16.sekretariat daerah
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 01
Sekretariat Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
19.984.134.210,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
6.082.449.764,00
6.082.449.764,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
5.000.000,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00
26.066.583.974,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
5.000.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Dukungan Kegiatan Staf Ahli
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.902.314.722,00
130.683.160,00
130.683.160,00
274.910.000,00
274.910.000,00
6.016.859.000,00
6.016.859.000,00
1.371.133.800,00
14.100.000,00
1.357.033.800,00
1.020.861.762,00
1.020.861.762,00
87.867.000,00
87.867.000,00
1.635.161.871,00
161.500.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
27.500.000,00
134.000.000,00
975.504.575,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
775.504.575,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 15
1.20 . 1.20.03 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
291.494.296,00
291.494.296,00
206.663.000,00
206.663.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
17.009.420,00
Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
5.700.000,00
5.700.000,00
247.500,00
247.500,00
11.061.920,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.061.920,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02
Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian
7.200.000,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.800.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
73.756.400,00
73.756.400,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.756.400,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 15
1.20 . 1.20.03 . 15 . 14
1.20 . 1.20.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Desk Pemilihan Umum
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
22.860.000,00
22.860.000,00
22.860.000,00
1.459.121.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
46.990.000,00
departemen/luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Tim Pembina Wilayah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator
46.990.000,00
31.750.000,00
31.750.000,00
586.800.000,00
586.800.000,00
9.298.000,00
9.298.000,00
344.616.000,00
330.000.000,00
14.616.000,00
20.317.000,00
Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sumbawa Barat
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepala Daerah
20.317.000,00
419.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
291.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
128.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Belanja Barang dan Jasa
20.700.000,00
20.700.000,00
Program kerjasama informasi dengan Masmedia
360.698.000,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
360.698.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 22
20.700.000,00
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
46.800.000,00
313.898.000,00
45.800.000,00
pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 07
1.20 . 1.20.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 22 . 08
1.20 . 1.20.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 22 . 11
1.20 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 25
Koordinasi, Konsultasi, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
18.600.000,00
18.600.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
44.000.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
Koordinasi Pengembangan Perekonomian Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
44.000.000,00
34.500.000,00
9.500.000,00
1.326.779.620,00
238.108.500,00
18.060.000,00
220.048.500,00
13.216.540,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.216.540,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25
Dukungan Bantuan Hukum Terhadap Pemda
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian Hukum
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
5.114.200,00
614.200,00
4.500.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10.180.000,00
10.180.000,00
12.698.880,00
12.698.880,00
2.591.260,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.591.260,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26
Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 27
1.20 . 1.20.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27 . 10
1.20 . 1.20.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11
Kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan TUN
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi
Belanja Barang dan Jasa
Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
29.430.240,00
5.989.100,00
23.441.140,00
15.440.000,00
15.440.000,00
2.734.767.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
19.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
19.200.000,00
Perencanaan Pengadaan Tanah
11.085.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.438.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.647.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12
Persiapan Pengadaan Tanah
51.367.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16.647.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 28
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Program Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan
2.634.015.000,00
39.200.000,00
494.815.000,00
2.100.000.000,00
77.065.000,00
45.800.000,00
Lainnya yang terkait
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 29
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pemberdayaan dan Pengawasan Penyediaan Jasa Konstruksi
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Peningkatan Kegiatan Keprotokolan
Belanja Barang dan Jasa
Dukungan Korps Musik Drum Band "Pariri Lema Bariri" dan Paduan Suara "Pariri Lema
45.800.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
17.265.000,00
17.265.000,00
167.845.000,00
9.050.000,00
9.050.000,00
150.080.000,00
Bariri"
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 29 . 08
1.20 . 1.20.03 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pembinaan Kepada Pendidikan Agama dan Organisasi
111.120.000,00
38.960.000,00
8.715.000,00
8.715.000,00
958.694.340,00
Keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 04
1.20 . 1.20.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05
Penyelenggaraan Haji
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Guru TPQ dan Guru Ngaji Tradisional
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Hukum Masjid Kabupaten, Kecamatan dan Desa
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan MTQ Kabupaten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
147.790.600,00
147.790.600,00
46.400.000,00
46.400.000,00
55.115.040,00
55.115.040,00
553.745.300,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Hukum Masjid dan Guru TPQ
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 31
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05
Program Promosi dan Koordinasi Pemasaran Hasil Produksi Daerah
Koordinasi Promosi dan pemasaran Hasil Produksi daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Peran Keagamaan dan Sosial dalam Pembinaan SDM
Perlombaan Sekolah Sehat / LSS
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama SKPD
Koordinasi Tim Pembina (TP) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47 . 08
1.20 . 1.20.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47 . 09
1.20 . 1.20.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 51
1.20 . 1.20.03 . 51 . 01
1.20 . 1.20.03 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52
1.20 . 1.20.03 . 52 . 01
1.20 . 1.20.03 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04
Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan HIV/AIDS Di Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penguatan Kelembagaan HIV/AIDS Di Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah dan Legalisasi Aset Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengamanan dan Penertiban Aset
553.745.300,00
155.643.400,00
7.800.000,00
132.938.400,00
14.905.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
45.819.000,00
45.819.000,00
45.819.000,00
23.420.000,00
3.130.000,00
340.000,00
2.790.000,00
340.000,00
340.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
5.150.000,00
5.150.000,00
41.600.000,00
41.600.000,00
41.600.000,00
1.947.501.372,00
143.290.500,00
143.290.500,00
180.482.100,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.382.100,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1
Implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA Aset) dan Penyusunan Neraca
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.232.520,00
22.500.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 06
1.20 . 1.20.03 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 08
1.20 . 1.20.03 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang/Aset Milik Daerah
470.559.352,00
Sensus Barang Milik Daerah
21.147.400,00
Belanja Barang dan Jasa
21.147.400,00
Inventarisasi Pengelolaan Aset
989.789.500,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01
470.559.352,00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 72
119.732.520,00
15.000.000,00
24.789.500,00
950.000.000,00
19.521.465,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan
12.467.080,00
Minimal
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.867.080,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02
Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
7.054.385,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.212.100,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.842.285,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(26.061.583.974,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 01
Sekretariat Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
19.984.134.210,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
6.082.449.764,00
6.082.449.764,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
5.000.000,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00
26.066.583.974,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
5.000.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Dukungan Kegiatan Staf Ahli
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.902.314.722,00
130.683.160,00
130.683.160,00
274.910.000,00
274.910.000,00
6.016.859.000,00
6.016.859.000,00
1.371.133.800,00
14.100.000,00
1.357.033.800,00
1.020.861.762,00
1.020.861.762,00
87.867.000,00
87.867.000,00
1.635.161.871,00
161.500.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
27.500.000,00
134.000.000,00
975.504.575,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
775.504.575,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 15
1.20 . 1.20.03 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
291.494.296,00
291.494.296,00
206.663.000,00
206.663.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
17.009.420,00
Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
5.700.000,00
5.700.000,00
247.500,00
247.500,00
11.061.920,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.061.920,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02
Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian
7.200.000,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.800.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
73.756.400,00
73.756.400,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.756.400,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 15
1.20 . 1.20.03 . 15 . 14
1.20 . 1.20.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Desk Pemilihan Umum
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
22.860.000,00
22.860.000,00
22.860.000,00
1.459.121.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
46.990.000,00
departemen/luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Tim Pembina Wilayah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator
46.990.000,00
31.750.000,00
31.750.000,00
586.800.000,00
586.800.000,00
9.298.000,00
9.298.000,00
344.616.000,00
330.000.000,00
14.616.000,00
20.317.000,00
Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sumbawa Barat
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepala Daerah
20.317.000,00
419.350.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
291.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
128.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Belanja Barang dan Jasa
20.700.000,00
20.700.000,00
Program kerjasama informasi dengan Masmedia
360.698.000,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
360.698.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 22
20.700.000,00
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
46.800.000,00
313.898.000,00
45.800.000,00
pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 07
1.20 . 1.20.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 22 . 08
1.20 . 1.20.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 22 . 11
1.20 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 25
Koordinasi, Konsultasi, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
18.600.000,00
18.600.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
44.000.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
Koordinasi Pengembangan Perekonomian Terpadu
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
44.000.000,00
34.500.000,00
9.500.000,00
1.326.779.620,00
238.108.500,00
18.060.000,00
220.048.500,00
13.216.540,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.216.540,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19
1.20 . 1.20.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22
1.20 . 1.20.03 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25
Dukungan Bantuan Hukum Terhadap Pemda
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian Hukum
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
5.114.200,00
614.200,00
4.500.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10.180.000,00
10.180.000,00
12.698.880,00
12.698.880,00
2.591.260,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.591.260,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26
Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 27
1.20 . 1.20.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27 . 10
1.20 . 1.20.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11
Kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan TUN
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi
Belanja Barang dan Jasa
Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
29.430.240,00
5.989.100,00
23.441.140,00
15.440.000,00
15.440.000,00
2.734.767.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
19.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
19.200.000,00
Perencanaan Pengadaan Tanah
11.085.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.438.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.647.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12
Persiapan Pengadaan Tanah
51.367.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16.647.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 28
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Program Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan
2.634.015.000,00
39.200.000,00
494.815.000,00
2.100.000.000,00
77.065.000,00
45.800.000,00
Lainnya yang terkait
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 29
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pemberdayaan dan Pengawasan Penyediaan Jasa Konstruksi
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Peningkatan Kegiatan Keprotokolan
Belanja Barang dan Jasa
Dukungan Korps Musik Drum Band "Pariri Lema Bariri" dan Paduan Suara "Pariri Lema
45.800.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
17.265.000,00
17.265.000,00
167.845.000,00
9.050.000,00
9.050.000,00
150.080.000,00
Bariri"
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 29 . 08
1.20 . 1.20.03 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pembinaan Kepada Pendidikan Agama dan Organisasi
111.120.000,00
38.960.000,00
8.715.000,00
8.715.000,00
958.694.340,00
Keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 04
1.20 . 1.20.03 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05
Penyelenggaraan Haji
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Guru TPQ dan Guru Ngaji Tradisional
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Hukum Masjid Kabupaten, Kecamatan dan Desa
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan MTQ Kabupaten
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
147.790.600,00
147.790.600,00
46.400.000,00
46.400.000,00
55.115.040,00
55.115.040,00
553.745.300,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Hukum Masjid dan Guru TPQ
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 31
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02
1.20 . 1.20.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05
Program Promosi dan Koordinasi Pemasaran Hasil Produksi Daerah
Koordinasi Promosi dan pemasaran Hasil Produksi daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Peran Keagamaan dan Sosial dalam Pembinaan SDM
Perlombaan Sekolah Sehat / LSS
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama SKPD
Koordinasi Tim Pembina (TP) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47 . 08
1.20 . 1.20.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 47 . 09
1.20 . 1.20.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 51
1.20 . 1.20.03 . 51 . 01
1.20 . 1.20.03 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52
1.20 . 1.20.03 . 52 . 01
1.20 . 1.20.03 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04
Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan HIV/AIDS Di Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penguatan Kelembagaan HIV/AIDS Di Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah dan Legalisasi Aset Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengamanan dan Penertiban Aset
553.745.300,00
155.643.400,00
7.800.000,00
132.938.400,00
14.905.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
45.819.000,00
45.819.000,00
45.819.000,00
23.420.000,00
3.130.000,00
340.000,00
2.790.000,00
340.000,00
340.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
5.150.000,00
5.150.000,00
41.600.000,00
41.600.000,00
41.600.000,00
1.947.501.372,00
143.290.500,00
143.290.500,00
180.482.100,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.382.100,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1
Implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA Aset) dan Penyusunan Neraca
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.232.520,00
22.500.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 06
1.20 . 1.20.03 . 52 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 08
1.20 . 1.20.03 . 52 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang/Aset Milik Daerah
470.559.352,00
Sensus Barang Milik Daerah
21.147.400,00
Belanja Barang dan Jasa
21.147.400,00
Inventarisasi Pengelolaan Aset
989.789.500,00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01
470.559.352,00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 52 . 09 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 72
119.732.520,00
15.000.000,00
24.789.500,00
950.000.000,00
19.521.465,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan
12.467.080,00
Minimal
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.867.080,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02
Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
7.054.385,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.212.100,00
1.20 . 1.20.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.842.285,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(26.061.583.974,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7