b98aba713f53e3e24d61ed77905658b6 62. ARPUSDA
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya langganan telephon,
listrik dan air
Tersedianya peralatan dan
1 Paket
kebutuhan kantor
Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan 6 Buah
roda 2
Terbelinya sarana kebersihan kantor 1 Paket
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Pengadaan / terpenuhinya sarana
ATK perkantoran
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbelinya barang cetakan yang
diperlukan kantor
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya alat komponen listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya koran dan buletin
1 Paket
2 Paket
1 Paket
3 Jenis
2 Jenis
Tersedianya makanan dan minuman
untuk rapat-rapat
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terealisasinya rapat-rapat ke luar
Daerah
daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terealisasinya rapat-rapat dalam
Daerah
daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya kelancaran kerja non
pegawai
1 Unit
1 Paket
1 Paket
7 Orang
Halaman 353
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
257.228.000
265.928.000
1 Tahun
1.000.000
1.000.000
1 Paket
26.500.000
27.000.000
1 Tahun
5.000.000
5.500.000
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
6.000.000
6.500.000
1 Tahun
11.500.000
12.000.000
Meningkatnya barang cetakan dan
penggandaan kebutuhan kantor
Meningkatnya sarana penerangan
kantor
Meningkatnya sarana peralatan rumah
tangga
Meningkatnya sarana bacaan kantor
1 Tahun
10.000.000
10.500.000
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
1 Tahun
1.500.000
1.700.000
Meningkatnya penyediaan konsumsi
karyawan
Meningkatnya penyerapan informasi
luar daerah
Meningkatnya penyerapan informasi
dalam daerah
Meningkatnya kelancaran tugas
perkantoran
1 Tahun
38.200.000
38.200.000
1 Tahun
30.000.000
35.000.000
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
108.528.000
108.528.000
255 Buah Meningkatnya tertib administrasi
keuangan
5 Buah
Meningkatnya sarana perkantoran
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya sarana kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya sarana kebersihan
kantor
Meningkatnya penyediaan ATK
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
280.000.000
8
105.000.000
40.000.000
40.000.000
100.000.000
25.000.000
50.000.000
0
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.000.000
10.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
listrik
00 00 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
00 00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00 00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
25.000.000
25.000.000
5.000.000
5.000.000
50.000.000
0
62.500.000
0
62.500.000
0
15.000.000
15.000.000
15.000.000
22.000.000
15.000.000
22.000.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
6.000.000
90.000.000
90.000.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
01
01
01
Meningkatnya sarana kearsipan dan Meningka Terbelinya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis
perpustakaan
t
Meningkatnya sarana dan prasarana 10 Unit
Tersedianya sarana dan prasarana
10 Unit
Kantor Arpusda
Kantor Arpusda
Terealisasinya penyusunan renja
1 Paket
00 06 012 Penyusunan Profil
00 06 013 Penyusunan LKj IP
URUSAN WAJIB
24
KEARSIPAN
24 15
PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
Halaman 354
Pelaporan kinerja dan keuangan di unit 1 Paket
kerja
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 24 15 014 Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD
01 24 15 20 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
01 24 15 21 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi
Kearsipan
01 24 15 22 Lomba Arsip
01 24 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
01 24 16 001 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
01 24 16 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
01 24 16 006 Penyusutan Arsip
01 24 16 008 Penelusuran Arsip Bedhol Desa
01 24 16 12 Akuisisi Arsip
01 24 17
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01 24 17 03
01 24 17
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 26
01 26 15
01 26 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi
Tertib administrasi SKPD
8 Kec
situasi data
05 Pembangunan Depo Arsip
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
01 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber
Arsip
04 Pembinaan Desa Percontohan Arsip
05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi
Situasi Data
06 Pameran Arsip
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
001 Publikasi dan Sosialisai Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya kegiatan pameran 1 Keg
buku
Halaman 355
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Meningkatnya pengelolaan tertib arsip 8 Kec
kecamatan
Meningkatnya minat baca masyarakat
1 Keg
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
25.000.000
25.000.000
10.000.000
8
25.000.000
25.000.000
10.000.000
30.000.000
250.000.000
30.000.000
250.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
2.060.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.060.000.000
45.000.000
45.000.000
15.000.000
15.000.000
2.000.000.000
85.000.000
1.000.000.000
95.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
25.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
803.000.000
841.000.000
115.000.000
125.000.000
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 26 15 008 Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa
01 26 15 010 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
01 26 15 011 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
01 26 15 012 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan
Kepustakaan
01 26 15 013 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan
Budaya Baca
01 26 15 014 Perencanaan dan Penyusunan Program
Budaya Baca
01 26 15 015 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum
01 26 15 016 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Tercukupinya kebutuhan operasional 15 Kec
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 15 Kec
pembinaan perpustakaan
desa/kelurahan, sekolah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
15.000.000
8
20.000.000
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
perpustakaan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan
perpustakaan daerah
1 Keg
50.000.000
55.000.000
Terselenggaranya lomba
perpustakaan sekolah
Terselenggaranya kegiatan temu
kerja pengelola perpustakaan
Terselenggaranya lomba
perpustakaan desa/kelurahan
Memasyarakatkan perpustakaan
Meningkatnya kualitas perpustakaan
sekolah
Petugas terampil dalam pengelolaan
perpustakaan
Meningkatanya kuallitas perpustakaan
desa/kelurahan
Meningkatkan kunjungan masyarakat
ke perpustakaan daerah
9 Sekolah
30.000.000
36.000.000
100 Orang
20.000.000
25.000.000
3 Desa
13.000.000
20.000.000
1 Keg
15.000.000
20.000.000
Meningkatnya minat baca masyarakat
1 Keg
125.000.000
150.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan
25 Kec
perpustakaan desa/kelurahan, sekolah
15.000.000
20.000.000
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 25 Kec
keliling
100.000.000
125.000.000
15 Unit
100.000.000
0
3 Keg
25 Kec
1 Keg
1 Keg
Tercukupinya koleksi buku
1 Keg
perpustakaan daerah
Terselenggaranya monitoring
1 Keg
evaluasi perpustakaan
desa/kelurahan, sekolah
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
pelayanan perpustakaan keliling
01 26 15 18
Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling
01 26 15 19
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan Daerah
Pengolahan Bahan Pustaka
Tercukupinya sarana dan prasarana 15 Unit
perpustakaan daerah
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
pengolahan bahan pustaka
Tersedianya rak buku perpustakaan
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 1 SKPD
daerah
10.000.000
15.000.000
01 26 15 21
Pembinaan Petugas Perpustakaan Desa/
Kelurahan
25 Kec
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 25 Orang
desa/kelurahan
20.000.000
25.000.000
01 26 15 22
Pemeliharaan Bahan Pustaka
1 Keg
15.000.000
Penyelenggaraan Lomba Bercerita
15.000.000
20.000.000
01 26 15 25
Pembuatan Pojok Baca
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 1 SKPD
daerah
Siswa terampil membawakan cerita
25 Siswa
rakyat Wonogiri
Tersedianya pojok baca di tempat
5 Lokasi
pelayanan umum
10.000.000
01 26 15 24
Petugas perpustakaan
desa/kelurahan terampil dalam
pelayanan
Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan bahan pustaka
Terselenggaranya lomba bercerita
tingkat SD/MI
Tercukupinya kebutuhan pojok baca
perpustakaan
75.000.000
85.000.000
01 26 15 20
25 Kec
5 Lokasi
Halaman 356
Kode
1
01 26 15 26
Urusan Bidang
2
Silang Layan Perpustakaan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tercukupinya kebutuhan silang layan 5 SKPD
Terjalinnya kerjasama perpustakaan
perpustakaan
dengan instansi lain
TOTAL
Halaman 357
Target
6
5 SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
85.000.000
3.924.728.000
2.743.928.000
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya langganan telephon,
listrik dan air
Tersedianya peralatan dan
1 Paket
kebutuhan kantor
Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan 6 Buah
roda 2
Terbelinya sarana kebersihan kantor 1 Paket
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Pengadaan / terpenuhinya sarana
ATK perkantoran
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbelinya barang cetakan yang
diperlukan kantor
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya alat komponen listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya koran dan buletin
1 Paket
2 Paket
1 Paket
3 Jenis
2 Jenis
Tersedianya makanan dan minuman
untuk rapat-rapat
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terealisasinya rapat-rapat ke luar
Daerah
daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terealisasinya rapat-rapat dalam
Daerah
daerah
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya kelancaran kerja non
pegawai
1 Unit
1 Paket
1 Paket
7 Orang
Halaman 353
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
257.228.000
265.928.000
1 Tahun
1.000.000
1.000.000
1 Paket
26.500.000
27.000.000
1 Tahun
5.000.000
5.500.000
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
6.000.000
6.500.000
1 Tahun
11.500.000
12.000.000
Meningkatnya barang cetakan dan
penggandaan kebutuhan kantor
Meningkatnya sarana penerangan
kantor
Meningkatnya sarana peralatan rumah
tangga
Meningkatnya sarana bacaan kantor
1 Tahun
10.000.000
10.500.000
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
1 Tahun
1.500.000
1.700.000
Meningkatnya penyediaan konsumsi
karyawan
Meningkatnya penyerapan informasi
luar daerah
Meningkatnya penyerapan informasi
dalam daerah
Meningkatnya kelancaran tugas
perkantoran
1 Tahun
38.200.000
38.200.000
1 Tahun
30.000.000
35.000.000
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
108.528.000
108.528.000
255 Buah Meningkatnya tertib administrasi
keuangan
5 Buah
Meningkatnya sarana perkantoran
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Meningkatnya peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya sarana kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya sarana kebersihan
kantor
Meningkatnya penyediaan ATK
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
280.000.000
8
105.000.000
40.000.000
40.000.000
100.000.000
25.000.000
50.000.000
0
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.000.000
10.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya
listrik
00 00 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
00 00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00 00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
25.000.000
25.000.000
5.000.000
5.000.000
50.000.000
0
62.500.000
0
62.500.000
0
15.000.000
15.000.000
15.000.000
22.000.000
15.000.000
22.000.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
6.000.000
90.000.000
90.000.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
01
01
01
Meningkatnya sarana kearsipan dan Meningka Terbelinya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis
perpustakaan
t
Meningkatnya sarana dan prasarana 10 Unit
Tersedianya sarana dan prasarana
10 Unit
Kantor Arpusda
Kantor Arpusda
Terealisasinya penyusunan renja
1 Paket
00 06 012 Penyusunan Profil
00 06 013 Penyusunan LKj IP
URUSAN WAJIB
24
KEARSIPAN
24 15
PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
Halaman 354
Pelaporan kinerja dan keuangan di unit 1 Paket
kerja
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 24 15 014 Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD
01 24 15 20 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
01 24 15 21 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi
Kearsipan
01 24 15 22 Lomba Arsip
01 24 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
01 24 16 001 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
01 24 16 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
01 24 16 006 Penyusutan Arsip
01 24 16 008 Penelusuran Arsip Bedhol Desa
01 24 16 12 Akuisisi Arsip
01 24 17
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
01 24 17 03
01 24 17
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 24 18
01 26
01 26 15
01 26 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi
Tertib administrasi SKPD
8 Kec
situasi data
05 Pembangunan Depo Arsip
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
01 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber
Arsip
04 Pembinaan Desa Percontohan Arsip
05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi
Situasi Data
06 Pameran Arsip
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
001 Publikasi dan Sosialisai Minat dan Budaya Baca Terselenggaranya kegiatan pameran 1 Keg
buku
Halaman 355
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Meningkatnya pengelolaan tertib arsip 8 Kec
kecamatan
Meningkatnya minat baca masyarakat
1 Keg
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
25.000.000
25.000.000
10.000.000
8
25.000.000
25.000.000
10.000.000
30.000.000
250.000.000
30.000.000
250.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
2.060.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.060.000.000
45.000.000
45.000.000
15.000.000
15.000.000
2.000.000.000
85.000.000
1.000.000.000
95.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
25.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
803.000.000
841.000.000
115.000.000
125.000.000
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 26 15 008 Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa
01 26 15 010 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
01 26 15 011 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
01 26 15 012 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan
Kepustakaan
01 26 15 013 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan
Budaya Baca
01 26 15 014 Perencanaan dan Penyusunan Program
Budaya Baca
01 26 15 015 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum
01 26 15 016 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Tercukupinya kebutuhan operasional 15 Kec
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 15 Kec
pembinaan perpustakaan
desa/kelurahan, sekolah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
15.000.000
8
20.000.000
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
perpustakaan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan
perpustakaan daerah
1 Keg
50.000.000
55.000.000
Terselenggaranya lomba
perpustakaan sekolah
Terselenggaranya kegiatan temu
kerja pengelola perpustakaan
Terselenggaranya lomba
perpustakaan desa/kelurahan
Memasyarakatkan perpustakaan
Meningkatnya kualitas perpustakaan
sekolah
Petugas terampil dalam pengelolaan
perpustakaan
Meningkatanya kuallitas perpustakaan
desa/kelurahan
Meningkatkan kunjungan masyarakat
ke perpustakaan daerah
9 Sekolah
30.000.000
36.000.000
100 Orang
20.000.000
25.000.000
3 Desa
13.000.000
20.000.000
1 Keg
15.000.000
20.000.000
Meningkatnya minat baca masyarakat
1 Keg
125.000.000
150.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan
25 Kec
perpustakaan desa/kelurahan, sekolah
15.000.000
20.000.000
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 25 Kec
keliling
100.000.000
125.000.000
15 Unit
100.000.000
0
3 Keg
25 Kec
1 Keg
1 Keg
Tercukupinya koleksi buku
1 Keg
perpustakaan daerah
Terselenggaranya monitoring
1 Keg
evaluasi perpustakaan
desa/kelurahan, sekolah
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
pelayanan perpustakaan keliling
01 26 15 18
Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling
01 26 15 19
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan Daerah
Pengolahan Bahan Pustaka
Tercukupinya sarana dan prasarana 15 Unit
perpustakaan daerah
Tercukupinya kebutuhan operasional 1 Keg
pengolahan bahan pustaka
Tersedianya rak buku perpustakaan
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 1 SKPD
daerah
10.000.000
15.000.000
01 26 15 21
Pembinaan Petugas Perpustakaan Desa/
Kelurahan
25 Kec
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 25 Orang
desa/kelurahan
20.000.000
25.000.000
01 26 15 22
Pemeliharaan Bahan Pustaka
1 Keg
15.000.000
Penyelenggaraan Lomba Bercerita
15.000.000
20.000.000
01 26 15 25
Pembuatan Pojok Baca
Meningkatnya pelayanan perpustakaan 1 SKPD
daerah
Siswa terampil membawakan cerita
25 Siswa
rakyat Wonogiri
Tersedianya pojok baca di tempat
5 Lokasi
pelayanan umum
10.000.000
01 26 15 24
Petugas perpustakaan
desa/kelurahan terampil dalam
pelayanan
Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan bahan pustaka
Terselenggaranya lomba bercerita
tingkat SD/MI
Tercukupinya kebutuhan pojok baca
perpustakaan
75.000.000
85.000.000
01 26 15 20
25 Kec
5 Lokasi
Halaman 356
Kode
1
01 26 15 26
Urusan Bidang
2
Silang Layan Perpustakaan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tercukupinya kebutuhan silang layan 5 SKPD
Terjalinnya kerjasama perpustakaan
perpustakaan
dengan instansi lain
TOTAL
Halaman 357
Target
6
5 SKPD
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
75.000.000
8
85.000.000
3.924.728.000
2.743.928.000