1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
157.400.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
157.400.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
157.400.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
157.400.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
157.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
157.400.000,00
5.
BELANJA
242.742.044.487,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
203.734.501.337,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
203.734.501.337,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
120.516.672.337,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
94.412.745.531,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
4.862.558.016,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.133.997.591,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.599.600.000,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
69.613.507.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.722.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
4.722.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.393.449.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.587.399.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.555.319.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.255.800.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.255.800.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
550.250.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
195.320.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
354.930.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
265.972.075,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
176.894.075,00
9.008.653.031,00
345.979.628,00
9.402.863.269,00
348.451.415,00
1.423.856,00
83.213.107.000,00
39.007.543.150,00
23.190.000,00
8.890.000,00
14.370.774.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
28.120.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
32.655.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
22.040.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
46.339.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
53.809.800,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
38.983.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
44.990.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00
5.2.2.02.32.
Belanja buku
7.172.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
22.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
99.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
32.040.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
44.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.402.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.594.200,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
11.300.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
594.180.925,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
446.522.050,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
140.027.625,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.777.200,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
91.877.200,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
4.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
124.362.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
124.362.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
120.426.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.500.000,00
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
3.000.000,00
6.263.000,00
195.181.800,00
2.088.000,00
2.512.950.800,00
1.300.000,00
230.090.000,00
1.500.000,00
181.800,00
129.250.000,00
1.934.989.000,00
165.348.200,00
126.654.000,00
8.800.000,00
7.631.250,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
3.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
46.350.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
37.251.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
9.775.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.300.000,00
5.2.2.10.18.
Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
990.424.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
22.426.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
660.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
660.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.740.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
21.740.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
356.920.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
259.200.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
97.720.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
743.752.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
312.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
398.127.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
33.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
3.500.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
3.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
130.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
130.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
6.196.759.250,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5.891.096.750,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
305.662.500,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
12.250.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
1.132.850.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
21.243.319.900,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.300.000.000,00
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan
1.300.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
92.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
23.000.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
50.000.000,00
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Bahan Kain
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.040.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
12.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
25.040.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
12.250.000,00
1.034.402.000,00
21.552.000,00
1.145.100.000,00
9.000.000,00
559.610.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.250.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
316.247.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
108.000.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
97.863.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
23.250.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
26.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
26.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
500.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
500.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.586.150.000,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.586.150.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
15.232.485.900,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.716.462.400,00
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah
Dasar/Sederajat
4.469.092.000,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat
2.330.388.500,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat
5.661.751.000,00
5.2.3.26.48.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
9.700.000,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
22.550.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
22.900.000,00
5.2.3.27.29.
Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek
146.940.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.
146.940.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
75.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
75.000.000,00
54.792.000,00
2.187.594.000,00
2.132.444.000,00
JUMLAH BELANJA
242.742.044.487,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(242.584.644.487,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
IV
II
III
4
5
48.615.997.021,00
4.023.920.975,00
39.350.000,00
48.615.997.021,00
30.108.257.275,00
39.350.000,00
85.698.050.045,00
1.806.327.825,00
I
3
39.350.000,00
Jumlah
6
39.350.000,00
7
157.400.000,00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
20.804.457.250,00 203.734.501.337,00
3.069.037.075,00 39.007.543.150,00
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
157.400.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
157.400.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
157.400.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
157.400.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
157.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
157.400.000,00
5.
BELANJA
242.742.044.487,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
203.734.501.337,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
203.734.501.337,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
120.516.672.337,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
94.412.745.531,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
4.862.558.016,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.133.997.591,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.599.600.000,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
69.613.507.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.722.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
4.722.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.393.449.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.587.399.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.555.319.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.255.800.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.255.800.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
550.250.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
195.320.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
354.930.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
265.972.075,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
176.894.075,00
9.008.653.031,00
345.979.628,00
9.402.863.269,00
348.451.415,00
1.423.856,00
83.213.107.000,00
39.007.543.150,00
23.190.000,00
8.890.000,00
14.370.774.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
28.120.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
32.655.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
22.040.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
46.339.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
53.809.800,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
38.983.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
44.990.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00
5.2.2.02.32.
Belanja buku
7.172.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
22.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
99.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
32.040.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
44.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.402.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.594.200,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
11.300.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
594.180.925,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
446.522.050,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
140.027.625,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.777.200,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
91.877.200,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
4.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
124.362.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
124.362.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
120.426.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.500.000,00
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
3.000.000,00
6.263.000,00
195.181.800,00
2.088.000,00
2.512.950.800,00
1.300.000,00
230.090.000,00
1.500.000,00
181.800,00
129.250.000,00
1.934.989.000,00
165.348.200,00
126.654.000,00
8.800.000,00
7.631.250,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
3.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
46.350.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
37.251.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
9.775.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.300.000,00
5.2.2.10.18.
Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
990.424.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
22.426.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
660.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
660.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.740.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
21.740.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
356.920.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
259.200.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
97.720.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
743.752.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
312.625.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
398.127.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
33.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
3.500.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
3.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
130.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
130.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
6.196.759.250,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5.891.096.750,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
305.662.500,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
12.250.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
1.132.850.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
21.243.319.900,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.300.000.000,00
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan
1.300.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
92.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
23.000.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
50.000.000,00
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Bahan Kain
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.040.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
12.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
25.040.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
12.250.000,00
1.034.402.000,00
21.552.000,00
1.145.100.000,00
9.000.000,00
559.610.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.250.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
316.247.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
108.000.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
97.863.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
23.250.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
26.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
26.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
500.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
500.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.586.150.000,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.586.150.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
15.232.485.900,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.716.462.400,00
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah
Dasar/Sederajat
4.469.092.000,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat
2.330.388.500,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat
5.661.751.000,00
5.2.3.26.48.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
9.700.000,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
22.550.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
22.900.000,00
5.2.3.27.29.
Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek
146.940.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.
146.940.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
75.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
75.000.000,00
54.792.000,00
2.187.594.000,00
2.132.444.000,00
JUMLAH BELANJA
242.742.044.487,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(242.584.644.487,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
IV
II
III
4
5
48.615.997.021,00
4.023.920.975,00
39.350.000,00
48.615.997.021,00
30.108.257.275,00
39.350.000,00
85.698.050.045,00
1.806.327.825,00
I
3
39.350.000,00
Jumlah
6
39.350.000,00
7
157.400.000,00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
20.804.457.250,00 203.734.501.337,00
3.069.037.075,00 39.007.543.150,00
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005