09 BKKBN SUB BIDANG KB

Oleh;
Drs. Ipin .Z.A Husni, MPA
Kepala Biro Perencanaan BKKBN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jakarta, 2 Mei 2016

KEBIJAKAN DAK T.A 2017
Mendukung implementasi Nawacita:


Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;



Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.




Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional;



Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor
domestik.

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di
seluruh wilayah;
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan
perawatan lanjut usia;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan
kependudukan dan KB tahun 2017 yaitu menurunkan Total

Fertility Rate (TFR) dari 2,6 anak menjadi 2,33 anak per
perempuan

usia

reproduktif,

yang

ditandai

dengan

meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)
sebesar 65,6% (All Methode) atau 60,9% (Modern) dengan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 21,7
persen.

OUTCOME
1. Terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,06

juta peserta
2. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi
sekitar 30.2 juta peserta.

OUTPUT
1. Terpenuhinya Obgyn Bed sebanyak 3.000 unit di Klinik Pelayanan KB
2. Terpenuhinya IUD KIT sebanyak 3.000 set di Klinik Pelayanan KB
3. Terpenuhinya Implant Removal Kit sebanyak 500 set di Klinik Pelayanan KB
4. Terpenuhinya Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi sebanyak 10.000 set di Klinik Pelayanan KB
5. Tersedianya Pembangunan/alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi sebanyak 30 unit di Kab/Kota
6. Terpenuhinya Kendaraan distribusi alokon sebanyak di 50 unit Kab/Kota
7. Terpenuhinya Kendaraan jemput antar calon akseptor sebanyak 50 unit di Kab/Kota
8. Terpenuhinya Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB sebanyak 25 unit di Kab/Kota
9. Terpenuhinya Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB sebanyak 25 unit di Kab/Kota
10. Terpenuhinya BKB Kit sebanyak 25.000 set di kelompok kegiatan
11. Terpenuhinya BKL Kit sebanyak 25.000 set di kelompok kegiatan
12. Terpenuhinya Media/alat pengolah data sebanyak 6.000 unit di Balai Penyuluhan
13. Terpenuhinya KIE Kit sebanyak 10.000 di kelompok kegiatan
14. Tersedianya Pembangunan/alih fungsi Balai Penyuluhan KB sebanyak 1.000 di Kecamatan
15. Terpenuhinya Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB sebanyak 5.000 set Bagi Ka. UPT, PKB/ PLKB

16. Terpenuhinya Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 10.000 set Bagi PPKBD serta Sub PPKBD
17. Terpenuhinya Genre Kit sebanyak 1.000 set Bagi Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa
18. Terpenuhinya Sepeda Motor sebanyak 500 Bagi Ka. UPT, PKB/ PLKB, koordinator lapangan

PROGRAM DAN LINGKUP KEGIATAN
DAK SUB BIDANG KB 2017
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR....................../PMK..../2016
TENTANG PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENILAIAN
USULAN DAERAH DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK

1. PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KB
TARGET OUTPUT
KEGIATAN

NO

RUPIAH (9)

VOLUME SATUAN LOKASI
DAK APBD NON DAK

1

Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB
Pengadaan Obgyn Bed
Pengadaan IUD KIT
Pengadaan Implant KIT
Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi

Unit
Set
Set
Unit

Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
2.1 Pembangunan gudang alat dan obat Kontrasepsi
2.2 Alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi


Unit
Unit

Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB
3.1 Pengadaan Kendaraan distribusi alokon
3.2 Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor
3.3 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB

Unit
Unit
Unit

1.1
1.2
1.3
1.4
2

3


2. PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENYULUHAN KB

TARGET OUTPUT
NO

KEGIATAN
VOLUME SATUAN LOKASI

1
2

3

Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB
Terpenuhinya Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
2.1 Terpenuhinya BKB Kit
2.2 Terpenuhinya BKL Kit
2.3 Terpenuhinya Genre Kit
2.4 Terpenuhinya KIE Kit
Pengadaan Media/Alat Pengolah Data

3.1 Pengadaan Personal Computer untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang
3.2 Pengadaan LCD Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB
3.3 Pengadaan Note Book/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB

4

Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB
4.1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB
4.2 Alih fungsi Balai Penyuluhan KB
4.3 Pengembangan Balai Penyuluhan KB

5

Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
5.1 Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB
5.2 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
5.3 Pengadaan Sepeda Motor

Unit
Set

Set
Set
Set

Unit
Unit
Unit
Set
Unit
Unit

Set
Set
Unit

RUPIAH (9)
APBD
DAK
NON DAK


DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN

NO

DATA TEKNIS

VOLUME SATUAN

KETERANGAN

1

Age Spesific Fertility Rate
(ASFR ) 15-19

Anak Lahir Jumlah kelahiran hidup per 1.000 Wanita
Hidup
Kelompok umur 15-19 tahun

2


Total Fertility Rate (TFR)

Anak Lahir Jumlah anak per wanita selama masa
Hidup
reproduksinya

3

Contraceptive Prevalence
Rate (CPR)

%

Persentase PUS yang sedang menggunakan
alat/cara KB

4

Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

%

Persentase pemakai MKJP diantara peserta
KB

5

UNMET NEED

%

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi