1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

157.400.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

157.400.000,00


4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

157.400.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

157.400.000,00

4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

157.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN

157.400.000,00


5.

BELANJA

242.742.044.487,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

203.734.501.337,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

203.734.501.337,00

5.1.1.01.


Gaji dan Tunjangan

120.516.672.337,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

94.412.745.531,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.


Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

4.862.558.016,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.133.997.591,00

5.1.1.01.08.


Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

13.599.600.000,00

5.1.1.02.06.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

69.613.507.000,00

5.1.1.07.


Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.722.000,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

4.722.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.393.449.000,00


5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.587.399.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.555.319.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.255.800.000,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.255.800.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

550.250.000,00

5.2.1.07.01.


Uang Saku PNS

195.320.000,00

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

354.930.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

265.972.075,00


5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

176.894.075,00

9.008.653.031,00
345.979.628,00
9.402.863.269,00
348.451.415,00

1.423.856,00
83.213.107.000,00

39.007.543.150,00

23.190.000,00
8.890.000,00

14.370.774.250,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

28.120.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

32.655.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

22.040.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

46.339.000,00

5.2.2.02.08.

Belanja Bahan Praktek Sekolah

53.809.800,00

5.2.2.02.09.

Belanja Piagam/Piala/Sertifikat

38.983.000,00

5.2.2.02.11.

Belanja Perlengkapan Olahraga

44.990.000,00

5.2.2.02.13.

Belanja Bahan Percontohan

1.800.000,00

5.2.2.02.32.

Belanja buku

7.172.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

18.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

22.200.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

99.000.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

32.040.000,00

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

44.400.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Pemeriksaan Labor

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

3.402.000,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

1.701.000,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

1.701.000,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

18.594.200,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

11.300.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

594.180.925,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

446.522.050,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

140.027.625,00

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

96.777.200,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

91.877.200,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

4.900.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

124.362.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

124.362.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

120.426.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

6.500.000,00

5.2.2.10.02.

Belanja sewa komputer dan printer

3.000.000,00

6.263.000,00

195.181.800,00

2.088.000,00

2.512.950.800,00

1.300.000,00
230.090.000,00
1.500.000,00
181.800,00
129.250.000,00
1.934.989.000,00

165.348.200,00

126.654.000,00
8.800.000,00

7.631.250,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.10.03.

Belanja sewa proyektor

3.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

46.350.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

37.251.000,00

5.2.2.10.08.

Belanja sewa orgen

9.775.000,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Pentas

2.300.000,00

5.2.2.10.18.

Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

990.424.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

22.426.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

660.000.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

660.000.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

21.740.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

21.740.000,00

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

356.920.000,00

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

259.200.000,00

5.2.2.14.07.

Belanja Pakaian Peserta

97.720.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

743.752.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

312.625.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

398.127.000,00

5.2.2.15.03.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

33.000.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

3.500.000,00

5.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi

3.500.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

130.000.000,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

130.000.000,00

5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

6.196.759.250,00

5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.891.096.750,00

5.2.2.23.02.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

305.662.500,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.

12.250.000,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

1.132.850.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

21.243.319.900,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

1.300.000.000,00

5.2.3.01.07.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan

1.300.000.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

92.000.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

23.000.000,00

5.2.3.11.05.

Belanja modal Pengadaan white board

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pendingin Ruangan

50.000.000,00

5.2.3.11.08.

Belanja Modal Bahan Kain

10.000.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

37.040.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

12.000.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

25.040.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

12.250.000,00
1.034.402.000,00

21.552.000,00

1.145.100.000,00

9.000.000,00

559.610.000,00

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

10.000.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

4.250.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

316.247.000,00

5.2.3.13.11.

Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah

108.000.000,00

5.2.3.13.12.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah

97.863.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

23.250.000,00

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

26.000.000,00

5.2.3.15.04.

Belanja modal Pengadaan Gorden

26.000.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

500.000,00

5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player

500.000,00

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

1.586.150.000,00

5.2.3.20.09.

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

1.586.150.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

15.232.485.900,00

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

2.716.462.400,00

5.2.3.26.13.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah
Dasar/Sederajat

4.469.092.000,00

5.2.3.26.14.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat

2.330.388.500,00

5.2.3.26.15.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat

5.661.751.000,00

5.2.3.26.48.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

5.2.3.27.01.

Belanja modal Pengadaan buku matematika

9.700.000,00

5.2.3.27.10.

Belanja modal Pengadaan buku keagamaan

22.550.000,00

5.2.3.27.13.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum

22.900.000,00

5.2.3.27.29.

Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah

5.2.3.34.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek

146.940.000,00

5.2.3.34.01.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.

146.940.000,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

75.000.000,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

75.000.000,00

54.792.000,00
2.187.594.000,00

2.132.444.000,00

JUMLAH BELANJA

242.742.044.487,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(242.584.644.487,00)

Halaman : 5
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

IV

II

III

4

5

48.615.997.021,00
4.023.920.975,00

39.350.000,00
48.615.997.021,00
30.108.257.275,00

39.350.000,00
85.698.050.045,00
1.806.327.825,00

I
3
39.350.000,00

Jumlah

6
39.350.000,00

7
157.400.000,00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Belanja Langsung

20.804.457.250,00 203.734.501.337,00
3.069.037.075,00 39.007.543.150,00

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005