RAPERDA (KUAPPAS) TA 2015 rptraperdaapbd_03

Lampiran III

RAPERDA KABUPATEN MALANG

Nomor

:

1

Tanggal

:

28 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan

: 1 . 02

URUSAN WAJIB KESEHATAN

Organisasi

: 1 . 02 . 01

DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 01 . 01

DINAS KESEHATAN

KODE
REKENING


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2


55.576.845.967,00
7.138.719.967,00
48.438.126.000,00
169.460.829.836,00

BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

55.576.845.967,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


57.237.335.236,00
57.237.335.236,00
112.223.494.600,00
1.323.227.000,00
28.598.500,00
3.600.000,00
24.998.500,00
189.840.000,00
189.840.000,00
382.140.000,00
375.020.000,00
7.120.000,00
27.505.000,00
8.400.000,00
19.105.000,00
65.823.500,00
65.823.500,00
116.150.000,00
116.150.000,00

Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

7.150.000,00
7.150.000,00
10.660.000,00
10.660.000,00
59.200.000,00
59.200.000,00
186.410.000,00
186.410.000,00
249.750.000,00
249.750.000,00
2.475.243.183,00
650.243.183,00
650.243.183,00
670.000.000,00
670.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
176.677.500,00
78.245.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.595.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

36.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

98.432.500,00
2.145.000,00
96.287.500,00
67.086.000,00

Keuangan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.576.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.576.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

26.480.000,00
Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

1.500.000,00
24.980.000,00
35.030.000,00
4.800.000,00
30.230.000,00
6.400.340.000,00
27.100.000,00
27.100.000,00
46.032.000,00
46.032.000,00
5.501.930.000,00
5.501.930.000,00
825.278.000,00
56.675.000,00
768.603.000,00
18.596.371.067,00
9.077.280.000,00
47.460.000,00
9.029.820.000,00
59.605.000,00
1.350.000,00
58.255.000,00
635.179.000,00
29.670.000,00
605.509.000,00
454.691.100,00
8.905.000,00
445.786.100,00
7.138.719.967,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.141.036.785,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.997.683.182,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

68.492.000,00
68.492.000,00
232.404.000,00
Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Belanja Pegawai
Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

DASAR HUKUM
4

870.000,00
231.534.000,00
930.000.000,00
930.000.000,00
141.374.500,00
9.605.000,00
515.000,00
9.090.000,00
124.989.500,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

95.114.500,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03

Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
dan Kosmetika
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

6.780.000,00
6.780.000,00
14.681.000,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
1.364.419.100,00
1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

398.425.000,00

Belanja Modal

600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 1.02.01 . 20
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03
2.06 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 20

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
Belanja Modal
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.575.000,00

158.475.000,00
158.475.000,00
182.553.600,00
5.840.000,00
176.713.600,00
23.390.500,00
1.740.000,00
21.650.500,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
14.963.840.000,00
463.582.500,00
Halaman 4

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Belanja Barang dan Jasa
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

337.125.000,00
337.125.000,00
126.457.500,00
1.650.000,00
124.807.500,00
3.401.407.500,00
92.212.500,00
92.212.500,00
3.309.195.000,00
4.595.000,00
3.304.600.000,00
2.864.133.000,00
95.700.000,00
20.555.000,00
75.145.000,00
1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

756.325.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

233.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Peningkatan Imunisasi
Belanja Modal
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Belanja Barang dan Jasa

6.188.000,00
62.245.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
532.745.250,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

230.206.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

68.433.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

9.925.000,00

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.176.000,00
226.030.000,00
199.951.250,00
40.154.000,00
159.797.250,00
102.588.000,00
Halaman 5

KODE
REKENING
1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

1.288.000,00

10.685.626.000,00

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Pembangunan Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
Belanja Modal
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo

5.650.626.000,00
5.650.626.000,00
2.335.000.000,00
2.335.000.000,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
187.241.000,00
187.241.000,00
2.300.000,00
184.941.000,00
48.565.500.000,00
1.459.152.000,00
1.021.406.400,00
437.745.600,00
609.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

426.342.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

182.718.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur

780.030.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

546.021.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

234.009.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang

143.856.000,00
100.699.200,00
43.156.800,00
1.371.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

959.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

411.390.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dampit

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Dau

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.471.980.000,00
1.030.386.000,00
441.594.000,00
763.260.000,00
Halaman 6

KODE
REKENING
1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

534.282.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

228.978.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Donomulyo

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gondanglegi

1.849.392.000,00
1.294.574.400,00
554.817.600,00
1.506.720.000,00
1.102.704.000,00
404.016.000,00
1.072.008.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

750.405.600,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

321.602.400,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung

1.238.460.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

866.922.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

371.538.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare

1.407.540.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

985.278.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

422.262.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso

1.291.380.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

903.966.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

387.414.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kasembon

935.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

654.864.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

280.656.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kepanjen

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang

1.591.680.000,00
1.114.176.000,00
477.504.000,00
641.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

448.728.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

192.312.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan

621.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

434.826.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

186.354.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang

1.172.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

820.932.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

351.828.000,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 7

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum

1.096.620.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

767.634.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

328.986.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak

1.442.580.000,00
1.009.806.000,00
432.774.000,00
417.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

291.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

125.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran

1.296.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

907.494.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

388.926.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji

1.999.998.000,00
1.405.656.000,00
594.342.000,00
1.313.784.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

919.648.800,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

394.135.200,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan

914.640.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

646.128.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 25 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

268.512.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 28

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon

2.485.800.000,00
1.740.060.000,00
745.740.000,00
1.539.960.000,00
1.077.971.400,00
461.988.600,00
366.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

256.284.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

109.836.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 29

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan

1.011.240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

707.868.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

303.372.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 30

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Singosari

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.146.120.000,00

Halaman 8

KODE
REKENING
1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

802.284.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 30 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

343.836.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo

961.440.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

673.008.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

288.432.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 32

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumberpucung

1.119.240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

783.468.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

335.772.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan

1.063.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

744.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

319.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 35
1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

499.176.000,00
2.161.008.000,00
1.512.705.600,00
648.302.400,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Turen

1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37

1.164.744.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tumpang

1.02 . 1.02.01 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 34 . 36

1.663.920.000,00

2.132.928.000,00
1.493.049.600,00
639.878.400,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir

1.008.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

705.726.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

302.454.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39

1.736.280.000,00
1.245.396.000,00
490.884.000,00

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto

616.248.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

431.373.600,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

184.874.400,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40

Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari

1.146.156.000,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

802.309.200,00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

343.846.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(113.883.983.869,00)

Halaman 9

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Malang, 28 Oktober 2014
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 10