PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 2015
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
Tahun Anggaran 2015
2015
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
: Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH
: Walikota Palopo
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PALOPO
NOMOR
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1
Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah
95%
2
Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan
55%
3
Rasio kesesuaian antara
dokumen direncanakan dan
yang terealisasi
75%
4
Optimalnya pengelolaan
keuangan dan asset daerah
WTP
Meningkatnya efektifitas
5
pembinaan dan pengawasan
5
Meningkatnya kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan
60%
Meningkatnya partisipasi dan
swadaya masyarakat
6
1
Terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efisien
Meningkatnya kompetensi
aparatur
Meningkatnya kualitas
perencanaan pengendalia dan
3
evaluasi pelaksanaan program
pembangunan
Terwujudnya pengelolaan
4 keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel
2
6
7
Meningkatnyaefektivitas
pembinaan dan pengawasan
Berlakunya SOP pada semua
8
SKPD
7
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan,
9
peternakan, peternakan dan
turunannya, hasil kehutanan dan
perikanan
8
Kelompok masyarakat yang
mengikuti musrembang
Peran serta organisasi
wanita dalam
pembangunan
Lama Proses Perizinan
80%
70%
3 hari
10
Tersedianya SPM, SOP dan
SPP
Penyandang penyakit sosial
15%
11
Produktivitas Tanaman Padi
5,10 Ton/Ha
12
Produktivitas Tanaman
Jagung
5,5 Ton/Ha
9
Ada
10
Meningkatnya produksi
perkebunan
Meningkatnya produksi
11
peternakan dan hasil turunannya
12
13
Meningkatnya produksi hasil
hutan kayu dan non kayu
Meningkatnya produksi perikanan
tangkap dan budidaya
13
Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura
14
Produktivitas Tanaman
Perkebunan (kakao)
0,7 kakao
15
Produktivitas Tanaman
Perkebunan ( Cengkeh)
0,40 cengkeh
16
Produktivitas Tanaman
Perkebunan (Lada)
0,3 lada
17
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (sapi)
3.478 ekor sapi
18
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kerbau)
671 kerbau
19
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kambing)
2.390 kambing
20
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Ayam)
66.800 ayam
21
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (itik)
1.065.000 itik
22
Produksi hasil hutan Kayu
650 m3
23
24
Produksi hasil hutan Rotan
Produksi hasil hutan Madu
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan laut
0,10 ton
110 kg
25
26
27
28
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Darat
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
Laut
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
darat
300 kwintal
15,150 ton
2.950 ton
45.500 ton
15.150 ton
14
Meningkatnya kapasitas dan
kompetensi penyuluh
29
30
31
32
Meningkatnya kuantitas dan
15 kualitas industri rumah tangga
produksi pangan dan non pangan
Meningkatnya akses dan mutu
pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya akses dan mutu
18 pendidikan non formal
kemaritiman
Bertambahnya dukungan
19
pengembangan pendidikan
17
35%
70%
75%
Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH
65%
34
Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH
60%
36
Meningkatnya akses dan mutu
PAUD
Ketersediaan Penguatan
cadangan pangan,
Ketersediaan informasi
pasukan harga dan akses
pangan didaerah,
Ketersediaan Stabilitas
harga dan pasukan pangan,
70%
33
35
16
Ketersediaan energi dan
protein perkapita
Ketersediaan Pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
Jumlah lembaga
penyuluhan kecamatan
70%
4 unit
37
38
39
Jumlah kelompok tani
Jumlah nelayan
Wirausahawan industri kecil
275 klp
1000
40
40
APK PAUD SD/MI
107,21
41
42
APK PAUD SMP/MTs
APK PAUD SMA/SMK/MA
Tenaga Pendidik yang
bersertifikat
111,11
125,42
43
44
45
46
47
48
Tenaga Kependidikan yang
bersertifikat
Siswa yang mampu baca
tulis Al Qur'an
Jumlah Pemuda Calon
Pelaut
Bantuan Penyelesaian Studi
S2 dan S3 bagi Aparatur
Bantuan Penyelesaian Studi
S1, S2 dan S3 bagi
Masyarakat
40%
20%
55%
100 org
20
115
Meningkatnya tindakan prefentif
20 terhadap gangguan kesehatan
49
masyarakat
Terlaksananya pembinaan
21 olahraga pendidikan, prestasi dan 50
rekreasi
Tercapainya SPM dan seluruh
22
51
aspek pelayanan medis
23
Berfungsinya kelembagaan
koperasi secara lebih profesional
Terbentuknya lembaga keuangan
mikro
Meningkatnya fungsi simpul
25
distribusi barang dan logistik
24
Berlangsungnya pola hubungan
26 yang harmonis antar budaya
yang berbeda-beda
Pelayanan yang memenuhi
SPM
72%
Event Olah raga
70%
Cakupan PHBS
56
52
Jumlah koperasi aktif
215
53
Regulasi
0
54
Regulasi
0
55
Jumlah Sarana dan
Prasarana Perniagaan
6
56
Jumlah kerjasama antar
lembaga dan daerah
1
57
Jumlah Event Budaya
7
2
27
Bertambahnya destinasi wisata
yang berfungsi untuk dikunjungi
58
Destinasi wisata yang
dikerjasamakan
28
Bertambahnya kapasitas dan
panjang jalan
59
Panjang jalan
340 km
60
Kondisi Fisik Jalan Baik
286 km
61
Jumlah kapal laut yang
beroprasi
125
62
Tersedianya lahan KIPA
25 ha
63
Pertumbuhan investasi
65%
64
Tenaga Kerja Terlatih
65%
Meningkatnya fungsi dan
kapasitas pelabuhan tanjung
29 ringgit sebagai pelabuhan
bongkar muat barang dan
manusia
Terwujudnya kawasan Industri
30
Palopo (KIPA)
Bertambahnya pelaku bisnis yang
berpeluang untuk investasi
Bertambahnya tenaga kerja
32
terlatih
31
Meningkatnya kepatuhan
33
terhadap RTRW
34
Terwujudnya kawasan Kota baru
(SALEMO)
65
66
Persentase ketaatan
terhadap Perda No. 9/2012
Ttg RTRW
Pembangunan SALEMO
(Regulasi)
60%
2 dokumen
67
68
35
Terwujudnya kawasan Industri
peternakan (KINAK)
69
36
Meningkatnya fungsi kawasan
lindung dan kawasan budidaya
70
71
72
73
37 Bettambahnya luas RTH
74
75
76
Meningkatnya kapasitas
38 kelembagaan penanggulangan
bencana
Bertambahnya lembaga atau
individu yang memiliki kesadaran
39
kesatuan bangsa dalam bingkai
NKRI
40
Berkembangnya fungsi lembaga
lintas Agaman
Meningkatnya harmonisasi sosial,
41 ketenteraman dan ketertiban
dalam kehidupan bermasyarakat
Pembangunan SALEMO
(Reklamasi)
Pembangunan SALEMO
(Jalan)
Pembangunan KINAK
(Regulasi)
Kasus ilegal loging,
Kasus luas kebakaran
hutan
Kasus perambahan hutan
Luas Hutan yang
direboisasi di kawasan
intake mangkaluku
RTH public, RTH Privac
Amdal dan UKL-UPL
Penambahan luas hutan
kota
85 Km
5 (Km)
1 dokumen
2 kasus/9 ha
890 ha
6 ha
17%
10
60
20 ha
77
Penanganan pasca Bencana
Alam
78
79
Armada Kebersihan
IPLT
80
Presentase masyarakat
yang mengikuti 4 pilar
kebangsaan
35%
81
Konflik umat beragama
3%
82
Penegakan Perda
55%
65%
25 Unit
0
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
2.361.237.500
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.361.237.500
Pendidikan Menengah
323.525.000
Pendidikan Non Formal
485.613.500
Pendidikan Luar Biasa
25.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
344.750.000
2.363.626.300
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan
18.282.884.000
Pelaksanaan Pendidikan Gratis
16.310.135.400
2 Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat
123.020.000
6.640.153.900
49.370.000
414.230.000
76.775.000
Pengembangan Lingkungan
Sehat
117.355.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
399.295.000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
236.620.000
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya
919.967.500
Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
11.909.180.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
13.570.000
40.500.000
22.650.000
4.481.073.000
3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
Pelayanan BLUD Bidang
Kesehatan
76.500.000
524.885.600
2.794.566.400
46.000.000.000
4 Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Turap / Talud /
Bronjong
5.657.268.000
1.086.617.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
220.000.000
Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
200.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
541.800.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
243.200.000
Pengendalian Banjir
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,
Jembatan dan Irigasi
1.324.134.000
13.943.613.000
6 Kantor Pemadam Kebakaran
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
7
1.923.738.800
Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
Pembangunan Jalan dan
1.721.601.000
Jembatan
Pengembangan Perumahan
193.415.000
Perencanaan Tata Ruang
31.000.000
Lingkungan Sehat Perumahan
29.600.000
Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
327.200.000
4.977.354.000
303.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.047.950.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi
2.346.537.000
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Data / Informasi
717.925.000
Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
141.400.000
Kerjasama Pembangunan
152.400.000
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
140.000.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
9
62.450.000
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
105.000.000
Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
446.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
608.777.700
Perencanaan Sosial Budaya
393.900.000
99.830.000
377.100.000
Dinas Perhubungan dan
Infokom
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.149.300
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.200.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
56.424.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan
543.635.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
43.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
507.050.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi
506.444.400
10 Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1.039.670.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.691.799.000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.711.813.550
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
314.675.000
11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Dinas Catatan Sipil
12
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
6.812.614.000
686.196.000
1.882.608.700
1.102.492.000
13 Dinas Nakersos
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kesempatan Kerja
Pembinaan Anak Terlantar
405.308.800
10.000.000
427.299.800
89.209.000
9.908.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
92.785.000
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
55.900.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
97.825.000
14 Dinas Koperindag
Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif
221.580.000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
133.104.000
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
15
384.694.000
72.590.000
503.100.000
54.470.000
3.677.940.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
22.710.000
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial
14.160.000
Badan Penanamam Modal
daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Pengembangan Pelayanan
Perizinan
191.400.000
151.400.000
22.400.000
641.100.000
16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
88.800.000
450.200.000
37.725.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Kantor Satuan Polisi Pamong
17
Praja
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
495.350.000
130.000.000
665.080.000
1.789.700.000
18 Badan Kesbanglinmas
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
45.000.000
103.000.000
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12.600.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
71.000.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
64.700.000
Pendidikan Politik Masyarakat
19
371.980.000
116.560.000
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
943.266.000
20 Sekertariat Daerah
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
442.144.100
2.490.000.000
1.905.913.000
628.251.000
2.521.586.000
Penataan Peraturan Perundang Undangan
742.179.000
Penataan Daerah Otonomi Baru
36.750.000
Perencanaan Pengadaan Barang dan
Jasa
768.804.620
Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian
728.209.500
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.911.562.000
383.578.000
21 Sekertariat Dewan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penataan Peraturan Perundang Undangan
3.938.531.900
467.150.000
22 Inspektorat daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
2.075.410.000
228.175.000
23 Dinas P2KAD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.801.218.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
2.401.754.000
24 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
461.055.000
2.389.967.500
1.760.455.500
25 Dinas Pertanian
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
107.705.750
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
325.190.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
33.550.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
176.735.250
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
Keluarga Berencana
103.745.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
560.576.000
Kesehatan Reproduksi Remaja
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelayanan Kontrasepsi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang
Mandiri
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana
31.250.000
294.200.000
85.400.000
166.485.000
100.000.000
400.000.000
9.616.000
1.151.718.000
27 Kantor Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
28
Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
35.150.000
334.210.000
74.550.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
410.025.000
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
145.800.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
26.700.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
99.400.000
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Peningkatan Produksi Peternakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian
5.711.038.665
200.000.000
4.037.904.835
29 Badan Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
187.900.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
100.837.000
Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan
388.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan
19.900.000
1.426.504.000
30 Dinas Energi dan Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak
Lingkungan
73.435.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
79.511.000
Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam
75.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum
31
1.694.243.000
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pengembangan Nilai Budaya
138.931.100
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
143.044.600
Pengelolaan Kekayaan Budaya
36.068.900
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
245.380.200
Pengelolaan Keragaman Budaya
136.900.000
Pengembangan Kemitraan
32
168.793.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
Pengembangan Budidaya
Perikanan
33.615.400
18.900.000
239.600.000
160.670.000
Pengembangan Perikanan
Tangkap
137.300.000
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
124.400.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
279.550.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
67.400.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM
4.406.020.538
247.768.894.008
Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
PEMERINTAH KOTA PALOPO
Tahun Anggaran 2015
2015
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
: Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH
: Walikota Palopo
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PALOPO
NOMOR
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1
Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah
95%
2
Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan
55%
3
Rasio kesesuaian antara
dokumen direncanakan dan
yang terealisasi
75%
4
Optimalnya pengelolaan
keuangan dan asset daerah
WTP
Meningkatnya efektifitas
5
pembinaan dan pengawasan
5
Meningkatnya kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan
60%
Meningkatnya partisipasi dan
swadaya masyarakat
6
1
Terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efisien
Meningkatnya kompetensi
aparatur
Meningkatnya kualitas
perencanaan pengendalia dan
3
evaluasi pelaksanaan program
pembangunan
Terwujudnya pengelolaan
4 keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel
2
6
7
Meningkatnyaefektivitas
pembinaan dan pengawasan
Berlakunya SOP pada semua
8
SKPD
7
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan,
9
peternakan, peternakan dan
turunannya, hasil kehutanan dan
perikanan
8
Kelompok masyarakat yang
mengikuti musrembang
Peran serta organisasi
wanita dalam
pembangunan
Lama Proses Perizinan
80%
70%
3 hari
10
Tersedianya SPM, SOP dan
SPP
Penyandang penyakit sosial
15%
11
Produktivitas Tanaman Padi
5,10 Ton/Ha
12
Produktivitas Tanaman
Jagung
5,5 Ton/Ha
9
Ada
10
Meningkatnya produksi
perkebunan
Meningkatnya produksi
11
peternakan dan hasil turunannya
12
13
Meningkatnya produksi hasil
hutan kayu dan non kayu
Meningkatnya produksi perikanan
tangkap dan budidaya
13
Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura
14
Produktivitas Tanaman
Perkebunan (kakao)
0,7 kakao
15
Produktivitas Tanaman
Perkebunan ( Cengkeh)
0,40 cengkeh
16
Produktivitas Tanaman
Perkebunan (Lada)
0,3 lada
17
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (sapi)
3.478 ekor sapi
18
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kerbau)
671 kerbau
19
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kambing)
2.390 kambing
20
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Ayam)
66.800 ayam
21
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (itik)
1.065.000 itik
22
Produksi hasil hutan Kayu
650 m3
23
24
Produksi hasil hutan Rotan
Produksi hasil hutan Madu
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan laut
0,10 ton
110 kg
25
26
27
28
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Darat
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
Laut
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
darat
300 kwintal
15,150 ton
2.950 ton
45.500 ton
15.150 ton
14
Meningkatnya kapasitas dan
kompetensi penyuluh
29
30
31
32
Meningkatnya kuantitas dan
15 kualitas industri rumah tangga
produksi pangan dan non pangan
Meningkatnya akses dan mutu
pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya akses dan mutu
18 pendidikan non formal
kemaritiman
Bertambahnya dukungan
19
pengembangan pendidikan
17
35%
70%
75%
Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH
65%
34
Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH
60%
36
Meningkatnya akses dan mutu
PAUD
Ketersediaan Penguatan
cadangan pangan,
Ketersediaan informasi
pasukan harga dan akses
pangan didaerah,
Ketersediaan Stabilitas
harga dan pasukan pangan,
70%
33
35
16
Ketersediaan energi dan
protein perkapita
Ketersediaan Pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
Jumlah lembaga
penyuluhan kecamatan
70%
4 unit
37
38
39
Jumlah kelompok tani
Jumlah nelayan
Wirausahawan industri kecil
275 klp
1000
40
40
APK PAUD SD/MI
107,21
41
42
APK PAUD SMP/MTs
APK PAUD SMA/SMK/MA
Tenaga Pendidik yang
bersertifikat
111,11
125,42
43
44
45
46
47
48
Tenaga Kependidikan yang
bersertifikat
Siswa yang mampu baca
tulis Al Qur'an
Jumlah Pemuda Calon
Pelaut
Bantuan Penyelesaian Studi
S2 dan S3 bagi Aparatur
Bantuan Penyelesaian Studi
S1, S2 dan S3 bagi
Masyarakat
40%
20%
55%
100 org
20
115
Meningkatnya tindakan prefentif
20 terhadap gangguan kesehatan
49
masyarakat
Terlaksananya pembinaan
21 olahraga pendidikan, prestasi dan 50
rekreasi
Tercapainya SPM dan seluruh
22
51
aspek pelayanan medis
23
Berfungsinya kelembagaan
koperasi secara lebih profesional
Terbentuknya lembaga keuangan
mikro
Meningkatnya fungsi simpul
25
distribusi barang dan logistik
24
Berlangsungnya pola hubungan
26 yang harmonis antar budaya
yang berbeda-beda
Pelayanan yang memenuhi
SPM
72%
Event Olah raga
70%
Cakupan PHBS
56
52
Jumlah koperasi aktif
215
53
Regulasi
0
54
Regulasi
0
55
Jumlah Sarana dan
Prasarana Perniagaan
6
56
Jumlah kerjasama antar
lembaga dan daerah
1
57
Jumlah Event Budaya
7
2
27
Bertambahnya destinasi wisata
yang berfungsi untuk dikunjungi
58
Destinasi wisata yang
dikerjasamakan
28
Bertambahnya kapasitas dan
panjang jalan
59
Panjang jalan
340 km
60
Kondisi Fisik Jalan Baik
286 km
61
Jumlah kapal laut yang
beroprasi
125
62
Tersedianya lahan KIPA
25 ha
63
Pertumbuhan investasi
65%
64
Tenaga Kerja Terlatih
65%
Meningkatnya fungsi dan
kapasitas pelabuhan tanjung
29 ringgit sebagai pelabuhan
bongkar muat barang dan
manusia
Terwujudnya kawasan Industri
30
Palopo (KIPA)
Bertambahnya pelaku bisnis yang
berpeluang untuk investasi
Bertambahnya tenaga kerja
32
terlatih
31
Meningkatnya kepatuhan
33
terhadap RTRW
34
Terwujudnya kawasan Kota baru
(SALEMO)
65
66
Persentase ketaatan
terhadap Perda No. 9/2012
Ttg RTRW
Pembangunan SALEMO
(Regulasi)
60%
2 dokumen
67
68
35
Terwujudnya kawasan Industri
peternakan (KINAK)
69
36
Meningkatnya fungsi kawasan
lindung dan kawasan budidaya
70
71
72
73
37 Bettambahnya luas RTH
74
75
76
Meningkatnya kapasitas
38 kelembagaan penanggulangan
bencana
Bertambahnya lembaga atau
individu yang memiliki kesadaran
39
kesatuan bangsa dalam bingkai
NKRI
40
Berkembangnya fungsi lembaga
lintas Agaman
Meningkatnya harmonisasi sosial,
41 ketenteraman dan ketertiban
dalam kehidupan bermasyarakat
Pembangunan SALEMO
(Reklamasi)
Pembangunan SALEMO
(Jalan)
Pembangunan KINAK
(Regulasi)
Kasus ilegal loging,
Kasus luas kebakaran
hutan
Kasus perambahan hutan
Luas Hutan yang
direboisasi di kawasan
intake mangkaluku
RTH public, RTH Privac
Amdal dan UKL-UPL
Penambahan luas hutan
kota
85 Km
5 (Km)
1 dokumen
2 kasus/9 ha
890 ha
6 ha
17%
10
60
20 ha
77
Penanganan pasca Bencana
Alam
78
79
Armada Kebersihan
IPLT
80
Presentase masyarakat
yang mengikuti 4 pilar
kebangsaan
35%
81
Konflik umat beragama
3%
82
Penegakan Perda
55%
65%
25 Unit
0
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
1 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
2.361.237.500
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.361.237.500
Pendidikan Menengah
323.525.000
Pendidikan Non Formal
485.613.500
Pendidikan Luar Biasa
25.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
344.750.000
2.363.626.300
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan
18.282.884.000
Pelaksanaan Pendidikan Gratis
16.310.135.400
2 Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat
123.020.000
6.640.153.900
49.370.000
414.230.000
76.775.000
Pengembangan Lingkungan
Sehat
117.355.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
399.295.000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
236.620.000
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya
919.967.500
Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
11.909.180.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
13.570.000
40.500.000
22.650.000
4.481.073.000
3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
Pelayanan BLUD Bidang
Kesehatan
76.500.000
524.885.600
2.794.566.400
46.000.000.000
4 Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Turap / Talud /
Bronjong
5.657.268.000
1.086.617.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
220.000.000
Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
200.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
541.800.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
243.200.000
Pengendalian Banjir
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,
Jembatan dan Irigasi
1.324.134.000
13.943.613.000
6 Kantor Pemadam Kebakaran
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
7
1.923.738.800
Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
Pembangunan Jalan dan
1.721.601.000
Jembatan
Pengembangan Perumahan
193.415.000
Perencanaan Tata Ruang
31.000.000
Lingkungan Sehat Perumahan
29.600.000
Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
327.200.000
4.977.354.000
303.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.047.950.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi
2.346.537.000
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Data / Informasi
717.925.000
Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
141.400.000
Kerjasama Pembangunan
152.400.000
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
140.000.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
9
62.450.000
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
105.000.000
Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
446.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
608.777.700
Perencanaan Sosial Budaya
393.900.000
99.830.000
377.100.000
Dinas Perhubungan dan
Infokom
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.149.300
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.200.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
56.424.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan
543.635.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
43.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
507.050.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi
506.444.400
10 Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1.039.670.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.691.799.000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.711.813.550
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
314.675.000
11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Dinas Catatan Sipil
12
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan
6.812.614.000
686.196.000
1.882.608.700
1.102.492.000
13 Dinas Nakersos
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kesempatan Kerja
Pembinaan Anak Terlantar
405.308.800
10.000.000
427.299.800
89.209.000
9.908.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
92.785.000
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
55.900.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
97.825.000
14 Dinas Koperindag
Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif
221.580.000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
133.104.000
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
15
384.694.000
72.590.000
503.100.000
54.470.000
3.677.940.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
22.710.000
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial
14.160.000
Badan Penanamam Modal
daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Pengembangan Pelayanan
Perizinan
191.400.000
151.400.000
22.400.000
641.100.000
16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
88.800.000
450.200.000
37.725.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Kantor Satuan Polisi Pamong
17
Praja
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
495.350.000
130.000.000
665.080.000
1.789.700.000
18 Badan Kesbanglinmas
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
45.000.000
103.000.000
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12.600.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
71.000.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
64.700.000
Pendidikan Politik Masyarakat
19
371.980.000
116.560.000
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
943.266.000
20 Sekertariat Daerah
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
442.144.100
2.490.000.000
1.905.913.000
628.251.000
2.521.586.000
Penataan Peraturan Perundang Undangan
742.179.000
Penataan Daerah Otonomi Baru
36.750.000
Perencanaan Pengadaan Barang dan
Jasa
768.804.620
Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian
728.209.500
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.911.562.000
383.578.000
21 Sekertariat Dewan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penataan Peraturan Perundang Undangan
3.938.531.900
467.150.000
22 Inspektorat daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
2.075.410.000
228.175.000
23 Dinas P2KAD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.801.218.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
2.401.754.000
24 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
461.055.000
2.389.967.500
1.760.455.500
25 Dinas Pertanian
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
107.705.750
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
325.190.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
33.550.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
176.735.250
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
Keluarga Berencana
103.745.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
560.576.000
Kesehatan Reproduksi Remaja
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelayanan Kontrasepsi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang
Mandiri
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana
31.250.000
294.200.000
85.400.000
166.485.000
100.000.000
400.000.000
9.616.000
1.151.718.000
27 Kantor Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
28
Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
35.150.000
334.210.000
74.550.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
410.025.000
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
145.800.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
26.700.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
99.400.000
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Peningkatan Produksi Peternakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian
5.711.038.665
200.000.000
4.037.904.835
29 Badan Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
187.900.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
100.837.000
Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan
388.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan
19.900.000
1.426.504.000
30 Dinas Energi dan Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak
Lingkungan
73.435.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
79.511.000
Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam
75.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum
31
1.694.243.000
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pengembangan Nilai Budaya
138.931.100
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
143.044.600
Pengelolaan Kekayaan Budaya
36.068.900
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
245.380.200
Pengelolaan Keragaman Budaya
136.900.000
Pengembangan Kemitraan
32
168.793.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
Pengembangan Budidaya
Perikanan
33.615.400
18.900.000
239.600.000
160.670.000
Pengembangan Perikanan
Tangkap
137.300.000
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
124.400.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
279.550.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
67.400.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM
4.406.020.538
247.768.894.008
Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH