APBD 2013 02. Rekap Belanja Langsung
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
LAMPIRAN IV PERATURAN
DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
KOTA
MALANG
9 TAHUN
2012
27 DESEMBER 2012
PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1
Sumber Dana
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
URUSAN WAJIB
83.263.696.260,00
290.045.417.081,55
419.420.526.884,50
792.729.640.226,05
1
01
Pendidikan
19.350.245.000,00
85.970.152.851,00
66.940.592.449,00
172.260.990.300,00
1
01 1.01.01
Dinas Pendidikan
18.578.245.000,00
83.758.978.951,00
66.237.776.049,00
168.575.000.000,00
1
01 1.01.01 01
8.250.000,00
1.882.914.350,00
17.592.960,00
1.908.757.310,00
1
01
1.01.01
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
DAU
0,00
734.103.055,00
17.592.960,00
751.696.015,00
1
01
1.01.01
01
02
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DAU
0,00
460.527.600,00
0,00
460.527.600,00
1
01
1.01.01
01
08
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DAU
0,00
182.045.560,00
0,00
182.045.560,00
1
01
1.01.01
01
11
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DAU
0,00
156.166.500,00
0,00
156.166.500,00
1
01
1.01.01
01
12
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
DAU
0,00
122.941.485,00
0,00
122.941.485,00
1
01
1.01.01
01
15
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
DAU
0,00
32.100.000,00
0,00
32.100.000,00
1
01
1.01.01
01
17
17 Penyediaan makanan dan minuman
DAU
0,00
95.524.250,00
0,00
95.524.250,00
1
01
1.01.01
01
18
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DAU
0,00
66.340.000,00
0,00
66.340.000,00
1
01
1.01.01
01
20
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
DAU
8.250.000,00
33.165.900,00
0,00
41.415.900,00
1
01 1.01.01 02
0,00
50.475.000,00
2.667.806.792,00
2.718.281.792,00
1
01
1.01.01
02
24
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DAU
0,00
50.475.000,00
41.400.000,00
91.875.000,00
1
01
1.01.01
02
33
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
DAU
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
02
48
48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
DAU
0,00
0,00
2.076.406.792,00
2.076.406.792,00
1
01
1.01.01
02
63
63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota
Malang
DAU
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
01 1.01.01 15
124.650.000,00
3.680.077.250,00
6.837.750,00
3.811.565.000,00
1
01
1.01.01
15
69
69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD
DAU
0,00
3.267.850.000,00
0,00
3.267.850.000,00
1
01
1.01.01
15
70
70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD
DAU
72.800.000,00
114.077.250,00
6.837.750,00
193.715.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
http://malangkota.go.id
Hal. 1 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
01
1.01.01
15
72
72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U
1.01.01
15
73
73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD
1
01
1
01 1.01.01 16
1
01
1.01.01
16 103 103 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab.
Komputer
1
01
1.01.01
1
01
1.01.01
1
01
1
1
11.350.000,00
Modal
4
5
188.650.000,00
Jumlah
6=3+4+5
0,00
200.000.000,00
40.500.000,00
109.500.000,00
0,00
150.000.000,00
7.360.270.000,00
55.412.678.290,00
40.670.593.400,00
103.443.541.690,00
DAU
13.050.000,00
36.950.000,00
950.000.000,00
1.000.000.000,00
16 105 105 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB
DAU
103.200.000,00
583.800.000,00
0,00
687.000.000,00
16 109 109 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.614.880.508,00
2.614.880.508,00
1.01.01
16 123 123 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD
dan SMP
DAU
13.500.000,00
158.800.000,00
0,00
172.300.000,00
01
1.01.01
16 130 130 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP
DAU
4.000.000,00
295.330.000,00
670.000,00
300.000.000,00
01
1.01.01
16 133 133 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa
SMP Terbuka
DAU
87.000.000,00
113.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 135 135 Biaya Operasional DAK
DAU
5.500.000,00
95.350.000,00
74.150.000,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
16 143 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI)
DAU
65.650.000,00
933.800.000,00
0,00
999.450.000,00
1
01
1.01.01
16 150 150 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional
SMP dan SMP Layanan Khusus
DAU
45.050.000,00
234.950.000,00
0,00
280.000.000,00
1
01
1.01.01
16 151 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs
DAU
27.000.000,00
173.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 153 153 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 2013
DAU
7.750.000,00
292.250.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
16 154 154 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD
DAU
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
1
01
1.01.01
16 155 155 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR
DAU
34.250.000,00
65.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
16 156 156 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA
DAU
90.350.000,00
308.970.900,00
679.100,00
400.000.000,00
1
01
1.01.01
16 157 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah
DAU
26.050.000,00
173.950.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 158 158 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang
Berkebutuhan Khusus
DAU
0,00
36.633.290,00
438.200.000,00
474.833.290,00
1
01
1.01.01
16 159 159 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD
DAU
25.200.000,00
94.800.000,00
0,00
120.000.000,00
1
01
1.01.01
16 161 161 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan)
DAU
36.000.000,00
851.000.100,00
0,00
887.000.100,00
1
01
1.01.01
16 163 163 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri
DAU
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
01
1.01.01
16 164 164 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
bagi SD
DAU
3.162.600.000,00
20.556.900.000,00
0,00
23.719.500.000,00
1
01
1.01.01
16 165 165 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas
4 dan 5
DAU
71.150.000,00
288.850.000,00
0,00
360.000.000,00
1
01
1.01.01
16 166 166 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan
DAU
26.300.000,00
272.700.000,00
0,00
299.000.000,00
1
01
1.01.01
16 168 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis
DAU
650.400.000,00
27.000.000,00
12.600.000,00
690.000.000,00
1
01
1.01.01
16 169 169 Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
7.289.275.000,00
7.289.275.000,00
1
01
1.01.01
16 170 170 Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.437.796.000,00
2.437.796.000,00
Pemerintah Kota Malang
DAU
Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
http://malangkota.go.id
Hal. 2 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.01.01
16 172 172 Pembinaan Prestasi Seni SMP
DAU
52.300.000,00
67.700.000,00
0,00
120.000.000,00
1
01
1.01.01
16 174 174 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus
DAU
76.950.000,00
173.050.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
16 175 175 Pembinaan Prestasi Lembaga SD
DAU
42.950.000,00
224.550.000,00
0,00
267.500.000,00
1
01
1.01.01
16 176 176 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD
DAU
0,00
0,00
1.373.400.000,00
1.373.400.000,00
1
01
1.01.01
16 177 177 Pusat Sumber Belajar Inklusi
DAU
0,00
357.500.000,00
738.700.000,00
1.096.200.000,00
1
01
1.01.01
16 180 180 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK
DAU
67.800.000,00
107.200.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
16 181 181 Peningkatan Sarana Prasarana SMP
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
01
1.01.01
16 182 182 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun)
DAU
0,00
8.343.000.000,00
0,00
8.343.000.000,00
1
01
1.01.01
16 183 183 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun)
DAU
0,00
8.384.400.000,00
0,00
8.384.400.000,00
1
01
1.01.01
16 184 184 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP
DAU
0,00
162.500.000,00
0,00
162.500.000,00
1
01
1.01.01
16 185 185 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta
DAU
0,00
325.700.000,00
474.300.000,00
800.000.000,00
1
01
1.01.01
16 186 186 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN)
DAU
16.250.000,00
83.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
16 189 189 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Bagi SMP
DAU
2.435.520.000,00
10.310.368.000,00
0,00
12.745.888.000,00
1
01
1.01.01
16
DAU
0,00
0,00
763.969.300,00
763.969.300,00
1
01
1.01.01
16 190 190 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD
DAU
77.950.000,00
383.726.000,00
4.324.000,00
466.000.000,00
1
01
1.01.01
16 191 191 Rehab Berat Gedung SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
15.815.652.492,00
15.815.652.492,00
1
01
1.01.01
16
70
70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP
DAU
74.750.000,00
125.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16
76
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah
DAU
21.800.000,00
145.200.000,00
0,00
167.000.000,00
1
01
1.01.01
16
95
95 Rehabilitasi Gedung SMP
DAK
0,00
0,00
6.981.997.000,00
6.981.997.000,00
1.01.01
16
99
99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah
DAU
19
19 Pengadaan mebeluer sekolah
1
01
1
01 1.01.01 17
1
01
1.01.01
17 110 110 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional
DAU
1
01
1.01.01
17 148 148 Pembangunan SMKN 13
Sumber Dana Lain
1
01
1.01.01
17 157 157 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy
DAU
1
01
1.01.01
17 161 161 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 13
DAU
0,00
54.450.000,00
0,00
54.450.000,00
1
01
1.01.01
17 162 162 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA /
SMK (Seragam)
DAU
0,00
162.500.000,00
0,00
162.500.000,00
1
01
1.01.01
17 163 163 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 2013
DAU
4.550.000,00
295.450.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
17 164 164 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan
IPS untuk SMA,SMK
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1
01
1.01.01
17 165 165 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran
2013/2014
DAU
24.050.000,00
275.950.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
17 166 166 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/SMK
DAU
5.000.000,00
274.330.000,00
670.000,00
280.000.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pendidikan Menengah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
534.950.000,00
11.167.330.000,00
22.373.232.000,00
34.075.512.000,00
53.100.000,00
196.900.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
http://malangkota.go.id
Hal. 3 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
1
01
1.01.01
17 167 167 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk D A U
Memperoleh Pendidikan
1
01
1.01.01
17 168 168 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba
SMA,SMK
1
01
1.01.01
1
01
1.01.01
1
01
1
1
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
0,00
1.836.000.000,00
0,00
1.836.000.000,00
DAU
27.000.000,00
123.000.000,00
0,00
150.000.000,00
17 169 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK
DAU
158.300.000,00
91.700.000,00
0,00
250.000.000,00
17 170 170 Sarana Prasarana SMKN 13
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01.01
17 171 171 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 13
DAU
0,00
420.000.000,00
0,00
420.000.000,00
01
1.01.01
17 173 173 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK
DAU
73.350.000,00
126.650.000,00
0,00
200.000.000,00
01
1.01.01
17 174 174 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.987.516.000,00
2.987.516.000,00
1
01
1.01.01
17 176 176 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy
DAU
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
1
01
1.01.01
17 177 177 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI)
DAU
27.450.000,00
82.550.000,00
0,00
110.000.000,00
1
01
1.01.01
17 179 179 Perpustakaan Leadership Akademik
DAU
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1
01
1.01.01
17 182 182 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade
DAU
119.900.000,00
80.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
17 183 183 Pengadaan Alat peraga SMK
DAU
0,00
0,00
99.500.000,00
99.500.000,00
1
01
1.01.01
17 184 184 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa
Berkebutuhan Khusus
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
01
1.01.01
17 185 185 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga
(O2SN)
DAU
32.400.000,00
117.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
17 186 186 Review KTSP terintegrasi
DAU
9.850.000,00
140.150.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
17 187 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK
DAU
0,00
5.557.500.000,00
0,00
5.557.500.000,00
1
01
1.01.01
17 188 188 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan
DAU
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1
01
1.01.01
17 189 189 Rehab gedung SMA
DAK
0,00
0,00
4.351.611.000,00
4.351.611.000,00
1
01
1.01.01
17 190 190 Rehab Gedung SMK
DAK
0,00
0,00
7.733.935.000,00
7.733.935.000,00
1
01 1.01.01 18
169.600.000,00
1.345.044.905,00
42.355.095,00
1.557.000.000,00
1
01
1.01.01
18
51
51 Penyelenggaraan Jambore UKS
DAU
12.950.000,00
87.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
18
61
61 Hari Aksara Internasional (HAI)
DAU
1.700.000,00
141.135.800,00
7.164.200,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
18
67
67 Pembinaan Seni PLB
DAU
17.550.000,00
89.450.000,00
0,00
107.000.000,00
1
01
1.01.01
18
76
76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang
DAU
43.100.000,00
656.900.000,00
0,00
700.000.000,00
1
01
1.01.01
18
78
78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko D A U
Peduli)
50.400.000,00
49.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
18
84
84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U
6.150.000,00
141.622.505,00
2.227.495,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
18
85
85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill
Bagi Warga Prasejatera
DAU
31.300.000,00
41.736.600,00
26.963.400,00
100.000.000,00
1.01.01
18
86
86 Pembinaan Kursus dan pelatihan
DAU
6.450.000,00
137.550.000,00
6.000.000,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan D A U
Non PNS
8.247.575.000,00
9.183.393.705,00
82.931.295,00
17.513.900.000,00
7.811.400.000,00
5.690.000,00
510.000,00
7.817.600.000,00
1
01
1
01 1.01.01 20
1
01
1.01.01
20
Pemerintah Kota Malang
Program Pendidikan Non Formal
46
http://malangkota.go.id
Hal. 4 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.01.01
20
50
50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Berprestasi
DAU
58.450.000,00
191.550.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
54
54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang
Inovatif
DAU
25.050.000,00
146.950.000,00
78.000.000,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
55
55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian
Tindakan Kelas dan Lomba
DAU
53.100.000,00
196.900.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
65
65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)
LAIN-LAIN
0,00
5.800.000.000,00
0,00
5.800.000.000,00
1
01
1.01.01
20
66
66 BOP Bosda Madin
LAIN-LAIN
3.050.000,00
96.950.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
20
70
70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA
DAU
2.625.000,00
327.159.140,00
1.428.210,00
331.212.350,00
1
01
1.01.01
20
71
71 Peningkatan Profesional Guru SD
DAU
2.500.000,00
628.751.050,00
714.105,00
631.965.155,00
1
01
1.01.01
20
72
72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA
DAU
3.525.000,00
532.583.390,00
714.105,00
536.822.495,00
1
01
1.01.01
20
74
74 Bimtek Guru Bahasa Inggris
DAU
34.375.000,00
61.011.020,00
913.980,00
96.300.000,00
1
01
1.01.01
20
76
76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta
DAU
10.850.000,00
114.150.000,00
0,00
125.000.000,00
1
01
1.01.01
20
77
77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta
DAU
14.100.000,00
135.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
20
79
79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK
DAU
48.800.000,00
150.549.105,00
650.895,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
20
84
84 Peningkatan Kompetensi Guru SD
DAU
99.100.000,00
200.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
20
85
85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru
Matematika SMP, SMA, SMK
DAU
62.000.000,00
238.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
20
86
86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta
DAU
14.100.000,00
160.900.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
20
87
87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP
DAU
4.550.000,00
195.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01 1.01.01 22
251.950.000,00
1.037.065.451,00
376.426.757,00
1.665.442.208,00
1
01
1.01.01
22
06
06 Pembinaan komite sekolah
DAU
36.900.000,00
101.540.000,00
11.560.000,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
22
16
16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM
DAU
127.750.000,00
82.250.000,00
0,00
210.000.000,00
1
01
1.01.01
22
17
17 Pemutahiran Data Pendidikan
DAU
10.750.000,00
168.046.286,00
21.203.714,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
22
26
26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan
DAU
1.450.000,00
98.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
22
27
27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan
DAU
29.150.000,00
145.850.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
22
28
28 Penyediaan Majalah Pendidikan
DAU
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
22
31
31 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik
DAU
20.050.000,00
216.729.165,00
343.663.043,00
580.442.208,00
1
01
1.01.01
22
32
32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan
DAU
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
01
1.01.01
22
33
33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN
DAU
25.900.000,00
74.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01 1.01.01 25
1.881.000.000,00
0,00
0,00
1.881.000.000,00
1
01
04
04 Peningkatan Akademis Mahasiswa
1.881.000.000,00
0,00
0,00
1.881.000.000,00
1
01 1.24.02
772.000.000,00
2.211.173.900,00
702.816.400,00
3.685.990.300,00
1
01 1.24.02 21
772.000.000,00
2.211.173.900,00
702.816.400,00
3.685.990.300,00
1
01
7.600.000,00
2.006.400.000,00
0,00
2.014.000.000,00
1.01.01
1.24.02
25
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pengembangan Politeknik
DAU
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
21
Pemerintah Kota Malang
05
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan
minat baca di daerah
PAD
http://malangkota.go.id
Hal. 5 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.24.02
21
08
08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
PAD
13.600.000,00
42.107.800,00
0,00
55.707.800,00
1
01
1.24.02
21
09
09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
PAD
69.800.000,00
0,00
400.000.000,00
469.800.000,00
1
01
1.24.02
21
11
11 Otomasi pelayanan perpustakaan
DPP
585.900.000,00
0,00
0,00
585.900.000,00
1
01
1.24.02
21
12
12 Pengelolaan Buku
BAGI HASIL
0,00
86.282.000,00
0,00
86.282.000,00
1
01
1.24.02
21
13
13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
BAGI HASIL
37.800.000,00
0,00
32.816.400,00
70.616.400,00
1
01
1.24.02
21
15
15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga
Pendidikan Binaan
PAD
24.900.000,00
15.771.600,00
0,00
40.671.600,00
1
01
1.24.02
21
17
17 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital
PAD
32.400.000,00
60.612.500,00
100.000.000,00
193.012.500,00
1
01
1.24.02
21
19
19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan
PAD
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
1
02
Kesehatan
4.955.688.760,00
41.702.837.494,00
46.647.473.746,00
93.306.000.000,00
1
02 1.02.01
Dinas Kesehatan
4.955.688.760,00
41.696.837.494,00
46.647.473.746,00
93.300.000.000,00
1
02 1.02.01 01
779.860.000,00
2.839.705.944,00
1.071.382.446,00
4.690.948.390,00
1
02
1.02.01
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
PAD
31.800.000,00
0,00
0,00
31.800.000,00
1
02
1.02.01
01
02
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BAGI HASIL
0,00
32.400.000,00
74.000.000,00
106.400.000,00
1
02
1.02.01
01
03
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
BAGI HASIL
0,00
11.550.000,00
0,00
11.550.000,00
1
02
1.02.01
01
07
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BAGI HASIL
73.740.000,00
0,00
0,00
73.740.000,00
1
02
1.02.01
01
08
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
PAD
42.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
1
02
1.02.01
01
10
10 Penyediaan alat tulis kantor
BAGI HASIL
0,00
64.306.300,00
0,00
64.306.300,00
1
02
1.02.01
01
11
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BAGI HASIL
0,00
31.450.000,00
0,00
31.450.000,00
1
02
1.02.01
01
12
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
PAD
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1
02
1.02.01
01
13
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BAGI HASIL
4.320.000,00
0,00
314.039.946,00
318.359.946,00
1
02
1.02.01
01
14
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
PAD
0,00
16.494.000,00
0,00
16.494.000,00
1
02
1.02.01
01
15
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
PAD
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1
02
1.02.01
01
17
17 Penyediaan makanan dan minuman
BAGI HASIL
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1
02
1.02.01
01
18
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BAGI HASIL
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
01
20
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
BAGI HASIL
68.150.000,00
21.850.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
01
35
35 Operasional Puskesmas Kedungkandang
PAD
42.450.000,00
194.306.000,00
59.800.000,00
296.556.000,00
1
02
1.02.01
01
37
37 Operasional Puskesmas Kendalsari
BAGI HASIL
60.750.000,00
125.959.000,00
20.000.000,00
206.709.000,00
1
02
1.02.01
01
38
38 Operasional Puskesmas Arjuno
PAD
22.350.000,00
151.299.430,00
40.000.000,00
213.649.430,00
1
02
1.02.01
01
39
39 Operasional Puskesmas Bareng
BAGI HASIL
22.350.000,00
101.490.000,00
41.800.000,00
165.640.000,00
1
02
1.02.01
01
40
40 Operasional Puskesmas Pandanwangi
BAGI HASIL
28.350.000,00
140.117.050,00
37.300.000,00
205.767.050,00
1
02
1.02.01
01
41
41 Operasional Puskesmas Cisadea
BAGI HASIL
12.750.000,00
108.468.000,00
26.400.000,00
147.618.000,00
1
02
1.02.01
01
42
42 Operasional Puskesmas Kendalkerep
BAGI HASIL
41.550.000,00
128.531.000,00
37.850.000,00
207.931.000,00
1
02
1.02.01
01
43
43 Operasional Puskesmas Mojolangu
BAGI HASIL
11.850.000,00
134.760.000,00
33.500.000,00
180.110.000,00
1
02
1.02.01
01
44
44 Operasional Puskesmas Dinoyo
PAD
52.000.000,00
366.805.000,00
59.200.000,00
478.005.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
http://malangkota.go.id
Hal. 6 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
1
02
1.02.01
01
45
45 Operasional Puskesmas Janti
PAD
24.750.000,00
114.499.095,00
86.482.500,00
225.731.595,00
1
02
1.02.01
01
46
46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo
PAD
16.970.000,00
120.319.000,00
42.480.000,00
179.769.000,00
1
02
1.02.01
01
47
47 Operasional Puskesmas Mulyorejo
BAGI HASIL
25.350.000,00
160.710.000,00
34.800.000,00
220.860.000,00
1
02
1.02.01
01
48
48 Operasional Puskesmas Arjowinangun
PAD
84.750.000,00
133.312.345,00
19.000.000,00
237.062.345,00
1
02
1.02.01
01
49
49 Operasional Puskesmas Gribig
BAGI HASIL
13.200.000,00
121.981.924,00
23.000.000,00
158.181.924,00
1
02
1.02.01
01
50
50 Operasional Laboratorium Kesehatan
BAGI HASIL
12.765.000,00
31.405.000,00
18.230.000,00
62.400.000,00
1
02
1.02.01
01
52
52 Operasional UPT P3K
BAGI HASIL
2.250.000,00
61.968.000,00
16.450.000,00
80.668.000,00
1
02
1.02.01
01
53
53 Operasional Rumah Bersalin
PAD
60.500.000,00
179.376.000,00
22.050.000,00
261.926.000,00
1
02
1.02.01
01
54
54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket
PAD
12.750.000,00
130.990.700,00
41.000.000,00
184.740.700,00
1
02
1.02.01
01
55
55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)
BAGI HASIL
12.165.000,00
58.858.100,00
14.000.000,00
85.023.100,00
1
02 1.02.01 02
0,00
220.595.000,00
175.000.000,00
395.595.000,00
1
02
1.02.01
02
22
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PAD
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
02
24
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PAD
0,00
120.595.000,00
0,00
120.595.000,00
1
02
1.02.01
02
65
65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan
PAD
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1
02 1.02.01 05
37.700.000,00
111.844.300,00
0,00
149.544.300,00
1
02
1.02.01
05
17
17 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan
BAGI HASIL
2.400.000,00
18.740.000,00
0,00
21.140.000,00
1
02
1.02.01
05
18
18 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang
PAD
2.800.000,00
14.638.200,00
0,00
17.438.200,00
1
02
1.02.01
05
21
21 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
BAGI HASIL
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02
1.02.01
05
22
22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Malang
BAGI HASIL
2.800.000,00
17.012.000,00
0,00
19.812.000,00
1
02
1.02.01
05
23
23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 2013
PAD
2.800.000,00
8.354.100,00
0,00
11.154.100,00
1
02
1.02.01
05
24
24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja
PAD
15.200.000,00
14.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
05
25
25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja
BAGI HASIL
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 1.02.01 06
2.800.000,00
12.503.000,00
0,00
15.303.000,00
1
02
1.02.01
06
01
PAD
1.400.000,00
3.887.200,00
0,00
5.287.200,00
1
02
1.02.01
06
28
28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang
PAD
1.400.000,00
8.615.800,00
0,00
10.015.800,00
1
02 1.02.01 15
19.200.000,00
7.314.948.000,00
0,00
7.334.148.000,00
1
02
1.02.01
15
01
01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
DAK
0,00
6.257.306.000,00
0,00
6.257.306.000,00
1
02
1.02.01
15
14
14 Pengadaan Obat Penunjang
DPP
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1
02
1.02.01
15
17
17 Pengadaan bahan Radiologi
BAGI HASIL
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
02
1.02.01
15
19
19 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada
masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.626.000,00
0,00
42.026.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
http://malangkota.go.id
Hal. 7 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
15
20
20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
35.683.000,00
0,00
38.083.000,00
1
02
1.02.01
15
21
21 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar
bagi Petugas Apotek
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.580.000,00
0,00
41.980.000,00
1
02
1.02.01
15
22
22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif
PAD
2.400.000,00
39.686.000,00
0,00
42.086.000,00
1
02
1.02.01
15
23
23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan
Psikotropika (SIPNAP)
BAGI HASIL
4.800.000,00
62.846.000,00
0,00
67.646.000,00
1
02
1.02.01
15
24
24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika pada Masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
35.313.000,00
0,00
37.713.000,00
1
02
1.02.01
15
25
25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi
Masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.908.000,00
0,00
42.308.000,00
1.02.01
15
26
26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan
PAD
1
02
1
02 1.02.01 16
1
02
1.02.01
16
01
01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya
DAU
1
02
1.02.01
16
19
19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
20
20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
24
24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial /
PNS
PAD
1
02
1.02.01
16
26
26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 2013
PAD
16.335.000,00
51.069.900,00
0,00
67.404.900,00
1
02
1.02.01
16
27
27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas
Dinoyo
BAGI HASIL
625.000,00
50.480.400,00
0,00
51.105.400,00
1
02
1.02.01
16
37
37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas
BAGI HASIL
7.800.000,00
18.746.600,00
0,00
26.546.600,00
1
02
1.02.01
16
43
43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan
Laboratorium di Puskesmas
BAGI HASIL
3.900.000,00
8.996.800,00
0,00
12.896.800,00
1
02
1.02.01
16
47
47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota
Malang
BAGI HASIL
4.500.000,00
31.000.000,00
0,00
35.500.000,00
1
02
1.02.01
16
49
49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular
PAD
75.000.000,00
1
02
1.02.01
16
56
56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
59
59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit
tidak Menular
1
02
1.02.01
16
61
1
02
1.02.01
16
62
1
02
1.02.01
16
1
02
1.02.01
16
Pemerintah Kota Malang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.936.041.760,00
26.151.274.250,00
0,00
28.087.316.010,00
89.710.000,00
25.479.290.000,00
0,00
25.569.000.000,00
0,00
12.716.600,00
0,00
12.716.600,00
18.710.000,00
33.479.000,00
0,00
52.189.000,00
494.535.360,00
0,00
0,00
494.535.360,00
6.400.000,00
68.600.000,00
0,00
15.610.000,00
53.910.000,00
0,00
69.520.000,00
PAD
8.200.000,00
30.786.000,00
0,00
38.986.000,00
61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji
PAD
6.111.000,00
20.389.000,00
0,00
26.500.000,00
62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas
BAGI HASIL
3.900.000,00
23.649.800,00
0,00
27.549.800,00
66
66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas
Jampersal
PAD
1.152.360.000,00
0,00
0,00
1.152.360.000,00
68
68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat
Kerja
BAGI HASIL
19.500.000,00
51.624.250,00
0,00
71.124.250,00
http://malangkota.go.id
Hal. 8 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
16
69
69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader
Puskesmas
PAD
7.800.000,00
31.007.500,00
0,00
38.807.500,00
1
02
1.02.01
16
70
70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi
Silang di Klinik Gigi Puskesmas
PAD
7.800.000,00
18.699.300,00
0,00
26.499.300,00
1
02
1.02.01
16
71
71 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat
(CHN)
BAGI HASIL
3.435.000,00
25.318.300,00
0,00
28.753.300,00
1
02
1.02.01
16
72
72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank
dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS
PAD
7.800.000,00
25.059.800,00
0,00
32.859.800,00
1
02
1.02.01
16
73
73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga
Kesehatan
BAGI HASIL
51.300.000,00
18.106.000,00
0,00
69.406.000,00
1
02
1.02.01
16
74
74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi
BAGI HASIL
9.085.000,00
58.865.000,00
0,00
67.950.000,00
1
02
1.02.01
16
75
75 Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo
BAGI HASIL
625.400,00
25.480.000,00
0,00
26.105.400,00
1
02
1.02.01
16
77
77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga
Medis/Paramedis Pada UPT.P3K
BAGI HASIL
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1
02 1.02.01 17
37.475.000,00
341.407.400,00
0,00
378.882.400,00
1
02
1.02.01
17
12
12 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan
1.855.000,00
26.504.000,00
0,00
28.359.000,00
1
02
1.02.01
17
13
13 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan BAGI HASIL
dan Minuman
0,00
70.299.600,00
0,00
70.299.600,00
1
02
1.02.01
17
14
14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi
2.120.000,00
5.867.000,00
0,00
7.987.000,00
1
02
1.02.01
17
15
15 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan BAGI HASIL
Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
5.950.000,00
24.616.000,00
0,00
30.566.000,00
1
02
1.02.01
17
16
16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan
Produk Pangan
PAD
4.800.000,00
18.600.000,00
0,00
23.400.000,00
1
02
1.02.01
17
17
17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan
Pengelola Salon
PAD
4.800.000,00
45.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
17
18
18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah
Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi
PAD
9.600.000,00
24.349.800,00
0,00
33.949.800,00
1
02
1.02.01
17
19
19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang
Keamanan Jajanan Anak Sekolah
BAGI HASIL
1.150.000,00
61.960.000,00
0,00
63.110.000,00
1
02
1.02.01
17
20
20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel
Kosmetika
PAD
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
17
22
22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan
Keamanan Pangan
BAGI HASIL
4.800.000,00
3.911.000,00
0,00
8.711.000,00
1
02
1.02.01
17
23
23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan
BAGI HASIL
2.400.000,00
30.100.000,00
0,00
32.500.000,00
1
02 1.02.01 18
9.055.000,00
42.322.000,00
0,00
51.377.000,00
1
02
08
08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan
Toko Kosmetik
1.855.000,00
7.336.000,00
0,00
9.191.000,00
1.02.01
18
Pemerintah Kota Malang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
PAD
PAD
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
PAD
http://malangkota.go.id
Hal. 9 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
18
09
09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat
Bahan Alam
PAD
4.800.000,00
22.486.000,00
0,00
27.286.000,00
1
02
1.02.01
18
10
10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D
2.400.000,00
12.500.000,00
0,00
14.900.000,00
1
02 1.02.01 19
67.450.000,00
631.627.000,00
0,00
699.077.000,00
1
02
1.02.01
19
01
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
13
13 Seminar Kesehatan untuk Lansia
DPP
4.975.000,00
73.195.000,00
0,00
78.170.000,00
1
02
1.02.01
19
14
14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat
DPP
6.450.000,00
15.450.000,00
0,00
21.900.000,00
1
02
1.02.01
19
17
17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja
DPP
12.900.000,00
57.100.000,00
0,00
70.000.000,00
1
02
1.02.01
19
18
18 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam
Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader
Posyandu Lansia
PAD
4.800.000,00
15.673.200,00
0,00
20.473.200,00
1
02
1.02.01
19
22
22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja
DPP
12.000.000,00
23.217.000,00
0,00
35.217.000,00
1
02
1.02.01
19
32
32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada
DPP
3.725.000,00
81.291.000,00
0,00
85.016.000,00
1
02
1.02.01
19
33
33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot
DPP
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
35
35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka
Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang
DPP
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
02
1.02.01
19
36
36 Temu Kader Posyandu
DPP
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02
1.02.01
19
37
37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga
PAD
6.000.000,00
28.522.000,00
0,00
34.522.000,00
1
02
1.02.01
19
38
38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran
Masyarakat Kota Malang
PAD
1.800.000,00
22.234.200,00
0,00
24.034.200,00
1
02
1.02.01
19
42
42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan P A D
Komersial)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
43
43 Pembinaan Pengobat Tradisional
PAD
6.800.000,00
33.200.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02
1.02.01
19
44
44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga P A D
pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang
3.200.000,00
15.013.200,00
0,00
18.213.200,00
1
02
1.02.01
19
45
45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani
pada Petugas Puskesmas
1.800.000,00
24.731.400,00
0,00
26.531.400,00
1
02 1.02.01 20
1.419.975.000,00
1.975.205.000,00
23.000.000,00
3.418.180.000,00
1
02
1.02.01
20
04
04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
PAD
13.800.000,00
40.700.000,00
0,00
54.500.000,00
1
02
1.02.01
20
07
07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan
kurang
PAD
5.900.000,00
567.280.000,00
0,00
573.180.000,00
1
02
1.02.01
20
08
08 Penanggulangan anemia gizi besi
PAD
6.575.000,00
193.425.000,00
0,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
20
09
09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium
PAD
1.025.000,00
157.975.000,00
0,00
159.000.000,00
1
02
1.02.01
20
10
10 Penanggulangan kekurangan vitamin A
PAD
7.625.000,00
231.515.000,00
0,00
239.140.000,00
1
02
1.02.01
20
11
11 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
DPP
1.354.975.000,00
230.485.000,00
0,00
1.585.460.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
BAGI HASIL
PAD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
http://malangkota.go.id
Hal. 10 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
1
02
1.02.01
20
15
15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu
Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1
02
1.02.01
20
19
19 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS
PAD
1
02
1.02.01
20
22
22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi
Terpadu
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
20
23
23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut
BAGI HASIL
1
02 1.02.01 21
1
02
1.02.01
21
02
02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1
02
1.02.01
21
04
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan P A D
Lingkungan Sehat
1
02
1.02.01
21
09
09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat
1
02
1.02.01
21
13
1
02
1.02.01
21
21
1
02
1.02.01
21
1
02
1.02.01
1
02
1
02
1
Modal
4
5
200.475.000,00
0,00
201.500.000,00
129.575.000,00
23.000.000,00
173.400.000,00
4.200.000,00
20.800.000,00
0,00
25.000.000,00
172.322.000,00
552.653.700,00
9.000.000,00
733.975.700,00
24.000.000,00
65.254.300,00
0,00
89.254.300,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
PAD
31.807.000,00
64.533.000,00
9.000.000,00
105.340.000,00
13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM
PAD
0,00
16.464.400,00
0,00
16.464.400,00
21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
PAD
0,00
11.641.600,00
0,00
11.641.600,00
22
22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat
PAD
7.850.000,00
12.150.000,00
0,00
20.000.000,00
21
24
24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat
PAD
8.400.000,00
7.100.000,00
0,00
15.500.000,00
1.02.01
21
27
27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum
PAD
6.800.000,00
10.700.000,00
0,00
17.500.000,00
1.02.01
21
29
29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas
PAD
715.000,00
36.200.000,00
0,00
36.915.000,00
02
1.02.01
21
33
33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen
BAGI HASIL
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
34
34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D
2.800.000,00
15.220.800,00
0,00
18.020.800,00
1
02
1.02.01
21
35
35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun
BAGI HASIL
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
36
36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Kedungkandang
PAD
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
37
37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Lowokwaru
PAD
2.800.000,00
17.700.000,00
0,00
20.500.000,00
1
02
1.02.01
21
38
38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D
18.300.000,00
36.700.000,00
0,00
55.000.000,00
1
02
1.02.01
21
40
40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat
PAD
24.100.000,00
46.250.000,00
0,00
70.350.000,00
1
02
1.02.01
21
41
41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan
PAD
4.400.000,00
19.675.000,00
0,00
24.075.000,00
1
02
1.02.01
21
44
44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PAD
11.200.000,00
34.800.000,00
0,00
46.000.000,00
1
02
1.02.01
21
45
45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas
PAD
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1
02
1.02.01
21
46
46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang
PAD
9.850.000,00
7.650.000,00
0,00
17.500.000,00
1
02
1.02.01
21
47
47 Penyehatan Perumahan
PAD
0,00
56.025.000,00
0,00
56.025.000,00
BAGI HASIL
http://malangkota.go.id
202.975.000,00
1.025.000,00
20.825.000,00
6=3+4+5
207.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4.025.000,00
Jumlah
0,00
Pemerintah Kota Malang
PAD
Barang dan Jasa
Hal. 11 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1.02.01
Sumber Dana
Pegawai
2
1
02
21
1
02 1.02.01 22
1
02
1.02.01
1
02
1.02.01
1
02
1
02
1
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
48
48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D
22
01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
PAD
21.400.000,00
117.100.000,00
0,00
138.500.000,00
22
03
03 Pengadaan vaksin penyakit menular
PAD
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02.01
22
04
04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
PAD
900.000,00
67.749.000,00
0,00
68.649.000,00
1.02.01
22
08
08 Peningkatan Imunisasi
PAD
6.600.000,00
86.767.000,00
0,00
93.367.000,00
02
1.02.01
22
09
09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan P A D
Wabah
26.500.000,00
35.753.600,00
0,00
62.253.600,00
1
02
1.02.01
22
12
12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
PAD
5.600.000,00
25.588.000,00
0,00
31.188.000,00
1
02
1.02.01
22
14
14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB
Paru
PAD
15.200.000,00
42.637.800,00
0,00
57.837.800,00
1
02
1.02.01
22
15
15 Pemantauan Jentik Demam Berdarah
PAD
5.000.000,00
51.650.000,00
0,00
56.650.000,00
1
02
1.02.01
22
17
17 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI)
PAD
4.800.000,00
12.994.000,00
0,00
17.794.000,00
1
02
1.02.01
22
18
18 Pemberdayaan Pokjanal DBD
PAD
6.000.000,00
21.599.000,00
0,00
27.599.000,00
1
02
1.02.01
22
19
19 Kolaborasi TB - HIV
PAD
5.600.000,00
18.592.000,00
0,00
24.192.000,00
1
02
1.02.01
22
20
20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru
PAD
5.600.000,00
32.718.000,00
0,00
38.318.000,00
1
02
1.02.01
22
21
21 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
PAD
28.750.000,00
17.750.000,00
0,00
46.500.000,00
1
02
1.02.01
22
22
22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D
23.800.000,00
99.895.700,00
0,00
123.695.700,00
1
02
1.02.01
22
23
23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIVAIDS)
PAD
11.200.000,00
18.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
22
25
25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D
9.200.000,00
37.520.000,00
0,00
46.720.000,00
1
02
1.02.01
22
26
26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ P A D
Diare
8.400.000,00
25.622.800,00
0,00
34.022.800,00
1
02
1.02.01
22
28
28 Managemen Pengelolaan Vaksin
PAD
10.000.000,00
70.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
02
1.02.01
22
30
30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
PAD
10.800.000,00
24.200.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02
1.02.01
22
34
34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular
Seksual)
BAGI HASIL
13.200.000,00
29.300.000,00
0,00
42.500.000,00
1
02
1.02.01
22
35
35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi
DPP
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02
1.02.01
22
36
36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi
BAGI HASIL
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02
1.02.01
22
37
37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D
1.000.000,00
21.864.000,00
0,00
22.864.000,00
1
02
1.02.01
22
38
38 Pelacakan Kasus KLB
PAD
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
02
1.02.01
22
40
40 Peningkatan surveillance Kesehatan Jemaah Haji
PAD
0,00
17.250.000,00
0,00
17.250.000,00
Pemerintah Kota Malang
14.800.000,00
36.400.000,00
0,00
51.200.000,00
238.550.000,00
1.064.550.900,00
196.250.000,00
1.499.350.900,00
http://malangkota.go.id
Hal. 12 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
22
41
41 Pelayanan Harm Reduction
PAD
19.000.000,00
6.700.000,00
0,00
1
02
1.02.01
22
42
42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM
PAD
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1
02
1.02.01
22
43
43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine
PAD
0,00
0,00
196.250.000,00
196.250.000,00
1
02 1.02.01 25
90.100.000,00
92.800.000,00
6.313.716.300,00
6.496.616.300,00
1
02
1.02.01
25
DPP
0,00
0,00
941.616.300,00
941.616.300,00
1
02
1.02.01
25 100 100 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 101 101 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki
PAD
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
02
1.02.01
25 102 102 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan
PAD
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
02
1.02.01
25 103 103 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 104 104 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan)
PAD
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
02
1.02.01
25 105 105 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 106 106 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 107 107 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang
PAD
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
02
1.02.01
25 109 109 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno
PAD
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
25 111 111 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan
PAD
0,00
0
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
LAMPIRAN IV PERATURAN
DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
KOTA
MALANG
9 TAHUN
2012
27 DESEMBER 2012
PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1
Sumber Dana
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
URUSAN WAJIB
83.263.696.260,00
290.045.417.081,55
419.420.526.884,50
792.729.640.226,05
1
01
Pendidikan
19.350.245.000,00
85.970.152.851,00
66.940.592.449,00
172.260.990.300,00
1
01 1.01.01
Dinas Pendidikan
18.578.245.000,00
83.758.978.951,00
66.237.776.049,00
168.575.000.000,00
1
01 1.01.01 01
8.250.000,00
1.882.914.350,00
17.592.960,00
1.908.757.310,00
1
01
1.01.01
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
DAU
0,00
734.103.055,00
17.592.960,00
751.696.015,00
1
01
1.01.01
01
02
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DAU
0,00
460.527.600,00
0,00
460.527.600,00
1
01
1.01.01
01
08
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DAU
0,00
182.045.560,00
0,00
182.045.560,00
1
01
1.01.01
01
11
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DAU
0,00
156.166.500,00
0,00
156.166.500,00
1
01
1.01.01
01
12
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
DAU
0,00
122.941.485,00
0,00
122.941.485,00
1
01
1.01.01
01
15
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
DAU
0,00
32.100.000,00
0,00
32.100.000,00
1
01
1.01.01
01
17
17 Penyediaan makanan dan minuman
DAU
0,00
95.524.250,00
0,00
95.524.250,00
1
01
1.01.01
01
18
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DAU
0,00
66.340.000,00
0,00
66.340.000,00
1
01
1.01.01
01
20
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
DAU
8.250.000,00
33.165.900,00
0,00
41.415.900,00
1
01 1.01.01 02
0,00
50.475.000,00
2.667.806.792,00
2.718.281.792,00
1
01
1.01.01
02
24
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DAU
0,00
50.475.000,00
41.400.000,00
91.875.000,00
1
01
1.01.01
02
33
33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
DAU
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
02
48
48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
DAU
0,00
0,00
2.076.406.792,00
2.076.406.792,00
1
01
1.01.01
02
63
63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota
Malang
DAU
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
01 1.01.01 15
124.650.000,00
3.680.077.250,00
6.837.750,00
3.811.565.000,00
1
01
1.01.01
15
69
69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD
DAU
0,00
3.267.850.000,00
0,00
3.267.850.000,00
1
01
1.01.01
15
70
70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD
DAU
72.800.000,00
114.077.250,00
6.837.750,00
193.715.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
http://malangkota.go.id
Hal. 1 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
01
1.01.01
15
72
72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U
1.01.01
15
73
73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD
1
01
1
01 1.01.01 16
1
01
1.01.01
16 103 103 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab.
Komputer
1
01
1.01.01
1
01
1.01.01
1
01
1
1
11.350.000,00
Modal
4
5
188.650.000,00
Jumlah
6=3+4+5
0,00
200.000.000,00
40.500.000,00
109.500.000,00
0,00
150.000.000,00
7.360.270.000,00
55.412.678.290,00
40.670.593.400,00
103.443.541.690,00
DAU
13.050.000,00
36.950.000,00
950.000.000,00
1.000.000.000,00
16 105 105 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB
DAU
103.200.000,00
583.800.000,00
0,00
687.000.000,00
16 109 109 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.614.880.508,00
2.614.880.508,00
1.01.01
16 123 123 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD
dan SMP
DAU
13.500.000,00
158.800.000,00
0,00
172.300.000,00
01
1.01.01
16 130 130 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP
DAU
4.000.000,00
295.330.000,00
670.000,00
300.000.000,00
01
1.01.01
16 133 133 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa
SMP Terbuka
DAU
87.000.000,00
113.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 135 135 Biaya Operasional DAK
DAU
5.500.000,00
95.350.000,00
74.150.000,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
16 143 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI)
DAU
65.650.000,00
933.800.000,00
0,00
999.450.000,00
1
01
1.01.01
16 150 150 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional
SMP dan SMP Layanan Khusus
DAU
45.050.000,00
234.950.000,00
0,00
280.000.000,00
1
01
1.01.01
16 151 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs
DAU
27.000.000,00
173.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 153 153 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 2013
DAU
7.750.000,00
292.250.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
16 154 154 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD
DAU
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
1
01
1.01.01
16 155 155 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR
DAU
34.250.000,00
65.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
16 156 156 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA
DAU
90.350.000,00
308.970.900,00
679.100,00
400.000.000,00
1
01
1.01.01
16 157 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah
DAU
26.050.000,00
173.950.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16 158 158 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang
Berkebutuhan Khusus
DAU
0,00
36.633.290,00
438.200.000,00
474.833.290,00
1
01
1.01.01
16 159 159 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD
DAU
25.200.000,00
94.800.000,00
0,00
120.000.000,00
1
01
1.01.01
16 161 161 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan)
DAU
36.000.000,00
851.000.100,00
0,00
887.000.100,00
1
01
1.01.01
16 163 163 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri
DAU
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
01
1.01.01
16 164 164 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
bagi SD
DAU
3.162.600.000,00
20.556.900.000,00
0,00
23.719.500.000,00
1
01
1.01.01
16 165 165 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas
4 dan 5
DAU
71.150.000,00
288.850.000,00
0,00
360.000.000,00
1
01
1.01.01
16 166 166 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan
DAU
26.300.000,00
272.700.000,00
0,00
299.000.000,00
1
01
1.01.01
16 168 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis
DAU
650.400.000,00
27.000.000,00
12.600.000,00
690.000.000,00
1
01
1.01.01
16 169 169 Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
7.289.275.000,00
7.289.275.000,00
1
01
1.01.01
16 170 170 Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.437.796.000,00
2.437.796.000,00
Pemerintah Kota Malang
DAU
Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
http://malangkota.go.id
Hal. 2 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.01.01
16 172 172 Pembinaan Prestasi Seni SMP
DAU
52.300.000,00
67.700.000,00
0,00
120.000.000,00
1
01
1.01.01
16 174 174 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus
DAU
76.950.000,00
173.050.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
16 175 175 Pembinaan Prestasi Lembaga SD
DAU
42.950.000,00
224.550.000,00
0,00
267.500.000,00
1
01
1.01.01
16 176 176 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD
DAU
0,00
0,00
1.373.400.000,00
1.373.400.000,00
1
01
1.01.01
16 177 177 Pusat Sumber Belajar Inklusi
DAU
0,00
357.500.000,00
738.700.000,00
1.096.200.000,00
1
01
1.01.01
16 180 180 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK
DAU
67.800.000,00
107.200.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
16 181 181 Peningkatan Sarana Prasarana SMP
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
01
1.01.01
16 182 182 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun)
DAU
0,00
8.343.000.000,00
0,00
8.343.000.000,00
1
01
1.01.01
16 183 183 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun)
DAU
0,00
8.384.400.000,00
0,00
8.384.400.000,00
1
01
1.01.01
16 184 184 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP
DAU
0,00
162.500.000,00
0,00
162.500.000,00
1
01
1.01.01
16 185 185 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta
DAU
0,00
325.700.000,00
474.300.000,00
800.000.000,00
1
01
1.01.01
16 186 186 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN)
DAU
16.250.000,00
83.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
16 189 189 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Bagi SMP
DAU
2.435.520.000,00
10.310.368.000,00
0,00
12.745.888.000,00
1
01
1.01.01
16
DAU
0,00
0,00
763.969.300,00
763.969.300,00
1
01
1.01.01
16 190 190 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD
DAU
77.950.000,00
383.726.000,00
4.324.000,00
466.000.000,00
1
01
1.01.01
16 191 191 Rehab Berat Gedung SD
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
15.815.652.492,00
15.815.652.492,00
1
01
1.01.01
16
70
70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP
DAU
74.750.000,00
125.250.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
16
76
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah
DAU
21.800.000,00
145.200.000,00
0,00
167.000.000,00
1
01
1.01.01
16
95
95 Rehabilitasi Gedung SMP
DAK
0,00
0,00
6.981.997.000,00
6.981.997.000,00
1.01.01
16
99
99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah
DAU
19
19 Pengadaan mebeluer sekolah
1
01
1
01 1.01.01 17
1
01
1.01.01
17 110 110 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional
DAU
1
01
1.01.01
17 148 148 Pembangunan SMKN 13
Sumber Dana Lain
1
01
1.01.01
17 157 157 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy
DAU
1
01
1.01.01
17 161 161 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 13
DAU
0,00
54.450.000,00
0,00
54.450.000,00
1
01
1.01.01
17 162 162 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA /
SMK (Seragam)
DAU
0,00
162.500.000,00
0,00
162.500.000,00
1
01
1.01.01
17 163 163 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 2013
DAU
4.550.000,00
295.450.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
17 164 164 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan
IPS untuk SMA,SMK
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1
01
1.01.01
17 165 165 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran
2013/2014
DAU
24.050.000,00
275.950.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
17 166 166 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/SMK
DAU
5.000.000,00
274.330.000,00
670.000,00
280.000.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pendidikan Menengah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
534.950.000,00
11.167.330.000,00
22.373.232.000,00
34.075.512.000,00
53.100.000,00
196.900.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
http://malangkota.go.id
Hal. 3 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
1
01
1.01.01
17 167 167 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk D A U
Memperoleh Pendidikan
1
01
1.01.01
17 168 168 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba
SMA,SMK
1
01
1.01.01
1
01
1.01.01
1
01
1
1
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
0,00
1.836.000.000,00
0,00
1.836.000.000,00
DAU
27.000.000,00
123.000.000,00
0,00
150.000.000,00
17 169 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK
DAU
158.300.000,00
91.700.000,00
0,00
250.000.000,00
17 170 170 Sarana Prasarana SMKN 13
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01.01
17 171 171 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 13
DAU
0,00
420.000.000,00
0,00
420.000.000,00
01
1.01.01
17 173 173 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK
DAU
73.350.000,00
126.650.000,00
0,00
200.000.000,00
01
1.01.01
17 174 174 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
2.987.516.000,00
2.987.516.000,00
1
01
1.01.01
17 176 176 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy
DAU
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
1
01
1.01.01
17 177 177 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI)
DAU
27.450.000,00
82.550.000,00
0,00
110.000.000,00
1
01
1.01.01
17 179 179 Perpustakaan Leadership Akademik
DAU
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1
01
1.01.01
17 182 182 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade
DAU
119.900.000,00
80.100.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
17 183 183 Pengadaan Alat peraga SMK
DAU
0,00
0,00
99.500.000,00
99.500.000,00
1
01
1.01.01
17 184 184 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa
Berkebutuhan Khusus
Sumber Dana Lain
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
01
1.01.01
17 185 185 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga
(O2SN)
DAU
32.400.000,00
117.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
17 186 186 Review KTSP terintegrasi
DAU
9.850.000,00
140.150.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
17 187 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK
DAU
0,00
5.557.500.000,00
0,00
5.557.500.000,00
1
01
1.01.01
17 188 188 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan
DAU
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1
01
1.01.01
17 189 189 Rehab gedung SMA
DAK
0,00
0,00
4.351.611.000,00
4.351.611.000,00
1
01
1.01.01
17 190 190 Rehab Gedung SMK
DAK
0,00
0,00
7.733.935.000,00
7.733.935.000,00
1
01 1.01.01 18
169.600.000,00
1.345.044.905,00
42.355.095,00
1.557.000.000,00
1
01
1.01.01
18
51
51 Penyelenggaraan Jambore UKS
DAU
12.950.000,00
87.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
18
61
61 Hari Aksara Internasional (HAI)
DAU
1.700.000,00
141.135.800,00
7.164.200,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
18
67
67 Pembinaan Seni PLB
DAU
17.550.000,00
89.450.000,00
0,00
107.000.000,00
1
01
1.01.01
18
76
76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang
DAU
43.100.000,00
656.900.000,00
0,00
700.000.000,00
1
01
1.01.01
18
78
78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko D A U
Peduli)
50.400.000,00
49.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
18
84
84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U
6.150.000,00
141.622.505,00
2.227.495,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
18
85
85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill
Bagi Warga Prasejatera
DAU
31.300.000,00
41.736.600,00
26.963.400,00
100.000.000,00
1.01.01
18
86
86 Pembinaan Kursus dan pelatihan
DAU
6.450.000,00
137.550.000,00
6.000.000,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan D A U
Non PNS
8.247.575.000,00
9.183.393.705,00
82.931.295,00
17.513.900.000,00
7.811.400.000,00
5.690.000,00
510.000,00
7.817.600.000,00
1
01
1
01 1.01.01 20
1
01
1.01.01
20
Pemerintah Kota Malang
Program Pendidikan Non Formal
46
http://malangkota.go.id
Hal. 4 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.01.01
20
50
50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Berprestasi
DAU
58.450.000,00
191.550.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
54
54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang
Inovatif
DAU
25.050.000,00
146.950.000,00
78.000.000,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
55
55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian
Tindakan Kelas dan Lomba
DAU
53.100.000,00
196.900.000,00
0,00
250.000.000,00
1
01
1.01.01
20
65
65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)
LAIN-LAIN
0,00
5.800.000.000,00
0,00
5.800.000.000,00
1
01
1.01.01
20
66
66 BOP Bosda Madin
LAIN-LAIN
3.050.000,00
96.950.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
20
70
70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA
DAU
2.625.000,00
327.159.140,00
1.428.210,00
331.212.350,00
1
01
1.01.01
20
71
71 Peningkatan Profesional Guru SD
DAU
2.500.000,00
628.751.050,00
714.105,00
631.965.155,00
1
01
1.01.01
20
72
72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA
DAU
3.525.000,00
532.583.390,00
714.105,00
536.822.495,00
1
01
1.01.01
20
74
74 Bimtek Guru Bahasa Inggris
DAU
34.375.000,00
61.011.020,00
913.980,00
96.300.000,00
1
01
1.01.01
20
76
76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta
DAU
10.850.000,00
114.150.000,00
0,00
125.000.000,00
1
01
1.01.01
20
77
77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta
DAU
14.100.000,00
135.900.000,00
0,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
20
79
79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK
DAU
48.800.000,00
150.549.105,00
650.895,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
20
84
84 Peningkatan Kompetensi Guru SD
DAU
99.100.000,00
200.900.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
20
85
85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru
Matematika SMP, SMA, SMK
DAU
62.000.000,00
238.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1
01
1.01.01
20
86
86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta
DAU
14.100.000,00
160.900.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
20
87
87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP
DAU
4.550.000,00
195.450.000,00
0,00
200.000.000,00
1
01 1.01.01 22
251.950.000,00
1.037.065.451,00
376.426.757,00
1.665.442.208,00
1
01
1.01.01
22
06
06 Pembinaan komite sekolah
DAU
36.900.000,00
101.540.000,00
11.560.000,00
150.000.000,00
1
01
1.01.01
22
16
16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM
DAU
127.750.000,00
82.250.000,00
0,00
210.000.000,00
1
01
1.01.01
22
17
17 Pemutahiran Data Pendidikan
DAU
10.750.000,00
168.046.286,00
21.203.714,00
200.000.000,00
1
01
1.01.01
22
26
26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan
DAU
1.450.000,00
98.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
22
27
27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan
DAU
29.150.000,00
145.850.000,00
0,00
175.000.000,00
1
01
1.01.01
22
28
28 Penyediaan Majalah Pendidikan
DAU
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01
1.01.01
22
31
31 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik
DAU
20.050.000,00
216.729.165,00
343.663.043,00
580.442.208,00
1
01
1.01.01
22
32
32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan
DAU
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
01
1.01.01
22
33
33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN
DAU
25.900.000,00
74.100.000,00
0,00
100.000.000,00
1
01 1.01.01 25
1.881.000.000,00
0,00
0,00
1.881.000.000,00
1
01
04
04 Peningkatan Akademis Mahasiswa
1.881.000.000,00
0,00
0,00
1.881.000.000,00
1
01 1.24.02
772.000.000,00
2.211.173.900,00
702.816.400,00
3.685.990.300,00
1
01 1.24.02 21
772.000.000,00
2.211.173.900,00
702.816.400,00
3.685.990.300,00
1
01
7.600.000,00
2.006.400.000,00
0,00
2.014.000.000,00
1.01.01
1.24.02
25
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pengembangan Politeknik
DAU
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
21
Pemerintah Kota Malang
05
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan
minat baca di daerah
PAD
http://malangkota.go.id
Hal. 5 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
01
1.24.02
21
08
08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
PAD
13.600.000,00
42.107.800,00
0,00
55.707.800,00
1
01
1.24.02
21
09
09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
PAD
69.800.000,00
0,00
400.000.000,00
469.800.000,00
1
01
1.24.02
21
11
11 Otomasi pelayanan perpustakaan
DPP
585.900.000,00
0,00
0,00
585.900.000,00
1
01
1.24.02
21
12
12 Pengelolaan Buku
BAGI HASIL
0,00
86.282.000,00
0,00
86.282.000,00
1
01
1.24.02
21
13
13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
BAGI HASIL
37.800.000,00
0,00
32.816.400,00
70.616.400,00
1
01
1.24.02
21
15
15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga
Pendidikan Binaan
PAD
24.900.000,00
15.771.600,00
0,00
40.671.600,00
1
01
1.24.02
21
17
17 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital
PAD
32.400.000,00
60.612.500,00
100.000.000,00
193.012.500,00
1
01
1.24.02
21
19
19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan
PAD
0,00
0,00
170.000.000,00
170.000.000,00
1
02
Kesehatan
4.955.688.760,00
41.702.837.494,00
46.647.473.746,00
93.306.000.000,00
1
02 1.02.01
Dinas Kesehatan
4.955.688.760,00
41.696.837.494,00
46.647.473.746,00
93.300.000.000,00
1
02 1.02.01 01
779.860.000,00
2.839.705.944,00
1.071.382.446,00
4.690.948.390,00
1
02
1.02.01
01
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
PAD
31.800.000,00
0,00
0,00
31.800.000,00
1
02
1.02.01
01
02
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BAGI HASIL
0,00
32.400.000,00
74.000.000,00
106.400.000,00
1
02
1.02.01
01
03
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
BAGI HASIL
0,00
11.550.000,00
0,00
11.550.000,00
1
02
1.02.01
01
07
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BAGI HASIL
73.740.000,00
0,00
0,00
73.740.000,00
1
02
1.02.01
01
08
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
PAD
42.000.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
1
02
1.02.01
01
10
10 Penyediaan alat tulis kantor
BAGI HASIL
0,00
64.306.300,00
0,00
64.306.300,00
1
02
1.02.01
01
11
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BAGI HASIL
0,00
31.450.000,00
0,00
31.450.000,00
1
02
1.02.01
01
12
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
PAD
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1
02
1.02.01
01
13
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BAGI HASIL
4.320.000,00
0,00
314.039.946,00
318.359.946,00
1
02
1.02.01
01
14
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
PAD
0,00
16.494.000,00
0,00
16.494.000,00
1
02
1.02.01
01
15
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
PAD
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1
02
1.02.01
01
17
17 Penyediaan makanan dan minuman
BAGI HASIL
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1
02
1.02.01
01
18
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BAGI HASIL
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
01
20
20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
BAGI HASIL
68.150.000,00
21.850.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
01
35
35 Operasional Puskesmas Kedungkandang
PAD
42.450.000,00
194.306.000,00
59.800.000,00
296.556.000,00
1
02
1.02.01
01
37
37 Operasional Puskesmas Kendalsari
BAGI HASIL
60.750.000,00
125.959.000,00
20.000.000,00
206.709.000,00
1
02
1.02.01
01
38
38 Operasional Puskesmas Arjuno
PAD
22.350.000,00
151.299.430,00
40.000.000,00
213.649.430,00
1
02
1.02.01
01
39
39 Operasional Puskesmas Bareng
BAGI HASIL
22.350.000,00
101.490.000,00
41.800.000,00
165.640.000,00
1
02
1.02.01
01
40
40 Operasional Puskesmas Pandanwangi
BAGI HASIL
28.350.000,00
140.117.050,00
37.300.000,00
205.767.050,00
1
02
1.02.01
01
41
41 Operasional Puskesmas Cisadea
BAGI HASIL
12.750.000,00
108.468.000,00
26.400.000,00
147.618.000,00
1
02
1.02.01
01
42
42 Operasional Puskesmas Kendalkerep
BAGI HASIL
41.550.000,00
128.531.000,00
37.850.000,00
207.931.000,00
1
02
1.02.01
01
43
43 Operasional Puskesmas Mojolangu
BAGI HASIL
11.850.000,00
134.760.000,00
33.500.000,00
180.110.000,00
1
02
1.02.01
01
44
44 Operasional Puskesmas Dinoyo
PAD
52.000.000,00
366.805.000,00
59.200.000,00
478.005.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
http://malangkota.go.id
Hal. 6 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah
Modal
5
6=3+4+5
1
02
1.02.01
01
45
45 Operasional Puskesmas Janti
PAD
24.750.000,00
114.499.095,00
86.482.500,00
225.731.595,00
1
02
1.02.01
01
46
46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo
PAD
16.970.000,00
120.319.000,00
42.480.000,00
179.769.000,00
1
02
1.02.01
01
47
47 Operasional Puskesmas Mulyorejo
BAGI HASIL
25.350.000,00
160.710.000,00
34.800.000,00
220.860.000,00
1
02
1.02.01
01
48
48 Operasional Puskesmas Arjowinangun
PAD
84.750.000,00
133.312.345,00
19.000.000,00
237.062.345,00
1
02
1.02.01
01
49
49 Operasional Puskesmas Gribig
BAGI HASIL
13.200.000,00
121.981.924,00
23.000.000,00
158.181.924,00
1
02
1.02.01
01
50
50 Operasional Laboratorium Kesehatan
BAGI HASIL
12.765.000,00
31.405.000,00
18.230.000,00
62.400.000,00
1
02
1.02.01
01
52
52 Operasional UPT P3K
BAGI HASIL
2.250.000,00
61.968.000,00
16.450.000,00
80.668.000,00
1
02
1.02.01
01
53
53 Operasional Rumah Bersalin
PAD
60.500.000,00
179.376.000,00
22.050.000,00
261.926.000,00
1
02
1.02.01
01
54
54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket
PAD
12.750.000,00
130.990.700,00
41.000.000,00
184.740.700,00
1
02
1.02.01
01
55
55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)
BAGI HASIL
12.165.000,00
58.858.100,00
14.000.000,00
85.023.100,00
1
02 1.02.01 02
0,00
220.595.000,00
175.000.000,00
395.595.000,00
1
02
1.02.01
02
22
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PAD
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
02
24
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PAD
0,00
120.595.000,00
0,00
120.595.000,00
1
02
1.02.01
02
65
65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan
PAD
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
1
02 1.02.01 05
37.700.000,00
111.844.300,00
0,00
149.544.300,00
1
02
1.02.01
05
17
17 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan
BAGI HASIL
2.400.000,00
18.740.000,00
0,00
21.140.000,00
1
02
1.02.01
05
18
18 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang
PAD
2.800.000,00
14.638.200,00
0,00
17.438.200,00
1
02
1.02.01
05
21
21 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
BAGI HASIL
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02
1.02.01
05
22
22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Malang
BAGI HASIL
2.800.000,00
17.012.000,00
0,00
19.812.000,00
1
02
1.02.01
05
23
23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 2013
PAD
2.800.000,00
8.354.100,00
0,00
11.154.100,00
1
02
1.02.01
05
24
24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja
PAD
15.200.000,00
14.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
05
25
25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja
BAGI HASIL
11.700.000,00
13.300.000,00
0,00
25.000.000,00
1
02 1.02.01 06
2.800.000,00
12.503.000,00
0,00
15.303.000,00
1
02
1.02.01
06
01
PAD
1.400.000,00
3.887.200,00
0,00
5.287.200,00
1
02
1.02.01
06
28
28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang
PAD
1.400.000,00
8.615.800,00
0,00
10.015.800,00
1
02 1.02.01 15
19.200.000,00
7.314.948.000,00
0,00
7.334.148.000,00
1
02
1.02.01
15
01
01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
DAK
0,00
6.257.306.000,00
0,00
6.257.306.000,00
1
02
1.02.01
15
14
14 Pengadaan Obat Penunjang
DPP
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1
02
1.02.01
15
17
17 Pengadaan bahan Radiologi
BAGI HASIL
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
02
1.02.01
15
19
19 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada
masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.626.000,00
0,00
42.026.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
http://malangkota.go.id
Hal. 7 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
15
20
20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
35.683.000,00
0,00
38.083.000,00
1
02
1.02.01
15
21
21 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar
bagi Petugas Apotek
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.580.000,00
0,00
41.980.000,00
1
02
1.02.01
15
22
22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif
PAD
2.400.000,00
39.686.000,00
0,00
42.086.000,00
1
02
1.02.01
15
23
23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan
Psikotropika (SIPNAP)
BAGI HASIL
4.800.000,00
62.846.000,00
0,00
67.646.000,00
1
02
1.02.01
15
24
24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika pada Masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
35.313.000,00
0,00
37.713.000,00
1
02
1.02.01
15
25
25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi
Masyarakat
BAGI HASIL
2.400.000,00
39.908.000,00
0,00
42.308.000,00
1.02.01
15
26
26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan
PAD
1
02
1
02 1.02.01 16
1
02
1.02.01
16
01
01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya
DAU
1
02
1.02.01
16
19
19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
20
20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
24
24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial /
PNS
PAD
1
02
1.02.01
16
26
26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 2013
PAD
16.335.000,00
51.069.900,00
0,00
67.404.900,00
1
02
1.02.01
16
27
27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas
Dinoyo
BAGI HASIL
625.000,00
50.480.400,00
0,00
51.105.400,00
1
02
1.02.01
16
37
37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas
BAGI HASIL
7.800.000,00
18.746.600,00
0,00
26.546.600,00
1
02
1.02.01
16
43
43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan
Laboratorium di Puskesmas
BAGI HASIL
3.900.000,00
8.996.800,00
0,00
12.896.800,00
1
02
1.02.01
16
47
47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota
Malang
BAGI HASIL
4.500.000,00
31.000.000,00
0,00
35.500.000,00
1
02
1.02.01
16
49
49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular
PAD
75.000.000,00
1
02
1.02.01
16
56
56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
16
59
59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit
tidak Menular
1
02
1.02.01
16
61
1
02
1.02.01
16
62
1
02
1.02.01
16
1
02
1.02.01
16
Pemerintah Kota Malang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.936.041.760,00
26.151.274.250,00
0,00
28.087.316.010,00
89.710.000,00
25.479.290.000,00
0,00
25.569.000.000,00
0,00
12.716.600,00
0,00
12.716.600,00
18.710.000,00
33.479.000,00
0,00
52.189.000,00
494.535.360,00
0,00
0,00
494.535.360,00
6.400.000,00
68.600.000,00
0,00
15.610.000,00
53.910.000,00
0,00
69.520.000,00
PAD
8.200.000,00
30.786.000,00
0,00
38.986.000,00
61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji
PAD
6.111.000,00
20.389.000,00
0,00
26.500.000,00
62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas
BAGI HASIL
3.900.000,00
23.649.800,00
0,00
27.549.800,00
66
66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas
Jampersal
PAD
1.152.360.000,00
0,00
0,00
1.152.360.000,00
68
68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat
Kerja
BAGI HASIL
19.500.000,00
51.624.250,00
0,00
71.124.250,00
http://malangkota.go.id
Hal. 8 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
16
69
69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader
Puskesmas
PAD
7.800.000,00
31.007.500,00
0,00
38.807.500,00
1
02
1.02.01
16
70
70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi
Silang di Klinik Gigi Puskesmas
PAD
7.800.000,00
18.699.300,00
0,00
26.499.300,00
1
02
1.02.01
16
71
71 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat
(CHN)
BAGI HASIL
3.435.000,00
25.318.300,00
0,00
28.753.300,00
1
02
1.02.01
16
72
72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank
dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS
PAD
7.800.000,00
25.059.800,00
0,00
32.859.800,00
1
02
1.02.01
16
73
73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga
Kesehatan
BAGI HASIL
51.300.000,00
18.106.000,00
0,00
69.406.000,00
1
02
1.02.01
16
74
74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi
BAGI HASIL
9.085.000,00
58.865.000,00
0,00
67.950.000,00
1
02
1.02.01
16
75
75 Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo
BAGI HASIL
625.400,00
25.480.000,00
0,00
26.105.400,00
1
02
1.02.01
16
77
77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga
Medis/Paramedis Pada UPT.P3K
BAGI HASIL
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1
02 1.02.01 17
37.475.000,00
341.407.400,00
0,00
378.882.400,00
1
02
1.02.01
17
12
12 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan
1.855.000,00
26.504.000,00
0,00
28.359.000,00
1
02
1.02.01
17
13
13 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan BAGI HASIL
dan Minuman
0,00
70.299.600,00
0,00
70.299.600,00
1
02
1.02.01
17
14
14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi
2.120.000,00
5.867.000,00
0,00
7.987.000,00
1
02
1.02.01
17
15
15 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan BAGI HASIL
Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
5.950.000,00
24.616.000,00
0,00
30.566.000,00
1
02
1.02.01
17
16
16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan
Produk Pangan
PAD
4.800.000,00
18.600.000,00
0,00
23.400.000,00
1
02
1.02.01
17
17
17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan
Pengelola Salon
PAD
4.800.000,00
45.200.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
17
18
18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah
Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi
PAD
9.600.000,00
24.349.800,00
0,00
33.949.800,00
1
02
1.02.01
17
19
19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang
Keamanan Jajanan Anak Sekolah
BAGI HASIL
1.150.000,00
61.960.000,00
0,00
63.110.000,00
1
02
1.02.01
17
20
20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel
Kosmetika
PAD
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
17
22
22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan
Keamanan Pangan
BAGI HASIL
4.800.000,00
3.911.000,00
0,00
8.711.000,00
1
02
1.02.01
17
23
23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan
BAGI HASIL
2.400.000,00
30.100.000,00
0,00
32.500.000,00
1
02 1.02.01 18
9.055.000,00
42.322.000,00
0,00
51.377.000,00
1
02
08
08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan
Toko Kosmetik
1.855.000,00
7.336.000,00
0,00
9.191.000,00
1.02.01
18
Pemerintah Kota Malang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
PAD
PAD
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
PAD
http://malangkota.go.id
Hal. 9 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
18
09
09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat
Bahan Alam
PAD
4.800.000,00
22.486.000,00
0,00
27.286.000,00
1
02
1.02.01
18
10
10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D
2.400.000,00
12.500.000,00
0,00
14.900.000,00
1
02 1.02.01 19
67.450.000,00
631.627.000,00
0,00
699.077.000,00
1
02
1.02.01
19
01
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
13
13 Seminar Kesehatan untuk Lansia
DPP
4.975.000,00
73.195.000,00
0,00
78.170.000,00
1
02
1.02.01
19
14
14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat
DPP
6.450.000,00
15.450.000,00
0,00
21.900.000,00
1
02
1.02.01
19
17
17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja
DPP
12.900.000,00
57.100.000,00
0,00
70.000.000,00
1
02
1.02.01
19
18
18 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam
Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader
Posyandu Lansia
PAD
4.800.000,00
15.673.200,00
0,00
20.473.200,00
1
02
1.02.01
19
22
22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja
DPP
12.000.000,00
23.217.000,00
0,00
35.217.000,00
1
02
1.02.01
19
32
32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada
DPP
3.725.000,00
81.291.000,00
0,00
85.016.000,00
1
02
1.02.01
19
33
33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot
DPP
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
35
35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka
Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang
DPP
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1
02
1.02.01
19
36
36 Temu Kader Posyandu
DPP
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1
02
1.02.01
19
37
37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga
PAD
6.000.000,00
28.522.000,00
0,00
34.522.000,00
1
02
1.02.01
19
38
38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran
Masyarakat Kota Malang
PAD
1.800.000,00
22.234.200,00
0,00
24.034.200,00
1
02
1.02.01
19
42
42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan P A D
Komersial)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1
02
1.02.01
19
43
43 Pembinaan Pengobat Tradisional
PAD
6.800.000,00
33.200.000,00
0,00
40.000.000,00
1
02
1.02.01
19
44
44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga P A D
pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang
3.200.000,00
15.013.200,00
0,00
18.213.200,00
1
02
1.02.01
19
45
45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani
pada Petugas Puskesmas
1.800.000,00
24.731.400,00
0,00
26.531.400,00
1
02 1.02.01 20
1.419.975.000,00
1.975.205.000,00
23.000.000,00
3.418.180.000,00
1
02
1.02.01
20
04
04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
PAD
13.800.000,00
40.700.000,00
0,00
54.500.000,00
1
02
1.02.01
20
07
07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan
kurang
PAD
5.900.000,00
567.280.000,00
0,00
573.180.000,00
1
02
1.02.01
20
08
08 Penanggulangan anemia gizi besi
PAD
6.575.000,00
193.425.000,00
0,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
20
09
09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium
PAD
1.025.000,00
157.975.000,00
0,00
159.000.000,00
1
02
1.02.01
20
10
10 Penanggulangan kekurangan vitamin A
PAD
7.625.000,00
231.515.000,00
0,00
239.140.000,00
1
02
1.02.01
20
11
11 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
DPP
1.354.975.000,00
230.485.000,00
0,00
1.585.460.000,00
Pemerintah Kota Malang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
BAGI HASIL
PAD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
http://malangkota.go.id
Hal. 10 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
Pegawai
2
3
1
02
1.02.01
20
15
15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu
Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1
02
1.02.01
20
19
19 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS
PAD
1
02
1.02.01
20
22
22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi
Terpadu
BAGI HASIL
1
02
1.02.01
20
23
23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut
BAGI HASIL
1
02 1.02.01 21
1
02
1.02.01
21
02
02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1
02
1.02.01
21
04
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan P A D
Lingkungan Sehat
1
02
1.02.01
21
09
09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat
1
02
1.02.01
21
13
1
02
1.02.01
21
21
1
02
1.02.01
21
1
02
1.02.01
1
02
1
02
1
Modal
4
5
200.475.000,00
0,00
201.500.000,00
129.575.000,00
23.000.000,00
173.400.000,00
4.200.000,00
20.800.000,00
0,00
25.000.000,00
172.322.000,00
552.653.700,00
9.000.000,00
733.975.700,00
24.000.000,00
65.254.300,00
0,00
89.254.300,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
PAD
31.807.000,00
64.533.000,00
9.000.000,00
105.340.000,00
13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM
PAD
0,00
16.464.400,00
0,00
16.464.400,00
21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
PAD
0,00
11.641.600,00
0,00
11.641.600,00
22
22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat
PAD
7.850.000,00
12.150.000,00
0,00
20.000.000,00
21
24
24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat
PAD
8.400.000,00
7.100.000,00
0,00
15.500.000,00
1.02.01
21
27
27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum
PAD
6.800.000,00
10.700.000,00
0,00
17.500.000,00
1.02.01
21
29
29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas
PAD
715.000,00
36.200.000,00
0,00
36.915.000,00
02
1.02.01
21
33
33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen
BAGI HASIL
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
34
34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D
2.800.000,00
15.220.800,00
0,00
18.020.800,00
1
02
1.02.01
21
35
35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun
BAGI HASIL
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
36
36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Kedungkandang
PAD
1.500.000,00
11.863.200,00
0,00
13.363.200,00
1
02
1.02.01
21
37
37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Lowokwaru
PAD
2.800.000,00
17.700.000,00
0,00
20.500.000,00
1
02
1.02.01
21
38
38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D
18.300.000,00
36.700.000,00
0,00
55.000.000,00
1
02
1.02.01
21
40
40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat
PAD
24.100.000,00
46.250.000,00
0,00
70.350.000,00
1
02
1.02.01
21
41
41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan
PAD
4.400.000,00
19.675.000,00
0,00
24.075.000,00
1
02
1.02.01
21
44
44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PAD
11.200.000,00
34.800.000,00
0,00
46.000.000,00
1
02
1.02.01
21
45
45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas
PAD
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
1
02
1.02.01
21
46
46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang
PAD
9.850.000,00
7.650.000,00
0,00
17.500.000,00
1
02
1.02.01
21
47
47 Penyehatan Perumahan
PAD
0,00
56.025.000,00
0,00
56.025.000,00
BAGI HASIL
http://malangkota.go.id
202.975.000,00
1.025.000,00
20.825.000,00
6=3+4+5
207.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4.025.000,00
Jumlah
0,00
Pemerintah Kota Malang
PAD
Barang dan Jasa
Hal. 11 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1.02.01
Sumber Dana
Pegawai
2
1
02
21
1
02 1.02.01 22
1
02
1.02.01
1
02
1.02.01
1
02
1
02
1
3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah
6=3+4+5
48
48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D
22
01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
PAD
21.400.000,00
117.100.000,00
0,00
138.500.000,00
22
03
03 Pengadaan vaksin penyakit menular
PAD
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02.01
22
04
04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
PAD
900.000,00
67.749.000,00
0,00
68.649.000,00
1.02.01
22
08
08 Peningkatan Imunisasi
PAD
6.600.000,00
86.767.000,00
0,00
93.367.000,00
02
1.02.01
22
09
09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan P A D
Wabah
26.500.000,00
35.753.600,00
0,00
62.253.600,00
1
02
1.02.01
22
12
12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
PAD
5.600.000,00
25.588.000,00
0,00
31.188.000,00
1
02
1.02.01
22
14
14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB
Paru
PAD
15.200.000,00
42.637.800,00
0,00
57.837.800,00
1
02
1.02.01
22
15
15 Pemantauan Jentik Demam Berdarah
PAD
5.000.000,00
51.650.000,00
0,00
56.650.000,00
1
02
1.02.01
22
17
17 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI)
PAD
4.800.000,00
12.994.000,00
0,00
17.794.000,00
1
02
1.02.01
22
18
18 Pemberdayaan Pokjanal DBD
PAD
6.000.000,00
21.599.000,00
0,00
27.599.000,00
1
02
1.02.01
22
19
19 Kolaborasi TB - HIV
PAD
5.600.000,00
18.592.000,00
0,00
24.192.000,00
1
02
1.02.01
22
20
20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru
PAD
5.600.000,00
32.718.000,00
0,00
38.318.000,00
1
02
1.02.01
22
21
21 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
PAD
28.750.000,00
17.750.000,00
0,00
46.500.000,00
1
02
1.02.01
22
22
22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D
23.800.000,00
99.895.700,00
0,00
123.695.700,00
1
02
1.02.01
22
23
23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIVAIDS)
PAD
11.200.000,00
18.800.000,00
0,00
30.000.000,00
1
02
1.02.01
22
25
25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D
9.200.000,00
37.520.000,00
0,00
46.720.000,00
1
02
1.02.01
22
26
26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ P A D
Diare
8.400.000,00
25.622.800,00
0,00
34.022.800,00
1
02
1.02.01
22
28
28 Managemen Pengelolaan Vaksin
PAD
10.000.000,00
70.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1
02
1.02.01
22
30
30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
PAD
10.800.000,00
24.200.000,00
0,00
35.000.000,00
1
02
1.02.01
22
34
34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular
Seksual)
BAGI HASIL
13.200.000,00
29.300.000,00
0,00
42.500.000,00
1
02
1.02.01
22
35
35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi
DPP
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02
1.02.01
22
36
36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi
BAGI HASIL
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1
02
1.02.01
22
37
37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D
1.000.000,00
21.864.000,00
0,00
22.864.000,00
1
02
1.02.01
22
38
38 Pelacakan Kasus KLB
PAD
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1
02
1.02.01
22
40
40 Peningkatan surveillance Kesehatan Jemaah Haji
PAD
0,00
17.250.000,00
0,00
17.250.000,00
Pemerintah Kota Malang
14.800.000,00
36.400.000,00
0,00
51.200.000,00
238.550.000,00
1.064.550.900,00
196.250.000,00
1.499.350.900,00
http://malangkota.go.id
Hal. 12 dari 145
Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013
Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Sumber Dana
2
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
1
02
1.02.01
22
41
41 Pelayanan Harm Reduction
PAD
19.000.000,00
6.700.000,00
0,00
1
02
1.02.01
22
42
42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM
PAD
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1
02
1.02.01
22
43
43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine
PAD
0,00
0,00
196.250.000,00
196.250.000,00
1
02 1.02.01 25
90.100.000,00
92.800.000,00
6.313.716.300,00
6.496.616.300,00
1
02
1.02.01
25
DPP
0,00
0,00
941.616.300,00
941.616.300,00
1
02
1.02.01
25 100 100 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 101 101 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki
PAD
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
1
02
1.02.01
25 102 102 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan
PAD
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1
02
1.02.01
25 103 103 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 104 104 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan)
PAD
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1
02
1.02.01
25 105 105 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 106 106 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang
PAD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1
02
1.02.01
25 107 107 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang
PAD
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1
02
1.02.01
25 109 109 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno
PAD
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1
02
1.02.01
25 111 111 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan
PAD
0,00
0