Perda APBD Tahun Anggaran 2016 07913ea884429ef2470e2baf5e8c8b96
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9 Tahun 2015
Tanggal
:
28 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
588.021.447.395,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
560.307.736.700,00
BELANJA LANGSUNG
27.713.710.695,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
560.307.736.700,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.228.749.500,00
8.000.000,00
8.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
19.480.000,00
12.460.000,00
7.020.000,00
13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
209.124.500,00
Belanja Barang dan Jasa
209.124.500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00
200.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit
10.000.000,00
47.285.000,00
47.285.000,00
279.754.000,00
279.754.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
96.606.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.306.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.627.330.000,00
8.825.000,00
12.230.000,00
1.606.275.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
120.000.000,00
Belanja Modal
120.000.000,00
Pengadaan mebeleur
110.000.000,00
Belanja Modal
110.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 05
2.566.214.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
50.000.000,00
190.044.000,00
190.044.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
359.840.000,00
2.040.000,00
357.800.000,00
15.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 06
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
15.000.000,00
15.000.000,00
64.274.000,00
keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia
15.000.000,00
7.296.000,00
7.704.000,00
19.586.000,00
11.000.000,00
8.586.000,00
29.688.000,00
14.140.000,00
15.548.000,00
506.614.000,00
29.780.000,00
3.080.000,00
26.700.000,00
71.426.000,00
71.426.000,00
298.306.000,00
298.306.000,00
48.256.000,00
Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.01.01 . 16
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
48.256.000,00
58.846.000,00
1.300.000,00
57.546.000,00
47.498.000,00
47.498.000,00
12.500.000,00
34.998.000,00
14.122.420.695,00
250.000.000,00
6.100.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Belanja Modal
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Pembangunan ruang serba guna/aula
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
Pembangunan pepustakaan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
243.900.000,00
299.460.000,00
4.278.900,00
295.181.100,00
798.405.000,00
5.676.400,00
792.728.600,00
299.750.000,00
5.885.000,00
293.865.000,00
39.780.000,00
2.780.000,00
37.000.000,00
149.840.000,00
3.508.000,00
146.332.000,00
194.870.000,00
7.804.000,00
187.066.000,00
25.000.000,00
1.900.000,00
23.100.000,00
278.010.000,00
6.352.000,00
271.658.000,00
1.701.332.045,00
2.000.000,00
18.150.000,00
1.681.182.045,00
1.229.512.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
930.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
299.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
269.370.000,00
5.070.000,00
264.300.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Pelatihan Penyusunan kurikulum
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
70.000.000,00
2.436.000,00
67.564.000,00
3.975.004.650,00
21.925.000,00
45.250.500,00
3.907.829.150,00
126.510.000,00
3.931.000,00
122.579.000,00
49.300.000,00
900.000,00
48.400.000,00
799.006.000,00
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
800.000,00
798.206.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
48.922.000,00
800.000,00
48.122.000,00
68.607.000,00
1.500.000,00
67.107.000,00
249.506.000,00
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Belanja Barang dan Jasa
Operasional manajemen BOS
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
249.506.000,00
147.678.000,00
5.850.000,00
141.828.000,00
70.776.000,00
70.776.000,00
46.616.000,00
46.616.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembangunan dam dan pagar sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Implementasi pendidikan berkarakter
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SD/MI
2.463.206.000,00
36.271.000,00
2.426.935.000,00
100.000.000,00
1.950.000,00
98.050.000,00
71.960.000,00
dan SMP/MTs
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Program Pendidikan Menengah
4.616.137.500,00
Pembangunan gedung sekolah
1.249.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.550.000,00
70.410.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.275.000,00
5.078.200,00
1.235.596.800,00
320.000.000,00
600.000,00
4.195.000,00
315.205.000,00
49.750.000,00
200.000,00
1.437.000,00
48.113.000,00
75.000.000,00
200.000,00
1.079.000,00
73.721.000,00
109.800.000,00
200.000,00
1.441.000,00
108.159.000,00
356.530.000,00
5.855.000,00
350.675.000,00
390.000.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55
Belanja Modal
Pengadaan mebeluer sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan perlengkapan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
DASAR HUKUM
4
3.000.000,00
8.990.000,00
378.010.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
225.000.000,00
2.385.000,00
222.615.000,00
199.675.500,00
1.200.000,00
1.890.000,00
196.585.500,00
800.000.000,00
9.825.000,00
790.175.000,00
73.668.000,00
3.000.000,00
70.668.000,00
149.818.000,00
Berbasis Sekolah (MBS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pembangunan Dam dan Pagar Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SMA, MA
149.818.000,00
122.232.000,00
6.950.000,00
115.282.000,00
275.000.000,00
800.000,00
4.770.000,00
269.430.000,00
146.460.000,00
3.625.000,00
142.835.000,00
48.254.000,00
dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.01.01 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.250.000,00
47.004.000,00
119.176.000,00
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
119.176.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.176.000,00
Program Pendidikan Non Formal
593.454.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender
Belanja Barang dan Jasa
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada
48.676.000,00
48.676.000,00
68.960.000,00
68.960.000,00
28.032.000,00
28.032.000,00
144.876.000,00
2.000.000,00
142.876.000,00
89.460.000,00
89.460.000,00
9.820.000,00
1.500.000,00
8.320.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
29.044.000,00
29.044.000,00
29.166.000,00
Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20
Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Anak
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
29.166.000,00
48.450.000,00
1.900.000,00
46.550.000,00
23.826.000,00
23.826.000,00
24.394.000,00
24.394.000,00
353.424.000,00
Halaman 8
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Operasional pelaksanaan sertifikasi dan tenaga guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.01.01 . 21
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02
1.610.077.000,00
909.543.000,00
4.125.000,00
905.418.000,00
259.072.000,00
259.072.000,00
369.932.000,00
369.932.000,00
71.530.000,00
16.800.000,00
54.730.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
141.650.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
14.275.000,00
339.149.000,00
141.650.000,00
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 22
353.424.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.200.000,00
140.450.000,00
1.579.022.000,00
346.723.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
280.948.000,00
Pembinaan Dewan Pendidikan
47.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai
65.775.000,00
1.200.000,00
45.810.000,00
217.238.000,00
15.000.000,00
202.238.000,00
71.122.000,00
isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
70.122.000,00
93.768.000,00
8.448.000,00
Halaman 9
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
85.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kapasitas siswa berprestasi
756.785.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
746.585.000,00
Peningkatan Kapasitas PGRI
46.376.000,00
Belanja Barang dan Jasa
46.376.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.01.01 . 26
10.200.000,00
150.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150.000.000,00
400.000,00
1.788.000,00
147.812.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(588.021.447.395,00)
Batusangkar, 28 December 2015
Pj. BUPATI TANAH DATAR
SUDIRMAN GANI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9 Tahun 2015
Tanggal
:
28 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
16.774.257.200,00
16.774.257.200,00
1.793.774.700,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.980.482.500,00
101.135.271.540,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
37.544.952.200,00
Belanja Pegawai
37.544.952.200,00
BELANJA LANGSUNG
63.590.319.340,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.767.660.361,00
6.000.000,00
6.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
57.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Permenkes Nomor 19 Tahun 2014
Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
91.816.361,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
91.816.361,00
100.000.000,00
100.000.000,00
59.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
37.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
6.000.000,00
6.000.000,00
20.216.500,00
20.216.500,00
253.883.500,00
253.883.500,00
774.744.000,00
774.744.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.387.140.000,00
295.200.000,00
3.000.000,00
292.200.000,00
450.000.000,00
1.925.000,00
448.075.000,00
68.600.000,00
68.600.000,00
184.400.000,00
184.400.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
358.940.000,00
358.940.000,00
198.000.000,00
Halaman 12
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
150.000.000,00
150.000.000,00
48.000.000,00
1.100.000,00
46.900.000,00
20.000.000,00
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 15
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
20.000.000,00
16.812.000,00
3.188.000,00
4.305.548.500,00
4.218.548.500,00
6.480.000,00
4.212.068.500,00
47.000.000,00
4.680.000,00
42.320.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
125.343.300,00
35.000.000,00
kegiatan
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.165.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.835.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
50.343.300,00
perencanaan
1.06 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
50.343.300,00
40.000.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.525.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.821.909.259,00
17.000.000,00
17.000.000,00
Halaman 13
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
635.500.000,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
11.050.000,00
624.450.000,00
13.980.000,00
13.980.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
148.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.358.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto II
130.407.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
44.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.082.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
95.217.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.282.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.935.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
160.892.000,00
60.547.000,00
100.345.000,00
133.370.000,00
25.300.000,00
108.070.000,00
133.951.000,00
53.911.600,00
80.039.400,00
289.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155.835.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
133.874.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
197.672.000,00
Halaman 14
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan II
119.000.000,00
78.672.000,00
117.497.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.099.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.398.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum II
182.423.000,00
71.162.400,00
111.260.600,00
104.872.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.885.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.986.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
98.568.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.278.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.289.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
222.970.000,00
132.130.000,00
90.840.000,00
172.370.000,00
106.101.000,00
66.269.000,00
342.007.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
118.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
223.267.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo II
294.334.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
181.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.194.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
185.686.000,00
75.005.600,00
110.680.400,00
217.952.000,00
87.312.000,00
130.640.000,00
207.191.500,00
83.093.400,00
124.098.100,00
Halaman 15
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
132.467.500,00
31.596.800,00
100.870.700,00
97.947.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.497.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.449.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
278.624.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
161.393.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.230.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Evaluasi program anak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak dan stiker ibu hamil
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
272.550.139,00
92.179.000,00
180.371.139,00
70.000.000,00
70.000.000,00
68.000.000,00
800.000,00
67.200.000,00
50.000.000,00
800.000,00
49.200.000,00
82.915.000,00
800.000,00
82.115.000,00
38.000.000,00
6.500.000,00
24.798.000,00
6.702.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
88.000.000,00
400.000,00
87.600.000,00
62.210.000,00
1.000.000,00
Halaman 16
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Jaminan Persalinan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
61.210.000,00
2.225.982.620,00
2.225.982.620,00
173.000.000,00
75.000.000,00
6.075.000,00
68.925.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.125.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
53.700.000,00
53.700.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.536.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
922.150.000,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
443.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
318.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
185.000.000,00
1.000.000,00
184.000.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
55.000.000,00
55.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
53.500.000,00
Halaman 17
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
53.500.000,00
299.207.000,00
277.885.000,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
293.760.000,00
198.760.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
21.322.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
21.322.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
2.000.000,00
275.885.000,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
28.700.000,00
170.060.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
607.136.000,00
55.020.000,00
55.020.000,00
153.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan
157.923.000,00
1.000.000,00
156.923.000,00
96.327.500,00
1.000.000,00
95.327.500,00
61.460.000,00
1.000.000,00
60.460.000,00
83.305.500,00
penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
82.305.500,00
1.165.515.500,00
Halaman 18
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
150.895.500,00
17.825.000,00
133.070.500,00
16.000.000,00
16.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang
445.000.000,00
ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
Akreditasi Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
12.220.000,00
432.780.000,00
436.120.000,00
436.120.000,00
12.524.344.520,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.0
Peraturan Daerah
Nomor
:
9 Tahun 2015
Tanggal
:
28 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
588.021.447.395,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
560.307.736.700,00
BELANJA LANGSUNG
27.713.710.695,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
560.307.736.700,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.228.749.500,00
8.000.000,00
8.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
19.480.000,00
12.460.000,00
7.020.000,00
13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
209.124.500,00
Belanja Barang dan Jasa
209.124.500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00
200.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit
10.000.000,00
47.285.000,00
47.285.000,00
279.754.000,00
279.754.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
96.606.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.306.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.627.330.000,00
8.825.000,00
12.230.000,00
1.606.275.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
120.000.000,00
Belanja Modal
120.000.000,00
Pengadaan mebeleur
110.000.000,00
Belanja Modal
110.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 05
2.566.214.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
50.000.000,00
190.044.000,00
190.044.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
359.840.000,00
2.040.000,00
357.800.000,00
15.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 06
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
15.000.000,00
15.000.000,00
64.274.000,00
keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia
15.000.000,00
7.296.000,00
7.704.000,00
19.586.000,00
11.000.000,00
8.586.000,00
29.688.000,00
14.140.000,00
15.548.000,00
506.614.000,00
29.780.000,00
3.080.000,00
26.700.000,00
71.426.000,00
71.426.000,00
298.306.000,00
298.306.000,00
48.256.000,00
Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.01.01 . 16
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
48.256.000,00
58.846.000,00
1.300.000,00
57.546.000,00
47.498.000,00
47.498.000,00
12.500.000,00
34.998.000,00
14.122.420.695,00
250.000.000,00
6.100.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Belanja Modal
Penambahan ruang guru sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Pembangunan ruang serba guna/aula
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
Pembangunan pepustakaan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
243.900.000,00
299.460.000,00
4.278.900,00
295.181.100,00
798.405.000,00
5.676.400,00
792.728.600,00
299.750.000,00
5.885.000,00
293.865.000,00
39.780.000,00
2.780.000,00
37.000.000,00
149.840.000,00
3.508.000,00
146.332.000,00
194.870.000,00
7.804.000,00
187.066.000,00
25.000.000,00
1.900.000,00
23.100.000,00
278.010.000,00
6.352.000,00
271.658.000,00
1.701.332.045,00
2.000.000,00
18.150.000,00
1.681.182.045,00
1.229.512.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
930.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
299.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
269.370.000,00
5.070.000,00
264.300.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Pelatihan Penyusunan kurikulum
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
70.000.000,00
2.436.000,00
67.564.000,00
3.975.004.650,00
21.925.000,00
45.250.500,00
3.907.829.150,00
126.510.000,00
3.931.000,00
122.579.000,00
49.300.000,00
900.000,00
48.400.000,00
799.006.000,00
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
800.000,00
798.206.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
48.922.000,00
800.000,00
48.122.000,00
68.607.000,00
1.500.000,00
67.107.000,00
249.506.000,00
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Belanja Barang dan Jasa
Operasional manajemen BOS
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
249.506.000,00
147.678.000,00
5.850.000,00
141.828.000,00
70.776.000,00
70.776.000,00
46.616.000,00
46.616.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembangunan dam dan pagar sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Implementasi pendidikan berkarakter
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SD/MI
2.463.206.000,00
36.271.000,00
2.426.935.000,00
100.000.000,00
1.950.000,00
98.050.000,00
71.960.000,00
dan SMP/MTs
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Program Pendidikan Menengah
4.616.137.500,00
Pembangunan gedung sekolah
1.249.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11
Pembangunan ruang ibadah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.550.000,00
70.410.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.275.000,00
5.078.200,00
1.235.596.800,00
320.000.000,00
600.000,00
4.195.000,00
315.205.000,00
49.750.000,00
200.000,00
1.437.000,00
48.113.000,00
75.000.000,00
200.000,00
1.079.000,00
73.721.000,00
109.800.000,00
200.000,00
1.441.000,00
108.159.000,00
356.530.000,00
5.855.000,00
350.675.000,00
390.000.000,00
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55
Belanja Modal
Pengadaan mebeluer sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan perlengkapan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
DASAR HUKUM
4
3.000.000,00
8.990.000,00
378.010.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
225.000.000,00
2.385.000,00
222.615.000,00
199.675.500,00
1.200.000,00
1.890.000,00
196.585.500,00
800.000.000,00
9.825.000,00
790.175.000,00
73.668.000,00
3.000.000,00
70.668.000,00
149.818.000,00
Berbasis Sekolah (MBS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pembangunan Dam dan Pagar Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SMA, MA
149.818.000,00
122.232.000,00
6.950.000,00
115.282.000,00
275.000.000,00
800.000,00
4.770.000,00
269.430.000,00
146.460.000,00
3.625.000,00
142.835.000,00
48.254.000,00
dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.01.01 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.250.000,00
47.004.000,00
119.176.000,00
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
119.176.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.000.000,00
1.20 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.176.000,00
Program Pendidikan Non Formal
593.454.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender
Belanja Barang dan Jasa
Implementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada
48.676.000,00
48.676.000,00
68.960.000,00
68.960.000,00
28.032.000,00
28.032.000,00
144.876.000,00
2.000.000,00
142.876.000,00
89.460.000,00
89.460.000,00
9.820.000,00
1.500.000,00
8.320.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
29.044.000,00
29.044.000,00
29.166.000,00
Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20
Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non formal
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Anak
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
29.166.000,00
48.450.000,00
1.900.000,00
46.550.000,00
23.826.000,00
23.826.000,00
24.394.000,00
24.394.000,00
353.424.000,00
Halaman 8
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Belanja Barang dan Jasa
Operasional pelaksanaan sertifikasi dan tenaga guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.01.01 . 21
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02
1.610.077.000,00
909.543.000,00
4.125.000,00
905.418.000,00
259.072.000,00
259.072.000,00
369.932.000,00
369.932.000,00
71.530.000,00
16.800.000,00
54.730.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
141.650.000,00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
14.275.000,00
339.149.000,00
141.650.000,00
1.02 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 22
353.424.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.200.000,00
140.450.000,00
1.579.022.000,00
346.723.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
280.948.000,00
Pembinaan Dewan Pendidikan
47.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai
65.775.000,00
1.200.000,00
45.810.000,00
217.238.000,00
15.000.000,00
202.238.000,00
71.122.000,00
isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
70.122.000,00
93.768.000,00
8.448.000,00
Halaman 9
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
85.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kapasitas siswa berprestasi
756.785.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
746.585.000,00
Peningkatan Kapasitas PGRI
46.376.000,00
Belanja Barang dan Jasa
46.376.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.01.01 . 26
10.200.000,00
150.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150.000.000,00
400.000,00
1.788.000,00
147.812.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(588.021.447.395,00)
Batusangkar, 28 December 2015
Pj. BUPATI TANAH DATAR
SUDIRMAN GANI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9 Tahun 2015
Tanggal
:
28 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
16.774.257.200,00
16.774.257.200,00
1.793.774.700,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.980.482.500,00
101.135.271.540,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
37.544.952.200,00
Belanja Pegawai
37.544.952.200,00
BELANJA LANGSUNG
63.590.319.340,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.767.660.361,00
6.000.000,00
6.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
57.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Permenkes Nomor 19 Tahun 2014
Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
91.816.361,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
91.816.361,00
100.000.000,00
100.000.000,00
59.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
37.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
6.000.000,00
6.000.000,00
20.216.500,00
20.216.500,00
253.883.500,00
253.883.500,00
774.744.000,00
774.744.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.387.140.000,00
295.200.000,00
3.000.000,00
292.200.000,00
450.000.000,00
1.925.000,00
448.075.000,00
68.600.000,00
68.600.000,00
184.400.000,00
184.400.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
358.940.000,00
358.940.000,00
198.000.000,00
Halaman 12
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
150.000.000,00
150.000.000,00
48.000.000,00
1.100.000,00
46.900.000,00
20.000.000,00
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 15
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
20.000.000,00
16.812.000,00
3.188.000,00
4.305.548.500,00
4.218.548.500,00
6.480.000,00
4.212.068.500,00
47.000.000,00
4.680.000,00
42.320.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
125.343.300,00
35.000.000,00
kegiatan
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.165.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.835.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
50.343.300,00
perencanaan
1.06 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
50.343.300,00
40.000.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.525.000,00
1.06 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.821.909.259,00
17.000.000,00
17.000.000,00
Halaman 13
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
635.500.000,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
11.050.000,00
624.450.000,00
13.980.000,00
13.980.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
148.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.358.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto II
130.407.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
44.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.082.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
95.217.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.282.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.935.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
160.892.000,00
60.547.000,00
100.345.000,00
133.370.000,00
25.300.000,00
108.070.000,00
133.951.000,00
53.911.600,00
80.039.400,00
289.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155.835.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
133.874.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
197.672.000,00
Halaman 14
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan II
119.000.000,00
78.672.000,00
117.497.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.099.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.398.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum II
182.423.000,00
71.162.400,00
111.260.600,00
104.872.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.885.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.986.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
98.568.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.278.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.289.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
222.970.000,00
132.130.000,00
90.840.000,00
172.370.000,00
106.101.000,00
66.269.000,00
342.007.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
118.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
223.267.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo II
294.334.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
181.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.194.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
185.686.000,00
75.005.600,00
110.680.400,00
217.952.000,00
87.312.000,00
130.640.000,00
207.191.500,00
83.093.400,00
124.098.100,00
Halaman 15
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
132.467.500,00
31.596.800,00
100.870.700,00
97.947.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.497.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.449.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
278.624.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
161.393.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.230.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung II
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Evaluasi program anak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak dan stiker ibu hamil
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Penyelenggaraan pelayanan krisis kesehatan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
272.550.139,00
92.179.000,00
180.371.139,00
70.000.000,00
70.000.000,00
68.000.000,00
800.000,00
67.200.000,00
50.000.000,00
800.000,00
49.200.000,00
82.915.000,00
800.000,00
82.115.000,00
38.000.000,00
6.500.000,00
24.798.000,00
6.702.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
88.000.000,00
400.000,00
87.600.000,00
62.210.000,00
1.000.000,00
Halaman 16
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Jaminan Persalinan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
61.210.000,00
2.225.982.620,00
2.225.982.620,00
173.000.000,00
75.000.000,00
6.075.000,00
68.925.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.125.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
53.700.000,00
53.700.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.536.000,00
1.20 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
922.150.000,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
443.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
318.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
185.000.000,00
1.000.000,00
184.000.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berdidikasi dan berprestasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
55.000.000,00
55.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
53.500.000,00
Halaman 17
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
53.500.000,00
299.207.000,00
277.885.000,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
293.760.000,00
198.760.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
21.322.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
21.322.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
2.000.000,00
275.885.000,00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
28.700.000,00
170.060.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
607.136.000,00
55.020.000,00
55.020.000,00
153.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan
157.923.000,00
1.000.000,00
156.923.000,00
96.327.500,00
1.000.000,00
95.327.500,00
61.460.000,00
1.000.000,00
60.460.000,00
83.305.500,00
penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.000.000,00
82.305.500,00
1.165.515.500,00
Halaman 18
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
150.895.500,00
17.825.000,00
133.070.500,00
16.000.000,00
16.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan sarana kesehatan yang
445.000.000,00
ada di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
Akreditasi Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
12.220.000,00
432.780.000,00
436.120.000,00
436.120.000,00
12.524.344.520,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.0