4d9a8446eeeea471b3b76b4019674cdf 13. DINAS PERINDAGKOP
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Kode
1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
1 Tahun
00
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
00
00
01
018
1 Tahun
00
00
01
019
00
00
01
020
00
00
02
00
00
02
005
Tersedianya pelayanan jasa surat
menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air,
dan Listrik
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jasa Perpanjangan STNK / KIR
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honor untuk Tenaga Kontrak
Pembuang Sampah Pasar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Blanko Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan Listrik yang tersedia
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah jenis Peralatan dan
Kantor
perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah surat kabar majalah dan Per
UU yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
Daerah
daerah yang dihadiri
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Rapat-rapat / konsultasi
Daerah
dalam daerah yang dihadiri
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan
Tenaga Kontrak 127
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
yang diadakan
Tolok Ukur
5
Target
6
7
8
3.447.600.000
3.000.000
3.000.000
1 Tahun
145.000.000
147.500.000
1 Tahun
15.000.000
16.000.000
1 Tahun
417.500.000
447.500.000
Kelancaran kegiatan surat menyurat dinas 1 Tahun
1 Tahun
Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan
Listrik
Jasa Perpanjangan STNK / KIR
1 Tahun
Prakiraan Maju
Tahun 2018
3.210.600.000
1 Tahun
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
Honor untuk Tenaga Kontrak Pembuang
Sampah Pasar
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
1 Tahun
32.500.000
32.500.000
1 Tahun
Jumlah Blanko Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
35.000.000
37.500.000
1 Tahun
Jumlah Komponen Listrik dan Peralatan
Listrik yang tersedia
Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
1 Tahun
7.500.000
7.500.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
Jumlah surat kabar majalah dan Per UU
yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
daerah yang dihadiri
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan Tenaga
Kontrak 127
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
16.500.000
17.000.000
1 Tahun
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
16.000.000
16.500.000
1 Tahun
2.397.600.000
2.592.600.000
916.000.000
696.000.000
350.000.000
350.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 1 Paket
diadakan
Halaman 100
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang
diadakan
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional
Roda 4 dan 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
Gedung Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung
Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Pembangunan Garasi Kendaraan
Tempat Garasi yang diadakan
Dinas/Operasional
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Bertambahnya daya listrik
Listrik
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tersusunnya data kepegawaian yang
akurat
Pembinaan dan Penyusunan Database Tenaga Frekuensi Pembinaan tenaga kerja
Kerja Non PNS
non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah pegawai yang mengikuti
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Bimbingan Teknis/Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Frekuensi pembinaan dan pelatihan
Kepegawaian
pelayanan Bidang Kepegawaian
00
00
1
02
007
00
00
02
009
00
00
00
00
02
02
010
022
00
00
02
024
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
00
00
02
02
029
72
00
00
02
76
00
00
03
00
00
03
006
00
00
03
25
00
00
05
00
00
05
006
00
00
05
012
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan
Semesteran
Target
4
1 Paket
1 Tahun
1 Paket
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang 1 Paket
diadakan
Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
55.000.000
8
55.000.000
75.000.000
50.000.000
1 Paket
1 Tahun
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
1 Tahun
85.000.000
87.500.000
1 Tahun
7.500.000
10.000.000
1 Tahun
Jumlah Mebeleur yang diadakan
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4
dan 2
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
kantor
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
1 Paket
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Tempat Garasi yang diadakan
1 Tahun
1 Paket
3.500.000
150.000.000
3.500.000
0
1 Paket
Kelancaran pelaksanaan pekerjaan
1 Tahun
50.000.000
0
18.000.000
18.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 SKPD
Data kepegawaian yang valid dan akurat
1 SKPD
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
Terbinanya tenaga kerja non PNS
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
72.500.000
72.500.000
5 Orang
Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan 5 Orang
ketrampilan pegawai
22.500.000
22.500.000
50 Orang
Meningkatnya kualitas pelayanan bidang
kepegawaian
50.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
8.000.000
9.000.000
2 Laporan Tersedianya data realisasi keuangan
semesteran
Halaman 101
1 Tahun
2 Laporan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
06
2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
00
00
06
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
00
00
06
06
013 Penyusunan LKj IP
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
15
01
15
16
01
15
16
30
01
15
16
31
01
15
16
32
01
15
16
33
01
15
16
01
15
16
01
15
17
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya LKj IP SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)
Target
4
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
1 Buku
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya data realisasi keuangan akhir
tahun (LRA,Neraca,CALK)
Tersedianya data Rencana kerja SKPD
Tersedianya data realisasi keuangan
bulanan
Data capaian kinerja SKPD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
10.000.000
8
10.000.000
1 Paket
12 Bulan
8.000.000
12.000.000
9.000.000
14.000.000
1 Buku
1 Paket
8.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
255.000.000
245.000.000
URUSAN WAJIB
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Perijinan Keamanan Pangan Produk
Makanan Olahan Bagi Pelaku UMKM dan
Koperasi
Bimbingan Teknis manajemen Usaha
Perdagangan Bagi Pengurus/ Pengelola
Koperasi Serba Usaha
Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Anggota
Koperasi
Terlaksananya fasilitas P-IRT bagi
40 KUKM
koperasi dan pelaku usaha skala
mikro kecil
Jumlah pengurus/pengelola koperasi 30 Orang
serba usaha yang mengikuti bintek
Terwujudnya produk makan olahan yang
memiliki P-IRT
40 Produk
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya omset usaha sektor riil
Koperasi
10
Koperasi
30.000.000
35.000.000
2 Paket
Terwujudnya peningkatan omset usaha
koperasi dan anggota koperasi
0,1
120.000.000
120.000.000
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Usaha
Koperasi
Terlaksananya fasilitasi promosi
produk koperasi dan anggota
koperasi
Terlaksananya fasilitas penguatan
kelembagaan dan usaha koperasi
50
Koperasi
35.000.000
35.000.000
34
Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi
Wirausaha Baru Skala Mikro dan Kecil
Terlaksananya bintek Manajemen
30 Orang
Wirausaha baru skala mikro dan kecil
Peningkatan kemampuan koperasi dalam 50
pengelolaan kelembagaan dan usahanya koperasi
baik
Terwujudnya jumlah wirausaha baru yang 20 Orang
tetap menjalankan usahanya
30.000.000
35.000.000
35
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis
Bagi Pelaku Wirausaha Baru
Terlaksananya Bintek penyusunan
rencana bisnis bagi pelaku wirausha
baru
Terwujudnya pelaku usaha skala mikro
yang memiliki ijin
20.000.000
0
195.000.000
200.000.000
20 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
Halaman 102
15 Orang
Kode
Urusan Bidang
2
019 Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir
Pemerintah dan BUMN
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Koperasi dan UMKM
penerima dana bergulir Pemerintah
dan BUMN yang dibina
Target
4
75 KUKM
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya jumlah Nilai Realisasi Bersih 0,1
(NRB)
01
15
1
17
01
15
17
35
Pemeliharaan Database Koperasi dan UMKM
Terlaksananya pemeliharaan dan up 1 Paket
grade Database koperasi/UMKM
Tersedianya website database
koperasi/UMKM
1 Paket
01
15
17
36
Sosialisasi IUMK Bagi Pelaku UMKM
Terlaksananya Sosialisasi IUMK bagi
pelaku usaha skala mikro
Peningkatan jumlah pelaku usahayang
memiliki ijin
500 Pelaku
Usaha
01
15
18
01
15
18
01
15
18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
014 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi Melalui Lomba Koperasi
RT
34 Pengawasan dan Penertiban Koperasi di
Kabupaten Wonogiri
01
15
18
35
Bimbingan Teknik Managemen Pengelolaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi RT
01
15
18
36
Fasilitasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif
01
15
18
37
Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Baru
01
15
18
38
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi di Kabupaten Wonogiri
01
15
18
39
Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi
Pengurus/Pengelola Koperasi
01
15
18
40
Bintek Penyusunan SOM/SOP Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
1250
Orang
Terlaksananya lomba koperasi RT
dan pemberian uang penghargaan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
40.000.000
8
40.000.000
30.000.000
35.000.000
125.000.000
125.000.000
1.155.000.000
1.170.000.000
25
Koperasi
RT
Jumlah koperasi yang menjadi
40
sasaran pengawasan dan penertiban Koperasi
Meningkatnya pengelolaan menejemen
koperasi pada koperasi RT
25
Koperasi
120.000.000
125.000.000
Meningkatnya ketertiban kelembagaan
koperasi sesuai ketentuan
40
Koperasi
40.000.000
45.000.000
Terlaksananya bintek managemen
600 Orang
pengelolaan koperasi bagi pengurus
koperasi RT
Terlaksananya pembubaran koperasi 5 koperasi
tidak aktif
tidak aktif
Terwujudnya peningkatan kemampuan
pengurus koperasi RT
420 Orang
175.000.000
180.000.000
Terwujudnya Penurunan jumlah koperasi
tidak aktif
40.000.000
40.000.000
Terlaksananya Bintek managemen
40 Orang
kelembagaan koperasi bagi pengurus
koperasi baru
Terlaksananya penilaian kesehatan 200
usaha simpan pinjam koperasi
koperasi
Terwujudnya managemen kelembagaan
koperasi yang baik
10
koperasi
tidak aktif
20
koperasi
40.000.000
40.000.000
Terwujudnya pengendalian usaha simpan 200
pinjam koperasi
koperasi
80.000.000
85.000.000
Terlaksananya Bintek akuntansi
koperasi bagi pengurus/pengelola
koperasi
Terlaksananya Bintek penyusunan
SOM/SOP usaha simpan pinjam
koperasi
30 Orang
Meningkatnya pengelolaan keuangan
koperasi
15 kopersi
30.000.000
35.000.000
40 Orang
Meningkatnya usaha simpan pinjam
koperasi yang memiliki SOM/SOP
20
koperasi
40.000.000
40.000.000
Halaman 103
Kode
Urusan Bidang
01
15
1
18
41
01
15
18
42
01
15
18
43
01
20
01
20
17
01
20
17
01
01
25
25
15
01
25
15
02
02
02
06
06
15
02
06
15
34
02
06
15
35
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Bintek Pemisahan Pengelolaan Keuangan Pada Bintek Pemisahan pengelolaan
30 Orang
USP Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Serba keuangan pada USP bagi
Usaha
pengurus/pengelola koperasi serba
usaha
Penyusunan Peraturan Bupati Wonogiri
Terlaksananya penyusunan
1 Perbup
Tentang Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari Peraturan Bupati Wonogiri tentang
Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari
Pelaksanaan Pemeringkatan dan Penghargaan Terlaksananya pelaksanaan
Koperasi RT Berkategori Berdikari
pemeringkatan dan penghargaan
koperasi RT berkategori \\
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya karcis retribusi pasar
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
48
25
koperasi
RT
26 Pasar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya koperasi yang usaha
simpan pinjamnya telah dipisahkan
Target
6
15
Koperasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
30.000.000
Terwujudnya regulasi pemeringkatan
koperasi RT
1 regulasi
10.000.000
0
Terwujudnya koperasi RT yang mampu
berkembang menjadi koperasi mandiri
10
koperasi
RT
550.000.000
550.000.000
157.500.000
165.375.000
157.500.000
165.375.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
6.535.000.000
255.000.000
Meningkatnya pendapatan daerah
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
Pembantu
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
Operasionalisasi Kemetrologian Legal Daerah
Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
Terlaksananya pengelolaan informasi 1 Tahun
dan dokumentasi oleh PPID
Pembantu
Terlaksananya pelayanan tera ulang 1 Tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan tera
ulang
1 Tahun
6.000.000.000
200.000.000
Sosialisasi Peraturan-Peraturan Tentang
Perdagangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan
di bidang perdagangan
Meningkatnya pemahaman masyarakat
1 Tahun
terhadap peraturan per Undang-undangan
35.000.000
35.000.000
1 Tahun
Informasi dan dokumentasi yang dapat
diberikan kepada publik
26 Pasar
Halaman 104
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
Target
4
1 Tahun
02
06
1
15
02
06
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
02
06
17
1 Tahun
02
06
17
014 Pameran Produk Unggulan Kabupaten
Wonogiri
019 Pameran Even - Even Tertentu
02
06
17
26
1 Tahun
02
06
17
27
02
06
18
02
06
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
010 Monitoring Distribusi Barang Penting
02
06
18
022 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
20
36
2
Penyampaian Informasi Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat Melalui Papan Elektronik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya informasi harga
kepokmas melalui papan elektronik
Terlaksananya pameran produk
unggulan daerah
Terlaksananya pameran produk
unggulan yang punya daya saing
Penyelenggaraan Kampanye Pencitraan Produk Terlaksananya kampanye kepada
Unggulan Kualitas Ekspor
konsumen untuk pencitraan produk
unggulan daerah yang berkualitas
Pemutakhiran Database Produk Unggulan
Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Penyusunan data
1 Tahun
pelaku usaha yang punya daya saing
Terlaksananya pengawasan
peredaran barang - barang penting
Terlaksananya OPM barang -barang
kepokmas
029 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi
Terlaksananya percepatan
Gudang di Kabupaten Wonogiri
pemanfaatan gudang dengan SRG
27 Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pengawasan
dan LPG 3 Kg
pendistribusian barang - barang
bersubsidi
28 Pemantauan Harga stok Barang Kebutuhan
Terlaksananya pemantauan stok dan
Pokok Masyarakat
harg- harga kepokmas di pasar
rakyat
29 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk
Terlaksananya sosialisasi
Dalam Negeri
peningkatan penggunaan produk
dalam negri
PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya informasi harga kepokmas
melalui papan elektronik
Target
6
1 Tahun
Meningkatnya perdagangan produk
1 Tahun
unggulan daerah yang berdaya saing
Meningkatnya daya saing produk unggulan 1 Tahun
daerah yang berkualitas
Meningkatnya kecintaan konsumen
1 Tahun
terhadap produk unggulan daerah yang
berkualitas
Meningkatnya ketersediaan data pelaku
usaha yang punya daya saing
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
500.000.000
8
20.000.000
460.000.000
417.000.000
170.000.000
175.000.000
225.000.000
225.000.000
15.000.000
17.000.000
50.000.000
0
420.000.000
425.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pengawasan peredaran
barang - barang penting
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran OPM untuk
1 Paket
barang -barang kepokmas
Meningkatnya sarana dan prasarana hasil 1 Tahun
pertanian
Meningkatnya pengawasan
1 Tahun
pendistribusian barang - barang bersubsidi
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
70.000.000
70.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pemantauan stok dan harg - 1 Tahun
harga kepokmas dipasar rakyat
40.000.000
40.000.000
1 Paket
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam penggunaan produk dalam negri
35.000.000
35.000.000
54.110.340.000
88.420.000.000
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 105
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Diperolehnya pendapatan optimal di
masing - masing pasar tradisional
Tersedianya data mutakhir terkait
perijinan kios/KTP pasar se- Kabupaten
Wonogiri dan peningkatan kualitas
pelayanan perijinan los dan kios pasar
02
06
1
20
02
06
20
008 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Ijin Kios/ KTP Los
02
06
20
010 Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana/Prasarana Pasar Tradisional
Terlaksananya pemeliharaan dan
1 Tahun
peningkatan sarana/prasarana pasar
tradisional
02
06
20
012 Pembinaan Pedagang Pasar
02
06
20
018 Peningkatan K 3 Pasar Tradisional
Terlaksananya penertiban pedagang 1 Tahun
pasar
Terlaksananya K3 Pasar Tradisional 1 Tahun
02
06
20
024 DAK Bidang Perdagangan
02
06
20
36
02
06
20
37
02
06
20
38
02
06
20
39
02
06
20
40
02
06
22
02
06
22
02
02
07
07
20
2
007 Intensifikasi Pendapatan Pasar
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya intensifikasi
1 Tahun
pendapatan pasar
Terlaksananya pemutakhiran data
1 Tahun
dan peningkatan pelayanan perizinan
pasar
Terlaksananya Renovasi pasar
tradisional
Revitalisasi Pasar Rakyat
Terlaksananya revitalisasi pasar
tradisional
Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Pasar Tersedianya gedung kantor
Sidorejo Wonogiri
pengelola Pasar Sidorejo
Review DED Pasar Baturetno, Jatisrono, dan
Tersusunnya review DED Pasar
Pracimantoro
Baturetno, Jatisrono, dan
Pracimantoro
Pembangunan Pasar Darurat Pasar Baturetno Terlaksananya Pembangunan pasar
darurat Pasar Baturetno
Sosialisasi Pembangunan Pasar Baturetno
Jumlah pedagang yang mengikuti
sosialisasi
Target
6
1 Tahun
Pameran Berskala Internasional
Terlaksananya pameran berskala
internasional
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
100.000.000
8
185.000.000
1 Tahun
100.000.000
70.000.000
Terpeliharanya sarana/prasarana pasar
tradisional
1 Tahun
2.000.000.000
2.000.000.000
Ketertiban pedagang pasar
1 Tahun
50.000.000
11.000.000
Meningkatnya Kebersihan pasar
1 Tahun
200.000.000
200.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
1 Tahun
6.000.000.000
1.000.000.000
2 Lokasi
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
2 Lokasi
43.657.140.000
84.954.000.000
1 Paket
Kelaancaran pekerjaan pengelola pasar
1 Tahun
120.000.000
0
3 Pasar
Perencanaan akhir pembangunan Pasar
Baturetno, Jatisrono, dan Pracimantoro
3 Pasar
150.000.000
0
1 Pasar
Ditempatinya pasar darurat oleh para
pedagang
Kesediaan para pedagang untuk
mendukung proses pembangunan pasar
Baturetno
1 Pasar
1.683.200.000
0
1 Pasar
50.000.000
0
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
580.000.000
590.000.000
1 Pasar
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
01
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
Meningkatnya prdagangan produk
unggulan daerah yang berdaya saing di
tingkat internasional
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL
Halaman 106
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
02
07
1
20
01
02
07
20
02
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Logam
02
07
20
03
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mesin (TTG)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra IKM
Produk tekstil
Jumlah IKM Las, Bengkel, Karoseri
yang mengikuti pelatihan dan
magang
Terlaksananya Pelatihan/ magang
pembuatan mesin rekayasa ( TTG)
02
07
20
04
Fasilitasi Standarisasi dan Manajemen Mutu
Bagi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Magang dan Pelatihan 5 Paket
PTP IKM Logam, mesin dan tekstil.
02
07
20
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Logam, Mesin dan Tekstil
02
07
20
06
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Gelar produk dan
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Peningkatan kualitas pelayanan data
dan informasi industri logam, mesin,
dan tekstil
Berkembangnya SDM dan produk
industri garmen
Peningkatan Pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil
02
07
20
07
02
07
21
02
07
21
01
02
07
21
02
2
Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan
Sentra Produk Tekstil
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah IHT
Bidang Logam, Mesin, dan Tekstil
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA
DAN ANEKA
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Aneka (IKM Anyaman, Akar Wangi dan Industri
Lain)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Alat
Transportasi (IKM Karoseri Kendaraan,
Pembuatan Bak Truk, Colt, Bus)
Target
4
5 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Perajin yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya
Target
6
5 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
6
Meningkatnya kapasitas IKM Las, Bengkel, 6
Kelompok karoseri.
Kelompok
50.000.000
55.000.000
25 Kec
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan pembuatan
mesin rekasaya ( TTG ).
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya
25 Kec
75.000.000
75.000.000
5 Paket
80.000.000
85.000.000
5 Paket
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksinya
5 Paket
75.000.000
75.000.000
5 Paket
Tercapainya peningkatan kualitas
pelayanan data dan informasi industri
logam, mesin, dan tekstil
Meningkatnya kualitas SDM dan produk
industri garmen
Tercapainya Peningkatan Pembinaan
lingkungan sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil
5 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
5 Paket
150.000.000
150.000.000
475.000.000
453.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
25 Kec
5 Paket
Terlaksananya pembentukan dan
5 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri aneka
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak
truk, colt, bus dll )
Berkembangnya klaster dan sentra industri 5 Paket
aneka
Terwujudnya Pengembangan klaster dan
sentra industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak truk,
colt, bus dll )
Halaman 107
5 Paket
Kode
Urusan Bidang
2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Elektronika dan Telematika (IKM Sound
Sistem, Servis Elektronik, Komputer)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri elektronika dan telematika (
IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri 5 Paket
alat transportasi,elektronika ,
telematika dan aneka
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terwujudnya Pengembangan klaster dan 5 Paket
sentra industri elektronika dan telematika
( IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri alat 5 Paket
transportasi,elektronika, telematika dan
aneka
02
07
1
21
03
02
07
21
04
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika dan
Aneka
02
07
21
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional IndustriIndustri Alat Transportasi, Elektronika,
Telematika dan Aneka
Terlaksananya gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industriindustri alat trabnsportasi,
elektronika, telematika dan aneka
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka
02
07
21
06
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah IHT Bidang
Industri Alat Transportasi, Elektronika dan
Aneka
Terlaksananya pembinaan
1 Paket
lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri alat transportasi,elektronika
dan aneka.
02
07
21
07
Terlaksananya Pelatihan PTP Sentra
IKM Mebel Kayu
02
07
22
02
07
22
01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika dan Aneka
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Agro (Makanan Olahan)
02
07
22
02
02
07
22
03
1 Paket
Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra
industri Agro (makanan olahan)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Terlaksananya pembentukan dan
Kimia (IKM Bata, Genteng, Minyak Atsiri, Pupuk pembinaan klaster dan sentra
Organik, Garam Beryodium, Batik, CNSL)
industri kimia ( IKM Bata, Genteng,
Minyak atsiri, pupuk organik, garam
beryodium, Batik, CNSL, dll)
5 Paket
Peningkatan Teknologi Produksi Packing dan
Labeling IKM Makanan Olahan
1 Paket
Terlaksananya pelatihan Tehnologi
Produksi Packing dan labeling IKM
makanan olahan
7 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
75.000.000
45.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terlaksananya pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat
transportasi,elektronika dan aneka.
1 Paket
30.000.000
3.000.000
Meningkatnya Kemampuan Sentra IKM
Mebel Kayu
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1.025.000.000
1.040.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksi Makanan Olahan
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksinya.
5 Paket
150.000.000
150.000.000
7 Paket
150.000.000
150.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan kualitas packing dan
labelingnya
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Halaman 108
Kode
Urusan Bidang
02
07
1
22
04
2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mebel dan Kayu Olahan
02
07
22
05
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan
02
07
22
06
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Agro, Kimai dan Hasil Hutan
02
07
22
07
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Agro, Kimia dan Hutan
02
07
22
08
02
07
22
02
07
22
02
07
23
02
07
23
01
02
07
23
02
Sosialisasi dan Pelayanan HKI Bagi
Industri/Usaha Jasa Kecil dan Menengah
02
07
23
03
Sosialisasi GMP IKM
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya pembentukan dan
2 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri mebel, dan kayu olahan
Terlaksananya fasilitasi standarisasi 1 Paket
produk industri agro, kimia dan hasil
hutan
Terlaksananya Gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya IKM yang mampu
2 Paket
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksi mebel dan kayu olahan
Meningkatnya mutu produk industri agro, 1 Paket
kimia dan hasil hutan
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri agro, kimia dan hasil hutan
1 Paket
Peningkatan kualitas pelayanan data 1 Paket
dan informasi industri agro,kimia dan
hasil hutan
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Terlaksananya Pembinaan
1
Pemberdayaan Ekonomi Di Wilayah IHT Bidang lingkungan sosial dan pemberdayaan Kelompok
Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri agro, kimia dan hasil hutan
Terwujudnya pelayanan data dan
1 Paket
informasi industri agro,kimia dan hasil
hutan
Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial 1
dan pemberdayaan ekonomi di wilayah
Kelompok
IHT bidang industri agro, kimia dan hasil
hutan
09
Penanganan Pasca Panen Tembakau di Wilayah Terlaksananya penanganan pasca
IHT
panen tembakau di wilayah IHT
1 Paket
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
tembakau
10
Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pengembangan Pelayanan UPT Rancak
Gamelan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
Pengembangan Jaringan Kemitraan Pelaku
Industri Antar Daerah/Wilayah
1
Meningkatnya sarana prasarana dan
Kelompok pengembangan pelayanan UPT Rancak
Gamelan
Tersedianya sarana prasarana dan
pengembangan pelayanan UPT
Rancak Gamelan
1 Paket
1
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
150.000.000
8
150.000.000
80.000.000
80.000.000
65.000.000
70.000.000
45.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
35.000.000
40.000.000
694.000.000
506.000.000
Terlaksananya Pengembangan
Jaringan Kemitraan Pelaku Industri
Antar Daerah/Wilayah
Terlaksananya sosialisasi dan
pelayanan HKI bagi industri/usaha
jasa kecil dan menengah
1 Paket
Berkembangnya jaringam kemitraan
pelaku industri antar daerah/wilayah
1 Paket
150.000.000
150.000.000
40 IKM
Meningkatnya industri/usaha jasa kecil
dan menengah yang mengurus HKI
10 IKM
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya Sentra IKM yang
Mendapat Sosialisasi GMP
40 IKM
Meningkaatnya kemampuan SDM IKM
40 IKM
30.000.000
30.000.000
Halaman 109
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengembangan Wirausaha Baru IKM Potensial Terlaksananya pengembangan
wirausaha baru IKM potensial
Penyusunan RIPIDA
Tersusunnya dokumen RIPIDA
Kabupaten Wonogiri
Target
4
125 IKM
02
07
1
23
04
02
07
23
05
02
07
23
06
02
07
23
07
Monitoring dan Pembinaan IKM Se Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan
25 Kec
Wonogiri
Pembinaan pada IKM yang
mendapat pinjaman Modal
Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal
Terlaksananya fasilitasi subsidi bunga 25 Kec
02
07
23
08
Operasional Penyuluhan IKM
02
07
23
09
Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK,
Golem dan Usaha Kecil Lainnya
02
07
23
10
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan Perindustrian
Terlaksananya operasional kegiatan
penyuluhan IKM
Terbinanya IK, Golem dan Usaha
Kecil Lainnya penerima pinjaman
modal
Tersusunnya lapran monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program
kegiatan perindustrian
1 Buku
25 Kec
25 Kec
1 Buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya wirausaha baru yang
berkembang usahanya
Tersedianya acuan/pedoman dalam
pengembangan industri di Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya kesadaran IKM penerima
pinjaman modal untuk
mengangsur/melunasi pinjamannya
Jumlah IKM yang mendapat subsdi bunga
pinjaman
Meningkatnya jumlah IKM yang diberikan
penyuluhan
Meningkatnya jumlah angsuran/pelunasan
pinjaman modal IK, Golem dan usaha kecil
lainnya
Tersedianya basis data untuk perencanaan
program kegiatan perindustrian ke depan
TOTAL
Halaman 110
Target
6
125 IKM
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
100.000.000
8
100.000.000
200.000.000
0
25 Kec
33.000.000
36.000.000
25 Kec
36.000.000
40.000.000
25 Kec
20.000.000
20.000.000
25 Kec
45.000.000
50.000.000
1
Dokumen
50.000.000
50.000.000
70.473.940.000
98.320.475.000
1
Dokumen
Kode
1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
00
00
00
00
00
01
00
00
01
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
1 Tahun
00
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
00
00
01
018
1 Tahun
00
00
01
019
00
00
01
020
00
00
02
00
00
02
005
Tersedianya pelayanan jasa surat
menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air,
dan Listrik
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jasa Perpanjangan STNK / KIR
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honor untuk Tenaga Kontrak
Pembuang Sampah Pasar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Blanko Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan Listrik yang tersedia
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah jenis Peralatan dan
Kantor
perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah surat kabar majalah dan Per
UU yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
Daerah
daerah yang dihadiri
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Rapat-rapat / konsultasi
Daerah
dalam daerah yang dihadiri
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan
Tenaga Kontrak 127
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
yang diadakan
Tolok Ukur
5
Target
6
7
8
3.447.600.000
3.000.000
3.000.000
1 Tahun
145.000.000
147.500.000
1 Tahun
15.000.000
16.000.000
1 Tahun
417.500.000
447.500.000
Kelancaran kegiatan surat menyurat dinas 1 Tahun
1 Tahun
Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan
Listrik
Jasa Perpanjangan STNK / KIR
1 Tahun
Prakiraan Maju
Tahun 2018
3.210.600.000
1 Tahun
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
Honor untuk Tenaga Kontrak Pembuang
Sampah Pasar
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
1 Tahun
32.500.000
32.500.000
1 Tahun
Jumlah Blanko Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
35.000.000
37.500.000
1 Tahun
Jumlah Komponen Listrik dan Peralatan
Listrik yang tersedia
Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
1 Tahun
7.500.000
7.500.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
Jumlah surat kabar majalah dan Per UU
yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
daerah yang dihadiri
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan Tenaga
Kontrak 127
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
16.500.000
17.000.000
1 Tahun
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
16.000.000
16.500.000
1 Tahun
2.397.600.000
2.592.600.000
916.000.000
696.000.000
350.000.000
350.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 1 Paket
diadakan
Halaman 100
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang
diadakan
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional
Roda 4 dan 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
Gedung Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung
Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Pembangunan Garasi Kendaraan
Tempat Garasi yang diadakan
Dinas/Operasional
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Bertambahnya daya listrik
Listrik
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tersusunnya data kepegawaian yang
akurat
Pembinaan dan Penyusunan Database Tenaga Frekuensi Pembinaan tenaga kerja
Kerja Non PNS
non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah pegawai yang mengikuti
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Bimbingan Teknis/Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Frekuensi pembinaan dan pelatihan
Kepegawaian
pelayanan Bidang Kepegawaian
00
00
1
02
007
00
00
02
009
00
00
00
00
02
02
010
022
00
00
02
024
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
00
00
02
02
029
72
00
00
02
76
00
00
03
00
00
03
006
00
00
03
25
00
00
05
00
00
05
006
00
00
05
012
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan
Semesteran
Target
4
1 Paket
1 Tahun
1 Paket
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang 1 Paket
diadakan
Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
55.000.000
8
55.000.000
75.000.000
50.000.000
1 Paket
1 Tahun
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
1 Tahun
85.000.000
87.500.000
1 Tahun
7.500.000
10.000.000
1 Tahun
Jumlah Mebeleur yang diadakan
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4
dan 2
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
kantor
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
1 Paket
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Tempat Garasi yang diadakan
1 Tahun
1 Paket
3.500.000
150.000.000
3.500.000
0
1 Paket
Kelancaran pelaksanaan pekerjaan
1 Tahun
50.000.000
0
18.000.000
18.000.000
1 Tahun
1 Tahun
1 SKPD
Data kepegawaian yang valid dan akurat
1 SKPD
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
Terbinanya tenaga kerja non PNS
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
72.500.000
72.500.000
5 Orang
Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan 5 Orang
ketrampilan pegawai
22.500.000
22.500.000
50 Orang
Meningkatnya kualitas pelayanan bidang
kepegawaian
50.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
8.000.000
9.000.000
2 Laporan Tersedianya data realisasi keuangan
semesteran
Halaman 101
1 Tahun
2 Laporan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1
06
2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
00
00
06
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
00
00
06
06
013 Penyusunan LKj IP
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01
01
15
01
15
16
01
15
16
30
01
15
16
31
01
15
16
32
01
15
16
33
01
15
16
01
15
16
01
15
17
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya LKj IP SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)
Target
4
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
1 Buku
1 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya data realisasi keuangan akhir
tahun (LRA,Neraca,CALK)
Tersedianya data Rencana kerja SKPD
Tersedianya data realisasi keuangan
bulanan
Data capaian kinerja SKPD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)
Target
6
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
10.000.000
8
10.000.000
1 Paket
12 Bulan
8.000.000
12.000.000
9.000.000
14.000.000
1 Buku
1 Paket
8.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
255.000.000
245.000.000
URUSAN WAJIB
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Perijinan Keamanan Pangan Produk
Makanan Olahan Bagi Pelaku UMKM dan
Koperasi
Bimbingan Teknis manajemen Usaha
Perdagangan Bagi Pengurus/ Pengelola
Koperasi Serba Usaha
Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Anggota
Koperasi
Terlaksananya fasilitas P-IRT bagi
40 KUKM
koperasi dan pelaku usaha skala
mikro kecil
Jumlah pengurus/pengelola koperasi 30 Orang
serba usaha yang mengikuti bintek
Terwujudnya produk makan olahan yang
memiliki P-IRT
40 Produk
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya omset usaha sektor riil
Koperasi
10
Koperasi
30.000.000
35.000.000
2 Paket
Terwujudnya peningkatan omset usaha
koperasi dan anggota koperasi
0,1
120.000.000
120.000.000
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Usaha
Koperasi
Terlaksananya fasilitasi promosi
produk koperasi dan anggota
koperasi
Terlaksananya fasilitas penguatan
kelembagaan dan usaha koperasi
50
Koperasi
35.000.000
35.000.000
34
Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi
Wirausaha Baru Skala Mikro dan Kecil
Terlaksananya bintek Manajemen
30 Orang
Wirausaha baru skala mikro dan kecil
Peningkatan kemampuan koperasi dalam 50
pengelolaan kelembagaan dan usahanya koperasi
baik
Terwujudnya jumlah wirausaha baru yang 20 Orang
tetap menjalankan usahanya
30.000.000
35.000.000
35
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis
Bagi Pelaku Wirausaha Baru
Terlaksananya Bintek penyusunan
rencana bisnis bagi pelaku wirausha
baru
Terwujudnya pelaku usaha skala mikro
yang memiliki ijin
20.000.000
0
195.000.000
200.000.000
20 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
Halaman 102
15 Orang
Kode
Urusan Bidang
2
019 Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir
Pemerintah dan BUMN
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Koperasi dan UMKM
penerima dana bergulir Pemerintah
dan BUMN yang dibina
Target
4
75 KUKM
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya jumlah Nilai Realisasi Bersih 0,1
(NRB)
01
15
1
17
01
15
17
35
Pemeliharaan Database Koperasi dan UMKM
Terlaksananya pemeliharaan dan up 1 Paket
grade Database koperasi/UMKM
Tersedianya website database
koperasi/UMKM
1 Paket
01
15
17
36
Sosialisasi IUMK Bagi Pelaku UMKM
Terlaksananya Sosialisasi IUMK bagi
pelaku usaha skala mikro
Peningkatan jumlah pelaku usahayang
memiliki ijin
500 Pelaku
Usaha
01
15
18
01
15
18
01
15
18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
014 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi Melalui Lomba Koperasi
RT
34 Pengawasan dan Penertiban Koperasi di
Kabupaten Wonogiri
01
15
18
35
Bimbingan Teknik Managemen Pengelolaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi RT
01
15
18
36
Fasilitasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif
01
15
18
37
Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Baru
01
15
18
38
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi di Kabupaten Wonogiri
01
15
18
39
Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi
Pengurus/Pengelola Koperasi
01
15
18
40
Bintek Penyusunan SOM/SOP Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
1250
Orang
Terlaksananya lomba koperasi RT
dan pemberian uang penghargaan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
40.000.000
8
40.000.000
30.000.000
35.000.000
125.000.000
125.000.000
1.155.000.000
1.170.000.000
25
Koperasi
RT
Jumlah koperasi yang menjadi
40
sasaran pengawasan dan penertiban Koperasi
Meningkatnya pengelolaan menejemen
koperasi pada koperasi RT
25
Koperasi
120.000.000
125.000.000
Meningkatnya ketertiban kelembagaan
koperasi sesuai ketentuan
40
Koperasi
40.000.000
45.000.000
Terlaksananya bintek managemen
600 Orang
pengelolaan koperasi bagi pengurus
koperasi RT
Terlaksananya pembubaran koperasi 5 koperasi
tidak aktif
tidak aktif
Terwujudnya peningkatan kemampuan
pengurus koperasi RT
420 Orang
175.000.000
180.000.000
Terwujudnya Penurunan jumlah koperasi
tidak aktif
40.000.000
40.000.000
Terlaksananya Bintek managemen
40 Orang
kelembagaan koperasi bagi pengurus
koperasi baru
Terlaksananya penilaian kesehatan 200
usaha simpan pinjam koperasi
koperasi
Terwujudnya managemen kelembagaan
koperasi yang baik
10
koperasi
tidak aktif
20
koperasi
40.000.000
40.000.000
Terwujudnya pengendalian usaha simpan 200
pinjam koperasi
koperasi
80.000.000
85.000.000
Terlaksananya Bintek akuntansi
koperasi bagi pengurus/pengelola
koperasi
Terlaksananya Bintek penyusunan
SOM/SOP usaha simpan pinjam
koperasi
30 Orang
Meningkatnya pengelolaan keuangan
koperasi
15 kopersi
30.000.000
35.000.000
40 Orang
Meningkatnya usaha simpan pinjam
koperasi yang memiliki SOM/SOP
20
koperasi
40.000.000
40.000.000
Halaman 103
Kode
Urusan Bidang
01
15
1
18
41
01
15
18
42
01
15
18
43
01
20
01
20
17
01
20
17
01
01
25
25
15
01
25
15
02
02
02
06
06
15
02
06
15
34
02
06
15
35
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Bintek Pemisahan Pengelolaan Keuangan Pada Bintek Pemisahan pengelolaan
30 Orang
USP Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Serba keuangan pada USP bagi
Usaha
pengurus/pengelola koperasi serba
usaha
Penyusunan Peraturan Bupati Wonogiri
Terlaksananya penyusunan
1 Perbup
Tentang Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari Peraturan Bupati Wonogiri tentang
Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari
Pelaksanaan Pemeringkatan dan Penghargaan Terlaksananya pelaksanaan
Koperasi RT Berkategori Berdikari
pemeringkatan dan penghargaan
koperasi RT berkategori \\
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya karcis retribusi pasar
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
48
25
koperasi
RT
26 Pasar
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya koperasi yang usaha
simpan pinjamnya telah dipisahkan
Target
6
15
Koperasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
30.000.000
Terwujudnya regulasi pemeringkatan
koperasi RT
1 regulasi
10.000.000
0
Terwujudnya koperasi RT yang mampu
berkembang menjadi koperasi mandiri
10
koperasi
RT
550.000.000
550.000.000
157.500.000
165.375.000
157.500.000
165.375.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
6.535.000.000
255.000.000
Meningkatnya pendapatan daerah
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
Pembantu
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
Operasionalisasi Kemetrologian Legal Daerah
Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
Terlaksananya pengelolaan informasi 1 Tahun
dan dokumentasi oleh PPID
Pembantu
Terlaksananya pelayanan tera ulang 1 Tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan tera
ulang
1 Tahun
6.000.000.000
200.000.000
Sosialisasi Peraturan-Peraturan Tentang
Perdagangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan
di bidang perdagangan
Meningkatnya pemahaman masyarakat
1 Tahun
terhadap peraturan per Undang-undangan
35.000.000
35.000.000
1 Tahun
Informasi dan dokumentasi yang dapat
diberikan kepada publik
26 Pasar
Halaman 104
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
Target
4
1 Tahun
02
06
1
15
02
06
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
02
06
17
1 Tahun
02
06
17
014 Pameran Produk Unggulan Kabupaten
Wonogiri
019 Pameran Even - Even Tertentu
02
06
17
26
1 Tahun
02
06
17
27
02
06
18
02
06
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
010 Monitoring Distribusi Barang Penting
02
06
18
022 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
20
36
2
Penyampaian Informasi Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat Melalui Papan Elektronik
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya informasi harga
kepokmas melalui papan elektronik
Terlaksananya pameran produk
unggulan daerah
Terlaksananya pameran produk
unggulan yang punya daya saing
Penyelenggaraan Kampanye Pencitraan Produk Terlaksananya kampanye kepada
Unggulan Kualitas Ekspor
konsumen untuk pencitraan produk
unggulan daerah yang berkualitas
Pemutakhiran Database Produk Unggulan
Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Penyusunan data
1 Tahun
pelaku usaha yang punya daya saing
Terlaksananya pengawasan
peredaran barang - barang penting
Terlaksananya OPM barang -barang
kepokmas
029 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi
Terlaksananya percepatan
Gudang di Kabupaten Wonogiri
pemanfaatan gudang dengan SRG
27 Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pengawasan
dan LPG 3 Kg
pendistribusian barang - barang
bersubsidi
28 Pemantauan Harga stok Barang Kebutuhan
Terlaksananya pemantauan stok dan
Pokok Masyarakat
harg- harga kepokmas di pasar
rakyat
29 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk
Terlaksananya sosialisasi
Dalam Negeri
peningkatan penggunaan produk
dalam negri
PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya informasi harga kepokmas
melalui papan elektronik
Target
6
1 Tahun
Meningkatnya perdagangan produk
1 Tahun
unggulan daerah yang berdaya saing
Meningkatnya daya saing produk unggulan 1 Tahun
daerah yang berkualitas
Meningkatnya kecintaan konsumen
1 Tahun
terhadap produk unggulan daerah yang
berkualitas
Meningkatnya ketersediaan data pelaku
usaha yang punya daya saing
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
500.000.000
8
20.000.000
460.000.000
417.000.000
170.000.000
175.000.000
225.000.000
225.000.000
15.000.000
17.000.000
50.000.000
0
420.000.000
425.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pengawasan peredaran
barang - barang penting
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran OPM untuk
1 Paket
barang -barang kepokmas
Meningkatnya sarana dan prasarana hasil 1 Tahun
pertanian
Meningkatnya pengawasan
1 Tahun
pendistribusian barang - barang bersubsidi
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
70.000.000
70.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pemantauan stok dan harg - 1 Tahun
harga kepokmas dipasar rakyat
40.000.000
40.000.000
1 Paket
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam penggunaan produk dalam negri
35.000.000
35.000.000
54.110.340.000
88.420.000.000
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 105
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Diperolehnya pendapatan optimal di
masing - masing pasar tradisional
Tersedianya data mutakhir terkait
perijinan kios/KTP pasar se- Kabupaten
Wonogiri dan peningkatan kualitas
pelayanan perijinan los dan kios pasar
02
06
1
20
02
06
20
008 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Ijin Kios/ KTP Los
02
06
20
010 Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana/Prasarana Pasar Tradisional
Terlaksananya pemeliharaan dan
1 Tahun
peningkatan sarana/prasarana pasar
tradisional
02
06
20
012 Pembinaan Pedagang Pasar
02
06
20
018 Peningkatan K 3 Pasar Tradisional
Terlaksananya penertiban pedagang 1 Tahun
pasar
Terlaksananya K3 Pasar Tradisional 1 Tahun
02
06
20
024 DAK Bidang Perdagangan
02
06
20
36
02
06
20
37
02
06
20
38
02
06
20
39
02
06
20
40
02
06
22
02
06
22
02
02
07
07
20
2
007 Intensifikasi Pendapatan Pasar
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya intensifikasi
1 Tahun
pendapatan pasar
Terlaksananya pemutakhiran data
1 Tahun
dan peningkatan pelayanan perizinan
pasar
Terlaksananya Renovasi pasar
tradisional
Revitalisasi Pasar Rakyat
Terlaksananya revitalisasi pasar
tradisional
Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Pasar Tersedianya gedung kantor
Sidorejo Wonogiri
pengelola Pasar Sidorejo
Review DED Pasar Baturetno, Jatisrono, dan
Tersusunnya review DED Pasar
Pracimantoro
Baturetno, Jatisrono, dan
Pracimantoro
Pembangunan Pasar Darurat Pasar Baturetno Terlaksananya Pembangunan pasar
darurat Pasar Baturetno
Sosialisasi Pembangunan Pasar Baturetno
Jumlah pedagang yang mengikuti
sosialisasi
Target
6
1 Tahun
Pameran Berskala Internasional
Terlaksananya pameran berskala
internasional
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
100.000.000
8
185.000.000
1 Tahun
100.000.000
70.000.000
Terpeliharanya sarana/prasarana pasar
tradisional
1 Tahun
2.000.000.000
2.000.000.000
Ketertiban pedagang pasar
1 Tahun
50.000.000
11.000.000
Meningkatnya Kebersihan pasar
1 Tahun
200.000.000
200.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
1 Tahun
6.000.000.000
1.000.000.000
2 Lokasi
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
2 Lokasi
43.657.140.000
84.954.000.000
1 Paket
Kelaancaran pekerjaan pengelola pasar
1 Tahun
120.000.000
0
3 Pasar
Perencanaan akhir pembangunan Pasar
Baturetno, Jatisrono, dan Pracimantoro
3 Pasar
150.000.000
0
1 Pasar
Ditempatinya pasar darurat oleh para
pedagang
Kesediaan para pedagang untuk
mendukung proses pembangunan pasar
Baturetno
1 Pasar
1.683.200.000
0
1 Pasar
50.000.000
0
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
580.000.000
590.000.000
1 Pasar
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
01
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 Tahun
Meningkatnya prdagangan produk
unggulan daerah yang berdaya saing di
tingkat internasional
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL
Halaman 106
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
02
07
1
20
01
02
07
20
02
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Logam
02
07
20
03
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mesin (TTG)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra IKM
Produk tekstil
Jumlah IKM Las, Bengkel, Karoseri
yang mengikuti pelatihan dan
magang
Terlaksananya Pelatihan/ magang
pembuatan mesin rekayasa ( TTG)
02
07
20
04
Fasilitasi Standarisasi dan Manajemen Mutu
Bagi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Magang dan Pelatihan 5 Paket
PTP IKM Logam, mesin dan tekstil.
02
07
20
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Logam, Mesin dan Tekstil
02
07
20
06
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Gelar produk dan
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Peningkatan kualitas pelayanan data
dan informasi industri logam, mesin,
dan tekstil
Berkembangnya SDM dan produk
industri garmen
Peningkatan Pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil
02
07
20
07
02
07
21
02
07
21
01
02
07
21
02
2
Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan
Sentra Produk Tekstil
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah IHT
Bidang Logam, Mesin, dan Tekstil
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA
DAN ANEKA
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Aneka (IKM Anyaman, Akar Wangi dan Industri
Lain)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Alat
Transportasi (IKM Karoseri Kendaraan,
Pembuatan Bak Truk, Colt, Bus)
Target
4
5 Paket
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Perajin yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya
Target
6
5 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
50.000.000
8
50.000.000
6
Meningkatnya kapasitas IKM Las, Bengkel, 6
Kelompok karoseri.
Kelompok
50.000.000
55.000.000
25 Kec
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan pembuatan
mesin rekasaya ( TTG ).
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya
25 Kec
75.000.000
75.000.000
5 Paket
80.000.000
85.000.000
5 Paket
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksinya
5 Paket
75.000.000
75.000.000
5 Paket
Tercapainya peningkatan kualitas
pelayanan data dan informasi industri
logam, mesin, dan tekstil
Meningkatnya kualitas SDM dan produk
industri garmen
Tercapainya Peningkatan Pembinaan
lingkungan sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil
5 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
5 Paket
150.000.000
150.000.000
475.000.000
453.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
25 Kec
5 Paket
Terlaksananya pembentukan dan
5 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri aneka
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak
truk, colt, bus dll )
Berkembangnya klaster dan sentra industri 5 Paket
aneka
Terwujudnya Pengembangan klaster dan
sentra industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak truk,
colt, bus dll )
Halaman 107
5 Paket
Kode
Urusan Bidang
2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Elektronika dan Telematika (IKM Sound
Sistem, Servis Elektronik, Komputer)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri elektronika dan telematika (
IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri 5 Paket
alat transportasi,elektronika ,
telematika dan aneka
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terwujudnya Pengembangan klaster dan 5 Paket
sentra industri elektronika dan telematika
( IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri alat 5 Paket
transportasi,elektronika, telematika dan
aneka
02
07
1
21
03
02
07
21
04
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika dan
Aneka
02
07
21
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional IndustriIndustri Alat Transportasi, Elektronika,
Telematika dan Aneka
Terlaksananya gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industriindustri alat trabnsportasi,
elektronika, telematika dan aneka
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka
02
07
21
06
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah IHT Bidang
Industri Alat Transportasi, Elektronika dan
Aneka
Terlaksananya pembinaan
1 Paket
lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri alat transportasi,elektronika
dan aneka.
02
07
21
07
Terlaksananya Pelatihan PTP Sentra
IKM Mebel Kayu
02
07
22
02
07
22
01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika dan Aneka
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Agro (Makanan Olahan)
02
07
22
02
02
07
22
03
1 Paket
Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra
industri Agro (makanan olahan)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Terlaksananya pembentukan dan
Kimia (IKM Bata, Genteng, Minyak Atsiri, Pupuk pembinaan klaster dan sentra
Organik, Garam Beryodium, Batik, CNSL)
industri kimia ( IKM Bata, Genteng,
Minyak atsiri, pupuk organik, garam
beryodium, Batik, CNSL, dll)
5 Paket
Peningkatan Teknologi Produksi Packing dan
Labeling IKM Makanan Olahan
1 Paket
Terlaksananya pelatihan Tehnologi
Produksi Packing dan labeling IKM
makanan olahan
7 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
75.000.000
45.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terlaksananya pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat
transportasi,elektronika dan aneka.
1 Paket
30.000.000
3.000.000
Meningkatnya Kemampuan Sentra IKM
Mebel Kayu
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1.025.000.000
1.040.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksi Makanan Olahan
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksinya.
5 Paket
150.000.000
150.000.000
7 Paket
150.000.000
150.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan kualitas packing dan
labelingnya
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Halaman 108
Kode
Urusan Bidang
02
07
1
22
04
2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mebel dan Kayu Olahan
02
07
22
05
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan
02
07
22
06
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Agro, Kimai dan Hasil Hutan
02
07
22
07
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Agro, Kimia dan Hutan
02
07
22
08
02
07
22
02
07
22
02
07
23
02
07
23
01
02
07
23
02
Sosialisasi dan Pelayanan HKI Bagi
Industri/Usaha Jasa Kecil dan Menengah
02
07
23
03
Sosialisasi GMP IKM
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya pembentukan dan
2 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri mebel, dan kayu olahan
Terlaksananya fasilitasi standarisasi 1 Paket
produk industri agro, kimia dan hasil
hutan
Terlaksananya Gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya IKM yang mampu
2 Paket
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksi mebel dan kayu olahan
Meningkatnya mutu produk industri agro, 1 Paket
kimia dan hasil hutan
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri agro, kimia dan hasil hutan
1 Paket
Peningkatan kualitas pelayanan data 1 Paket
dan informasi industri agro,kimia dan
hasil hutan
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Terlaksananya Pembinaan
1
Pemberdayaan Ekonomi Di Wilayah IHT Bidang lingkungan sosial dan pemberdayaan Kelompok
Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri agro, kimia dan hasil hutan
Terwujudnya pelayanan data dan
1 Paket
informasi industri agro,kimia dan hasil
hutan
Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial 1
dan pemberdayaan ekonomi di wilayah
Kelompok
IHT bidang industri agro, kimia dan hasil
hutan
09
Penanganan Pasca Panen Tembakau di Wilayah Terlaksananya penanganan pasca
IHT
panen tembakau di wilayah IHT
1 Paket
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
tembakau
10
Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pengembangan Pelayanan UPT Rancak
Gamelan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
Pengembangan Jaringan Kemitraan Pelaku
Industri Antar Daerah/Wilayah
1
Meningkatnya sarana prasarana dan
Kelompok pengembangan pelayanan UPT Rancak
Gamelan
Tersedianya sarana prasarana dan
pengembangan pelayanan UPT
Rancak Gamelan
1 Paket
1
Kelompok
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
150.000.000
8
150.000.000
80.000.000
80.000.000
65.000.000
70.000.000
45.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
35.000.000
40.000.000
694.000.000
506.000.000
Terlaksananya Pengembangan
Jaringan Kemitraan Pelaku Industri
Antar Daerah/Wilayah
Terlaksananya sosialisasi dan
pelayanan HKI bagi industri/usaha
jasa kecil dan menengah
1 Paket
Berkembangnya jaringam kemitraan
pelaku industri antar daerah/wilayah
1 Paket
150.000.000
150.000.000
40 IKM
Meningkatnya industri/usaha jasa kecil
dan menengah yang mengurus HKI
10 IKM
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya Sentra IKM yang
Mendapat Sosialisasi GMP
40 IKM
Meningkaatnya kemampuan SDM IKM
40 IKM
30.000.000
30.000.000
Halaman 109
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengembangan Wirausaha Baru IKM Potensial Terlaksananya pengembangan
wirausaha baru IKM potensial
Penyusunan RIPIDA
Tersusunnya dokumen RIPIDA
Kabupaten Wonogiri
Target
4
125 IKM
02
07
1
23
04
02
07
23
05
02
07
23
06
02
07
23
07
Monitoring dan Pembinaan IKM Se Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan
25 Kec
Wonogiri
Pembinaan pada IKM yang
mendapat pinjaman Modal
Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal
Terlaksananya fasilitasi subsidi bunga 25 Kec
02
07
23
08
Operasional Penyuluhan IKM
02
07
23
09
Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK,
Golem dan Usaha Kecil Lainnya
02
07
23
10
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan Perindustrian
Terlaksananya operasional kegiatan
penyuluhan IKM
Terbinanya IK, Golem dan Usaha
Kecil Lainnya penerima pinjaman
modal
Tersusunnya lapran monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program
kegiatan perindustrian
1 Buku
25 Kec
25 Kec
1 Buku
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya wirausaha baru yang
berkembang usahanya
Tersedianya acuan/pedoman dalam
pengembangan industri di Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya kesadaran IKM penerima
pinjaman modal untuk
mengangsur/melunasi pinjamannya
Jumlah IKM yang mendapat subsdi bunga
pinjaman
Meningkatnya jumlah IKM yang diberikan
penyuluhan
Meningkatnya jumlah angsuran/pelunasan
pinjaman modal IK, Golem dan usaha kecil
lainnya
Tersedianya basis data untuk perencanaan
program kegiatan perindustrian ke depan
TOTAL
Halaman 110
Target
6
125 IKM
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
100.000.000
8
100.000.000
200.000.000
0
25 Kec
33.000.000
36.000.000
25 Kec
36.000.000
40.000.000
25 Kec
20.000.000
20.000.000
25 Kec
45.000.000
50.000.000
1
Dokumen
50.000.000
50.000.000
70.473.940.000
98.320.475.000
1
Dokumen