Aplikasi Membuat RKAS BOS 2016 Format Microsoft Excel.xls.xlsx
PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Status
Colum
n1
Nomor
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
A
B
C
D
1
2
. Pe ge
a ga perpustakaa
. Kegiata dala ra gka
pe eri aa peserta
didik baru
. . Me eli uku teks pelajara u tuk peserta
didik da pega ga guru, u tuk e gga ti
a g rusak atau e ukupi kekura ga ju lah
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
La gga a pu likasi erkala
Akses i for asi o li e
Pe eliharaa uku/ koleksi perpustakaa
Pe i gkata ko pete si te aga pustaka a
Pe ge a ga data ase perpustakaa
Pe eliharaa pera ot perpustakaa
Pe eliharaa da pe elia AC perpustakaa
Ad i istrasi pe daftara
Pe gga daa for ulir Dapodik
Pe daftara ula g
Bia a pe asuka , alidasi, pe utakhira data
da pe giri a data pokok pe didika
. . Pe uata spa duk sekolah e as pu guta
. . Pe usu a RKS/ RKAS erdasarka hasil
e aluasi diri sekolah
. . Kegiata lai a g terkait de ga pe eri aa
Ter asuk u tuk ATK da ko su si pa itia
pada saat proses pe daftara .
peserta didik baru
3
. Kegiata pe elajara da
ekstra kurikuler peserta didik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
. .
4
. Kegiata Ula ga da Ujia
PAKEM SD
Pe elajara Ko tekstual SMP
Pe ge a ga pe didika karakter
Pe elajara re edial
Pe elajara pe ga aa
Pe a tapa persiapa ujia
Olahraga, kese ia , kar a il iah re aja,
pra uka da pala g erah re aja,
Usaha Kesehata Sekolah UKS
Pe didika Li gku ga Hidup
Pe ia aa lo a-lo a a g tidak di ia ai
dari da a pe eri tah/pe da
. . Ula ga haria ,
. . Ula ga te gah se ester,
. . Ula ga akhir se ester/Ula ga Ke aika
Kelas
. . Ujia sekolah
5
. Pe
elia
aha - aha
habis pakai
Ter asuk u tuk:
• Ho or ja
e gajar ta aha di luar ja
pelajara da di luar ke aji a ja
e gajar da ia a tra sportasi a
ter asuk di SMPT
• Bia a tra sportasi da ako odasi peserta
didik/guru dala ra gka e gikuti lo a,
• Foto op ,
• Me eli alat olah raga, alat kese ia da
ia a pe daftara
e gikuti lo a
Ter asuk u tuk:
• Foto op /pe gga daa soal
• Pe uata lapora pelaksa aa hasil
ujia u tuk disa paika ke ora g tua
• Bia a tra sport pe ga as ujia di luar
sekolah te pat e gajar a g tidak
di ia ai oleh pe eri tah/pe da
. . Buku tulis, kapur tulis, pe sil, spidol, kertas,
aha praktiku , uku i duk peserta didik,
uku i e taris
. . Mi u a da
aka a ri ga u tuk
ke utuha sehari-hari sekolah
. . Pe gadaa suku ada g alat ka tor
. . Alat-alat ke ersiha sekolah
6
. La gga a da a da jasa
. . Listrik, air, da telepo , i ter et fi ed/
o ile ode
aik de ga ara
erla gga a
aupu pra a ar
. . Pe ia aa pe ggu aa i ter et ter asuk
u tuk pe asa ga aru
. . Me eli ge set atau je is lai
a a g le ih
o ok di daerah terte tu isal a pa el
sur a, jika di sekolah tidak ada jari ga listrik
• Pe ggu aa i ter et de ga
o ile
ode dapat dilakuka u tuk aksi al
pe elia ou her se esar
Rp.
.
/ ula
7
. Pera ata sekolah/reha
ri ga da sa itasi sekolah
. . Pe ge ata , per aika atap o or, per aika
pi tu da je dela
. . Per aika
e eler
. . Per aika sa itasi sekolah ka ar a di da
WC da salura air huja
. . Per aika la tai u i /kera ik da pera ata
fasilitas sekolah lai
a
• Ka ar
dija i
8
. Pe
. . Guru ho orer ha a u tuk
• Batas
a ara ho orariu
e e uhi SPM
a di da WC peserta didik harus
erfu gsi de ga aik.
aksi u
da a BOS u tuk
PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Status
Nomor
Komponen Pembiayaan
ula a guru ho orer da
te aga kepe didika ho orer.
9
10
. Pe ge
a ga Profesi
. Me a tu peserta didik
iski a g elu
e eri a a tua progra
lain seperti KIP
11
. Pe
ia aa pe gelolaa
BOS
12
13
Item Pembiayaan
Penjelasan
. . Pega ai ad i istrasi ter asuk ad i istrasi
BOS u tuk SD
. . Pega ai perpustakaa
. . Pe jaga Sekolah
. . Satpa
. . Pega ai ke ersiha
e a ar ho or ula a guru/te aga
kepe didika ho orer di sekolah egeri
se esar % dari total da a Bos a g
diteri a.
• Pe ga gkata guru da te aga
kepe didika ho orer harus
e peroleh persetujua Di as
Pe didika Ka /Kota de ga
de ga
e perti a gka pri sip
pe erataa da pe e ara guru da
te aga kepe didika di ka /kota.
. . KKG/MGMP
. . KKKS/MKKS
. . Me ghadiri se i ar a g terkait la gsu g
de ga pe i gkata
utu pe didik da
ditugaska oleh sekolah
• Khusus u tuk sekolah a g e peroleh
hi ah/ lo k gra t pe ge a ga KKG/
MGMP atau seje is a pada tahu
a ggara a g sa a ha a diper olehka
e ggu aka da a BOS u tuk ia a
tra sport kegiata apa ila tidak disediaka
oleh hi ah/ lo k gra t terse ut.
• Foto op
• Bia a pe daftara da ako odasi se i ar
. . Me a tu peserta didik iski a g
e ghadapi asalah ia a tra sport
dari da ke sekolah
. . Me eli alat tra sportasi sederha a agi
peserta didik iski
isal a sepeda,
perahu pe e era ga , dll
. . Me a tu e eli seraga , sepatu da
alat tulis
. . Alat tulis ka tor ATK ter asuk ti ta pri ter,
CD, da flash disk
. . Pe gga daa , surat- e urat, i se tif agi
e dahara dala pe usu a lapora BOS
da ia a tra sportasi dala ra gka
e ga il da a BOS di Ba k/PT Pos
. Pe elia da pera ata
pera gkat ko puter
.
.
.
.
. Bia a lai
a jika seluruh
ko po e s.d telah
terpe uhi pe da aa
a
. . Peralata pe didika a g e duku g
kurikulu
. . Mesi ketik
. . Peralata UKS
. . Pe elia
eja da kursi peserta didik jika
eja da kursi a g ada sudah rusak erat
dari BOS
• Jika dilakuka pe elia alat tra sportasi,
aka ara g terse ut harus di atat se agai
i e taris sekolah
.
.
.
.
Me
Me
Me
Me
eli desktop/ ork statio
eli pri ter atau pri ter plus s a
eli laptop
eli pro ektor
er
• Pri ter u it/tahu
• Desktop/ orksatatio
aksi u
u it agi
SD da u it agi SMP u tuk digu aka
dala proses pe elajara
• Pro ektor aksi u
u it de ga harga
tiap u it aksi al Rp. juta da di eli di
toko res i
• Peralata di atas harus di atat se agai
i e taris sekolah
• Pe ggu aa da a u tuk ko po e i i harus
dilakuka
elalui rapat de ga de a guru
da Ko ite Sekolah
Dikiri
For ulir BOS-K
Diisi oleh Sekolah
ke Ti Ma aje e BOS Kab/Kota
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
:
:
:
:
No.
Urut
No.
Kode
1
I
2
1
SISA TAHUN LALU
II
2
PENDAPATAN RUTIN
III
3
IV
3
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3,1 BOS Pusat
3,2 BOS Provinsi
3,3 BOS Kabupaten
4
4,1
4,2
4,3
4,4
V
Uraian
5
4
34
6
Jumlah
No.
Kode
Uraian
Jumlah
7
8
9
10
1
2
3
4
(
(
x
- ) x (
- ) x (
(
- ) (
- ) (
- )
- )
- )
5
6
7
8
BANTUAN
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi
Sistem Penilaian
(
(
(
(
47.032.250)
19.900.000)
132.690.450)
125.075.000)
(
67.535.000)
(
(
(
16.050.000)
143.600.000)
85.117.300)
(
637.000.000)
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5,1
5,2
Jumlah
(
Jumlah
- )
Garut, ………, ………………………………………
Me getahui
Ketua Ko ite Sekolah
Me etujui
Kepala Sekolah
………………………………………………….
……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
……….
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
………………………………………………………..
NIP. ……………………………………………….
.
.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Triwulan
:
:
:
:
:
Sumber Dana
: BOS
No.
Urut
1
Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Tri ula
No. Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
I
II
III
IV
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan standar isi
Pengembangan standar proses
Pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sarana dan prasarana
sekolah
Pengembangan standar pengelolaan
Pengembangan standar pembiayaan
Pengembangan dan implementasi
sistem penilaian
(
(
(
(
(
(
(
(
.
.
.
.
.
.
.
.
6.000.000) ( 23.500.000) ( 25.000.000) ( 13.035.000)
.
.
16.050.000) ( 3.962.500) ( 3.900.000) ( 3.262.500) ( 4.925.000)
143.600.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 36.050.000)
85.117.300) ( 18.031.250) ( 18.581.250) ( 20.631.250) ( 27.873.550)
.
.
.
.
.
.
.
.
47.032.250)
19.900.000)
132.690.450)
125.075.000)
( 36.447.250) ( 10.585.000)
( 7.225.000) ( 6.200.000) ( 6.475.000)
( 35.500.000) ( 35.000.000) ( 35.000.000) ( 27.190.450)
( 16.000.000) ( 25.500.000) ( 33.500.000) ( 50.075.000)
67.535.000) (
(159.016.000) (159.116.250) (159.718.750) (159.149.000)
( 637.000.000)
Garut, ………, ……………………………
Me getahui
Ketua Ko ite Sekolah
Me etujui
Kepala Sekolah
………………………………………………….
……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
……….
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
………………………………………………………..
……………………………………………………
NIP.NIP.
……………………………………………….
……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ………………..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Import
Status
No.
:
:
:
:
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan dana per sumber dana
Uraian Kegiatan
Kode
A
A
B
Jumlah
Rutin
C
D
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
E
F
G
Bantuan
Lain
H
Sumber Pendapatan
Lainnya
I
J
Penerimaan terdiri dari :
1
Saldo Awal
2
Pendapatan Rutin
3
Bantuan Operasional Sekolah
4
Bantuan Lain
5
Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B
Penggunaan Dana
I
1
2
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
(
47.032.250)
(
47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM
(
1.950.000)
(
1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
(
825.000)
(
825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
(
21.480.000)
(
21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
(
1.359.200)
(
1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
(
1.566.600)
(
1.566.600)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
(
7.100.000)
(
7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
(
3.966.450)
(
3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
(
8.785.000)
(
8.785.000)
(
19.900.000)
(
19.900.000)
Pengembangan standar isi
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
(
100.000)
(
100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan
(
1.025.000)
(
1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester
(
2,4 Penyusunan Silabus2
(
4.100.000)
(
4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP
(
12.300.000)
(
12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
(
100.000)
(
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
(
75.000)
(
75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
(
-)
(
- )
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
(
75.000)
(
75.000)
(
75.000)
(
75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
4
5
2.050.000)
(
2.050.000)
Pengembangan standar proses
(
132.690.450)
(
132.690.450)
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
(
22.350.000)
(
22.350.000)
3,2 Program Kesiswaan :
(
12.793.450)
(
12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler
(
97.547.000)
(
97.547.000)
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
(
125.075.000)
(
125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
(
101.225.000)
(
101.225.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
(
23.850.000)
(
23.850.000)
(
67.535.000)
(
67.535.000)
(
8.500.000)
(
8.500.000)
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
(
48.000.000)
(
48.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
(
11.035.000)
(
11.035.000)
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/
Inventaris Sekolah
6
7
Pengembangan standar pengelolaan
(
16.050.000)
(
16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
(
1.500.000)
(
1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
(
3.100.000)
(
3.100.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
(
4.450.000)
(
4.450.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
(
7.000.000)
(
7.000.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
85.117.300)
(
85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian
(
29.217.300)
(
29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
(
37.375.000)
(
37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian
(
18.525.000)
(
18.525.000)
(
637.000.000)
(
637.000.000)
Pengembangan standar pembiayaan
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Total Penggunaan Dana
C
SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……………………………………
Ko ite Sekolah
……………………………………………………….
………..
Me getahui
Kepala Sekolah
Be dahara
………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP. ……………………………………………
.
.
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : …………………………………………..
Tahu A ggara
:
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
No.
Urut
:
:
:
Program Kegiatan
Pengembangan
perpustakaan
Kegiatan
penerimaan
siswa baru
Kegiatan
pembelajaran
& eskul siswa
1,1 Pengembangan Kompetensi
Pembelian
bahan
habis pakai
Kegiatan
ulangan
& ujian
(
44.632.250) (
Langganan
daya dan jasa
Perawatan
sekolah
Pembyrn honorarium
Pengembangan
blnan gr honorer dan
profesi guru
tenga kepend. honorer
Membantu
siswa
miskin
Pembiayaan
pengelolaan
BOS
Pembelian
perangkat
komputer
Biaya lainnya
jika komp.1-12
telah terpenuhi
2.400.000)
Jumlah
(
47.032.250)
Lulusan
1,2 Pengembangan standar isi
(
- )
1,3 Pengembangan standar proses
(
( 10.893.450) ( 97.547.000)
19.900.000)
(
19.900.000)
(
132.690.450)
( 125.075.000)
(
125.075.000)
(
67.535.000)
( 24.250.000)
1,4 Pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan
1,5 Pengembangan sarana dan
(
1.500.000) -
-
(
3.535.000)
1,6 Pengembangan standar pengelolaan
-
-
( 13.050.000) -
(
3.000.000) -
( 54.000.000)
1,7 Pengembangan standar pembiayaan
(
(
66.592.300) -
( 8.500.000)
prasarana sekolah
3.600.000)
1,8 Pengembangan dan implementasi
-
( 16.800.000)
-
-
-
(
-
-
-
-
(
18.525.000) -
97.200.000)
-
-
-
-
( 24.000.000) ( 2.000.000)
-
(
16.050.000)
(
143.600.000)
(
85.117.300)
(
637.000.000)
sistem penilaian
Garut, …….., …………………………………. 20 ………
Mengetahui
Kepala Sekolah
Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
………………………………………………………………
……………………………………………………
NIP. ………………………………………………………..
NIP. ……………………………………………..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah
Kecamatan
:
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
Formulir BOS-K-7
Tahun Pelajaran 2014 /2015
No. Urut
No. Kode
Uraian Program dan Kegiatan
Volume
Colu
B
Colu
Harga
Satuan
Satuan
Jumlah Biaya
Colu
Penggunaan Dana
I
Program Sekolah
(
637.000.000)
1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
(
47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
13 x
33 x
179 x
3 x
2
1
4 x
6
(
24.255.000)
78
mp/tk/keg
(
25.000) (
1.950.000)
33
gr/keg
(
25.000) (
825.000)
sis/mp/keg
(
5.000) (
21.480.000)
(
1.359.200)
25.000) (
100.000)
150) (
859.200)
4296
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.4.3 ATK Kegiatan
4 x
179 x
1
4 x
8 x
1
1
mp/keg
4
(
5728 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.5.3 ATK Kegiatan
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
4 x
8 x
1
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan
8 x
8 x
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.7.3 ATK Kegiatan
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.8.1 Transport Pengawasan Silang
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah
1.8.3 ATK Kegiatan
9 x
1
179 x
13 x
9 x
1
14 x
2 x
4
1
2,2 Penyusunan Program Tahunan
1.566.600)
25.000) (
100.000)
150) (
966.600)
500.000) (
500.000)
(
7.100.000)
mp/keg
(
25.000) (
200.000)
(
25.000) (
6.400.000)
1
paket
(
500.000) (
500.000)
(
3.966.450)
13
mp/keg
(
25.000) (
325.000)
20943 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
150) (
3.141.450)
256
1
400.000)
(
mp/gr/hr
8
4
1
13 x
4
(
6444 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
112
rg/org/hr
(
500.000) (
500.000)
(
8.785.000)
50.000) (
5.600.000)
179
179
lbr
(
15.000) (
2.685.000)
1
1
paket
(
500.000) (
500.000)
(
19.900.000)
4
gr/keg
(
25.000) (
100.000)
41
gr/keg
(
25.000) (
1.025.000)
Pengembangan standar isi
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2 x
41 x
2
1
2,3 Penyusunan Program Semester
41 x
2
82
gr/keg
(
25.000) (
2,4 Penyusunan Silabus
41 x
2 x
2
164
gr/hr/keg
(
25.000) (
4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP
41 x
4 x
3
492
gr/hr/keg
(
25.000) (
12.300.000)
2.050.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
4 x
1
4
gr/keg
(
25.000) (
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
3 x
1
3
gr/keg
(
25.000) (
75.000)
0
gr/keg
(
- ) (
- )
(
25.000) (
75.000)
(
25.000) (
75.000)
(
132.690.450)
(
22.350.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
1
1
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.6.3 ATK Kegiatan
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
2
4 x
179 x
mp/keg
400.000) (
0 x
0
3 x
1
3
gr/keg
3 x
1
3
gr/keg
4
triwulan
(
1.200.000) (
4.800.000)
39
mp/tk
(
450.000) (
17.550.000)
(
12.793.450)
Pengembangan standar proses
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)
4
13 x
3
3,2 Program Kesiswaan :
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan
2 x
10
20
gr/sis
(
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
• Administrasi pendaftaran/ATK
1
• Penggandaan formulir Dapodik
244 x
• Kegiatan MOPD
30
25.000) (
500.000)
(
9.119.450)
1
paket
(
565.450) (
565.450)
7320
sis/lbr
(
150) (
1.098.000)
sis/hr
244 x
4
976
(
6.000) (
5.856.000)
• Pendaftaran ulang
8 x
5
40
gr/hr
(
25.000) (
1.000.000)
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA)
6 x
2
12
gr/keg
(
50.000) (
600.000)
637
sis
(
2.000) (
1.274.000)
2
bh
(
350.000) (
48
tim/keg/hr
(
25.000) (
1.200.000)
(
97.547.000)
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman
637
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS
6 x
2 x
4
3,3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler
10 x
2
20
mp/gr
(
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler
25.000) (
500.000)
(
70.293.000)
• Kepramukaan
637
637
sis
(
24.000) (
15.288.000)
• Keagamaan
637
637
sis
(
12.000) (
7.644.000)
60
sis
(
150.000) (
9.000.000)
• Olah raga
60
• Paskibra
40
40
sis
(
48.000) (
• PMR
60
60
sis
(
24.000) (
1.440.000)
• UKS
637
637
sis
(
18.000) (
11.466.000)
• Komputer
782
782
sis
(
18.000) (
14.076.000)
• Kesenian
60
60
sis
(
50.000) (
3.000.000)
637
sis
(
7.000) (
4
keg
(
500.000) (
2.000.000)
(
26.754.000)
• Pesantren Kilat
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional
637
4
3.3.3 Lomba-lomba
1.920.000)
4.459.000)
• Lomba OSN
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
• Lomba O2SN
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
• Lomba FLS2N
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
637
sis
(
6.000) (
3.822.000)
(
125.075.000)
(
101.225.000)
• Lomba Olympiade/MIPA
• Lomba akademik lainnya
4
700.000)
637
637
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran
41
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan
41 x
3 x
1
41
gr
(
50.000) (
2.050.000)
123
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
-
.
.
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
400.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
- Narasumber
2
2
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran
41 x
3 x
1
123
pkt
(
400.000) (
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
41 x
3 x
1
123
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
1
1
keg
(
1.000.000) (
1.000.000)
246
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
41 x
3 x
2
400.000) (
400.000)
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG)
41 x
3 x
2
246
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
• MGMP sekolah
41 x
13 x
4
2132
gr/mp/bl
(
25.000) (
53.300.000)
• MGMP Kabupaten
13 x
3 x
6
234
mp/gr/keg
(
50.000) (
11.700.000)
(
23.850.000)
10 x
3 x
2
60
tas/hr/keg
(
25.000) (
1.500.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
250.000)
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan
2
2
tas
(
25.000) (
50.000)
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan
4 x
2.000) (
9.600.000)
4.2.4 Penyusunan Laporan
6 x
3
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset
4 x
4 x
4
4800 opr/pgw/tri/hr (
18 tas/opr/jns (
tas/tri/hr
64
(
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah
2 x
6 x
2
- Atk Kegiatan
1
- Narasumber
2
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah,
6 x
50 x
6 x
4 x
2
6
25.000) (
450.000)
25.000) (
1.600.000)
25.000) (
600.000)
250.000) (
250.000)
24 bend/hr/keg (
pkt
1
(
org
2
(
250.000) (
500.000)
tas/hr/keg
(
25.000) (
1.800.000)
72
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
opr/hr/keg
(
25.000) (
3.000.000)
250.000)
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
10 x
6 x
2
120
250.000)
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
60
gr/hr/keg
(
25.000) (
1.500.000)
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya
10 x
3 x
2
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
5
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000)
.
- Narasumber
2
2
org
(
250.000)
.
5.1.1 Mesin Tik
0
0
bh
(
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.1.3 LCD
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.1.4 Komputer
1
1
unit
(
2.500.000) (
2.500.000)
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl
(
67.535.000)
(
8.500.000)
- ) (
- )
1
1
bh
(
6.000.000) (
6.000.000)
(
48.000.000)
5.2.1 Ruang kelas
3
3
rg
(
3.500.000) (
10.500.000)
5.2.2 Ruang laboratorium
0
0
rg
(
- ) (
- )
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah
1
1
rg
(
6.000.000) (
6.000.000)
5.2.4 Ruang Guru
1
1
rg
(
5.000.000) (
5.000.000)
5.2.5 Ruang Tata Usaha
1
1
rg
(
4.000.000) (
4.000.000)
5.1.5 Scaner/printer
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
5.2.6 Ruang BP/BK
0
0
rg
(
- ) (
- )
5.2.7 Instalasi air dan listrik
2
2
ttk/jaringan
(
1.000.000) (
2.000.000)
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan
2
2
rg
(
2.500.000) (
5.000.000)
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik
4
4
rg
(
2.000.000) (
8.000.000)
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1)
0
0
m²
(
550.000) (
- )
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah
3
3
blok
(
2.500.000) (
7.500.000)
(
11.035.000)
5.3.1 Meja Kursi Murid
1
1
unit
(
6.000.000) (
6.000.000)
5.3.2 Meja Kursi guru
0
0
set
(
- ) (
- )
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru
41
41
bh/mcm
(
35.000) (
1.435.000)
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS
0
0
set
(
- ) (
- )
0
set
(
- ) (
- )
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer
5.3.9 Peralatan K3
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan
0
- )
0
0
set
(
- ) (
28
28
kls
(
75.000) (
2.100.000)
100
100
eks
(
15.000) (
1.500.000)
(
16.050.000)
(
1.500.000)
5.3.11 Lainnya
6
Pengembangan standar pengelolaan
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi
6 x
4
24
tim/hr
(
25.000) (
600.000)
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS
6 x
6
36
tim/hr
(
25.000) (
900.000)
6.1.3Akreditasi Sekolah
0
0
keg
(
- ) (
- )
(
3.100.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan
2 x
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
2
2
4
tim/hr
(
25.000) (
100.000)
2
pkt
(
1.500.000) (
3.000.000)
(
4.450.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6 x
4
24
tim/hr
(
25.000) (
600.000)
6.3.2 Supervisi Akademik
41 x
2
82
gr/keg
(
25.000) (
2.050.000)
6.3.3 Supervisi Non-Akademik
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
6.3.4 Supervisi Ekskul
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
6
gr/keg
(
25.000) (
150.000)
6
gr/keg
(
25.000) (
150.000)
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev
6.3.5 Supervisi Perpustakaan
6.3.6 Supervisi Laboratorium
3 x
3 x
2
2
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
(
7.000.000)
2
pkt
(
1.000.000) (
2.000.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
6.4.2 Penyusunan Leaflet
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas
7
2
0
50 x
0
4
200
keg
(
500.000) (
- )
gr+tu/keg
(
25.000) (
5.000.000)
Pengembangan standar pembiayaan
(
143.600.000)
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai
6
6
bln
(
500.000) (
3.000.000)
7.1.2Konsumsi Tamu
6
6
bln
(
100.000) (
600.000)
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap
9 x
gr/jam/bln
(
20.000) (
43.200.000)
org/bln
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
12
2160
4 x
12
48
(
750.000) (
36.000.000)
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga
2 x
12
24
org/bln
(
750.000) (
18.000.000)
7.1.6Honor Pengelola BOS
1 X
4
4
org/triw
(
500.000) (
2.000.000)
sis
(
400.000) (
24.000.000)
7.1.4Honor Pegawai/Tas
7.1.7 Bantuan siswa miskin
60
60
7.1.8 Pembayaran rek listrik
12
12
bln
(
600.000) (
7.200.000)
7.1.9 Pembayaran rek telepon
12
12
bln
(
500.000) (
6.000.000)
0
bln
(
- ) (
- )
48
bln
(
75.000) (
3.600.000)
(
85.117.300)
(
29.217.300)
150) (
4.968.600)
150) (
9.937.200)
7.1.10 Pembayaran rek PAM
7.1.11 Langganan Koran/Majalah
8
20 x
0
4 x
12
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
8,1 Pelaksanaan penilaian
8.1.1 Ulangan Harian
637 x
13 x
2 x
2
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
637 x
13 x
2 x
4
13 x
1 x
6
- Atk Kegiatan
8.1.3 Ulangan Akhir Semester
- Atk Kegiatan
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas
- Atk Kegiatan
1
637 x
1
458 x
13 x
1 x
1
6
33124 sis/mp/keg/lb (
66248 sis/mp/keg/lb (
pkt
1
(
49686 sis/mp/keg/lb (
pkt
1
(
35724 sis/mp/keg/lb (
1
pkt
(
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
8.2.1 Analisis
23 x
13 x
2
8.2.2 Remedial
23 x
13 x
2
598 kl/mapel/keg (
598 kl/mapel/keg (
8.2.3 Pengayaan
23 x
13 x
1
299 kl/mapel/keg (
8,3 Inovasi Model Penilaian
8.3.1 Workshop
- Atk Kegiatan
- Narasumber
8.3.2 IHT
41 x
3 x
2
1
2
500.000)
150) (
5.358.600)
500.000) (
500.000)
(
37.375.000)
25.000) (
14.950.000)
25.000) (
14.950.000)
25.000) (
7.475.000)
(
18.525.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
246
(
25.000) (
6.150.000)
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
3 x
2
7.452.900)
500.000) (
1
41 x
3 x
500.000)
150) (
- Atk Kegiatan
8.3.3 Pelatihan
41 x
500.000) (
1
246
123
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
:
:
:
:
Import No.
Status
Kode
Uraian Kegiatan
Jumlah
Jan
Peb
Mart
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Okt
Nop
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
A
A
Des
O
Penerimaan terdiri dari :
1
Saldo Awal
(
- ) (
(53.003.750) (
3
Bantuan Operasional Sekolah
(
- ) (
- ) (
Penggunaan Dana
(
53.003.750) (
52.869.200) (
Saldo akhir bulan
(
(53.003.750) (
(105.872.950) (
B
1
I
1
2
(
5
- ) (
53.143.050) (
53.066.250) (
(159.016.000) ( (212.082.250) (
(212.082.250) ( (265.407.250) (
(318.132.250) (
- ) (
- ) (
- ) (
53.325.000) (
52.725.000) (
53.018.750) (
(265.407.250) ( (318.132.250) (
(371.151.000) (
(371.151.000) ( (424.551.000) (
(477.851.000) (
(530.607.250) (
- ) (
- ) (
- )
53.413.000) (
52.979.750)
- ) (
- ) (
53.400.000) (
53.300.000) (
52.756.250) (
(424.551.000) ( (477.851.000) (
(530.607.250) (
(584.020.250)
(584.020.250) ( (637.000.000)
47.032.250)
(
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
(
825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
(
21.480.000) (
1.950.000) (
975.000)
(
(
7.160.000) (
7.160.000) (
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
(
1.359.200)
(
1.566.600)
(
1.566.600)
(
7.100.000)
(
7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
(
3.966.450)
(
3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
(
8.785.000)
(
19.900.000)
Pengembangan standar isi
(
100.000) (
(
1.025.000)
(
2.050.000) (
1.025.000)
2,4 Penyusunan Silabus2
(
4.100.000) (
2.050.000)
2,5 Penyusunan RPP
(
12.300.000) (
4.100.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
(
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
(
75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
(
-)
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
(
(
132.690.450)
50.000)
(
1.025.000)
(
1.025.000)
2.050.000)
(
100.000)
(
75.000)
75.000)
(
75.000)
75.000)
(
75.000)
(
5.000.000)
(
9.000.000)
Pengembangan standar proses
(
(
22.350.000) (
3,2 Program Kesiswaan :
(
12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler
(
97.547.000) (
(
125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
(
101.225.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
(
23.850.000) (
(
67.535.000)
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/
(
(
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
8.785.000)
50.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
1.359.200)
(
2,3 Penyusunan Program Semester
975.000)
825.000)
7.160.000)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
4
- ) (
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
1,1 Penyusunan KKM
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran (
3
(105.872.950) ( (159.016.000) (
(
- ) (
(
5.500.000)
(
10.000.000) (
10.000.000) (
(
4.100.000)
(
5.000.000)
10.000.000) (
10.000.000) (
10.000.000) (
(
8.500.000) (
1.000.000) (
12.500.000)
4.100.000)
- )
3.500.000)
(
(
8.500.000)
(
1.000.000)
(
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
(
48.000.000)
(
5.000.000)
(
10.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
(
11.035.000)
(
4.000.000) (
7.500.000)
10.000.000) (
3.500.000)
(
3.350.000)
(
3.793.450)
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
-
-
.
.
-
.
.
.
.
-
-
6.000.000) (
10.000.000) (
10.000.000) (
6.547.000)
(
12.000.000) (
12.000.000) (
10.000.000) (
15.325.000) (
18.900.000)
(
2.500.000) (
3.266.000) (
84.000)
(
1.500.000)
2.000.000) (
5.000.000) (
5.000.000) (
1.000.000)
(
535.000)
.
.
.
.
.
.
11.000.000)
5.000.000) (
(
5.000.000) (
5.000.000) (
4.500.000)
5.000.000) (
15.000.000) (
2.000.000)
Inventaris Sekolah
6
7
Pengembangan standar pengelolaan
(
16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
(
1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
(
3.100.000) (
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
(
4.450.000) (
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
(
7.000.000) (
Pengembangan standar pembiayaan
(
143.600.000)
(
143.600.000) (
(
85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian
(
29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
(
37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian
(
18.525.000) (
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
(
(
(
250.000) (
250.000) (
250.000) (
700.000) (
700.000) (
700.000)
250.000) (
700.000) (
700.000) (
700.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
(
2.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
2.950.000) (
2.950.000) (
3.000.000)
(
3.000.000) (
(
4.631.250)
(
(
4.631.250)
250.000) (
750.000)
250.000) (
(
1.112.500)
1.000.000)
(
7.500.000)
(
(
4.631.250)
3.000.000)
250.000) (
8.000.000)
-
(
750.000)
250.000) (
350.000)
(
700.000) (
700.000) (
700.000)
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
12.150.000)
.
.
.
.
3.000.000) (
3.000.000) (
3.000.000) (
3.000.000) (
2.367.300)
(
7.375.000) (
7.500.000)
.
.
.
.
52.756.250) (
53.413.000) (
52.979.750)
250.000) (
250.000) (
1.112.500)
(
700.000)
(
250.000) (
1.225.000)
7.000.000)
(
-
-
-
4.631.250)
.
Total Penggunaan Dana
C
(
637.000.000) ( 53.003.750) (
52.869.200) (
53.143.050) ( 53.066.250) (
53.325.000) ( 52.725.000) (
SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……………………………………
Ko ite Sekolah
……………………………………………………….
………..
Me getahui
Kepala Sekolah
Be dahara
………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP. ……………………………………………
.
.
.
.
.
.
,
53.018.750) (
53.400.000) ( 53.300.000) (
.
Import
Status
Colum
n1
Nomor
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
A
B
C
D
1
2
. Pe ge
a ga perpustakaa
. Kegiata dala ra gka
pe eri aa peserta
didik baru
. . Me eli uku teks pelajara u tuk peserta
didik da pega ga guru, u tuk e gga ti
a g rusak atau e ukupi kekura ga ju lah
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
La gga a pu likasi erkala
Akses i for asi o li e
Pe eliharaa uku/ koleksi perpustakaa
Pe i gkata ko pete si te aga pustaka a
Pe ge a ga data ase perpustakaa
Pe eliharaa pera ot perpustakaa
Pe eliharaa da pe elia AC perpustakaa
Ad i istrasi pe daftara
Pe gga daa for ulir Dapodik
Pe daftara ula g
Bia a pe asuka , alidasi, pe utakhira data
da pe giri a data pokok pe didika
. . Pe uata spa duk sekolah e as pu guta
. . Pe usu a RKS/ RKAS erdasarka hasil
e aluasi diri sekolah
. . Kegiata lai a g terkait de ga pe eri aa
Ter asuk u tuk ATK da ko su si pa itia
pada saat proses pe daftara .
peserta didik baru
3
. Kegiata pe elajara da
ekstra kurikuler peserta didik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
. .
4
. Kegiata Ula ga da Ujia
PAKEM SD
Pe elajara Ko tekstual SMP
Pe ge a ga pe didika karakter
Pe elajara re edial
Pe elajara pe ga aa
Pe a tapa persiapa ujia
Olahraga, kese ia , kar a il iah re aja,
pra uka da pala g erah re aja,
Usaha Kesehata Sekolah UKS
Pe didika Li gku ga Hidup
Pe ia aa lo a-lo a a g tidak di ia ai
dari da a pe eri tah/pe da
. . Ula ga haria ,
. . Ula ga te gah se ester,
. . Ula ga akhir se ester/Ula ga Ke aika
Kelas
. . Ujia sekolah
5
. Pe
elia
aha - aha
habis pakai
Ter asuk u tuk:
• Ho or ja
e gajar ta aha di luar ja
pelajara da di luar ke aji a ja
e gajar da ia a tra sportasi a
ter asuk di SMPT
• Bia a tra sportasi da ako odasi peserta
didik/guru dala ra gka e gikuti lo a,
• Foto op ,
• Me eli alat olah raga, alat kese ia da
ia a pe daftara
e gikuti lo a
Ter asuk u tuk:
• Foto op /pe gga daa soal
• Pe uata lapora pelaksa aa hasil
ujia u tuk disa paika ke ora g tua
• Bia a tra sport pe ga as ujia di luar
sekolah te pat e gajar a g tidak
di ia ai oleh pe eri tah/pe da
. . Buku tulis, kapur tulis, pe sil, spidol, kertas,
aha praktiku , uku i duk peserta didik,
uku i e taris
. . Mi u a da
aka a ri ga u tuk
ke utuha sehari-hari sekolah
. . Pe gadaa suku ada g alat ka tor
. . Alat-alat ke ersiha sekolah
6
. La gga a da a da jasa
. . Listrik, air, da telepo , i ter et fi ed/
o ile ode
aik de ga ara
erla gga a
aupu pra a ar
. . Pe ia aa pe ggu aa i ter et ter asuk
u tuk pe asa ga aru
. . Me eli ge set atau je is lai
a a g le ih
o ok di daerah terte tu isal a pa el
sur a, jika di sekolah tidak ada jari ga listrik
• Pe ggu aa i ter et de ga
o ile
ode dapat dilakuka u tuk aksi al
pe elia ou her se esar
Rp.
.
/ ula
7
. Pera ata sekolah/reha
ri ga da sa itasi sekolah
. . Pe ge ata , per aika atap o or, per aika
pi tu da je dela
. . Per aika
e eler
. . Per aika sa itasi sekolah ka ar a di da
WC da salura air huja
. . Per aika la tai u i /kera ik da pera ata
fasilitas sekolah lai
a
• Ka ar
dija i
8
. Pe
. . Guru ho orer ha a u tuk
• Batas
a ara ho orariu
e e uhi SPM
a di da WC peserta didik harus
erfu gsi de ga aik.
aksi u
da a BOS u tuk
PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Status
Nomor
Komponen Pembiayaan
ula a guru ho orer da
te aga kepe didika ho orer.
9
10
. Pe ge
a ga Profesi
. Me a tu peserta didik
iski a g elu
e eri a a tua progra
lain seperti KIP
11
. Pe
ia aa pe gelolaa
BOS
12
13
Item Pembiayaan
Penjelasan
. . Pega ai ad i istrasi ter asuk ad i istrasi
BOS u tuk SD
. . Pega ai perpustakaa
. . Pe jaga Sekolah
. . Satpa
. . Pega ai ke ersiha
e a ar ho or ula a guru/te aga
kepe didika ho orer di sekolah egeri
se esar % dari total da a Bos a g
diteri a.
• Pe ga gkata guru da te aga
kepe didika ho orer harus
e peroleh persetujua Di as
Pe didika Ka /Kota de ga
de ga
e perti a gka pri sip
pe erataa da pe e ara guru da
te aga kepe didika di ka /kota.
. . KKG/MGMP
. . KKKS/MKKS
. . Me ghadiri se i ar a g terkait la gsu g
de ga pe i gkata
utu pe didik da
ditugaska oleh sekolah
• Khusus u tuk sekolah a g e peroleh
hi ah/ lo k gra t pe ge a ga KKG/
MGMP atau seje is a pada tahu
a ggara a g sa a ha a diper olehka
e ggu aka da a BOS u tuk ia a
tra sport kegiata apa ila tidak disediaka
oleh hi ah/ lo k gra t terse ut.
• Foto op
• Bia a pe daftara da ako odasi se i ar
. . Me a tu peserta didik iski a g
e ghadapi asalah ia a tra sport
dari da ke sekolah
. . Me eli alat tra sportasi sederha a agi
peserta didik iski
isal a sepeda,
perahu pe e era ga , dll
. . Me a tu e eli seraga , sepatu da
alat tulis
. . Alat tulis ka tor ATK ter asuk ti ta pri ter,
CD, da flash disk
. . Pe gga daa , surat- e urat, i se tif agi
e dahara dala pe usu a lapora BOS
da ia a tra sportasi dala ra gka
e ga il da a BOS di Ba k/PT Pos
. Pe elia da pera ata
pera gkat ko puter
.
.
.
.
. Bia a lai
a jika seluruh
ko po e s.d telah
terpe uhi pe da aa
a
. . Peralata pe didika a g e duku g
kurikulu
. . Mesi ketik
. . Peralata UKS
. . Pe elia
eja da kursi peserta didik jika
eja da kursi a g ada sudah rusak erat
dari BOS
• Jika dilakuka pe elia alat tra sportasi,
aka ara g terse ut harus di atat se agai
i e taris sekolah
.
.
.
.
Me
Me
Me
Me
eli desktop/ ork statio
eli pri ter atau pri ter plus s a
eli laptop
eli pro ektor
er
• Pri ter u it/tahu
• Desktop/ orksatatio
aksi u
u it agi
SD da u it agi SMP u tuk digu aka
dala proses pe elajara
• Pro ektor aksi u
u it de ga harga
tiap u it aksi al Rp. juta da di eli di
toko res i
• Peralata di atas harus di atat se agai
i e taris sekolah
• Pe ggu aa da a u tuk ko po e i i harus
dilakuka
elalui rapat de ga de a guru
da Ko ite Sekolah
Dikiri
For ulir BOS-K
Diisi oleh Sekolah
ke Ti Ma aje e BOS Kab/Kota
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
:
:
:
:
No.
Urut
No.
Kode
1
I
2
1
SISA TAHUN LALU
II
2
PENDAPATAN RUTIN
III
3
IV
3
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3,1 BOS Pusat
3,2 BOS Provinsi
3,3 BOS Kabupaten
4
4,1
4,2
4,3
4,4
V
Uraian
5
4
34
6
Jumlah
No.
Kode
Uraian
Jumlah
7
8
9
10
1
2
3
4
(
(
x
- ) x (
- ) x (
(
- ) (
- ) (
- )
- )
- )
5
6
7
8
BANTUAN
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi
Sistem Penilaian
(
(
(
(
47.032.250)
19.900.000)
132.690.450)
125.075.000)
(
67.535.000)
(
(
(
16.050.000)
143.600.000)
85.117.300)
(
637.000.000)
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5,1
5,2
Jumlah
(
Jumlah
- )
Garut, ………, ………………………………………
Me getahui
Ketua Ko ite Sekolah
Me etujui
Kepala Sekolah
………………………………………………….
……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
……….
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
………………………………………………………..
NIP. ……………………………………………….
.
.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Triwulan
:
:
:
:
:
Sumber Dana
: BOS
No.
Urut
1
Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Tri ula
No. Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
I
II
III
IV
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan standar isi
Pengembangan standar proses
Pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sarana dan prasarana
sekolah
Pengembangan standar pengelolaan
Pengembangan standar pembiayaan
Pengembangan dan implementasi
sistem penilaian
(
(
(
(
(
(
(
(
.
.
.
.
.
.
.
.
6.000.000) ( 23.500.000) ( 25.000.000) ( 13.035.000)
.
.
16.050.000) ( 3.962.500) ( 3.900.000) ( 3.262.500) ( 4.925.000)
143.600.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 36.050.000)
85.117.300) ( 18.031.250) ( 18.581.250) ( 20.631.250) ( 27.873.550)
.
.
.
.
.
.
.
.
47.032.250)
19.900.000)
132.690.450)
125.075.000)
( 36.447.250) ( 10.585.000)
( 7.225.000) ( 6.200.000) ( 6.475.000)
( 35.500.000) ( 35.000.000) ( 35.000.000) ( 27.190.450)
( 16.000.000) ( 25.500.000) ( 33.500.000) ( 50.075.000)
67.535.000) (
(159.016.000) (159.116.250) (159.718.750) (159.149.000)
( 637.000.000)
Garut, ………, ……………………………
Me getahui
Ketua Ko ite Sekolah
Me etujui
Kepala Sekolah
………………………………………………….
……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
……….
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
………………………………………………………..
……………………………………………………
NIP.NIP.
……………………………………………….
……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ………………..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Import
Status
No.
:
:
:
:
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan dana per sumber dana
Uraian Kegiatan
Kode
A
A
B
Jumlah
Rutin
C
D
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
E
F
G
Bantuan
Lain
H
Sumber Pendapatan
Lainnya
I
J
Penerimaan terdiri dari :
1
Saldo Awal
2
Pendapatan Rutin
3
Bantuan Operasional Sekolah
4
Bantuan Lain
5
Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B
Penggunaan Dana
I
1
2
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
(
47.032.250)
(
47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM
(
1.950.000)
(
1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
(
825.000)
(
825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
(
21.480.000)
(
21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
(
1.359.200)
(
1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
(
1.566.600)
(
1.566.600)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
(
7.100.000)
(
7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
(
3.966.450)
(
3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
(
8.785.000)
(
8.785.000)
(
19.900.000)
(
19.900.000)
Pengembangan standar isi
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
(
100.000)
(
100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan
(
1.025.000)
(
1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester
(
2,4 Penyusunan Silabus2
(
4.100.000)
(
4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP
(
12.300.000)
(
12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
(
100.000)
(
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
(
75.000)
(
75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
(
-)
(
- )
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
(
75.000)
(
75.000)
(
75.000)
(
75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
4
5
2.050.000)
(
2.050.000)
Pengembangan standar proses
(
132.690.450)
(
132.690.450)
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
(
22.350.000)
(
22.350.000)
3,2 Program Kesiswaan :
(
12.793.450)
(
12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler
(
97.547.000)
(
97.547.000)
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
(
125.075.000)
(
125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
(
101.225.000)
(
101.225.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
(
23.850.000)
(
23.850.000)
(
67.535.000)
(
67.535.000)
(
8.500.000)
(
8.500.000)
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
(
48.000.000)
(
48.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
(
11.035.000)
(
11.035.000)
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/
Inventaris Sekolah
6
7
Pengembangan standar pengelolaan
(
16.050.000)
(
16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
(
1.500.000)
(
1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
(
3.100.000)
(
3.100.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
(
4.450.000)
(
4.450.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
(
7.000.000)
(
7.000.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
143.600.000)
(
85.117.300)
(
85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian
(
29.217.300)
(
29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
(
37.375.000)
(
37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian
(
18.525.000)
(
18.525.000)
(
637.000.000)
(
637.000.000)
Pengembangan standar pembiayaan
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Total Penggunaan Dana
C
SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……………………………………
Ko ite Sekolah
……………………………………………………….
………..
Me getahui
Kepala Sekolah
Be dahara
………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP. ……………………………………………
.
.
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : …………………………………………..
Tahu A ggara
:
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
No.
Urut
:
:
:
Program Kegiatan
Pengembangan
perpustakaan
Kegiatan
penerimaan
siswa baru
Kegiatan
pembelajaran
& eskul siswa
1,1 Pengembangan Kompetensi
Pembelian
bahan
habis pakai
Kegiatan
ulangan
& ujian
(
44.632.250) (
Langganan
daya dan jasa
Perawatan
sekolah
Pembyrn honorarium
Pengembangan
blnan gr honorer dan
profesi guru
tenga kepend. honorer
Membantu
siswa
miskin
Pembiayaan
pengelolaan
BOS
Pembelian
perangkat
komputer
Biaya lainnya
jika komp.1-12
telah terpenuhi
2.400.000)
Jumlah
(
47.032.250)
Lulusan
1,2 Pengembangan standar isi
(
- )
1,3 Pengembangan standar proses
(
( 10.893.450) ( 97.547.000)
19.900.000)
(
19.900.000)
(
132.690.450)
( 125.075.000)
(
125.075.000)
(
67.535.000)
( 24.250.000)
1,4 Pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan
1,5 Pengembangan sarana dan
(
1.500.000) -
-
(
3.535.000)
1,6 Pengembangan standar pengelolaan
-
-
( 13.050.000) -
(
3.000.000) -
( 54.000.000)
1,7 Pengembangan standar pembiayaan
(
(
66.592.300) -
( 8.500.000)
prasarana sekolah
3.600.000)
1,8 Pengembangan dan implementasi
-
( 16.800.000)
-
-
-
(
-
-
-
-
(
18.525.000) -
97.200.000)
-
-
-
-
( 24.000.000) ( 2.000.000)
-
(
16.050.000)
(
143.600.000)
(
85.117.300)
(
637.000.000)
sistem penilaian
Garut, …….., …………………………………. 20 ………
Mengetahui
Kepala Sekolah
Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
………………………………………………………………
……………………………………………………
NIP. ………………………………………………………..
NIP. ……………………………………………..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah
Kecamatan
:
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
Formulir BOS-K-7
Tahun Pelajaran 2014 /2015
No. Urut
No. Kode
Uraian Program dan Kegiatan
Volume
Colu
B
Colu
Harga
Satuan
Satuan
Jumlah Biaya
Colu
Penggunaan Dana
I
Program Sekolah
(
637.000.000)
1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
(
47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
13 x
33 x
179 x
3 x
2
1
4 x
6
(
24.255.000)
78
mp/tk/keg
(
25.000) (
1.950.000)
33
gr/keg
(
25.000) (
825.000)
sis/mp/keg
(
5.000) (
21.480.000)
(
1.359.200)
25.000) (
100.000)
150) (
859.200)
4296
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.4.3 ATK Kegiatan
4 x
179 x
1
4 x
8 x
1
1
mp/keg
4
(
5728 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.5.3 ATK Kegiatan
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
4 x
8 x
1
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan
8 x
8 x
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
1.7.3 ATK Kegiatan
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.8.1 Transport Pengawasan Silang
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah
1.8.3 ATK Kegiatan
9 x
1
179 x
13 x
9 x
1
14 x
2 x
4
1
2,2 Penyusunan Program Tahunan
1.566.600)
25.000) (
100.000)
150) (
966.600)
500.000) (
500.000)
(
7.100.000)
mp/keg
(
25.000) (
200.000)
(
25.000) (
6.400.000)
1
paket
(
500.000) (
500.000)
(
3.966.450)
13
mp/keg
(
25.000) (
325.000)
20943 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
150) (
3.141.450)
256
1
400.000)
(
mp/gr/hr
8
4
1
13 x
4
(
6444 sis/mp/lb/keg (
paket
1
(
112
rg/org/hr
(
500.000) (
500.000)
(
8.785.000)
50.000) (
5.600.000)
179
179
lbr
(
15.000) (
2.685.000)
1
1
paket
(
500.000) (
500.000)
(
19.900.000)
4
gr/keg
(
25.000) (
100.000)
41
gr/keg
(
25.000) (
1.025.000)
Pengembangan standar isi
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2 x
41 x
2
1
2,3 Penyusunan Program Semester
41 x
2
82
gr/keg
(
25.000) (
2,4 Penyusunan Silabus
41 x
2 x
2
164
gr/hr/keg
(
25.000) (
4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP
41 x
4 x
3
492
gr/hr/keg
(
25.000) (
12.300.000)
2.050.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
4 x
1
4
gr/keg
(
25.000) (
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
3 x
1
3
gr/keg
(
25.000) (
75.000)
0
gr/keg
(
- ) (
- )
(
25.000) (
75.000)
(
25.000) (
75.000)
(
132.690.450)
(
22.350.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
1
1
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.6.3 ATK Kegiatan
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
2
4 x
179 x
mp/keg
400.000) (
0 x
0
3 x
1
3
gr/keg
3 x
1
3
gr/keg
4
triwulan
(
1.200.000) (
4.800.000)
39
mp/tk
(
450.000) (
17.550.000)
(
12.793.450)
Pengembangan standar proses
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)
4
13 x
3
3,2 Program Kesiswaan :
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan
2 x
10
20
gr/sis
(
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
• Administrasi pendaftaran/ATK
1
• Penggandaan formulir Dapodik
244 x
• Kegiatan MOPD
30
25.000) (
500.000)
(
9.119.450)
1
paket
(
565.450) (
565.450)
7320
sis/lbr
(
150) (
1.098.000)
sis/hr
244 x
4
976
(
6.000) (
5.856.000)
• Pendaftaran ulang
8 x
5
40
gr/hr
(
25.000) (
1.000.000)
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA)
6 x
2
12
gr/keg
(
50.000) (
600.000)
637
sis
(
2.000) (
1.274.000)
2
bh
(
350.000) (
48
tim/keg/hr
(
25.000) (
1.200.000)
(
97.547.000)
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman
637
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS
6 x
2 x
4
3,3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler
10 x
2
20
mp/gr
(
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler
25.000) (
500.000)
(
70.293.000)
• Kepramukaan
637
637
sis
(
24.000) (
15.288.000)
• Keagamaan
637
637
sis
(
12.000) (
7.644.000)
60
sis
(
150.000) (
9.000.000)
• Olah raga
60
• Paskibra
40
40
sis
(
48.000) (
• PMR
60
60
sis
(
24.000) (
1.440.000)
• UKS
637
637
sis
(
18.000) (
11.466.000)
• Komputer
782
782
sis
(
18.000) (
14.076.000)
• Kesenian
60
60
sis
(
50.000) (
3.000.000)
637
sis
(
7.000) (
4
keg
(
500.000) (
2.000.000)
(
26.754.000)
• Pesantren Kilat
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional
637
4
3.3.3 Lomba-lomba
1.920.000)
4.459.000)
• Lomba OSN
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
• Lomba O2SN
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
• Lomba FLS2N
637
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
637
sis
(
9.000) (
5.733.000)
637
sis
(
6.000) (
3.822.000)
(
125.075.000)
(
101.225.000)
• Lomba Olympiade/MIPA
• Lomba akademik lainnya
4
700.000)
637
637
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran
41
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan
41 x
3 x
1
41
gr
(
50.000) (
2.050.000)
123
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
-
.
.
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
400.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
- Narasumber
2
2
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran
41 x
3 x
1
123
pkt
(
400.000) (
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
400.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
400.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
41 x
3 x
1
123
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
1
1
keg
(
1.000.000) (
1.000.000)
246
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
41 x
3 x
2
400.000) (
400.000)
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG)
41 x
3 x
2
246
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
• MGMP sekolah
41 x
13 x
4
2132
gr/mp/bl
(
25.000) (
53.300.000)
• MGMP Kabupaten
13 x
3 x
6
234
mp/gr/keg
(
50.000) (
11.700.000)
(
23.850.000)
10 x
3 x
2
60
tas/hr/keg
(
25.000) (
1.500.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
250.000)
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan
2
2
tas
(
25.000) (
50.000)
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan
4 x
2.000) (
9.600.000)
4.2.4 Penyusunan Laporan
6 x
3
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset
4 x
4 x
4
4800 opr/pgw/tri/hr (
18 tas/opr/jns (
tas/tri/hr
64
(
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah
2 x
6 x
2
- Atk Kegiatan
1
- Narasumber
2
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah,
6 x
50 x
6 x
4 x
2
6
25.000) (
450.000)
25.000) (
1.600.000)
25.000) (
600.000)
250.000) (
250.000)
24 bend/hr/keg (
pkt
1
(
org
2
(
250.000) (
500.000)
tas/hr/keg
(
25.000) (
1.800.000)
72
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
opr/hr/keg
(
25.000) (
3.000.000)
250.000)
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
10 x
6 x
2
120
250.000)
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000) (
- Narasumber
2
2
org
(
250.000) (
500.000)
60
gr/hr/keg
(
25.000) (
1.500.000)
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya
10 x
3 x
2
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
5
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
250.000)
.
- Narasumber
2
2
org
(
250.000)
.
5.1.1 Mesin Tik
0
0
bh
(
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.1.3 LCD
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.1.4 Komputer
1
1
unit
(
2.500.000) (
2.500.000)
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl
(
67.535.000)
(
8.500.000)
- ) (
- )
1
1
bh
(
6.000.000) (
6.000.000)
(
48.000.000)
5.2.1 Ruang kelas
3
3
rg
(
3.500.000) (
10.500.000)
5.2.2 Ruang laboratorium
0
0
rg
(
- ) (
- )
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah
1
1
rg
(
6.000.000) (
6.000.000)
5.2.4 Ruang Guru
1
1
rg
(
5.000.000) (
5.000.000)
5.2.5 Ruang Tata Usaha
1
1
rg
(
4.000.000) (
4.000.000)
5.1.5 Scaner/printer
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
5.2.6 Ruang BP/BK
0
0
rg
(
- ) (
- )
5.2.7 Instalasi air dan listrik
2
2
ttk/jaringan
(
1.000.000) (
2.000.000)
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan
2
2
rg
(
2.500.000) (
5.000.000)
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik
4
4
rg
(
2.000.000) (
8.000.000)
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1)
0
0
m²
(
550.000) (
- )
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah
3
3
blok
(
2.500.000) (
7.500.000)
(
11.035.000)
5.3.1 Meja Kursi Murid
1
1
unit
(
6.000.000) (
6.000.000)
5.3.2 Meja Kursi guru
0
0
set
(
- ) (
- )
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru
41
41
bh/mcm
(
35.000) (
1.435.000)
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman
0
0
bh
(
- ) (
- )
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS
0
0
set
(
- ) (
- )
0
set
(
- ) (
- )
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer
5.3.9 Peralatan K3
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan
0
- )
0
0
set
(
- ) (
28
28
kls
(
75.000) (
2.100.000)
100
100
eks
(
15.000) (
1.500.000)
(
16.050.000)
(
1.500.000)
5.3.11 Lainnya
6
Pengembangan standar pengelolaan
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi
6 x
4
24
tim/hr
(
25.000) (
600.000)
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS
6 x
6
36
tim/hr
(
25.000) (
900.000)
6.1.3Akreditasi Sekolah
0
0
keg
(
- ) (
- )
(
3.100.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan
2 x
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
2
2
4
tim/hr
(
25.000) (
100.000)
2
pkt
(
1.500.000) (
3.000.000)
(
4.450.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6 x
4
24
tim/hr
(
25.000) (
600.000)
6.3.2 Supervisi Akademik
41 x
2
82
gr/keg
(
25.000) (
2.050.000)
6.3.3 Supervisi Non-Akademik
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
6.3.4 Supervisi Ekskul
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
6
gr/keg
(
25.000) (
150.000)
6
gr/keg
(
25.000) (
150.000)
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev
6.3.5 Supervisi Perpustakaan
6.3.6 Supervisi Laboratorium
3 x
3 x
2
2
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha
10 x
2
20
gr/keg
(
25.000) (
500.000)
(
7.000.000)
2
pkt
(
1.000.000) (
2.000.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
6.4.2 Penyusunan Leaflet
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas
7
2
0
50 x
0
4
200
keg
(
500.000) (
- )
gr+tu/keg
(
25.000) (
5.000.000)
Pengembangan standar pembiayaan
(
143.600.000)
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai
6
6
bln
(
500.000) (
3.000.000)
7.1.2Konsumsi Tamu
6
6
bln
(
100.000) (
600.000)
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap
9 x
gr/jam/bln
(
20.000) (
43.200.000)
org/bln
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
12
2160
4 x
12
48
(
750.000) (
36.000.000)
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga
2 x
12
24
org/bln
(
750.000) (
18.000.000)
7.1.6Honor Pengelola BOS
1 X
4
4
org/triw
(
500.000) (
2.000.000)
sis
(
400.000) (
24.000.000)
7.1.4Honor Pegawai/Tas
7.1.7 Bantuan siswa miskin
60
60
7.1.8 Pembayaran rek listrik
12
12
bln
(
600.000) (
7.200.000)
7.1.9 Pembayaran rek telepon
12
12
bln
(
500.000) (
6.000.000)
0
bln
(
- ) (
- )
48
bln
(
75.000) (
3.600.000)
(
85.117.300)
(
29.217.300)
150) (
4.968.600)
150) (
9.937.200)
7.1.10 Pembayaran rek PAM
7.1.11 Langganan Koran/Majalah
8
20 x
0
4 x
12
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
8,1 Pelaksanaan penilaian
8.1.1 Ulangan Harian
637 x
13 x
2 x
2
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
637 x
13 x
2 x
4
13 x
1 x
6
- Atk Kegiatan
8.1.3 Ulangan Akhir Semester
- Atk Kegiatan
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas
- Atk Kegiatan
1
637 x
1
458 x
13 x
1 x
1
6
33124 sis/mp/keg/lb (
66248 sis/mp/keg/lb (
pkt
1
(
49686 sis/mp/keg/lb (
pkt
1
(
35724 sis/mp/keg/lb (
1
pkt
(
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
8.2.1 Analisis
23 x
13 x
2
8.2.2 Remedial
23 x
13 x
2
598 kl/mapel/keg (
598 kl/mapel/keg (
8.2.3 Pengayaan
23 x
13 x
1
299 kl/mapel/keg (
8,3 Inovasi Model Penilaian
8.3.1 Workshop
- Atk Kegiatan
- Narasumber
8.3.2 IHT
41 x
3 x
2
1
2
500.000)
150) (
5.358.600)
500.000) (
500.000)
(
37.375.000)
25.000) (
14.950.000)
25.000) (
14.950.000)
25.000) (
7.475.000)
(
18.525.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
6.150.000)
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
246
(
25.000) (
6.150.000)
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
gr/hr/keg
(
25.000) (
3.075.000)
3 x
2
7.452.900)
500.000) (
1
41 x
3 x
500.000)
150) (
- Atk Kegiatan
8.3.3 Pelatihan
41 x
500.000) (
1
246
123
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
(
350.000) (
350.000)
- Narasumber
2
2
org
(
350.000) (
700.000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
:
:
:
:
Import No.
Status
Kode
Uraian Kegiatan
Jumlah
Jan
Peb
Mart
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Okt
Nop
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
A
A
Des
O
Penerimaan terdiri dari :
1
Saldo Awal
(
- ) (
(53.003.750) (
3
Bantuan Operasional Sekolah
(
- ) (
- ) (
Penggunaan Dana
(
53.003.750) (
52.869.200) (
Saldo akhir bulan
(
(53.003.750) (
(105.872.950) (
B
1
I
1
2
(
5
- ) (
53.143.050) (
53.066.250) (
(159.016.000) ( (212.082.250) (
(212.082.250) ( (265.407.250) (
(318.132.250) (
- ) (
- ) (
- ) (
53.325.000) (
52.725.000) (
53.018.750) (
(265.407.250) ( (318.132.250) (
(371.151.000) (
(371.151.000) ( (424.551.000) (
(477.851.000) (
(530.607.250) (
- ) (
- ) (
- )
53.413.000) (
52.979.750)
- ) (
- ) (
53.400.000) (
53.300.000) (
52.756.250) (
(424.551.000) ( (477.851.000) (
(530.607.250) (
(584.020.250)
(584.020.250) ( (637.000.000)
47.032.250)
(
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
(
825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
(
21.480.000) (
1.950.000) (
975.000)
(
(
7.160.000) (
7.160.000) (
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
(
1.359.200)
(
1.566.600)
(
1.566.600)
(
7.100.000)
(
7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
(
3.966.450)
(
3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional
(
8.785.000)
(
19.900.000)
Pengembangan standar isi
(
100.000) (
(
1.025.000)
(
2.050.000) (
1.025.000)
2,4 Penyusunan Silabus2
(
4.100.000) (
2.050.000)
2,5 Penyusunan RPP
(
12.300.000) (
4.100.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK
(
100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
(
75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
(
-)
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
(
(
132.690.450)
50.000)
(
1.025.000)
(
1.025.000)
2.050.000)
(
100.000)
(
75.000)
75.000)
(
75.000)
75.000)
(
75.000)
(
5.000.000)
(
9.000.000)
Pengembangan standar proses
(
(
22.350.000) (
3,2 Program Kesiswaan :
(
12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler
(
97.547.000) (
(
125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
(
101.225.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
(
23.850.000) (
(
67.535.000)
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/
(
(
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
8.785.000)
50.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
1.359.200)
(
2,3 Penyusunan Program Semester
975.000)
825.000)
7.160.000)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
4
- ) (
Program Sekolah
Pengembangan Kompetensi Lulusan
1,1 Penyusunan KKM
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran (
3
(105.872.950) ( (159.016.000) (
(
- ) (
(
5.500.000)
(
10.000.000) (
10.000.000) (
(
4.100.000)
(
5.000.000)
10.000.000) (
10.000.000) (
10.000.000) (
(
8.500.000) (
1.000.000) (
12.500.000)
4.100.000)
- )
3.500.000)
(
(
8.500.000)
(
1.000.000)
(
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
(
48.000.000)
(
5.000.000)
(
10.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
(
11.035.000)
(
4.000.000) (
7.500.000)
10.000.000) (
3.500.000)
(
3.350.000)
(
3.793.450)
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
-
-
.
.
-
.
.
.
.
-
-
6.000.000) (
10.000.000) (
10.000.000) (
6.547.000)
(
12.000.000) (
12.000.000) (
10.000.000) (
15.325.000) (
18.900.000)
(
2.500.000) (
3.266.000) (
84.000)
(
1.500.000)
2.000.000) (
5.000.000) (
5.000.000) (
1.000.000)
(
535.000)
.
.
.
.
.
.
11.000.000)
5.000.000) (
(
5.000.000) (
5.000.000) (
4.500.000)
5.000.000) (
15.000.000) (
2.000.000)
Inventaris Sekolah
6
7
Pengembangan standar pengelolaan
(
16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
(
1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
(
3.100.000) (
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
(
4.450.000) (
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
(
7.000.000) (
Pengembangan standar pembiayaan
(
143.600.000)
(
143.600.000) (
(
85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian
(
29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian
(
37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian
(
18.525.000) (
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
(
(
(
250.000) (
250.000) (
250.000) (
700.000) (
700.000) (
700.000)
250.000) (
700.000) (
700.000) (
700.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
(
2.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
2.950.000) (
2.950.000) (
3.000.000)
(
3.000.000) (
(
4.631.250)
(
(
4.631.250)
250.000) (
750.000)
250.000) (
(
1.112.500)
1.000.000)
(
7.500.000)
(
(
4.631.250)
3.000.000)
250.000) (
8.000.000)
-
(
750.000)
250.000) (
350.000)
(
700.000) (
700.000) (
700.000)
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
11.950.000) (
12.150.000)
.
.
.
.
3.000.000) (
3.000.000) (
3.000.000) (
3.000.000) (
2.367.300)
(
7.375.000) (
7.500.000)
.
.
.
.
52.756.250) (
53.413.000) (
52.979.750)
250.000) (
250.000) (
1.112.500)
(
700.000)
(
250.000) (
1.225.000)
7.000.000)
(
-
-
-
4.631.250)
.
Total Penggunaan Dana
C
(
637.000.000) ( 53.003.750) (
52.869.200) (
53.143.050) ( 53.066.250) (
53.325.000) ( 52.725.000) (
SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……………………………………
Ko ite Sekolah
……………………………………………………….
………..
Me getahui
Kepala Sekolah
Be dahara
………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP. ……………………………………………
.
.
.
.
.
.
,
53.018.750) (
53.400.000) ( 53.300.000) (
.