dpa ppkd perubahan 2014 kota bandung

PEMERI NTAH KOTA BANDUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( Selaku PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

NAMA FORMULI R

DPPA SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah


DPPA SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPA SKPD 2.2

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah

DPPA SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah

DPPA SKPD 3.1


Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD 3.2

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD

PEMERI NTAH KOTA BANDUNG
Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)


RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAI AN

1
4

Bertambah/
( Berkurang)

Jumlah ( Rp)

KODE
REKENI NG

2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


4.1
4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERI MBANGAN

4.2
4.2.1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2

Dana Alokasi Umum


4.2.3

Dana Alokasi Khusus

LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

( Rp)

%

3


4

5

6

3.203.397.992.323,00

3.632.570.003.624,15

429.172.011.301,15

13,40

138.607.659.992,00

138.607.659.992,00

0,00


0,00

19.157.551.445,00

19.157.551.445,00

0,00

0,00

119.450.108.547,00

119.450.108.547,00

0,00

0,00

2.011.270.787.000,00


1.938.446.741.066,00

(72.824.045.934,00)

(3,62)

275.979.986.000,00

278.090.275.066,00

2.110.289.066,00

0,76

1.671.683.661.000,00

1.596.749.326.000,00

(74.934.335.000,00)


(4,48)

63.607.140.000,00

63.607.140.000,00

0,00

0,00

1.053.519.545.331,00

1.555.515.602.566,15

501.996.057.235,15

47,65

4.3.1


Pendapatan Hibah

15.000.000.000,00

15.500.000.000,00

500.000.000,00

3,33

4.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

621.470.220.331,00

717.420.569.526,15

95.950.349.195,15

15,44

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

417.049.325.000,00

503.186.210.000,00

86.136.885.000,00

20,65

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

0,00

319.408.823.040,00

319.408.823.040,00

0,00

425.131.565.000,00

424.791.188.360,00

(340.376.640,00)

(0,08)

425.131.565.000,00

424.791.188.360,00

(340.376.640,00)

(0,08)
40,74

5

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG

5.1
5.1.1

Belanja Pegawai

20.250.000.000,00

28.500.000.000,00

8.250.000.000,00

5.1.3

Belanja Subsidi

98.000.000.000,00

101.474.455.000,00

3.474.455.000,00

3,55

5.1.4

Belanja Hibah

195.020.565.000,00

180.020.565.000,00

(15.000.000.000,00)

(7,69)

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

100.546.000.000,00

100.546.000.000,00

0,00

0,00

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

815.000.000,00

850.168.360,00

35.168.360,00

4,32

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

10.500.000.000,00

13.400.000.000,00

2.900.000.000,00

27,62

2.778.266.427.323,00

3.207.778.815.264,15

429.512.387.941,15

15,46

427.400.000.000,00

710.156.377.543,00

282.756.377.543,00

66,16

427.400.000.000,00

710.156.377.543,00

282.756.377.543,00

66,16

0,00

26.640.000.000,00

26.640.000.000,00

0,00

0,00

26.640.000.000,00

26.640.000.000,00

0,00

427.400.000.000,00

683.516.377.543,00

256.116.377.543,00

59,92

SURPLUS / ( DEFI SI T)
6

PEMBI AYAAN DAERAH

6.1
6.1.1
6.2
6.2.2

PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah

PEMBI AYAAN NETTO

Formulir DPPA SKPD

Halaman 1

RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bertambah/
( Berkurang)

Jumlah ( Rp)

KODE
REKENI NG

URAI AN

1

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

( Rp)

%

3

4

5

6

2

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRI WULAN
TRI WULAN
NO.

URAI AN

1

2

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

Pendapatan

858.164.298.000,00

1.154.088.538.000,00

843.164.298.000,00

777.152.869.624,15

3.632.570.003.624,15

2.1

Belanja Tidak Langsung

297.658.015.000,00

102.348.550.000,00

5.062.500.000,00

19.722.123.360,00

424.791.188.360,00

2.2

Belanja Langsung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

427.400.000.000,00

0,00

0,00

282.756.377.543,00

710.156.377.543,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

0,00

15.500.000.000,00

0,00

11.140.000.000,00

26.640.000.000,00

1

Bandung, 3 April 2014
Menyetujui

SEKRETARI S DAERAH

Drs. H. YOSSI I RI ANTO, M.Si
NI P. 19620429 198509 1 001

Formulir DPPA SKPD

Halaman 2