BAB IV HASIL DAN ANALISIS - Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) Pada PD Sinar Terang - Unika Repository
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Rencana pengembangan sistem informasi akuntansi yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Rapid Application Development. Dimana metode RAD ini dipilih penulis karena metode tersebut dapat mendukung
pengembangan sistem informasi secara cepat dan lebih efisien. Serta dapat menghasilkan prototype yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistemyaitu PD Sinar Terang. Strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan sistem informasi metode RAD ini antara lain tahap investigasi awal, tahap analisis masalah, tahap analisis kebutuhan sistem, tahap analisis cost benefit, serta tahap pembuatan database.
4.1 TAHAP INVESTIGASI AWAL
Tahap investigasi awal merupakan tahap awal untuk mengetahui aktivitas bisnis yang ada pada PD Sinar Terang. Sehingga dapat diketahui sistem kerja dan transaksi yang terjadi di PD Sinar Terang. Pada tahap investigasi awal ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung kepada pemilik PD Sinar Terang, juga melalui pengumpulan data berupa dokumen, catatan, atau arsip perusahaan.
Hasil yang diperoleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis memperoleh informasi akan kendala
- – kendala yang dialami oleh pemilik perusahaan. Kendala – kendala tersebut berkaitan dengan pencatatan persediaan
- – data yang dimiliki bersifat manual yang harus dicari satu per satu. Selain itu, untuk data setiap pelanggan pun tidak semua customer memiliki data, sehingga hanya mengandalkan kartu nama, atau para sopir yang sudah hafal lokasi pengiriman untuk tiap customer.
4.2 TAHAP ANALISIS MASALAH
Tahap analisis masalah dilakukan melalui analisis sistem yang ada pada PD Sinar Terang. Hasil analisis tersebut untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem manual yang diterapkan dalam perusahaan. Sehingga penulis berharap dapat memperbaiki kelemahan dari sistem yang lama tersebut dan mempertahankan kelebihan pada sistem lama pada sistem yang baru.
Tabel 4.1 Tabel Analisis Masalah
T E M U A N A K A R M A S A L A H U S A H A P E R B A I K A N
1.Harga tiap item barang yang berbeda- b Harga tiap item yang berbeda menyebabkan tidak memiliki waktu yang efisien, karena di setiap toko yang melakukan order pembelian dalam hal pembuatan nota harus melihat daftar harg Dengan menggunakan sistem , walau harga tiap barang berbeda – beda , dapat mempersingkat waktu kinerja dalam melakukan penjualan untuk pelanggan. Karena tidak perlu mencari satu per satu pad 2.
Adanya sistem di perusahaan dapat membantu jalannya stock barang yang keluar-masuk dalam perusahaan, sehingga tidak ada lagi selisih yang sering terjadi. Pencatatanuntuk stock barang hanya mengandalkan binder yang menggunakan loose leaf untuk penca Stock barang yang dilakukan secara manual menggunakan binder tersebut sering mengalami selisih.
3. Data pelanggan yang dicatat secara manual atau hanya mengandalkan kartu Perusahaan sering kehilangan data pelanggan karena pencatatan dilakukan secara manual atau dengan menyimpan kartu nama. Dengan mempunyai sistem di perusahaan , data – data setiap pelanggan baru yang melakukan transaksi pembelian, akan tercatat secara otomatis sebagai pelanggan di perusahaan, sehingga data pelang
5. Pencatatan penjualan yang dilakukan menggunakan buku Hard C Penjualan yang dicatat dalam buku akan memakan waktu yang cukup lama Dengan menggunakan system dapat mempercepat proses pencatatan penjualan dalam perusahaan serta dapat mencari dengan mudah jika ingin mengetahui penjualan terhadap customer tertentu.
6. Tidak adanya minimal stock dalam perusah Sering terjadi kehabisan stock barang saat akan melakukan transaksi pada pelanggan, sehingga sering terjadi adanya pending order. Jika perusahaan memiliki system yang memiliki minimal stock maka tidak akan lagi peristiwa kehabisan stock untuk customer, karena pasti akan selalu ada warning jika ada barang yang memasuki an 7.
Pencatatan komisi sales yang dilakukan dengan mencatat satu per satu transaksi yang dilakukan terhadap c Pencatatan secara manual akan komisi untuk tiap sales melalui customer - customer yang mereka peroleh akan memakan waktu yang cukup lama Menggunakan system komputerisasi dalam perusahaan akan mempermudah perhitungan komisi untuk tiap sales, karena dapat terhitung secara otomatis komisi yang mereka peroleh setelah melakukan
4.3 TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi laporan - laporan yang telah diperoleh. Kebutuhan sistem disini meliputi input data, proses data dan output.
Data
- – data yang telah diperoleh dimasukkan dalam proses sistem baru yang telah dirancang, kemudian output yang keluar menjadi hasil pengembangan sistem informasi akuntansi yang baru. Kebutuhan system informasi PD Sinar Terang, antara lain:
N o Laporan/Informasi D - a t a D a t a
1 B r a n d B a r a n g N a m a B r a n d
2 J e n i s B a r a n g I D J e n i s , N a m a J e n i s
3 B a r a n g ID Barang, Nama Barang, Brand, Jenis, Ukuran, Panjang, Mic, Warna, Satuan, Minimal Stock, Harga Jual
4 P e m b e l i a n Nomor Faktur Pembelian, Jenis Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Nama Supplier, Nama Barang, Harga, Jumlah, Sub Total, Diskon, Grand Total
5 H u t a n g Nomor Faktur, Tanggal, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Grand Total
6 P e n j u a l a n N a m a B a r a n g , H a r g a , J u m l a h
7 Pembayaran Piutang Nama Sales, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Bayar, Kembali
9 P e n e r i m a a n K a s T a n g g a l , N a m a A k u n , N i l a i , K e t e r a n g a n 1 0 P e n g e l u a r a n K a s T a n g g a l , N a m a A k u n , N i l a i , K e t e r a n g a n 1 1 P enc at at an K husu s N a m a A k u n , P o s i s i , N i l a i , K e t e r a n g a n 1 2 P e r s edi a a n B a r an g Id Barang, Nama Barang, Nama Brand, Nama Jenis, Ukuran, Panjang, Mic, Warna, Satuan, Minimal Stock, Harga Jual, Awal, Masuk, Keluar, Stock, Nilai 1 3 Persediaan Barang FIFO Nama Barang, Tanggal, Harga Beli, Jumlah, Nilai 1 4 Laporan Pembelia n Nomor Faktur, Tanggal, Nama Supplier, Jenis Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Grand Total, Status Faktur 1 5 La po ran P enj u al a n Nomor Faktur, Tanggal, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Status Faktur 1 6 K o m i s i S a l e s Periode, Nama Sales, Nomor Faktur, Tanggal, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Status Faktur 1 7 J u r n a l U m u m Nomor Jurnal, Tanggal, Kode Akun, Nama Akun, Debet, Kredit, Keterangan 1 8 A s e t T e t a p Kode Akun, Nama Akun, Nilai Perolehan, Umur Ekonomis, AP Pertahun, AP Perbulan, Jumlah Penyusutan 1 9 L a b a R u g i Tanggal Laporan, Pendapatan, Harga Pokok Penjualan, Beban 2 0 N e r a c a T a n g g a l La p o r a n , A s e t , Li a b i l i t a s , E k u i t a s 2 1 P e r u b a h a n M o d a l Tanggal Laporan, Modal Laba Bulan Berjalan, Prive 2 2 A r u s K a s Tanggal Laporan, aktivitas Operasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Investasi Dengan adanya perubahan system dalam perusahaan, dimana yang saat ini telah
- – menggunakan system yang terkomputerisasi, maka pemrosesan transaksi transaksi yang terjadi pada PD Sinar Terang pun ikut mengalami perubahan. Sehingga untuk penggambaran perubahan data dan proses yang terjadi menggunakan system yang baru, diperlukan adanya diagram flowchart supaya arus data menjadi terlihat lebih jelas. Diagram flowchart tersebut antara lain
Surat Order A
Mulai Pembelian (2)
Order Melakukan
Pembelian Input Data
Pengecekan Barang
A DB
Barang Tersedia
Cetak Faktur Penjualan
Membuat D
Surat Order Barang
Faktur Menerima
Penjualan (1) Barang
Melakukan Transaksi
Faktur Mengecek
Penjualan (2) Barang
Surat Order Pembelian (1)
Cetak Laporan Terima
Penjualan Faktur
Penjualan Menyiapkan
Laporan Barang
Penjualan Selesai
B C
Delivery Pimpinan
B C
Bersama Faktur
Melakukan Memeriksa Pengiriman Laporan
Barang Penjualan Laporan
D Penjualan
Selesai Keterangan Flowchart Penjualan PD. Sinar Terang : 1.
Customer melakukan order pembelian barang melalui telepon maupun secara langsung
2. Kemudian bagian gudang melakukan pengecekan barang apakah barang tersebut tersedia. Jika barang tersedia, bagian gudang membuat surat order pembelian agar customer dapat melakukan transaksi dengan bagian staff administrasi.Surat order pembelian(1) pada bagian gudang untuk menyiapkan barang yang diorder, sedangkan surat order pembelian(2) diserahkan pada bagian staff administrasi agar dapat melakukan pemeriksaan barang melalui komputer.
3. Melalui surat order pembelian(2) staff administrasi melakukan input
akan tersimpan di dalam database, sehingga setelah transaksi penjualan yang dilakukan, system akan secara otomatis mengurangi persediaan barang sesuai transaksi yang dilakukan. Dan tidak hanya persediaan barang saja, melainkan jurnal
- – jurnal yang diperlukan juga akan terbentuk secara otomatis.
4. Faktur yang dicetak oleh staff administrasi memiliki 3 rangkap, rangkap 1 disimpan oleh bagian staff administrasi agar dapat melakukan penagihan saat jatuh tempo (30 hari), rangkap 2 diserahkan pada customer, rangkap 3 sebagai arsip perusahaan.
5. Barang dikirim pada customer oleh driver bersama faktur penjualan rangkap 1 dan 2, setelah customer selesai mengecek barang yang dikirim apakah sesuai order pembelian atau tidak, customer akan menandatangani faktur tersebut sebagai bukti telah terima barang.
6. Staff Administrasi mencetak laporan penjualan, yang nantinya akan diperiksa oleh owner/pemilik perusahaan.
Gambar 4.2 Flowchart Pembelian Terkomputerisasi Gudang Pimpinan AdministrasiMulai A B
Menyetujui Membuat
Mengecek
Stock Barang Form
Stock
yang Pemesanan
Barang
Dibutuhkan Barang Daftar Stock
Form
Daftar Stock
Barang Pemesanan
Barang yang
Barang
disetujui
Mengecek Barang yang telah habis
C B
Stock Barang
D
yang telah habis Faktur
Faktur
Pembelian
A Pembelian
Input Pembelian
Pembelian Persediaan Hutang Jurnal
Supplier Pimpinan
C
Melakukan Pengecekan barang
D Faktur
Pembelian Keterangan Flowchart Pembelian PD. Sinar Terang: 1.
Bagian gudang melakukan pengecekan stock barang yang masih tersedia, kemudian mencatat daftar stock barang yang masih tersedia tersebut.
Setelah itu, melakukan pengecekan barang yang telah habis dan mencatat stock barang yang telah habis tersebut.
2. Setelah dilakukan pengecekan stock barang yang telah habis oleh bagian gudang, pimpinan menyetujui stock barang yang telah habis serta membuat daftar stock barang yang sudah disetujui.
3. Setelah mendapat form pemesanan barang dari bagian administrasi, supplier melakukan pengecekan barang, apakah tersedia atau tidak. Jika barang tersedia, supplier akan membuat faktur pembelian dan mengirimkannya pada customer.
4. Bagian administrasi membuat form pemesanan barang, lalu mengirimkannya pada supplier. Jika barang tersedia di supplier dan telah dikirim, bagian administrasi akan menerima faktur pembelian dari supplier kemudian menandatangani sebagai bukti penerimaan barang.
5. Pemilik dan staff administrasi menginput data pembelian dalam system.
Sehingga data pembelian yang telah diinput tersebut akan tersimpan dan memperbaharui persediaan secara otomatis beserta jurnalnya.
4.4 TAHAP ANALISIS COST BENEFIT
Tahap ini adalah tahap untuk mengetahui perhitungan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan perusahaan serta keuntungan apa yang akan diperoleh jika perusahaan menerapkan system yang baru. Biaya yang akan dikeluarkan perusahaan yaitu biaya programmer untuk jasa membuat software aplikasi akuntansi yang senilai Rp. 2500.000. Untuk fasilitas komputer dan printer yang akan digunakan, sudah disediakan oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada tambahan biaya lagi. Manfaat perusahaan menerapkan system yang baru dengan terkomputerisasi, adalah :
1. Aktivitas bisnis yang dilakukan dalam perusahaan menjadi semakin efektif
Aktivitas bisnis perusahaan dalam hal penjualan, persediaan, pembelian, maupun pencatatan akuntansi dapat terbentuk secara otomatis, sehingga akan membantu jalannya aktivitas bisnis yang dilakukan secara rutin.
2. Transaksi – transaksi yang dilakukan menjadi lebih cepat Dalam melakukan transaksi penjualan, tidak perlu lagi mengalami kesulitan dalam hal pencarian harga maupun data konsumen. Begitu pun dengan satuan tiap karton, karena setiap melakukan transaksi penjualan maupun pembelian, akan muncul secara otomatis data
- – data yang sudah disimpan sebelumnya dalam database. Sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan juga dalam perhitungan.
3. Mempermudah dalam mencari informasi Pemilik akan lebih mudah dalam mengetahui stock persediaan yang ada dengan adanya minimal stock dalam system, sehingga perusahaan tidak akan lagi mengalami peristiwa kehabisan stock saat akan melakukan transaksi penjualan. Selain itu, dalam hal mencari informasi akan transaksi – transaksi penjualan dan pembelian yang sudah dilakukan pun dapat diketahui secara cepat.
4. Terbentuknya Laporan keuangan secara otomatis oleh system Dengan adanya system terkomputerisasi ini, perusahaan dapat mengetahui laporan keuangan yang ada dalam perusahaan. Sebab di setiap perusahaan melakukan transaksi – transaksi akan secara otomatis menghasilkan laporan keuangan untuk perusahaan tersebut.
4.5 TAHAP PEMBUATAN DATABASE Tahap ini dilakukan untuk membuat database menggunakan MySQL.
1 I d k a r y a w a n V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.4 Tabel Data Karyawan6 S t a t u s K e r j a V a r c h a r 1 0 0
5 T e l e p o n V a r c h a r 1 0 0
4 K o t a V a r c h a r 1 0 0
3 A l a m a t V a r c h a r 2 0 0
2 Nama Karyawan V a r c h a r 1 0 0
Berikut ini rincian tabel yang diperlukan dan telah disesuaikan untuk PD Sinar Terang.
4.5.1. Tabel Keamanan Akses
Tabel ini untuk menginput data karyawan yang ada di PD Sinar Terang
4.5.2 Tabel Data Karyawan
Tabel 4.3 Tabel Menu Akses2 P a s s w o r d V a r c h a r 1
1 U s e r n a m e V a r c h a r 1
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk login system pada PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
4.5.3 Tabel Data Konsumen
Tabel 4.5 Tabel Konsumen4 K o n t a k V a r c h a r 1 0 0
3 A l a m a t V a r c h a r 2 0 0
2 N a m a s u p p l i e r V a r c h a r 1 0 0
1 I d S u p p l i e r V a r c h a r 5
N o N a m a F i e l d T i p e Size
Tabel ini untuk menginput data supplier PD Sinar Terang
4.5.4 Tabel Data Supplier
8 N P W P V a r c h a r 1
Tabel ini untuk menginput data konsumen PD Sinar Terang
7 F a x V a r c h a r 1
6 E m a i l V a r c h a r 1
5 T e l e p o n V a r c h a r 1
4 K o n t a k V a r c h a r 1
3 A l a m a t V a r c h a r 2
2 Nama Konsumen V a r c h a r 1
1 I d K o n s u m e n V a r c h a r 5
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
5 T e l e p o n V a r c h a r 1 0 0
7 F a x V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.7 Tabel Brand Barang2 N a m a J e n i s V a r c h a r 1 0 0
1
1 I d j e n i s I n t 1
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk menginput jenis baramg PD Sinar Terang
4.5.6 Tabel Jenis Barang
2 N a m a B r a n d V a r c h a r 1 0 0
8 N P W P V a r c h a r 1 0 0
1
1 I d B r a n d I n t 1
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk menginput brang baramg PD Sinar Terang
4.5.5 Tabel Brand Barang
Tabel 4.6 Tabel Supplier9 B a n k V a r c h a r 5 1 0 N o R e k e n i n g V a r c h a r 5 1 1 Rekening Atas Nama V a r c h a r 1 0 0 1 2 N o I n d e x D o u b l e
Tabel 4.8 Tabel Jenis Barang4.5.7 Tabel Master Barang
Tabel ini untuk mengetahui persediaan barang yang ada pada PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
2 N a m a B a r a n g V a r c h a r 2 0 0
3 I d B r a n d I n t 1
1
4 I d J e n i s I n t 1
1
5 U k u r a n V a r c h a r 1 0 0
6 P a n j a n g V a r c h a r 1 0 0
7 M i c V a r c h a r 1 0 0
8 W a r n a V a r c h a r 1 0 0
9 S a t u a n V a r c h a r 1 0 0 1 0 Minimal Stock D o u b l e 1 1 H a r g a J u a l D o u b l e 1 2 A w a l D o u b l e 1 3 M a s u k D o u b l e 1 4 K e l u a r D o u b l e 1 5 S t o c k D o u b l e 1 6 N i l a i D o u b l e
Tabel 4.9 Tabel Master Barang4.5.8 Tabel Tabel Master Barang FIFO
4.5.9 Tabel Pembelian
5 Tanggal Jatuh Tempo D a t e
4 J e n i s P e m b a ya r a n V a r c h a r 5
3 I d S u p p l i e r V a r c h a r 1 0 0
2 T a n g g a l D a t e
1 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel untuk menginput transaksi pembelian pada PD Sinar Terang
Tabel 4.10 Tabel Master BarangFIFOTabel ini untuk mengetahui persediaan barang yang ada menggunakan metode FIFO
6 N o I n d e x D o u b l e
1
5 S t a t u s I n t 1
4 J u m l a h D o u b l e
3 H a r g a B e l i D o u b l e
2 T a n g g a l D a t e
1 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
6 S u b t o t a l D o u b l e
8 G r a n d T o t a l D o u b l e
4.5.11 Tabel Pelunasan Hutang
5 N o I n d e x D o u b l e
4 Nilai Pelunasan D o u b l e
3 I d S u p p l i e r V a r c h a r 1 0 0
2 T a n g g a l D a t e
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini digunakan untuk melakukan pelunasan hutang
Tabel 4.12 Tabel Pembelian Detail9 S t a t u s F a k t u r V a r c h a r 5
4 J u m l a h D o u b l e
3 H a r g a D o u b l e
2 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
1 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel untuk menginput transaksi pembelian pada PD Sinar Terang
4.5.10 Tabel Pembelian Detail
Tabel 4.11 Tabel PembelianTabel 4.13 Tabel Pelunasan Hutang4.5.12 Tabel Pelunasan Hutang Detail
2 T a n g g a l D a t e
8 D i s k o n D o u b l e
7 S u b t o t a l D o u b l e
6 Tanggal Jatuh Temp o D a t e
5 I d K o n s u m e n V a r c h a r 1 0 0
4 I d K a r y a w a n V a r c h a r 1 0 0
3 J e n i s P e m b a y a r a n V a r c h a r 1 0 0
1 N o f a k t u r V a r c h a r 1 0 0
Tabel ini digunakan untuk melakukan pelunasan hutang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi
4.5.13 Tabel Penjualan
Tabel 4.14 Tabel Pelunasan Hutang Detail2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
9 B i a y a P e n g i r i m a n D o u b l e
1 1 S t a t u s F a k t u r V a r c h a r 5 1 2 N o I n d e x D o u b l e
4.5.15 Tabel Pelunasan Piutang
5 N o I n d e x D o u b l e
4 N i l a i P e l u n a s a n D o u b l e
3 I d K o n s u m e n V a r c h a r 1 0 0
2 T a n g g a l D a t e
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk melakukan pelunasan piutang
Tabel 4.16 Tabel Penjualan DetailTabel 4.15 Tabel Penjualan4 J u m l a h D o u b l e
3 H a r g a j u a l D o u b l e
2 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
1 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan
4.5.14 Tabel Penjualan detail
Tabel 4.17 Tabel Pelunasan Piutang4.5.16 Tabel Pelunasan Piutang Detail
1 N o J u r n a l D o u b l e
7 N o I n d e x D o u b l e
6 K e t e r a n g a n V a r c h a r 3 0 0
5 K r e d i t D o u b l e
4 D e b e t D o u b l e
3 K o d e A k u n V a r c h a r 1
2 T a n g g a l D a t e
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk melakukan pelunasan piutang
Tabel ini untuk membentuk jurnal sesuai transaksi yang dilakukan
4.5.17 Tabel Jurnal Umum
Tabel 4.18 Tabel Pelunasan Piutang Detail2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel 4.19 Tabel Jurnal Umum4.5.18 Tabel Laba Rugi
Tabel untuk menampilkan laporan laba rugi PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e A k u n V a r c h a r 1
3 S a l d o D o u b l e
4 Nilai Laba Rugi D o u b l e
Tabel 4.20 Tabel Laba Rugi4.5.19 Tabel Neraca
Tabel untuk menampilkan laporan neraca
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e A k u n V a r c h a r 1
3 S a l d o D o u b l e
4 T o t a l D o u b l e
Tabel 4.21 Tabel Neraca4.5.20 Tabel Neraca Awal
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data neraca di awal periode
Tabel 4.22Tabel Neraca Awal
4.5.21 Tabel Neraca Awal Persediaan
Tabel ini digunakan untuk mengetahui rincian persediaan di awal periode
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
3 H a r g a D o u b l e
4 S t o c k D o u b l e
Tabel 4.23Tabel Neraca Awal Persediaan N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e a k u n V a r c h a r 1
3 S a l d o D o u b l e S i z e
4.5.22 Tabel Neraca Awal Hutang
5 I d S u p p l i e r V a r c h a r 5 0
4 Tanggal Jatuh Tempo D a t e
3 T a n g g a l D a t e
2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
1 P e r i o d e D a t e
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
6 N i l a i F a k t u r D o u b l e
4 Tanggal Jatuh Tempo D a t e
Tabel ini untuk mengetahui rincian hutang di awal periode
3 T a n g g a l D a t e
2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
1 P e r i o d e D a t e
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk mengetahui rincian piutang di awal periode
4.5.23 Tabel Neraca Awal Piutang
Tabel 4.24 Neraca Awal Hutang5 I d K o n s u m e n V a r c h a r 5 0
Tabel 4.25 Neraca Awal Piutang4.5.24 Tabel Perubahan Modal
Tabel untuk mengetahui perubahan modal pada perusahaan
N o N a m a F i e l d T i p e Size
1 P e r i o d e D a t e
2 M o d a l D o u b l e
3 L a b a D o u b l e
4 P r i v e D o u b l e
5 Perubahan modal D o u b l e
6 M o d a l a k h i r D o u b l e
Tabel 4.26 Tabel Perubahan Modal6 N i l a i F a k t u r D o u b l e
4.5.25 Tabel Arus Kas
Tabel ini untuk mengetahuiarus kas perusahaan
N o N a m a F i e l d T i p e Size
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e A k u n V a r c h a r 10
3 D e b e t D o u b l e
4 K r e d i t D o u b l e
5 N i l a i D o u b l e
6 Jumlah Arus Kas D o u b l e
7 S a l d o A w a l D o u b l e
8 N o I n t 11
Tabel 4.27 Tabel Arus Kas4.6 TAHAP PENGENDALIAN INPUT
Pada tahap pengendalian input disini sangat pentinguntuk merancang suatu sistem supaya data yang diinputtepat atau setidaknya dapat mengurangi tingkat kesalahan yang sering terjadi. Pengendalian input yang akan digunakan dalam pembuatan software akuntansi pada PD Sinar Terang disini adalah field check yaitu pengendalian di masing
- – masing kolom. Berikut merupakan rincian field check yang digunakan :
Tabel 4.26Tabel Pengendalian Input
No I n p u t D a t a P e n g e n d a l i a n K e t e r a n g a n
F o r m B r a n d d a n J e n i s B a r a n g
1 Nama Brand dan Jenis Barang S i z e C h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
F o r m K o d e A k u n
N u m e r i c C h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka Completeness Check Kolom kode akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
K o d e a k u n S i z e C h e c k Jumlah angka untuk memasukkan kodehanya bisa 5 digit
1 S i z e C h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100 N a m a A k u n Completeness Check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam database Master Reference
3 J e n i s a k u n
F o r m D a t a S u p p l i e r
1 I d S u p p l i e r F i e l d K u n c i Pada tiap supplier memiliki id yang berbeda-bedadimana id tersebut akan terisi secara otomatis S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
2 N a m a S u p p l i e r
3 A l a m a t S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
4 K o n t a k S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
5 T e l e p o n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
6 E m a i l S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
7 F a x S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
8 N P W P S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
9 B a n k Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
1 0 N o R e k e n i n g N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka 1 1 R e k e n i n g A / N S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
F o r m D a t a K a r y a w a n
1 I d k a r y a w a n N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka Completeness check Kolom Idkaryawan yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 N a m a k a r ya w a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100 Completeness check Kolom nama karyawan yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 A l a m a t S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
4 K o t a S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
5 T e l e p o n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
6 S t a t u s K e r j a Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
F o r m D a t a B a r a n g
1 I d B a r a n g F i e l d K u n c i Tiap obatmemiliki id yang berbeda, dan id akan terisi otomatis
2 N a m a B a r a n g Completeness check Kolom nama barang yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
3 B r a n d Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
4 J e n i s Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
5 U k u r a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
6 P a n j a n g S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
7 M i c S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
8 W a r n a S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
9 S a t u a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100 1 0 M i n i m a l S t o c k S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100 1 1 H a r g a J u a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m T r a n s a k s i P e m b e l i a n
1 N o F a k t u r Completeness check Kolom no faktur yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
2 Jenis Pembayaran Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom jenis pembayaran yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
4 N a m a s u p p l i e r Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Nama supplier yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
5 N a m a B a r a n g Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
6 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
7 J u m l a h Completeness check Kolom jumlah barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m T r a n s a k s i P e n j u a l a n
1 N a m a B a r a n g Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 J u m l a h N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
4 N a m a S a l e s Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama salesyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
5 Jenis Pembayaran Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom jenispembayaranyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
6 Nama Konsumen Master Reference Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama konsumenyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
7 Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
8 S u b T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
9 D i s k o n N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka 1 0 Biaya Pengiriman N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka 1 1 G r a n d T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka 1 2 B a y a r N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka 1 3 K e m b a l i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m P e l u n a s a n H u t a n g S u p p l i e r
1 N a m a s u p p l i e r Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama supplier yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
F o r m P e n e r i m a a n K a s
1 N a m a a k u n Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 N i l a i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 K e t e r a n g a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
F o r m P e n g e l u a r a n K a s
1 N a m a a k u n Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 N i l a i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
2 N a m a A k u n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100 Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 S t o c k N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
2 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
1 N a m a B a r a n g Master Reference
F o r m N e r a c a A w a l P e r s e d i a a n
3 S a l d o N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka Completeness check Kolom saldo yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
1 P e r i o d e D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
3 K e t e r a n g a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
F o r m N e r a c a A w a l
4 K e t e r a n g a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
3 N i l a i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
2 P o s i s i S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan: 10
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam d a t a b a s e Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
1 N a m a A k u n Master Reference
F o r m P e n c a t a t a n K h u s u s
F o r m N e r a c a A w a l H u t a n g
Completeness check Kolom No Fakturyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
1 N o F a k t u r S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:50
2 T a n g g a l D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
Completeness check Kolom nama supplieryang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 N a m a S u p p l i e r Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam Master Reference d a t a b a s e
4 G r a n d T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m N e r a c a A w a l P i u t a n g
Completeness check Kolom No Fakturyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
1 N o F a k t u r S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:50
2 T a n g g a l D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
Completeness check Kolom nama konsumenyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 Nama Konsumen Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam Master Reference d a t a b a s e
4 G r a n d T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
4.7 TAHAP PERANCANGAN PROTOTYPE
Dalam tahap ini perancangan prototype yang dilakukan menggunakan Microsoft Visual Basic versi 6.0. Berikut adalah hasil dari perancangan prototype
4.7.1Form Login
Form login ini merupakan langkah pertama yang akan muncul ketika user membuka sistem, dengan tujuan agar dapat menunjukan menu apa saja yang boleh diakses oleh user.
Gambar 4.3 Form Login Sistem4.7.2 Form Kode Akun
Form ini untuk menambah akun-akun akuntansi yang belum tersedia dalam system.
4.7.3 Form Brand Barang
Form ini digunakan untuk menginput brand barang yang dijualdi PD Sinar Terang.
Gambar 4.5 Form Brand Barang4.7.4 Form Jenis Barang
Form ini digunakan untuk menginput jenis barang yang dijual pada PD Sinar Terang.
Gambar 4.6 Form Jenis Barang4.7.5 Form Data Karyawan
Form ini untuk menginput karyawan – karyawan yang bekerja pada PD Sinar Terang.
Gambar 4.7 Form Data Karyawan4.7.6 Form Data Supplier
Form ini untuk menginput data supplier dalam melakukan transaksi pembelian persediaan barang
Gambar 4.8 Form Data SupplierGambar 4.9 Form Daftar Supplier4.7.7 Form Data Konsumen
Form ini untuk menginput data konsumen yang dimiliki oleh PD Sinar Terang.
Gambar 4.10 Form Data Konsumen4.7.8 Form Master Barang
Form ini untuk menginput persediaan barang yang ada di PD Sinar Terang.
Gambar 4.12 Form Master BarangGambar 4.13 Form Daftar Barang4.7.8 Form Minimal Stock
Form ini digunakan untuk mengetahui persediaan barang apa saja yang sudah atau mendekati habis.
Gambar 4.14 Form Minimal Stock4.7.9 Form Pembelian
Form ini digunakan untuk menginput transaksi pembelian yang dilakukan kepada supplier PD Sinar Terang.
Gambar 4.15 Form Pembelian4.7.10 Form Pelunasan Hutang
Form ini digunakan untuk mengetahui dan melunasi hutang yang dimiliki oleh PD Sinar Terang kepada supplier
- – suppliernya. Pilih Supplier untuk melakukan pelunasan hutang, kemudian klik tombol tampilkan seperti gambar berikut :
Maka akan muncul tampilan daftar hutang dari supplier tersebut, untuk melunasi klik 2 kali pada hutang yang akan dibayar, lalu akan muncul hutang yang akan dibayar, kemudian klik simpan.
4.7.11 Form Penjualan
Form ini untuk melalukan transaksi penjualan yang dilakukan oleh PD Sinar Terang.
Gambar 4.18 Form PenjualanGambar 4.19 Form Pembayaran Penjualan4.7.12 Form Pelunasan Piutang
Form ini untuk mengetahui dan menginput piutang penjualan dari konsumen yang telah melakukan pelunasan piutangnya pada PD Sinar Terang. Pilih Konsumen yang telah melakukan pelunasan seperti gambar berikut :
Gambar 4.20 Form Pelunasan PiutangMaka akan muncul kotak tampilan daftar piutang dari konsumen yang telah dipilih tersebut, klik 2 kali pada piutang yang telah dilunasi oleh konsumen.
Kemudian akan muncul tampilan khusus piutang yang telah dipilih tadi, klik simpan.
Gambar 4.21 Form Daftar Piutang4.7.13 Form Komisi Sales
Form ini digunakan untuk mengetahui besarnya komisi sales beserta rincian penjualan yang dilakukan oleh tiap sales. Komisi yang diperoleh tiap sales sebesar 10% dari hasil penjualan.
Gambar 4.22 Form Komisi Sales4.7.14 Form Penerimaan Kas
Form ini untuk mencatat penerimaan kas diluar penjualan barang di PD Sinar Terang.
Gambar 4.23 Form Penerimaan Kas4.7.15 Form Pengeluaran Kas
Form ini untuk mencatat pengeluaran kas yang terjadipada PD Sinar Terang.
Gambar 4.24 Form Pengeluaran Kas4.7.16 Form Pencatatan Khusus
Form ini untuk menginput akun khusus yang masih belum terdaftar dalam form data akun.
Gambar 4.25 Form Pencatatan Khusus4.7.17 Form Neraca awal
Form neraca awal disini digunakan untuk menginput neraca perusahaan pada awal periode. Neraca awal yang telah diinput tidak akan membentuk jurnal. Melalui neraca awal ini, akan dapat mengetahui rincian persediaan barang yang masih tersisa pada bulan sebelumnya, begitu juga dengan rincian hutang serta piutang yang masih belum terbayarkan hingga akhirperiode sebelumnya.
Gambar 4.27 Form Rincian Persediaan Neraca AwalGambar 4.28 Form Rincian Hutang Neraca Awal4.7.18 Laporan Jurnal Umum
Laporan ini digunakan untuk menampilkan jurnal yang terbentuk setelah melakukan transaksi
- – transaksi bisnis pada PD Sinar Terang.
4.7.19 Laporan Buku Pembantu Hutang
Form ini digunakan untuk menampilkan rincian hutang yang terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
Gambar 4.31 Laporan Buku Pembantu Hutang4.7.20 Laporan Buku Pembantu Piutang
Laporan ini digunakan untuk menampilkan rincian piutang – piutang yang terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
Gambar 4.32 Laporan Buku Pembantu Piutang4.7.21 Laporan Buku Pembantu Persediaan
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rincian persediaan barang yang terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
Gambar 4.33 Laporan Buku Pembantu Persediaan4.7.22 Laporan Persediaan Barang
Laporan ini digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang masih tersedia padaPD Sinar Terang.
Gambar 4.34 Laporan Persediaan Barang4.7.23 Laporan Data Pembelian
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rinciandari transaksi pembelian yang telah dilakukan oleh PD Sinar Terang.
Gambar 4.35 Laporan Data Pembelian4.7.24 Laporan Data Penjualan
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rincian dari transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh PD Sinar Terang.
Gambar 4.36 Laporan Data Penjualan4.7.25 Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada akhir bulan.
4.7.26 Laporan Neraca