PERDA NO.1 TAHUN 2011

(1)

PIMORINTAH KABUPATEN

MALANC

NOMOR

ANUN'O]I

nemeirhi kereduar Pa5a i36 aFr t4l

Beania DaeGh rahu AqEa: l

Maaas rdarc PeDba€l

iai

Bebin

DaeGf rarNn


(2)

Nond17 ranMhaD Lemba€f

Nes& Nomq1236):

Neesra llemba€i Nee4a

Nomor

s ranbahar Lefrba€, NesaE

Nomq435t

(LembaEi Needa Retub

ik

Nomor433e)i

Lembfti Neqa€

Nonq400).

Lembaim

N4aa Nqhd4r)

Dae€h (Lembarai

Nelra

Nomq I rahr] 2003llemb:,ai Ne

llenbdan Neesr: Repub

ik hdonesa i

Tan'a|€i Lemba:i Neg'a Nonq 4130


(3)

Dewai PeM* an F*yd oaqah (Le

Nonq 416) sebaeaimana

2007

(Lembadn

Nelrd

Nee{a Nonslr2}:

Bad?f LaFmi !irm

llamba€l

Daflah tlembrai ies{a

Dasah (emb'an

NessE Replb I

Ncmd 1576t sabaFmaia re3h d'bd

5 toh!i 2!10 tLeno4ai

ionesa Nomo,

t50

(Lemba6i Nesaf Rep6 |

DeEh (LembEn Neft

R+tr |

Reprb krndDiesa

Nonor4573)

doiesbNdror45st

oae€h (Lembaiai Nesam


(4)

Lem

baan Neg

J: Repub

l idoiesb N ono. 4737)

Penseoaan

uans NeladDa:€h (Lembrai NegaE

R+ub k

Rep!b khdonesa N.nor4733)

Pei:rhr DaeE, (Lembrai Nesara

R

Pemer

iah tLembrai Neesra

Repub

rar Pe!eoaan tsad!aD

BeDana

(Le

Repub

k d.i*aNomol43,9):

Pc rk (Lei,ba€i NeFE Replh I

Repd k ndoiesa Nomor

4s74


(5)

4'A) s"bae:maia E*

Nono, 5 ra,ui '007 (LeiLaci Da

reai Daoc

I (.mb,a l

Ma

a^s rahui 20i0 N.nq4iA

Mdansrahur

r00T

Nonor

aE)i

Psansrd Dae,ah (Llisa€i Daflii

KabupdeD

riabre rah!^2003

Nomoi

rDl

aeEh llenb an tu.c l

Kalrpder Lhhr rahrf2003

Nonor

4E)

Deqar ewrnrllenba€i

oaec I K

,00sNcmq4/Al,


(6)

(7)

a aeair: rdak biosuis *j!m ah

Kiu!Fatkrac,

Pemembh

Dtra Eilm*

Rp

b seaiiaBa€&dai ra' *run ah

Anse{ai sebdlr rya lsiLPAl selmh h

b Pema

Gn Daia cada4"n €ilm ah

. rasi Peijua

ai (ekyaan DaeEhyaE

d PeB iaai Phramai

Daech

sjlm ah


(8)

j P4beiai Pnjam:i DaeEhermbi

I dai eiaiia Dae6h sebalamaii dmaclr

dl fNesb3)Dae€h.

Daar P DFnm Dae€h

da obLqas

Dadah


(9)

dmabLd pad3 3yar (r) sde*

srci (flF Pef Nkr Daschls(PDr bq?eiaai

dabn Pasa 3 aFr i2) hurur h

has Pedadvaan ! ane

aqrLn:m din4ad pada ayd 12) dlebpk3i

dan r"Fda DPRD

pa! ! ana t Gdll

i a d i n d s r t P a d a a y r l r ) : d a d


(10)

(11)

(12)

(13)

z

_a;

ci

a

t

7

E

I

E

I

c

I

?

1

t

3

a

B

E

1:

fr

t

a

i

e

fl

q

t

i

6

t

e

x

B

E

:

E

I

E

a

*B

t

E

a

i

4

q

E

3

E

5

:

e-a

a

3

g

c

$

E

4

!

F

3

q

!

t

c

E

a

I

I

!

IF

E

I

c

E

E

e

5

i

!

E

e

t

!

I

e

I

c-i

E

E:

F

i

e

F.

15

_t

!

2

t

I

3

e

aa=

H

I

5

t

lE-E*9

i"'=

=

g

2

I


(14)

1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.227.500.000 1.830.025.000 2.000.000.000 3.830.025.000 (2.602.525.000) 0 0 0 (2.602.525.000)

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan 0 763.828.000 1.500.000.000 2.263.828.000 (2.263.828.000) 0 0 0 (2.263.828.000)

Perlindungan Anak

1.11.01. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 0 763.828.000 1.500.000.000 2.263.828.000 (2.263.828.000) 0 0 0 (2.263.828.000)

Perlindungan Anak

1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0 8.379.706.000 2.273.720.000 10.653.426.000 (10.653.426.000) 0 0 0 (10.653.426.000)

1.12.01. Badan Keluarga Berencana 0 8.379.706.000 2.273.720.000 10.653.426.000 (10.653.426.000) 0 0 0 (10.653.426.000)

1.13. Sosial 0 2.156.058.000 1.500.000.000 3.656.058.000 (3.656.058.000) 0 0 0 (3.656.058.000)

1.13.01. Dinas Sosial 0 2.156.058.000 1.500.000.000 3.656.058.000 (3.656.058.000) 0 0 0 (3.656.058.000)

1.14. Ketenagakerjaan 66.200.000 2.321.192.000 3.950.000.000 6.271.192.000 (6.204.992.000) 0 0 0 (6.204.992.000)

1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 66.200.000 2.321.192.000 3.950.000.000 6.271.192.000 (6.204.992.000) 0 0 0 (6.204.992.000)

1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0 1.774.447.000 2.395.000.000 4.169.447.000 (4.169.447.000) 0 0 0 (4.169.447.000)

1.15.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 0 1.774.447.000 2.395.000.000 4.169.447.000 (4.169.447.000) 0 0 0 (4.169.447.000)

Menengah

1.16. Penanaman Modal 0 524.994.000 850.000.000 1.374.994.000 (1.374.994.000) 0 0 0 (1.374.994.000)

1.16.01. Kantor Penanaman Modal 0 524.994.000 850.000.000 1.374.994.000 (1.374.994.000) 0 0 0 (1.374.994.000)

1.17. Kebudayaan 4.018.000.000 1.465.722.000 4.500.000.000 5.965.722.000 (1.947.722.000) 0 0 0 (1.947.722.000)

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.018.000.000 1.465.722.000 4.500.000.000 5.965.722.000 (1.947.722.000) 0 0 0 (1.947.722.000)

1.18. Kepemudaan dan Olah Raga 250.000.000 2.042.542.800 1.000.000.000 3.042.542.800 (2.792.542.800) 0 0 0 (2.792.542.800)


(15)

KODE URAIAN PENDAPATAN BELANJA SURPLUS PEMBIAYAAN SILPA

TDK. LANGSUNG JUMLAH DEFISIT PENERIMAAN PENGELUARAN NETTO

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0 4.120.464.000 2.824.999.800 6.945.463.800 (6.945.463.800) 0 0 0 (6.945.463.800)

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 1.643.075.000 1.250.000.000 2.893.075.000 (2.893.075.000) 0 0 0 (2.893.075.000)

1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan 0 2.477.389.000 1.574.999.800 4.052.388.800 (4.052.388.800) 0 0 0 (4.052.388.800)

Masyarakat

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1.562.180.117.619 377.140.278.582 159.964.056.047 537.104.334.629 1.025.075.782.990 205.012.504.533 15.924.000.000 189.088.504.533 1.214.164.287.523

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 9.842.619.700 0 9.842.619.700 (9.842.619.700) 0 0 0 (9.842.619.700)

1.20.02. Bupati dan Wakil Bupati 0 664.021.882 0 664.021.882 (664.021.882) 0 0 0 (664.021.882)

1.20.03. Sekretariat Daerah 0 13.174.128.000 27.880.890.101 41.055.018.101 (41.055.018.101) 0 0 0 (1.000.000.000)

1.20.0301. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 (1.000.000.000) 0 0 0 (1.000.000.000)

1.20.0302. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 (1.000.000.000) 0 0 0 (1.000.000.000)

1.20.0303. Bagian Hukum 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000 (1.250.000.000) 0 0 0 (1.250.000.000)

1.20.0304. Bagian Organisasi 0 0 1.150.000.000 1.150.000.000 (1.150.000.000) 0 0 0 (1.150.000.000)

1.20.0305. Bagian Perekonomian 0 0 1.276.730.101 1.276.730.101 (1.276.730.101) 0 0 0 (1.276.730.101)

1.20.0306. Bagian Kerjasama 0 0 750.000.000 750.000.000 (750.000.000) 0 0 0 (750.000.000)

1.20.0307. Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 (1.000.000.000) 0 0 0 (1.000.000.000)

1.20.0308. Bagian Pengelola Data Elektronik 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000 (2.500.000.000) 0 0 0 (2.500.000.000)

1.20.0309. Bagian Umum dan Protokol 0 239.000.000 6.000.000.000 6.239.000.000 (6.239.000.000) 0 0 0 (6.239.000.000)

1.20.0310. Bagian Hubungan Masyarakat 0 0 1.954.160.000 1.954.160.000 (1.954.160.000) 0 0 0 (1.954.160.000)

1.20.0311. Bagian Tata Usaha 0 12.935.128.000 2.750.000.000 15.685.128.000 (15.685.128.000) 0 0 0 (15.685.128.000)

1.20.0312. Bagian Bina Mental dan Kerohanian 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 (1.000.000.000) 0 0 0 (1.000.000.000)

1.20.0313. Bagian Pertanahan 0 0 5.500.000.000 5.500.000.000 (5.500.000.000) 0 0 0 (5.500.000.000)


(16)

1.20.06. Badan Penelitian dan Pengembangan 0 1.366.105.000 1.250.000.000 2.616.105.000 (2.616.105.000) 0 0 0 (2.616.105.000)

1.20.07. Inspektorat Kabupaten 0 2.091.765.000 3.000.000.000 5.091.765.000 (5.091.765.000) 0 0 0 (5.091.765.000)

1.20.09. KECAMATAN 0 0 5.225.607.000 5.225.607.000 (5.225.607.000) 0 0 0 (162.123.000)

1.20.0901. Kecamatan Pujon 0 0 162.123.000 162.123.000 (162.123.000) 0 0 0 (162.123.000)

1.20.0902. Kecamatan Ngantang 0 0 166.750.000 166.750.000 (166.750.000) 0 0 0 (166.750.000)

1.20.0903. Kecamatan Kasembon 0 0 159.145.000 159.145.000 (159.145.000) 0 0 0 (159.145.000)

1.20.0904. Kecamatan Lawang 0 0 154.708.000 154.708.000 (154.708.000) 0 0 0 (154.708.000)

1.20.0905. Kecamatan Singosari 0 0 159.842.000 159.842.000 (159.842.000) 0 0 0 (159.842.000)

1.20.0906. Kecamatan Karangploso 0 0 152.237.000 152.237.000 (152.237.000) 0 0 0 (152.237.000)

1.20.0907. Kecamatan Dau 0 0 150.164.000 150.164.000 (150.164.000) 0 0 0 (150.164.000)

1.20.0908. Kecamatan Pakis 0 0 153.114.000 153.114.000 (153.114.000) 0 0 0 (153.114.000)

1.20.0909. Kecamatan Jabung 0 0 161.653.000 161.653.000 (161.653.000) 0 0 0 (161.653.000)

1.20.0910. Kecamatan Tumpang 0 0 155.204.000 155.204.000 (155.204.000) 0 0 0 (155.204.000)

1.20.0911. Kecamatan Poncokusumo 0 0 160.675.000 160.675.000 (160.675.000) 0 0 0 (160.675.000)

1.20.0912. Kecamatan Bululawang 0 0 150.862.000 150.862.000 (150.862.000) 0 0 0 (150.862.000)

1.20.0913. Kecamatan Gondanglegi 0 0 156.283.000 156.283.000 (156.283.000) 0 0 0 (156.283.000)

1.20.0914. Kecamatan Pagelaran 0 0 153.095.000 153.095.000 (153.095.000) 0 0 0 (153.095.000)

1.20.0915. Kecamatan Tajinan 0 0 150.777.000 150.777.000 (150.777.000) 0 0 0 (150.777.000)

1.20.0916. Kecamatan Bantur 0 0 168.439.000 168.439.000 (168.439.000) 0 0 0 (168.439.000)

1.20.0917. Kecamatan Gedangan 0 0 165.232.000 165.232.000 (165.232.000) 0 0 0 (165.232.000)

1.20.0918. Kecamatan Wajak 0 0 158.238.000 158.238.000 (158.238.000) 0 0 0 (158.238.000)


(17)

KODE URAIAN PENDAPATAN BELANJA SURPLUS PEMBIAYAAN SILPA

TDK. LANGSUNG JUMLAH DEFISIT PENERIMAAN PENGELUARAN NETTO

1.20.0920. Kecamatan Dampit 0 0 165.128.000 165.128.000 (165.128.000) 0 0 0 (165.128.000)

1.20.0921. Kecamatan Ampelgading 0 0 161.739.000 161.739.000 (161.739.000) 0 0 0 (161.739.000)

1.20.0922. Kecamatan Tirtoyudo 0 0 166.294.000 166.294.000 (166.294.000) 0 0 0 (166.294.000)

1.20.0923. Kecamatan Sumbermanjing Wetan 0 0 176.423.000 176.423.000 (176.423.000) 0 0 0 (176.423.000)

1.20.0924. Kecamatan Kepanjen 0 0 152.402.000 152.402.000 (152.402.000) 0 0 0 (152.402.000)

1.20.0925. Kecamatan Pakisaji 0 0 150.007.000 150.007.000 (150.007.000) 0 0 0 (150.007.000)

1.20.0926. Kecamatan Ngajum 0 0 154.069.000 154.069.000 (154.069.000) 0 0 0 (154.069.000)

1.20.0927. Kecamatan Wagir 0 0 153.379.000 153.379.000 (153.379.000) 0 0 0 (153.379.000)

1.20.0928. Kecamatan Sumberpucung 0 0 152.301.000 152.301.000 (152.301.000) 0 0 0 (152.301.000)

1.20.0929. Kecamatan Kromengan 0 0 152.403.000 152.403.000 (152.403.000) 0 0 0 (152.403.000)

1.20.0930. Kecamatan Wonosari 0 0 153.921.000 153.921.000 (153.921.000) 0 0 0 (153.921.000)

1.20.0931. Kecamatan Pagak 0 0 158.894.000 158.894.000 (158.894.000) 0 0 0 (158.894.000)

1.20.0932. Kecamatan Kalipare 0 0 161.197.000 161.197.000 (161.197.000) 0 0 0 (161.197.000)

1.20.0933. Kecamatan Donomulyo 0 0 173.145.000 173.145.000 (173.145.000) 0 0 0 (173.145.000)

1.20.10. KELURAHAN 0 0 1.440.000.000 1.440.000.000 (1.440.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1001. KELURAHAN ARDIREJO 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1002. KELURAHAN CANDIRENGGO 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1003. KELURAHAN CEPOKOMULYO 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1004. KELURAHAN DAMPIT 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1005. KELURAHAN KALIREJO 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1006. KELURAHAN KEPANJEN 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1007. KELURAHAN LAWANG 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1008. KELURAHAN LOSARI 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)

1.20.1009. KELURAHAN PAGENTAN 0 0 120.000.000 120.000.000 (120.000.000) 0 0 0 (120.000.000)


(18)

1.20.12. Badan Pendidikan dan Pelatihan 0 1.408.147.000 2.000.000.000 3.408.147.000 (3.408.147.000) 0 0 0 (3.408.147.000)

1.20.13. Badan Kepegawaian Daerah 0 2.664.149.000 1.500.000.000 4.164.149.000 (4.164.149.000) 0 0 0 (4.164.149.000)

1.21. Ketahanan Pangan 0 10.154.996.000 3.693.200.000 13.848.196.000 (13.848.196.000) 0 0 0 (13.848.196.000)

1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 0 10.154.996.000 3.693.200.000 13.848.196.000 (13.848.196.000) 0 0 0 (13.848.196.000)

Penyuluh

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 1.457.149.000 2.500.000.000 3.957.149.000 (3.957.149.000) 0 0 0 (3.957.149.000)

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 1.457.149.000 2.500.000.000 3.957.149.000 (3.957.149.000) 0 0 0 (3.957.149.000)

1.24. Kearsipan 0 1.004.241.000 700.000.000 1.704.241.000 (1.704.241.000) 0 0 0 (1.704.241.000)

1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0 1.004.241.000 700.000.000 1.704.241.000 (1.704.241.000) 0 0 0 (1.704.241.000)

2. URUSAN PILIHAN 7.241.250.000 22.975.716.000 28.719.121.000 51.694.837.000 (44.453.587.000) 0 0 0 (44.453.587.000)

2.01. Pertanian 326.250.000 7.896.320.000 13.320.181.000 21.216.501.000 (20.890.251.000) 0 0 0 (20.890.251.000)

2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan 117.000.000 4.842.714.000 8.899.390.900 13.742.104.900 (13.625.104.900) 0 0 0 (13.625.104.900)

2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 209.250.000 3.053.606.000 4.420.790.100 7.474.396.100 (7.265.146.100) 0 0 0 (7.265.146.100)

2.02. Kehutanan 0 2.381.020.000 1.946.140.000 4.327.160.000 (4.327.160.000) 0 0 0 (4.327.160.000)

2.02.01. Dinas Kehutanan 0 2.381.020.000 1.946.140.000 4.327.160.000 (4.327.160.000) 0 0 0 (4.327.160.000)

2.03. Energi dan Sumber Daya Mineral 1.050.000.000 1.904.784.000 2.000.000.000 3.904.784.000 (2.854.784.000) 0 0 0 (2.854.784.000)

2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1.050.000.000 1.904.784.000 2.000.000.000 3.904.784.000 (2.854.784.000) 0 0 0 (2.854.784.000)

2.05. Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 2.325.531.000 7.652.800.000 9.978.331.000 (8.328.331.000) 0 0 0 (8.328.331.000)

2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 2.325.531.000 7.652.800.000 9.978.331.000 (8.328.331.000) 0 0 0 (8.328.331.000)

2.07. Industri 4.215.000.000 8.468.061.000 3.800.000.000 12.268.061.000 (8.053.061.000) 0 0 0 (8.053.061.000)


(19)

E

3

i

i

$

E

i

F

g

a

2= ?


(20)

88

B

d

5

!

gE

:2

!9

: :

E

s

g

E

E

r

E

5

a

{

c

2

a

i

*

i

I

:

*

*

E

$

F

i

c

s

i

:

$

:

! F

c

B

a

F

a

:

I

g

E

5

=s

:

E!

6

EE

FE

E

:gi

I3:


(21)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 194.266.000,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 194.266.000,00

1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 128.620.200,00 Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.620.200,00

1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 191.261.600,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 191.261.600,00

1.01.1.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 113.400.000,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.400.000,00

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 283.280.000,00 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 181.760.000,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 181.760.000,00

1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 20.000.000,00

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.01.1.01.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 81.520.000,00

1.01.1.01.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 81.520.000,00

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 98.522.500,00 1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 98.522.500,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 78.350.000,00 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.172.500,00

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 236.803.737.500,0 1.01.1.01.01.16.59. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 82.950.000,00


(22)

1.01.1.01.01.16.59.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 99.181.642.000,00 Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren

Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. Belanja Pegawai 19.666.295.650,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.919.110.650,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.3. Belanja Modal 14.596.235.700,00

1.01.1.01.01.16.66. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI 136.840.480.000,0 dan SMP/MTS

1.01.1.01.01.16.66.5.2.1. Belanja Pegawai 107.500.000,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 684.000.000,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 136.048.980.000,00

1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 59.400.000,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00

1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 120.000.000,00

1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 519.265.500,00

1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 309.000.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.265.500,00


(23)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.01.1.01.01.17.41. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 65.000.000,00

1.01.1.01.01.17.41.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00

1.01.1.01.01.17.58. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 66.700.000,00

1.01.1.01.01.17.58.5.2.1. Belanja Pegawai 7.300.000,00 1.01.1.01.01.17.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00

1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 181.200.000,00

1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.200.000,00

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 122.000.000,00 1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 70.000.000,00

1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 52.000.000,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 23.350.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00

1.01.1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 23.400.000,00 1.01.1.01.01.19.56. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 23.400.000,00

1.01.1.01.01.19.56.5.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00 1.01.1.01.01.19.56.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 557.750.000,00 Kependidikan

1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 77.400.000,00 Kependidikan


(24)

1.01.1.01.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00

1.01.1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 241.600.000,00

1.01.1.01.01.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 16.600.000,00 1.01.1.01.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00

1.01.1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi 156.750.000,00 Standar Kualifikasi

1.01.1.01.01.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.01.1.01.01.20.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00

1.01.1.01.01.20.08. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 82.000.000,00 dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 36.850.000,00 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00

1.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 277.725.500,00 1.01.1.01.01.21.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 52.500.000,00

1.01.1.01.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00

1.01.1.01.01.21.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 180.225.500,00

1.01.1.01.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 157.850.000,00 1.01.1.01.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.375.500,00

1.01.1.01.01.21.08. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya 45.000.000,00 serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

1.01.1.01.01.21.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00


(25)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. NOMOR : 201

TANGGA : 201

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.0100.00.00.4. PENDAPATAN

1.02.1.02.0100.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.579.038.700,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 14.579.038.700,00

Jumlah Pendapatan 14.579.038.700,00 1.02.1.02.0100.00.00.5. BELANJA

1.02.1.02.0100.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.981.215.000,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 43.981.215.000,00

1.02.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 38.137.335.000,00 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.103.958.500,00 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.350.000,00

1.02.1.02.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00


(26)

1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00

1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 640.420.000,00

1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 640.420.000,00

1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.426.000,00

1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.426.000,00

1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.387.500,00

1.02.1.02.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.815.000,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.572.500,00

1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.050.000,00

1.02.1.02.01.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 575.000,00 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.475.000,00

1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.000.000,00 Bangunan Kantor

1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 7.275.000,00 Undangan

1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00

1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000,00

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00

1.02.1.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 180.550.000,00

1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.550.000,00

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.387.500,00 1.02.1.02.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 126.125.000,00


(27)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.02.1.02.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 125.000.000,00

1.02.1.02.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 64.000.000,00

1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00

1.02.1.02.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.262.500,00

1.02.1.02.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 575.000,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.3. Belanja Modal 24.687.500,00

1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.887.500,00 1.02.1.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 53.887.500,00

1.02.1.02.01.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.055.000,00 1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.832.500,00

1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 73.945.450,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 35.017.450,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.625.000,00 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.392.450,00

1.02.1.02.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 31.320.000,00

1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.070.000,00

1.02.1.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.608.000,00

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.528.000,00 1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00


(28)

1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.848.755.000,00 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.808.630.000,00

1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 25.350.000,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.783.280.000,00

1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 40.125.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.925.000,00 1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.891.103.700,00 1.02.1.02.01.16.07. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 39.205.000,00

1.02.1.02.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 5.670.000,00 1.02.1.02.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.535.000,00 1.02.1.02.01.16.07.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 144.950.000,00

1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.300.000,00

1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 140.610.000,00 Kesehatan

1.02.1.02.01.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 35.200.000,00 1.02.1.02.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.410.000,00

1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 10.484.981.200,00

1.02.1.02.01.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 4.869.900.000,00 1.02.1.02.01.16.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.615.081.200,00


(29)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.01.16.14. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 38.890.000,00

1.02.1.02.01.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.990.000,00

1.02.1.02.01.16.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 42.467.500,00

1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 4.790.000,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.677.500,00

1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 65.626.000,00 1.02.1.02.01.17.01. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di 26.140.000,00

Bidang Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 540.000,00 1.02.1.02.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00

1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 39.486.000,00 Berbahaya

1.02.1.02.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.486.000,00

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 278.145.000,00 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar 139.625.000,00

Hidup Sehat

1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 53.900.000,00 1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.375.000,00 1.02.1.02.01.19.01.5.2.3. Belanja Modal 15.350.000,00

1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 57.950.000,00

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00


(30)

1.02.1.02.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00 1.02.1.02.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.080.000,00

1.02.1.02.01.19.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.490.000,00

1.02.1.02.01.19.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.635.000,00 1.02.1.02.01.19.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.855.000,00

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 205.625.000,00 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 182.900.000,00

1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.900.000,00

1.02.1.02.01.20.03. Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 22.725.000,00 Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.525.000,00

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 86.593.800,00 1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 55.288.800,00

1.02.1.02.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.02.1.02.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.288.800,00

1.02.1.02.01.21.02. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 31.305.000,00

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 540.000,00 1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.765.000,00

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 509.346.500,00 1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 256.005.000,00


(31)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.725.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 57.838.000,00 Menular

1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.838.000,00

1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 51.373.500,00

1.02.1.02.01.22.06.5.2.1. Belanja Pegawai 7.070.000,00 1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.303.500,00

1.02.1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 100.510.000,00

1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.590.000,00

1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan 43.620.000,00 Penaggulangan Wabah

1.02.1.02.01.22.09.5.2.1. Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 357.025.000,00 1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 66.895.000,00

1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.850.000,00 1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.045.000,00

1.02.1.02.01.23.02. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan 249.750.000,00

1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 206.250.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00


(32)

1.02.1.02.01.23.03. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar 40.380.000,00 Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 12.725.000,00 1.02.1.02.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.655.000,00

1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 172.686.050,00 Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

1.02.1.02.01.25.07. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 82.686.050,00

1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 82.686.050,00

1.02.1.02.01.25.21. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu 90.000.000,00

1.02.1.02.01.25.21.5.2.3. Belanja Modal 90.000.000,00

1.02.1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 4.510.000.000,00 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.01.26.18. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 4.510.000.000,00

1.02.1.02.01.26.18.5.2.3. Belanja Modal 4.510.000.000,00

1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 32.250.000,00 1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan 32.250.000,00

Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02.1.02.01.31.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.02.1.02.01.31.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00

2.06.1.02.01.20. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 8.733.000.000,00 2.06.1.02.01.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam 8.733.000.000,00


(33)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

2.06.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 36.150.000,00 2.06.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 756.850.000,00 2.06.1.02.01.20.03.5.2.3. Belanja Modal 7.940.000.000,00


(34)

TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.0200.00.00.4. PENDAPATAN

1.02.1.02.0200.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.000.000.000,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.000.000.000,00 Peraturan Bupati Malang No. 64 Tahun 2005 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dan Pemkab No. 645.7/381/428.112/1991

Jumlah Pendapatan 36.000.000.000,00 1.02.1.02.0200.33.01.5. BELANJA

1.02.1.02.0200.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.825.107.000,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.825.107.000,00

1.02.0200.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 45.533.807.523,00 1.02.1.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan 45.533.807.523,00 1.02.1.02.02.33.01. Kegiatan Pelayanan 39.736.257.523,00

1.02.1.02.02.33.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.474.450.000,00 1.02.1.02.02.33.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.318.000.000,00


(35)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.02.1.02.02.33.01.5.2.3. Belanja Modal 9.943.807.523,00

1.02.1.02.02.33.02. Kegiatan Pendukung Pelayanan 5.797.550.000,00

1.02.1.02.02.33.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.976.750.000,00 1.02.1.02.02.33.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.513.300.000,00 1.02.1.02.02.33.02.5.2.3. Belanja Modal 307.500.000,00


(36)

TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. DINAS BINA MARGA

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.0200.00.00.4. PENDAPATAN

1.03.1.03.0200.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 80.000.000,00

1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,00

1.03.1.03.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.000.000,00 Peraturan Bupati Malang No. 64 Tahun 2005 dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dan Pemkab No. 645.7/381/428.112/1991

Jumlah Pendapatan 80.000.000,00 1.03.1.03.0200.00.00.5. BELANJA

1.03.1.03.0200.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.272.494.000,00

1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.272.494.000,00

1.03.0200.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 129.000.000.000,0 1.03.1.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399.542.000,00 1.03.1.03.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.425.000,00


(37)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. DINAS BINA MARGA

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 31.900.000,00

1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00

1.03.1.03.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 89.820.000,00

1.03.1.03.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 89.820.000,00

1.03.1.03.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.960.000,00

1.03.1.03.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 19.960.000,00 1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.03.1.03.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.737.000,00

1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.737.000,00

1.03.1.03.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.620.000,00

1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.620.000,00

1.03.1.03.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.000.000,00 Bangunan Kantor

1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.03.1.03.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.500.000,00 Undangan

1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 1.03.1.03.02.01.15.5.2.3. Belanja Modal 980.000,00

1.03.1.03.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 22.580.000,00

1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.580.000,00

1.03.1.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 448.290.000,00 1.03.1.03.02.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 160.000.000,00


(38)

1.03.1.03.02.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00

1.03.1.03.02.02.09.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00

1.03.1.03.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 134.150.000,00

1.03.1.03.02.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.03.1.03.02.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00

1.03.1.03.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 94.140.000,00

1.03.1.03.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.140.000,00

1.03.1.03.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00

1.03.1.03.02.02.28.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00

1.03.1.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 14.400.000,00 1.03.1.03.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.400.000,00

1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

1.03.1.03.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 69.029.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.02.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10.419.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.03.1.03.02.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.395.000,00 1.03.1.03.02.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.024.000,00

1.03.1.03.02.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.460.000,00

1.03.1.03.02.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.03.1.03.02.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00

1.03.1.03.02.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 46.150.000,00


(39)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. DINAS BINA MARGA

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.03.1.03.02.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 66.052.097.000,00 1.03.1.03.02.15.01. Perencanaan Pembangunan Jalan 1.462.419.000,00

1.03.1.03.02.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 33.970.000,00 1.03.1.03.02.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.428.449.000,00

1.03.1.03.02.15.03. Pembangunan Jalan 48.192.620.000,00

1.03.1.03.02.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 46.050.000,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.570.000,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.3. Belanja Modal 47.990.000.000,00

1.03.1.03.02.15.04. Perencanaan Pembangunan Jembatan 575.460.000,00

1.03.1.03.02.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.03.1.03.02.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 573.500.000,00

1.03.1.03.02.15.05. Pembangunan Jembatan 14.119.580.000,00

1.03.1.03.02.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 24.100.000,00 1.03.1.03.02.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.480.000,00 1.03.1.03.02.15.05.5.2.3. Belanja Modal 14.000.000.000,00

1.03.1.03.02.15.07. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 1.253.850.000,00

1.03.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.03.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.251.890.000,00

1.03.1.03.02.15.08. Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan 448.168.000,00

1.03.1.03.02.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.03.1.03.02.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 446.208.000,00


(40)

1.03.1.03.02.17. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 1.616.300.000,00 1.03.1.03.02.17.01. Perencanaan Turap/Talud/Brojong 58.100.000,00

1.03.1.03.02.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00

1.03.1.03.02.17.03. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.512.600.000,00

1.03.1.03.02.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.03.1.03.02.17.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.03.1.03.02.17.03.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00

1.03.1.03.02.17.05. Pengawasan Teknis Pembangunan 45.600.000,00

1.03.1.03.02.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00

1.03.1.03.02.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 41.979.974.000,00 1.03.1.03.02.18.01. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.095.995.000,00

1.03.1.03.02.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 17.815.000,00 1.03.1.03.02.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.078.180.000,00

1.03.1.03.02.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 27.175.250.000,00

1.03.1.03.02.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 53.810.000,00 1.03.1.03.02.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.440.000,00 1.03.1.03.02.18.03.5.2.3. Belanja Modal 27.000.000.000,00

1.03.1.03.02.18.04. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 2.531.210.000,00

1.03.1.03.02.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 416.710.000,00 1.03.1.03.02.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.114.500.000,00

1.03.1.03.02.18.06. Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 815.569.000,00


(41)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. DINAS BINA MARGA

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 813.609.000,00

1.03.1.03.02.18.08. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 10.361.950.000,00

1.03.1.03.02.18.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.025.100.000,00 1.03.1.03.02.18.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.336.850.000,00

1.03.1.03.02.20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 59.790.000,00 1.03.1.03.02.20.01. Inspeksi Kondisi Jalan 59.790.000,00

1.03.1.03.02.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.180.000,00 1.03.1.03.02.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.610.000,00

1.03.1.03.02.21. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 142.174.000,00 1.03.1.03.02.21.01. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat 98.787.000,00

1.03.1.03.02.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 13.840.000,00 1.03.1.03.02.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.947.000,00

1.03.1.03.02.21.02. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat 43.387.000,00

1.03.1.03.02.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 13.240.000,00 1.03.1.03.02.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.147.000,00

1.03.1.03.02.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.777.250.000,00 1.03.1.03.02.23.04. Pengadaan Alat-Alat Berat 1.726.650.000,00

1.03.1.03.02.23.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.650.000,00 1.03.1.03.02.23.04.5.2.3. Belanja Modal 1.700.000.000,00

1.03.1.03.02.23.12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan 50.600.000,00 Labolatorium Kebinamargaan


(42)

1.03.1.03.02.23.12.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00

1.03.1.03.02.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.311.590.000,00 1.03.1.03.02.30.02. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan 2.936.200.000,00

1.03.1.03.02.30.02.5.2.1. Belanja Pegawai 16.395.000,00 1.03.1.03.02.30.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.805.000,00 1.03.1.03.02.30.02.5.2.3. Belanja Modal 2.900.000.000,00

1.03.1.03.02.30.09. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 181.920.000,00

1.03.1.03.02.30.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.920.000,00 1.03.1.03.02.30.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00

1.03.1.03.02.30.10. Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur 193.470.000,00

1.03.1.03.02.30.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.03.1.03.02.30.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 191.510.000,00

1.03.1.03.02.34. Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base 411.100.000,00 Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.02.34.01. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan 411.100.000,00 Jembatan

1.03.1.03.02.34.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.200.000,00 1.03.1.03.02.34.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 404.900.000,00

1.03.1.03.02.35. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan 12.718.464.000,00 Jalan Umum

1.03.1.03.02.35.01. Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan 506.789.000,00 Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.02.35.01.5.2.1. Belanja Pegawai 10.960.000,00 1.03.1.03.02.35.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 495.829.000,00


(43)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. DINAS BINA MARGA

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.02.35.02. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 2.664.720.000,00

1.03.1.03.02.35.02.5.2.1. Belanja Pegawai 53.290.000,00 1.03.1.03.02.35.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 211.430.000,00 1.03.1.03.02.35.02.5.2.3. Belanja Modal 2.400.000.000,00

1.03.1.03.02.35.03. Pembangunan Drainase / Trotoar 6.084.190.000,00

1.03.1.03.02.35.03.5.2.1. Belanja Pegawai 34.040.000,00 1.03.1.03.02.35.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.150.000,00 1.03.1.03.02.35.03.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000.000,00

1.03.1.03.02.35.04. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar 2.843.525.000,00

1.03.1.03.02.35.04.5.2.1. Belanja Pegawai 862.970.000,00 1.03.1.03.02.35.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.980.555.000,00

1.03.1.03.02.35.05. Pengelolaan Pohon Tepi Jalan 300.770.000,00

1.03.1.03.02.35.05.5.2.1. Belanja Pegawai 19.900.000,00 1.03.1.03.02.35.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 280.870.000,00

1.03.1.03.02.35.06. Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan 318.470.000,00 Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.02.35.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.03.1.03.02.35.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 316.510.000,00


(44)

TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.03. DINAS PENGAIRAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.0300.00.00.4. PENDAPATAN

1.03.1.03.0300.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,00

1.03.1.03.03.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 150.000.000,00

Jumlah Pendapatan 150.000.000,00 1.03.1.03.0300.00.00.5. BELANJA

1.03.1.03.0300.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.078.819.000,00

1.03.1.03.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.078.819.000,00

1.03.0300.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 8.336.200.000,00 1.03.1.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.358.700,00 1.03.1.03.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.594.200,00

1.03.1.03.03.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.03.1.03.03.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.554.200,00


(45)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.03. DINAS PENGAIRAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.900.000,00

1.03.1.03.03.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12.046.000,00 Kendaraan Dinas/Operasional

1.03.1.03.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.046.000,00

1.03.1.03.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 183.030.000,00

1.03.1.03.03.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 183.030.000,00

1.03.1.03.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.099.000,00

1.03.1.03.03.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.03.1.03.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.099.000,00

1.03.1.03.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.195.400,00

1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.195.400,00

1.03.1.03.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.430.700,00

1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.430.700,00

1.03.1.03.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 13.443.400,00 Undangan

1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.443.400,00

1.03.1.03.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 107.690.000,00

1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.690.000,00

1.03.1.03.03.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 94.930.000,00

1.03.1.03.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.930.000,00

1.03.1.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 237.324.000,00 1.03.1.03.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 43.500.000,00


(46)

1.03.1.03.03.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.250.000,00

1.03.1.03.03.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.03.1.03.03.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00

1.03.1.03.03.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 151.334.000,00

1.03.1.03.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.03.1.03.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.134.000,00

1.03.1.03.03.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.080.000,00

1.03.1.03.03.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 7.880.000,00 1.03.1.03.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

1.03.1.03.03.02.29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.160.000,00

1.03.1.03.03.02.29.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.03.1.03.03.02.29.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.660.000,00

1.03.1.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.000.000,00 1.03.1.03.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.000.000,00

1.03.1.03.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.03.1.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 83.317.300,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 24.855.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.03.1.03.03.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.760.000,00 1.03.1.03.03.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.095.000,00

1.03.1.03.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 26.902.100,00


(47)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.03. DINAS PENGAIRAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.03.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.532.100,00

1.03.1.03.03.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 31.560.200,00

1.03.1.03.03.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 4.961.000,00 1.03.1.03.03.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.599.200,00

1.03.1.03.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 1.436.467.600,00 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.03.24.01. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 556.662.000,00

1.03.1.03.03.24.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.359.000,00 1.03.1.03.03.24.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 536.303.000,00

1.03.1.03.03.24.10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 27.390.900,00

1.03.1.03.03.24.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.390.900,00

1.03.1.03.03.24.15. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah 216.478.400,00

1.03.1.03.03.24.15.5.2.1. Belanja Pegawai 44.680.000,00 1.03.1.03.03.24.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.798.400,00 1.03.1.03.03.24.15.5.2.3. Belanja Modal 75.000.000,00

1.03.1.03.03.24.16. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 132.886.000,00

1.03.1.03.03.24.16.5.2.1. Belanja Pegawai 29.636.000,00 1.03.1.03.03.24.16.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.504.700,00 1.03.1.03.03.24.16.5.2.3. Belanja Modal 7.745.300,00

1.03.1.03.03.24.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.876.700,00

1.03.1.03.03.24.17.5.2.1. Belanja Pegawai 6.020.000,00 1.03.1.03.03.24.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.856.700,00


(48)

1.03.1.03.03.24.18. Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan 191.266.000,00 Bangunan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.03.24.18.5.2.1. Belanja Pegawai 12.925.000,00 1.03.1.03.03.24.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.341.000,00

1.03.1.03.03.24.19. Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang 71.763.800,00

1.03.1.03.03.24.19.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.03.1.03.03.24.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.663.800,00

1.03.1.03.03.24.20. Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan 38.461.800,00 Pemeliharaan

1.03.1.03.03.24.20.5.2.1. Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.03.1.03.03.24.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.061.800,00 1.03.1.03.03.24.20.5.2.3. Belanja Modal 4.000.000,00

1.03.1.03.03.24.21. Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas 160.682.000,00 Pengairan

1.03.1.03.03.24.21.5.2.1. Belanja Pegawai 31.356.000,00 1.03.1.03.03.24.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.326.000,00

1.03.1.03.03.25. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 5.140.575.874,00 1.03.1.03.03.25.01. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran 4.739.812.774,00

Pembawa

1.03.1.03.03.25.01.5.2.1. Belanja Pegawai 43.680.000,00 1.03.1.03.03.25.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 318.932.774,00 1.03.1.03.03.25.01.5.2.3. Belanja Modal 4.377.200.000,00

1.03.1.03.03.25.03. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran 204.183.100,00


(49)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.03. DINAS PENGAIRAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.03.25.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.083.100,00 1.03.1.03.03.25.03.5.2.3. Belanja Modal 124.500.000,00

1.03.1.03.03.25.05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 170.580.000,00

1.03.1.03.03.25.05.5.2.1. Belanja Pegawai 42.280.000,00 1.03.1.03.03.25.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.300.000,00

1.03.1.03.03.25.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.000.000,00

1.03.1.03.03.25.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00

1.03.1.03.03.26. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi 169.961.000,00 Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03.1.03.03.26.05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 130.487.000,00 Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03.1.03.03.26.05.5.2.1. Belanja Pegawai 24.590.000,00 1.03.1.03.03.26.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.897.000,00

1.03.1.03.03.26.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 39.474.000,00

1.03.1.03.03.26.07.5.2.1. Belanja Pegawai 23.400.000,00 1.03.1.03.03.26.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.074.000,00

1.03.1.03.03.28. Program Pengendalian Banjir 497.232.526,00 1.03.1.03.03.28.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul 21.200.000,00

1.03.1.03.03.28.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00

1.03.1.03.03.28.05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 290.740.876,00 Penaggulangan Banjir

1.03.1.03.03.28.05.5.2.1. Belanja Pegawai 76.545.616,00 1.03.1.03.03.28.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 214.195.260,00


(50)

1.03.1.03.03.28.06. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan 169.143.650,00 Badan-Badan Sungai

1.03.1.03.03.28.06.5.2.1. Belanja Pegawai 5.160.000,00 1.03.1.03.03.28.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.483.650,00 1.03.1.03.03.28.06.5.2.3. Belanja Modal 122.500.000,00

1.03.1.03.03.28.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.148.000,00

1.03.1.03.03.28.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.148.000,00

1.03.1.03.03.29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 91.963.000,00 Tumbuh

1.03.1.03.03.29.01. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 81.583.000,00

1.03.1.03.03.29.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.615.000,00 1.03.1.03.03.29.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.968.000,00

1.03.1.03.03.29.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.380.000,00

1.03.1.03.03.29.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.380.000,00


(51)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. NOMOR : 201

TANGGA : 201

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.05. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.04.1.03.0500.00.00.4. PENDAPATAN

1.04.1.03.0500.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 494.200.000,00

1.04.1.03.05.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 494.200.000,00

Jumlah Pendapatan 494.200.000,00 1.03.1.03.0500.00.00.5. BELANJA

1.03.1.03.0500.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.120.752.200,00

1.03.1.03.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.120.752.200,00

1.03.0500.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 26.791.640.000,00 1.03.1.03.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 304.655.000,00 1.03.1.03.05.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 54.000.000,00

1.03.1.03.05.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

1.03.1.03.05.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 58.680.000,00


(52)

1.03.1.03.05.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.120.000,00

1.03.1.03.05.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.120.000,00

1.03.1.03.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.704.000,00

1.03.1.03.05.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.704.000,00

1.03.1.03.05.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.705.000,00

1.03.1.03.05.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.705.000,00

1.03.1.03.05.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 8.016.000,00 Bangunan Kantor

1.03.1.03.05.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.016.000,00

1.03.1.03.05.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 9.900.000,00 Undangan

1.03.1.03.05.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

1.03.1.03.05.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.850.000,00

1.03.1.03.05.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00

1.03.1.03.05.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 131.680.000,00

1.03.1.03.05.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 19.280.000,00 1.03.1.03.05.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.400.000,00

1.03.1.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.528.522.000,00 1.03.1.03.05.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 10.084.627.000,00

1.03.1.03.05.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 17.920.000,00 1.03.1.03.05.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.927.000,00 1.03.1.03.05.02.03.5.2.3. Belanja Modal 10.050.780.000,00


(53)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.05. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.05.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 22.134.400,00 1.03.1.03.05.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.091.600,00

1.03.1.03.05.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 15.920.000,00

1.03.1.03.05.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.920.000,00

1.03.1.03.05.02.45. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi 376.749.000,00 Rumah Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah

1.03.1.03.05.02.45.5.2.1. Belanja Pegawai 13.720.000,00 1.03.1.03.05.02.45.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.029.000,00 1.03.1.03.05.02.45.5.2.3. Belanja Modal 354.000.000,00

1.03.1.03.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 16.665.000,00 1.03.1.03.05.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 16.665.000,00

1.03.1.03.05.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.665.000,00

1.03.1.03.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 72.111.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.05.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 23.799.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.03.1.03.05.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 19.186.000,00 1.03.1.03.05.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.613.000,00

1.03.1.03.05.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 11.277.000,00

1.03.1.03.05.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.770.000,00 1.03.1.03.05.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.507.000,00

1.03.1.03.05.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 23.712.000,00


(54)

1.03.1.03.05.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.142.000,00

1.03.1.03.05.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.323.000,00

1.03.1.03.05.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.480.000,00 1.03.1.03.05.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.843.000,00

1.03.1.03.05.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- 1.291.500.000,00 1.03.1.03.05.16.03. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.291.500.000,00

1.03.1.03.05.16.03.5.2.3. Belanja Modal 1.291.500.000,00

1.03.1.03.05.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 1.701.000.000,00 1.03.1.03.05.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1.701.000.000,00

1.03.1.03.05.18.03.5.2.3. Belanja Modal 1.701.000.000,00

1.03.1.03.05.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 1.950.771.000,00 Minum dan Air Limbah

1.03.1.03.05.27.02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 1.412.255.000,00

1.03.1.03.05.27.02.5.2.1. Belanja Pegawai 25.656.000,00 1.03.1.03.05.27.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.386.599.000,00

1.03.1.03.05.27.05. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum 25.000.000,00

1.03.1.03.05.27.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.500.000,00 1.03.1.03.05.27.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00

1.03.1.03.05.27.10. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan 513.516.000,00 Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP

1.03.1.03.05.27.10.5.2.1. Belanja Pegawai 120.515.000,00 1.03.1.03.05.27.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.821.000,00 1.03.1.03.05.27.10.5.2.3. Belanja Modal 149.180.000,00


(55)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.05. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.03.05.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2.314.088.000,00 1.03.1.03.05.30.03. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2.314.088.000,00

1.03.1.03.05.30.03.5.2.1. Belanja Pegawai 20.160.000,00 1.03.1.03.05.30.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.737.000,00 1.03.1.03.05.30.03.5.2.3. Belanja Modal 2.259.191.000,00

1.04.1.03.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 860.214.000,00 1.04.1.03.05.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 860.214.000,00

1.04.1.03.05.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 15.060.000,00 1.04.1.03.05.02.42.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.154.000,00 1.04.1.03.05.02.42.5.2.3. Belanja Modal 839.000.000,00

1.04.1.03.05.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 260.000.000,00 Bahaya Kebakaran

1.04.1.03.05.19.09. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 260.000.000,00 Bahaya Kebakaran

1.04.1.03.05.19.09.5.2.1. Belanja Pegawai 149.400.000,00 1.04.1.03.05.19.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.600.000,00

1.04.1.03.05.20. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 46.000.000,00 1.04.1.03.05.20.05. Pemberian Perijinan Pemakaman 46.000.000,00

1.04.1.03.05.20.05.5.2.1. Belanja Pegawai 11.256.000,00 1.04.1.03.05.20.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.744.000,00

1.05.1.03.05.16. Program Pemanfaatan Ruang 53.852.000,00 1.05.1.03.05.16.04. Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 53.852.000,00


(56)

1.05.1.03.05.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.05.1.03.05.16.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.052.000,00

1.05.1.03.05.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 53.120.000,00 1.05.1.03.05.17.05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 53.120.000,00

1.05.1.03.05.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.05.1.03.05.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.320.000,00

1.06.1.03.05.15. Program Pengembangan Data/Informasi 16.465.000,00 1.06.1.03.05.15.02. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi 16.465.000,00

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06.1.03.05.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 9.150.000,00 1.06.1.03.05.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.315.000,00

1.08.1.03.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2.522.706.000,00 1.08.1.03.05.15.02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 702.595.000,00

Persampahan

1.08.1.03.05.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.900.000,00 1.08.1.03.05.15.02.5.2.3. Belanja Modal 553.695.000,00

1.08.1.03.05.15.04. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 1.734.661.000,00 Sarana Persampahan

1.08.1.03.05.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 277.622.000,00 1.08.1.03.05.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.457.039.000,00

1.08.1.03.05.15.05. Pengembangan Teknoligi Pengolahan Persampahan 54.000.000,00

1.08.1.03.05.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 1.08.1.03.05.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00


(57)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.05. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.08.1.03.05.15.11. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 31.450.000,00 Pengelolaan Persampahan

1.08.1.03.05.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 11.450.000,00 1.08.1.03.05.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.08.1.03.05.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 165.000.000,00 1.08.1.03.05.24.06. Pemeliharaan RTH 165.000.000,00

1.08.1.03.05.24.06.5.2.1. Belanja Pegawai 60.800.000,00 1.08.1.03.05.24.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.200.000,00

2.06.1.03.05.20. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 4.634.971.000,00 2.06.1.03.05.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam 4.634.971.000,00

Tembakau

2.06.1.03.05.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 15.468.000,00 2.06.1.03.05.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.503.000,00 2.06.1.03.05.20.03.5.2.3. Belanja Modal 4.600.000.000,00


(58)

TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. PERUMAHAN

ORGANISASI : 1.04.01. KANTOR PERUMAHAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.03.1.04.0100.27.03.5. BELANJA

1.04.1.04.0100.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 466.081.000,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 466.081.000,00

1.04.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.780.920.000,00 1.03.1.04.01.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 4.880.920.000,00

Minum dan Air Limbah

1.03.1.04.01.27.03. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan 4.880.920.000,00 Air Limbah

1.03.1.04.01.27.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.920.000,00 1.03.1.04.01.27.03.5.2.3. Belanja Modal 4.455.000.000,00

1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.710.000,00 1.04.1.04.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 10.800.000,00

1.04.1.04.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

1.04.1.04.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.515.000,00


(59)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. PERUMAHAN

ORGANISASI : 1.04.01. KANTOR PERUMAHAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.04.1.04.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.018.000,00

1.04.1.04.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.04.1.04.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.018.000,00

1.04.1.04.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.175.000,00 Bangunan Kantor

1.04.1.04.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00

1.04.1.04.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.440.000,00 Undangan

1.04.1.04.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00

1.04.1.04.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 155.762.000,00

1.04.1.04.01.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 21.660.000,00 1.04.1.04.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 134.102.000,00

1.04.1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.984.000,00 1.04.1.04.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 46.000.000,00

1.04.1.04.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 46.000.000,00

1.04.1.04.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.524.000,00

1.04.1.04.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.04.1.04.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.224.000,00

1.04.1.04.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 18.300.000,00

1.04.1.04.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.04.1.04.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00

1.04.1.04.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.160.000,00


(60)

1.04.1.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.150.000,00 1.04.1.04.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.150.000,00

1.04.1.04.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00

1.04.1.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 103.162.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.04.1.04.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 78.117.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.04.1.04.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.04.1.04.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.117.000,00

1.04.1.04.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.045.000,00

1.04.1.04.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.04.1.04.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.445.000,00

1.04.1.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan 160.697.000,00 1.04.1.04.01.15.03. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan 160.697.000,00

1.04.1.04.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 23.380.000,00 1.04.1.04.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 137.317.000,00

1.04.1.04.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 123.677.000,00 1.04.1.04.01.16.05. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan 123.677.000,00

Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian

1.04.1.04.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 6.702.000,00 1.04.1.04.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 116.975.000,00


(61)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. PERUMAHAN

ORGANISASI : 1.04.01. KANTOR PERUMAHAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.04.1.04.01.17.02. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 201.620.000,00 Pemukiman Berbasis Masyarakat

1.04.1.04.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 112.300.000,00 1.04.1.04.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.320.000,00


(62)

TAHUN ANGGARAN2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.06.1.06.0100.00.00.4. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan 0,00 1.06.1.06.0100.00.00.5. BELANJA

1.06.1.06.0100.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.412.218.000,00

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.412.218.000,00

1.06.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.000.000.000,00 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 439.924.000,00 1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.562.000,00

1.06.1.06.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.262.000,00 1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 7.200.000,00

1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00


(63)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KODE JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN DASAR HUKUM REKENING (Rp)

1.06.1.06.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 70.620.000,00

1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00

1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.730.000,00

1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.730.000,00

1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.137.000,00

1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.137.000,00

1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.400.000,00 Bangunan Kantor

1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3.600.000,00 Undangan

1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 8.780.000,00

1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.780.000,00

1.06.1.06.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 278.895.000,00

1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 278.895.000,00

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.350.000,00 1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.200.000,00

1.06.1.06.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 15.200.000,00

1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.250.000,00

1.06.1.06.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00


(64)

1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00

1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 50.000.000,00 1.06.1.06.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 39.700.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12.055.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 11.705.000,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000,00

1.06.1.06.01.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.931.000,00

1.06.1.06.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 12.581.000,00 1.06.1.06.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000,00

1.06.1.06.01.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14.714.000,00

1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 14.364.000,00 1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000,00

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi 66.509.000,00 1.06.1.06.01.15.04. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan 66.509.000,00

Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 29.075.000,00 1.06.1.06.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.434.000,00

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 61.585.000,00 1.06.1.06.01.16.03. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga 61.585.000,00


(1)

3 i

e

-E

F E

g

F

e

a

3

a

2 E

!

$

5

i:

E

I

p

3

3

?


(2)

$

t

ts

E

?

ga

! ;i

; 5l:

Ft*ti:

Ft;Liti


(3)

:E

t

g

-it

li

F

i

5

a

$

:

!

1

F

1

i

a

=49

EqF

!3i


(4)

a

t

t

Et

g

BE

;EE

: €

a"

3

r2

g€ !,-El

9i

1 2

3f

t

!

!

E

-€

E


(5)

g

f

a

. 6 i * €

t

f

t

l ;

9 ; ;

1..

t

F

;e

I

E=:

t;=:

-F=


(6)

!

C : F

.g=

!:€

;6gc

g E

: :

'E

:EE

8

g

*

i3

1

i

:<i

i3-x

F=J

5E3

tr22

e=z