4d9a8446eeeea471b3b76b4019674cdf 13. DINAS PERINDAGKOP

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Kode
1

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Target
4

00
00
00

00
00


01

00

00

01

2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

00

00


01

002

00

00

01

006

00

00

01

008


00

00

01

010

00

00

01

011

00

00


01

012

00

00

01

013

00

00

01

1 Tahun


00

00

01

015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
017 Penyediaan Makanan dan Minuman

00

00

01

018

1 Tahun


00

00

01

019

00

00

01

020

00

00


02

00

00

02

005

Tersedianya pelayanan jasa surat
menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air,
dan Listrik
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jasa Perpanjangan STNK / KIR
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honor untuk Tenaga Kontrak

Pembuang Sampah Pasar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Blanko Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen Listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan Listrik yang tersedia
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah jenis Peralatan dan
Kantor
perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah surat kabar majalah dan Per
UU yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
Daerah

daerah yang dihadiri
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Rapat-rapat / konsultasi
Daerah
dalam daerah yang dihadiri
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan
Tenaga Kontrak 127
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
yang diadakan

Tolok Ukur
5

Target
6

7


8

3.447.600.000

3.000.000

3.000.000

1 Tahun

145.000.000

147.500.000

1 Tahun

15.000.000

16.000.000


1 Tahun

417.500.000

447.500.000

Kelancaran kegiatan surat menyurat dinas 1 Tahun

1 Tahun

Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan
Listrik
Jasa Perpanjangan STNK / KIR

1 Tahun

Prakiraan Maju
Tahun 2018

3.210.600.000
1 Tahun

1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Tahun

Honor untuk Tenaga Kontrak Pembuang
Sampah Pasar
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan

1 Tahun

32.500.000

32.500.000

1 Tahun

Jumlah Blanko Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun

35.000.000

37.500.000

1 Tahun

Jumlah Komponen Listrik dan Peralatan
Listrik yang tersedia
Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

1 Tahun

7.500.000

7.500.000

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

Jumlah surat kabar majalah dan Per UU
yang tersedia
Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar
daerah yang dihadiri
Jumlah Rapat-rapat / konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan Tenaga
Kontrak 127

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

1 Tahun

16.500.000

17.000.000

1 Tahun

110.000.000

115.000.000

1 Tahun

16.000.000

16.500.000

1 Tahun

2.397.600.000

2.592.600.000

916.000.000

696.000.000

350.000.000

350.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun
1 Tahun

1 Paket

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 1 Paket
diadakan

Halaman 100

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang
diadakan
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional
Roda 4 dan 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
Gedung Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung
Kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Pembangunan Garasi Kendaraan
Tempat Garasi yang diadakan
Dinas/Operasional
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
Bertambahnya daya listrik
Listrik
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tersusunnya data kepegawaian yang
akurat
Pembinaan dan Penyusunan Database Tenaga Frekuensi Pembinaan tenaga kerja
Kerja Non PNS
non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis /Kursus
Jumlah pegawai yang mengikuti
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Bimbingan Teknis/Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang
Frekuensi pembinaan dan pelatihan
Kepegawaian
pelayanan Bidang Kepegawaian

00

00

1
02

007

00

00

02

009

00
00

00
00

02
02

010
022

00

00

02

024

00

00

02

026

00

00

02

028

00
00

00
00

02
02

029
72

00

00

02

76

00

00

03

00

00

03

006

00

00

03

25

00

00

05

00

00

05

006

00

00

05

012

00

00

06

00

00

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan
Semesteran

Target
4
1 Paket
1 Tahun
1 Paket
1 Tahun

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang 1 Paket
diadakan
Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
55.000.000

8
55.000.000

75.000.000

50.000.000

1 Paket
1 Tahun

50.000.000
75.000.000

50.000.000
75.000.000

1 Tahun

85.000.000

87.500.000

1 Tahun

7.500.000

10.000.000

1 Tahun

Jumlah Mebeleur yang diadakan
Terpeliharanya Gedung Kantor yang
memadai
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4
dan 2
Terpeliharaan Perlengkapan Gedung
kantor
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

1 Tahun

15.000.000

15.000.000

1 Tahun
1 Paket

Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Tempat Garasi yang diadakan

1 Tahun
1 Paket

3.500.000
150.000.000

3.500.000
0

1 Paket

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan

1 Tahun

50.000.000

0

18.000.000

18.000.000

1 Tahun
1 Tahun

1 SKPD

Data kepegawaian yang valid dan akurat

1 SKPD

8.000.000

8.000.000

1 Tahun

Terbinanya tenaga kerja non PNS

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

72.500.000

72.500.000

5 Orang

Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan 5 Orang
ketrampilan pegawai

22.500.000

22.500.000

50 Orang

Meningkatnya kualitas pelayanan bidang
kepegawaian

50.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

8.000.000

9.000.000

2 Laporan Tersedianya data realisasi keuangan
semesteran

Halaman 101

1 Tahun

2 Laporan

Kode

Urusan Bidang

00

00

1
06

2
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

00
00

00
00

06
06

005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

00
00

00
00

06
06

013 Penyusunan LKj IP
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

01
01

15

01

15

16

01

15

16

30

01

15

16

31

01

15

16

32

01

15

16

33

01

15

16

01

15

16

01

15

17

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya LKj IP SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)

Target
4
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
1 Buku
1 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Tersedianya data realisasi keuangan akhir
tahun (LRA,Neraca,CALK)
Tersedianya data Rencana kerja SKPD
Tersedianya data realisasi keuangan
bulanan
Data capaian kinerja SKPD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD
(Penetapan dan Perubahan)

Target
6
1 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
10.000.000

8
10.000.000

1 Paket
12 Bulan

8.000.000
12.000.000

9.000.000
14.000.000

1 Buku
1 Paket

8.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

255.000.000

245.000.000

URUSAN WAJIB
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Perijinan Keamanan Pangan Produk
Makanan Olahan Bagi Pelaku UMKM dan
Koperasi
Bimbingan Teknis manajemen Usaha
Perdagangan Bagi Pengurus/ Pengelola
Koperasi Serba Usaha
Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Anggota
Koperasi

Terlaksananya fasilitas P-IRT bagi
40 KUKM
koperasi dan pelaku usaha skala
mikro kecil
Jumlah pengurus/pengelola koperasi 30 Orang
serba usaha yang mengikuti bintek

Terwujudnya produk makan olahan yang
memiliki P-IRT

40 Produk

20.000.000

20.000.000

Meningkatnya omset usaha sektor riil
Koperasi

10
Koperasi

30.000.000

35.000.000

2 Paket

Terwujudnya peningkatan omset usaha
koperasi dan anggota koperasi

0,1

120.000.000

120.000.000

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Usaha
Koperasi

Terlaksananya fasilitasi promosi
produk koperasi dan anggota
koperasi
Terlaksananya fasilitas penguatan
kelembagaan dan usaha koperasi

50
Koperasi

35.000.000

35.000.000

34

Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi
Wirausaha Baru Skala Mikro dan Kecil

Terlaksananya bintek Manajemen
30 Orang
Wirausaha baru skala mikro dan kecil

Peningkatan kemampuan koperasi dalam 50
pengelolaan kelembagaan dan usahanya koperasi
baik
Terwujudnya jumlah wirausaha baru yang 20 Orang
tetap menjalankan usahanya

30.000.000

35.000.000

35

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis
Bagi Pelaku Wirausaha Baru

Terlaksananya Bintek penyusunan
rencana bisnis bagi pelaku wirausha
baru

Terwujudnya pelaku usaha skala mikro
yang memiliki ijin

20.000.000

0

195.000.000

200.000.000

20 Orang

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH

Halaman 102

15 Orang

Kode

Urusan Bidang
2
019 Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir
Pemerintah dan BUMN

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Jumlah Koperasi dan UMKM
penerima dana bergulir Pemerintah
dan BUMN yang dibina

Target
4
75 KUKM

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya jumlah Nilai Realisasi Bersih 0,1
(NRB)

01

15

1
17

01

15

17

35

Pemeliharaan Database Koperasi dan UMKM

Terlaksananya pemeliharaan dan up 1 Paket
grade Database koperasi/UMKM

Tersedianya website database
koperasi/UMKM

1 Paket

01

15

17

36

Sosialisasi IUMK Bagi Pelaku UMKM

Terlaksananya Sosialisasi IUMK bagi
pelaku usaha skala mikro

Peningkatan jumlah pelaku usahayang
memiliki ijin

500 Pelaku
Usaha

01

15

18

01

15

18

01

15

18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
014 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi Melalui Lomba Koperasi
RT
34 Pengawasan dan Penertiban Koperasi di
Kabupaten Wonogiri

01

15

18

35

Bimbingan Teknik Managemen Pengelolaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi RT

01

15

18

36

Fasilitasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif

01

15

18

37

Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan
Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Baru

01

15

18

38

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi di Kabupaten Wonogiri

01

15

18

39

Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi
Pengurus/Pengelola Koperasi

01

15

18

40

Bintek Penyusunan SOM/SOP Usaha Simpan
Pinjam Koperasi

1250
Orang

Terlaksananya lomba koperasi RT
dan pemberian uang penghargaan

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
40.000.000

8
40.000.000

30.000.000

35.000.000

125.000.000

125.000.000

1.155.000.000

1.170.000.000

25
Koperasi
RT
Jumlah koperasi yang menjadi
40
sasaran pengawasan dan penertiban Koperasi

Meningkatnya pengelolaan menejemen
koperasi pada koperasi RT

25
Koperasi

120.000.000

125.000.000

Meningkatnya ketertiban kelembagaan
koperasi sesuai ketentuan

40
Koperasi

40.000.000

45.000.000

Terlaksananya bintek managemen
600 Orang
pengelolaan koperasi bagi pengurus
koperasi RT
Terlaksananya pembubaran koperasi 5 koperasi
tidak aktif
tidak aktif

Terwujudnya peningkatan kemampuan
pengurus koperasi RT

420 Orang

175.000.000

180.000.000

Terwujudnya Penurunan jumlah koperasi
tidak aktif

40.000.000

40.000.000

Terlaksananya Bintek managemen
40 Orang
kelembagaan koperasi bagi pengurus
koperasi baru
Terlaksananya penilaian kesehatan 200
usaha simpan pinjam koperasi
koperasi

Terwujudnya managemen kelembagaan
koperasi yang baik

10
koperasi
tidak aktif
20
koperasi

40.000.000

40.000.000

Terwujudnya pengendalian usaha simpan 200
pinjam koperasi
koperasi

80.000.000

85.000.000

Terlaksananya Bintek akuntansi
koperasi bagi pengurus/pengelola
koperasi
Terlaksananya Bintek penyusunan
SOM/SOP usaha simpan pinjam
koperasi

30 Orang

Meningkatnya pengelolaan keuangan
koperasi

15 kopersi

30.000.000

35.000.000

40 Orang

Meningkatnya usaha simpan pinjam
koperasi yang memiliki SOM/SOP

20
koperasi

40.000.000

40.000.000

Halaman 103

Kode

Urusan Bidang

01

15

1
18

41

01

15

18

42

01

15

18

43

01

20

01

20

17

01

20

17

01
01

25
25

15

01

25

15

02
02
02

06
06

15

02

06

15

34

02

06

15

35

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Bintek Pemisahan Pengelolaan Keuangan Pada Bintek Pemisahan pengelolaan
30 Orang
USP Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Serba keuangan pada USP bagi
Usaha
pengurus/pengelola koperasi serba
usaha
Penyusunan Peraturan Bupati Wonogiri
Terlaksananya penyusunan
1 Perbup
Tentang Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari Peraturan Bupati Wonogiri tentang
Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari

Pelaksanaan Pemeringkatan dan Penghargaan Terlaksananya pelaksanaan
Koperasi RT Berkategori Berdikari
pemeringkatan dan penghargaan
koperasi RT berkategori \\
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Tersedianya karcis retribusi pasar
Berharga
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
48

25
koperasi
RT

26 Pasar

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya koperasi yang usaha
simpan pinjamnya telah dipisahkan

Target
6
15
Koperasi

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
30.000.000

8
30.000.000

Terwujudnya regulasi pemeringkatan
koperasi RT

1 regulasi

10.000.000

0

Terwujudnya koperasi RT yang mampu
berkembang menjadi koperasi mandiri

10
koperasi
RT

550.000.000

550.000.000

157.500.000

165.375.000

157.500.000

165.375.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

6.535.000.000

255.000.000

Meningkatnya pendapatan daerah

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
Pembantu
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
Operasionalisasi Kemetrologian Legal Daerah
Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Terlaksananya pengelolaan informasi 1 Tahun
dan dokumentasi oleh PPID
Pembantu

Terlaksananya pelayanan tera ulang 1 Tahun

Meningkatnya kualitas pelayanan tera
ulang

1 Tahun

6.000.000.000

200.000.000

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Tentang
Perdagangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan
di bidang perdagangan

Meningkatnya pemahaman masyarakat
1 Tahun
terhadap peraturan per Undang-undangan

35.000.000

35.000.000

1 Tahun

Informasi dan dokumentasi yang dapat
diberikan kepada publik

26 Pasar

Halaman 104

1 Tahun

Kode

Urusan Bidang

Target
4
1 Tahun

02

06

1
15

02

06

17

PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR

02

06

17

1 Tahun

02

06

17

014 Pameran Produk Unggulan Kabupaten
Wonogiri
019 Pameran Even - Even Tertentu

02

06

17

26

1 Tahun

02

06

17

27

02

06

18

02

06

18

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
010 Monitoring Distribusi Barang Penting

02

06

18

022 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah

02

06

18

02

06

18

02

06

18

02

06

18

02

06

20

36

2
Penyampaian Informasi Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat Melalui Papan Elektronik

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersedianya informasi harga
kepokmas melalui papan elektronik

Terlaksananya pameran produk
unggulan daerah
Terlaksananya pameran produk
unggulan yang punya daya saing
Penyelenggaraan Kampanye Pencitraan Produk Terlaksananya kampanye kepada
Unggulan Kualitas Ekspor
konsumen untuk pencitraan produk
unggulan daerah yang berkualitas
Pemutakhiran Database Produk Unggulan
Daerah

1 Tahun

Terlaksananya Penyusunan data
1 Tahun
pelaku usaha yang punya daya saing

Terlaksananya pengawasan
peredaran barang - barang penting

Terlaksananya OPM barang -barang
kepokmas
029 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi
Terlaksananya percepatan
Gudang di Kabupaten Wonogiri
pemanfaatan gudang dengan SRG
27 Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pengawasan
dan LPG 3 Kg
pendistribusian barang - barang
bersubsidi
28 Pemantauan Harga stok Barang Kebutuhan
Terlaksananya pemantauan stok dan
Pokok Masyarakat
harg- harga kepokmas di pasar
rakyat
29 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk
Terlaksananya sosialisasi
Dalam Negeri
peningkatan penggunaan produk
dalam negri
PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya informasi harga kepokmas
melalui papan elektronik

Target
6
1 Tahun

Meningkatnya perdagangan produk
1 Tahun
unggulan daerah yang berdaya saing
Meningkatnya daya saing produk unggulan 1 Tahun
daerah yang berkualitas
Meningkatnya kecintaan konsumen
1 Tahun
terhadap produk unggulan daerah yang
berkualitas
Meningkatnya ketersediaan data pelaku
usaha yang punya daya saing

1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
500.000.000

8
20.000.000

460.000.000

417.000.000

170.000.000

175.000.000

225.000.000

225.000.000

15.000.000

17.000.000

50.000.000

0

420.000.000

425.000.000

1 Tahun

Meningkatnya pengawasan peredaran
barang - barang penting

1 Tahun

25.000.000

30.000.000

1 Paket

Meningkatnya kelancaran OPM untuk
1 Paket
barang -barang kepokmas
Meningkatnya sarana dan prasarana hasil 1 Tahun
pertanian
Meningkatnya pengawasan
1 Tahun
pendistribusian barang - barang bersubsidi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

50.000.000

70.000.000

70.000.000

1 Tahun

Meningkatnya pemantauan stok dan harg - 1 Tahun
harga kepokmas dipasar rakyat

40.000.000

40.000.000

1 Paket

Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam penggunaan produk dalam negri

35.000.000

35.000.000

54.110.340.000

88.420.000.000

1 Tahun
1 Tahun

Halaman 105

1 Paket

Kode

Urusan Bidang

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Diperolehnya pendapatan optimal di
masing - masing pasar tradisional
Tersedianya data mutakhir terkait
perijinan kios/KTP pasar se- Kabupaten
Wonogiri dan peningkatan kualitas
pelayanan perijinan los dan kios pasar

02

06

1
20

02

06

20

008 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Ijin Kios/ KTP Los

02

06

20

010 Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana/Prasarana Pasar Tradisional

Terlaksananya pemeliharaan dan
1 Tahun
peningkatan sarana/prasarana pasar
tradisional

02

06

20

012 Pembinaan Pedagang Pasar

02

06

20

018 Peningkatan K 3 Pasar Tradisional

Terlaksananya penertiban pedagang 1 Tahun
pasar
Terlaksananya K3 Pasar Tradisional 1 Tahun

02

06

20

024 DAK Bidang Perdagangan

02

06

20

36

02

06

20

37

02

06

20

38

02

06

20

39

02

06

20

40

02

06

22

02

06

22

02
02

07
07

20

2
007 Intensifikasi Pendapatan Pasar

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya intensifikasi
1 Tahun
pendapatan pasar
Terlaksananya pemutakhiran data
1 Tahun
dan peningkatan pelayanan perizinan
pasar

Terlaksananya Renovasi pasar
tradisional
Revitalisasi Pasar Rakyat
Terlaksananya revitalisasi pasar
tradisional
Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Pasar Tersedianya gedung kantor
Sidorejo Wonogiri
pengelola Pasar Sidorejo
Review DED Pasar Baturetno, Jatisrono, dan
Tersusunnya review DED Pasar
Pracimantoro
Baturetno, Jatisrono, dan
Pracimantoro
Pembangunan Pasar Darurat Pasar Baturetno Terlaksananya Pembangunan pasar
darurat Pasar Baturetno
Sosialisasi Pembangunan Pasar Baturetno
Jumlah pedagang yang mengikuti
sosialisasi

Target
6
1 Tahun

Pameran Berskala Internasional

Terlaksananya pameran berskala
internasional

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
100.000.000

8
185.000.000

1 Tahun

100.000.000

70.000.000

Terpeliharanya sarana/prasarana pasar
tradisional

1 Tahun

2.000.000.000

2.000.000.000

Ketertiban pedagang pasar

1 Tahun

50.000.000

11.000.000

Meningkatnya Kebersihan pasar

1 Tahun

200.000.000

200.000.000

1 Tahun

Meningkatnya kualitas pasar tradisional

1 Tahun

6.000.000.000

1.000.000.000

2 Lokasi

Meningkatnya kualitas pasar tradisional

2 Lokasi

43.657.140.000

84.954.000.000

1 Paket

Kelaancaran pekerjaan pengelola pasar

1 Tahun

120.000.000

0

3 Pasar

Perencanaan akhir pembangunan Pasar
Baturetno, Jatisrono, dan Pracimantoro

3 Pasar

150.000.000

0

1 Pasar

Ditempatinya pasar darurat oleh para
pedagang
Kesediaan para pedagang untuk
mendukung proses pembangunan pasar
Baturetno

1 Pasar

1.683.200.000

0

1 Pasar

50.000.000

0

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

580.000.000

590.000.000

1 Pasar

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
01

Pagu Indikatif
Tahun 2017

1 Tahun

Meningkatnya prdagangan produk
unggulan daerah yang berdaya saing di
tingkat internasional

PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL

Halaman 106

1 Tahun

Kode

Urusan Bidang

02

07

1
20

01

02

07

20

02

Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Logam

02

07

20

03

Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mesin (TTG)

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra IKM
Produk tekstil
Jumlah IKM Las, Bengkel, Karoseri
yang mengikuti pelatihan dan
magang
Terlaksananya Pelatihan/ magang
pembuatan mesin rekayasa ( TTG)

02

07

20

04

Fasilitasi Standarisasi dan Manajemen Mutu
Bagi Industri Logam, Mesin dan Tekstil

Terlaksananya Magang dan Pelatihan 5 Paket
PTP IKM Logam, mesin dan tekstil.

02

07

20

05

Gelar Produk dan Akses Produk Serta bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Logam, Mesin dan Tekstil

02

07

20

06

Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Logam, Mesin dan Tekstil

Terlaksananya Gelar produk dan
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Peningkatan kualitas pelayanan data
dan informasi industri logam, mesin,
dan tekstil
Berkembangnya SDM dan produk
industri garmen
Peningkatan Pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil

02

07

20

07

02

07

21

02

07

21

01

02

07

21

02

2
Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan
Sentra Produk Tekstil

Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah IHT
Bidang Logam, Mesin, dan Tekstil

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA
DAN ANEKA
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Aneka (IKM Anyaman, Akar Wangi dan Industri
Lain)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Alat
Transportasi (IKM Karoseri Kendaraan,
Pembuatan Bak Truk, Colt, Bus)

Target
4
5 Paket

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya Perajin yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya

Target
6
5 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
50.000.000

8
50.000.000

6
Meningkatnya kapasitas IKM Las, Bengkel, 6
Kelompok karoseri.
Kelompok

50.000.000

55.000.000

25 Kec

Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan pembuatan
mesin rekasaya ( TTG ).
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan mutu Produksinya

25 Kec

75.000.000

75.000.000

5 Paket

80.000.000

85.000.000

5 Paket

Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksinya

5 Paket

75.000.000

75.000.000

5 Paket

Tercapainya peningkatan kualitas
pelayanan data dan informasi industri
logam, mesin, dan tekstil
Meningkatnya kualitas SDM dan produk
industri garmen
Tercapainya Peningkatan Pembinaan
lingkungan sosial dan pemberdayaan
masyarakat di wilayah IHT bidang
logam,mesin, dan tekstil

5 Paket

50.000.000

50.000.000

1 Paket

50.000.000

50.000.000

5 Paket

150.000.000

150.000.000

475.000.000

453.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

25 Kec
5 Paket

Terlaksananya pembentukan dan
5 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri aneka
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak
truk, colt, bus dll )

Berkembangnya klaster dan sentra industri 5 Paket
aneka
Terwujudnya Pengembangan klaster dan
sentra industri alat tranpostasi ( IKM
karoseri kendaraan, pembuatan bak truk,
colt, bus dll )

Halaman 107

5 Paket

Kode

Urusan Bidang
2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Elektronika dan Telematika (IKM Sound
Sistem, Servis Elektronik, Komputer)

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Pengembangan klaster dan sentra
5 Paket
industri elektronika dan telematika (
IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri 5 Paket
alat transportasi,elektronika ,
telematika dan aneka

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terwujudnya Pengembangan klaster dan 5 Paket
sentra industri elektronika dan telematika
( IKM Sound sistem, Servis elektronik,
komputer dll )
Fasilitasi standarisasi produk industri alat 5 Paket
transportasi,elektronika, telematika dan
aneka

02

07

1
21

03

02

07

21

04

Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika dan
Aneka

02

07

21

05

Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional IndustriIndustri Alat Transportasi, Elektronika,
Telematika dan Aneka

Terlaksananya gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industriindustri alat trabnsportasi,
elektronika, telematika dan aneka

Terbukanya akses pasar bagi industriindustri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka

02

07

21

06

Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah IHT Bidang
Industri Alat Transportasi, Elektronika dan
Aneka

Terlaksananya pembinaan
1 Paket
lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri alat transportasi,elektronika
dan aneka.

02

07

21

07

Terlaksananya Pelatihan PTP Sentra
IKM Mebel Kayu

02

07

22

02

07

22

01

Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika dan Aneka
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Agro (Makanan Olahan)

02

07

22

02

02

07

22

03

1 Paket

Terlaksananya pembentukan dan
pembinaan klaster dan sentra
industri Agro (makanan olahan)
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Terlaksananya pembentukan dan
Kimia (IKM Bata, Genteng, Minyak Atsiri, Pupuk pembinaan klaster dan sentra
Organik, Garam Beryodium, Batik, CNSL)
industri kimia ( IKM Bata, Genteng,
Minyak atsiri, pupuk organik, garam
beryodium, Batik, CNSL, dll)

5 Paket

Peningkatan Teknologi Produksi Packing dan
Labeling IKM Makanan Olahan

1 Paket

Terlaksananya pelatihan Tehnologi
Produksi Packing dan labeling IKM
makanan olahan

7 Paket

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
75.000.000

8
75.000.000

45.000.000

50.000.000

1 Paket

50.000.000

50.000.000

Terlaksananya pembinaan lingkungan
sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat
transportasi,elektronika dan aneka.

1 Paket

30.000.000

3.000.000

Meningkatnya Kemampuan Sentra IKM
Mebel Kayu

1 Paket

75.000.000

75.000.000

1.025.000.000

1.040.000.000

Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan Ketrampilan serta mutu
Produksi Makanan Olahan
Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksinya.

5 Paket

150.000.000

150.000.000

7 Paket

150.000.000

150.000.000

Meningkatnya IKM yang mampu
meningkatkan kualitas packing dan
labelingnya

1 Paket

50.000.000

50.000.000

Halaman 108

Kode

Urusan Bidang

02

07

1
22

04

2
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri
Mebel dan Kayu Olahan

02

07

22

05

Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan

02

07

22

06

Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan
Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri
Agro, Kimai dan Hasil Hutan

02

07

22

07

Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan
Informasi Industri Agro, Kimia dan Hutan

02

07

22

08

02

07

22

02

07

22

02

07

23

02

07

23

01

02

07

23

02

Sosialisasi dan Pelayanan HKI Bagi
Industri/Usaha Jasa Kecil dan Menengah

02

07

23

03

Sosialisasi GMP IKM

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Terlaksananya pembentukan dan
2 Paket
pembinaan klaster dan sentra
industri mebel, dan kayu olahan
Terlaksananya fasilitasi standarisasi 1 Paket
produk industri agro, kimia dan hasil
hutan
Terlaksananya Gelar produk dan
1 Paket
akses produk serta bahan baku
tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya IKM yang mampu
2 Paket
meningkatkan ketrampilan serta mutu
produksi mebel dan kayu olahan
Meningkatnya mutu produk industri agro, 1 Paket
kimia dan hasil hutan
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri agro, kimia dan hasil hutan

1 Paket

Peningkatan kualitas pelayanan data 1 Paket
dan informasi industri agro,kimia dan
hasil hutan
Pembinaan Lingkungan Sosial dan
Terlaksananya Pembinaan
1
Pemberdayaan Ekonomi Di Wilayah IHT Bidang lingkungan sosial dan pemberdayaan Kelompok
Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
ekonomi di wilayah IHT bidang
industri agro, kimia dan hasil hutan

Terwujudnya pelayanan data dan
1 Paket
informasi industri agro,kimia dan hasil
hutan
Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial 1
dan pemberdayaan ekonomi di wilayah
Kelompok
IHT bidang industri agro, kimia dan hasil
hutan

09

Penanganan Pasca Panen Tembakau di Wilayah Terlaksananya penanganan pasca
IHT
panen tembakau di wilayah IHT

1 Paket

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
tembakau

10

Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pengembangan Pelayanan UPT Rancak
Gamelan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
Pengembangan Jaringan Kemitraan Pelaku
Industri Antar Daerah/Wilayah

1
Meningkatnya sarana prasarana dan
Kelompok pengembangan pelayanan UPT Rancak
Gamelan

Tersedianya sarana prasarana dan
pengembangan pelayanan UPT
Rancak Gamelan

1 Paket

1
Kelompok

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
150.000.000

8
150.000.000

80.000.000

80.000.000

65.000.000

70.000.000

45.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

35.000.000

40.000.000

694.000.000

506.000.000

Terlaksananya Pengembangan
Jaringan Kemitraan Pelaku Industri
Antar Daerah/Wilayah
Terlaksananya sosialisasi dan
pelayanan HKI bagi industri/usaha
jasa kecil dan menengah

1 Paket

Berkembangnya jaringam kemitraan
pelaku industri antar daerah/wilayah

1 Paket

150.000.000

150.000.000

40 IKM

Meningkatnya industri/usaha jasa kecil
dan menengah yang mengurus HKI

10 IKM

30.000.000

30.000.000

Terlaksananya Sentra IKM yang
Mendapat Sosialisasi GMP

40 IKM

Meningkaatnya kemampuan SDM IKM

40 IKM

30.000.000

30.000.000

Halaman 109

Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
2
3
Pengembangan Wirausaha Baru IKM Potensial Terlaksananya pengembangan
wirausaha baru IKM potensial
Penyusunan RIPIDA
Tersusunnya dokumen RIPIDA
Kabupaten Wonogiri

Target
4
125 IKM

02

07

1
23

04

02

07

23

05

02

07

23

06

02

07

23

07

Monitoring dan Pembinaan IKM Se Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan
25 Kec
Wonogiri
Pembinaan pada IKM yang
mendapat pinjaman Modal
Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal
Terlaksananya fasilitasi subsidi bunga 25 Kec

02

07

23

08

Operasional Penyuluhan IKM

02

07

23

09

Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK,
Golem dan Usaha Kecil Lainnya

02

07

23

10

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan Perindustrian

Terlaksananya operasional kegiatan
penyuluhan IKM
Terbinanya IK, Golem dan Usaha
Kecil Lainnya penerima pinjaman
modal
Tersusunnya lapran monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program
kegiatan perindustrian

1 Buku

25 Kec
25 Kec

1 Buku

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Meningkatnya wirausaha baru yang
berkembang usahanya
Tersedianya acuan/pedoman dalam
pengembangan industri di Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya kesadaran IKM penerima
pinjaman modal untuk
mengangsur/melunasi pinjamannya
Jumlah IKM yang mendapat subsdi bunga
pinjaman
Meningkatnya jumlah IKM yang diberikan
penyuluhan
Meningkatnya jumlah angsuran/pelunasan
pinjaman modal IK, Golem dan usaha kecil
lainnya
Tersedianya basis data untuk perencanaan
program kegiatan perindustrian ke depan

TOTAL

Halaman 110

Target
6
125 IKM

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
100.000.000

8
100.000.000

200.000.000

0

25 Kec

33.000.000

36.000.000

25 Kec

36.000.000

40.000.000

25 Kec

20.000.000

20.000.000

25 Kec

45.000.000

50.000.000

1
Dokumen

50.000.000

50.000.000

70.473.940.000

98.320.475.000

1
Dokumen