1909141210 dinas pengelolaan sumber daya air kab. pesser renja 2014 1

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR
Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612

e-Mail : psda_pessel@ymail.com

Rencana Kerja SKPD

BAB - I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing
SKPD untuk membuat sebuah rencana kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan
misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan
organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau
turunan dari visi dan misi organisasi.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan
hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang
disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap
tingkat administratif Pemerintah.
Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran
strategi pembangunan.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

I - 1


Rencana Kerja SKPD
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014
disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk
mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan.
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir
Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun
sebelumnya, maka peranan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan
akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

C. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN,
Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan
dan sistematika penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

I - 2

Rencana Kerja SKPD
Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD, Analisis
kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup.
LAMPIRAN

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

I - 3

Rencana Kerja SKPD
C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PSDA
Beberapa isu penting Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari
fungsi instansi tersebut, yaitu:
1) Tercapainya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air
agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber
daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
3) Tercapainya upaya pengendalian daya rusak air dalam rangka mengupayakan pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Dinas dalam manajemen Sumber Daya Air dari
tahap pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta

monitoring dan evaluasi.
5) Meningkatnya peran serta swasta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:
1) Tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai ( DAS ) cukup parah.
2) Belum optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Air.
3) Pengamanan pantai – pantai kritis dengan sasaran mengurangi abrasi dan dampak tsunami.
4) Pengendalian daerah rawa untuk mengurangi resiko banjir.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

II - 3

Rencana Kerja SKPD

BAB - III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA


Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir
Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

III - 1

Rencana Kerja SKPD
BAB - IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi konsep

pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana
pembangunan jangka panjang (RPJM) tahun 2010 – 2014 yang disusun berdasarkan visi dan
misi Bupati Pesisir Selatan.

Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan
rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang Irigasi,
Sungai, Pantai dan Rawa.

Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :
1. Minimnya dana dalam pengelolaan sumber daya air, terlihat ditahun belakang ini kecilnya
dana OP Irigasi yang hanya menangani beberapa saja daerah irigasi, sedangkan
normatifnya seluruh daerah irigasi yang termasuk irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi
sederhana setiap tahun harus dilakukan operasi dan pemeliharaan dengan tujuan
mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada agar kebutuhan air untuk pertanian
tetap terjaga dengan baik, dimana disinilah sebenarnya terletak kinerja dinas dalam
melakukan pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat khususnya petani
pemakai air.
2. Sedangkan Peningkatan maupun Rehabilitasi irigasi yang dilakukan pada tahun 2013
hanya sebagian kecil dari Jaringan Irigasi yang dalam kondisi rusak yang dapat tertangani
mengakibatkan kekurangan pasokan air irigasi untuk pertanian. Hal ini tentu sangat

berpengaruh terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan
Nasional.
3. Begitu juga dengan Program Pengendalian Banjir yang kegiatannya mencakup Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Pengembangan Pengelolaan Daerah
Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir dan Pembangunan Prasarana Pengamanan
Pantai.Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan dan
kekayaan alam dengan mempunyai banyak sungai, rawa yang luas dan pantai yang
panjang, tetapi kelebihan ini sekaligus menjadi ancaman kehidupan masyarakat karena
merupakan sumber dari bencana alam yang setiap tahun tidak henti-hentinya menimpa
Kabupaten Pesisir Selatan.Tidak sedikit kerusakan alur sungai dan abrasi pantai serta
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
IV - 1

RENCANA KERJA
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DAN PROGRAM / KEGIATAN
2


NO.
1
A.

INDIKATOR KINERJA
3

LOKASI
4

RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA )
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
KINERJA
/ PAGU INDIKATIF
5
6

CATATAN

SUMBER
DANA
7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik.

100%

50.000.000 APBD Kab.

II

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Tersedianya administrasi keuangan yang rapi.

100%

75.000.000 APBD Kab.

III

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman.

100%

30.000.000 APBD Kab.

IV

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai.

100%

15.000.000 APBD Kab.

V

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis untuk bekerja.

100%

37.500.000 APBD Kab.

VI

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

42.500.000 APBD Kab.

VII

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik untuk kantor.

100%

5.000.000 APBD Kab.

VIII

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk
rapat - rapat.

100%

52.500.000 APBD Kab.

IX

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten /
kota, propinsi dan pusat.

100%

250.000.000 APBD Kab.

X

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten

100%

200.000.000 APBD Kab.

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

I

Pembangunan Gedung Kantor
1 Pembangunan Kantor Koordinator Kecamatan Lengayang

100%

350.000.000

100%
100%
100%
100%

65.000.000
5.000.000
10.000.000
15.000.000

100%

10.000.000 APBD Kab.

II
1
2
3
4
III

APBD Kab.
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
Memadai.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Stabilizer 36000 Watt
Pengadaan UPS
Pengadaan Printer
Pengadaan AC Window

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
Memadai.

Lengayang

APBD Kab.

PENTING
8

URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DAN PROGRAM / KEGIATAN
2

NO.
1
IV

V

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.
1 Rehab. Berat Kantor Koordinator Kecamatan Lunang Silaut
2 Rehab Berat Kantor Koordinator Kecamatan Pancung Soal
3 Rehab. Berat Kantor Dinas PSDA ( Shelter Tsunami )

C.

3

RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA )
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
LOKASI
KINERJA
/ PAGU INDIKATIF
4
5
6

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Baik dan Terpelihara.
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
Memadai.

100%

CATATAN
SUMBER
DANA
7

175.000.000 APBD Kab.

APBD Kab.
Lunang Silaut
Pancung Soal
IV Jurai

100%
100%
100%

250.000.000
250.000.000
1.200.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

I

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

E.

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

I

INDIKATOR KINERJA

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
1 Normalisasi Sungai Batang Kapas Pasar Kuok - Limau Sundai
2 Normalisasi Sungai Batang Kapas Kampung Sungai Nyalo
3 Normalisasi Sungai Batang Pelangai Belakang Telkom

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rehab. Irigasi Air Lebak Teratak - Sei. Lundang
Rehab. Irigasi Sungai Landai - Kapuh Utara
Rehab. Irigasi Sawah Karambia - Sei Lundang
Rehab. Irigasi Kubang
Rehab. Irigasi Banda Tangah - Lubuk Gambir
Rehab. Irigasi Ujung Salirik
Rehab. Irigasi Lubuk Kilangan
Rehab. Irigasi Banda Jalamu - Pulut2
Rehab. Irigasi Banda Lumagek - Koto Ranah
Rehab. Irigasi Lubuk Agung Salido
Rehab. Irigasi Kampung Sawah Taluk
Rehab. Irigasi Kalumpang - Limau Manih
Rehab. Irigasi Nanggalo - Koto Kaduduk
Rehab. Irigasi Bukit Kaciak - Tanjung Gadang
Rehab. Irigasi Taratak - Lansano
Rehab. Irigasi Kampung Dalam
Rehab. Irigasi Koto Rawang - Sikabu

Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus

100%

25.000.000 APBD Kab.

Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang
lebih profesional.

100%

25.000.000 APBD Kab.

Batang Kapas
Batang Kapas
Ranah Pesisir

100%
100%
100%

1.000.000.000 APBD Kab.
350.000.000 APBD Kab.
300.000.000 APBD Kab.

Koto XI Tarusan
Koto XI Tarusan
Koto XI Tarusan
Bayang
Bayang
Bayang
Bayang Utara
Bayang Utara
Bayang Utara
IV Jurai
Batang Kapas
Batang Kapas
Batang Kapas
Sutera
Sutera
Sutera
Lengayang

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
50%
50%

100.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
700.000.000 APBD Kab.
250.000.000 APBD Kab.
750.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
75.000.000 APBD Kab.
500.000.000 APBD Kab.
150.000.000 APBD Kab.
250.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.
100.000.000 APBD Kab.
350.000.000 APBD Kab.

Berkurangnya kerusakan pemukiman dan
areal usaha serta sarana dan prasarana
umum akibat bencana alam

Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan
Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan
rencana.

PENTING
8

URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DAN PROGRAM / KEGIATAN
2

NO.
1
18
19
20
21
22
23
24
III

V

3

Rehab. Irigasi Lubuk Sarik
Rehab. Irigasi Waduk Kayu Jao
Rehab. Irigasi Air Terjun Tigo
Rehab. Irigasi Talang Ketaping
Rehab. Irigasi Sei Pinang - Kp. Nilau
Rehab. Irigasi Air Nikek - Tapan
Rehab. Irigasi Tanjung Jati

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
1 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi se Pesisir Selatan

IV

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA )
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
LOKASI
KINERJA
/ PAGU INDIKATIF
4
5
6
Lengayang
Ranah Pesisir
Pancung Soal
Basa IV Balai
Basa IV Balai
Basa IV Balai
Lunang Silaut

Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang
telah ada dengan optimal

Pembaruan Data Base Irigasi
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( DAK )
dan pendamping ( DAK )
1 Peningkatan Jaringan Irigasi Lubuk Aur

VI

Bayang

Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( Penunjang DAK )
dan pendamping ( Penunjang DAK )

VII
1
2
3
4

Peningkatan Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap
DI Kapalo Banda Kapencong
DI Kapalo Banda Ampuan
DI Koto Nan IV
Bangunan Ukur ( Curah Hujan dan Debit Sungai )

Terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang
adil dan merata

Peningkatan Bendung Irigasi
DI Sungai Tanuk
DI Sungai Telun
DI Tandikek
DI Binjai Lamo

Meningkatnya ketersediaan air irigasi

1
2
3
4

VIII

50%
50%
75%
75%
100%
100%
50%

CATATAN
SUMBER
DANA
7

225.000.000
175.000.000
150.000.000
150.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
150.000.000 APBD Kab.
100.000.000 APBD Kab.
200.000.000 APBD Kab.

50%

2.000.000.000 APBD Kab.

100%

50.000.000 APBD Kab.

100%

8.000.000.000 APBN

100%

125.000.000 APBD Kab.

Bayang
IV Jurai
Ranah Pesisir
Tersebar

100%
100%
100%
100%

250.000.000
500.000.000
720.000.000
300.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.

Koto XI Tarusan
Pancung Soal
Basa IV Balai
Basa IV Balai

50%
50%
50%
50%

400.000.000
150.000.000
280.000.000
300.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.

IX

WISMP ( Loan )

Tersebar

100%

60.000.000 APBD Kab.

X

WISMP ( Penunjang )

Tersebar

100%

40.000.000 APBD Kab.

F.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya.

Lengayang
Lengayang
Lengayang

100%
100%
100%

50.000.000 APBD Kab.
50.000.000 APBD Kab.
50.000.000 APBD Kab.

I

Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1 DED Embung Bukik Kalam
2 DED Embung Anak Aia Patai
3 DED Embung Aia Batu Ayam

Tersedianya dokumen perencanaan embung

PENTING
8

URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
DAN PROGRAM / KEGIATAN
2

NO.
1
II

III

IV

V

VI

VII

IV Jurai

50%

3.300.000.000 APBD Kab.

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( DAK )
1 Pembangunan Embung Tanjung Durian

Tersedianya bangunan embung penampung
air yang baik.

Lengayang

100%

1.500.000.000 APBN

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitioring, evaluasi dan
pelaporan.

100%

125.000.000 APBD Kab.

Laporan Pelaksanaan AMDAL
1 Laporan Pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan

Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL
Pantai Carocok Painan

100%

60.000.000 APBD Kab.

Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK )
1 DED Embung Tanjung Durian

Lengayang

100%

50.000.000 APBD Kab.

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK )
1 Embung Tanjung Durian

Lengayang

100%

55.000.000 APBD Kab.

Bayang
IV Jurai
Lengayang
Lengayang
Lengayang
Ranah Pesisir
Linggo Sari Baganti
Linggo Sari Baganti
Pancung Soal
Basa IV Balai

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Program Pengendalian Banjir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV

CATATAN
SUMBER
DANA
7

Tersedianya bangunan embung penampung
air yang baik.

I

III

3

RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA )
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
LOKASI
KINERJA
/ PAGU INDIKATIF
4
5
6

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1 Lanjutan Pembangunan Embung Lubuk Agung Salido

G.

II

INDIKATOR KINERJA

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai
PTS. Batang Bayang Lubuk Pasing
PTS. Batang Kelok Paku
PTS. Batang Lengayang Koto Pulai
PTS. Batang Lengayang Pauh
PTS. Batang Lakitan Mesjid Langgar Pasar Lakitan
PTS. Batang Pelangai Mushalla Lasung Air
PTS. Batang Air Haji Belakang SD. 20 Pasar Air Haji
PTS. Batang Air Haji Kp. Bedeng
PTS. Batang Inderapura Kp. Lalang
PTS. Batang Tapan PDAM - Padang Kajai

Terlaksananya Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran & tanggul sungai

450.000.000
350.000.000
100.000.000
100.000.000
600.000.000
450.000.000
250.000.000
300.000.000
450.000.000
100.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.

Pemeliharaan Drainase Rawa
1 Optimalisasi Drainase Rawa

Terlaksananya
Pemeliharaan Drainase Rawa

Tersebar

50%

2.500.000.000 APBD Kab.

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
1 OP Sungai

Tercapainya kondisi sungai dan kali yang
bersih dan lancar.

Tersebar

100%

2.000.000.000 APBD Kab.

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
1 Lanjutan Pengamanan Pantai Carocok Painan
2 Pengaman Pantai Batu Kalang (Lanjutan)

Terlaksananya pengamanan pemukiman dan
fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur
dari abrasi.

IV Jurai
Koto XI Tarusan

35%
100%

16.000.000.000 APBD Kab.
750.000.000 APBD Kab.

PENTING
8