Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kode

1
1

8

1

8

2

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

3

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

4

5

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Sumber
Dana


6

7

Catatan
Penting

8

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

9


10

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja
Aparatur
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
-

-

Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB)


1.246.754.513
1 Tahun

1.187.385.250

Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB

15 Kec

166.500.000

174.825.000

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
399.000.000

-


Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang

Terlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang
Bawang

1 Tahun

380.000.000

-

Ikatan Keluarga Anggota Dewan

Terlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota
Dewan

1 Tahun

250.000.000


-

Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita

1 Tahun

380.000.000

262.500.000
399.000.000

Program Peningkatan Pelayanan KB dan KS
-

Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga
Sejahtera

Terwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di

Kabupaten Tulang Bawang

15 Kec

129.000.000

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (DAK)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB

100%

929.665.000

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Program KB (S.DAK)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB

100%

139.449.750

-

Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
(Kesrak)

Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan
keluarga sejahtera

15 Kec

260.000.000


-

Pelayanan Keluarga Berencana

Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera

15 Kec

225.500.000

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

135.450.000
976.148.250
146.422.238
273.000.000

236.775.000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kode

1

3

2

-

Sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak dan
UU tentang KDRT

- Pembinaan forum anak daerah


Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

4

5

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

6

7

Catatan
Penting

8

Target
Capaian
Kinerja
9

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10

52.500.000

Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan
Anak di Kab. Tulang Bawang dari tindakan
kekerasan,eksploitasi dan tindakan diskriminasi

15 Kec

50.000.000

Terselenggaranya forum anak daerah

15 Kec

50.000.000

Terselenggaranya GSI dan Nakerwan

100%

50.000.000

100%

127.500.500

52.500.000

Program peningkatan kualitas hidup dan pembinaan
perempuan
-

Pembinaan Gerakan GSI dan Nakerwan

Program pengembangan pusat layanan informasi dan
analisis program
Pelayanan informasi keluarga dan analisis
Tersedianya peyanan informasi keluarga dan analisis
programm
program
Program peningkatan kualitas perempuan dan
perlindungan perempuan

133.875.525

-

Aprisiasi P3KSS

Apresiasi P3KSS

100%

250.000.000

-

Operasional sekretariat P2TP2A

Terpenuhinya operasional Sekretariat P2TP2A

100%

75.000.000

Jumlah

52.500.000

4.650.000.500

262.500.000
78.750.000
4.882.500.525