rptraperdaapbd_03 80 kec tumpang

LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal

:

RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015

00
1 September 2015

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 10

KECAMATAN TUMPANG

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN


KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18


500.000.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

500.000.000,00
251.324.760,00
4.800.000,00
4.800.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
10.274.760,00

10.274.760,00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
900.000,00
900.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
5.000.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM


2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 26

1.20 . 1.20.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.09 . 15
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa


138.950.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

138.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

195.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.200.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

59.200.000,00

Belanja Modal


113.650.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

113.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

19.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.100.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


2.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.400.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

8.700.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

8.700.000,00

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

8.700.000,00

Belanja Pegawai

30.000.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

30.000.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

30.000.000,00

Belanja Pegawai

11.825.240,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

11.825.240,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

11.825.240,00

Belanja Pegawai
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(500.000.000,00)

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3