RAPERDA (KUAPPAS) TA 2015 rptraperdaapbd_03
Lampiran III
RAPERDA KABUPATEN MALANG
Nomor
:
1
Tanggal
:
28 Oktober 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
55.576.845.967,00
7.138.719.967,00
48.438.126.000,00
169.460.829.836,00
BELANJA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
55.576.845.967,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
57.237.335.236,00
57.237.335.236,00
112.223.494.600,00
1.323.227.000,00
28.598.500,00
3.600.000,00
24.998.500,00
189.840.000,00
189.840.000,00
382.140.000,00
375.020.000,00
7.120.000,00
27.505.000,00
8.400.000,00
19.105.000,00
65.823.500,00
65.823.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.150.000,00
7.150.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
186.410.000,00
186.410.000,00
249.750.000,00
249.750.000,00
2.475.243.183,00
650.243.183,00
650.243.183,00
670.000.000,00
670.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
176.677.500,00
78.245.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41.595.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
98.432.500,00
2.145.000,00
96.287.500,00
67.086.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.576.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.576.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.480.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.500.000,00
24.980.000,00
35.030.000,00
4.800.000,00
30.230.000,00
6.400.340.000,00
27.100.000,00
27.100.000,00
46.032.000,00
46.032.000,00
5.501.930.000,00
5.501.930.000,00
825.278.000,00
56.675.000,00
768.603.000,00
18.596.371.067,00
9.077.280.000,00
47.460.000,00
9.029.820.000,00
59.605.000,00
1.350.000,00
58.255.000,00
635.179.000,00
29.670.000,00
605.509.000,00
454.691.100,00
8.905.000,00
445.786.100,00
7.138.719.967,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.141.036.785,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.997.683.182,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
68.492.000,00
68.492.000,00
232.404.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
DASAR HUKUM
4
870.000,00
231.534.000,00
930.000.000,00
930.000.000,00
141.374.500,00
9.605.000,00
515.000,00
9.090.000,00
124.989.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.114.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
dan Kosmetika
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
6.780.000,00
6.780.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
1.364.419.100,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
398.425.000,00
Belanja Modal
600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.02.01 . 20
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
Belanja Modal
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.575.000,00
158.475.000,00
158.475.000,00
182.553.600,00
5.840.000,00
176.713.600,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
463.582.500,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
337.125.000,00
337.125.000,00
126.457.500,00
1.650.000,00
124.807.500,00
3.401.407.500,00
92.212.500,00
92.212.500,00
3.309.195.000,00
4.595.000,00
3.304.600.000,00
2.864.133.000,00
95.700.000,00
20.555.000,00
75.145.000,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
756.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
233.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Peningkatan Imunisasi
Belanja Modal
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Belanja Barang dan Jasa
6.188.000,00
62.245.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
532.745.250,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
230.206.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
68.433.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
9.925.000,00
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.176.000,00
226.030.000,00
199.951.250,00
40.154.000,00
159.797.250,00
102.588.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
1.288.000,00
10.685.626.000,00
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pembangunan Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
5.650.626.000,00
5.650.626.000,00
2.335.000.000,00
2.335.000.000,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
187.241.000,00
187.241.000,00
2.300.000,00
184.941.000,00
48.565.500.000,00
1.459.152.000,00
1.021.406.400,00
437.745.600,00
609.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
426.342.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
182.718.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
780.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
546.021.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
234.009.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
143.856.000,00
100.699.200,00
43.156.800,00
1.371.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
959.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
411.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dampit
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dau
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.471.980.000,00
1.030.386.000,00
441.594.000,00
763.260.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
534.282.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
228.978.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Donomulyo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gondanglegi
1.849.392.000,00
1.294.574.400,00
554.817.600,00
1.506.720.000,00
1.102.704.000,00
404.016.000,00
1.072.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
750.405.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
321.602.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
1.238.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
866.922.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
371.538.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
1.407.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
985.278.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
422.262.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
1.291.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
903.966.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
387.414.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kasembon
935.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
654.864.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
280.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kepanjen
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
1.591.680.000,00
1.114.176.000,00
477.504.000,00
641.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
448.728.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.312.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
621.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
434.826.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
186.354.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
1.172.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
820.932.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
351.828.000,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
1.096.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
767.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
328.986.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
1.442.580.000,00
1.009.806.000,00
432.774.000,00
417.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
291.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
1.296.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
907.494.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
388.926.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.999.998.000,00
1.405.656.000,00
594.342.000,00
1.313.784.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
919.648.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
394.135.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
914.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
646.128.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
268.512.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
2.485.800.000,00
1.740.060.000,00
745.740.000,00
1.539.960.000,00
1.077.971.400,00
461.988.600,00
366.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
256.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
1.011.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
707.868.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
303.372.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Singosari
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.146.120.000,00
Halaman 8
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
802.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
961.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
673.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
288.432.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumberpucung
1.119.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
783.468.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
335.772.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
1.063.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
744.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
319.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
499.176.000,00
2.161.008.000,00
1.512.705.600,00
648.302.400,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Turen
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
1.164.744.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tumpang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36
1.663.920.000,00
2.132.928.000,00
1.493.049.600,00
639.878.400,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.008.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
705.726.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
302.454.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
1.736.280.000,00
1.245.396.000,00
490.884.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
616.248.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
431.373.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
184.874.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
1.146.156.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
802.309.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343.846.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(113.883.983.869,00)
Halaman 9
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Malang, 28 Oktober 2014
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
RAPERDA KABUPATEN MALANG
Nomor
:
1
Tanggal
:
28 Oktober 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
55.576.845.967,00
7.138.719.967,00
48.438.126.000,00
169.460.829.836,00
BELANJA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
55.576.845.967,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
57.237.335.236,00
57.237.335.236,00
112.223.494.600,00
1.323.227.000,00
28.598.500,00
3.600.000,00
24.998.500,00
189.840.000,00
189.840.000,00
382.140.000,00
375.020.000,00
7.120.000,00
27.505.000,00
8.400.000,00
19.105.000,00
65.823.500,00
65.823.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.150.000,00
7.150.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
186.410.000,00
186.410.000,00
249.750.000,00
249.750.000,00
2.475.243.183,00
650.243.183,00
650.243.183,00
670.000.000,00
670.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
176.677.500,00
78.245.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41.595.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
98.432.500,00
2.145.000,00
96.287.500,00
67.086.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.576.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.576.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.480.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.500.000,00
24.980.000,00
35.030.000,00
4.800.000,00
30.230.000,00
6.400.340.000,00
27.100.000,00
27.100.000,00
46.032.000,00
46.032.000,00
5.501.930.000,00
5.501.930.000,00
825.278.000,00
56.675.000,00
768.603.000,00
18.596.371.067,00
9.077.280.000,00
47.460.000,00
9.029.820.000,00
59.605.000,00
1.350.000,00
58.255.000,00
635.179.000,00
29.670.000,00
605.509.000,00
454.691.100,00
8.905.000,00
445.786.100,00
7.138.719.967,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.141.036.785,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.997.683.182,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
68.492.000,00
68.492.000,00
232.404.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
DASAR HUKUM
4
870.000,00
231.534.000,00
930.000.000,00
930.000.000,00
141.374.500,00
9.605.000,00
515.000,00
9.090.000,00
124.989.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.114.500,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
dan Kosmetika
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
6.780.000,00
6.780.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
1.364.419.100,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
398.425.000,00
Belanja Modal
600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.02.01 . 20
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
Belanja Modal
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.575.000,00
158.475.000,00
158.475.000,00
182.553.600,00
5.840.000,00
176.713.600,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
463.582.500,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
337.125.000,00
337.125.000,00
126.457.500,00
1.650.000,00
124.807.500,00
3.401.407.500,00
92.212.500,00
92.212.500,00
3.309.195.000,00
4.595.000,00
3.304.600.000,00
2.864.133.000,00
95.700.000,00
20.555.000,00
75.145.000,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
756.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
233.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Peningkatan Imunisasi
Belanja Modal
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Belanja Barang dan Jasa
6.188.000,00
62.245.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
532.745.250,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
230.206.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
68.433.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
9.925.000,00
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.176.000,00
226.030.000,00
199.951.250,00
40.154.000,00
159.797.250,00
102.588.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
1.288.000,00
10.685.626.000,00
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Pembangunan Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
5.650.626.000,00
5.650.626.000,00
2.335.000.000,00
2.335.000.000,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
187.241.000,00
187.241.000,00
2.300.000,00
184.941.000,00
48.565.500.000,00
1.459.152.000,00
1.021.406.400,00
437.745.600,00
609.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
426.342.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
182.718.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
780.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
546.021.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
234.009.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
143.856.000,00
100.699.200,00
43.156.800,00
1.371.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
959.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
411.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dampit
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dau
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.471.980.000,00
1.030.386.000,00
441.594.000,00
763.260.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
534.282.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
228.978.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Donomulyo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gondanglegi
1.849.392.000,00
1.294.574.400,00
554.817.600,00
1.506.720.000,00
1.102.704.000,00
404.016.000,00
1.072.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
750.405.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
321.602.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
1.238.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
866.922.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
371.538.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
1.407.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
985.278.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
422.262.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
1.291.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
903.966.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
387.414.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kasembon
935.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
654.864.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
280.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kepanjen
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
1.591.680.000,00
1.114.176.000,00
477.504.000,00
641.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
448.728.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.312.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
621.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
434.826.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
186.354.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
1.172.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
820.932.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
351.828.000,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
1.096.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
767.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
328.986.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
1.442.580.000,00
1.009.806.000,00
432.774.000,00
417.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
291.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
1.296.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
907.494.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
388.926.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.999.998.000,00
1.405.656.000,00
594.342.000,00
1.313.784.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
919.648.800,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
394.135.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
914.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
646.128.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
268.512.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
2.485.800.000,00
1.740.060.000,00
745.740.000,00
1.539.960.000,00
1.077.971.400,00
461.988.600,00
366.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
256.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
1.011.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
707.868.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
303.372.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Singosari
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.146.120.000,00
Halaman 8
KODE
REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
802.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
961.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
673.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
288.432.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumberpucung
1.119.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
783.468.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
335.772.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
1.063.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
744.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
319.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
499.176.000,00
2.161.008.000,00
1.512.705.600,00
648.302.400,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Turen
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
1.164.744.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tumpang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36
1.663.920.000,00
2.132.928.000,00
1.493.049.600,00
639.878.400,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.008.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
705.726.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
302.454.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
1.736.280.000,00
1.245.396.000,00
490.884.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
616.248.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
431.373.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
184.874.400,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
1.146.156.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
802.309.200,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343.846.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(113.883.983.869,00)
Halaman 9
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Malang, 28 Oktober 2014
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10