PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
Tahun Anggaran 2015

2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan

: Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH
: Walikota Palopo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PALOPO

NOMOR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1


2

3

4

1

Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah

95%

2

Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan

55%


3

Rasio kesesuaian antara
dokumen direncanakan dan
yang terealisasi

75%

4

Optimalnya pengelolaan
keuangan dan asset daerah

WTP

Meningkatnya efektifitas
5
pembinaan dan pengawasan


5

Meningkatnya kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan

60%

Meningkatnya partisipasi dan
swadaya masyarakat

6

1

Terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efisien

Meningkatnya kompetensi
aparatur

Meningkatnya kualitas
perencanaan pengendalia dan
3
evaluasi pelaksanaan program
pembangunan
Terwujudnya pengelolaan
4 keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel
2

6

7
Meningkatnyaefektivitas
pembinaan dan pengawasan
Berlakunya SOP pada semua
8
SKPD
7


Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan,
9
peternakan, peternakan dan
turunannya, hasil kehutanan dan
perikanan

8

Kelompok masyarakat yang
mengikuti musrembang
Peran serta organisasi
wanita dalam
pembangunan
Lama Proses Perizinan

80%
70%
3 hari


10

Tersedianya SPM, SOP dan
SPP
Penyandang penyakit sosial

15%

11

Produktivitas Tanaman Padi

5,10 Ton/Ha

12

Produktivitas Tanaman
Jagung


5,5 Ton/Ha

9

Ada

10

Meningkatnya produksi
perkebunan

Meningkatnya produksi
11
peternakan dan hasil turunannya

12

13

Meningkatnya produksi hasil

hutan kayu dan non kayu

Meningkatnya produksi perikanan
tangkap dan budidaya

13

Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura

14

Produktivitas Tanaman
Perkebunan (kakao)

0,7 kakao

15

Produktivitas Tanaman

Perkebunan ( Cengkeh)

0,40 cengkeh

16

Produktivitas Tanaman
Perkebunan (Lada)

0,3 lada

17

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (sapi)

3.478 ekor sapi

18


Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kerbau)

671 kerbau

19

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Kambing)

2.390 kambing

20

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (Ayam)

66.800 ayam

21

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas hasil
peternakan (itik)

1.065.000 itik

22

Produksi hasil hutan Kayu

650 m3

23
24

Produksi hasil hutan Rotan
Produksi hasil hutan Madu
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan laut

0,10 ton
110 kg

25
26
27

28

Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Darat
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
Laut
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Budidaya
darat

300 kwintal

15,150 ton
2.950 ton
45.500 ton

15.150 ton

14

Meningkatnya kapasitas dan
kompetensi penyuluh

29
30
31
32

Meningkatnya kuantitas dan
15 kualitas industri rumah tangga
produksi pangan dan non pangan

Meningkatnya akses dan mutu
pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya akses dan mutu
18 pendidikan non formal
kemaritiman
Bertambahnya dukungan
19
pengembangan pendidikan
17

35%
70%
75%

Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH

65%

34

Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH

60%

36

Meningkatnya akses dan mutu
PAUD

Ketersediaan Penguatan
cadangan pangan,
Ketersediaan informasi
pasukan harga dan akses
pangan didaerah,
Ketersediaan Stabilitas
harga dan pasukan pangan,

70%

33

35

16

Ketersediaan energi dan
protein perkapita

Ketersediaan Pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
Jumlah lembaga
penyuluhan kecamatan

70%
4 unit

37
38
39

Jumlah kelompok tani
Jumlah nelayan
Wirausahawan industri kecil

275 klp
1000
40

40

APK PAUD SD/MI

107,21

41
42

APK PAUD SMP/MTs
APK PAUD SMA/SMK/MA
Tenaga Pendidik yang
bersertifikat

111,11
125,42

43
44
45
46
47
48

Tenaga Kependidikan yang
bersertifikat
Siswa yang mampu baca
tulis Al Qur'an
Jumlah Pemuda Calon
Pelaut
Bantuan Penyelesaian Studi
S2 dan S3 bagi Aparatur
Bantuan Penyelesaian Studi
S1, S2 dan S3 bagi
Masyarakat

40%
20%
55%
100 org
20
115

Meningkatnya tindakan prefentif
20 terhadap gangguan kesehatan
49
masyarakat
Terlaksananya pembinaan
21 olahraga pendidikan, prestasi dan 50
rekreasi
Tercapainya SPM dan seluruh
22
51
aspek pelayanan medis
23

Berfungsinya kelembagaan
koperasi secara lebih profesional

Terbentuknya lembaga keuangan
mikro
Meningkatnya fungsi simpul
25
distribusi barang dan logistik
24

Berlangsungnya pola hubungan
26 yang harmonis antar budaya
yang berbeda-beda

Pelayanan yang memenuhi
SPM

72%

Event Olah raga

70%

Cakupan PHBS

56

52

Jumlah koperasi aktif

215

53

Regulasi

0

54

Regulasi

0

55

Jumlah Sarana dan
Prasarana Perniagaan

6

56

Jumlah kerjasama antar
lembaga dan daerah

1

57

Jumlah Event Budaya

7
2

27

Bertambahnya destinasi wisata
yang berfungsi untuk dikunjungi

58

Destinasi wisata yang
dikerjasamakan

28

Bertambahnya kapasitas dan
panjang jalan

59

Panjang jalan

340 km

60

Kondisi Fisik Jalan Baik

286 km

61

Jumlah kapal laut yang
beroprasi

125

62

Tersedianya lahan KIPA

25 ha

63

Pertumbuhan investasi

65%

64

Tenaga Kerja Terlatih

65%

Meningkatnya fungsi dan
kapasitas pelabuhan tanjung
29 ringgit sebagai pelabuhan
bongkar muat barang dan
manusia
Terwujudnya kawasan Industri
30
Palopo (KIPA)
Bertambahnya pelaku bisnis yang
berpeluang untuk investasi
Bertambahnya tenaga kerja
32
terlatih
31

Meningkatnya kepatuhan
33
terhadap RTRW
34

Terwujudnya kawasan Kota baru
(SALEMO)

65
66

Persentase ketaatan
terhadap Perda No. 9/2012
Ttg RTRW
Pembangunan SALEMO
(Regulasi)

60%
2 dokumen

67
68
35

Terwujudnya kawasan Industri
peternakan (KINAK)

69

36

Meningkatnya fungsi kawasan
lindung dan kawasan budidaya

70
71
72
73

37 Bettambahnya luas RTH

74
75
76

Meningkatnya kapasitas
38 kelembagaan penanggulangan
bencana

Bertambahnya lembaga atau
individu yang memiliki kesadaran
39
kesatuan bangsa dalam bingkai
NKRI
40

Berkembangnya fungsi lembaga
lintas Agaman

Meningkatnya harmonisasi sosial,
41 ketenteraman dan ketertiban
dalam kehidupan bermasyarakat

Pembangunan SALEMO
(Reklamasi)
Pembangunan SALEMO
(Jalan)
Pembangunan KINAK
(Regulasi)
Kasus ilegal loging,
Kasus luas kebakaran
hutan
Kasus perambahan hutan
Luas Hutan yang
direboisasi di kawasan
intake mangkaluku
RTH public, RTH Privac
Amdal dan UKL-UPL
Penambahan luas hutan
kota

85 Km
5 (Km)
1 dokumen
2 kasus/9 ha
890 ha
6 ha
17%
10
60
20 ha

77

Penanganan pasca Bencana
Alam

78
79

Armada Kebersihan
IPLT

80

Presentase masyarakat
yang mengikuti 4 pilar
kebangsaan

35%

81

Konflik umat beragama

3%

82

Penegakan Perda

55%

65%
25 Unit
0

NO.

PROGRAM

ANGGARAN
(Rp.)

1 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

2.361.237.500

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2.361.237.500

Pendidikan Menengah

323.525.000

Pendidikan Non Formal

485.613.500

Pendidikan Luar Biasa

25.000.000

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen Pelayanan
Pendidikan

344.750.000
2.363.626.300

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan

18.282.884.000

Pelaksanaan Pendidikan Gratis

16.310.135.400

2 Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat

123.020.000
6.640.153.900
49.370.000
414.230.000
76.775.000

Pengembangan Lingkungan
Sehat

117.355.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

399.295.000

Standarisasi Pelayanan
Kesehatan

236.620.000

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya

919.967.500

Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

11.909.180.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan

13.570.000
40.500.000
22.650.000
4.481.073.000

3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
Pelayanan BLUD Bidang
Kesehatan

76.500.000
524.885.600
2.794.566.400
46.000.000.000

4 Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Turap / Talud /
Bronjong

5.657.268.000
1.086.617.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

220.000.000

Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

200.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

541.800.000

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya

243.200.000

Pengendalian Banjir
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,
Jembatan dan Irigasi

1.324.134.000
13.943.613.000

6 Kantor Pemadam Kebakaran
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
7

1.923.738.800

Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
Pembangunan Jalan dan

1.721.601.000

Jembatan
Pengembangan Perumahan

193.415.000

Perencanaan Tata Ruang

31.000.000

Lingkungan Sehat Perumahan

29.600.000

Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

327.200.000
4.977.354.000
303.000.000

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2.047.950.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi

2.346.537.000

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Data / Informasi

717.925.000

Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

141.400.000

Kerjasama Pembangunan

152.400.000

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

140.000.000

Kerjasama Informasi dengan Mas
Media

9

62.450.000

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

105.000.000

Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar

446.000.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

608.777.700

Perencanaan Sosial Budaya

393.900.000

99.830.000

377.100.000

Dinas Perhubungan dan
Infokom
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.149.300

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

55.200.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

56.424.000

Peningkatan Pelayanan Angkutan

543.635.000

Kerjasama Informasi dengan Mas
Media

43.200.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

507.050.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi

506.444.400

10 Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1.039.670.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup

1.691.799.000

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.711.813.550

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

314.675.000

11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Dinas Catatan Sipil
12
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan

6.812.614.000
686.196.000
1.882.608.700

1.102.492.000

13 Dinas Nakersos
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kesempatan Kerja
Pembinaan Anak Terlantar

405.308.800
10.000.000
427.299.800
89.209.000
9.908.000

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

92.785.000

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)

55.900.000

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

97.825.000

14 Dinas Koperindag
Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif

221.580.000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

133.104.000

Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

15

384.694.000
72.590.000
503.100.000
54.470.000
3.677.940.000

Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi

22.710.000

Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial

14.160.000

Badan Penanamam Modal
daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Pengembangan Pelayanan
Perizinan

191.400.000
151.400.000
22.400.000
641.100.000

16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda

88.800.000
450.200.000
37.725.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Kantor Satuan Polisi Pamong
17
Praja
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

495.350.000
130.000.000

665.080.000
1.789.700.000

18 Badan Kesbanglinmas
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

45.000.000
103.000.000

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

12.600.000

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

71.000.000

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

64.700.000

Pendidikan Politik Masyarakat
19

371.980.000

116.560.000

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

943.266.000

20 Sekertariat Daerah
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

442.144.100
2.490.000.000
1.905.913.000
628.251.000
2.521.586.000

Penataan Peraturan Perundang Undangan

742.179.000

Penataan Daerah Otonomi Baru

36.750.000

Perencanaan Pengadaan Barang dan
Jasa

768.804.620

Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian

728.209.500

Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

1.911.562.000
383.578.000

21 Sekertariat Dewan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penataan Peraturan Perundang Undangan

3.938.531.900
467.150.000

22 Inspektorat daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

2.075.410.000
228.175.000

23 Dinas P2KAD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

8.801.218.000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

2.401.754.000

24 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

461.055.000
2.389.967.500
1.760.455.500

25 Dinas Pertanian
Peningkatan Kesejahteraan
Petani

107.705.750

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

325.190.000

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

33.550.000

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

176.735.250

26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB

Keluarga Berencana

103.745.000

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

560.576.000

Kesehatan Reproduksi Remaja
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelayanan Kontrasepsi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang
Mandiri
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana

31.250.000
294.200.000
85.400.000
166.485.000
100.000.000
400.000.000
9.616.000
1.151.718.000

27 Kantor Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
28

Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan
Petani

35.150.000
334.210.000

74.550.000

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

410.025.000

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

145.800.000

Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan

26.700.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

99.400.000

Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Peningkatan Produksi Peternakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian

5.711.038.665
200.000.000
4.037.904.835

29 Badan Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

187.900.000

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

100.837.000

Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan

388.000.000

Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan

19.900.000
1.426.504.000

30 Dinas Energi dan Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak
Lingkungan

73.435.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

79.511.000

Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam

75.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum
31

1.694.243.000

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pengembangan Nilai Budaya

138.931.100

Pengembangan Pemasaran
Pariwisata

143.044.600

Pengelolaan Kekayaan Budaya

36.068.900

Pengembangan Destinasi
Pariwisata

245.380.200

Pengelolaan Keragaman Budaya

136.900.000

Pengembangan Kemitraan
32

168.793.000

Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
Pengembangan Budidaya
Perikanan

33.615.400

18.900.000
239.600.000
160.670.000

Pengembangan Perikanan
Tangkap

137.300.000

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

124.400.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

279.550.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

67.400.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM

4.406.020.538
247.768.894.008

Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH