
Alat Komunikasi; 17. Pemeliharaan
Alat Kedokteran; 18.
Pemeliharaan instalasi dan
jaringan; 19. Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan; 20.
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
14. Pemeliharaan Komputer, Printer,
Monitor dan Pengisian Refil
Toner; 15. Pemeliharaan;
PeralatanPerleng kapan kantor;
16.Pemeliharaan Alat studio dan
Alat Komunikasi; 17. Pemeliharaan
Alat Kedokteran; 18.
Pemeliharaan instalasi dan
jaringan; 19. Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan; 20.
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
21. Pemeliharaan; HalamanTaman
Pekarangan 21. Pemeliharaan;
HalamanTaman Pekarangan
1 20 62
162 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
731,265,000 731,265,000
- 804,391,500 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor 8.
Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor 8.
Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasinya Perparkiran
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasinya Perparkiran
1 20 62
163 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok Ii Cinere
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
816,934,000 809,064,203
7,869,797 889,970,623
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat 7. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 8. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 9.
Terfasiisitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasinya Perparkiran
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Keamanan
Kantor 15.
Terfasilitasinya Perparkiran
1 20 62
164 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 5. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
6. Terfasilitasinya Jasa Front
Office 7. Terfasilitasinya
Jasa Pramubakti
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 5. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
6. Terfasilitasinya Jasa Front
Office 7. Terfasilitasinya
Jasa Pramubakti
12 Bulan 12 Bulan
1,052,396,000 1,091,560,725
39,164,725 1,200,716,798 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
8. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
9. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
10. Terfasilitasinya
Service Kendaraan
11. Terfasiisitasinya
Pelumas 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng 8. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 9. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 10.
Terfasilitasinya Service
Kendaraan 11.
Terfasiisitasinya Pelumas
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
1 20 62
165 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Profesi
8. Terfasilitasinya Jasa Fumigasi
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Profesi
8. Terfasilitasinya Jasa Fumigasi
12 Bulan 12 Bulan
794,368,000 788,007,500
6,360,500 866,808,250
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
9. Terfasilitasinya Servis Kendaraan
Bermotor 10.
Terfasilitasinya Pelumas
Kendaraan 11.
Terfasilitasinya Pakaian Kerja
Lapangan 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
9. Terfasilitasinya Servis Kendaraan
Bermotor 10.
Terfasilitasinya Pelumas
Kendaraan 11.
Terfasilitasinya Pakaian Kerja
Lapangan 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Pekarangan dan PagarBenteng
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Pekarangan dan PagarBenteng
1 20 62
166 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terpeliharanya tabung pemadam
kebakaran; 4. Terfasilitasinya
PeralatanPerleng kapan Alat-alat
Rumah Tangga 4. Terfasilitasinya
Alat-alat Rumah TanggaDapur
Pakai Habis 5. Terfasilitasinya
Iuran Wajib Tahunan
Kebersihan 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terpeliharanya
tabung pemadam kebakaran;
4. Terfasilitasinya PeralatanPerleng
kapan Alat-alat Rumah Tangga
4. Terfasilitasinya Alat-alat Rumah
TanggaDapur Pakai Habis
5. Terfasilitasinya Iuran Wajib
Tahunan Kebersihan
28 Jenis; 28 Jenis;
1,171,553,000 1,171,555,000
2,000 1,288,710,500 Lanjutan
Dispenda
6. Terpeliharanya Kebersihan
Lingkungan Kantor
7. Terpeliharanya Keamanan
Lingkungan Kantor
8. Terfasilitasinya Surat Tanda
Nomor Kendaraan 9. Terfasilitasinya
Honorarium Pramubakti
10. Terfasilitasinya
Honorarium Petugas Front
Office 11. Terfasilitasi
Pembersihan, Pengendalian
Hama Pest Control dan
Fumigasi 6. Terpeliharanya
Kebersihan Lingkungan
Kantor 7. Terpeliharanya
Keamanan Lingkungan
Kantor 8. Terfasilitasinya
Surat Tanda Nomor Kendaraan
9. Terfasilitasinya Honorarium
Pramubakti 10.
Terfasilitasinya Honorarium
Petugas Front Office
11. Terfasilitasi Pembersihan,
Pengendalian Hama Pest
Control dan Fumigasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
12. Terfasilitasinya
Service Kendaraan Operasional
13. Terfasilitasinya
Pelumas Kendaraan
Operasional 14.
Terfasilitasinya Pakaian Seragam
Pramubakti 15.
Terfasilitasinya Pakaian Seragam
Petugas Front Office
16. Terfasilitasinya
Jasa Konsultasi Perencanaan
12. Terfasilitasinya
Service Kendaraan Operasional
13. Terfasilitasinya
Pelumas Kendaraan
Operasional 14.
Terfasilitasinya Pakaian Seragam
Pramubakti 15.
Terfasilitasinya Pakaian Seragam
Petugas Front Office
16. Terfasilitasinya
Jasa Konsultasi Perencanaan
17. Terfasilitasinya
Jasa Konsultasi Pengawasan
Supervision 18.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 19.
Terpeliharanya Printer
Kantor 20.
Terpeliharanya Scanner
Kantor 21.
Terpeliharanya AC Kantor
22. Terpeliharanya
Meubeulair Kantor
23. 17.
Terfasilitasinya Jasa Konsultasi
Pengawasan Supervision
18. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
19. Terpeliharanya
Printer Kantor
20. Terpeliharanya
Scanner Kantor
21. Terpeliharanya AC
Kantor 22.
Terpeliharanya Meubeulair
Kantor 23.
24. Terpeliharanya
Jaringan Listrik Kantor
25. Terpeliharanya
Ruang Pelayanan
26. Terpeliharanya
Ruang Rapat Kantor
27. Terpeliharanya
Rumah Dinas Karyawan
28. Terpeliharanya
Halaman Parkir Rumah
24. Terpeliharanya
Jaringan Listrik Kantor
25. Terpeliharanya
Ruang Pelayanan
26. Terpeliharanya
Ruang Rapat Kantor
27. Terpeliharanya
Rumah Dinas Karyawan
28. Terpeliharanya
Halaman Parkir Rumah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
167 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 7. Terfasilitasinya
Jasa Parkir 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
Bahan Materai Lainnya
5. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 6. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
7. Terfasilitasinya Jasa Parkir
12 Bulan 12 Bulan
745,000,000 745,000,000
- 819,500,000 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Jasa Sopir
Samsat Keliling 9. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 10.
Terfasilitasinya Jasa
Service Kendaraan Bermotor
11. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 12.
Terfasiisitasinya Pelumas
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan 8. Terfasilitasinya
Jasa Sopir Samsat Keliling
9. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
10. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 11.
Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
12. Terfasiisitasinya
Pelumas 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
16. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan
Alat Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
168 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
596,300,000 596,300,000
- 655,930,000 Lanjutan
Dispenda
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
ToiletKamar MandiJamban
dan Lantai dan Vapling Blok
15. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
16. Terfasilitasinya
Jasa Parkir 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan ToiletKamar
MandiJamban dan Lantai dan
Vapling Blok 15.
Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 16.
Terfasilitasinya Jasa Parkir
1 20 62
169 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
799,113,000 672,693,150
126,419,850 739,962,465
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
170 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan Materi
Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan
Jasa Parkir 6. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
Bahan Materi Lainnya
5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan,
Jasa Keamanan Jasa Parkir
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
738,178,000 1,272,201,857
534,023,857 1,399,422,043 Lanjutan
Dispenda
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan
Alat Komunikasi 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
1 20 62
171 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 2. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 3. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
4. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 5. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 6. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 7. Terfasilitasinya
Pelumas 1. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
2. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
3. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 4. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
5. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
6. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
7. Terfasilitasinya Pelumas
12 Bulan 12 Bulan
866,579,000 839,573,000
27,006,000 923,530,300
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
8. Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 9. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Buku
Perpustakaan dan Arsip
12. Terfasilitasinya
Alat-alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
8. Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 9. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Buku
Perpustakaan dan Arsip
12. Terfasilitasinya
Alat-alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
1 20 62
172 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Service
Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan
1,082,179,000 1,334,241,200
252,062,200 1,467,665,320 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
173 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Purwakarta
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
12 Bulan 12 Bulan
721,640,000 781,640,000
60,000,000 859,804,000 Lanjutan
Dispenda
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
1 20 62
174 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Belanja Keamanan
7. Belanja Parkir 8. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
Bahan Materai Lainnya
5. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 6. Belanja
Keamanan 7. Belanja Parkir
8. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
897,764,000 897,764,000
- 987,540,400 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
9. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
10. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 11.
Terfasiisitasinya Pelumas
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
9. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
10. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 11.
Terfasiisitasinya Pelumas
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
14.Pengaspalan Halaman Parkir
15. Pelaburan Benteng
16. Rehabilitasi pagarbenteng
rumah dinas 14.Pengaspalan
Halaman Parkir 15. Pelaburan
Benteng 16. Rehabilitasi
pagarbenteng rumah dinas
1 20 62
175 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. terfasilitasinya honorarium supir
kendaraan operasional
samling 4. Terfasilitasinya
Bahan Materai Lainnya
5. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 6. Terfasilitasinya
Belanja Surat 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. terfasilitasinya
honorarium supir kendaraan
operasional samling
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
12 Bulan 12 Bulan
1,142,236,000 1,142,898,000
662,000 1,257,187,800 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 13. terfasilitasinya
jasa keamanan 14. terfasilitasinya
jasa parkir 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
13. terfasilitasinya jasa keamanan
14. terfasilitasinya jasa parkir
1 20 62
176 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
12 Bulan 12 Bulan
941,634,000 906,747,500
34,886,500 997,422,250
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Kendaraan
Bermotor 8. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 9.
Terfasiisitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
14. Tambah Daya Listrik
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
14. Tambah Daya Listrik
1 20 62
177 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya alat-alat rumah
tangga 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan dan jasa
keamanan 6. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 7. Terfasilitasinya
Jasa Service 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
alat-alat rumah tangga
5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan
dan jasa keamanan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
12 Bulan 12 Bulan
666,073,000 664,773,000
1,300,000 731,250,300
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
Kendaraan Bermotor
8. Terfasiiitasinya Pelumas
Kendaraan Dinas, Operasional dan
Genset 9. Terfasilitasinya
bahan bakar Kendaraan Dinas,
Operasional dan Genset
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer, printer
dan scanner 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat g Kantor
Kendaraan Bermotor
8. Terfasiiitasinya Pelumas
Kendaraan Dinas, Operasional dan
Genset 9. Terfasilitasinya
bahan bakar Kendaraan Dinas,
Operasional dan Genset
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer, printer
dan scanner 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat g Kantor
Studio dan Alat Komunikasi
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan jaringan listrik
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Pelaburan
GedungBanguna n Kantor
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Pelaburan
PagarBenteng Gedung Kantor
16. Terpeliharanya
Pemeliharaan Lantai Gedung
Studio dan Alat Komunikasi
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan jaringan listrik
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Pelaburan
GedungBanguna n Kantor
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Pelaburan
PagarBenteng Gedung Kantor
16. Terpeliharanya
Pemeliharaan Lantai Gedung
1 20 62
178 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas; 2.
Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi; 3.
Terfasilitasinya Bahan; Cetakan
dan Penggandaan; 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman; 5. Terfasilitasinya
kebutuhan; perjanalan dinas
1. Tersedianya bahan pakai habis
terdiri dari ATK, Prangko, Benda
Pos Lainnya dan Gas; 2.
Terfasilitasinya Jasa telepon , Air,
Listrik, Surat Kabar, Transaksi
Keuangan, Internet,
Dokumentasi dan Publikasi; 3.
Terfasilitasinya Bahan; Cetakan
dan Penggandaan; 4. Terfasilitasinya
Kebutuhan makanan dan
minuman; 5. Terfasilitasinya
kebutuhan; perjanalan dinas
12 Bulan 12 Bulan
1,057,257,000 1,057,257,000
- 1,162,982,700 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
179 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 12
555,039,000 687,339,000
132,300,000 756,072,900 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
1 20 62
180 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan
917,128,000 724,680,000
192,448,000 797,148,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 8. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 9.
Terfasiisitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
1 20 62
181 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan
1,031,078,000 1,031,078,000
- 1,134,185,800 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
182 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan
1,251,549,000 1,251,550,000
1,000 1,376,705,000 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
1 20 62
183 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
1,189,296,000 1,150,733,707
38,562,293 1,265,807,078 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Instalasi Jaringan 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Instalasi Jaringan 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
1 20 62
184 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung Iii Soekarno-hatta
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 12
914,256,000 934,776,400
20,520,400 1,028,254,040 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
1 20 62
185 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Material Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Material Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 12
1,756,172,000 1,709,859,470
46,312,530 1,880,845,417 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 8. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 9.
Terfasiisitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
16. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Bukan Kantor
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
16. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Bukan Kantor
1 20 62
186 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 12
1,124,383,000 1,124,383,000
- 1,236,821,300 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
13. Terfasilitasinya
Instansi jaringan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
13. Terfasilitasinya
Instansi jaringan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
1 20 62
187 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 12
1,275,780,000 1,006,247,000
269,533,000 1,106,871,700 Lanjutan
Dispenda
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat 7. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 8. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 9.
Terfasiisitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Pekarangan 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Bangunan Air 17.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Pekarangan 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Bangunan Air 17.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
1 20 62
188 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Perangkat
Perlengkapan Rumah Tangga
5. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 6. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
7. Terfasilitasinya Jasa Front
Offince 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
Perangkat Perlengkapan
Rumah Tangga 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 7. Terfasilitasinya
Jasa Front Offince
12 Bulan 12 Bulan
1,024,904,000 1,002,204,175
22,699,825 1,102,424,593 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Jasa
Pramubakti 9. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 10.
Terfasilitasinya Fumigasi
Arsip dan Dokumen
11. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 12.
Terfasilitasinya Penggantian Suku
Cadang Kendaraan
13. 8. Terfasilitasinya
Jasa Pramubakti
9. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
10. Terfasilitasinya
Fumigasi Arsip dan
Dokumen 11.
Terfasilitasinya Jasa
Service Kendaraan Bermotor
12. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan 13.
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 17.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 15.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
16. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
17. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
1 20 62
189 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 4. Terpasilitasinya
Jasa Kemanan dan
Jasa Parkir 5. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 6. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 7.
Terfasiisitasinya Pelumas
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 4. Terpasilitasinya
Jasa Kemanan dan
Jasa Parkir 5. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 6. Terfasilitasinya
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 7.
Terfasiisitasinya Pelumas
12 12
1,438,961,000 1,178,655,500
260,305,500 1,296,521,050 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 9. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 10 .
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Pekarangan 12.
Terfasilitasinya Jasa Front
Office 8. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
9. Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
10 . Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
HalamanTaman Pekarangan
12. Terfasilitasinya
Jasa Front Office
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
190 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik; 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas;
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran;
4. Terfasilitasinya Bahan
Material Lainnya; 5. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan;
6. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan; 7. Terfasilitasinya
Front Offince;
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik; 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas;
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran;
4. Terfasilitasinya Bahan
Material Lainnya; 5. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan;
6. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan; 7. Terfasilitasinya
Front Offince;
12 Bulan 12 Bulan
711,453,000 711,453,000
- 782,598,300 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Pramubakti;
9. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan;
10. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan; 11.
Terfasilitasinya Pelumas;
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer;
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor; 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
8. Terfasilitasinya Pramubakti;
9. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan;
10. Terfasilitasinya
Penggantian Suku Cadang
Kendaraan; 11.
Terfasilitasinya Pelumas;
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer;
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor; 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi; 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan BangunanRuang
Rapat; 17.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung Mess; 18.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Jaringan Kabel LAN Operasional
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi; 16.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan BangunanRuang
Rapat; 17.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung Mess; 18.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Jaringan Kabel LAN Operasional
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
19. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Halaman Taman
Mess; 20.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Pelaburan BentengPagar.
19. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Halaman Taman
Mess; 20.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Pelaburan BentengPagar.
1 20 62
191 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 4. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
6. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 4. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
5. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
6. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan
599,850,000 599,850,000
- 659,835,000 Lanjutan
Dispenda
7. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
8. Terfasiisitasinya
Pelumas 9. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
7. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
8. Terfasiisitasinya
Pelumas 9. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat
Studio dan Alat Komunikasi
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Instalasi Jaringan 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
14. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
192 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 7. Terfasilitasinya
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 1. Terfasilitasinya
Alat Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasinya Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasinya
Powder Tabung Pemadam
Kebakaran 4. Terfasilitasinya
Bahan Materai Lainnya
5. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan 6. Terfasilitasinya
Jasa Keamanan
7. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
1,555,625,000 1,489,657,000
65,968,000 1,638,622,700 Lanjutan
Dispenda
8. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
8. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
1 20 62
193 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. AC 1 PK; 2.. AC 2 PK; 3. Bahan
Bakar Kendaraan dan Genset 4.
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran; 5. Peralatan alat-alat
rumah tangga 6. JAsa Kebersihan
7. Jasa Keamanan 8. Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan 9.
Service Kendaraan Dinas 10. Pelumas
Kendaraan Dinas dan genset 11.
Komputer PC 1. AC 1 PK; 2..
AC 2 PK; 3. Bahan Bakar Kendaraan
dan Genset 4. Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran; 5.
Peralatan alat-alat rumah tangga 6.
JAsa Kebersihan 7. Jasa Keamanan
8. Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 9. Service Kendaraan
Dinas 10. Pelumas Kendaraan Dinas
dan genset 11. Komputer PC
12 Bulan 12 Bulan
691,617,000 644,946,178
46,670,822 709,440,796
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
12.. Laptop 13. Printer 14.
Scanner 15. Sice 16. Pompa Air
12.. Laptop 13. Printer 14.
Scanner 15. Sice 16. Pompa Air
1 20 62
194 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Honorarium Petugas
Pramubhakti Honorarium
Petugas Front Office
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Bahan
Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya
Honorarium Petugas
Pramubhakti Honorarium
Petugas Front Office
12 Bulan 12 Bulan
1,150,402,000 1,371,868,000
221,466,000 1,509,054,800 Lanjutan
Dispenda
6. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan Jasa Keamanan
7. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
8. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
6. Terfasilitasinya Jasa
Kebersihan Jasa Keamanan
7. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
8. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
13. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi 14.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
15. Terfasilitasinya
Pemeliharaan HalamanTaman
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 62
195 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Operasional Unit Kerja
80.00 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan
Elektronik 2. Terfasilitasinya
Bahan Bakar MinyakGas
3. Terfasilitasinya Powder
Tabung Pemadam Kebakaran
4. Terfasilitasinya Jasa
Keamanan 5. Terfasilitasinya
Jasa Kebersihan
6. Terfasilitasinya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan 12 Bulan
556,002,000 518,040,000
37,962,000 569,844,000
Lanjutan Dispenda
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasilitasinya Pelumas
10. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Komputer
11. Terfasilitasinya
Pemeliharaan PeralatanPerleng
kapan Kantor 12.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Instalasi Jaringan 13.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
7. Terfasilitasinya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
8. Terfasilitasinya Penggantian
Suku Cadang Kendaraan
9. Terfasiisitasinya
Pelumas 10.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Komputer 11.
Terfasilitasinya Pemeliharaan
PeralatanPerleng kapan Kantor
12. Terfasilitasinya
Pemeliharaan Instalasi Jaringan
13. Terfasilitasinya
1 20 62
196 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi Dan
Aplikasi Pendapatan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Operasional
Unit Kerja 80.00 1. Terfasilitasi Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasi
Belanja Material 4. Terfasilitasi
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 5. Terfasilitasi
Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 7. Terfasilitasi
Pelumas 1. Terfasilitasi Alat
Listrik dan Elektronik
2. Terfasilitasi Bahan Bakar
MinyakGas 3. Terfasilitasi
Belanja Material 4. Terfasilitasi
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 5. Terfasilitasi
Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi
Jasa Service Kendaraan
Bermotor 7. Terfasilitasi
Pelumas 12 Bulan
12 Bulan 679,355,000
679,356,000 1,000 747,291,600
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
8. Terfasilitasinya Belanja
Pemeliharaan Komputer
9. Terfasilitasinya Pemeliharaan
Alat Perlengkapan Kantor
10. Terfasilitasinya
Alat Studio dan Alat Komunikasi
8. Terfasilitasinya Belanja
Pemeliharaan Komputer
9. Terfasilitasinya Pemeliharaan
Alat Perlengkapan Kantor
10. Terfasilitasinya
Alat Studio dan Alat Komunikasi
- -
1 20 65
Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
1 20 65
197 Penyusunan Aplikasi Dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan
Dan Belanja Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
100.00 Kajian Usulan
Pengendalian Biaya
Kajian Usulan Pengendalian
Biaya 50 buku
50 buku 200,000,000
167,994,000 32,006,000
184,793,400 Lanjutan
Dispenda 1
20 65 198 Penyusunan Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pkb Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor bbnkb Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
100.00 Buku NJKB
Peraturan Gubernur Jawa
Barat Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Buku NJKB Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB Buku NJKB
Peraturan Gubernur Jawa
Barat Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Buku NJKB Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB 100 buku
100 buku 718,575,000
718,575,000 - 790,432,500
Lanjutan Dispenda
1 20 65
199 Rapat Kerja Pendapatan Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
8217.00 Terselenggaranya
Rapat Koordinasi
Pendapatan Daerah
Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Pendapatan
Daerah 2 kali
2 kali 253,100,000
459,900,000 206,800,000 505,890,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
200 Sosialisasi Dan Monitoring Pajak Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
8217.00 Monitoring dan
Koordinasi Sosialisasi di
media cetak dan elektronik
Monitoring dan Koordinasi
Sosialisasi di media cetak dan
elektronik 5 kali
5 kali 3,200,000,000
924,800,000 2,275,200,000 1,017,280,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
201 Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Ii Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
8317.00 1. Tersedianya
data hasil rekonsiliasi
2. Tersusunnya hasil
kajianperhitungan SBO
3. Tersusunnya hasil perhitungan
target 4. Tersusunnya
hasil evaluasi pendapatan
5. Terlaksananya konsultasikoordi
nasirapat kekementrian dan
instansi terkaitswasta
1. Tersedianya data hasil
rekonsiliasi 2. Tersusunnya
hasil kajianperhitungan
SBO 3. Tersusunnya
hasil perhitungan target
4. Tersusunnya hasil evaluasi
pendapatan 5. Terlaksananya
konsultasikoordi nasirapat
kekementrian dan instansi
terkaitswasta 9 buku
9 buku 640,166,000
420,650,000 219,516,000
462,715,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 65
202 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber Ii
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pendapatan
Daerah 8317.00
1. Tersusunnya data untuk bahan
rekonsiliasi penerimaan DBH
SDA 2. Tersusunnya
bahan rancangan perkiraan potensi
penerimaan bagi hasil kepada
KabupatenKota 3. Terlaksananya
konsultasikoordi nasirapat ke
kementrian dan instansi
terkaitswasta 4. Terlaksananya
fasilitaskoordina sikonsultasi
penerimaan 5. Terlaksananya
rekonsiliasi DBH-SDA
1. Tersusunnya data untuk bahan
rekonsiliasi penerimaan DBH
SDA 2. Tersusunnya
bahan rancangan perkiraan potensi
penerimaan bagi hasil kepada
KabupatenKota 3. Terlaksananya
konsultasikoordi nasirapat ke
kementrian dan instansi
terkaitswasta 4. Terlaksananya
fasilitaskoordina sikonsultasi
penerimaan 5. Terlaksananya
rekonsiliasi DBH-SDA
5 buku 5 buku
624,566,000 402,000,000
222,566,000 442,200,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
203 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Pendapatan
Daerah 8317.00
1. Tersusunnya Hasil Rapat
Kerja PBBKB 2. Tersusunnya
Hasil Rekonsiliasi
PBBKB 3. Tersusunnnya
Hasil Identifikasi
Sumber dan Potensi
4. Tersusunnya hasil evaluasi dan
perhitungan tarif 5. Tersusunnya
perubahan tata cara pemungutan
6. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan PBBKB
1. Tersusunnya Hasil Rapat
Kerja PBBKB 2. Tersusunnya
Hasil Rekonsiliasi
PBBKB 3. Tersusunnnya
Hasil Identifikasi
Sumber dan Potensi
4. Tersusunnya hasil evaluasi dan
perhitungan tarif 5. Tersusunnya
perubahan tata cara pemungutan
6. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan PBBKB
11 buku 11 buku
558,870,000 325,000,000
233,870,000 357,500,000
Lanjutan Dispenda
7. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan Retribusi
8. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan lain- lain PAD yang sah
7. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan Retribusi
8. Terlaksananya rapat SOP
pemungutan lain- lain PAD yang sah
1 20 65
204 Kajian Regulasi Pendapatan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 100.00
Dokumen kajian Regulasi
Pendapatan Dokumen kajian
Regulasi Pendapatan
1 kegiatan 1 kegiatan
178,600,000 248,600,000
70,000,000 273,460,000 Lanjutan
Dispenda 1
20 65 205 Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat
Kabupatenkota Dan Provinsi Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Daerah
1 100.00
Rapat Koordinasi Kerjasama
Pendapatan Se Jawa Barat
Rapat Koordinasi Kerjasama
Pendapatan Se Jawa Barat
1 kegiatan 1 kegiatan
180,650,000 253,100,000
72,450,000 278,410,000 Lanjutan
Dispenda 1
20 65 206 Peningkatan Kapasitas Penggalian
Potensi Pendapatan Daerah Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Pendapatan Asli
Daerah PAD 84.61 Tersusunnya Hasil
Kajian Tersedianya Hasil
Perhitungan Target
Tersusunnya Hasil Kajian
Tersedianya Hasil Perhitungan
Target 53 kegiatan
53 kegiatan 260,000,000
958,010,000 698,010,000 1,053,811,000
Lanjutan Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 65
207 Kapita Selekta Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Terlaksananya
Kegiatan Cavita Selecta;
100.00 ;
Dokumen Hasil Pelaksanaan
Cavita Selecta; Dokumen Hasil
Pelaksanaan Cavita Selecta;
80 ; 80 ;
195,000,000 178,350,000
16,650,000 196,185,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
208 Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan
Pendapatan Daerah Kota Bandung
Kota Bandung Tingkat
Pendapatan Daerah
PAD 84.00
Persen Terlaksananya
Kajian Optimalisasi
Pemanfaatan Aset Daerah Dalam
Upaya Peningkatan
Pendapatan Daerah
Terlaksananya Kajian
Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Daerah Dalam Upaya
Peningkatan Pendapatan
Daerah 50 Buku
50 Buku -
145,550,000 145,550,000 160,105,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
209 Penyusunan Sop Kota Bandung
Kota Bandung Tingkat
Pendapatan Daerah
PAD 84.00
Persen Dokumen SOP
Dokumen SOP 1 Kegiatan
1 Kegiatan -
150,000,000 150,000,000 165,000,000
Lanjutan Dispenda
1 20 65
210 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat ikm Pada 34 Cpdp
Kota Bandung Kota Bandung
Tingkat Pendapatan
Daerah PAD
84.00 Persen
Dokumen Kajian Indeks
Kepuasan Masyarakat IKM
Dokumen Kajian Indeks
Kepuasan Masyarakat IKM
1 Kegiatan 1 Kegiatan
- 200,000,000
200,000,000 220,000,000 Lanjutan
Dispenda
1 20 66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan 1
20 66 211 Penyusunan Rka Tahun 2017, Dpa
Tahun 2016, Dpa Pergeseran Dan Dppa Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Tingkat
Kesesuaian Pelaporan
Capaian Kinerja pada
Unit Kerja Dinas
pendapatan Provinsi Jawa
Barat 100.00
1. Tersusunnya RKA Tahun
2017 2. Tersusunya
DPA Tahun 2017 3. Tersusunnya
DPPA Tahun 2016 ;
1. Tersusunnya RKA Tahun
2017 2. Tersusunya
DPA Tahun 2017 3. Tersusunnya
DPPA Tahun 2016 ;
180 Buku; 180 Buku;
904,544,000 100,000,000
804,544,000 110,000,000
Lanjutan Dispenda
1 20 66
212 Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
1. Tingkat Kesesuaian
Pelaporan Capaian
Kinerja pada Unit Kerja
Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
2. Tingkat Akurasi,
Kecepatan dan Pencermatan
dalam Pengelolaan
dan Pelaporan Keuangan
100.00 1. Tersusunnya
Laporan Pendapatan
Daerah 2. Tersusunnya
Laporan Kinerja
ProgramKegiatan Form
A dan Form B 3. Tersusunnya
Laporan UKP-4
4. Tersusunnya LAKIP 2015
5. Tersusunnya LKPJ 2015
6. Tersusunnya LPPD 2015
1. Tersusunnya Laporan
Pendapatan Daerah
2. Tersusunnya Laporan
Kinerja ProgramKegiatan
Form A dan Form B
3. Tersusunnya Laporan
UKP-4 4. Tersusunnya
LAKIP 2015 5. Tersusunnya
LKPJ 2015 6. Tersusunnya
LPPD 2015 53 buku
53 buku 173,758,000
173,758,000 - 191,133,800
Lanjutan Dispenda
1 20 67
Program Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
1 20 67
213 Monitoring Pembinaan Dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Prosentase
Pencapaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan
eksternal dan Internal
95.00 Terselenggaranya Pembinaan dan
Pengendalian CPDP
se-Jawa Barat Terselenggaranya
Pembinaan dan Pengendalian
CPDP se-Jawa Barat
34 CPDP 34 CPDP
100,000,000 100,000,000
- 110,000,000 Lanjutan
Dispenda
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
1 20 67
214 Evaluasi Hasil Kineja Dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh
Jawa Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terkendalinya Program-
Program Pembangunan
Daerah 95.00 Terselenggaranya
Pemutahiran Hasil Pembinaan dan
Pengendalian CPCP se-Jawa
Barat Terselenggaranya
Pendampingan Pemeriksa
Eksternal Terselenggaranya
Pemutahiran Hasil Pembinaan dan
Pengendalian CPCP se-Jawa
Barat Terselenggaranya
Pendampingan Pemeriksa
Eksternal 34 CPDP
34 CPDP 1,125,469,000
1,125,474,500 5,500 1,238,021,950
Lanjutan Dispenda
279,904,642,000 380,714,699,939
100,810,057,939 418,681,119,933
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
INSPEKTORAT
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
1 Desk Akuntabilitas Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Penyelesaian
permasalahan OPD yang
dikonsultasikan ke Unit
Layanan Konsultasi
Inspektorat 100
dokumen konsultasi dan
laporan kordinasi dokumen
konsultasi dan laporan kordinasi
12 dokumen konsultasi
dan 4 dokumen
laporan koordinasi
dan konsultasi
12 dokumen konsultasi
dan 4 dokumen
laporan koordinasi
dan konsultasi
90,000,000 90,000,000 - 100,000,000
Inspektorat
1 20
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
1 20
58 2
Peningkatan kualitas Sumber daya Aparatur Pengawasan
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya jumlah auditor
bersertifikat 100
Dilaksanakannya : Dilaksanakannya : 400,000,000
378,293,000 21,707,000 400,000,000 Seminar Evaluasi
dan Pemingkatan Kapabilitas APIP
Seminar Evaluasi dan Pemingkatan
Kapabilitas APIP 152 0rang
152 0rang Bimtek Audit
Berbasis Resiko Bimtek Audit
Berbasis Resiko 71 orang
71 orang Seminar
Pengawasan Seminar
Pengawasan 152 orang
152 orang Bimtek Keuangan
Daerah Berbasis Akrual
Bimtek Keuangan Daerah Berbasis
Akrual 12 kegiatan
12 kegiatan 1
20 58
3 Peningkatan kinerja dan kemampuan
aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Dukungan
terhadap kinerja
aparatur Inspektorat
100 Terlaksananya
seluruh kegiatan peningkatan
kinerja dan kemampuan
aparatur : Terlaksananya
seluruh kegiatan peningkatan
kinerja dan kemampuan
aparatur : 600,000,000
825,500,000 225,500,000 400,000,000 Bantuan Diklat
Penjenjangan Fungsional
Bantuan Diklat Penjenjangan
Fungsional 15 orang
15 orang Bantuan
kontribusi Diklat, Seminar, Bimtek,
Lokakarya, Workshop,
Sosialisasi Bantuan
kontribusi Diklat, Seminar, Bimtek,
Lokakarya, Workshop,
Sosialisasi 21 orang
21 orang
Peningkatan Kesehatan
Jasmani Peningkatan
Kesehatan Jasmani
12 kali 12 kali
Kerohanian Kerohanian
3 kali 3 kali
Biaya kesenian Biaya kesenian
1 kali 1 kali
Pakaian Pakaian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
4 Penyelenggaraan Adminstrasi
Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terlaksanannya seluruh
kegiatan administrasi
perkantoran 100
Pengadaan ATK Pengadaan ATK
2 kali 2 kali
2,400,000,000 2,489,460,000 89,460,000 2,640,000,000
pengadaan materai
pengadaan materai
1800 buah 1800 buah
pengiriman paket pengiriman paket
12 kali 12 kali
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target Setelah
Perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
RKPD 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
pengadaan barang cetakan
pengadaan barang cetakan
2 kali 2 kali
penggandaan dokumen bahan
penggandaan dokumen bahan
200.000 lembar
200.000 lembar
Jasa administrasi keuangan
Jasa administrasi keuangan
12 bulan 12 bulan
makan dan minum rapat dan
tamu makan dan
minum rapat dan tamu
12 bulan 12 bulan
perjalanan dinas perjalanan dinas
12 bulan 12 bulan
langganan surat kabarmajalah
langganan surat kabarmajalah
12 bulan 12 bulan
Pengisian tabung gas
Pengisian tabung gas
36 tabung gas 36 tabung gas Langganan jasa
komunikasi, listrik dan air
Langganan jasa komunikasi,
listrik dan air 12 bulan
12 bulan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kota Bandung
Kota Bandung Terpenuhinya
sarana dan prasarana baru
di Inspektorat 100
Renovasi kubah dan atap masjid
Renovasi kubah dan atap masjid
1 paket 1 paket
2,000,000,000 723,900,000 1,276,100,000 150,000,000
pembangunan ruang arsip
pembangunan ruang arsip
1 paket 1 paket
pengadaan karpet panggung aula
pengadaan karpet panggung aula
1 paket 1 paket
jasa konsultasi pengawasan
renovasi kubah dan atap masjid
jasa konsultasi pengawasan
renovasi kubah dan atap masjid
1 paket 1 paket
jasa konsultasi pengawasan
pembangunan ruang arsip
jasa konsultasi pengawasan
pembangunan ruang arsip
1 paket 1 paket
Mesin fotocopy 1 unit
Meja Notulen 2 unit
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Dipeliharanya seluruh sarana
dan prasaran Inspektorat
yang telah ada Dipeiharanya
seluruh sarana dan prasarana
Inspektorat yang telah ada, yang
terdiri atas : Dipeiharanya
seluruh sarana dan prasarana
Inspektorat yang telah ada, yang
terdiri atas : 12 bulan
12 bulan 2,000,000,000 2,257,947,000 257,947,000 2,750,000,000
Jasa kebersihan Jasa kebersihan
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan jaringan
internetLAN, komputerprinte4
r, LaptopLCD Pemeliharaan
jaringan internetLAN,
komputerprinte4 r, LaptopLCD
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan kendaraanservice
Pemeliharaan kendaraanservice
12 bulan 12 bulan
Pengadaan PelumasOlie
Pengadaan PelumasOlie
12 bulan 12 bulan
Pengadaan BBM Pengadaan BBM
12 bulan 12 bulan
Asuransi gedung Asuransi gedung
2 unit gedung 2 unit gedung Pemeliharaan dan
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran Pemeliharaan dan
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 10 tabung
10 tabung
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
RKPD 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Pengadaan LampuPeneranga
n Pengadaan
LampuPeneranga n
1 kegiatan 1 kegiatan
Pemeliharaan Fasilitas dan
Perlengakapan Kantor
Pemeliharaan Fasilitas dan
Perlengakapan Kantor
12 bulan 12 bulan
Jasa Pengamanan Kantor
Jasa Pengamanan Kantor
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Kantor
Pemeliharaan Kantor
12 bulan 12 bulan
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
7 Pengelolaan Keuangan Inspektorat
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Pemenuhan
dokumen pelaporan
pengelolaan keuangan
Inspektorat 100
Terpenuhinya dokumen
pelaporan pengelolaan
keuangan Terpenuhinya
dokumen pelaporan
pengelolaan keuangan
100,000,000 150,000,000
Laporan SPJ Fungsional
Laporan SPJ Fungsional
12 dokumen 12 dokumen
Laporan Triwulan Laporan Triwulan
4 dokumen 4 dokumen
Laporan Prognosis Laporan Prognosis 2 laporan 2 laporan
Laporan Keuangan
Tahunan Laporan
Keuangan Tahunan
1 laporan 1 laporan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 8
Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Pemenuhan dokumen
perencanaan dan pelaporan
evaluasi Inspektorat
100 Terpenuhinya
dokumen dan pelaporan
evaluasi Inspektorat :
Terpenuhinya dokumen dan
pelaporan evaluasi
Inspektorat : 54,000,000
54,000,000 59,400,000
Dokumen Renstra Dokumen Renstra 1 dokumen sebanyak 30
buku Renstra 1 dokumen
sebanyak 30 buku Renstra
Dokumen RenjaRKT
Dokumen RenjaRKT
1 dokumen sebanyak 30
buku RenjaRKT
1 dokumen sebanyak 30
buku RenjaRKT
Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ
1 dokumen sebanyak 30
buku LKPJ 1 dokumen
sebanyak 30 buku LKPJ
Dokumen RKADPA
Dokumen RKADPA
1 dokumen sebanyak 50
buku RKADPA
1 dokumen sebanyak 50
buku RKADPA
Dokumen Aset Dokumen Aset
2 Dokumen Aset :
2 Dokumen Aset :
- 15 Buku Inventaris
- 15 Buku Inventaris
- 15 Buku Aset
- 15 Buku Aset
1 20
Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
1 20
67 9
Pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan
Pemerintah KabKota Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa
Barat Opini BPK-RI
terhadap LKPD Pemprov Jabar
WTP Pemeriksaan
Kinerja dan Pengelolaan
keuangan OPD Pemeriksaan
Kinerja dan Pengelolaan
keuangan OPD 55 LHP
55 LHP 15,000,000,000 15,461,601,600 461,601,600 9,800,000,000
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
RKPD 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Prosentase penurunan
jumlah temuan Inspektorat
terhadap pelanggaran
Sisitem Pengendalian
Intern OPD 10
Pemeriksaan Bantuan
keuanganhibah bansos pada
pemerintah KabKota
Pemeriksaan Bantuan
keuanganhibah bansos pada
pemerintah KabKota
27 LHP 27 LHP
Tingkat nilai kualitas lasil
evaluasi LKPI Pemprov Jabar
A Reviu atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat Reviu atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 1 LHR
1 LHR
Jumlah OPD yang nilai
evaluasi LKIP adalah B ke
atas 80
43-45 OPD
Pemeriksaan On Call
Pemeriksaan On Call
5 LHP 5 LHP
Prosentase penurunan
jumlah temuan Inspektorat
terhadap pelanggaran
Sistem Pengendalian
Intern OPD Provinsi
10 234
temuan Evaluasi LKIP
pada Pemerintah KabKota
Evaluasi LKIP pada Pemerintah
KabKota 47 LHE
47 LHE LKIP Provinsi
4 LHE LKIP KabKota
1 20
67 10
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
OPD Provinsi dan KabKota
se-Jawa Barat OPD Provinsi
dan KabKota se-Jawa Barat
Prosentase Penyelesaian
TLHP kasus pengaduan
masyarakat 75
Pemeriksaan penanganan
kasus pengaduann
masyarakat yang menjadi
kewenangan Inspektorat
Provinsi Pemeriksaan
penanganan kasus
pengaduann masyarakat yang
menjadi kewenangan
Inspektorat Provinsi
15 Laporan 15 Laporan
750,000,000 717,244,400 800,000,000
Monitoring penyelesaian
tindak lanjut penyelesaian
tindak lanjut pengaduan
masyarakat yang dilimpahkan ke
kabkota Monitoring
penyelesaian tindak lanjut
penyelesaian tindak lanjut
pengaduan masyarakat yang
dilimpahkan ke kabkota
1 Laporan 1 Laporan
LaporanBerita Acara Hasil
Pemutakhiran Data Kasus
Pengaduan Masyarakat
dengan Itjen Kementerian
LaporanBerita Acara Hasil
Pemutakhiran Data Kasus
Pengaduan Masyarakat
dengan Itjen Kementerian
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi dan konsultasi dengan
Itjen Kementerian Koordinasi dan
konsultasi dengan Itjen Kementerian
4 Dokumen 4 Dokumen
1 20
67 11
Penyusunan Program Kerja Penawasan Tahunan PKPT. Kebijakan Pengawasan
dan Rencana Kerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Pemenuhan peraturan
pendukung kegiatan
pengawasan 100
Penyusunan dokumen dan
laporan Penyusunan
dokumen dan laporan
600,000,000 600,000,000 - 700,000,000
Dokumen PKPT Tahun 2017
Dokumen PKPT Tahun 2017
1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
RKPD 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Dokumen Kebijakan
Pengawasan Tahun 2017
Dokumen Kebijakan
Pengawasan Tahun 2017
1 dokumen 1 dokumen
Laporan Rapat Koordinasi
Pengawasan Nasional Tahun
2016 Laporan Rapat
Koordinasi Pengawasan
Nasional Tahun 2016
1 Laporan RAKORWASN
AS Tahun 2016
1 Laporan RAKORWASN
AS Tahun 2016
Laporan Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah se-
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Laporan Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah se-
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
1 Laporan 1 Laporan
Laporan Koordinasi terkait
penyusunan PKPT dan Kebijakan
Pengawasan dengan
Kementerian Laporan
Koordinasi terkait penyusunan PKPT
dan Kebijakan Pengawasan
dengan Kementerian
4 Laporan hasil
koordinasi 4 Laporan
hasil koordinasi
1 20
67 12
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam
Negeri, Itjen Kementerian lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BPK-
RI Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa
Barat Prosentase
penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
OPD Provinsi dan Bantuan
Keuangan KabKota
60 , 85
LaporanBerita Acara Hasil
Pemutakhiran Data TLHP
Reguler Inspektorat
terhadap OPD Provinsi Jawa
Barat LaporanBerita
Acara Hasil Pemutakhiran
Data TLHP Reguler
Inspektorat terhadap OPD
Provinsi Jawa Barat
58 dokumen 58 dokumen
1,000,000,000 872,068,000 127,932,000 850,000,000
LaporanBerita Acara Hasil
Pemutakhiran Data TLHP
Reguler Inspektorat dan
Bantuan Keuangan pada
27 KabKota LaporanBerita
Acara Hasil Pemutakhiran
Data TLHP Reguler
Inspektorat dan Bantuan
Keuangan pada 27 KabKota
27 dokumen 27 dokumen
LaporanBerita Acara Hasil
Pemutakhiran Data TLHP Itjen
Kementerian LaporanBerita
Acara Hasil Pemutakhiran
Data TLHP Itjen Kementerian
1 dokumen 1 dokumen
1 20
67 13
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD Pemerintah KabKota
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Hasil penilaian EPPD Provinsi
Jawa Barat di tingkat
Nasional 3.000
poin Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah EPPD Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah EPPD 27 dokumen
27 dokumen 800,000,000 800,000,000
- 900,000,000 Perangkuman dan
Pemeringkatan hasil evaluasi
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabKota
Perangkuman dan Pemeringkatan
hasil evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabKota 1 dokumen
1 dokumen
Koordinasi dengan kemendagri
Koordinasi dengan kemendagri
4 laporan 4 laporan
1 20
67 14
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Prosentase OPD yang
melaksanakan SPIP
75 40- 42 OPD
800,000,000 589,086,000 210,914,000 800,000,000
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
RKPD 1
5 8
9 10
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Prosentase kulaitas nilai
indikator RAD- PPK
100 Monitoring
pelaksanaan RAD- PPK se-Jawa
Barat Monitoring
pelaksanaan RAD- PPK se-Jawa
Barat 1 dokumen
1 dokumen Monitoring
Program unggulan Jawa Barat
Monitoring Program unggulan
Jawa Barat 1 dokumen
1 dokumen
26,494,000,000 25,959,100,000 602,144,400 20,499,400,000
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 6
Perencanaan dan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Forum BKPP Tahun 2016 Bogor
Bogor Rapat
Koordinasi BKPP se Jawa
Barat 1
kegiatan Teridentifikasinya
dan Rekomendasi Keberadaan BKPP
Teridentifikasinya dan Rekomendasi
Keberadaan BKPP 1 Kegiatan
1 Kegiatan 350,000,000 179,550,000 170,450,000
197,505,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 2
Sinergitas Pembangunan Infrstruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya dokumen
koordinasi dan sinergitas
pembangunan infrstruktur
dan lingkungan hidup
5 Kegiatan
Terwujudnya koordinasi dan
sinergitas pembangunan
infrstruktur dan lingkungan hidup
Terwujudnya koordinasi dan
sinergitas pembangunan
infrstruktur dan lingkungan hidup
5 Kegiatan 5 Kegiatan
500,000,000 213,750,000 286,250,000 235,125,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 3
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan,
Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Daerah
Wilayah I Wilayah I
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Meliputi Bidang
Pemerintahan, Perekonomian,
Kesejahteraan Sosial dan
Pembangunan Daerah
4 Kegiatan
Terselenggaranya Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang
Pemerintahan, Perekonomian,
Kesejahteraan Sosial dan
Pembangunan Daerah
Terselenggaranya Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang
Pemerintahan, Perekonomian,
Kesejahteraan Sosial dan
Pembangunan Daerah
4 Kegiatan 4 Kegiatan
150,000,000 76,950,000 73,050,000 84,645,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 4
Pra Musrenbang Wilayah I Bogor
Bogor Tersedianya
dokumen pra Musrebang
Wilayah I 1
dokume n
Terwujudnya Sinergi
Perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
Terwujudnya Sinergi
Perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
Tersusunnya Dokumen
Usulan Program
Prioritas Pembanguna
n di KabKota se Wilayah I
Tahun 2016 dan Masukan
RKPD 2016 Tersusunnya
Dokumen Usulan
Program Prioritas
Pembangunan di KabKota
se Wilayah I Tahun 2016
dan Masukan RKPD 2016
250,000,000 160,920,000 89,080,000 177,012,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 5
Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas
Kab Bogor, Cianjur,
Sukabumi, Kab Bogor,
Cianjur, Sukabumi,
Tersedianya dokumen
koordinasi dan sosialisasi
sinergitas pengelolaan
cagar biosfer Cibodas
4 Kegiatan
Terwujudnya koordinasi dan
sosialisasi sinergitas
pengelolaan cagar biosfer Cibodas
Terwujudnya koordinasi dan
sosialisasi sinergitas
pengelolaan cagar biosfer Cibodas
4 Kegiatan 4 Kegiatan
500,000,000 256,500,000 243,500,000 282,150,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 6
Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Usaha Wilayah I
Wilayah I Rakor dan
Monev Penguatan
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing
Usaha 2
Kegiatan Tersedianya
dokumen Penguatan
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Usaha
Tersedianya dokumen
Penguatan Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Dalam
Rangka Peningkatan Daya
Saing Usaha 2 dokumen
2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000
84,645,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 7
Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri
Wilayah I Wilayah I
Rakor dan Monev
Pengembangan Agribisnis dan
Agro Industri 2
Kegiatan Tersedianya
dokumen Pengembangan
Agribisnis dan Agro Industri
Tersedianya dokumen
Pengembangan Agribisnis dan
Agro Industri 2 dokumen
2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000
84,645,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan 1
5 8
9 10
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Uraian Target
Uraian Target
Prakiraan maju Jenis
program dan
kegiatan Perangkat
Daerah penanggung
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Pagu Indikatif
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
1 5
8 9
10 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Pagu Indikatif
1 6
29 8
Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan
Varietas Unggul lainnya Kab Cianjur
Kab Cianjur Rakor dan
Monev Pusat Pemuliaan Padi
Varietas Pandanwangi
dan Pengembangan
Varietas Unggul lainnya
2 Kegiatan
Tersedianya dokumen Pusat
Pemuliaan Padi Varietas
Pandanwangi dan Pengembangan
Varietas Unggul lainnya
Tersedianya dokumen Pusat
Pemuliaan Padi Varietas
Pandanwangi dan Pengembangan
Varietas Unggul lainnya
2 dokumen 2 dokumen
100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 9
Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka
Peningkatan Kemandirian Pangan Wilayah I
Wilayah I Rakor dan
Monev Pengelolaan
Lahan Pertanian
Berkelanjutan Dalam Rangka
Peningkatan Kemandirian
Pangan 2
Kegiatan Tersedianya
dokumen Pengelolaan
Lahan Pertanian Berkelanjutan
Dalam Rangka Peningkatan
Kemandirian Pangan
Tersedianya dokumen
Pengelolaan Lahan Pertanian
Berkelanjutan Dalam Rangka
Peningkatan Kemandirian
Pangan 2 dokumen
2 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000
84,645,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 10
Pengembangan pusat pertumbuhan baru Growth Center Pelabuhan Ratu
Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Rakor dan Monev PPP
Pengembangan pusat
pertumbuhan baru Growth
Center Pelabuhan
Ratu 2
Kegiatan Tersedianya
dokumen PPP Pengembangan
pusat pertumbuhan
baru Growth Center
Pelabuhan Ratu Tersedianya
dokumen PPP Pengembangan
pusat pertumbuhan
baru Growth Center
Pelabuhan Ratu 2 dokumen
2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000
56,430,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 11
Advisor Pembangunan Jawa Barat Wilayah I
Wilayah I Operasional
Advisor Pembangunan
Jawa Barat 1
Kegiatan Tersedianya
dokumen Advisor Pembangunan
Jawa Barat Tersedianya
dokumen Advisor Pembangunan
Jawa Barat 1 dokumen
1 dokumen 150,000,000 76,950,000 73,050,000
84,645,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 12
Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur; Ekowisata
Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor-Sukabumi-Pelabuhanratu
Wilayah I Wilayah I
Rakor dan Monev
Pengembangan Agro Wisata
Koridor Bogor- Puncak-
Cianjur; Ekowisata
Pemandangan Alam dan
Bahari Koridor Bogor-
Sukabumi- Pelabuhanratu
2 Kegiatan
Tersedianya dokumen
Pengembangan Agro Wisata
Koridor Bogor- Puncak-Cianjur;
Ekowisata Pemandangan
Alam dan Bahari Koridor Bogor-
Sukabumi- Pelabuhanratu
Tersedianya dokumen
Pengembangan Agro Wisata
Koridor Bogor- Puncak-Cianjur;
Ekowisata Pemandangan
Alam dan Bahari Koridor Bogor-
Sukabumi- Pelabuhanratu
2 dokumen 2 dokumen
100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 13
Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar
Regional dan Global Wilayah I
Wilayah I Rakor dan
Monev Koordinasi
Pusat Budidaya Ikan Air Tawar
dan Ikan Hias Untuk Pasar
Regional dan Global
2 Kegiatan
Tersedianya dokumen
Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air
Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar
Regional dan Global
Tersedianya dokumen
Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air
Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar
Regional dan Global
2 dokumen 2 dokumen
100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 14
Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras dan
Unggas Lokal Wilayah I
Wilayah I Rakor dan
Monev Pengembangan
Sentra Ternak Sapi Potong,
Sapi Perah, Ayam Ras dan
Unggas Lokal 2
Kegiatan Tersedianya
dokumen Pengembangan
Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi
Perah, Ayam Ras dan Unggas Lokal
Tersedianya dokumen
Pengembangan Sentra Ternak
Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras
dan Unggas Lokal 2 dokumen
2 dokumen 100,000,000 51,300,000 48,700,000
56,430,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 15
Sinergitas Pembangunan Bidang Perekonomian
Bogor Bogor
Pameran Produk
Unggulan Kewilayahan
1 Kegiatan
Tersedianya dokumen
pameran unggulan
kewilayahan Tersedianya
dokumen pameran
unggulan kewilayahan
1 dokumen 1 dokumen
100,000,000 51,300,000 48,700,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
1 5
8 9
10 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Pagu Indikatif
1 6
29 16
Sinergitas Pemerintahan Kelurahan dan Desa se Wilayah I
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya dokumen Rakor
dan Monev Sinergitas
Pemerintahan Kelurahan Desa
se Wilayah I 1
dokume n
Terwujudnya Sinergi
Pemerintahan Kelurahan Desa
se Wilayah I Terwujudnya
Sinergi Pemerintahan
Kelurahan Desa se Wilayah I
1 Kegiatan 1 Kegiatan
200,000,000 51,300,000 148,700,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 17
Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah I
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya dokumen Rakor
dan Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang
Pemerintahan di Wilayah I
5 Dokume
n Terwujudnya
Pengendalian Pembangunan
Bidang Pemerintahan di
Wilayah I Terwujudnya
Pengendalian Pembangunan
Bidang Pemerintahan di
Wilayah I 1 Tahun
1 Tahun 350,000,000 179,550,000 170,450,000
197,505,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 18
Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial di Wilayah I
Wilayah I Wilayah I
Terasedianya dokumen
Sinergitas Aspek
Kesejahteraan Sosial di
Wilayah I 100
Terwujudnya kesesuaian antara
perencanaan dan penganggaran
Terwujudnya kesesuaian antara
perencanaan dan penganggaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
400,000,000 205,200,000 194,800,000 225,720,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 19
Sinergitas Kependudukan di Wilayah I Wilayah I
Wilayah I Tersedianya
Dokumen Rakor dan
Monev Sinergitas
Kependudukan di Wilayah I
3 Dokume
n Terlaksananya
Rakor dan Monev Sinergitas
Kependudukan di Wilayah I
Terlaksananya Rakor dan Monev
Sinergitas Kependudukan di
Wilayah I 100
100 100,000,000 102,600,000 2,600,000 112,860,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 20
Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah I
Wilayah I Wilayah I
Tingkat kesesuaian
antara perencanaan
dengan implementasi
2 kegiatan
Rakor dan Monev 2 kegiatan
100,000,000 - 100,000,000
-
1 6
29 21
Rapat Kerjasama Antar Daerah di Wilayah I
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya Dokumen
Rakor dan Monev Antara
Daerah di Wilayah I
1 dokume
n Terlaksananya
Rakor dan Monev Antara Daerah di
Wilayah I Terlaksananya
Rakor dan Monev Antara Daerah di
Wilayah I 1 Kegiatan
1 Kegiatan - 51,300,000 51,300,000 56,430,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 6
29 22
Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Wilayah I Wilayah I
Tersedianya Forum
Silaturahmi Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
1 dokume
n Terlaksanannya
Forum Silaturahmi Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat
Terlaksanannya Forum
Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat 1 Kegiatan
1 Kegiatan 50,000,000 25,650,000 24,350,000
28,215,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 6
29 23
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Wilayah I Wilayah I
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan 100
Terselenggaranya Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan Terselenggaranya
Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
300,000,000 153,900,000 146,100,000 169,290,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian - -
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah - -
1 20
57 24
Penataan Batas Wilayah di Wilayah I Wilayah I
Wilayah I Tersedianya
dokumen rakor dan monev
Penataan Batas Wilayah di
Wilayah I 1
dokume n
Terselenggaranya rakor dan monev
Penataan Batas Wilayah di
Wilayah I Terselenggaranya
rakor dan monev Penataan Batas
Wilayah di Wilayah I
1 Kegiatan 1 Kegiatan
75,000,000 38,475,000 36,525,000 42,322,500
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumberdaya Aparatur - -
perubahan Setelah
perubahan Sebelum
perubahan Setelah
perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
1 5
8 9
10 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Pagu Indikatif
1 20
59 25
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bogor Bogor
Bantuan diklat, uang saku
diklat fungsional,
Honorarium penceramah
dan qori 1 tahun Meningkatnya
jaminan kesejahteraan
bagi pegawai Meningkatnya
jaminan kesejahteraan
bagi pegawai 1 tahun
1 tahun 300,000,000 299,348,500 651,500
329,283,350 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 26
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Bogor Bogor
Pengadaan ATK, Mamin
Rapat,Tamu, Belanja
Listrik,Air, Telepon, SPPD
Dalam Daerah 1 tahun Terpenuhinya
kebutuhan operasional dasar
dalam rangka mendukung
TUPOKSI Terpenuhinya
kebutuhan operasional dasar
dalam rangka mendukung
TUPOKSI 1 tahun
1 tahun 2,000,000,000 1,893,060,000 106,940,000 2,082,366,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
61 27
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bogor Bogor
Pengadaan mebelair,
penataan ruang dharma wanita
dan laktasi, penataan ruang
kepala, sekretaris dan
subag perencanaan
1 tahun Terwujudnya tingkat
pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana dalam rangka
memenuhi standar daerah
Terwujudnya tingkat
pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana dalam rangka
memenuhi standar daerah
1 tahun 1 tahun
2,200,000,000 2,246,160,500 46,160,500 2,470,776,550 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
62 28
Kegiatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah I
Bogor Bogor
Belanja Service kendaraan,
pemeliharaan gedung kantor,
pemeliharaan bangunan
bukan gedung 1 tahun Terpeliharanya
saran dan prasarana
operasional BKPP Wilayah I
Terpeliharanya saran dan
prasarana operasional BKPP
Wilayah I 1 tahun
1 tahun 1,750,000,000 1,599,252,500 150,747,500 1,759,177,750
Sedang Berjalan
BKPP Wil. 1
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 1
20 66
29 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal Organisasi Perangkat Daerah OPD
Bogor Bogor
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat
Daerah OPD 1 tahun Terlaksanaya
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal Organisasi
Perangkat Daerah OPD
Terlaksanaya Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat Daerah
OPD 1 tahun
1 tahun 225,000,000 115,425,000 109,575,000
126,967,500 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
1 20
66 30
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan BKPP Wilayah I
Bogor Bogor
Terlaksananya Pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
BKPP I Provinsi Jawa Barat dan
Terlaksananya Pemutakhiran
laporan keuangan
1 tahun Tersusunnya laporan keuangan
BKPP I Tersusunnya
laporan keuangan BKPP I
1 tahun 1 tahun
- 100,000,000 100,000,000 110,000,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil. 1
11,000,000,000 8,564,491,500
2,435,508,500 9,420,940,650
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 WAJIB
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 1
Monitoring Bantuan Infrastruktur Desa Tahun 2015 di Kabupaten se-Wilayah II
BKPP II BKPP II
Tingkat kesesuaian
perencanaan provinsi, pusat
dan kabupatenkot
a 95
Terselenggaranya Monitoring
Peningkatan Insfrastruktur
Desa di kabupaten se-
wilayah II Terselenggaranya
Monitoring Peningkatan
Insfrastruktur Desa di
kabupaten se- wilayah II
1 keg 1 keg
46,000,000 28,500,000 17,500,000 31,350,000
Sedang Berjalan
1 6
29 2
Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Penyelenggaraan OTDA
serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah di Wil. II
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
96 Terlselenggaranya
Rapat Koordinasi OTDA serta Forum
Silaturahmi Pimpinan Daerah
Terlselenggaranya Rapat Koordinasi
OTDA serta Forum Silaturahmi
Pimpinan Daerah 3 kali
3 kali 150,000,000 142,500,000 7,500,000
156,750,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 3
Rapat Penyelenggaraan Penataan Administrasi Kependudukan
BKPP II BKPP II
Tingkat kesesuaian
Perencanaan Provinsi,Pusat
dan KabupatenKot
a 95
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Administrasi Kependudukan di
Wilayah II Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Administrasi Kependudukan di
Wilayah II Provinsi Jawa Barat
1 kali 1 kali
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 4
Rapat Pengendalian Penanganan Keamanan Ketertiban di Wilayah II
Provinsi Jawa Barat BKPP II
BKPP II Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 95
Terlaksanannya Rapat Koordinasi
Pemerliharaan Kemanan dan
Ketertiban di Wilayah III
Provinsi Jawa Barat
Terlaksanannya Rapat Koordinasi
Pemerliharaan Kemanan dan
Ketertiban di Wilayah III
Provinsi Jawa Barat
1 keg 1 keg
115,000,000 57,000,000 58,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 5
Koordinasi Penyelenggaraan Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
di Wil. II Prov. Jabar BKPP II
BKPP II Tingkat
kesesuaian antara
perencanaan dan
implementasi 95
Terselenggaranya Gelar Karya serta
Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
di Wilayah II Prov. Jawa Barat
Terselenggaranya Gelar Karya serta
Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
di Wilayah II Prov. Jawa Barat
1 kali 1 kali
350,000,000 253,400,000 96,600,000 278,740,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 6
Pengendalian Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wil. II
Prov. Jabar BKPP II
BKPP II Tingkat
kesesuaian antara
perencanaan dan
implementasi 95
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Menengah
Universal di Wilayah II Provinis
Jawa Barat Terselenggaranya
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pendidikan
Menengah Universal di
Wilayah II Provinis Jawa Barat
1 kali 1 kali
150,000,000 72,300,000 77,700,000 79,530,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 7
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Sosial Daerah Perbatasan dalam rangka Upaya
Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Wil.II Prov. Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat kesesuaian
antara rencana dan
implementasi 95
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
dan Fasilitasi Upaya
Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir di Wilayah II Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 Terselenggaranya
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi
Upaya Penyelamatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir di Wilayah II
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
1 kali 1 kali
150,000,000 71,250,000 78,750,000 78,375,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 8
Koordinasi Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan pada Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional di Wil.II Prov. Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat,
dan KabupatenKot
a 95
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
dan Fasilitasi Sinergitas dalam
rangka Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan
Nasional di Wilayah II Prov.
Jawa Barat Terselenggaranya
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi
Sinergitas dalam rangka
Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional di
Wilayah II Prov. Jawa Barat
1 kali 1 kali
150,000,000 71,250,000 78,750,000 78,375,000
Sedang Berjalan
BKPP II
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 9
10 Jenis
program dan
kegiatan Uraian
Target Pagu Indikatif
5 8
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Uraian Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Prangkat Daerah
penanggung jawab
Prakiraan maju
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 9
10 Jenis
dan kegiatan
5 8
perubahan Setelah
perubahan Uraian
Target Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
penanggung jawab
1 6
29 9
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat pada
POSPENAS Tahun 2016 BKPP II
BKPP II Meningkatnya
dukungan terhadap
olahraga prestasi secara
berkelanjutan dan olahraga
masyarakat 100
Terlaksanya kerjasama dalam
meningkatkan pemberdayaan
olahraga dan seni dikalangan santri
pondok pesantren Terlaksanya
kerjasama dalam meningkatkan
pemberdayaan olahraga dan seni
dikalangan santri pondok pesantren
1 kali 1 kali
175,000,000 43,693,000 131,307,000 48,062,300
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 10
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Sosial Dasar pada
Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat di Wil.II Prov. Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat
dan KabupatenKot
a. 75
Rapat Kerjasama Pelayanan Sosial
Dasar pada Peningkatan
Apresiasi Sekolah Sehat se Wil.II
Prov. Jawa Barat Rapat Kerjasama
Pelayanan Sosial Dasar pada
Peningkatan Apresiasi Sekolah
Sehat se Wil.II Prov. Jawa Barat
2 kali 2 kali
175,000,000 84,600,000 90,400,000 93,060,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 11
Pengembangan Wisata Sejarah dan Wisata Ziarah Pilgrimage di Wilayah II
Prov. Jawa Barat BKPP II
BKPP II Terkelolanya
eksplorasi dan pengembangan
nilai-nilai budaya dan
kearifan lokal 90
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
Pengembangan Obyek Wisata
Sejarah dan Wisata Ziarah
Pilgrimage di Wilayah II Prov.
Jawa Barat. Terselenggaranya
Rapat Koordinasi Pengembangan
Obyek Wisata Sejarah dan
Wisata Ziarah Pilgrimage di
Wilayah II Prov. Jawa Barat.
1 kali 1 kali
300,000,000 122,700,000 177,300,000 134,970,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 12
Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
70 Advisor Sinergi
Pembangunan Wilayah II Provinsi
Jawa Barat Advisor Sinergi
Pembangunan Wilayah II Provinsi
Jawa Barat 1 tahun
1 tahun 225,000,000 147,020,000 77,980,000
161,722,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 13
Pengembangan Industri Manufaktur TKW-21
BKPP II BKPP II
Implementasi tematik
kewilayahan oleh SKPD
Provinsi Jawa Barat
70 Pengembangan
Industri Manufaktur TKW-
21 Pengembangan
Industri Manufaktur TKW-
21 2 kali
2 kali 200,000,000 106,038,000 93,962,000
116,641,800 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 14
Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah TKW-22
BKPP II BKPP II
Implementasi tematik
kewilayahan oleh SKPD
Provinsi Jawa Barat
70 Terselenggaranya
rapat koordinasi pengembangan
industri keramik dan gerabah
Terselenggaranya rapat koordinasi
pengembangan industri keramik
dan gerabah 1 kali
1 kali 120,000,000 83,660,000 36,340,000
92,026,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 15
Rapat Ketahanan Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95
Terlaksananya rapat koordinasi
wilayah ketahanan pangan
di wilayah II Provinsi Jawa
Barat Terlaksananya
rapat koordinasi wilayah
ketahanan pangan di wilayah II
Provinsi Jawa Barat
1 kali 1 kali
89,700,000 44,386,000 45,314,000 48,824,600
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 16
Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Pengembangan Budi Daya Ikan Air
Tawar dan Air Payau TKW-23 BKPP II
BKPP II Implementasi
tematik kewilayahSKPD
Provinsi Jawa Barat
95 Pengembangan
budidaya air tawar dan air
payau Pengembangan
industri makanan olahan berbasis
bahan baku lokal Pengembangan
budidaya air tawar dan air
payau Pengembangan
industri makanan olahan berbasis
bahan baku lokal 1 kali
1 kali 90,000,000 96,186,000 6,186,000 105,804,600
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 17
Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian Pengembangan Ekonomi
Berbasis Potensi Lokal di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Implementasi tematik
kewilayahan oleh SKPD
Provinsi Jawa Barat
95 Terlaksananya
Rapat koordinasi pengembangan
UMKM dan ekonomi kreatif
Terlaksananya Rapat koordinasi
pengembangan UMKM dan
ekonomi kreatif 1 kali
1 kali 100,000,000 44,386,000 55,614,000
48,824,600 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 18
Pengendalian Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur di Wilayah II
Prov. Jabar BKPP II
BKPP II Implementasi
tematik kewilayahan
oleh SKPD Provinsi Jawa
Barat 95
Terlaksananya rapat koordinasi
tematik pengembangan
industri manufaktur
Terlaksananya rapat koordinasi
tematik pengembangan
industri manufaktur
1 kali 1 kali
100,000,000 47,500,000 52,500,000 52,250,000
Sedang Berjalan
BKPP II
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 9
10 Jenis
dan kegiatan
5 8
perubahan Setelah
perubahan Uraian
Target Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
penanggung jawab
1 6
29 19
Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat
dan KabKota 70
Terselenggaranya Rapat Pra
Musrenbang Terselenggaranya
Rapat Pra Musrenbang
1 kali 1 kali
275,000,000 250,000,000 25,000,000 275,000,000
Sedang Berjalan
BKPP II 1
6 29
20 Pengendalian dan Monev Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kab.Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95 Tercapainya
Pengendalian dan Monev
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Kab.Kota yang
dibiayai APBD Provinsi Jawa
Barat Tercapainya
Pengendalian dan Monev
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Kab.Kota yang
dibiayai APBD Provinsi Jawa
Barat 5 kab.kota
5 kab.kota 100,000,000 47,500,000 52,500,000
52,250,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 21
Koordinasi dalam rangka pembangunan Pelabuhan Cilamaya
BKPP II BKPP II
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95 Rapat Koordinasi
dalam rangka
Pembangunan Pelabuhan
Cilamaya 1 kali
100,000,000 100,000,000
- BKPP II
1 6
29 22
Pemantauan Persampahan di Kab.Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Terlaksananya kerjasama
tentang pemanfaatan
persampahan antar
KabupatenKot a di Wilayah II
dengan Pemerintah
Prov. Jabar 95
Terselenggaranya Pemantauan
persampahan di KabupatenKota
Wilayah II Provinsi Jawa Barat
Terselenggaranya Pemantauan
tentang perbandingan
pengelolaan dan pengolahan
persampahan Terselenggaranya
Pemantauan persampahan di
KabupatenKota Wilayah II Provinsi
Jawa Barat Terselenggaranya
Pemantauan 1tentang
perbandingan pengelolaan dan
pengolahan persampahan
1 kali 1 kali
80,000,000 95,000,000 15,000,000 104,500,000 Sedang
Berjalan
1 6
29 23
Pengendalian dan Monev Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah II Prov.
Jabar BKPP II
BKPP II Tingkat
Kesesuaian Perencanaan
Provinsi, pusat dan
Kab.KotaBida ng Lingkungan
Hidup 95
Terselenggaranya Rapat
Pengendalian dan Monev Kerjasama
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan DAS di Wilayah II
Terselenggaranya Rapat
Pengendalian dan Monev Kerjasama
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan DAS di Wilayah II
5 kab.kota 5 kab.kota
150,000,000 47,500,000 102,500,000 52,250,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 24
Pemantauan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai DAS di KabupatenKota Wilayah
II Provinsi Jawa Barat BKPP II
BKPP II Tingkat
kesesuaian antara
perencanaan dengan
implementasi 95
Terselenggaranya Pemantauan dan
Pemanfaatan Daerah Aliran
Daerah Aliran Sungai DAS di
KabupatenKota Wilayah II Provinsi
Jawa Barat Terselenggaranya
Pemantauan dan Pemanfaatan
Daerah Aliran Daerah Aliran
Sungai DAS di KabupatenKota
Wilayah II Provinsi Jawa Barat
1 kali 1 kali
100,000,000 38,000,000 62,000,000 41,800,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 25
Koordinasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR
BKPP II BKPP II
Implementasi Tematik
Kewilayahan oleh SKPD
Provinsi Jawa Barat
95 Terselenggaranya
Rapat Fasilitasi Pengembangan
Metropolitan BODEBEK
KARPUR Terselenggaranya
Rapat Fasilitasi Pengembangan
Metropolitan BODEBEK
KARPUR 1 kali
1 kali 120,000,000 47,500,000 72,500,000
52,250,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 6
29 26
Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II
BKPP II BKPP II
Tingkat Partisipasi
Publik dalam Proses
Perencanaan 85
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
Pembangunan Jawa Barat
Wilayah II Tahun 2016
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
Pembangunan Jawa Barat
Wilayah II Tahun 2016
2 kali 2 kali
142,650,000 98,850,000 43,800,000 108,735,000
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 27
Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian Koordinasi dan Monev
Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa
Barat BKPP II
BKPP II Implementasi
tematik kewilayahan
oleh SKPD Provinsi Jawa
Barat 95
Terlaksanannya rapat koordinasi
Terlaksanannya rapat koordinasi
1 kali 1 kali
100,000,000 44,386,000 55,614,000 48,824,600
Sedang Berjalan
BKPP II
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 9
10 Jenis
dan kegiatan
5 8
perubahan Setelah
perubahan Uraian
Target Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
penanggung jawab
1 6
29 28
Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayah Provinsi Pengembangan
Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal TKW-23
BKPP II BKPP II
Implementasi tematik
kewilayahan SKPD Provinsi
Jawa Barat 95
Rapat Monitoring Kegiatan Tematik
Kewilayah Provinsi Pengembangan
Industri Makanan Olahan Berbasis
Bahan Baku Lokal TKW-23
Rapat Monitoring Kegiatan Tematik
Kewilayah Provinsi Pengembangan
Industri Makanan Olahan Berbasis
Bahan Baku Lokal TKW-23
1 kali 1 kali
90,000,000 44,386,000 45,614,000 48,824,600
Sedang Berjalan
BKPP II
1 6
29 29
Rapat Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Pengembangan
Industri Perberasan TKW-23 BKPP II
BKPP II Implementasi
tematik kewilayahan
SKPD Provinsi Jawa Barat
95 Pengembangan
industri makanan olahan berbasis
bahan baku lokal Pengembangan
industri makanan olahan berbasis
bahan baku lokal 1 kali
1 kali 100,000,000 44,386,000 55,614,000
48,824,600 Sedang
Berjalan BKPP II
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian - -
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur - -
BKPP II 1
20 58
30 Peningkatan Kemampuan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur BKPP II
BKPP II Prosentase
Aparatur yang kompeten dan
berkualitas 95
Penyertaan Pegawai dalam
Kegiatan Pendidikan dan
Latihan, Seminar, Kursus,
Sosialisasi Penyertaan
Pegawai dalam Kegiatan
Pendidikan dan Latihan, Seminar,
Kursus, Sosialisasi
20 orangkeg 20 orangkeg 125,000,000 112,250,000 12,750,000
123,475,000 Sedang
Berjalan
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur - -
BKPP II 1
20 59
31 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa
Barat BKPP II
BKPP II Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
60 Prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
Prosentase pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
daerah 12 bulan
12 bulan 450,000,000 225,170,000 224,830,000
247,687,000 Sedang
Berjalan
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
BKPP II 1
20 60
32 Administrasi Perkantoran dan
Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air Kantor BKPP Wiilayah II
BKPP II BKPP II
Prosentase unit kerja BKPP II
yang terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12 bulan 12 bulan
1,600,000,000 1,667,610,000 67,610,000 1,834,371,000 Sedang
Berjalan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Jumlah
Pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
125 buah
- - BKPP II
1 20
61 33
Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat
BKPP II BKPP II
Jumlah Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kerja Aparatur
Jumlah Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kerja Aparatur
25 paket 29 paket
800,000,000 339,791,875 460,208,125 373,771,063
1 20
61 34
Rehabilitasi Mes Pegawai BKPP II
BKPP II Rehabilitasi Mess
Pegawai Rehabilitasi Mess
Pegawai 1 paket
1 paket 500,000,000 225,800,000 274,200,000
248,380,000 Sedang
Berjalan 1
20 61
35 Pembangunan Musholla dan
Pembangunan Gedung Record Arsip BKPP II
BKPP II Pembangunan
lanjutan mushola dan rehabilitasi
lanjutan ruang record arsip
Pembangunan lanjutan mushola
dan rehabilitasi lanjutan ruang
record arsip 2 paket
2 paket 425,000,000 396,200,000 28,800,000
435,820,000 Sedang
Berjalan BKPP II
1 20
61 36
Perencanaan penataan Akustik Gedong Sigrong dan Taman BKPP Wilayah II
70,000,000 70,000,000 77,000,000
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 9
10 Jenis
dan kegiatan
5 8
perubahan Setelah
perubahan Uraian
Target Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
penanggung jawab
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur Jumlah
sarana dan prasarana
yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
250 unit
- - BKPP II
1 20
62 37
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BKPP Wilayah II Termasuk dalam
Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman Serta Pagar
BKPP II BKPP II
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Kantor Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kantor
13 paket 13 paket
1,250,000,000 1,325,627,988
75,627,988 1,458,190,787 Sedang
Berjalan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Kesesuaian
Pelaporan capaian
kinerja dengan rencana
100
- - BKPP II
1 20
66 38
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan BKPP II
BKPP II Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Pengganggaran, dokumen laporan
capaian kinerja serta
penggandaan dokumen laporan
keuangan Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Pengganggaran, dokumen laporan
capaian kinerja serta
penggandaan dokumen laporan
keuangan 24 dokumen
24 dokumen 150,000,000
218,504,000 68,504,000 240,354,400
Sedang Berjalan
1 24
Statistik - -
1 24
79 Program Pengembangan
DataInformasiStatistik Daerah Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformasi statistik
daerah 80
- - BKPP II
1 24
79 39
Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II
BKPP II BKPP II
Pembaruanupdat ing data
pembangunan jawa barat
wilayah II Pembaruanupdat
ing data pembangunan
jawa barat wilayah II
1 paket 1 paket
195,000,000 80,414,000
114,586,000 88,455,400
Sedang Berjalan
BKPP II 9,638,350,000 6,992,244,863 2,646,105,137
7,691,469,349 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 28
Program Kerjasama Pembangunan
1 6
28 1
Kegiatan Kerjasama antar Daerah di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Terwujudnya kerjasama
antar Daerah 100
Terselenggaranya koordinasi
kerjasama antar daerah di Wilayah
III Terselenggaranya
koordinasi kerjasama antar
daerah di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1
6 29
2 Kegiatan Pagelaran Seni Budaya
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Tingkat kesesuaian
antara Perencanaan
dan Implementasi
70 Sinergi
kewilayahan dan Lintas Daerah
Sinergi kewilayahan dan
Lintas Daerah 1 Kegiatan
1 Kegiatan 313,340,000 190,000,000 123,340,000
209,000,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 3
Kegiatan Monev Pelestarian Keraton, Wisata Sejarah, Wisata Pilgrimage dan
Ekowisata TKW 3-4 KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Tingkat
kesesuaian antara
Perencanaan dan
Implementasi 70
Sinergi kewilayahan dan
Lintas Daerah Sinergi
kewilayahan dan Lintas Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan
225,240,000 76,000,000 149,240,000 83,600,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 4
Kegiatan Monev Penanggulangan HIV AIDS, Narkoba, dan Seks Bebas Se
Wilayah III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Tingkat
kesesuaian antara
Perencanaan dan
Implementasi 80
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
1 Dok Laporan
1 Dok Laporan
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 5
Kegiatan Monev PNFI Se Wilayah III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Tingkat
kesesuaian antara
Perencanaan dan
Implementasi 80
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 6
Kegiatan Monev Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal PMU 12 Tahun di
Wilayah III Provinsi Jawa Barat KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Tingkat
kesesuaian antara
Perencanaan dan
Implementasi 80
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
Terwujudnya sinergi
perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan KabKota
1 Dok Laporan
1 Dok Laporan
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 7
Kegiatan Monev Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya TKW-35
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya percepatan
pengembangan Metropolitan
Cirebon Raya TKW-3.5
50 Tercapainya
sinergitas antar KabKota dalam
pengembangan Metropolitan
Cirebon Raya TKW-3.5
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam pengembangan
Metropolitan Cirebon Raya
TKW-3.5 1 Dokumen
1 Dokumen 100,000,000 57,000,000 43,000,000
62,700,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 8
Kegiatan Menyelenggarakan Pra Musrenbang di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya kesesuaian
antara perencanaan
dan penganggaran
di Wilayah III 90
Tersusunnya dokumen usulan
kegiatan yang dibiayai APBD
Prov.Jawa Barat Tersusunnya
dokumen usulan kegiatan yang
dibiayai APBD Prov.Jawa Barat
5 KabKota 5 KabKota
230,000,000 171,000,000 59,000,000 188,100,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 9
Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya kesesuaian
antara perencanaan
dan penganggaran
di Wilayah III 90
Tercapainya sinergitas laporan
hasil evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan
tematik kewilayahan di
Wilayah III Tercapainya
sinergitas laporan hasil evaluasi
kegiatan perencanaan
pembangunan tematik
kewilayahan di Wilayah III
5 KabKota 5 KabKota
100,000,000 66,500,000 33,500,000 73,150,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 10
Kegiatan Monev dalam rangka mendukung Konservasi Kebun Raya
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya konservasi
Kebun Raya 75
Tercapainya peningkatan
perkembangan pembangunan
kebun raya Tercapainya
peningkatan perkembangan
pembangunan kebun raya
1 Laporan 1 Laporan
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
Jenis program
dan kegiatan
Prangkat Daerah
penanggung jawab
Sebelum perubahan
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Uraian Target
Sesudah perubahan
Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
10 Uraian
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan Sasaran
daerah Lokasi
perubahan Target
ProgramKegiatan Prioritas
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
1 6
29 11
Kegiatan Monitoring Dampak Lingkungan akibat Pembangunan Bendungan
Wilayah III Wilayah III
Meningkatnya capaian
pengelolaan dampak
lingkungan akibat
pembangunan bendungan
75 Tercapainya
sinergitas dalam rangka
pengelolaan dampak
lingkungan akibat pembangunan
bendungan Tercapainya
sinergitas dalam rangka
pengelolaan dampak
lingkungan akibat pembangunan
bendungan 5 KabKota
5 KabKota 100,000,000 57,000,000 43,000,000
62,700,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 12
Kegiatan Monev Dampak Lingkungan akibat Limbah Industri Lintas Daerah
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya pemahaman
pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan
dalam upaya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup oleh
industri 75
Tercapainya sinergitas
pengelolaan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
lintas daerah Tercapainya
sinergitas pengelolaan
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup lintas daerah
1 Laporan 1 Laporan
150,000,000 66,500,000 83,500,000 73,150,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 13
Kegiatan Monev Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Cibening Ayu
Wilayah III Wilayah III
Meningkatnya kerjasama
antara stakeholder
terkait dalam penyediaan Air
Minum SPAM di Wilayah III
75 Tercapainya
sinergitas Sistem Penyediaan Air
Minum SPAM di Wilayah III
Tercapainya sinergitas Sistem
Penyediaan Air Minum SPAM di
Wilayah III 5 KabKota
5 KabKota 100,000,000 57,000,000 43,000,000
62,700,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 14
Kegiatan Monev Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan
Pembangunan JalanJembatan KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Terwujudnya
kemantapan jalan dan
jembatan dalam rangka
meningkatkan perekonomian
masyarakat 80
Tercapainya sinergitas data
dan informasi kondisi jalan dan
jembatan yang dibiayai oleh
APBD Pro.Jabar Tercapainya
sinergitas data dan informasi
kondisi jalan dan jembatan yang
dibiayai oleh APBD Pro.Jabar
1 Laporan 1 Laporan
100,000,000 57,000,000 43,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 15
Kegiatan Monev Persiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Hari Raya Idul
Fitri 1437 H KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Meningkatnya
kesiapan sarana dan
prasarana penunjang
menjelang bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri di Wil III 80
Tersusunnya persiapan sarana
dan prasarana bulan Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri di
Wilayah III Tersusunnya
persiapan sarana dan prasarana
bulan Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
125,000,000 57,000,000 68,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 16
Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Batik di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Tersedianya model-model
perdagangan industrialisasi
batik 70
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
industrialisasi batik di Wil. III
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
industrialisasi batik di Wil. III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 17
Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Mangga Gedong Gincu di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya industrialisasi
mangga gedong gincu di
Wilayah III 50
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
industrialisasi mangga gedong
gincu di Wilayah III
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
industrialisasi mangga gedong
gincu di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 18
Kegiatan Peningkatan Industri Rotan di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya produktivitas
industri rotan di Wilayah III
50 Meningkatnya
produktivitas industri rotan di
Wilayah III Meningkatnya
produktivitas industri rotan di
Wilayah III 1 Kegiatan
1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000
67,925,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 19
Kegiatan Peningkatan Sistem Perdagangan Komoditi Beras di Wilayah
III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Tersedianya
model-model perdagangan
komoditi beras 50
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
sistem perdagangan
komoditi beras di Wilayah III
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam peningkatan
sistem perdagangan
komoditi beras di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan Sasaran
daerah Lokasi
perubahan Target
ProgramKegiatan Prioritas
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
1 6
29 20
Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Makanan Olahan di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya industrialisasi
makanan olahan di
Wilayah III 50
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam perencanaan
peningkatan industrialisasi
makanan olahan di Wilayah III
Tercapainya sinergitas antar
KabKota dalam perencanaan
peningkatan industrialisasi
makanan olahan di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100,000,000 61,750,000 38,250,000 67,925,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 6
29 21
Kegiatan Peningkatan Industrialisasi Perikanan di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Meningkatnya industrialisasi
perikanan di Wilayah III
50 Tercapainya
sinergitas antar KabKota dalam
perencanaan peningkatan
industrialisasi perikanan di
Wilayah III Tercapainya
sinergitas antar KabKota dalam
perencanaan peningkatan
industrialisasi perikanan di
Wilayah III 1 Kegiatan
1 Kegiatan 100,000,000 61,750,000 38,250,000
67,925,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 6
29 22
Kegiatan Peningkatan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Tersedianya model-model
perdagangan palawija
50 Tercapainya
sinergitas antar KabKota dalam
peningkatan sistem
perdagangan palawija di
Wilayah III Tercapainya
sinergitas antar KabKota dalam
peningkatan sistem
perdagangan palawija di
Wilayah III 5 KabKota
6 KabKota 100,000,000 61,750,000 38,250,000
67,925,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
23 Kegiatan Penegasan Batas Desa di
Wilayah III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Terwujudnya
penegasan batas desa di
Wilayah III 100
Terselenggaranya koordinasi
penegasan batas desa di Wilayah III
Terselenggaranya koordinasi
penegasan batas desa di Wilayah III
1 Laporan 2 Laporan
75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
24 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
dan Kemampuan Aparatur BKPP Wil III
BKPP Wil III Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
56 Pegawai
Meningkatnya jaminan
kesejahteraan bagi Aparatur
Pemerintah Daerah
Meningkatnya jaminan
kesejahteraan bagi Aparatur
Pemerintah Daerah
100 100
405,300,000 290,300,000 115,000,000 319,330,000
Sedang berjalan
BKPP Wil III
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
25 Kegiatan Administrasi Perkantoran BKPP
Wil III BKPP Wil III
BKPP Wil III Prosentase unit
kerja BKPP Wil III yang
terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsi 12
Bulan Penyediaan Jasa
telepon, listrik, air, gas, internet,
ATK, materai perangko, surat
kabarmajalah, barang cetak dan
penggandaan, terlaksananya
koordinasi kewilayahan,
terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi bidang pemerintahan ,
perekonomian, pembangunan
daerah dan kesos di Wil III,
terpenuhinya honorarium
tenaga teknis non PNS dan tenaga
pengemudi Penyediaan Jasa
telepon, listrik, air, gas, internet,
ATK, materai perangko, surat
kabarmajalah, barang cetak dan
penggandaan, terlaksananya
koordinasi kewilayahan,
terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi bidang pemerintahan ,
perekonomian, pembangunan
daerah dan kesos di Wil III,
terpenuhinya honorarium
tenaga teknis non PNS dan tenaga
pengemudi 12 bulan
12 bulan 2,372,250,000 1,749,700,000 622,550,000 1,924,670,000
Sedang berjalan
BKPP Wil III
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan Sasaran
daerah Lokasi
perubahan Target
ProgramKegiatan Prioritas
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
1 20
62 26
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
BKPP Wil III BKPP Wil III
Terpeliharanya sarana
prasarana operasional
OPD 12
Bulan Terselenggaranya
pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor, pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
operasional dan pemeliharaan
rutinberkala peralatan dan
perlengkapan kantor
Terselenggaranya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor,
pemeliharaan rutinberkala
kendaraan operasional dan
pemeliharaan rutinberkala
peralatan dan perlengkapan
kantor 12 bulan
12 bulan 1,135,400,000 802,350,000 333,050,000
882,585,000 Sedang
berjalan BKPP Wil III
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
27 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
dan Penunjang Alat Perlengkapan Kantor APK
BKPP Wil III BKPP Wil III
Tersedianya kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar
100 Tersedianya
dokumen Perencanaan dan
Pengawasan, perbaikan rumah
dinas pegawai, perbaikan
jaringan listrik taman, perbaikan
kanstin marka jalan, penataan
taman depan kantor, perbaikan
garasi mobil, perbaikan atap
dan plafond gedung negara,
perbaikan lanjutan
Tersedianya dokumen
Perencanaan dan Pengawasan,
perbaikan rumah dinas pegawai,
perbaikan jaringan listrik
taman, perbaikan kanstin marka
jalan, penataan taman depan
kantor, perbaikan garasi mobil,
perbaikan atap dan plafond
gedung negara, perbaikan
lanjutan 100
1,000,000,000 947,546,875 52,453,125 1,042,301,563 Sedang
berjalan BKPP Wil III
jalan akses samping kandang
rusa tutul, pemasangan
paving blok hal. gudangdan rumah
dinas BKPPW III,perbaikan
kandang burung, pembelian Laptop,
Printer, Modem jalan akses
samping kandang rusa tutul,
pemasangan paving blok hal.
gudang dan rumah dinas
BKPPW III, perbaikan
kandang burung, pembelian Laptop,
Printer, Modem, Scaner, Desktop
All in one, perlengkapan isi
rumah dinas jabatan, Grodyn,
Karpet
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
28 Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah PAD KabKota di Wilayah III BKPP Wil III
BKPP Wil III Terwujudnya
peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Wilayah III
100 Terselenggaranya
koordinasi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah PAD
KabKota Se Wilayah III
Terselenggaranya koordinasi
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah PAD KabKota Se
Wilayah III 1 Kegiatan
2 Kegiatan 150,000,000 66,500,000 83,500,000
73,150,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 20
65 29
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di BKPP Wilayah
III Provinsi Jawa Barat BKPP Wil III
BKPP Wil III Terwujudnya
laporan keuangan yang
mutakhir 100
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang optimal di BKPP
Wilayah III Terselenggaranya
pengelolaan keuangan yang
optimal di BKPP Wilayah III
12 buah laporan
13 buah laporan
- 95,792,000 95,792,000 105,371,200 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
kegiatan Prangkat
jawab Sebelum
perubahan Sasaran
daerah Lokasi
perubahan Target
ProgramKegiatan Prioritas
A Sesudah perubahan
C Jumlah
C-A 1
5 8
9 10
1 20
66 30
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat
Daerah BKPP Wilayah III BKPP Wil III
BKPP Wil III Meningkatnya
pengelolaan keuangan yang
akurat, cepat, cermat, dan
berbasis IT 12
Dokume n
Tersedianya dokumen
RKADPA 2017, RKADPA
Pergeseran 2016, RKADPA
Perubahan 2016, Renka, RKT, Lakip
OPD, Laporan Keuangan dan
Inventarisasi aset BKPP Wilayah III
Tersedianya dokumen
RKADPA 2017, RKADPA
Pergeseran 2016, RKADPA
Perubahan 2016, Renka, RKT, Lakip
OPD, Laporan Keuangan dan
Inventarisasi aset BKPP Wilayah III
12 Dokumen 13 Dokumen
295,080,000 159,162,000 135,918,000 175,078,200
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 20
67 Program Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan 1
20 67
31 Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah FORKOPIMDA Se Wilayah III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Terjalinnya
silaturahmi antar
FORKOPIMDA 100
Terselenggaranya Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
FORKOPIMDA Se Wilayah III
Terselenggaranya Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
FORKOPIMDA Se Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
75,000,000 61,750,000 13,250,000 67,925,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III
1 21
Pemberdayaan Masyarakat Desa 1
21 69
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1 21
69 32
Kegiatan Kinerja Kepala Desa di Wilayah III
KabKota Se Wil III
KabKota Se Wil III
Terwujudnya peningkatan
kualitas SDM Kepala Desa di
Wilayah III 100
Terwujudnya peningkatan
kualitas SDM Kepala Desa di
Wilayah III Terwujudnya
peningkatan kualitas SDM
Kepala Desa di Wilayah III
1 Kegiatan 1 Kegiatan
75,000,000 57,000,000 18,000,000 62,700,000
Sedang Berjalan
BKPP Wil III 1
21 69
33 Kegiatan Peningkatan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa di Wilayah III KabKota Se
Wil III KabKota Se
Wil III Terwujudnya
peningkatan kualitas SDM
Badan Permusyawarat
an Desa BPD di Wilayah III
100 Terselenggaranya
koordinasi peningkatan
kinerja Badan Permusyawaratan
Desa BPD di Wilayah III
Terselenggaranya koordinasi
peningkatan kinerja Badan
Permusyawaratan Desa BPD di
Wilayah III 1 Kegiatan
1 Kegiatan 75,000,000 57,000,000 18,000,000
62,700,000 Sedang
Berjalan BKPP Wil III
8,376,610,000 5,916,350,875 2,460,259,125 6,507,985,963
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 6
Perencanaan Permbangunan 1
6 28
Program Kerjasama Pembangunan
1 6
28 1
Koordinasi Kerjasama Kadin di Wilayah IV dengan Kadin Kalimantan Timur
Wilayah IV Wilayah IV
Nilai Investasi PMA + PMDN
di Jawa Barat 5
Terlaksananya Koordinasi
Kerjasama Kadin di
Wilayah IV dengan Kadin Kalimantan
Timur 7 kali
100,000,000 -
100,000,000 -
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah -
- 1
6 29
2 Advisor Inovasi Pembangunan
Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Tersusunnya
Dokumen Advisor
Pembangunan Bakorpembang
Wilayah IV 100
Terlaksananya Fasilitasi Advisor
Pembangunan Bakorpembang
Wilayah IV Terlaksananya
Fasilitasi Advisor Pembangunan
Bakorpembang Wilayah IV
100 100
250,000,000 66,000,000 184,000,000
72,600,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 3
Sinergitas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan di Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Kesepahaman dan Sinergitas
Penyelenggaraa n Pemerintahan
Desa dan Kelurahan di
Wilayah IV 85
Terlaksananya Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan di
Wilayah IV Terlaksananya
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan di Wilayah IV
85 100
175,000,000 106,875,000 68,125,000
117,562,500 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 4
Koordinasi, Monitoring dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
di Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Tingkat
kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan
KabupatenKot a
85 Terlaksananya
Koordinasi, Monitoring dan
Pemantauan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa di Wilayah
IV 85
150,000,000 - 150,000,000
-
1 6
29 5
Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru DOB di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terciptanya Peningkatan
Pelayanan Pemerintah
kepada Masyarakat di
Daerah Otonom Baru
85 Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Persiapan Daerah Otonom Baru
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Persiapan Daerah
Otonom Baru 85
100 150,000,000 42,750,000
107,250,000 47,025,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 6
Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terwujudnya Kesepahaman
dalam Sinergitas
Forum Pimpinan
Daerah 85
Terlaksananya Monitoring Forum
Pimpinan Daerah di Wilayah IV
Terlaksananya Monitoring Forum
Pimpinan Daerah di Wilayah IV
85 100
220,000,000 128,250,000 91,750,000
141,075,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 7
Sinergitas dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di
Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Sinergitas, Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraa
n Pemerintahan Umum di
Wilayah IV 85
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum di Wilayah
IV Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum di Wilayah IV
85 100
400,000,000 256,500,000 143,500,000
282,150,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 8
Sinergitas dan Monitoring Pembakuan Nama Rupa Bumi di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terwujudnya Kesepahaman
dalam Pembakuan
Nama Rupa Bumi di
Wilayah IV 85
Terlaksananya Pembakuan Nama
Rupa Bumi di Wilayah IV
Terlaksananya Pembakuan Nama
Rupa Bumi di Wilayah IV
85 100
150,000,000 42,750,000 107,250,000
47,025,000 Lanjutan
BKPPW-IV
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Uraian Target
Uraian Target
Setelah Perubahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 6
29 9
Forum Komunikasi BKPP se Jawa Barat Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Kesepahaman antara aparatur
BKPP Se-Jawa Barat
Melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsi BKPP
85 Terlaksananya
Forum Komunikasi BKPP
Se-Jawa Barat Terlaksananya
Forum Komunikasi BKPP
Se-Jawa Barat 85
100 150,000,000 128,250,000
21,750,000 141,075,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 10
Sinergitas Pembangunan Bidang Pemerintahan antar KabKotadan
Daerah Jabar-Jateng Wilayah IV
Wilayah IV Tidak
Terjadinya Ketimpangan
dalam Pelayanan
Pemerintah kepada
Masyarakat di Wilayah
Perbatasan Jabar-Jateng
85 Terlaksananya
Sinergitas Pembangunan
Bidang Pemerintahan di
Daerah Jabar- Jateng
Terlaksananya Sinergitas
Pembangunan Bidang
Pemerintahan di Daerah Jabar-
Jateng 85
100 175,000,000 128,250,000
46,750,000 141,075,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 11
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Agama
Wilayah IV Wilayah IV
Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Masyarakat
dan Kerukunan Umat beragama
100 Terlaksananya
Kegiatan Pembangunan
Agama melalui Dakwah dan
Tarawih Keliling di Wilayah IV
Terlaksananya Kegiatan
Pembangunan Agama melalui
Dakwah dan Tarawih Keliling di
Wilayah IV 100
100 100,000,000 64,125,000
35,875,000 70,537,500
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 12
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Wilayah IV Wilayah IV
Kesepakatan Pembangunan
Kesehatan di Wilayah IV
90 Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan
Kesehatan di Wilayah IV
Terlaksananya Rapat Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Kesehatan di
Wilayah IV 90
100 100,000,000 64,125,000
35,875,000 70,537,500
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 13
Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu Jatinangor
Wilayah IV Wilayah IV
Dokumen hasil penelitian dan
terkoordinasiny a perencanaan,
pengendalian dan
pengawasan pembangunan
pendidikan 90
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pengembangan Kawasan
Pendidikan Tinggi dan Riset terpadu
Jatinangor Terlaksananya
Rapat Koordinasi Pengembangan
Kawasan Pendidikan Tinggi
dan Riset terpadu Jatinangor
90 100
100,000,000 64,125,000 35,875,000
70,537,500 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 14
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana
Wilayah IV Wilayah IV
Kesepakatan Penanganan
Bencana di Wilayah IV
100 Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Penanganan
Bencana di Wilayah IV
Terlaksananya Rapat Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Bencana di
Wilayah IV 100
100 100,000,000 64,125,000
35,875,000 70,537,500
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 15
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Pemberdayaan Perempuan
serta Perlindungan
terhadap Anak di Wilayah IV
100 Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak 100
100 100,000,000 64,125,000
35,875,000 70,537,500
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 16
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Seni
Tradisional Wilayah IV
Wilayah IV Kesepakatan
Pembangunan dan
Pengembangan Budaya Seni
Tradisional di Wilayah IV
90 Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan dan
Pengembangan Budaya Seni
Tradisional Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan dan
Pengembangan Budaya Seni
Tradisional 90
100 250,000,000 213,750,000
36,250,000 235,125,000
Lanjutan BKPPW-IV
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 6
29 17
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Wilayah IV Wilayah IV
Terlaksananya peran pemuda
dalam pembangunan
olahraga di Wilayah IV
90 Terlaksananya
Rapat Koordinasi Peranan Pemuda
yang tangguh dan berdaya saing
serta meningkatnya
prestasi olahraga Terlaksananya
Rapat Koordinasi Peranan Pemuda
yang tangguh dan berdaya saing
serta meningkatnya
prestasi olahraga 90
100 100,000,000 85,500,000
14,500,000 94,050,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 18
Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial di Wilayah
IV Wilayah IV
Wilayah IV Kesepakatan
Pembangunan Masalah Sosial
di Wilayah IV 100
Terlaksananya Rapat Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Masalah Sosial di
Wilayah IV Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan
Masalah Sosial di Wilayah IV
100 100
300,000,000 171,000,000 129,000,000
188,100,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 19
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan
Wilayah IV Wilayah IV
Kesepakatan Pembangunan
Pendidikan di Wilayah IV
90 Terlaksananya
Rapat Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan
Pendidikan di Wilayah IV
Terlaksananya Rapat Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Pendidikan di
Wilayah IV 90
100 250,000,000 128,250,000
121,750,000 141,075,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 20
Sinergitas Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan KabKota se Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Meningkatnya proses
Pembangunan Berbasis
Tematik Kewilayahan di
Wilayah IV 70
Terlaksananya Sinergitas Tematik
Kewilayahan Provinsi Bagian
Kegiatan KabupatenKota
se-Wilayah IV Terlaksananya
Sinergitas Tematik Kewilayahan
Provinsi Bagian Kegiatan
KabupatenKota se-Wilayah IV
70 100
250,000,000 262,690,000 12,690,000
288,959,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 21
Mengembangkan Industri Kreatif di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Meningkatnya Pengembangan
Industri Kreatif dan Produk
Lokal di Wilayah IV
95 Terlaksananya
Fasilitasi Pameran Industri Kreatif
dan Produk Lokal di Wilayah IV
Terlaksananya Fasilitasi Pameran
Industri Kreatif dan Produk Lokal
di Wilayah IV 95
100 475,000,000 555,750,000
80,750,000 611,325,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 22
Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan Hutan Negara, Perkebunan
Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan KabupatenKot
a 80
Terlaksananya koordinasi
Pengamanan Gangguan
Keamanan Hutan Negara,
Perkebunan Negara dan
Perkebunan Besar Swasta di Wilayah
IV 6 kali
75,000,000 - 75,000,000
-
1 6
29 23
Koordinasi dan Evaluasi Musim Tanam Padi di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan KabupatenKot
a 80
Terlaksananya Evaluasi Musim
Tanam Padi di Wilayah IV
4 kali 75,000,000 -
75,000,000 -
1 6
29 24
Monitoring harga pasar menjelang bulan puasa, lebaran dan tahun baru di
kabkota se wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Efektivitas
Pengendalian Pembangunan
Daerah 80
Terpantaunya harga pasar
6 kali 100,000,000 -
100,000,000 -
1 6
29 25
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan revitalisasi pasar tradisional
Kab.Kota di Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Tingkat
kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan
KabupatenKot a
80 Terlaksananya
Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan kegiatan
revitalisasi pasar tradisional
Kab.Kota di Wilayah IV
6 kali 100,000,000 -
100,000,000 -
1 6
29 26
Koordinasi dan Evaluasi Raskin Triwulan se Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan KabupatenKot
a 80
Terlaksananya Koordinasi dan
Evaluasi Raskin Triwulan se
Wilayah IV 6 kali
100,000,000 - 100,000,000
-
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 6
29 27
Monitoring dan Sinergitas Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru growth centre
Pangandaran TKW-45a Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Sinergi Perencanaan
Provinsi dengan Pusat dan
KabupatenKot a
80 Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Monitoring
Pendukungan Infrastruktur
dalam rangka Pertumbuhn
Kawasan Baru growth centre
Pangandaran, Pelaksanaan FGD
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan Monitoring Pendukungan
Infrastruktur dalam rangka
Pertumbuhn Kawasan Baru
growth centre Pangandaran,
Pelaksanaan FGD 80
100 310,350,000 102,585,000
207,765,000 112,843,500
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 28
Monitoring dan Sinergitas Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru growth centre
Rancabuaya TKW-45b Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Sinergi Perencanaan
Pemerintah Provinsi dengan
Pusat dan KabupatenKot
a 80
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan Monitoring Pendukungan
Infrastruktur dalam rangka
Pertumbuhn Kawasan Baru
growth centre Rancabuaya,
Pelaksanaan FGD Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Monitoring
Pendukungan Infrastruktur
dalam rangka Pertumbuhn
Kawasan Baru growth centre
Rancabuaya, Pelaksanaan FGD
80 100
310,350,000 85,500,000 224,850,000
94,050,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 29
Pelaksanaan Pra Musrenbang di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terwujudnya Sinergi
Perencanaan Program dan
Kegiatan Provinsi dan
KabupatenKot a Tahun 2017
80 Terlaksananya Pra
Musrenbang Wilayah IV
Wilayah Timur dan Wilayah
Barat Terlaksananya Pra
Musrenbang Wilayah IV
Wilayah Timur dan Wilayah
Barat 80
100 332,500,000 270,000,000
62,500,000 297,000,000
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 30
Monitoring dan Sinergitas Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai dan
Sumber Daya Lainnya di Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Meningkatnya
tingkat Kesesuaian
Perencanaan Provinsi dan
KabKota 80
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pembangunan Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup di Wilayah IV,
Terlaksananya FGD
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pembangunan Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup di Wilayah IV,
Terlaksananya FGD
80 100
100,000,000 74,556,000 25,444,000
82,011,600 Lanjutan
BKPPW-IV
1 6
29 31
Keterpaduan Perencanaan Kerjasama Pembangunan di Perbatasan antar
KabupatenKota di Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Sinergitas
Perencanaan Pembangunan
di Perbatasan KabKota,
Provinsi dengan KabKota
80 Terlaksananya
Rapat Koordinasi Kerjasama
Pembangunan di Perbatasan antar
KabKota di Wilayah IV,
Terlaksananya FGD
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kerjasama Pembangunan di
Perbatasan antar KabKota di
Wilayah IV, Terlaksananya
FGD 80
100 100,000,000 71,512,200
28,487,800 78,663,420
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 32
Sinergitas Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pusat Pertumbuhan di Wilayah
IV Wilayah IV
Wilayah IV Sinergitas
Perencanaan Pembangunan
Tata Ruang di Wilayah Pusat
Pertumbuhan di Wilayah IV
70 Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Perencanaan Pengembangan
Tata Ruang Wilayah Pusat
Pertumbuhan di Wilayah IV,
Terlaksananya FGD
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan Sosialisasi Perencanaan
Pengembangan Tata Ruang
Wilayah Pusat Pertumbuhan di
Wilayah IV, Terlaksananya
FGD 70
100 100,000,000 71,512,200
28,487,800 78,663,420
Lanjutan BKPPW-IV
1 6
29 33
Sinkronisasi dan Sosialisasi Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dengan
para Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Kawasan di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Kawasan
Perumahan di Wilayah IV
70 Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Monitoring
Peningkatan Penyelenggaraan
Perumahan dengan para
pelaku Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan di
Wilayah IV, Terlaksananya
FGD Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Monitoring
Peningkatan Penyelenggaraan
Perumahan dengan para
pelaku Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan di
Wilayah IV, Terlaksananya
FGD 70
100 100,000,000 71,512,200
28,487,800 78,663,420
Lanjutan BKPPW-IV
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 6
29 34
Telaahan Strategi Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dengan
Potensi Sumber Daya Daerah di Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
antar Pemerintah
Provinsidengan KabupatenKot
a 70
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pengembagan Infrastruktur
dengan Potensi Sumber Daya
Daerah di Wilayah IV, Terlaksananya
Telaahan Strategi Konektivitas
Pengembangan Infrastruktur
dengan Potensi Sumber Daya
Daerah di Wilayah IV
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pengembagan Infrastruktur
dengan Potensi Sumber Daya
Daerah di Wilayah IV, Terlaksananya
Telaahan Strategi Konektivitas
Pengembangan Infrastruktur
dengan Potensi Sumber Daya
Daerah di Wilayah IV
70 100
150,000,000 96,957,000 53,043,000
106,652,700 Lanjutan
BKPPW-IV
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian -
-
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur -
- 1
20 59
35 Meningkatkan Kapasitas dan
Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bakorpembang Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Bakorpembang
Wilayah IV 95
Terpenuhinya Honorarium
Pengadaan Barjas, Terpenuhinya
Uang Saku Diklat Pim III dan IV,
Terlaksananya Pembinaan
Rohani, Terlaksananya
Pembinaan Kesenian,
Terpenuhinya Kebutuhan ATK,
Terpenuhinya Belanja Sepatu
Olahraga dan Training Lengkap,
Terpenuhinya Jasa Instruktur,
Terlaksananya Pembinaan Etos
Kerja dan Jiwa Terpenuhinya
Honorarium Pengadaan Barjas,
Terpenuhinya Uang Saku Diklat
Pim III dan IV, Terlaksananya
Pembinaan Rohani,
Terlaksananya Pembinaan
Kesenian, Terpenuhinya
Kebutuhan ATK, Terpenuhinya
Belanja Sepatu Olahraga dan
Training Lengkap, Terpenuhinya
Jasa Instruktur, Terlaksananya
95 100
400,000,000 328,200,000 71,800,000
361,020,000 Lanjutan
BKPPW-IV
Korsa Pegawai, Terpenuhinya
Fotocopy, Jilid dll, Terlaksananya
Sewa Prasarana Olahraga,
Terpenuhinya Belanja Pakaian
Linmas, dan PDH Putih
Pembinaan Etos Kerja dan Jiwa
Korsa Pegawai, Terpenuhinya
Fotocopy, Jilid dll, Terlaksananya
Sewa Prasarana Olahraga,
Terpenuhinya Belanja Pakaian
Linmas, dan PDH Putih
- -
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
-
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 20
60 36
Penyelenggaranan Administrasi Perkantoran Bakorpembang Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terpenuhinya Kebutuhan
Dasar Operasional
Unit Kerja Bakorpembang
Wilayah IV dalam
mendukung Tupoksinya
100 Penyediaan ATK,
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik, Belanja Materai
6.000 dan 3.000, Belanja bahan
dan peralatan kebersihan,
Pengisian Tabung Gas,Pembayaran
langganan jasa telepon, air
ledeng, dan listrik, Belanja Surat
KabarMajalah, Belanja Jasa
FaximileInternet, Belanja Cetak,
Belanja Sewa Tenda, Photo
Copy, Makanan dan
Penyediaan ATK, Belanja Alat
Listrik dan Elektronik,
Belanja Materai 6.000 dan 3.000,
Belanja bahan dan peralatan
kebersihan, Pengisian Tabung
Gas,Pembayaran langganan jasa
telepon, air ledeng, dan listrik,
Belanja Surat KabarMajalah,
Belanja Jasa FaximileInternet,
Belanja Cetak, Belanja Sewa
Tenda, Photo Copy,
100 100
2,300,000,000 1,480,900,000 819,100,000
1,628,990,000 Lanjutan
BKPPW-IV
Minuman Rapat, Makanan dan
Minuman Tamu, Perjalanan Dinas
dalam Daerah dan Luar Provinsi
Makanan dan Minuman Rapat,
Makanan dan Minuman Tamu,
Perjalanan Dinas dalam Daerah dan
Luar Provinsi -
-
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
- -
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
- 1
20 61
37 Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Revitalisasi BKPPW- IV
Wilayah IV Wilayah IV
Jumlah pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kerja Aparatur 100
Jumlah pengadaan Sarana
dan Prasarana Kerja Aparatur
Jumlah pengadaan Sarana
dan Prasarana Kerja Aparatur
100 100
1,700,000,000 1,886,740,000 186,740,000
2,075,414,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
- 1
20 62
38 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Bakorpembang Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Prosentase
Sarana dan Prasarana yang
terpelihara 100
Prosentase Sarana dan Prasarana
yang terpelihara Prosentase Sarana
dan Prasarana yang terpelihara
100 100
1,601,800,000 1,126,425,000 475,375,000
1,239,067,500 Lanjutan
BKPPW-IV
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
1 20
66 39
Peningkatan Pengelolaan Keuangan BKPPW-IV
Wilayah IV Wilayah IV
Terlaksananya Pemutakhiran
Laporan 100
Tersusunnya Dokumen Laporan
Keuangan dengan menggunakan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan SIPKD yang berbasis
Aktual Tersusunnya
Dokumen Laporan Keuangan dengan
menggunakan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan SIPKD
yang berbasis Aktual
100 100
- 90,000,000 90,000,000
99,000,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 20
66 40
Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan BKPP Wilayah IV Wilayah IV
Wilayah IV Terwujudnya
Sistem Akuntabilitas
Kinerja yang Terintegrasi
dengan Sistem Perencanaan,
Penganggaran dan Sistem
Akuntansi 80
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Laporan Kinerja
dan Laopran Keuangan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Laporan Kinerja
dan Laopran Keuangan
80 100
200,000,000 150,000,000 50,000,000
165,000,000 Lanjutan
BKPPW-IV
1 24
Statistik -
-
1 24
79 Program Pengembangan
DataInformasiStatistik Daerah -
-
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Perubahan Pagu Indikatif
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan
1 24
79 41
Pngembangan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah IV
Wilayah IV Wilayah IV
Tersedianya Data dan
Informasi Pembangunan
Wilayah IV 100
Penyediaan data dan informasi
Pembangunan Wilayah IV
Penyediaan data dan informasi
Pembangunan Wilayah IV
100 100
300,000,000 173,100,000 126,900,000
190,410,000 Lanjutan
BKPPW-IV 12,500,000,000
8,716,689,600 3,783,310,400
9,588,358,560 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 URUSAN WAJIB
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Instansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan akuntabilitas
kinerja memuaskan
Perdikat A
1 6
29 1
Perencanaan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Terlaksananya Forum OPD
KabKota dan OPD Prov. Jabar
Terlaksananya Forum OPD
KabKota dan OPD Prov. Jabar
1kali 1 kali
350,000,000 259,137,500
90,862,500 244,378,000
Sedang Berjalan
BKD Fasilitasi
Pelaksanaan Pra Musrenbang
Fasilitasi Pelaksanaan Pra
Musrenbang 4wilayah
4 wilayah Terlaksananya
Revisi Renstra BKD Provinsi
Terlaksananya Revisi Renstra
BKD Provinsi 1kegiatan
1 kegiatan
1 20
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan
Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
2 Kegiatan Surveilance ISO BKD Provinsi
Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Terpeliharanya
ISO BKD Prov. Jabar
Terpeliharanya ISO BKD Prov.
Jabar 6Layanan
6 Layanan 190,000,000
179,280,000 10,720,000
150,000,000 Sedang
Berjalan BKD
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur Jumlah PNS
Pemprov yang lulus uji
keahlian kompetensi
350 orang
1 20
58 3
Kegiatan Pengangkatan Calon ASN Provinsi Jawa Barat 2016
Jawa Barat Jawa Barat
Penerimaan CPNS tahun 2017
Penerimaan CPNS tahun 2017
300orang 300 orang
3,000,000,000 2,449,785,500
550,214,500 2,572,400,000
Sedang Berjalan
BKD Uji Kompetensi
Uji Kompetensi 300orang
300 orang Tes Kesehatan
CPNS Tes Kesehatan
CPNS 300orang
300 orang 1
20 58
4 Kegiatan Tata Kelola Calon ASN dan Non
ASN 2017 Jawa Barat
Jawa Barat Bimtek e-formasi
Bimtek e-formasi 178orang
178 orang 1,000,000,000
563,900,000 436,100,000
1,125,425,000 Sedang
Berjalan BKD
Pengelolaan penataan Non
ASN dan Calon ASN
Pengelolaan penataan Non
ASN dan Calon ASN
779orang 779 orang
1 20
58 5
Pengelolaan PNS dalam Jabatan Struktural
Jawa Barat Jawa Barat
Pemetaan PNSD dalam jabatan
struktural Pemetaan PNSD
dalam jabatan struktural
4kali 4 kali
550,000,000 700,010,000
150,010,000 401,250,000
Sedang Berjalan
BKD
Sebelum perubahan RKPD
Sesudah perubahan Jumlah
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
TARGET Sesudah
Perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Lokasi ProgramOutcome
KEGIATANOUTPUT Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Jenis
Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Assesment Fit and Proper Test Calon
Pejabat Struktural di lingkungan
Provinsi Jawa Barat
Assesment Fit and Proper Test Calon
Pejabat Struktural di lingkungan
Provinsi Jawa Barat
2kali 2 kali
sosialisasi PP ASN sosialisasi PP ASN 1kali
1 kali sistem aplikasi
pemetaan jabatan pimpinan tinggi
pratamaeselon I Prov. Jabar
sistem aplikasi pemetaan jabatan
pimpinan tinggi pratamaeselon I
Prov. Jabar 1kali
1 kali
Seleksi Pejabat AdministrasiEsel
on III -
50jabatan 50 jabatan
Pemetaan Jabatan Struktural Sesuai
PP 18 1 kali
1 20
58 6
SeleksiOpen Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Seleksi terbukaOpen
Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi
Provinsi Jawa Barat
Seleksi terbukaOpen
Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi
Provinsi Jawa Barat
7kali 7 kali
1,500,000,000 2,473,470,000
973,470,000 3,242,880,000
Sedang Berjalan
BKD
Pengembangan Sistem Aplikasi
JPT 1 paket
Peningkatan Wawasan
Pelayanan Pengelolaan
Jafung 1 paket
1 20
58 7
Pengembangan Jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
FGD Pengembangan
Jabatan Struktural
FGD Pengembangan
Jabatan Struktural
4kali 1 kali
300,000,000 178,650,000
121,350,000 -
Sedang Berjalan
BKD Evaluasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama
Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama 15orang
15 orang 1
20 58
8 Pengarusutamaan Jabatan Fungsional
Jawa Barat Jawa Barat
Pemetaan PNS dalam Jabatan
Fungsional Pemetaan PNS
dalam Jabatan Fungsional
12bulan 12 bulan
1,100,000,000 721,075,000
378,925,000 935,000,000
Sedang Berjalan
BKD Koordinasi
kebutuhan diklat dan permasalahan
jabatan fungsional Koordinasi
kebutuhan diklat dan permasalahan
jabatan fungsional 5kali
5 kali
Pembinaan jabatan fungsional
Pembinaan jabatan fungsional
2kali 2 kali
Bimbingan teknis tim penilai angka
kredit jabatan fungsional
Bimbingan teknis tim penilai angka
kredit jabatan fungsional
2kali 2 kali
sosialisasi jabatan fungsional
sosialisasi jabatan fungsional
4kali 4 kali
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
souvenir jabatan fungsional
souvenir jabatan fungsional
1paket 1 paket
Layanan SMS masking jabatan
fungsional di pemerintah
Provinsi Jawa barat
Layanan SMS masking jabatan
fungsional di pemerintah
Provinsi Jawa barat
1tahun 1 tahun
1 20
58 9
Penyiapan Pamong Praja Muda Jawa Barat
Jawa Barat PembekalanOrie
ntasi Calon CPNS Kemendagri Purna
IPDN PembekalanOrie
ntasi Calon CPNS Kemendagri Purna
IPDN 100orang
100 orang 2,500,000,000
411,275,000 2,088,725,000
550,000,000 Sedang
Berjalan BKD
1 20
58 10
Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai Pemprov Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Peserta Diklatpim I
Peserta Diklatpim I
5orang 5 orang
1,200,000,000 1,359,330,000
159,330,000 1,430,000,000
Sedang Berjalan
BKD Peserta Diklatpim
II Peserta Diklatpim
II 15orang
15 orang Peserta Seleksi
Diklatpim Peserta Seleksi
Diklatpim 130orang
130 orang Leadership Course Leadership Course
4orang 4 orang
1 20
58 11
Peningkatan Kompetensi Riset Pegawai Pemprov Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Bantuan riset edukasi dan
mandiri Bantuan riset
edukasi dan mandiri
30orang 30 orang
1,200,000,000 809,720,000
390,280,000 1,650,000,000
Sedang Berjalan
BKD Manajemen dan
riset edukasi Manajemen dan
riset edukasi 1kegiatan
1 kegiatan Riset bantuan
riset aplikasi Riset bantuan
riset aplikasi 3orang
3 orang Gelar riset
Gelar riset 1kegiatan
1 kegiatan 1
20 58
12 Penyiapan 300 Doktor
Jawa Barat Jawa Barat
Fasilitasi kursus bagi peserta 300
Doktor Fasilitasi kursus
bagi peserta 300 Doktor
22orang 22 orang
19,855,250,000 2,347,040,000
17,508,210,000 4,125,000,000
Sedang Berjalan
BKD Preliminary
research PhDs Programme
Preliminary research PhDs
Programme 10orang
10 orang 1
20 58
13 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Lanjutan Pegawai Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Bantuan biaya
pendidikan dan biaya penunjang
pendidikan PNS Tugas Belajar
Bantuan biaya pendidikan dan
biaya penunjang pendidikan PNS
Tugas Belajar 1Tahun
1 Tahun 7,500,000,000
6,389,534,707 1,110,465,293
7,700,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Pengelolaan pendidikan
lanjutan tugas belajar
Pengelolaan pendidikan
lanjutan tugas belajar
1kegiatan 1 kegiatan
Magang ASN Magang ASN
20orang 20 orang
Aplikasi Pencantuman
Gelar Pemeliharaan
Aplikasi Izin Belajar
1 20
58 14
Konversi Kompetensi Pegawai Pemprov Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Modul MSDM berbasis kinerja
Modul MSDM berbasis kinerja
1600modul 1600 modul
3,100,000,000 1,440,230,500
1,659,769,500 2,222,550,000
Sedang Berjalan
BKD 1
20 58
15 Penilaian Kinerja Pegawai Pemprov Jawa
Barat UU 23 Jawa Barat
Jawa Barat Verifikasi
Pengukuran Kinerja
Verifikasi Pengukuran
Kinerja 12bulan
12 bulan 2,766,000,000
1,328,000,000 1,438,000,000
715,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Konsulidasi Kinerja
Konsulidasi Kinerja
58OPD 58 OPD
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Pengembangan sistem aplikasi
pengukuran kinerja
Pengembangan sistem aplikasi
pengukuran kinerja
6sistem 6 sistem
Dokumen laporan penilaian kinerja
pegawai Dokumen laporan
penilaian kinerja pegawai
1laporan 1 laporan
Verifikasi Kinerja Guru
1 kali 1
20 58
16 Peningkatan Kapasitas Jabatan
Fungsional Umum Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya
bimbingan teknis jafung umum
tertentu angkatan I
Terlaksananya bimbingan teknis
jafung umum tertentu angkatan
I 75orang
75 orang 450,000,000
300,000,000 150,000,000
880,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Terlaksananya bimbingan teknis
jafung umum tertentu angkatan
II Terlaksananya
bimbingan teknis jafung umum
tertentu angkatan II
75orang 75 orang
1 20
58 17
Penataan dan Redistribusi PNSD serta Pelayanan Perpindahan dan Administrasi
Kepegawaian Jawa Barat
Jawa Barat Fasilitasi
pelayanan perpindahan
Fasilitasi pelayanan
perpindahan 1200orang
1200 orang 639,750,000
582,230,000 57,520,000
1,320,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Penataan dan redistribusi
pegawai di OPD Provinsi Jawa
Barat Penataan dan
redistribusi pegawai di OPD
Provinsi Jawa Barat
300OPD 300 OPD
Fasilitasi kariskarsu dan
karpeg Fasilitasi
kariskarsu dan karpeg
600kartu 600 kartu
Pengembangan aplikasi
perpindahan dan Adm kepegawaian
Pengembangan aplikasi
perpindahan dan Adm kepegawaian
1Dokumen 1 Dokumen
1 20
58 18
Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Fungsional Umum
Jawa Barat Jawa Barat
Terlaksananya tata kelola PNSD
dalam jabatan fungsional umum
Terlaksananya tata kelola PNSD
dalam jabatan fungsional umum
58OPD 58 OPD
292,750,000 252,450,000
40,300,000 770,000,000
Sedang Berjalan
BKD 1
20 58
19 Penataan Pegawai Negeri Sipil pada
Pemekaran KabKota dan Fasilitasi Pembinaan PNS pada Daerah Otonom
Baru Jawa Barat
Jawa Barat Fasilitasi
penataan PNS pada daerah
pemekaran KabKota
Fasilitasi penataan PNS
pada daerah pemekaran
KabKota 4000orang
4000 orang 250,000,000
97,680,000 152,320,000
385,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Terlaksananya fasilitasi
pembinaan PNS daerah otonom
baru Terlaksananya
fasilitasi pembinaan PNS
daerah otonom baru
15OPD 15 OPD
1 20
58 20
Layanan Perpindahan dalam rangka Penyerahan Urusan Pemerintahan UU
23 Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya
Fasilitasi Layanan Perpindahan
dalam rangka Penyerahan
Urusan Pemerintahan UU
23 tahun 2014 Terlaksananya
Fasilitasi Layanan Perpindahan
dalam rangka Penyerahan
Urusan Pemerintahan UU
23 tahun 2014 26000
pegawai 26000
pegawai 512,550,000
555,200,000 42,650,000
220,000,000 Sedang
Berjalan BKD
1 20
58 21
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Jawa Barat Jawa Barat
Ujian Dinas Tahun 2016
Ujian Dinas Tahun 2016
1000orang 1000 orang
400,000,000 397,850,000
2,150,000 550,000,000
Sedang Berjalan
BKD Ujian penyesuaian
kenaikan pangkat tahun
Ujian penyesuaian kenaikan pangkat
tahun 2400orang
2400 orang 1
20 58
22 Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang
Tepat Orang, Waktu dan Gaji Jawa Barat
Jawa Barat Pemrosesan
Keputusan Pensiun
Pemrosesan Keputusan
Pensiun 450SK
450 SK 1,675,200,000
1,666,380,000 8,820,000
1,760,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Pemrosesan Keputusan
Kenaikan Pangkat Periode April 2017
Pemrosesan Keputusan
Kenaikan Pangkat Periode April 2017
4100SK 4100 SK
Pemosesan Keputusan
Kenaikan Pangkat Periode Oktober
2017 Pemosesan
Keputusan Kenaikan Pangkat
Periode Oktober 2017
3800SK 3800 SK
Bimtek Kenaikan Pangkat dan
Pensiun Bimtek Kenaikan
Pangkat dan Pensiun
175orang 175 orang
Tes Kesehatan CPNS tahun 2017
Tes Kesehatan CPNS tahun 2017
863orang 863 orang
1 20
58 23
Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat 2017
Jawa Barat Jawa Barat
Pemberian SLKS Pemberian SLKS
5000 penghargaan
5000 penghargaan
2,500,000,000 6,924,725,000
4,424,725,000 7,000,000,000
Sedang Berjalan
BKD Penghargaan
Gubernur untuk pengabdian
Penghargaan Gubernur untuk
pengabdian 188orang
188 orang PNS teladan
PNS teladan 18orang
18 orang 1
20 58
24 Peningkatan Kedudukan dan
Peningkatan Disiplin PNS 2017 Jawa Barat
Jawa Barat Pembinaan
disiplin dan perceraian ke
balai- balaiUPTDOPD
danatau KabKota
lingkungan Pemprov Jabar
Pembinaan disiplin dan
perceraian ke balai-
balaiUPTDOPD danatau
KabKota lingkungan
Pemprov Jabar 10kali
10 kali 750,000,000
503,380,000 246,620,000
1,320,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Penyelesaian masalah disiplin
kedudukan hukum PNS dan
proses BAP sengketa
kepegawaian Penyelesaian
masalah disiplin kedudukan
hukum PNS dan proses BAP
sengketa kepegawaian
1kali 1 kali
Workshop penyelesaian
sengketa kepegawaian
Workshop penyelesaian
sengketa kepegawaian
2paket 2 paket
Pembinaan keluarga PNSD
Pembinaan keluarga PNSD
2buah 2 buah
Sumpah Janji Sumpah Janji
1kegiatan 1 kegiatan
1 20
58 25
Penghargaan Manajemen Kepegawaian BAIK se Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Pemberian Penghargaan bagi
Manajemen Kepegawaian
BAIK Pemberian
Penghargaan bagi Manajemen
Kepegawaian BAIK
1kali 1 kali
600,000,000 427,000,000
173,000,000 -
Sedang Berjalan
BKD 1
20 58
26 Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian
2017 Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya
Rakor Bidang Kepegawaian
Terlaksananya Rakor Bidang
Kepegawaian 1Rakor 27
KabKota 1 Rakor 27
KabKota 350,000,000
247,900,000 102,100,000
550,000,000 Sedang
Berjalan BKD
1 20
58 27
Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Menggunakan SAPK
Jawa Barat Jawa Barat
Persentase aparatur yang
kompeten dan berkualitas
100 Terselenggaranya
Rekonsiliasi Data Kenaikan Data
dan Pensiun Menggunakan
SAPK KabKota dan OPD
200,000,000 200,000,000
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan 1
20 59
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Prosentase pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan yang sesuai
peraturan perundang-
undangan 65
1 20
59 28
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKD Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Ceramah Keagamaan
Ceramah Keagamaan
42kali 42 kali
1,050,000,000 879,500,000
170,500,000 1,650,000,000
Sedang Berjalan
BKD Kegiatan Olah
Raga di lingkungan BKD
Prov Jabar Kegiatan Olah
Raga di lingkungan BKD
Prov Jabar 4jenis
4 jenis Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur BKD
Provinsi Jawa Barat
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur BKD Provinsi Jawa
Barat 50orang
50 orang Terciptanya Jiwa
Korsa di lingkungan BKD
Prov. Jabar Terciptanya Jiwa
Korsa di lingkungan BKD
Prov. Jabar 150orang
150 orang Pakaian Dinas
Harian dan Atribut
Pakaian Dinas Harian dan
Atribut 300stel
300 stel 1
20 59
29 Kegiatan Peningkatan Layanan Darurat
24 Jam Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Operasional
Layanan Darurat 24 Jam
Pemerintah Prov. Jabar
Operasional Layanan Darurat
24 Jam Pemerintah Prov.
Jabar 12bulan
12 bulan 700,000,000
659,372,000 40,628,000
990,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Pembekalan Basic Life Support BLS
PNSD Pemerintah Prov. Jabar
Pembekalan Basic Life Support BLS
PNSD Pemerintah Prov. Jabar
150 orang 1 50 orang
Pembekalan peningkatan
keterampilan, pengendalian dan
penanganan darurat anggota
RAN Pembekalan
peningkatan keterampilan,
pengendalian dan penanganan
darurat anggota RAN
160 orang 1 60 orang
1 20
59 30
Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemprov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Pembekalan Kewirausahaan
Aparatur Pra Purna Bhakti
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Pembekalan
Kewirausahaan Aparatur Pra
Purna Bhakti Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
5kali 60 orang
9 kali 60 orang
2,000,000,000 1,947,500,000
52,500,000 2,750,000,000
Sedang Berjalan
BKD
Peningkatan Kesejahteraan dan
Operasional Pengembangan
Seni Budaya Daerah
Peningkatan Kesejahteraan dan
Operasional Pengembangan
Seni Budaya Daerah
11kali 11 kali
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembekalan
Kewirausahaan Aparatur Pra
Purna Bhakti Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembekalan
Kewirausahaan Aparatur Pra
Purna Bhakti Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
2kali 2 kali
1 20
59 31
Peningkatan Pendidikan Mental Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Pembekalan penanaman sikap
mental disiplin dan jiwa korsa
PNSD Pemprov Jabar
Pembekalan penanaman sikap
mental disiplin dan jiwa korsa
PNSD Pemprov Jabar
1kali 50 orang
1 kali 50 orang
2,150,000,000 1,399,500,000
750,500,000 2,750,000,000
Sedang Berjalan
BKD
Peningkatan pendidikan mental
aparatur Pemprov Jabar
Peningkatan pendidikan mental
aparatur Pemprov Jabar
36orang 36 orang
Pembekalan peningkatan
wawasan keagamaan
aparatur pemprov Jabar
Pembekalan peningkatan
wawasan keagamaan
aparatur pemprov Jabar
51kali 51 kali
1 20
59 32
Kegiatan Test Kebugaran bagi Aparatur Pemprov Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Test kebugaran bagi aparatur
Pemprov Jabar Test kebugaran
bagi aparatur Pemprov Jabar
2kali 50orang
2 kali 50orang
250,000,000 250,000,000
- 550,000,000
Sedang Berjalan
BKD Phisical and
health rejuvenation bagi
aparatur Pemprov Jabar
Phisical and health
rejuvenation bagi aparatur Pemprov
Jabar 2kali
50orang 2 kali
50orang 1
20 59
33 Santunan TewasWafat Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Santunan
WafatTewas 60orang
0 0 950,000,000
- 950,000,000
- Sedang
Berjalan BKD
1 20
59 34
Kegiatan Peningkatan Etos Kerja PNSD Pemrprov Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Pembekalan quantum
Achievement bagi aparatur Pemprov
Jabar Pembekalan
quantum Achievement bagi
aparatur Pemprov Jabar
2orang 50 orang
2 orang 50 orang
500,000,000 250,000,000
250,000,000 1,100,000,000
Sedang Berjalan
BKD
Pembekalan loyality and trust
management bagi aparatur Pemprov
Jabar Pembekalan
loyality and trust management bagi
aparatur Pemprov Jabar
2orang 50 orang
2 orang 50 orang
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran BKD Prov. Jabar Persentase unit
kerja SKPDBalaiU
PTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100
1 20
60 35
Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
ATK ATK
12bulan 12 bulan
3,100,000,000 2,900,000,000
200,000,000 4,400,000,000
Sedang Berjalan
BKD Barang cetakan
dan penggandaan Barang cetakan
dan penggandaan 12bulan
12 bulan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Makanan dan minuman
Makanan dan minuman
12bulan 12 bulan
Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
12bulan 12 bulan
Sarana dan Prasarana
penunjang kegiatan al :
pernagko materai dan benda pos
lainnya, belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih,
belanja pengisian tabung gas, surat
kabar dan majalah, faximili
dan internet, belanja paket
pengiriman, jasa transaksi
keuangan, dokumentasi dan
publikasi, serta belanja sewa tv
kabel Sarana dan
Prasarana penunjang
kegiatan al : pernagko materai
dan benda pos lainnya, belanja
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih, belanja pengisian
tabung gas, surat kabar dan
majalah, faximili dan internet,
belanja paket pengiriman, jasa
transaksi keuangan,
dokumentasi dan publikasi, serta
belanja sewa tv kabel
12bulan 12 bulan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
90
1 20
61 36
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Dekorasi kantor Dekorasi kantor
1tahun 1 tahun
1,204,350,000 2,562,743,750
1,358,393,750 2,200,000,000
Sedang Berjalan
BKD Mesin tik
Mesin tik 2buah
2 buah Air Conditioner
Air Conditioner 9buah
9 buah Mesin Penghancur
Kertas Mesin Penghancur
Kertas 5buah
5 buah TV LED
TV LED 4buah
4 buah Komputer PC
Komputer PC 10buah
10 buah Printer
Printer 15buah
15 buah Gordyn
Gordyn 1paket
1 paket Alat Studio
Alat Studio 2unit
2 unit Alat Permainan
Edukatif untuk TAP
Alat Permainan Edukatif untuk
TAP 1paket
1 paket Scaner
Scaner 5buah
5 buah Main server
Main server 1set
1 set Lensa Kamera
Lensa Kamera 1set
1 set Billboard BKD
Billboard BKD 2unit
2 unit Batere Charge
Batere Charge 60buah
60 buah Alat Dapur
Alat Dapur 1paket
1 paket Troly
Troly 2buah
2 buah Mesin Pompa
Mesin Pompa 4buah
4 buah Notebook
Notebook 3unit
3 unit UPS
UPS 10unit
10 unit Microwave
Microwave 1unit
1 unit Proyektor besar
Proyektor besar 2unit
2 unit Mesin Fax
Mesin Fax 1unit
1 unit Buku
Buku 6set
6 set Taman dan
Trotoar 1 kali
Pelaburan 1 kali
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaan rutin di setiap
OPDBalaiUP TUPTDUPTB
300 unit
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
1 20
62 37
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKD Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran BKD
Prov. Jabar Terpeliharanya
sarana dan prasarana
perkantoran BKD Prov. Jabar
12bulan 12 bulan
2,856,150,000 3,027,680,293
171,530,293 3,300,000,000
Sedang Berjalan
BKD
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Tingkat
Akuntabilitas Penggunaan
Anggaran 1
1 20
65 38
Kegiatan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan BKD Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Pelaporan keuangan
menggunakan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
SIPKD untuk mempertahankan
WTP Pelaporan
keuangan menggunakan
sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah SIPKD untuk
mempertahankan WTP
21Dokumen 21 Dokumen
110,000,000 95,096,000
14,904,000 165,000,000
Sedang Berjalan
BKD
1 20
65 39
Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan BKD
Jawa Barat Jawa Barat
Sosialisasi administrasi
keuangan BKD Sosialisasi
administrasi keuangan BKD
1kali 1 kali
100,000,000 100,000,000
121,000,000 Sedang
Berjalan BKD
Fasilitasi kegiatan keuangan BKD
Fasilitasi kegiatan keuangan BKD
12bulan 12 bulan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan
dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
100
1 20
66 40
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKD Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Tersusunya Lakip Tersusunya Lakip 1dokumen
1 dokumen 150,000,000
138,337,000 11,663,000
133,100,000 Sedang
Berjalan BKD
Tersusunnya LKPJ
Tersusunnya LKPJ
1dokumen 1 dokumen
Tersusunnya Pergeseran dan
Perubahan Anggaran TA 2017
Tersusunnya Pergeseran dan
Perubahan Anggaran TA 2017
2dokumen 2 dokumen
Tersusunnya RKA 2017
Tersusunnya RKA 2017
1dokumen 1 dokumen
Tersusunnya DPA 2017
Tersusunnya DPA 2017
1dokumen 1 dokumen
Tersususnya RENJA
Tersususnya RENJA
1dokumen 1 dokumen
Tersususnnya Laporan Kinerja
BKD dan Sismontep
Tersususnnya Laporan Kinerja
BKD dan Sismontep
16dokumen 16 dokumen
Terlaksananya Monitoring
Kegiatan BKD Terlaksananya
Monitoring Kegiatan BKD
10bulan 10 bulan
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
Persentase ketersediaan
data pembangunan
Jawa Barat 85
1 24
79 41
Penataan dan Pengelolaan Data PNSD dan Pengembangan Aplikasi SIMPEG
Jawa Barat Jawa Barat
Pembuatan dan penyebaran
informasi kepegawaian
Pembuatan dan penyebaran
informasi kepegawaian
3Kegiatan 3 Kegiatan
550,000,000 348,000,000
202,000,000 382,800,000
Sedang Berjalan
BKD Pengembangan
Aplikasi Simpeg Pengembangan
Aplikasi Simpeg 1Paket
1 Paket
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Perubahan RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target URAIAN
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Pembangunan Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan
Rapat kerja dan rekon data
Rapat kerja dan rekon data
3Kali 3 Kali
Permintaan dan layanan data
kepegawaian dan pencetakan DUK
Permintaan dan layanan data
kepegawaian dan pencetakan DUK
1Paket 1 Paket
1 24
79 42
Pengembangan Aplikasi untuk Integrasi Sistem Secara Elektronik
Jawa Barat Jawa Barat
Terselenggaranya Rekon Data
Terselenggaranya Rekon Data
1kali 1 kali
400,000,000 300,000,000
100,000,000 400,000,000
Sedang Berjalan
BKD 1
24 79
43 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi Prov. Jabar
Jawa Barat Jawa Barat
Pengembangan sistem absensi
terintegrasi Pengembangan
sistem absensi terintegrasi
1paket 1 paket
425,000,000 274,875,000
150,125,000 302,362,500
Sedang Berjalan
BKD Pengelolaan
sistem informasi terintegrasi
Pengelolaan sistem informasi
terintegrasi 1tahun
1 tahun Peningkatan
Kapasitas PetugasPengelola
Absensi OPD Peningkatan
Kapasitas PetugasPengelola
Absensi OPD 135orang
135 orang Pemeliharaan
sistem informasi absensi
terintegrasi Pemeliharaan
sistem informasi absensi
terintegrasi 1tahun
1 tahun 1
24 79
44 Pengembangan Teknologi Informasi
untuk Meningkatkan Layanan Proses Kepegawaian
Jawa Barat Jawa Barat
Pemeliharaan dokumen
kepegawaian Pemeliharaan
dokumen kepegawaian
1paket 1 paket
200,000,000 200,000,000
- 242,000,000
Sedang Berjalan
BKD Alih media
Alih media 1paket
1 paket 1
24 79
45 Penyiapan Alih JenisStatus
Kepegawaian Tenaga Pendidik ke Provinsi Jawa Barat UU No, 23 tahun
2014 Jawa Barat
Jawa Barat Pengadaan
Perangkat Absensi dan Kelengkapan
di sekolah negeri Pengadaan
Perangkat Absensi dan Kelengkapan
di sekolah negeri 1paket
1 paket 15,576,130,000
7,063,664,500 8,512,465,500
4,000,000,000 Sedang
Berjalan BKD
86,903,130,000 55,961,501,750
30,941,628,250 67,255,145,500
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
17 53
1 Pengembangan dan Pemeliharaan SIM
Diklat Bandung
Bandung Jumlah
aplikasi TIK dan media
informasi komunikasi
yang sudah dimanfaatkan
5 jumlah aplikasi
yang terbangun jumlah aplikasi
yang terbangun 5 aplikasi
5 aplikasi 500,000,000 687,362,000 187,362,000 756,098,200
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1, 17 53
2 Jumlah Jurnal
Inspirasi news Jumlah Jurnal
Inspirasi news 2 eksemplar 2 eksemplar
400,000,000 527,000,000 127,000,000 579,700,000 Tersedianya buku
Agenda Tersedianya buku
Agenda 130 buku
130 buku - -
Jumlah informasi kediklatan yang
terpublikasi melalui Media
Cetak Jumlah informasi
kediklatan yang terpublikasi
melalui Media Cetak
12 publikasi 12 publikasi - -
Jumlah Media Luar Ruang paket
bannerbaliho Jumlah Media
Luar Ruang paket bannerbaliho
5 banner 5 banner
- - Jumlah Film
Profile Jumlah Film
Profile 200 buah
200 buah - -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian - -
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah - -
1 20
57 3
Implementasi dan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Pemeliharaan
Akreditasi Badiklatda Provinsi Jawa Barat
Bandung Bandung
Jumlah prosedur ISO
yang terimplementas
i dengan predikat baik
100 Jumlah prosedur
ISO keuangan dan program yang
terimplementasi dengan predikat
baik Jumlah prosedur
ISO keuangan dan program yang
terimplementasi dengan predikat
baik 1 dokumen
1 dokumen - 190,000,000 190,000,000 209,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur - -
1 20
58 4
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Internal Badiklatda
Bandung Bandung
Prosentase unsur Tenaga
Kediklatan dan pelayanan
kepegawaian yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Jumlah pegawai
yang mengikuti peningkatan
kapasitas Jumlah pegawai
yang mengikuti peningkatan
kapasitas 50 orang
50 orang 500,000,000 475,000,000 25,000,000
522,500,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 5
Rapat Koordinasi Pembinaan Program Diklat KabupatenKota
Bandung Bandung
Prosentase unsur
Perencanaan Strategis yang
memenuhi syarat
akreditasi A 100
Persentase monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan yang
terealisasi Persentase
monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan yang terealisasi
100 100
250,000,000 228,750,000 21,250,000 251,625,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
58 6
Pengembangan Sistem Diklat Bandung
Bandung Persepsi
peserta terhadap
kualitas penyelenggaraa
n diklat 100 Tersusunnya
naskah akademik SOTK
Tersusunnya naskah akademik
SOTK 1 dokumen
1 dokumen 600,000,000 1,149,748,000 549,748,000 1,264,722,800
Sedang Berjalan
Bandiklatda
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
penanggung jawab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Uraian Target
Uraian Target
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
Sedang Berjalan
Bandiklatda Pengembangan Media Informasi,
Komunikasi dan Media Masa di Bidang Kediklatan
Bandung Bandung
Jumlah aplikasi TIK
dan media informasi
komunikasi yang sudah
dimanfaatkan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Jumlah Inovasi Proyek Perubahan
yang dipamerkan Jumlah Inovasi
Proyek Perubahan yang dipamerkan
60 proyek 60 proyek
- - Jumlah
kurikulum Diklat eks Honorer K2
yang diujicoba Jumlah
kurikulum Diklat eks Honorer K2
yang diujicoba 1 dokumen
1 dokumen - -
1 20
58 7
Analisis Kebutuhan Diklat Bandung
Bandung Persepsi
peserta terhadap
kualitas penyelenggaraa
n diklat baik
Persepsi alumni diklat terhadap
kualitas penyelenggaraan
diklat Persepsi alumni
diklat terhadap kualitas
penyelenggaraan diklat
1 dokumen 1 dokumen
300,000,000 305,890,000 5,890,000 336,479,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 8
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Bandung
Bandung Tingkat
kompetensi aparatur
100 Terselenggaranya
Diklat Prajabatan 100
1,600,000,000 - 1,600,000,000
- 1
20 58
9 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Bandung Bandung
Tingkat kompetensi
aparatur 100
Terselenggaranya Diklat
Kepemimpinan 100
10,800,000,000 -
10,800,000,000 -
1 20
58 10
Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Bandung
Bandung Prosentase
Lulusan Diklat dengan
predikat minimal
memuaskan 98
Jumlah lulusan diklat
kepemimpinan dan Prajabatan
dengan predikat minimal
memuaskan Jumlah lulusan
diklat kepemimpinan
dan Prajabatan dengan predikat
minimal memuaskan
1.058 orang 1.058 orang
- 12,914,963,560 12,914,963,560 14,206,459,916 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 11
Diklat Fungsional Bandung
Bandung Prosentase
Lulusan Diklat dengan
predikat minimal
memuaskan 98
Jumlah lulusan Diklat Fungsional
dengan predikat minimal
memuaskan Jumlah lulusan
Diklat Fungsional dengan predikat
minimal memuaskan
54 orang 54 orang
1,200,000,000 1,044,350,000 155,650,000 1,148,785,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 12
Diklat Teknis Umum Bandung
Bandung Prosentase
Lulusan Diklat dengan
predikat minimal
memuaskan 98
Jumlah lulusan Diklat Teknis
Umum dengan predikat minimal
memuaskan Jumlah lulusan
Diklat Teknis Umum dengan
predikat minimal memuaskan
676 orang 676 orang
1,200,000,000 3,402,572,500 2,202,572,500 3,742,829,750 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 13
Diklat Teknis Substantif Bandung
Bandung Prosentase
Lulusan Diklat dengan
predikat minimal
memuaskan 98
Jumlah lulusan Diklat Teknis
Substantif dengan predikat minimal
memuaskan Jumlah lulusan
Diklat Teknis Substantif dengan
predikat minimal memuaskan
176 orang 176 orang
2,000,000,000 1,725,609,500 274,390,500 1,898,170,450 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 14
Diklat Teknis Substantif Softskill Bagi Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Bandung Bandung
Prosentase Lulusan Diklat
dengan predikat
minimal memuaskan
98 Jumlah lulusan
Diklat Teknis Softskilldengan
predikat minimal memuaskan
Jumlah lulusan Diklat Teknis
Softskilldengan predikat minimal
memuaskan 100 orang
100 orang 1,000,000,000 900,000,000 100,000,000
990,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 15
Rapat Koordinasi Penyusunan Prioritas Diklat
Bandung Bandung
Kualifikasi Akreditasi
Badan Diklat 100
Jumlah dokumen prioritas diklat
yang tersusun Jumlah dokumen
prioritas diklat yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen
200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda 1
20 58
16 Pembuatan data dan informasi Diklat
Pusat dan Luar Negeri Bandung
Bandung Persepsi
peserta terhadap
kualitas penyelenggaraa
n diklat 100
Persentase penyusunan
dokumen perencanaan tepat
waktu Persentase
penyusunan dokumen
perencanaan tepat waktu
300 buku 300 buku
200,000,000 190,000,000 10,000,000 209,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
58 17
Penyelenggaraan Uji KompetensiKeahlian
Bandung Bandung
Prosentase Capaian
terbentuknya Lembaga
Sertifikasi Profesi LSP
100 Terslenggaranya
Uji kompetensiSertifi
kasi Pol PP Terslenggaranya
Uji kompetensiSertifi
kasi Pol PP 90 orang
90 orang 250,000,000 237,500,000 12,500,000
261,250,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
58 18
Rintisan Kerjasama Kediklatan Luar Negeri
319,125,000 319,125,000 351,037,500
1 20
58 19
Sarasehan Alumni 182,000,000
182,000,000 200,200,000
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur - -
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 20
59 20
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badiklatda
Bandung Bandung
Prosentase unsur Tenaga
Kediklatan dan pelayanan
kepegawaian yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Persentase
pelayanan administrasi
kepegawaian yang tepat waktu
Persentase pelayanan
administrasi kepegawaian yang
tepat waktu 100
100 350,000,000 497,500,000 147,500,000 547,250,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 21
Pelayanan Administrasi Perkantoran Bandung
Bandung Prosentase
unsur Fasilitas Diklat, data
aset dan pelayanan
perkantoran yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Persentase
pelayanan administrasi
perkantoran yang tepat waktu
sesuai SOP Persentase
pelayanan administrasi
perkantoran yang tepat waktu
sesuai SOP 100
100 4,000,000,000 3,600,000,000 400,000,000 3,960,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
61 22
Pengadaan Peralatan Kantor untuk Kampus I dan Kampus II
Jawa Barat Jawa Barat
Prosentase prasarana dan
sarana lembaga sertifikasi
profesi yang memadai
100 Jumlah peralatan
Kantor Jumlah peralatan
Kantor 1 paket
1 paket 1,500,000,000 2,100,000,000 600,000,000 2,310,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 23
Renovasi Gedung Kampus I Bandung
Bandung Prosentase
unsur Fasilitas Diklat, data
aset dan pelayanan
perkantoran yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Jumlah Gedung
Kampus I yang terenovasi
Jumlah Gedung Kampus I yang
terenovasi 1 unit
1 unit 2,450,000,000 2,205,000,000 245,000,000 2,425,500,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 24
Pembangunan Fasilitas Eksisting Kampus II Badiklatda di Cipageran
Cimahi Cimahi
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
Jumlah Fasilitas Eksisting Kampus
II Badiklatda Cipageran yang
direnovasi Jumlah Fasilitas
Eksisting Kampus II Badiklatda
Cipageran yang direnovasi
39 rumah 39 rumah
8,160,000,000 7,140,000,000 1,020,000,000 7,854,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
61 25
Pembangunan Gedung Kelas Tahap III Kampus II Cipageran dan
Perlengkapannya Cimahi
Cimahi Prosentase
unsur Fasilitas Diklat, data
aset dan pelayanan
perkantoran yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Jumlah pekerjaan
pembangunan Ruang kelas tahap
III kampus II Cipageran yang
terealisasi Jumlah pekerjaan
pembangunan Ruang kelas tahap
III kampus II Cipageran yang
terealisasi 19 pekerjaan
19 pekerjaan 19,000,000,000 12,119,550,000 6,880,450,000 13,331,505,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 26
Penataan Gedung Lembaga Sertifikasi Profesi
Cimahi Cimahi
Prosentase prasarana dan
sarana lembaga sertifikasi
profesi yang memadai
20 Jumlah
prasarana dan sarana lembaga
sertifikasi profesi yang memadai
Jumlah prasarana dan
sarana lembaga sertifikasi profesi
yang memadai 1 unit
1 unit 500,000,000
475,000,000 25,000,000
522,500,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 20
61 27
Penataan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa
Cimahi Cimahi
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
Jumlah Laboratorium
Komputer dan Bahasa
Jumlah Laboratorium
Komputer dan Bahasa
1 unit 1 unit
500,000,000 475,000,000 25,000,000 522,500,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 28
Penataan Ruang Microteaching Cimahi
Cimahi Prosentase
unsur Fasilitas Diklat, data
aset dan pelayanan
perkantoran yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Jumlah Ruang
Mikroteaching Jumlah Ruang
Mikroteaching 1 unit
1 unit 400,000,000 380,000,000 20,000,000
418,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
61 29
Pembangunan Dua Gedung Tower Tahap I Untuk Peserta Diklat
Cimahi Cimahi
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
Jumlah Gedung Twin Tower Tahap
I Jumlah Gedung
Twin Tower Tahap I
1 unit 1 unit
- 47,600,000,000 47,600,000,000 52,360,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
61 30
Pembangunan Sport Centre Kampus II Badiklatda
Cimahi Cimahi
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
- 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
61 31
Penyusunan DED dan MK Twin Tower Asrama Kampus II Cipageran
Cimahi Cimahi
Daya dukung penyelenggaraa
n diklat 1
dokume n
Terlaksananya Penyusunan DED
dan MK Twin Tower Asrama
Kampus II Cipageran
100 2,000,000,000
- 2,000,000,000 -
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
62 32
Pemeliharaan Gedung Kampus I Badiklatda
Bandung Bandung
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
Jumlah Gedung Kampus I yang
terpelihara Jumlah Gedung
Kampus I yang terpelihara
1 unit 1 unit
4,500,000,000 4,050,000,000 450,000,000 4,455,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
62 33
Pemeliharaan Gedung Kampus II Badiklatda di Cipageran
Cimahi Cimahi
Prosentase unsur Fasilitas
Diklat, data aset dan
pelayanan perkantoran
yang memenuhi syarat
akreditasi A 100
Jumlah Gedung Kampus II yang
terpelihara Jumlah Gedung
Kampus II yang terpelihara
1 unit 1 unit
4,000,000,000 3,600,000,000 400,000,000 3,960,000,000 Sedang
Berjalan Bandiklatda
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah - -
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
1 20
65 34
Pengelolaan Keuangan di Badiklatda Provinsi Jawa Barat
Bandung Bandung
Prosentase unsur
Penjaminan Pembiayaan
dan pengelolaan
keuangan yang memenuhi
syarat akreditasi A
100 Prosentase
terselesaikannya dok laporan
keuangan tepat waktu
Prosentase terselesaikannya
dok laporan keuangan tepat
waktu 100
100 - 100,000,000 100,000,000 110,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 1
20 66
35 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal SKPD Badiklatda Prov. Jabar Bandung
Bandung Prosentase
unsur Penjaminan
Pembiayaan dan
pengelolaan keuangan yang
memenuhi syarat
akreditasi A 100
Persentase penyusunan
dokumen perencanaan dan
pelaporan keuangan tepat
waktu Persentase
penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan
keuangan tepat waktu
100 100
200,000,000 200,000,000 - 220,000,000
Sedang Berjalan
Bandiklatda
68,560,000,000 110,711,920,560
42,151,920,560 121,783,112,616
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
URUSAN WAJIB 1
17 Bidang Urusan Komunikasi dan
Informatika
1 17
53 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 17
53 1
Pelayanan Data, Informasi Pembangunan dan Potensi Provinsi Jawa Barat
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Meningkatnya kualitas
pelayanan data dan informasi
pembangunan jawa barat
kepada masyarakat
dan stake holder
pembangunan 90
1. Buku Profil Potensi Jawa
Barat 2. Barang
Keperluan Galeri 3. Pengemban gan
dan Pemeliharaan Konten Potensi
Jawa Barat 1. Buku Profil
Potensi Jawa Barat
2. Barang Keperluan Galeri
3. Pengemban gan dan Pemeliharaan
Konten Potensi Jawa Barat
- 1 Paket - 1 Paket
- 1 Paket - 1 Paket
- 1 Paket - 1 Paket
205,485,000 152,280,000
53,205,000 1,303,331,000 Lanjutan
Kantor Perwakilan
1 20
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
2 Kegiatan Penyelenggaraan
Keprotokolandi DKI Jakarta dan Sekitarnya
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Tingkat koordinasi
dalam penyelenggaraa
n urusan pemerintahan
daerah di DKI Jakarta
100 Pelayanan
keprotokola n dan koordinasi urusan
pemerintaha n di DKI Jakarta dan
sekitarnya -Pelayanan
keprotokola n dan koordinasi urusan
pemerintaha n di DKI Jakarta dan
sekitarnya 12 Bulan
12 Bulan 148,100,000
135,840,000 12,260,000
229,400,000 Lanjutan
Kantor Perwakilan
1 20
57 3
Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Jawa Barat DKI JAKARTA
DKI JAKARTA Tingkat
koordinasi dalam
penyelenggaraa n urusan
pemerintahan 100
1. Terlaksanan ya Sinergitas Antar
lembaga 2. Terlaksanan ya
sinergitas MPU 3. Terlaksanan ya
sinergitas APPSI 1. Terlaksananya
sinergitas antar lembaga
2. Terlaksananya sinergitas MPU
3. Terlaksananya sinergitas APPSI
4. forum sinergitas antar
lembaga 1 kegiatan
2. 2 kali 3. 1 kali
1. 1 kegiatan 2. 2 kali
3. 1 kali 4. 1 paket
273,000,000 156,734,550
116,265,450 118,500,000
Lanjutan Kantor
Perwakilan
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur 1
20 58
4 Peningkatan Kemampuan Aparatur
Kantor Perwakilan DKI JAKARTA
DKI JAKARTA Tingkat jumlah
aparatur kantor perwakilan
yang kompeten dan berkualitas
95 1. Kepesertaan
diklatpim 2. Kursuspela
tihan bahasa asing
3. Kursuspela tihan Pengadaan
barangjasa 4. Kursuspela
tihan Penatausah aan
keuangan 1. Kepesertaan
diklatpim 2.
Kursuspelatihan bahasa asing
3. Diklatbimtek barang dan jasa
4. Bimtek keprotokolan
2.00 orang 1.00
tahun 2.00 kali
1.00 kali 1. 1 orang
2. 1 keg 3. 1 kali
4. 1kali 73,530,000
37,620,000 35,910,000
25,350,000 Lanjutan
Kantor Perwakilan
1 20
58 5
Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Terbinanya sikap mental
aparatur kantor perwakilan
yang kompeten dan berkualitas
90 Terlaksanan ya
pembinaan sikap mental aparatur
Kantor Perwakilan Terlaksananya
outbond 1 kali
1 kali 44,125,000
41,918,750 2,206,250
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Uraian Target
Uraian Target
Sebelum perubahan RKPD
A Sesudah perubahan
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
dan kegiatan
Penanggung Jawab
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
Target Uraian
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
1 20
59 6
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Terpenuhinya kesejahteraan
dan kesehatan aparatur yang
sesuai dengan standar daerah
untuk menunjang
profesionalisme 100
1. Pakaian Seragam Dinas
2. Pakaian Seragam Batik
Kantor Perwakilan 3. Instruktur
senam 1. Pakaian
seragam PDH Khakhi
2. Instruktur senam
3. Guru pengajian 4. Training
olahraga 5. Seragam PDH
Kemeja putih 6. Seragam
keprotokolan 7. Batik korpri
25.00 stel 25.00 stel
1 tahun 1. 28 stel
2. 11 bulan 3. 10 bulan
4. 28 stel 5. 28 stel
6. 11 stel 7. 3 stel
125,900,000 109,200,000
16,700,000 94,770,000
Lanjutan Kantor
Perwakilan
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
7 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Kantor Perwakilan DKI JAKARTA
DKI JAKARTA Tersedianya
kebutuhan dasar
operasional unit kerja
kantor perwakilan
dalam rangka mendukung
tugas pokok dan fungsi
100 1. Pengadaan ATK
2. Langganan listrik, telepon air,
internet, faximili 3. Penyediaan
cetak, jilid dan penggandaan
4. Makanan dan minuman
pimpinan daerah dan tamu dinas
5. Biaya perjalanan dinas
6. Tenaga pramubakti dan
sopir operasional 7. Peralatan dan
perlengkapan listrik
8. Akomodasi pimpinan daerah
1. Pengadaan ATK 2. Langganan
listrik, telepon air, internet, faximili
3. Penyediaan cetak, jilid dan
penggandaan 4. Makanan dan
minuman pimpinan daerah
dan tamu dinas 5. Biaya
perjalanan dinas 6. Tenaga
pramubakti dan sopir operasional
7. Peralatan dan perlengkapan
listrik 8. Akomodasi
pimpinan daerah 1. 1 tahun
2. 1 tahun 3. 1 tahun
4. 1 tahun 5. 1 tahun
6. 2 paket 7. 1 tahun
8. 1 tahun 1. 1 tahun
2. 1 tahun 3. 1 tahun
4. 1 tahun 5. 1 tahun
6. 2 paket 7. 1 tahun
8. 1 tahun 2,228,803,000
2,562,001,000 333,198,000 2,728,201,100
Lanjutan Kantor
Perwakilan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
8 Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan DKI JAKARTA
DKI JAKARTA Peningkatan
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur dan pelayanan
kantor sesuai standar daerah
100 1. Pengadaan AC
2. Pengadaan komputer
3. Pengadaan smartphone
4. Pengadaan tabung pemadam
kebakaran 5. Pengadaan TV
6. Pengadaan CCTV
7. Dispenser air minum
8. Tabung filter air 9. Printer
10. Proyektorinfocus
11. Pigura foto 12. Handy talky
13. Papan nama arah
14. Faximili 1. Pengadaan AC
2. Pengadaan komputer
3. Pengadaan smartphone
4. Pengadaan tabung pemadam
kebakaran 5. Pengadaan TV
6. Pengadaan CCTV
7. Dispenser air minum
8. Tabung filter air 9. Printer
10. Proyektorinfocus
11. Pigura foto 12. Handy talky
13. Papan nama arah
14. Faximili 1. 2 unit
2. 2 unit 3. 1 unit
4. 4 unit 5. 1 unit
6. 1 paket 7. 2 unit
8. 1 set 9. 1 unit
10. 1 unit 11. 20 buah
12.. 2 unit 13. 1 paket
14. 1 unit 1. 2 unit
2. 2 unit 3. 1 unit
4. 4 unit 5. 1 unit
6. 1 paket 7. 2 unit
8. 1 set 9. 1 unit
10. 1 unit 11. 20 buah
12.. 2 unit 13. 1 paket
14. 1 unit 276,200,000
169,900,000 106,300,000
917,240,580 Lanjutan
Kantor Perwakilan
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
daerah Lokasi
dan kegiatan
Penanggung Jawab
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
Target Uraian
perubahan RKPD A
C Jumlah
Perubahan C-A
1 5
8 9
1 20
62 9
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor Perwakilan
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Tingkat pemeliharaan
sarana dan prasarana
operasional OPD
100 1. Jasa service
kendaraan dinas 2. Penyediaan
BBM kendaraan dinas
3. Perpanjangan STNK dan pajak
kendaraan dinas 4. Jasa keamanan
5. Jasa kebersihan
6. Jasa pemeliharaan
gedung 7.
Pemeliharaanper baikan peralatan
fasilitas kantor 8. Pemeliharaan
komputer 1. Jasa service
kendaraan dinas 2. Penyediaan
BBM kendaraan dinas
3. Perpanjangan STNK dan pajak
kendaraan dinas 4. Jasa keamanan
5. Jasa kebersihan
6. Jasa pemeliharaan
gedung 7.
Pemeliharaanper baikan peralatan
fasilitas kantor 8. Pemeliharaan
komputer 9. Pengadaan
Gazebo Taman 1. 1 tahun
2. 1 tahun 3. 1 tahun
4. 1 paket 5. 1 paket
6. 2 paket 7. 1 keg
8. 1 keg 1. 1 tahun
2. 1 tahun 3. 1 tahun
4. 1 paket 5. 1 paket
6. 2 paket 7. 1 keg
8. 1 keg 9. 1 Paket
1,324,857,000 1,192,371,200
132,485,800 1,311,608,320 Lanjutan
Kantor Perwakilan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 10
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kantor Perwakilan Pemerintah
DKI JAKARTA DKI JAKARTA
Tingkat kesesuaian
pelaporan keuangan dan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi 100
Dokumen Laporan Kinerja dan
Keuangan Kantor Perwakilan
Dokumen Laporan Kinerja dan
Keuangan Kantor Perwakilan
1 Paket 1 Paket
- 85,200,000
85,200,000 90,000,000 Lanjutan
Kantor Perwakilan
4,700,000,000 4,643,065,500 56,934,500 6,818,401,000
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
SEKRETARIAT KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya
kualitas isi siaran di Jawa
Barat 28
KabKo ta
1 17
53 1
Peningkatan Pemahaman Literasi Media Penyiaran
Jawa Barat Jawa Barat
Terselenggaranya Peningkatan
Pemahaman Literasi Media
Penyiaran Terselenggaranya
Peningkatan Pemahaman
Literasi Media Penyiaran
3 kabKota 4 kabKota
265,000,000 218,500,000 46,500,000 240,350,000
Sedang berjalan
Set KPID 1
17 53
2 Diseminasi Informasi Melalui Media
Jawa Barat Jawa Barat
Terselenggaranya Diseminasi
Informasi Melalui Media
Terselenggaranya Diseminasi
Informasi Melalui Media
ILM Radio = 123 Spot
- Dialog TV = 1 kali
- Dialog Radio = 6 kali
ILM Radio = 123 Spot
- Dialog TV = 1 kali
- Dialog Radio = 6 kali
200,000,000 95,000,000 105,000,000 104,500,000
Sedang berjalan
Set KPID
1 17
53 3
Gerakan masyarakat Jawa bara Mendorong Media Sehat dan Pemirsa
Cerdas Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggaranya
Gerakan masyarakat Jawa
bara Mendorong Media Sehat dan
Pemirsa Cerdas Terselenggaranya
Gerakan masyarakat Jawa
bara Mendorong Media Sehat dan
Pemirsa Cerdas 3 kali
3 kali 185,000,000 163,875,008 21,124,992
180,262,509 Sedang
berjalan Set KPID
1 17
53 4
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran
Jawa Barat Jawa Barat
Terselenggaranya Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga
Penyiaran Terselenggaranya
Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Penyiaran
28 KabKota 28 KabKota
250,000,000 300,000,000 50,000,000 330,000,000 Sedang
berjalan Set KPID
1 17
53 5
Workshop Lembaga Penyiaran Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggaranya
Workshop Lembaga
Penyiaran Terselenggaranya
Workshop Lembaga
Penyiaran 3 kali
4 kali 190,000,000 123,500,000 66,500,000
135,850,000 Sedang
berjalan Set KPID
1 17
53 6
Penganugerahan KPID Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Penganugerahan KPID Jawa Barat
Terselenggaranya Penganugerahan
KPID Jawa Barat 1 kali
1 kali 350,000,000 305,615,008 44,384,992
336,176,509 Sedang
berjalan Set KPID
1 17
53 7
Peningkatan Standarisasi Penyiaran Jawa Barat
Jawa Barat Pelayanan
Perizinan penyiaran,
penyusunan naskah akademik
Pelayanan Perizinan
penyiaran, penyusunan
naskah akademik 100 , 5
kajian 100 , 5
kajian 320,000,000 474,227,480 154,227,480 521,650,228
Sedang berjalan
Set KPID
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian -
1 20
59 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
kesejahteraan dan
kemampuan aparatur
34 orang
- 1
20 59
8 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur 12 Bulan
12 Bulan 145,000,000 153,650,000 8,650,000 169,015,000
Sedang berjalan
Set KPID
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kota Bandung
Kota Bandung Terlaksananya
administrasi perkantoran
KPID 12
Bulan
- 1
20 60
9 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran KPID Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran KPID Jawa Barat
Terselenggaranya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran KPID
Jawa Barat 12 Bulan
12 Bulan 2,550,000,000 2,787,282,620 237,282,620 3,066,010,882
Sedang berjalan
Set KPID
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran pembangunan
daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Perakiraan Maju
Jenis program
dan kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Uraian Target
Uraian Target
1 5
8 9
10 Sebelum
perubahan RKPD Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
daerah Lokasi
kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Terwujudnya
sarana dan prasarana
kantor KPID Provinsi Jawa
Barat yang memadai
100
-
1 20
61 10
Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Rehabilitasi Kantor KPID Jawa
Barat Terselenggaranya
Rehabilitasi Kantor KPID Jawa
Barat 1 Kegiatan
1 Kegiatan 235,000,000 237,500,000 2,500,000 261,250,000
Sedang berjalan
Set KPID 1
20 61
11 Pengadaan sarana dan Prasarana
Perlengkapan Kantor Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Pengadaan sarana dan Prasarana
Perlengkapan Kantor
Terselenggaranya Pengadaan sarana
dan Prasarana Perlengkapan
Kantor 1 Kegiatan
1 Kegiatan 600,000,000 1,395,366,984 795,366,984 1,534,903,682
Sedang berjalan
Set KPID
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Bandung Kota Bandung
Terwujudnya pemeliharaan
sarana dan prasarana
kantor KPID Jawa Barat
12 Bulan
-
1 20
62 12
Pemeliharaan sarna dan Prasarana Perkantoran KPID Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terselenggaranya Pemeliharaan
sarna dan Prasarana
Perkantoran KPID Jawa Barat
Terselenggaranya Pemeliharaan
sarna dan Prasarana
Perkantoran KPID Jawa Barat
12 Bulan 12 Bulan
550,000,000 630,000,000 80,000,000 693,000,000 Sedang
berjalan Set KPID
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
akurasi pelaporan
keuangan 12
bulan
- 1
20 65
13 Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Sekretariat KPID Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan
Sekretariat KPID Jawa Barat
Terselenggaranya Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Sekretariat KPID
Jawa Barat 12 Bulan
12 Bulan - 94,080,000 94,080,000 103,488,000
Sedang berjalan
Set KPID
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya Perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
internal KPID Jawa Barat
12 Bulan
- 1
20 66
14 Perencanaan,evaluasi dan pelaporan
internal KPID Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Terselenggaranya
Perencanaan,eval uasi dan
pelaporan internal KPID Provinsi
Jawa Barat Terselenggaranya
Perencanaan,eval uasi dan
pelaporan internal KPID Provinsi
Jawa Barat 12 Bulan
12 Bulan 100,000,000 90,000,000 10,000,000
99,000,000 Sedang
berjalan Set KPID
5,940,000,000 7,068,597,100 1,128,597,100 7,775,456,810 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 28
Program Kerjasama Pembangunan Jumlah
Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMNBUMD, Swasta, LSM
dalam dan luar negeri
7
1 6
28 01
Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi Riset untuk Pembangunan
Jawa Barat CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Jawa Barat
Jawa Barat Persentase
Hasil Penelitian yang digunakan
dalam Perencanaan
pembangunan 100.00
-Persen 1.
Terselenggaranya Rapat Forum
kerjasama penelitian dengan
Perguruan Tinggi, 2.
Terselenggaranya Rapat Forum
Kerjasama penellitian dengan
OPD 3. Terselenggaranya
Rapat Forum Kerjasama
penelitian dengan Kabkota 4.
Terselenggaranya Rapat Forum
Kerjasama Penelitian dengan
Litbang yang ada di daerah 5.
Terselenggaranya Rapat Forum
1. Terselenggaranya
Rapat Forum kerjasama
penelitian dengan Perguruan Tinggi,
2. Terselenggaranya
Rapat Forum Kerjasama
penellitian dengan OPD
3. Terselenggaranya
Rapat Forum Kerjasama
penelitian dengan Kabkota
4. Terselenggaranya
Rapat Forum Kerjasama
Penelitian dengan Litbang yang ada
di daerah 1. 2 Dokumen
2. 1 Dokumen 3. 4 wilayah
4. 2 Dokumen 5. 1 Dokumen
1. 2 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 4 wilayah 4. 2 Dokumen
5. 1 Dokumen 1.500.000.000 1.218.508.000 281.492.000 1.340.358.800 Sedang
Berjalan BP3IPTEK
Kerjasama Kelitbangan
dengan Provinsi Lain
5. Terselenggaranya
Rapat Forum Kerjasama
Kelitbangan dengan Provinsi
Lain
02 Kerjasama Pelaksanaan Program Riset
Kreatif Untuk Pembangunan Jawa Barat Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga
Riset Terkemuka Tersusunnya
dokumen hasil kreatif riset
kolaborasi dengan
perguruan tingi dan lembaga
riset terkemuka
6.733.390.000
6.733.390.000 6.733.390.000
6.733.390.000
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat
Kesesuaian Perencanaan,
Pendanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
80
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target Setelah
Perubahan
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan
1 6
29 03
Penyusunan Perencanaan Tahunan BP3IPTEK
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Sasaran 5 : Peningkatan
Kualitas Perencanaan,
Pengendalian dan Akuntabilitas
Pembangunan Serta Pengelolaan
Aset dan Keuangan
Bandung Bandung
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Renja, RKPD
Online, Pra RKA, RKA, dan DPA
2. Terbentuknya dokumen hasil
komparasi ke Provinsi Lain
3. Terlaksananya Kegiatan Forum
Koordinasi Perencanaan
Tahunan BP3Iptek
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Renja, RKPD
Online, Pra RKA, RKA, dan DPA
2. Terbentuknya dokumen hasil
komparasi ke Provinsi Lain
3. Terlaksananya Kegiatan Forum
Koordinasi Perencanaan
Tahunan BP3Iptek
1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 1 Kegiatan 1. 1 Dokumen
2. 1 Dokumen 3. 1 Kegiatan
- 380.000.000 380.000.000 418.000.000 Sedang Berjalan
BP3IPTEK
1 6
29 04
Penyusunan DED dan Analisis Perencanaan Pembangunan Gedung
BP3IPTEK CG 10 :
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Sasaran 5 :
Peningkatan KualitasPerencan
aan, Pengendalian dan
Akuntabilitas Pembangunan
Serta Pengelolaan Aset dan
Keuangan Bandung
Bandung Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 3 Dokumen
- - - - - Tidak Jadi
Dianggarkan BP3IPTEK
1 6
29 05
Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk Pembangunan Jawa Barat
dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Terkemuka
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Sasaran 4 : Kerjasama
Program Pembangunan
dan Pendanaan Multipihak
Jawa Barat Jawa Barat
Tersusunnya dokumen hasil
riset kreatif kerjasama dengan
perguruan tinggi dan lembaga
Litbang Tersusunnya
dokumen hasil riset kreatif
kerjasama dengan perguruan tinggi
dan lembaga Litbang
12 Dokumen Riset Kreatif
12 Dokumen Riset Kreatif
- - Sedang Berjalan
BP3IPTEK
1 6
29 06
Penyusunan DED dan Analisis Perencanaan Pembangunan Gedung
BP3IPTEK NON CG
NON CG Kota Bandung;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
-Persen -Tersusunn ya
Dokumen DED dan analisis
Perencanaa n Pembangun an
Gedung BP3IPTEK 100.00
-Persen 500.000.000
500.000.000 - Baru
1 6
29 07
Penyusunan Perencanaan Tahunan BP3IPTEK
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; DesaKel.
Citarum Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung; Persentase
kesesuaian pelaksanaa n
program pembangun an
100.00 Persen
Meningkatn ya kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
Persen 500.000.000
500.000.000 -
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 30
Program Penelitian, Studi dan Survey - -
1 6
30 08
Pengembangan Inovasi Daerah, Budaya Riset dan Intermediasi Teknologi
CG. 7 Tematik 2
CG.7 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
-Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
100.00 persen
-Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an 1. Pemetaan SIDa
Jabar 2. Pengembangan
Roadmap SIDa 3. Intermediasi
Teknologi 4. Sosialisasi
HAKI 5. Pelatihan
Penelusuran dan Drafter HAKI
6. Dokumen Usulan HAKI
100.00 -Persen
1. Dokumen 2. Dokumen
3. Kegiatan 4. SDM
5. Dokumen 6. Dokumen
1.000.000.000 920.000.000 80.000.000 1.012.000.000 Baru BP3IPTEK
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan
1 6
30 09
Penelitian Terapan Untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis
Tematik Sektoral dan Kewilayahan CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaa n dengan
Implementasi 100.00
-Persen -Persentase Hasil
penelitian yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
1. Uji multi lokasi benih padi unggul
tahan kering dan padi pandan
wangi hasil rekayasa genetik.
2. Konservasi dan perbaikan genetik
ayam lokal 3. Studi tea
powder skala UKM untuk
meningkatkan pendapatan petani
teh rakyat. 4. Studi ekspresi
gen terkait pematangan buah
5. Micro grid Elektrifikasi
Tingkat Pedesaan untuk Mendorong
Kegiatan Ekonomi Berbasis
100.00 -Persen
1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen
5. 1 Dokumen
6. 1 Dokumen 3.350.000.000 2.436.361.000 913.639.000 2.679.997.100 Baru
BP3IPTEK
Peningkatan Nilai Tambah Hasil
Pertanian. 6. Pembuatan
1 6
30 10
Analisis Berbasis IPTEK untuk kebijakan Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 5
CG. Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Persentase Hasil Penelitian
yang digunakan dalam
Perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
Persentase Hasil Penelitian yang
digunakan dalam Perencanaan
pembangunan 100.00
-Persen 2.000.000.000 1.950.000.000 50.000.000 2.145.000.000
1 6
30 11
Penyebarluasan Hasil-Hasil Penelitian CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Persentase
Hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaan
pembangunan 100.00
-Persen -Persentase Hasil
penelitian yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
1. Terlaksananya Seminar dan
Diseminasi hasil penelitian
2. Gelar Inovasi dan Teknologi
100.00 -Persen
1. 2 kali 2. 1 Kali
500.000.000 686.000.000 186.000.000 754.600.000 Baru BP3IPTEK
1 6
30 12
Peragaan IPTEK Terapan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
-Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an 100.00
-Persen 400.000.000
400.000.000 - Baru
1 6
30 13
Pengembangan Model Tekno Park Berbasis Agro
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
-Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an Terlaksananya
Good Breeding Practice; Model
Penggemukan Sapi Pasundan
100.00 -Persen
2 Dokumen dan 20 Ekor
2.000.000.000 1.981.110.000 18.890.000 2.179.221.000 Baru BP3IPTEK
1 6
30 14
Inventarisasi dan Rekomendasi IPTEK melalui Tim Advisori
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
Persentase Hasil penelitian yang
digunakan Dalam perencanaa n
pembangun an Tersedianya
Dokumen Inventarisasi dan
Rekomendasi IPTEK
100.00 -Persen
5 dokumen 250.000.000 183.050.000 66.950.000
201.355.000 Baru BP3IPTEK
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan
1 6
30 15
Kajian Komprehensif Kegiatan Monumental Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
-Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an 1. Kajian
Transportasi Massal Berbasis
Jalan, Bus Rapid Transit BRT, dan
Rel Metropolitan di Provinsi Jawa
Barat 2. Kajian
Preliminari Pembangunan
Bandara Citarate Kab. Sukabumi
3. Kajian Pengembangan
Pelabuhan di Indramayu
100.00 -Persen
1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen
3. 1 Dokumen 1.500.000.000 1.450.000.000 50.000.000 1.595.000.000 Baru
BP3IPTEK
1 6
30 16
Kompetensi Riset Kreatif untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
-Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
100.00 -Persen
-Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an 1. Terlaksananya
Penelitian Perguruan Tinggi
Rp. 50 Juta per proposal
2. Terlaksananya Penelitian Riset
Kreatif Rp. 125 Juta per proposal
100.00 -Persen
1. 50 Proposal Peningkatan
Kualitas Penelitian
Dosen PTSN dan Politeknik
untuk Pembangunan
Jawa Barat 2. 15 Proposal
Riset Kreatif Untuk
Percepatan Pembangunan
Jawa Barat 5.000.000.000 4.951.750.000 48.250.000 5.446.925.000 Baru
BP3IPTEK
1 6
30 17
Operasionalisasi Dewan Riset Daerah dalam Mendukung Arah dan Kebijakan
Riset NON CG
NON CG Kota Bandung;
Jawa Barat -Tersusunn ya
analisis kebijakan riset
bagi pembangun an
Jawa Barat 100.00
-Persen Terpenuhin ya
analisis kebijakan riset bagi
pembangun an Jawa Barat
1. Penyusunan Kebijakan
Strategis IPTEK Daerah
2. Rekomendasi Teknologi Terapan
100.00 Persen
1 Kegiatan 1 Kegiatan
500.000.000 500.000.000 - Lanjutan
BP3IPTEK
1 6
30 18
Penguatan Peran Dewan Riset Daerah dalam Mendukung Arah dan Kebijakan
Riset NON CG
NON CG Kota Bandung;
Jawa Barat -Tersusunn ya
analisis kebijakan riset
bagi pembangun an
Jawa Barat 100.00
-Persen -Terpenuhin ya
analisis kebijakan riset bagi
pembangun an Jawa Barat
1. Penyusunan Kebijakan
Strategis IPTEK Daerah
2. Rekomendasi Teknologi Terapan
100.00 Persen
1 Kegiatan 1 Kegiatan
450.000.000 450.000.000 495.000.000 Lanjutan BP3IPTEK
1 6
30 19
Penerbitan Jurnal dan Buletin BP3IPTEK NON CG NON CG
Kota Bandung; Jawa Barat
Meningkatn ya presentasi hasil
penelitian di BP3IPTEK
100.00 -Persen
-Tercaoany a presentasi hasil
penelitian dalam menunjang
pembangun an 1. Terbitnya
Jurnal 2. Terbitnya
Buletin BP3Iptek 100.00
-Persen 2 kali
penerbitan 1 kali
penerbitan 500.000.000 380.000.000 120.000.000
418.000.000 Lanjutan BP3IPTEK
1 6
30 20
FGD untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK
NON CG NON CG
Kota Bandung; Jawa Barat
-Meningkatn ya diskusi
penelitian dan penerapan
IPTEK di Jawa Barat
100.00 -Persen
-Meningkatn ya diskusi penelitian
dan penerapan IPTEK di
Jawa Barat Tersusunnya
rekomendasi isu- isu aktual
pembangunan Jawa Barat
berbasis IPTEK 100.00
-Persen 25
Rekomendasi 1.000.000.000 568.356.000 431.644.000
625.191.600 Lanjutan BP3IPTEK
1 6
30 21
Penjaminan Mutu Penelitian, Pengembangan dan Penerapan oleh
Majelis BP3IPTEK NON CG
NON CG Kota Bandung;
Jawa Barat Persentase
Hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaa n
pembangun an 100.00
-Persen -Meningkatn ya
Persentase Hasil penelitian yang
digunakan dalam perencanaa n
pembangun an 1. Pemanduan
Substansi dan Arahan Prioritas
Tahunan dalam Penyelenggaraan
dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi BP3IPTEK 2. Pengawalan
Lingkup Bidang IPTEK dalam
Beraktifitas sebagai Peneliti
dan Pengembangan
Karir Jabatan Fungsional
Peneliti 100.00
-Persen 50 Penelitian
300.000.000 237.500.000 62.500.000 261.250.000 Lanjutan
BP3IPTEK
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan
1 6
30 22
Penelitian Mandiri untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Jawa Barat
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaan pembangunan
100.00 -Persen
Meningkatn ya Persentase Hasil
penelitian yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
Penelitian Mandiri Untuk
Mendukung Kebijakan
Pembangunan Jawa Barat
100.00 -Persen
4 Dokumen Hasil
Penelitian 500.000.000 250.000.000 250.000.000
275.000.000 Lanjutan BP3IPTEK
1 6
30 23
Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Sasaran 6 : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintahan dan Desa
Jawa Barat Jawa Barat
Persentase Hasil penelitian
yang digunakan dalam
perencanaa n pembangun an
100.00 -Persen
- 1. Terlaksananya
pembuatan engineering design
2. Terlaksananya pembuatan styling
design 3. Terlaksananya
pembuatan chassis
- 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
- - Baru BP3IPTEK
1 6
30 24
Konsep Pengembangan Teknopark Cikadu
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Sasaran 6 : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintahan dan Desa
Kab. Cianjur Persentase
Hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaan
pembangunan 100.00
-Persen 1.Roadmap
Pengembangan Teknopark
2. Cooperative Riset Center
1 Kegiatan 1 Kegiatan
- - Baru BP3IPTEK
1 6
30 25
Konsep Pengembangan Banana Green Belt di Jabar Selatan
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Sasaran 6 : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintahan dan Desa
Jawa Barat Persentase
Hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaan
pembangunan 100.00
-Persen Penyusunan
Konsep Pengembangan
Agribisnis Pisang 1 Kegiatan
- - Baru BP3IPTEK
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- - BP3IPTEK
26 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas
Aparatur NON CG
NON CG DesaKel.
Citarum Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung; Provinsi Jawa
Barat Luar Provinsi Jawa
Barat Persentase
aparatur yang kompeten dan
berkualitas 100.00
Persen Meningkatn ya
aparatur yang berkualitas dan
kompeten 1. 1 Tahun
2. 1 Tahun 3. 1 Tahun
4. 1 Paket 5. 1 Paket
1. 1 Tahun 2. 1 Tahun
3. 1 Tahun 4. 1 Paket
5. 1 Paket 1. 1 Tahun
2. 1 Tahun 3. 1 Tahun
4. 1 Paket 5. 1 Paket
750.000.000 678.000.000 72.000.000 745.800.000 Baru
BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur - -
1 20
59 27
Peningkatan Kesejahteraan Aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
DesaKel. Citarum Kec.
Bandung Wetan Kota Bandung;
Jawa Barat Terlaksana nya
kesehatan jasmani dan
rohani agar dapat
melaksanak antugas-tugas
umum pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakata n
1.00 -Tahun
Terpenuhin ya kesehatan jasmani
dan rohani agar dapat melaksanak
an tugas-tugas
umum pemerintahan,
pembangun an dan
kemasyarakatan Terlaksananya
Beberapa Kegiatan untuk
Mewujudkan Kesejahteraan dan
Kemampuan Pegawai
1.00 -Tahun
45 Orang 500.000.000 430.500.000 69.500.000
473.550.000 Lanjutan BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan
1 20
60 28
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3IPTEK Provinsi Jawa
Barat NON CG
NON CG - DesaKel.
Citarum Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung; Jawa Barat
Meningkatn ya produktivitas
kerja dan kualitas
pelayanan aparatur
BP3IPTEK Provinsi Jawa
Barat 1.00
-Tahun -Meningkatn ya
kelancaran dan produktivita s dan
pelayanan aparatur
BP3IPTEK Terfasilitasinya
kebutuhan operasional kantor
BP3IPTEK Provinsi Jawa
Barat 1.00
-Tahun 45 Orang
3.500.000.000 2.861.000.000 639.000.000 3.147.100.000 Lanjutan BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
61 29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
- DesaKel. Citarum Kec.
Bandung Wetan Kota Bandung;
Jawa Barat Meningkatk an
sarana dan prasarana
penunjang aparatur
BP3IPTEK 1.00
-Tahun -Meningkatn ya
kinerja SDM dengan
melengkapi sarana dan
prasarana BP3IPTEK
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor BP3IPTEK
1.00 -Tahun
1 paket 2.500.000.000 1.101.000.000 1.399.000.000 1.211.100.000 Lanjutan
BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
62 30
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BP3IPTEK
NON CG NON CG
- DesaKel. Citarum Kec.
Bandung Wetan Kota Bandung;
Jawa Barat Meningkatn ya
pemeliharaa n sarana dan
prasarana di lingkungan
BP3IPTEK 1.00
-Tahun -Meningkatn ya
pemeliharaa n sarana dan
prasarana di lingkungan
BP3IPTEK Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana BP3IPTEK
1.00 -Tahun
1 Paket 1.000.000.000 1.112.350.000 112.350.000 1.223.585.000 Lanjutan
BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah - -
1 20
65 31
Pengelolaan Keuangan BP3IPTEK CG 10 :
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Sasaran 5 :
Peningkatan Kualitas
Perencanaan, Pengendalian dan
Akuntabilitas Pembangunan
Serta Pengelolaan Aset dan
Keuangan Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat
akuntabilitas penggunaan
anggaran 100
Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Tertib,
Transparan, dan Akuntabel
Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Tertib,
Transparan, dan Akuntabel
31 Kegiatan 31 Kegiatan
100.000.000 100.000.000 110.000.000 Sedang Berjalan
BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 1
20 66
32 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Internal NON CG
NON CG - DesaKel.
Citarum Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung; Jawa Barat
-Tingkat kesesuaian
antara perencanaa n
dengan implementas i
1.00 -Tahun
--Tingkat kesesuaian antara
perencanaa n dengan
implementas i 1. Tersusunnya
Dokumen LAKIP 2015, LKPJ 2015,
LPPD 2015 2. Tersusunnya
laporan kerja bulanan,
triwulanan, dan tahunan
BP3IPTEK 3. Penyusunan
Dokumen Penunjang
Keuangan 1.00
-Tahun 1. 1 Dokumen
2. 6 bulan 3. 1 Dokumen
250.000.000 95.000.000 155.000.000 104.500.000 Lanjutan
BP3IPTEK
1 Urusan Wajib
- -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan 1
20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- - 1
20 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
- - 1
20 79
33 Pengelolaan Sistem, Pengelolaan Data
dan Web BP3IPTEK NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
DesaKel. Citarum Kec.
Bandung Wetan Kota Bandung;
DesaKel. Citarum Kec.
Bandung Wetan Kota Bandung;
Jawa Barat Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 100.00
Persen Terwujudny a
pemenuhan sistem, data dan
web BP3IPTEK 1. Sosialisasi
BP3IPTEK kepada masyarakat
melalui Website BP3IPTEK
2. Pengelolaan Sistem penelitian
Berbasis IT 3. Pengelolaan
Data Penelitian Berbasis IT
100.00 Persen
1. 98 2. 85
3. 90 200.000.000 425.600.000 225.600.000 468.160.000 Baru
BP3IPTEK
30.000.000.000 31.579.475.000 1.579.475.000 34.064.083.500 JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Urusan Wajib
1 20