25. rambatan

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 13

KECAMATAN RAMBATAN


Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 13 . 01

KECAMATAN RAMBATAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA


2

3

4

KEGIATAN

1
1.20 . 1.20.13 . 01
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5

100 %

Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan

TRIWULAN

Sumber
Dana

I


II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

72.102.750,00

42.267.750,00


40.807.750,00

30.332.750,00

185.511.000,00

1 tahun

3

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00


1 tahun

3

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

1 unit kendaraan

3

700.000,00


0,00

0,00

3.000.000,00

3.700.000,00

roda dua
1 tahun

3

3.825.000,00

920.000,00

1.000.000,00


1.255.000,00

7.000.000,00

1 tahun

3

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

1.500.000,00

1 tahun


3

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

1 tahun

3

3.000.000,00

1.000.000,00


1.000.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

1 tahun

3

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

2.500.000,00


1 tahun

3

500.000,00

500.000,00

750.000,00

250.000,00

2.000.000,00

1 tahun

3

6.000.000,00

8.020.000,00

4.980.000,00

3.000.000,00

22.000.000,00

1 tahun

3

40.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

75.000.000,00

2 orang

3

7.327.750,00

7.327.750,00

7.327.750,00

7.327.750,00

29.311.000,00

127.412.500,00

18.012.500,00

31.512.500,00

51.812.500,00

228.750.000,00

roda empat, 3
unit kendaraan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
1.20 . 1.20.13 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Formulir DPA SKPD 2.2

Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan

100 %

Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan

1 unit

3

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

1 kegiatan

3

10.400.000,00

0,00

0,00

36.100.000,00

46.500.000,00

1 tahun

3

41.750.000,00

0,00

0,00

0,00

41.750.000,00
Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

5

1 kegiatan

3

27.500.000,00

0,00

0,00

0,00

27.500.000,00

1 tahun

3

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1 tahun

3

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1 unit roda 4, 4

3

15.012.500,00

15.012.500,00

15.012.500,00

14.962.500,00

60.000.000,00

3

1.750.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

750.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

4.905.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

495.000,00

7.500.000,00

4.905.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

495.000,00

7.500.000,00

1.850.000,00

8.150.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1.850.000,00

8.150.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

4.350.000,00

1.000.000,00

650.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

4.350.000,00

1.000.000,00

650.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

72.100.000,00

0,00

400.000,00

74.500.000,00

2.000.000,00

72.100.000,00

0,00

400.000,00

74.500.000,00

2.950.000,00

3.030.000,00

3.970.000,00

50.000,00

10.000.000,00

2.950.000,00

3.030.000,00

3.970.000,00

50.000,00

10.000.000,00

1.000.000,00

95.750.000,00

1.500.000,00

500.000,00

98.750.000,00

1.000.000,00

95.750.000,00

1.500.000,00

500.000,00

98.750.000,00

5.500.000,00

66.448.000,00

725.000,00

0,00

72.673.000,00

KEGIATAN

1

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
1.20 . 1.20.13 . 05
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
1.20 . 1.20.13 . 06

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
1.10 . 1.20.13 . 15
1.10 . 1.20.13 . 15 . 09
1.23 . 1.20.13 . 15
1.23 . 1.20.13 . 15 . 01
1.19 . 1.20.13 . 15
1.19 . 1.20.13 . 15 . 05
1.22 . 1.20.13 . 15
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01
1.19 . 1.20.13 . 16
1.19 . 1.20.13 . 16 . 05
1.18 . 1.20.13 . 16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.13 . 17

Program pengembangan wawasan

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN

Sumber
Dana

LOKASI

URAIAN

Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan

1 tahun

1 tahun

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

5 dokumen

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

unit roda 2

100 %

Kecamatan
Rambatan

I

100 %

100 %

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

Kecamatan
Rambatan

1 tahun

1.20 . 1.20.13 . 17

1.20 . 1.20.13 . 17 . 19
1.22 . 1.20.13 . 17
1.22 . 1.20.13 . 17 . 01
1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
1.22 . 1.20.13 . 17 . 04
1.19 . 1.20.13 . 18
1.19 . 1.20.13 . 18 . 03

1.22 . 1.20.13 . 18
1.22 . 1.20.13 . 18 . 04
1.20 . 1.20.13 . 19
1.20 . 1.20.13 . 19 . 01
1.18 . 1.20.13 . 20

kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

5.500.000,00

66.448.000,00

725.000,00

0,00

72.673.000,00

12.750.000,00

3.550.000,00

2.250.000,00

1.450.000,00

20.000.000,00

12.750.000,00

3.550.000,00

2.250.000,00

1.450.000,00

20.000.000,00

Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13.475.000,00

15.827.000,00

5.220.000,00

478.000,00

35.000.000,00

Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari

1.18 . 1.20.13 . 20 . 06

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.19 . 1.20.13 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.20.13 . 21 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari

100 %

Kecamatan
Rambatan

1 tahun

3

100 %

Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan
Kecamatan
Rambatan

3

2.475.000,00

8.932.000,00

3.115.000,00

478.000,00

15.000.000,00

100 %

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

100 %

3

1.000.000,00

6.895.000,00

2.105.000,00

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

15.940.000,00

2.000.000,00

1.060.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

15.940.000,00

2.000.000,00

1.060.000,00

20.000.000,00

500.000,00

15.900.000,00

15.601.800,00

44.028.200,00

76.030.000,00

500.000,00

15.900.000,00

15.601.800,00

44.028.200,00

76.030.000,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

300.000,00

15.000.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

300.000,00

15.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

100 %

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

2143 RTS

3

100 %

Kecamatan
Rambatan

Kecamatan
Rambatan

Kecamatan
Rambatan

10 = 6 + 7 + 8 + 9

100 %

100 %

Kecamatan
Rambatan

JUMLAH

I

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5 nagari

5 nagari

5 Nagari

3

3

3

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

260.745.250,00

393.725.250,00

105.687.050,00

131.556.450,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
891.714.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Ketua

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Ketua

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Ketua

4

Drs. Altri Suandi

19610101 198210 1 006

Wakil Ketua

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Wakil Ketua

6

Ir. Nuryeddisman

19611124 198903 1 003

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Ir. Benny Sakti, MM

19670927 199403 1 008

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Ketua Pokja I

11

Deddy Prihatin, S.Kom

19700919 199703 1 007

Ketua Pokja II

12

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Ketua Pokja III

13

Efi Yendri, S.Si. MTP

19701225 199701 2 001

Ketua Pokja IV

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
14

Irwan, ST. MT

Formulir DPA SKPD 2.2

19681004 199701 1 001

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Ketua Pokja V

Halaman 5