rptraperdaapbd_03 78 kec dau

LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal

:

RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015

00
1 September 2015

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 07

KECAMATAN DAU

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN


KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02


500.000.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

500.000.000,00
325.022.500,00
9.720.000,00
9.720.000,00
28.200.000,00
28.200.000,00
19.419.200,00
9.000.000,00
10.419.200,00
38.532.900,00
38.532.900,00
12.960.400,00
12.960.400,00

93.380.000,00
93.380.000,00
28.560.000,00
28.560.000,00
94.250.000,00
94.250.000,00
88.000.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2


3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.20.09 . 15
2.04 . 1.20.09 . 15 . 09

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah dan Kepariwisataan

51.200.000,00
51.200.000,00
36.800.000,00
36.800.000,00
20.717.500,00
20.717.500,00
20.717.500,00
8.945.000,00
8.945.000,00

2.04 . 1.20.09 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1


Belanja Pegawai

1.445.000,00

2.04 . 1.20.09 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

8.945.000,00
8.945.000,00


1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah


1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.09 . 18
1.22 . 1.20.09 . 18 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

12.890.000,00
12.890.000,00
2.890.000,00
10.000.000,00
12.890.000,00
6.445.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

6.445.000,00

Desa
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.09 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13.645.000,00
13.645.000,00
1.445.000,00
12.200.000,00
8.945.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.13 . 1.20.09 . 21 . 03

8.945.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.20.09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.445.000,00

1.13 . 1.20.09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(500.000.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3