APBD 2013 02. Rekap Belanja Langsung

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

LAMPIRAN IV PERATURAN

DAERAH

NOMOR

:

TANGGAL

:

KOTA

MALANG

9 TAHUN


2012

27 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1

Sumber Dana


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah

6=3+4+5

URUSAN WAJIB

83.263.696.260,00


290.045.417.081,55

419.420.526.884,50

792.729.640.226,05

1

01

Pendidikan

19.350.245.000,00

85.970.152.851,00

66.940.592.449,00

172.260.990.300,00


1

01 1.01.01

Dinas Pendidikan

18.578.245.000,00

83.758.978.951,00

66.237.776.049,00

168.575.000.000,00

1

01 1.01.01 01

8.250.000,00


1.882.914.350,00

17.592.960,00

1.908.757.310,00

1

01

1.01.01

01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

DAU


0,00

734.103.055,00

17.592.960,00

751.696.015,00

1

01

1.01.01

01

02

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


DAU

0,00

460.527.600,00

0,00

460.527.600,00

1

01

1.01.01

01

08


08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

DAU

0,00

182.045.560,00

0,00

182.045.560,00

1

01

1.01.01

01


11

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DAU

0,00

156.166.500,00

0,00

156.166.500,00

1

01

1.01.01


01

12

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

DAU

0,00

122.941.485,00

0,00

122.941.485,00

1


01

1.01.01

01

15

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

DAU

0,00

32.100.000,00

0,00

32.100.000,00

1

01

1.01.01

01

17

17 Penyediaan makanan dan minuman

DAU

0,00

95.524.250,00

0,00

95.524.250,00

1

01

1.01.01

01

18

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DAU

0,00

66.340.000,00

0,00

66.340.000,00

1

01

1.01.01

01

20

20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

DAU

8.250.000,00

33.165.900,00

0,00

41.415.900,00

1

01 1.01.01 02

0,00

50.475.000,00

2.667.806.792,00

2.718.281.792,00

1

01

1.01.01

02

24

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DAU

0,00

50.475.000,00

41.400.000,00

91.875.000,00

1

01

1.01.01

02

33

33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor

DAU

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

1

01

1.01.01

02

48

48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

DAU

0,00

0,00

2.076.406.792,00

2.076.406.792,00

1

01

1.01.01

02

63

63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota
Malang

DAU

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1

01 1.01.01 15

124.650.000,00

3.680.077.250,00

6.837.750,00

3.811.565.000,00

1

01

1.01.01

15

69

69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD

DAU

0,00

3.267.850.000,00

0,00

3.267.850.000,00

1

01

1.01.01

15

70

70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD

DAU

72.800.000,00

114.077.250,00

6.837.750,00

193.715.000,00

Pemerintah Kota Malang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini

http://malangkota.go.id

Hal. 1 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1
1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

01

1.01.01

15

72

72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U

1.01.01

15

73

73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD

1

01

1

01 1.01.01 16

1

01

1.01.01

16 103 103 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab.
Komputer

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1
1

11.350.000,00

Modal

4

5

188.650.000,00

Jumlah

6=3+4+5
0,00

200.000.000,00

40.500.000,00

109.500.000,00

0,00

150.000.000,00

7.360.270.000,00

55.412.678.290,00

40.670.593.400,00

103.443.541.690,00

DAU

13.050.000,00

36.950.000,00

950.000.000,00

1.000.000.000,00

16 105 105 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB

DAU

103.200.000,00

583.800.000,00

0,00

687.000.000,00

16 109 109 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

2.614.880.508,00

2.614.880.508,00

1.01.01

16 123 123 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD
dan SMP

DAU

13.500.000,00

158.800.000,00

0,00

172.300.000,00

01

1.01.01

16 130 130 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP

DAU

4.000.000,00

295.330.000,00

670.000,00

300.000.000,00

01

1.01.01

16 133 133 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa
SMP Terbuka

DAU

87.000.000,00

113.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

16 135 135 Biaya Operasional DAK

DAU

5.500.000,00

95.350.000,00

74.150.000,00

175.000.000,00

1

01

1.01.01

16 143 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI)

DAU

65.650.000,00

933.800.000,00

0,00

999.450.000,00

1

01

1.01.01

16 150 150 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional
SMP dan SMP Layanan Khusus

DAU

45.050.000,00

234.950.000,00

0,00

280.000.000,00

1

01

1.01.01

16 151 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs

DAU

27.000.000,00

173.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

16 153 153 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 2013

DAU

7.750.000,00

292.250.000,00

0,00

300.000.000,00

1

01

1.01.01

16 154 154 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD

DAU

0,00

525.000.000,00

0,00

525.000.000,00

1

01

1.01.01

16 155 155 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR

DAU

34.250.000,00

65.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

16 156 156 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA

DAU

90.350.000,00

308.970.900,00

679.100,00

400.000.000,00

1

01

1.01.01

16 157 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah

DAU

26.050.000,00

173.950.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

16 158 158 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang
Berkebutuhan Khusus

DAU

0,00

36.633.290,00

438.200.000,00

474.833.290,00

1

01

1.01.01

16 159 159 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD

DAU

25.200.000,00

94.800.000,00

0,00

120.000.000,00

1

01

1.01.01

16 161 161 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan)

DAU

36.000.000,00

851.000.100,00

0,00

887.000.100,00

1

01

1.01.01

16 163 163 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri

DAU

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

1

01

1.01.01

16 164 164 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
bagi SD

DAU

3.162.600.000,00

20.556.900.000,00

0,00

23.719.500.000,00

1

01

1.01.01

16 165 165 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas
4 dan 5

DAU

71.150.000,00

288.850.000,00

0,00

360.000.000,00

1

01

1.01.01

16 166 166 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan

DAU

26.300.000,00

272.700.000,00

0,00

299.000.000,00

1

01

1.01.01

16 168 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis

DAU

650.400.000,00

27.000.000,00

12.600.000,00

690.000.000,00

1

01

1.01.01

16 169 169 Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

7.289.275.000,00

7.289.275.000,00

1

01

1.01.01

16 170 170 Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

2.437.796.000,00

2.437.796.000,00

Pemerintah Kota Malang

DAU

Barang dan Jasa

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

http://malangkota.go.id

Hal. 2 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

01

1.01.01

16 172 172 Pembinaan Prestasi Seni SMP

DAU

52.300.000,00

67.700.000,00

0,00

120.000.000,00

1

01

1.01.01

16 174 174 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus

DAU

76.950.000,00

173.050.000,00

0,00

250.000.000,00

1

01

1.01.01

16 175 175 Pembinaan Prestasi Lembaga SD

DAU

42.950.000,00

224.550.000,00

0,00

267.500.000,00

1

01

1.01.01

16 176 176 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD

DAU

0,00

0,00

1.373.400.000,00

1.373.400.000,00

1

01

1.01.01

16 177 177 Pusat Sumber Belajar Inklusi

DAU

0,00

357.500.000,00

738.700.000,00

1.096.200.000,00

1

01

1.01.01

16 180 180 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK

DAU

67.800.000,00

107.200.000,00

0,00

175.000.000,00

1

01

1.01.01

16 181 181 Peningkatan Sarana Prasarana SMP

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

1

01

1.01.01

16 182 182 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun)

DAU

0,00

8.343.000.000,00

0,00

8.343.000.000,00

1

01

1.01.01

16 183 183 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun)

DAU

0,00

8.384.400.000,00

0,00

8.384.400.000,00

1

01

1.01.01

16 184 184 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP

DAU

0,00

162.500.000,00

0,00

162.500.000,00

1

01

1.01.01

16 185 185 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta

DAU

0,00

325.700.000,00

474.300.000,00

800.000.000,00

1

01

1.01.01

16 186 186 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN)

DAU

16.250.000,00

83.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

16 189 189 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Bagi SMP

DAU

2.435.520.000,00

10.310.368.000,00

0,00

12.745.888.000,00

1

01

1.01.01

16

DAU

0,00

0,00

763.969.300,00

763.969.300,00

1

01

1.01.01

16 190 190 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD

DAU

77.950.000,00

383.726.000,00

4.324.000,00

466.000.000,00

1

01

1.01.01

16 191 191 Rehab Berat Gedung SD

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

15.815.652.492,00

15.815.652.492,00

1

01

1.01.01

16

70

70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

DAU

74.750.000,00

125.250.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

16

76

76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah

DAU

21.800.000,00

145.200.000,00

0,00

167.000.000,00

1

01

1.01.01

16

95

95 Rehabilitasi Gedung SMP

DAK

0,00

0,00

6.981.997.000,00

6.981.997.000,00

1.01.01

16

99

99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah

DAU

19

19 Pengadaan mebeluer sekolah

1

01

1

01 1.01.01 17

1

01

1.01.01

17 110 110 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional

DAU

1

01

1.01.01

17 148 148 Pembangunan SMKN 13

Sumber Dana Lain

1

01

1.01.01

17 157 157 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy

DAU

1

01

1.01.01

17 161 161 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 13

DAU

0,00

54.450.000,00

0,00

54.450.000,00

1

01

1.01.01

17 162 162 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA /
SMK (Seragam)

DAU

0,00

162.500.000,00

0,00

162.500.000,00

1

01

1.01.01

17 163 163 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 2013

DAU

4.550.000,00

295.450.000,00

0,00

300.000.000,00

1

01

1.01.01

17 164 164 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan
IPS untuk SMA,SMK

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

1

01

1.01.01

17 165 165 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran
2013/2014

DAU

24.050.000,00

275.950.000,00

0,00

300.000.000,00

1

01

1.01.01

17 166 166 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/SMK

DAU

5.000.000,00

274.330.000,00

670.000,00

280.000.000,00

Pemerintah Kota Malang

Program Pendidikan Menengah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

534.950.000,00

11.167.330.000,00

22.373.232.000,00

34.075.512.000,00

53.100.000,00

196.900.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

http://malangkota.go.id

Hal. 3 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

1

01

1.01.01

17 167 167 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk D A U
Memperoleh Pendidikan

1

01

1.01.01

17 168 168 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba
SMA,SMK

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

1

01

1
1

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

0,00

1.836.000.000,00

0,00

1.836.000.000,00

DAU

27.000.000,00

123.000.000,00

0,00

150.000.000,00

17 169 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK

DAU

158.300.000,00

91.700.000,00

0,00

250.000.000,00

17 170 170 Sarana Prasarana SMKN 13

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.01.01

17 171 171 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 13

DAU

0,00

420.000.000,00

0,00

420.000.000,00

01

1.01.01

17 173 173 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK

DAU

73.350.000,00

126.650.000,00

0,00

200.000.000,00

01

1.01.01

17 174 174 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

2.987.516.000,00

2.987.516.000,00

1

01

1.01.01

17 176 176 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy

DAU

0,00

82.500.000,00

0,00

82.500.000,00

1

01

1.01.01

17 177 177 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI)

DAU

27.450.000,00

82.550.000,00

0,00

110.000.000,00

1

01

1.01.01

17 179 179 Perpustakaan Leadership Akademik

DAU

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

1

01

1.01.01

17 182 182 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade

DAU

119.900.000,00

80.100.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

17 183 183 Pengadaan Alat peraga SMK

DAU

0,00

0,00

99.500.000,00

99.500.000,00

1

01

1.01.01

17 184 184 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa
Berkebutuhan Khusus

Sumber Dana Lain

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1

01

1.01.01

17 185 185 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga
(O2SN)

DAU

32.400.000,00

117.600.000,00

0,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

17 186 186 Review KTSP terintegrasi

DAU

9.850.000,00

140.150.000,00

0,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

17 187 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK

DAU

0,00

5.557.500.000,00

0,00

5.557.500.000,00

1

01

1.01.01

17 188 188 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan

DAU

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1

01

1.01.01

17 189 189 Rehab gedung SMA

DAK

0,00

0,00

4.351.611.000,00

4.351.611.000,00

1

01

1.01.01

17 190 190 Rehab Gedung SMK

DAK

0,00

0,00

7.733.935.000,00

7.733.935.000,00

1

01 1.01.01 18

169.600.000,00

1.345.044.905,00

42.355.095,00

1.557.000.000,00

1

01

1.01.01

18

51

51 Penyelenggaraan Jambore UKS

DAU

12.950.000,00

87.050.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

18

61

61 Hari Aksara Internasional (HAI)

DAU

1.700.000,00

141.135.800,00

7.164.200,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

18

67

67 Pembinaan Seni PLB

DAU

17.550.000,00

89.450.000,00

0,00

107.000.000,00

1

01

1.01.01

18

76

76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang

DAU

43.100.000,00

656.900.000,00

0,00

700.000.000,00

1

01

1.01.01

18

78

78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko D A U
Peduli)

50.400.000,00

49.600.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

18

84

84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U

6.150.000,00

141.622.505,00

2.227.495,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

18

85

85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill
Bagi Warga Prasejatera

DAU

31.300.000,00

41.736.600,00

26.963.400,00

100.000.000,00

1.01.01

18

86

86 Pembinaan Kursus dan pelatihan

DAU

6.450.000,00

137.550.000,00

6.000.000,00

150.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan D A U
Non PNS

8.247.575.000,00

9.183.393.705,00

82.931.295,00

17.513.900.000,00

7.811.400.000,00

5.690.000,00

510.000,00

7.817.600.000,00

1

01

1

01 1.01.01 20

1

01

1.01.01

20

Pemerintah Kota Malang

Program Pendidikan Non Formal

46

http://malangkota.go.id

Hal. 4 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

01

1.01.01

20

50

50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Berprestasi

DAU

58.450.000,00

191.550.000,00

0,00

250.000.000,00

1

01

1.01.01

20

54

54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang
Inovatif

DAU

25.050.000,00

146.950.000,00

78.000.000,00

250.000.000,00

1

01

1.01.01

20

55

55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian
Tindakan Kelas dan Lomba

DAU

53.100.000,00

196.900.000,00

0,00

250.000.000,00

1

01

1.01.01

20

65

65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)

LAIN-LAIN

0,00

5.800.000.000,00

0,00

5.800.000.000,00

1

01

1.01.01

20

66

66 BOP Bosda Madin

LAIN-LAIN

3.050.000,00

96.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

20

70

70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA

DAU

2.625.000,00

327.159.140,00

1.428.210,00

331.212.350,00

1

01

1.01.01

20

71

71 Peningkatan Profesional Guru SD

DAU

2.500.000,00

628.751.050,00

714.105,00

631.965.155,00

1

01

1.01.01

20

72

72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA

DAU

3.525.000,00

532.583.390,00

714.105,00

536.822.495,00

1

01

1.01.01

20

74

74 Bimtek Guru Bahasa Inggris

DAU

34.375.000,00

61.011.020,00

913.980,00

96.300.000,00

1

01

1.01.01

20

76

76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta

DAU

10.850.000,00

114.150.000,00

0,00

125.000.000,00

1

01

1.01.01

20

77

77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta

DAU

14.100.000,00

135.900.000,00

0,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

20

79

79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK

DAU

48.800.000,00

150.549.105,00

650.895,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

20

84

84 Peningkatan Kompetensi Guru SD

DAU

99.100.000,00

200.900.000,00

0,00

300.000.000,00

1

01

1.01.01

20

85

85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru
Matematika SMP, SMA, SMK

DAU

62.000.000,00

238.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1

01

1.01.01

20

86

86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta

DAU

14.100.000,00

160.900.000,00

0,00

175.000.000,00

1

01

1.01.01

20

87

87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP

DAU

4.550.000,00

195.450.000,00

0,00

200.000.000,00

1

01 1.01.01 22

251.950.000,00

1.037.065.451,00

376.426.757,00

1.665.442.208,00

1

01

1.01.01

22

06

06 Pembinaan komite sekolah

DAU

36.900.000,00

101.540.000,00

11.560.000,00

150.000.000,00

1

01

1.01.01

22

16

16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM

DAU

127.750.000,00

82.250.000,00

0,00

210.000.000,00

1

01

1.01.01

22

17

17 Pemutahiran Data Pendidikan

DAU

10.750.000,00

168.046.286,00

21.203.714,00

200.000.000,00

1

01

1.01.01

22

26

26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan

DAU

1.450.000,00

98.550.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

22

27

27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan

DAU

29.150.000,00

145.850.000,00

0,00

175.000.000,00

1

01

1.01.01

22

28

28 Penyediaan Majalah Pendidikan

DAU

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01

1.01.01

22

31

31 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik

DAU

20.050.000,00

216.729.165,00

343.663.043,00

580.442.208,00

1

01

1.01.01

22

32

32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan

DAU

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1

01

1.01.01

22

33

33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN

DAU

25.900.000,00

74.100.000,00

0,00

100.000.000,00

1

01 1.01.01 25

1.881.000.000,00

0,00

0,00

1.881.000.000,00

1

01

04

04 Peningkatan Akademis Mahasiswa

1.881.000.000,00

0,00

0,00

1.881.000.000,00

1

01 1.24.02

772.000.000,00

2.211.173.900,00

702.816.400,00

3.685.990.300,00

1

01 1.24.02 21

772.000.000,00

2.211.173.900,00

702.816.400,00

3.685.990.300,00

1

01

7.600.000,00

2.006.400.000,00

0,00

2.014.000.000,00

1.01.01

1.24.02

25

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pengembangan Politeknik
DAU

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

21

Pemerintah Kota Malang

05

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan
minat baca di daerah

PAD

http://malangkota.go.id

Hal. 5 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

01

1.24.02

21

08

08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

PAD

13.600.000,00

42.107.800,00

0,00

55.707.800,00

1

01

1.24.02

21

09

09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

PAD

69.800.000,00

0,00

400.000.000,00

469.800.000,00

1

01

1.24.02

21

11

11 Otomasi pelayanan perpustakaan

DPP

585.900.000,00

0,00

0,00

585.900.000,00

1

01

1.24.02

21

12

12 Pengelolaan Buku

BAGI HASIL

0,00

86.282.000,00

0,00

86.282.000,00

1

01

1.24.02

21

13

13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling

BAGI HASIL

37.800.000,00

0,00

32.816.400,00

70.616.400,00

1

01

1.24.02

21

15

15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga
Pendidikan Binaan

PAD

24.900.000,00

15.771.600,00

0,00

40.671.600,00

1

01

1.24.02

21

17

17 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital

PAD

32.400.000,00

60.612.500,00

100.000.000,00

193.012.500,00

1

01

1.24.02

21

19

19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan

PAD

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

1

02

Kesehatan

4.955.688.760,00

41.702.837.494,00

46.647.473.746,00

93.306.000.000,00

1

02 1.02.01

Dinas Kesehatan

4.955.688.760,00

41.696.837.494,00

46.647.473.746,00

93.300.000.000,00

1

02 1.02.01 01

779.860.000,00

2.839.705.944,00

1.071.382.446,00

4.690.948.390,00

1

02

1.02.01

01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

PAD

31.800.000,00

0,00

0,00

31.800.000,00

1

02

1.02.01

01

02

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BAGI HASIL

0,00

32.400.000,00

74.000.000,00

106.400.000,00

1

02

1.02.01

01

03

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

BAGI HASIL

0,00

11.550.000,00

0,00

11.550.000,00

1

02

1.02.01

01

07

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

BAGI HASIL

73.740.000,00

0,00

0,00

73.740.000,00

1

02

1.02.01

01

08

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

PAD

42.000.000,00

0,00

0,00

42.000.000,00

1

02

1.02.01

01

10

10 Penyediaan alat tulis kantor

BAGI HASIL

0,00

64.306.300,00

0,00

64.306.300,00

1

02

1.02.01

01

11

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAGI HASIL

0,00

31.450.000,00

0,00

31.450.000,00

1

02

1.02.01

01

12

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

PAD

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1

02

1.02.01

01

13

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BAGI HASIL

4.320.000,00

0,00

314.039.946,00

318.359.946,00

1

02

1.02.01

01

14

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

PAD

0,00

16.494.000,00

0,00

16.494.000,00

1

02

1.02.01

01

15

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

PAD

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1

02

1.02.01

01

17

17 Penyediaan makanan dan minuman

BAGI HASIL

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1

02

1.02.01

01

18

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BAGI HASIL

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1

02

1.02.01

01

20

20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

BAGI HASIL

68.150.000,00

21.850.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

1

02

1.02.01

01

35

35 Operasional Puskesmas Kedungkandang

PAD

42.450.000,00

194.306.000,00

59.800.000,00

296.556.000,00

1

02

1.02.01

01

37

37 Operasional Puskesmas Kendalsari

BAGI HASIL

60.750.000,00

125.959.000,00

20.000.000,00

206.709.000,00

1

02

1.02.01

01

38

38 Operasional Puskesmas Arjuno

PAD

22.350.000,00

151.299.430,00

40.000.000,00

213.649.430,00

1

02

1.02.01

01

39

39 Operasional Puskesmas Bareng

BAGI HASIL

22.350.000,00

101.490.000,00

41.800.000,00

165.640.000,00

1

02

1.02.01

01

40

40 Operasional Puskesmas Pandanwangi

BAGI HASIL

28.350.000,00

140.117.050,00

37.300.000,00

205.767.050,00

1

02

1.02.01

01

41

41 Operasional Puskesmas Cisadea

BAGI HASIL

12.750.000,00

108.468.000,00

26.400.000,00

147.618.000,00

1

02

1.02.01

01

42

42 Operasional Puskesmas Kendalkerep

BAGI HASIL

41.550.000,00

128.531.000,00

37.850.000,00

207.931.000,00

1

02

1.02.01

01

43

43 Operasional Puskesmas Mojolangu

BAGI HASIL

11.850.000,00

134.760.000,00

33.500.000,00

180.110.000,00

1

02

1.02.01

01

44

44 Operasional Puskesmas Dinoyo

PAD

52.000.000,00

366.805.000,00

59.200.000,00

478.005.000,00

Pemerintah Kota Malang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

http://malangkota.go.id

Hal. 6 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

2

Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1

02

1.02.01

01

45

45 Operasional Puskesmas Janti

PAD

24.750.000,00

114.499.095,00

86.482.500,00

225.731.595,00

1

02

1.02.01

01

46

46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo

PAD

16.970.000,00

120.319.000,00

42.480.000,00

179.769.000,00

1

02

1.02.01

01

47

47 Operasional Puskesmas Mulyorejo

BAGI HASIL

25.350.000,00

160.710.000,00

34.800.000,00

220.860.000,00

1

02

1.02.01

01

48

48 Operasional Puskesmas Arjowinangun

PAD

84.750.000,00

133.312.345,00

19.000.000,00

237.062.345,00

1

02

1.02.01

01

49

49 Operasional Puskesmas Gribig

BAGI HASIL

13.200.000,00

121.981.924,00

23.000.000,00

158.181.924,00

1

02

1.02.01

01

50

50 Operasional Laboratorium Kesehatan

BAGI HASIL

12.765.000,00

31.405.000,00

18.230.000,00

62.400.000,00

1

02

1.02.01

01

52

52 Operasional UPT P3K

BAGI HASIL

2.250.000,00

61.968.000,00

16.450.000,00

80.668.000,00

1

02

1.02.01

01

53

53 Operasional Rumah Bersalin

PAD

60.500.000,00

179.376.000,00

22.050.000,00

261.926.000,00

1

02

1.02.01

01

54

54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket

PAD

12.750.000,00

130.990.700,00

41.000.000,00

184.740.700,00

1

02

1.02.01

01

55

55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)

BAGI HASIL

12.165.000,00

58.858.100,00

14.000.000,00

85.023.100,00

1

02 1.02.01 02

0,00

220.595.000,00

175.000.000,00

395.595.000,00

1

02

1.02.01

02

22

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

PAD

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1

02

1.02.01

02

24

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

PAD

0,00

120.595.000,00

0,00

120.595.000,00

1

02

1.02.01

02

65

65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan

PAD

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

1

02 1.02.01 05

37.700.000,00

111.844.300,00

0,00

149.544.300,00

1

02

1.02.01

05

17

17 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan

BAGI HASIL

2.400.000,00

18.740.000,00

0,00

21.140.000,00

1

02

1.02.01

05

18

18 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang

PAD

2.800.000,00

14.638.200,00

0,00

17.438.200,00

1

02

1.02.01

05

21

21 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

BAGI HASIL

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1

02

1.02.01

05

22

22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Malang

BAGI HASIL

2.800.000,00

17.012.000,00

0,00

19.812.000,00

1

02

1.02.01

05

23

23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 2013

PAD

2.800.000,00

8.354.100,00

0,00

11.154.100,00

1

02

1.02.01

05

24

24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja

PAD

15.200.000,00

14.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1

02

1.02.01

05

25

25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja

BAGI HASIL

11.700.000,00

13.300.000,00

0,00

25.000.000,00

1

02 1.02.01 06

2.800.000,00

12.503.000,00

0,00

15.303.000,00

1

02

1.02.01

06

01

PAD

1.400.000,00

3.887.200,00

0,00

5.287.200,00

1

02

1.02.01

06

28

28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang

PAD

1.400.000,00

8.615.800,00

0,00

10.015.800,00

1

02 1.02.01 15

19.200.000,00

7.314.948.000,00

0,00

7.334.148.000,00

1

02

1.02.01

15

01

01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

DAK

0,00

6.257.306.000,00

0,00

6.257.306.000,00

1

02

1.02.01

15

14

14 Pengadaan Obat Penunjang

DPP

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1

02

1.02.01

15

17

17 Pengadaan bahan Radiologi

BAGI HASIL

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1

02

1.02.01

15

19

19 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada
masyarakat

BAGI HASIL

2.400.000,00

39.626.000,00

0,00

42.026.000,00

Pemerintah Kota Malang

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

http://malangkota.go.id

Hal. 7 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

02

1.02.01

15

20

20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat

BAGI HASIL

2.400.000,00

35.683.000,00

0,00

38.083.000,00

1

02

1.02.01

15

21

21 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar
bagi Petugas Apotek

BAGI HASIL

2.400.000,00

39.580.000,00

0,00

41.980.000,00

1

02

1.02.01

15

22

22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif

PAD

2.400.000,00

39.686.000,00

0,00

42.086.000,00

1

02

1.02.01

15

23

23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan
Psikotropika (SIPNAP)

BAGI HASIL

4.800.000,00

62.846.000,00

0,00

67.646.000,00

1

02

1.02.01

15

24

24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika pada Masyarakat

BAGI HASIL

2.400.000,00

35.313.000,00

0,00

37.713.000,00

1

02

1.02.01

15

25

25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi
Masyarakat

BAGI HASIL

2.400.000,00

39.908.000,00

0,00

42.308.000,00

1.02.01

15

26

26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan

PAD

1

02

1

02 1.02.01 16

1

02

1.02.01

16

01

01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya

DAU

1

02

1.02.01

16

19

19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan

BAGI HASIL

1

02

1.02.01

16

20

20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang

BAGI HASIL

1

02

1.02.01

16

24

24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial /
PNS

PAD

1

02

1.02.01

16

26

26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 2013

PAD

16.335.000,00

51.069.900,00

0,00

67.404.900,00

1

02

1.02.01

16

27

27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas
Dinoyo

BAGI HASIL

625.000,00

50.480.400,00

0,00

51.105.400,00

1

02

1.02.01

16

37

37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas

BAGI HASIL

7.800.000,00

18.746.600,00

0,00

26.546.600,00

1

02

1.02.01

16

43

43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan
Laboratorium di Puskesmas

BAGI HASIL

3.900.000,00

8.996.800,00

0,00

12.896.800,00

1

02

1.02.01

16

47

47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota
Malang

BAGI HASIL

4.500.000,00

31.000.000,00

0,00

35.500.000,00

1

02

1.02.01

16

49

49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular

PAD

75.000.000,00

1

02

1.02.01

16

56

56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan

BAGI HASIL

1

02

1.02.01

16

59

59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit
tidak Menular

1

02

1.02.01

16

61

1

02

1.02.01

16

62

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

16

Pemerintah Kota Malang

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.936.041.760,00

26.151.274.250,00

0,00

28.087.316.010,00

89.710.000,00

25.479.290.000,00

0,00

25.569.000.000,00

0,00

12.716.600,00

0,00

12.716.600,00

18.710.000,00

33.479.000,00

0,00

52.189.000,00

494.535.360,00

0,00

0,00

494.535.360,00

6.400.000,00

68.600.000,00

0,00

15.610.000,00

53.910.000,00

0,00

69.520.000,00

PAD

8.200.000,00

30.786.000,00

0,00

38.986.000,00

61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji

PAD

6.111.000,00

20.389.000,00

0,00

26.500.000,00

62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas

BAGI HASIL

3.900.000,00

23.649.800,00

0,00

27.549.800,00

66

66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas
Jampersal

PAD

1.152.360.000,00

0,00

0,00

1.152.360.000,00

68

68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat
Kerja

BAGI HASIL

19.500.000,00

51.624.250,00

0,00

71.124.250,00

http://malangkota.go.id

Hal. 8 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

2

Pegawai

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

02

1.02.01

16

69

69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader
Puskesmas

PAD

7.800.000,00

31.007.500,00

0,00

38.807.500,00

1

02

1.02.01

16

70

70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi
Silang di Klinik Gigi Puskesmas

PAD

7.800.000,00

18.699.300,00

0,00

26.499.300,00

1

02

1.02.01

16

71

71 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat
(CHN)

BAGI HASIL

3.435.000,00

25.318.300,00

0,00

28.753.300,00

1

02

1.02.01

16

72

72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank
dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS

PAD

7.800.000,00

25.059.800,00

0,00

32.859.800,00

1

02

1.02.01

16

73

73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga
Kesehatan

BAGI HASIL

51.300.000,00

18.106.000,00

0,00

69.406.000,00

1

02

1.02.01

16

74

74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi

BAGI HASIL

9.085.000,00

58.865.000,00

0,00

67.950.000,00

1

02

1.02.01

16

75

75 Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo

BAGI HASIL

625.400,00

25.480.000,00

0,00

26.105.400,00

1

02

1.02.01

16

77

77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga
Medis/Paramedis Pada UPT.P3K

BAGI HASIL

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1

02 1.02.01 17

37.475.000,00

341.407.400,00

0,00

378.882.400,00

1

02

1.02.01

17

12

12 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan

1.855.000,00

26.504.000,00

0,00

28.359.000,00

1

02

1.02.01

17

13

13 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan BAGI HASIL
dan Minuman

0,00

70.299.600,00

0,00

70.299.600,00

1

02

1.02.01

17

14

14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi

2.120.000,00

5.867.000,00

0,00

7.987.000,00

1

02

1.02.01

17

15

15 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan BAGI HASIL
Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan

5.950.000,00

24.616.000,00

0,00

30.566.000,00

1

02

1.02.01

17

16

16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan
Produk Pangan

PAD

4.800.000,00

18.600.000,00

0,00

23.400.000,00

1

02

1.02.01

17

17

17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan
Pengelola Salon

PAD

4.800.000,00

45.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1

02

1.02.01

17

18

18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah
Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi

PAD

9.600.000,00

24.349.800,00

0,00

33.949.800,00

1

02

1.02.01

17

19

19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang
Keamanan Jajanan Anak Sekolah

BAGI HASIL

1.150.000,00

61.960.000,00

0,00

63.110.000,00

1

02

1.02.01

17

20

20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel
Kosmetika

PAD

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1

02

1.02.01

17

22

22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan
Keamanan Pangan

BAGI HASIL

4.800.000,00

3.911.000,00

0,00

8.711.000,00

1

02

1.02.01

17

23

23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan

BAGI HASIL

2.400.000,00

30.100.000,00

0,00

32.500.000,00

1

02 1.02.01 18

9.055.000,00

42.322.000,00

0,00

51.377.000,00

1

02

08

08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan
Toko Kosmetik

1.855.000,00

7.336.000,00

0,00

9.191.000,00

1.02.01

18

Pemerintah Kota Malang

Program Pengawasan Obat dan Makanan
PAD

PAD

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
PAD

http://malangkota.go.id

Hal. 9 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

02

1.02.01

18

09

09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat
Bahan Alam

PAD

4.800.000,00

22.486.000,00

0,00

27.286.000,00

1

02

1.02.01

18

10

10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D

2.400.000,00

12.500.000,00

0,00

14.900.000,00

1

02 1.02.01 19

67.450.000,00

631.627.000,00

0,00

699.077.000,00

1

02

1.02.01

19

01

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1

02

1.02.01

19

13

13 Seminar Kesehatan untuk Lansia

DPP

4.975.000,00

73.195.000,00

0,00

78.170.000,00

1

02

1.02.01

19

14

14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat

DPP

6.450.000,00

15.450.000,00

0,00

21.900.000,00

1

02

1.02.01

19

17

17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja

DPP

12.900.000,00

57.100.000,00

0,00

70.000.000,00

1

02

1.02.01

19

18

18 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam
Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader
Posyandu Lansia

PAD

4.800.000,00

15.673.200,00

0,00

20.473.200,00

1

02

1.02.01

19

22

22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja

DPP

12.000.000,00

23.217.000,00

0,00

35.217.000,00

1

02

1.02.01

19

32

32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada

DPP

3.725.000,00

81.291.000,00

0,00

85.016.000,00

1

02

1.02.01

19

33

33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot

DPP

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1

02

1.02.01

19

35

35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka
Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang

DPP

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1

02

1.02.01

19

36

36 Temu Kader Posyandu

DPP

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1

02

1.02.01

19

37

37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga

PAD

6.000.000,00

28.522.000,00

0,00

34.522.000,00

1

02

1.02.01

19

38

38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran
Masyarakat Kota Malang

PAD

1.800.000,00

22.234.200,00

0,00

24.034.200,00

1

02

1.02.01

19

42

42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan P A D
Komersial)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1

02

1.02.01

19

43

43 Pembinaan Pengobat Tradisional

PAD

6.800.000,00

33.200.000,00

0,00

40.000.000,00

1

02

1.02.01

19

44

44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga P A D
pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang

3.200.000,00

15.013.200,00

0,00

18.213.200,00

1

02

1.02.01

19

45

45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani
pada Petugas Puskesmas

1.800.000,00

24.731.400,00

0,00

26.531.400,00

1

02 1.02.01 20

1.419.975.000,00

1.975.205.000,00

23.000.000,00

3.418.180.000,00

1

02

1.02.01

20

04

04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi

PAD

13.800.000,00

40.700.000,00

0,00

54.500.000,00

1

02

1.02.01

20

07

07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan
kurang

PAD

5.900.000,00

567.280.000,00

0,00

573.180.000,00

1

02

1.02.01

20

08

08 Penanggulangan anemia gizi besi

PAD

6.575.000,00

193.425.000,00

0,00

200.000.000,00

1

02

1.02.01

20

09

09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium

PAD

1.025.000,00

157.975.000,00

0,00

159.000.000,00

1

02

1.02.01

20

10

10 Penanggulangan kekurangan vitamin A

PAD

7.625.000,00

231.515.000,00

0,00

239.140.000,00

1

02

1.02.01

20

11

11 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu

DPP

1.354.975.000,00

230.485.000,00

0,00

1.585.460.000,00

Pemerintah Kota Malang

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat

BAGI HASIL

PAD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

http://malangkota.go.id

Hal. 10 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

Pegawai

2

3

1

02

1.02.01

20

15

15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu
Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1

02

1.02.01

20

19

19 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS

PAD

1

02

1.02.01

20

22

22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi
Terpadu

BAGI HASIL

1

02

1.02.01

20

23

23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut

BAGI HASIL

1

02 1.02.01 21

1

02

1.02.01

21

02

02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1

02

1.02.01

21

04

04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan P A D
Lingkungan Sehat

1

02

1.02.01

21

09

09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat

1

02

1.02.01

21

13

1

02

1.02.01

21

21

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

1

02

1

02

1

Modal

4

5

200.475.000,00

0,00

201.500.000,00

129.575.000,00

23.000.000,00

173.400.000,00

4.200.000,00

20.800.000,00

0,00

25.000.000,00

172.322.000,00

552.653.700,00

9.000.000,00

733.975.700,00

24.000.000,00

65.254.300,00

0,00

89.254.300,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

PAD

31.807.000,00

64.533.000,00

9.000.000,00

105.340.000,00

13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM

PAD

0,00

16.464.400,00

0,00

16.464.400,00

21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih

PAD

0,00

11.641.600,00

0,00

11.641.600,00

22

22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat

PAD

7.850.000,00

12.150.000,00

0,00

20.000.000,00

21

24

24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat

PAD

8.400.000,00

7.100.000,00

0,00

15.500.000,00

1.02.01

21

27

27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum

PAD

6.800.000,00

10.700.000,00

0,00

17.500.000,00

1.02.01

21

29

29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas

PAD

715.000,00

36.200.000,00

0,00

36.915.000,00

02

1.02.01

21

33

33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen

BAGI HASIL

1.500.000,00

11.863.200,00

0,00

13.363.200,00

1

02

1.02.01

21

34

34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D

2.800.000,00

15.220.800,00

0,00

18.020.800,00

1

02

1.02.01

21

35

35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun

BAGI HASIL

1.500.000,00

11.863.200,00

0,00

13.363.200,00

1

02

1.02.01

21

36

36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Kedungkandang

PAD

1.500.000,00

11.863.200,00

0,00

13.363.200,00

1

02

1.02.01

21

37

37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan
Lowokwaru

PAD

2.800.000,00

17.700.000,00

0,00

20.500.000,00

1

02

1.02.01

21

38

38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D

18.300.000,00

36.700.000,00

0,00

55.000.000,00

1

02

1.02.01

21

40

40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat

PAD

24.100.000,00

46.250.000,00

0,00

70.350.000,00

1

02

1.02.01

21

41

41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan

PAD

4.400.000,00

19.675.000,00

0,00

24.075.000,00

1

02

1.02.01

21

44

44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

PAD

11.200.000,00

34.800.000,00

0,00

46.000.000,00

1

02

1.02.01

21

45

45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas

PAD

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1

02

1.02.01

21

46

46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang

PAD

9.850.000,00

7.650.000,00

0,00

17.500.000,00

1

02

1.02.01

21

47

47 Penyehatan Perumahan

PAD

0,00

56.025.000,00

0,00

56.025.000,00

BAGI HASIL

http://malangkota.go.id

202.975.000,00

1.025.000,00
20.825.000,00

6=3+4+5
207.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4.025.000,00

Jumlah

0,00

Pemerintah Kota Malang

PAD

Barang dan Jasa

Hal. 11 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1
1.02.01

Sumber Dana

Pegawai

2

1

02

21

1

02 1.02.01 22

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

1

02

1

02

1

3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah

6=3+4+5

48

48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D

22

01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

PAD

21.400.000,00

117.100.000,00

0,00

138.500.000,00

22

03

03 Pengadaan vaksin penyakit menular

PAD

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02.01

22

04

04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

PAD

900.000,00

67.749.000,00

0,00

68.649.000,00

1.02.01

22

08

08 Peningkatan Imunisasi

PAD

6.600.000,00

86.767.000,00

0,00

93.367.000,00

02

1.02.01

22

09

09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan P A D
Wabah

26.500.000,00

35.753.600,00

0,00

62.253.600,00

1

02

1.02.01

22

12

12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

PAD

5.600.000,00

25.588.000,00

0,00

31.188.000,00

1

02

1.02.01

22

14

14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB
Paru

PAD

15.200.000,00

42.637.800,00

0,00

57.837.800,00

1

02

1.02.01

22

15

15 Pemantauan Jentik Demam Berdarah

PAD

5.000.000,00

51.650.000,00

0,00

56.650.000,00

1

02

1.02.01

22

17

17 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI)

PAD

4.800.000,00

12.994.000,00

0,00

17.794.000,00

1

02

1.02.01

22

18

18 Pemberdayaan Pokjanal DBD

PAD

6.000.000,00

21.599.000,00

0,00

27.599.000,00

1

02

1.02.01

22

19

19 Kolaborasi TB - HIV

PAD

5.600.000,00

18.592.000,00

0,00

24.192.000,00

1

02

1.02.01

22

20

20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru

PAD

5.600.000,00

32.718.000,00

0,00

38.318.000,00

1

02

1.02.01

22

21

21 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

PAD

28.750.000,00

17.750.000,00

0,00

46.500.000,00

1

02

1.02.01

22

22

22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D

23.800.000,00

99.895.700,00

0,00

123.695.700,00

1

02

1.02.01

22

23

23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIVAIDS)

PAD

11.200.000,00

18.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1

02

1.02.01

22

25

25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D

9.200.000,00

37.520.000,00

0,00

46.720.000,00

1

02

1.02.01

22

26

26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ P A D
Diare

8.400.000,00

25.622.800,00

0,00

34.022.800,00

1

02

1.02.01

22

28

28 Managemen Pengelolaan Vaksin

PAD

10.000.000,00

70.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1

02

1.02.01

22

30

30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

PAD

10.800.000,00

24.200.000,00

0,00

35.000.000,00

1

02

1.02.01

22

34

34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular
Seksual)

BAGI HASIL

13.200.000,00

29.300.000,00

0,00

42.500.000,00

1

02

1.02.01

22

35

35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi

DPP

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1

02

1.02.01

22

36

36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi

BAGI HASIL

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1

02

1.02.01

22

37

37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D

1.000.000,00

21.864.000,00

0,00

22.864.000,00

1

02

1.02.01

22

38

38 Pelacakan Kasus KLB

PAD

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1

02

1.02.01

22

40

40 Peningkatan surveillance Kesehatan Jemaah Haji

PAD

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

Pemerintah Kota Malang

14.800.000,00

36.400.000,00

0,00

51.200.000,00

238.550.000,00

1.064.550.900,00

196.250.000,00

1.499.350.900,00

http://malangkota.go.id

Hal. 12 dari 145

Lampiran Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2012 Tgl. 27 Desember 2012 tentang
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 2013

Jenis Belanja
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

Sumber Dana

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah

6=3+4+5

1

02

1.02.01

22

41

41 Pelayanan Harm Reduction

PAD

19.000.000,00

6.700.000,00

0,00

1

02

1.02.01

22

42

42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM

PAD

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1

02

1.02.01

22

43

43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine

PAD

0,00

0,00

196.250.000,00

196.250.000,00

1

02 1.02.01 25

90.100.000,00

92.800.000,00

6.313.716.300,00

6.496.616.300,00

1

02

1.02.01

25

DPP

0,00

0,00

941.616.300,00

941.616.300,00

1

02

1.02.01

25 100 100 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari

PAD

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1

02

1.02.01

25 101 101 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki

PAD

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

1

02

1.02.01

25 102 102 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan

PAD

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1

02

1.02.01

25 103 103 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari

PAD

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1

02

1.02.01

25 104 104 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan)

PAD

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1

02

1.02.01

25 105 105 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo

PAD

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1

02

1.02.01

25 106 106 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang

PAD

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1

02

1.02.01

25 107 107 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang

PAD

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1

02

1.02.01

25 109 109 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno

PAD

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1

02

1.02.01

25 111 111 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan

PAD

0,00

0