Dinas Kelautan dan Perikanan1
SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
2
5
2
5
2
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
1
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja
Aparatur
1 Tahun
1.213.987.000
1.274.686.350
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
-
Pengembangan Budidaya Air dan Prasarana
Tambak (DAK)
Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat melalui
Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Tahun
3.350.000.000
3.517.500.000
-
Pengembangan Budidaya Air dan Prasarana
Tambak (Sharing DAK)
Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat melalui
Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Tahun
581.048.000
610.100.400
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
-
Sosialisasi menu makanan serba ikan
Diversifikasi menu dan meningkatnya nilai gizi
masyarakat
1 Tahun
125.000.000
131.250.000
-
Pengembangan agribisnis perikanan terpadu
Terlaksananya Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Hasi Produksi Perikanan
1 Tahun
332.000.000
348.600.000
Program Pengembangan SDM Kelautan dan
Perikanan melalui pembinaan Kelautan dan Perikanan
-
Pengembangan Kapasitas Kinerja dan
Peningkatan Sumberdaya Manusia
Pengembangan Kapasitas Kinerja dan Peningkatan
Sumberdaya Manusia
1 Tahun
131.865.000
138.458.250
-
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
1 Tahun
342.000.000
359.100.000
Jumlah
6.075.900.000
6.379.695.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
2
5
2
5
2
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
1
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja
Aparatur
1 Tahun
1.213.987.000
1.274.686.350
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
-
Pengembangan Budidaya Air dan Prasarana
Tambak (DAK)
Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat melalui
Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Tahun
3.350.000.000
3.517.500.000
-
Pengembangan Budidaya Air dan Prasarana
Tambak (Sharing DAK)
Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat melalui
Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Tahun
581.048.000
610.100.400
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
-
Sosialisasi menu makanan serba ikan
Diversifikasi menu dan meningkatnya nilai gizi
masyarakat
1 Tahun
125.000.000
131.250.000
-
Pengembangan agribisnis perikanan terpadu
Terlaksananya Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Hasi Produksi Perikanan
1 Tahun
332.000.000
348.600.000
Program Pengembangan SDM Kelautan dan
Perikanan melalui pembinaan Kelautan dan Perikanan
-
Pengembangan Kapasitas Kinerja dan
Peningkatan Sumberdaya Manusia
Pengembangan Kapasitas Kinerja dan Peningkatan
Sumberdaya Manusia
1 Tahun
131.865.000
138.458.250
-
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
1 Tahun
342.000.000
359.100.000
Jumlah
6.075.900.000
6.379.695.000