22 a PPKD BUD 22.a ppkd bud
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
PPKD /BUD
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.09.4.
Pendapatan
1.813.470.463.602,00
1.675.266.926.217,00
(138.203.537.385,00)
(7.62)
1.20.1.20.09.4.2.
Dana Perimbangan
1.046.227.488.649,00
1.013.811.389.590,00
(32.416.099.059,00)
(3.09)
1.20.1.20.09.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
109.172.328.649,00
76.756.229.590,00
(32.416.099.059,00)
(29.69) Berdasarkan
77/PMK.07/2
014, DBH
PBB
1.20.1.20.09.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
0,00
0.00 Berdasarkan
Perpres No.
2 th 2014,
DAU
1.20.1.20.09.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
0,00
0.00 Berdasarkan
180/PMK.07/
2013, DAK
1.20.1.20.09.4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
767.242.974.953,00
661.455.536.627,00
(105.787.438.326,00)
1.20.1.20.09.4.3.1.
Pendapatan Hibah
8.969.411.400,00
8.822.952.137,00
(146.459.263,00)
(1.63) Berdasarkan
Kesepakatan
No.
973/00741/A
P, Dealer
Otomotif
1.20.1.20.09.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
758.273.563.553,00
652.632.584.490,00
(105.640.979.063,00)
(13.93) Berdasarkan
08/PMK.07/2
014, DID
JUMLAH PENDAPATAN
1.813.470.463.602,00
1.675.266.926.217,00
(138.203.537.385,00)
(7.62)
BELANJA
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
1.20.1.20.09.5.
(13.78)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.09.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.09.5.1.4.
Belanja Hibah
1.20.1.20.09.5.1.5.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
(10.20)
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000,00
9.919.078.000,00
(4.712.524.000,00)
(32.20)
1.20.1.20.09.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
472.309.827.352,00
472.309.827.352,00
0,00
0.00
1.20.1.20.09.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562,00
121.560.574.535,00
(9.290.630.027,00)
(7.10)
1.20.1.20.09.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
30.692.399.788,00
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
(93.63)
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
SURPLUS/(DEFISIT)
672.828.171.906,00
627.608.541.330,00
(45.219.630.576,62)
(6.72)
1.20.1.20.09.6.
Pembiayaan
310.984.523.088,00
339.527.178.237,00
28.542.655.149,00
9.17
1.20.1.20.09.6.1.
Penerimaan Pembiayaan
Daerah
382.020.096.898,00
389.527.178.237,00
7.507.081.339,00
1.96
1.20.1.20.09.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
382.020.096.898,00
382.020.096.898,00
0,00
0.00
1.20.1.20.09.6.1.7.
Penerimaan Kembali
Investasi Dana Bergulir
0,00
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
0.00
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
382.020.096.898,00
389.527.178.237,00
7.507.081.339,00
1.96
JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.09.6.2.
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
1.20.1.20.09.6.2.2.
Penyertaan Modal (
Investasi ) Pemerintah
Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
310.984.523.088,00
339.527.178.237,00
28.542.655.149,00
9.17
PEMBIAYAAN NETO
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
PPKD /BUD
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.09.4.
Pendapatan
1.813.470.463.602,00
1.675.266.926.217,00
(138.203.537.385,00)
(7.62)
1.20.1.20.09.4.2.
Dana Perimbangan
1.046.227.488.649,00
1.013.811.389.590,00
(32.416.099.059,00)
(3.09)
1.20.1.20.09.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
109.172.328.649,00
76.756.229.590,00
(32.416.099.059,00)
(29.69) Berdasarkan
77/PMK.07/2
014, DBH
PBB
1.20.1.20.09.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
0,00
0.00 Berdasarkan
Perpres No.
2 th 2014,
DAU
1.20.1.20.09.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
0,00
0.00 Berdasarkan
180/PMK.07/
2013, DAK
1.20.1.20.09.4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
767.242.974.953,00
661.455.536.627,00
(105.787.438.326,00)
1.20.1.20.09.4.3.1.
Pendapatan Hibah
8.969.411.400,00
8.822.952.137,00
(146.459.263,00)
(1.63) Berdasarkan
Kesepakatan
No.
973/00741/A
P, Dealer
Otomotif
1.20.1.20.09.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
758.273.563.553,00
652.632.584.490,00
(105.640.979.063,00)
(13.93) Berdasarkan
08/PMK.07/2
014, DID
JUMLAH PENDAPATAN
1.813.470.463.602,00
1.675.266.926.217,00
(138.203.537.385,00)
(7.62)
BELANJA
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
1.20.1.20.09.5.
(13.78)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.09.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.09.5.1.4.
Belanja Hibah
1.20.1.20.09.5.1.5.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
(10.20)
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000,00
9.919.078.000,00
(4.712.524.000,00)
(32.20)
1.20.1.20.09.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
472.309.827.352,00
472.309.827.352,00
0,00
0.00
1.20.1.20.09.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562,00
121.560.574.535,00
(9.290.630.027,00)
(7.10)
1.20.1.20.09.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
30.692.399.788,00
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
(93.63)
1.140.642.291.696,00
1.047.658.384.887,00
(92.983.906.808,38)
(8.15)
SURPLUS/(DEFISIT)
672.828.171.906,00
627.608.541.330,00
(45.219.630.576,62)
(6.72)
1.20.1.20.09.6.
Pembiayaan
310.984.523.088,00
339.527.178.237,00
28.542.655.149,00
9.17
1.20.1.20.09.6.1.
Penerimaan Pembiayaan
Daerah
382.020.096.898,00
389.527.178.237,00
7.507.081.339,00
1.96
1.20.1.20.09.6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
382.020.096.898,00
382.020.096.898,00
0,00
0.00
1.20.1.20.09.6.1.7.
Penerimaan Kembali
Investasi Dana Bergulir
0,00
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
0.00
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
382.020.096.898,00
389.527.178.237,00
7.507.081.339,00
1.96
JUMLAH BELANJA
1.20.1.20.09.6.2.
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
1.20.1.20.09.6.2.2.
Penyertaan Modal (
Investasi ) Pemerintah
Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
(29.61)
310.984.523.088,00
339.527.178.237,00
28.542.655.149,00
9.17
PEMBIAYAAN NETO
7