LPSE Kabupaten Wakatobi RUP Bappeda 2012
LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENANAMAN MODAL
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABI]PATAN WAKATOBI
NOMOR :
:
TENTANG :
10 TAHIJN 2012
24 MEI 2012
TANGGAL
RENCANA UMUMPENGADAAN BARANG/JASA PADA BAPPEDA KABUPATEN WAKATOBI
No
Kegiatan/Paket Pekerjaan
I
?
Volum
e
Lokasi
Perkiraan Biava Sumber
Dana
4
r.,i$;\is
A.1
Prosram Program Pelavanan Administrasi Perkantoran
1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8
9
Penvediaan .Iasa Surat Menr''urat
Penvediaan Jasa Komurikasi, Sumber Daya Air dan Listril(
Penvediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penvediaan JasaKebersihanKantor
Penr,'ediaan
Alat Tulis Kantor
Penvediaan
Penvediaan
Penvediaan
Penvediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Peraiatan dan Perlengkapan Kantor
Bahan Bacaan dan Peraturan Penrndang-Undangan
Makanan dan Minuman
A.2 Prosram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
i. Peneadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2.
3
4
5
6
7
A.3
Pensadaan Mebeleur
Pensadaan Komuuter dan Perlenskapannva
Penoadaan Alat-aiat Studio
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Perneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
tlrn Kab. Wakatobi
tlm Baooeda Kab. Wakatobi
tlur Bappeda Kab. Wakatobi
thr Banneda Kab. Wakatobi
thn Baooeda Kab. Wakatobi
thn Banoeda Kab. Wakatobi
thn Bappeda Kab. Wakatobi
thn Bappeda Kab. Wakatobi
thn Baooeda Kab. Wakatobi
I thn
Bappeda Kab. Wakatobi
thn
l thn
I thn
1 thn
1 thn
1 tttri
Baooeda Kab. Wakatobi
Banoeda Kab. Waliatobi
Pensadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
MenvelenggarakanBintek.Workshop Teknis Perencanaan
25,620,000
9.200,000
90.000,000
53,000,000
2,500,000
50.000,000
42.000,000
r
139,400,000
37,000,000
2.000,000
6.000.000
7.400,000
\\.iri:i].ri.i.\1\
APRD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
li\i\\lil\\\i\.\.\ilri..i
.Tanuari
&.Tuli
Januari
Maret-Juni-Seo
Januari
Januari
Januari
Maret
Januari
Januari
Maret
Februari
Februari
Februari
Baooeda Kab. Wakatobi
5,000,000
40.000,000
2.000"000
Jan-Apr-okt
Jan-Apr-Juli-okt
I bln
Baooeda Kab. Wakatobi
20,800,000
20.800,000
APBD
Maret
I bln
Kab. Wakatobi
APBD
Februari
Bapneda Kab. Wakatobi
Bauoeda Itub. Wakatobi
50,000,000
Srvakelola
Swakeioia
Swakelola
Swakelola
Aoril
50.000,000
A.4 Prosram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
l.
13.200.000
Ket
d
()
APBD
APBD
APRD
APRD
Bappeda Kab. Wakatobi
Prosram Peninskatan Disiplin Aparatur
1.
J
ri\\$$$$$
297,520,000
2.000,000
Pelaksanaan
Kesiatan
(Rp.)
J
rerKrraan waktu
Mulai
Swakelola
rerkrraan waktu
KegiatanlPaket Pekeri aan
No
Volum
Lokasi
e
Perkiraan Biava Sumber
Dana
A.6
Program Peningkatan Kapasitas dan Kintrja Lembaga
Workshop Peninskatan kapasitas dan Kineria Lembaga Pemerintr
1
bln Kab. Wakatobi
4..7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
I
2
3
4
5
6
7
*9
l0
II
'-,
Desember
Februari
50.000,000
APRD
Februari
APBD
APBD
APBD
.Iuli
Februari
Koordinasi $inkronisasi Perencanaan Pembangunan Kab.
Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatr:bi
Bappeda Kab. Wakatobi
30.000,000
34.800,000
APBD
APBD
APBD
APBD
Bappeda Kab. Wakatobi
30,600,000
APBD
Juni
APBD
APBD
APBD
.Tanuari
Penlusunan Kebiiakan Umutn Anggaran (KUA) APBD Tahun 2013
Penl'usunan Prioritas Plafon Alggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013
Penyrsunan Kebuakan Umum AnggaranPenrbahan (KUA-P)
APRD Tahur 2012
Penlusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Baooeda Kab. Wakatobi
Bappcda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
100.000.000
37,208,500
199,165,000
33.990.000
30.600,000
Baooeda Kab. Wakatobi
34,800,000
Penr,usunan Rencana Keria Tahunan SKPD (Renia) Bappeda
Bappeda Kab. Wakatobi
Penvelenggaraan Forum Gabungan SKPD
Bappeda Kab. Wakatobi
Kab. Wakatobi
3.000,000
36.850.000
30.000,000
Asistensi Program Kegiatan Hasil Musrenbang berdasarkan
Funssi SKPD
Bappeda Kab. Wakalobi
Baopeda Kab. Wakatobi
Baooeda Kab. Wakatobi
Kab. Wakatobi
Penunianean Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Perencanaan Pengembangan Daerah
\\iri'N
iis;riiii
i,riili:\iiiiiiijiiii,,i
Program Peningkatan Penelitian dan Pensembangan Daerah
,^
APBD
APRI-}
Baooeda Kab. Wakatobi
16 Evaluasi dan Pengendalian
8.1
3.500,000
3.500,000
Penvenroumaan Rancansan RPJPD
Pent'usunan Rancansan RKPD
Penusunan Musrenbans RKPD
Penr'usunan Laporan Keterangan Pertangsuns Jawaban (LKPD Bupati
14 Penr'usunan hdeks Keouasan Masvarakat
l5
7
Kajian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Potensial di Kabupaten Wakrrtobi
d
7,000,000
869,263,500
12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
,
a
50,000,000
Pemerintah Pembangunan Daerah
i
)
Ket
Kesiatan
{Rp.)
I
2
_l
A.5 Prosram Peninskatan Pensembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria dan Keuansan
l. Penr'usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
I trln Bappeda Kab. Wakatobi
2 Pemrsunan LAIQP BAPPEDA
I trln Bairpeda Kab. Wakatobi
Mulai
Pelaksanaan
Januari
Februari - Maret
Maret " Juni
Juni
Jruri
Juri
APBD
Februari
Oktoher
7,500,000
APBD
Maret
96.500,000
89,250,000
75,000,000
APRD
APBD
APBD
Juni
September
APBD
Oktober
Jtili
.i:i\\i$3i$l$:tNl01i
253,410,000
I thn
Bappeda Kab. Wakatobi
253,410,000
Svr'akelola
Swakelola
Perkiraan Waktu
No
Volum
Kegiatan/Paket Pekerj aan
e
Perkiraan Biava Sumber
Lokasi
Dana
(Rn.)
J
8.2
Prosram Pensembansan Data / Informasi
Penlusunan Buku Kabupaten Wakatobi Dalan.r Angka Tahun
,
2
a
,'
201
I thn
I thn
2
Peny,usunan Dokumen Hasil Survey terhadap hrdikator
ei\N
RN-'$
c.1
Prosram Keri asama Pembangunan
1
2
I tlxl
Pen\usunan Buku PDRB Kabupaten Wakatobi
Penvusunan Buku Indeks Pembangruran Manrisia Kabupaten
Pembaneunan Dacrah Tahuu 20I
i
I thn
Baooeda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
Bairpeda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
Kesiatan
o
&-
30,000,000
APBD
Ini
50.000.000
APBD
Juri
30.000,000
APRD
Juni
80,000,000
APBD
September
Fasilitasi Kerjasama dengan Lenlbaga JICA (Sulawesi Capacity
Fasilitasi Keriasama densan Prosrarn Basics CIDA
Penuniansan Kesiatan IICLG ASIA PASIFIC
iiti\iN
\.\iliiiii$$$;$
iiii-i\iliif:lii
475,530,000
245.000.000
I I thn
Uodatine Profil Peluans hrvestasi Daerah Kabunaten Wakatobi
Kab. Wakatobi
1ftn Kab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
149,290,000
81,240,000
Prosram Perencanaan Pembangunan Ekonomi
l. Pent'usunan Perencanaan Pengembansan Ekonomt Masvarakat
2 Penr,'r-rsunan Proltl Kemiskinan I(abuoaten Wakatobi Tahun 201,
APBD
APBD
.Ianuari
APRD
Maret'Mei
APBD
maret - Mei
Januari
89.800,000
I thn
iiltitN
l:.\t\rshNr\
D.1
Ket
I
c.2 Propram Peninskatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
l.
Pelaksanaan
190,000,000
1
Wakatobi 201
J
1
Mulai
Bappeda Kab. Wakatobi
irrt:\ll\ir-:\
I thn I(ab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
iirrr.lll\N
89,800,000
i:,r$$t9,1$$$i$S$\
79,000,000
29,800,000
49,200,000
iriil\iiN
APBD
APBD
Swakelola
:itlti:\iiiil:l:ii'
j,'i:\
Setrtember
Mei
Srvakelola
rer[rraan tYl'Ktu
Kegiatan/Paket Pekerj aan
No
Volum
Lokasi
e
Perkiraan Biava Sumber
Dana
(Rn.)
4
D.2
D.3
Prosram Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budava
1. Koordinasi Perencanaan Petnbangrinan Bidang Sosial dan Buday
2. Penunianean Khusus Lomba Desa / Kelurahan
3. Penurianean P2WKSS
Prosram Koordinasi Penanssulangan Kemiskinan
l. Ooerasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanssuangan Kemiski
:iEiIN
'iil\ii'N
E.1
APBD
APBD
Januari
Ohtober
APBD
Septertrber
I thn Kab.
61,900,000
61.900.000
APRD
Agustus
Wakatobi
li.:ilii\i.\iill
ir\,ii\j:ii\
Prosram Perencanaan Prasarana Wilavah dan Sumber Dava Alam
, Koodinusi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan
Wilavah
.ruMLAH
riiiiii:iiN
il\ir\$\\\*
,r:riirii.iii\
N\N
50,000,000
APRD
Januari
APBD
Maret
40,000,000
APBD
Maret
2,796,873,500
APBD
50,000,000
65,000,000
8.2 Prosram Pemtransunan dan Perumahan Srvadaya
E.3
d
28,500,000
9,500.000
20.250,000
Program Perencanaan Pensembansan Wilavah Stratesis dan Cenat
I thn Kab. Wakatobi
1. Penunianean Program hrfrastruktur Ekonomi Pedesaan
1
Keeiatan
6
I thn Kab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
I thn Kab Wakatobi
\i\:i]N
Penruijangan Program Bantuan Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S) & Peningkatan Kualitas
Perumahan (PKP) 2012 Kab. Watriatobi
Ket
58,2s0,000
i\i\N
r::,i:tlttN
Mulrd
Pelaksanaan
I thn
Kab. Wakatobi
65,000,000
40,000,000
I thn
Kab. Wakatobi
Mei 20L2
r,
1"9
rv/b
198712 L001
N\N
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABI]PATAN WAKATOBI
NOMOR :
:
TENTANG :
10 TAHIJN 2012
24 MEI 2012
TANGGAL
RENCANA UMUMPENGADAAN BARANG/JASA PADA BAPPEDA KABUPATEN WAKATOBI
No
Kegiatan/Paket Pekerjaan
I
?
Volum
e
Lokasi
Perkiraan Biava Sumber
Dana
4
r.,i$;\is
A.1
Prosram Program Pelavanan Administrasi Perkantoran
1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8
9
Penvediaan .Iasa Surat Menr''urat
Penvediaan Jasa Komurikasi, Sumber Daya Air dan Listril(
Penvediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penvediaan JasaKebersihanKantor
Penr,'ediaan
Alat Tulis Kantor
Penvediaan
Penvediaan
Penvediaan
Penvediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Peraiatan dan Perlengkapan Kantor
Bahan Bacaan dan Peraturan Penrndang-Undangan
Makanan dan Minuman
A.2 Prosram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
i. Peneadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2.
3
4
5
6
7
A.3
Pensadaan Mebeleur
Pensadaan Komuuter dan Perlenskapannva
Penoadaan Alat-aiat Studio
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Perneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
tlrn Kab. Wakatobi
tlm Baooeda Kab. Wakatobi
tlur Bappeda Kab. Wakatobi
thr Banneda Kab. Wakatobi
thn Baooeda Kab. Wakatobi
thn Banoeda Kab. Wakatobi
thn Bappeda Kab. Wakatobi
thn Bappeda Kab. Wakatobi
thn Baooeda Kab. Wakatobi
I thn
Bappeda Kab. Wakatobi
thn
l thn
I thn
1 thn
1 thn
1 tttri
Baooeda Kab. Wakatobi
Banoeda Kab. Waliatobi
Pensadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
MenvelenggarakanBintek.Workshop Teknis Perencanaan
25,620,000
9.200,000
90.000,000
53,000,000
2,500,000
50.000,000
42.000,000
r
139,400,000
37,000,000
2.000,000
6.000.000
7.400,000
\\.iri:i].ri.i.\1\
APRD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
li\i\\lil\\\i\.\.\ilri..i
.Tanuari
&.Tuli
Januari
Maret-Juni-Seo
Januari
Januari
Januari
Maret
Januari
Januari
Maret
Februari
Februari
Februari
Baooeda Kab. Wakatobi
5,000,000
40.000,000
2.000"000
Jan-Apr-okt
Jan-Apr-Juli-okt
I bln
Baooeda Kab. Wakatobi
20,800,000
20.800,000
APBD
Maret
I bln
Kab. Wakatobi
APBD
Februari
Bapneda Kab. Wakatobi
Bauoeda Itub. Wakatobi
50,000,000
Srvakelola
Swakeioia
Swakelola
Swakelola
Aoril
50.000,000
A.4 Prosram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
l.
13.200.000
Ket
d
()
APBD
APBD
APRD
APRD
Bappeda Kab. Wakatobi
Prosram Peninskatan Disiplin Aparatur
1.
J
ri\\$$$$$
297,520,000
2.000,000
Pelaksanaan
Kesiatan
(Rp.)
J
rerKrraan waktu
Mulai
Swakelola
rerkrraan waktu
KegiatanlPaket Pekeri aan
No
Volum
Lokasi
e
Perkiraan Biava Sumber
Dana
A.6
Program Peningkatan Kapasitas dan Kintrja Lembaga
Workshop Peninskatan kapasitas dan Kineria Lembaga Pemerintr
1
bln Kab. Wakatobi
4..7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
I
2
3
4
5
6
7
*9
l0
II
'-,
Desember
Februari
50.000,000
APRD
Februari
APBD
APBD
APBD
.Iuli
Februari
Koordinasi $inkronisasi Perencanaan Pembangunan Kab.
Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatr:bi
Bappeda Kab. Wakatobi
30.000,000
34.800,000
APBD
APBD
APBD
APBD
Bappeda Kab. Wakatobi
30,600,000
APBD
Juni
APBD
APBD
APBD
.Tanuari
Penlusunan Kebiiakan Umutn Anggaran (KUA) APBD Tahun 2013
Penl'usunan Prioritas Plafon Alggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013
Penyrsunan Kebuakan Umum AnggaranPenrbahan (KUA-P)
APRD Tahur 2012
Penlusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Baooeda Kab. Wakatobi
Bappcda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
100.000.000
37,208,500
199,165,000
33.990.000
30.600,000
Baooeda Kab. Wakatobi
34,800,000
Penr,usunan Rencana Keria Tahunan SKPD (Renia) Bappeda
Bappeda Kab. Wakatobi
Penvelenggaraan Forum Gabungan SKPD
Bappeda Kab. Wakatobi
Kab. Wakatobi
3.000,000
36.850.000
30.000,000
Asistensi Program Kegiatan Hasil Musrenbang berdasarkan
Funssi SKPD
Bappeda Kab. Wakalobi
Baopeda Kab. Wakatobi
Baooeda Kab. Wakatobi
Kab. Wakatobi
Penunianean Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Perencanaan Pengembangan Daerah
\\iri'N
iis;riiii
i,riili:\iiiiiiijiiii,,i
Program Peningkatan Penelitian dan Pensembangan Daerah
,^
APBD
APRI-}
Baooeda Kab. Wakatobi
16 Evaluasi dan Pengendalian
8.1
3.500,000
3.500,000
Penvenroumaan Rancansan RPJPD
Pent'usunan Rancansan RKPD
Penusunan Musrenbans RKPD
Penr'usunan Laporan Keterangan Pertangsuns Jawaban (LKPD Bupati
14 Penr'usunan hdeks Keouasan Masvarakat
l5
7
Kajian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Potensial di Kabupaten Wakrrtobi
d
7,000,000
869,263,500
12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
,
a
50,000,000
Pemerintah Pembangunan Daerah
i
)
Ket
Kesiatan
{Rp.)
I
2
_l
A.5 Prosram Peninskatan Pensembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria dan Keuansan
l. Penr'usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
I trln Bappeda Kab. Wakatobi
2 Pemrsunan LAIQP BAPPEDA
I trln Bairpeda Kab. Wakatobi
Mulai
Pelaksanaan
Januari
Februari - Maret
Maret " Juni
Juni
Jruri
Juri
APBD
Februari
Oktoher
7,500,000
APBD
Maret
96.500,000
89,250,000
75,000,000
APRD
APBD
APBD
Juni
September
APBD
Oktober
Jtili
.i:i\\i$3i$l$:tNl01i
253,410,000
I thn
Bappeda Kab. Wakatobi
253,410,000
Svr'akelola
Swakelola
Perkiraan Waktu
No
Volum
Kegiatan/Paket Pekerj aan
e
Perkiraan Biava Sumber
Lokasi
Dana
(Rn.)
J
8.2
Prosram Pensembansan Data / Informasi
Penlusunan Buku Kabupaten Wakatobi Dalan.r Angka Tahun
,
2
a
,'
201
I thn
I thn
2
Peny,usunan Dokumen Hasil Survey terhadap hrdikator
ei\N
RN-'$
c.1
Prosram Keri asama Pembangunan
1
2
I tlxl
Pen\usunan Buku PDRB Kabupaten Wakatobi
Penvusunan Buku Indeks Pembangruran Manrisia Kabupaten
Pembaneunan Dacrah Tahuu 20I
i
I thn
Baooeda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
Bairpeda Kab. Wakatobi
Bappeda Kab. Wakatobi
Kesiatan
o
&-
30,000,000
APBD
Ini
50.000.000
APBD
Juri
30.000,000
APRD
Juni
80,000,000
APBD
September
Fasilitasi Kerjasama dengan Lenlbaga JICA (Sulawesi Capacity
Fasilitasi Keriasama densan Prosrarn Basics CIDA
Penuniansan Kesiatan IICLG ASIA PASIFIC
iiti\iN
\.\iliiiii$$$;$
iiii-i\iliif:lii
475,530,000
245.000.000
I I thn
Uodatine Profil Peluans hrvestasi Daerah Kabunaten Wakatobi
Kab. Wakatobi
1ftn Kab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
149,290,000
81,240,000
Prosram Perencanaan Pembangunan Ekonomi
l. Pent'usunan Perencanaan Pengembansan Ekonomt Masvarakat
2 Penr,'r-rsunan Proltl Kemiskinan I(abuoaten Wakatobi Tahun 201,
APBD
APBD
.Ianuari
APRD
Maret'Mei
APBD
maret - Mei
Januari
89.800,000
I thn
iiltitN
l:.\t\rshNr\
D.1
Ket
I
c.2 Propram Peninskatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
l.
Pelaksanaan
190,000,000
1
Wakatobi 201
J
1
Mulai
Bappeda Kab. Wakatobi
irrt:\ll\ir-:\
I thn I(ab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
iirrr.lll\N
89,800,000
i:,r$$t9,1$$$i$S$\
79,000,000
29,800,000
49,200,000
iriil\iiN
APBD
APBD
Swakelola
:itlti:\iiiil:l:ii'
j,'i:\
Setrtember
Mei
Srvakelola
rer[rraan tYl'Ktu
Kegiatan/Paket Pekerj aan
No
Volum
Lokasi
e
Perkiraan Biava Sumber
Dana
(Rn.)
4
D.2
D.3
Prosram Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budava
1. Koordinasi Perencanaan Petnbangrinan Bidang Sosial dan Buday
2. Penunianean Khusus Lomba Desa / Kelurahan
3. Penurianean P2WKSS
Prosram Koordinasi Penanssulangan Kemiskinan
l. Ooerasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanssuangan Kemiski
:iEiIN
'iil\ii'N
E.1
APBD
APBD
Januari
Ohtober
APBD
Septertrber
I thn Kab.
61,900,000
61.900.000
APRD
Agustus
Wakatobi
li.:ilii\i.\iill
ir\,ii\j:ii\
Prosram Perencanaan Prasarana Wilavah dan Sumber Dava Alam
, Koodinusi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan
Wilavah
.ruMLAH
riiiiii:iiN
il\ir\$\\\*
,r:riirii.iii\
N\N
50,000,000
APRD
Januari
APBD
Maret
40,000,000
APBD
Maret
2,796,873,500
APBD
50,000,000
65,000,000
8.2 Prosram Pemtransunan dan Perumahan Srvadaya
E.3
d
28,500,000
9,500.000
20.250,000
Program Perencanaan Pensembansan Wilavah Stratesis dan Cenat
I thn Kab. Wakatobi
1. Penunianean Program hrfrastruktur Ekonomi Pedesaan
1
Keeiatan
6
I thn Kab. Wakatobi
I thn Kab. Wakatobi
I thn Kab Wakatobi
\i\:i]N
Penruijangan Program Bantuan Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S) & Peningkatan Kualitas
Perumahan (PKP) 2012 Kab. Watriatobi
Ket
58,2s0,000
i\i\N
r::,i:tlttN
Mulrd
Pelaksanaan
I thn
Kab. Wakatobi
65,000,000
40,000,000
I thn
Kab. Wakatobi
Mei 20L2
r,
1"9
rv/b
198712 L001
N\N