RENCANA ANGGARAN MADRASAH PROGRAM KEGIATAN RUTIN

BAB III RENCANA ANGGARAN MADRASAH

Dalam menyusun Rencana Anggaran Madrasah telah dilakukan kegiatan – kegiatan Yaitu 1 menyusun Rencana Biaya, 2 menghitung rencana biaya dan pendanaan, 3 menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan, dan 4 menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah RKAM berkaitan dengan hal di atas, maka dalam Rencana Anggaran Madrasah ini akan diuraikan : 1. Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan MIN Tanobonunungan – Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 20162017 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Tahun 2016 2017 RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN MIN TANOBONUNUNGAN - BANGGAI TAHUN PELAJARAN 2016 2017 Rencana Kegiatan Tahunan RKT 2015 2016 Satuan Volume Harga Satuan Rp Jumlah Sumber Dana A. PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS Program 1 : Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 1.1 : Memberikan bimbingan hapalan surat pendek Juz ‘Amma TOTAL Program 2 : Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan 2.1 : Menambah alat peraga di semua mata pelajaran TOTAL Program 3 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 3.1 : Meningkatkan peran guru, Kepala Madrasah, dan Komite Madrasah dalam pengadaan Program tahunan dan 4 tahun kedepan TOTAL Program 4 : Sarana Prasarana Kegiatan 4.1: Penyusunan program kerja MIN Tanobonunungan dilaksanakan setiap tahun 4.2: Pemeliharaan Komputer TOTAL 100 2 25 27 4 4.000 10.000 450.000 75.000 500.000 400.000 20.000 420.000 11.250.000 11.250.000 2.025.000 2.000.000 4.025.000 BOS BOS BOS Program 5 : Kegiatan dan Pembiayaan Kegiatan 5.1 : Peningkatan kemampuan guru matematika untuk memberikan tambahan pelajaran les bidang studi matematika Kegiatan 5.2 : Pembuatan soal-soal sebagai alat evaluasi untuk naiknya nilai yang dicapai TOTAL Program 6 : Budaya dan Lingkungan sekolah Kegiatan 6.1 : Memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat TOTAL TOTAL KESELURUHAN 60 5 432 10.000 200.000 2.000 600.000 1.000.000 1.600.000 864.000 864.000 18.159.000 RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN MIN TANOBONUNUNGAN - BANGGAI TAHUN PELAJARAN 2016 2017 Rencana Kegiatan Tahunan RKT 2015 2016 Satuan Volume Harga Satuan Rp Jumlah Sumber Dana B. Program Kegiatan Rutin Program 1 : Pemenuhan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 1.1 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS 7 orang setiap tahun Kegiatan 1.2 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap 50 orang setiap tahun TOTAL Program 2 : Penyediaan Belanja Bahan Peralatan Habis Pakai Kegiatan 2.1 : Penyediaan alat tulis kantor ATK dan Bahan Habis Pakai setiap tahun TOTAL Program 3 : Penyediaan Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung Kegiatan 3.1 : Penyediaan Biaya Langganan dan Jasa Kegiatan 3.1.1 : Listrik, Telepon, dan Internet TOTAL Kegiatan 3.2 : Penyediaan biaya kegiatan pembelajaran Kegiatan 3.2.1 : Tes Semesteran Kegiatan 3.2.2 : Ujian Akhir Sekolah TOTAL Kegiatan 3.3 : Penyediaan biaya kegiatan kesiswaan Kegiatan 3.3.1 : Pramuka Kegiatan 3.3.2 : PHBN Kegiatan 3.3.3 : PHBI Kegiatan 3.3.4 : Penyelenggaraan Lomba Kegiatan 3.3.5 : Drum band TOTAL Bulan Bulan Bulan Bulan Siswa Siswa Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 12 12 12 12 514 72 12 2 3 2 12 99.750.000 28.950.000 4.500.000 3.250.000 45.000 200.000 200.000 7.500.000 2.500.000 8.000.000 400.000 1.197.000.000 347.400.000 1.544.400.000 54.000.000 54.000.000 39.000.000 39.000.000 23.130.000 14.400.000 37.530.000 2.400.000 15.000.000 7.500.000 16.000.000 4.800.000 45.700.000 APBN APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS APBNBOS Kegiatan 3.4 : Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Perpustakaan Kegiatan 3.4.1 : Buku pelajaran Pokok Kegiatan 3.4.2 : Buku Penunjang Kegiatan 3.4.3 : Bantuan siswa miskin TOTAL Kegiatan 3.5 : Penyediaan biaya rapat Kegiatan 3.5.1 : Rapat Pembinaan Kegiatan 3.5.2 : Rapat PHBN Kegiatan 3.5.3 : Rapat Semesteran Kegiatan 3.5.4 : Rapat Ujian Sekolah Kegiatan 3.5.5.: Rapat Keneikan Kelas Kegiatan 3.5.6 : Rapat Kelulusan Kegiatan 3.5.7 : Rapat Komite TOTAL Kegiatan 3.6 : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 3.6.1 : Kepala Sekolah Kegiatan 3.6.2 : Pembinaan Anggota KKM TOTAL Kegiatan 4 : Belanja PemeliharaanRehabilitasi Gedung dan bangunan Kegiatan 4.1 : Perbaikan Kamar Mandi WC Kegiatan 4.2 : Perbaikan Meubulair Kegiatan 4.3 : Pemeliharaan Komputer,AC, Kendaraan roda Kegiatan 4.4 : Rehabilitasi Gedung dan Bangunan TOTAL Kegiatan 5 : Penerimaan Siswa Baru Kegiatan 5.1 : Penyediaan Formulir PPDB Kegiatan 5.2 : Konsumsi Panitia PPDB TOTAL Kegiatan 6 : Belanja lain-lain Kegiatan 6.1 : Peningkatan mutu guru Kegiatan 6.2 : Alat Pelajaran Media Pelajaran Kegiatan 6.3 : Pengelolaan BOS TOTAL JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Exsemplar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun OrangTahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Lembar Orang Orang Tahun Bulan 952 350 100 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 200 8 25 1 12 25.000 30.000 450.000 15.660.000 300.000 300.000 300.000 500.000 300.000 500.000 20.000.000 15.000.000 2.500.000 5.000.000 13.460.000 65.000.000 1.000 100.000 200.000 7.500.000 250.000 23.800.000 10.500.000 45.000.000 79.300.000 15.660.000 600.000 600.000 300.000 500.000 300.000 1.000.000 18.960.000 20.000.000 15.000.000 35.000.000 2.500.000 5.000.000 13.460.000 65.000.000 83.960.000 200.000 800.000 1.000.000 5.000.000 7.500.000 3.000.000 15.500.000 1.909.350.000 APBN BOS BSM APBN BOS BOS BOS BOS BOS BOS APBN APBN APBNBOS APBN APBNBOS APBN BOS BOS BOS BOS BOS APBNBO S RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH RKAM TAHUN 2016 2017 Nama Madrasah : MIN Tanobonunungan Kecamatan : Banggai Kabupaten : Banggai Kepulauan PENDAPATAN BELANJA No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah I II III Rutin dari Kemenag pusat 1. Belanja Pegawai 2. Rutin Bantuan Operasional Sekolah BOS Penerimaan lainnya BSM 1.197.000.000 282.750.000 429.600.000 22.500.000 I II III Pengeluaran Operasional Rutin 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Rutin Bantuan Operasional Sekolah BOS 1. Pembiayaan PPDB 2. Pembelian Buku Teks Pembelajaran dan Penunjang 3. Pembelian bahan habis pakai 4. Biaya kegiatan siswa 5. Biaya Ulangan Harian ,Umum , dan Ujian 6. Membayar biaya perawatan sekolah 7. Membayar Langganan Daya dan Jasa 8. Membayar tenaga honorer 9. Membiayai kegiatan pengelolaan BOS 10. AP Media Pembelajaran 11. Rapat-rapat Bantuan Siswa Miskin BSM 1.197.000.000 282.750.000 1.000.000 14.300.000 24.000.000 25.700.000 17.530.000 33.960.000 10.000.000 273.650.000 3.000.000 7.500.000 18.960.000 22.500.000 Jumlah Pendapatan 1.909.350.000 1.909.350.000 Banggai, Maret 2016 Mengetahui Menyetujui Dibuat oleh Ketua Komite Madrasah Kepala Sekolah Bendahara Guru KUEMBAH D. LATTA, S.Pd ARIF MOMPING, S.Pd.I.,MM SOFIAN ABDULLAH

BAB IV PENUTUP