rptraperdaapbd_03 80 kec tumpang
LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 10
KECAMATAN TUMPANG
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
251.324.760,00
4.800.000,00
4.800.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
10.274.760,00
10.274.760,00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
900.000,00
900.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
5.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.09 . 15
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
138.950.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
138.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa
195.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.200.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
59.200.000,00
Belanja Modal
113.650.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
113.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa
19.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
19.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.400.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
8.700.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.700.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
8.700.000,00
Belanja Pegawai
30.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30.000.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
30.000.000,00
Belanja Pegawai
11.825.240,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11.825.240,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
11.825.240,00
Belanja Pegawai
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 10
KECAMATAN TUMPANG
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
251.324.760,00
4.800.000,00
4.800.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
10.274.760,00
10.274.760,00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
900.000,00
900.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
5.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.09 . 15
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
138.950.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
138.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa
195.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.200.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
59.200.000,00
Belanja Modal
113.650.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
113.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa
19.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
19.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.400.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
8.700.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.700.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
8.700.000,00
Belanja Pegawai
30.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
30.000.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
30.000.000,00
Belanja Pegawai
11.825.240,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11.825.240,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
11.825.240,00
Belanja Pegawai
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3