Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
1
8
1
8
2
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja
Aparatur
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
-
-
Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB)
1.246.754.513
1 Tahun
1.187.385.250
Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB
15 Kec
166.500.000
174.825.000
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
399.000.000
-
Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang
Terlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang
Bawang
1 Tahun
380.000.000
-
Ikatan Keluarga Anggota Dewan
Terlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota
Dewan
1 Tahun
250.000.000
-
Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita
1 Tahun
380.000.000
262.500.000
399.000.000
Program Peningkatan Pelayanan KB dan KS
-
Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga
Sejahtera
Terwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di
Kabupaten Tulang Bawang
15 Kec
129.000.000
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (DAK)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB
100%
929.665.000
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (S.DAK)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB
100%
139.449.750
-
Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
(Kesrak)
Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan
keluarga sejahtera
15 Kec
260.000.000
-
Pelayanan Keluarga Berencana
Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera
15 Kec
225.500.000
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
135.450.000
976.148.250
146.422.238
273.000.000
236.775.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
3
2
-
Sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak dan
UU tentang KDRT
- Pembinaan forum anak daerah
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
52.500.000
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan
Anak di Kab. Tulang Bawang dari tindakan
kekerasan,eksploitasi dan tindakan diskriminasi
15 Kec
50.000.000
Terselenggaranya forum anak daerah
15 Kec
50.000.000
Terselenggaranya GSI dan Nakerwan
100%
50.000.000
100%
127.500.500
52.500.000
Program peningkatan kualitas hidup dan pembinaan
perempuan
-
Pembinaan Gerakan GSI dan Nakerwan
Program pengembangan pusat layanan informasi dan
analisis program
Pelayanan informasi keluarga dan analisis
Tersedianya peyanan informasi keluarga dan analisis
programm
program
Program peningkatan kualitas perempuan dan
perlindungan perempuan
133.875.525
-
Aprisiasi P3KSS
Apresiasi P3KSS
100%
250.000.000
-
Operasional sekretariat P2TP2A
Terpenuhinya operasional Sekretariat P2TP2A
100%
75.000.000
Jumlah
52.500.000
4.650.000.500
262.500.000
78.750.000
4.882.500.525
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
1
8
1
8
2
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja
Aparatur
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
-
-
Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB)
1.246.754.513
1 Tahun
1.187.385.250
Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB
15 Kec
166.500.000
174.825.000
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
399.000.000
-
Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang
Terlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang
Bawang
1 Tahun
380.000.000
-
Ikatan Keluarga Anggota Dewan
Terlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota
Dewan
1 Tahun
250.000.000
-
Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita
1 Tahun
380.000.000
262.500.000
399.000.000
Program Peningkatan Pelayanan KB dan KS
-
Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga
Sejahtera
Terwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di
Kabupaten Tulang Bawang
15 Kec
129.000.000
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (DAK)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB
100%
929.665.000
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Program KB (S.DAK)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB
100%
139.449.750
-
Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
(Kesrak)
Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan
keluarga sejahtera
15 Kec
260.000.000
-
Pelayanan Keluarga Berencana
Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera
15 Kec
225.500.000
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
135.450.000
976.148.250
146.422.238
273.000.000
236.775.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kode
1
3
2
-
Sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak dan
UU tentang KDRT
- Pembinaan forum anak daerah
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
52.500.000
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan
Anak di Kab. Tulang Bawang dari tindakan
kekerasan,eksploitasi dan tindakan diskriminasi
15 Kec
50.000.000
Terselenggaranya forum anak daerah
15 Kec
50.000.000
Terselenggaranya GSI dan Nakerwan
100%
50.000.000
100%
127.500.500
52.500.000
Program peningkatan kualitas hidup dan pembinaan
perempuan
-
Pembinaan Gerakan GSI dan Nakerwan
Program pengembangan pusat layanan informasi dan
analisis program
Pelayanan informasi keluarga dan analisis
Tersedianya peyanan informasi keluarga dan analisis
programm
program
Program peningkatan kualitas perempuan dan
perlindungan perempuan
133.875.525
-
Aprisiasi P3KSS
Apresiasi P3KSS
100%
250.000.000
-
Operasional sekretariat P2TP2A
Terpenuhinya operasional Sekretariat P2TP2A
100%
75.000.000
Jumlah
52.500.000
4.650.000.500
262.500.000
78.750.000
4.882.500.525