PK KABTAHUN 2016 2 PK KABTAHUN 2016 2

BUPATI LINGGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

H. ALIAS WELLO

Jabatan

:

BUPATI LINGGA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

1.1

2

3

3
9

4
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

5

Meningkatnya
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan warisan budaya
Melayu

1

Jumlah
penyelenggaraan
kegiatan seni dan budaya
melayu

-


1.2

2.1

Terwujudnya pengakuan secara
formal
Kabupaten
Lingga
sebagai bunda tanah Melayu
Terwujudnya
tatanan
sosial
kemasyarakatan yang beriman
dan bertaqwa

2

3

4


Ditetapkannya
Kabupaten
Lingga sebagai bunda tanah
melayu di tingkat nasional
Jumlah lembaga keagamaan
yang dibina oleh pemerintah
daerah

Ya

7

- Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Jum lah konflik bernuansa
agama

0


- Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan

Rp.

725.073.000

Rp.

675.140.000

Rp.

734.286.000

Rp.

1.001.950.000


3.1

Meningkatnya
apresiasi
masyarakat terhadap seni dan
budaya Melayu

5

Meningkatnya prestasi seni dan
budaya di tingkat regional dan
nasional
4.1.1 Terciptanya
keamanan,
ketertiban dan ketenteraman

6

4.1.2 Meningkatnya kualitas hidup dan

peran
perempuan
dalam
pembangunan

8

Partisipasi angkatan
perempuan

kerja

50

9

Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah

30


3.2

4.2.1 Terwujudnya
tata
kelola
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel

7

10

Jumlah SDM dan grup seni
dan budaya yang aktif
melestarikan
budaya
melayu
Jumlah
prestasi seni dan

budaya di tingkat regional dan
nasional
Tindak
kriminalitas
yang
tertangani

Opini Audit BPK

102

5

100

- Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
- Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender
dan Anak
- Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan

Rp.

836.856.000

Rp.

78.300.000

Rp.

805.830.000

Rp.

3.346.105.000

WTP

Penerapan SAKIP :
11

12

a. SKPD yang telah
menyusun Penetapan
Kinerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

100

b. SKPD yang telah
menyusun LAKIP sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku, baik format atau
sistematika dan waktu

100

- Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
- Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur

4.2.2 Terwujudnya pelayanan publik
yang prima

13

Jenis
pelayanan
yang
dilakukan pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat

1

75

15

Unit
penyelenggara
pelayanan publik yang sudah
menerapkan
standar
pelayanan public
AKB per 1.000 KH

16

AKI per 100.000 KH

128

17

Angka Harapan Hidup

70,87

18
19

Persentase
Balita
Buruk
APK SD/MI/Paket A

20

APK SLTP/MTs/Paket B

96

21

APK SLTA/SMK/MA/Paket
C
Persentase penduduk usia
15-44 tahun yang melek huruf
Angka
rata-rata
lama
sekolah
Tingkat
pengangguran
terbuka
Tingkat
partisipasi
angkatan kerja laki-laki/
pemuda
Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB :

84

14

5.1.1 Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan kesehatan

5.1.2 Meningkatnya jangkauan dn
kualitas pelayanan pendidikan

22
23
5.2.1 Meningkatnya kualitas hidup
angkatan kerja usia produktif

24
25

6.1

Terwujudnya
pusat-pusat
ekonomi unggulan daerah

Gizi

- Opt imalisasi
Pemanfaat an

Teknologi

Informasi

18

2,1
106

91,53
12
5
65

- Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak

Rp

175.000.000

- Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Perbaikan
Gizi
Masyarakat
- Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun

Rp.

6.997.143.596

Rp.

656.635.000

Rp.

11.714.062.713

Rp.

2.305.612.530

- Pendidikan Menengah

26
27

28
29

Sub sector peternakan dan
hasil –hasil lainya
Sub Sektor kehutanan

30

Sub sektor Perikanan

31

6.2

Meningkatnya
masyarakat

Sub sektor Tanaman Bahan
Makanan
Sub
Sektor
Tanaman
Perkebunan

2,60
5,73

2,40

23,94

Sub sektor hotel

0,77

33

Sub sektor restoran

1,56

34

Pertumbuhan investasi
per

kapita

35

a. atas dasar harga berlaku

36

b. atas dasar harga
konstan

492.260.000

- Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
- Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan

Rp.

249.760.000

Rp .

231.760.000

- Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah

Rp.

604.180.000

- Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Rp.

397.806.000

22,43

Kontribusi
sektor
perdagangan, hotel dan
restoran terhadap PDRB
(%)
Sub sektor perdagangan
besar dan enceran

PDRB

Rp.

0,42

32

perekonomian

- Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan

14
:
16.717.
965,34
7.649.8
90,08

6.3

7

8

Meningkatnya ketahanan pangan
daerah

Berkembangnya manajemen
pengelolaan hasil kelautan
secara efektif dan efisien

Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan infrastruktur
ke seluruh daerah

37

Penduduk miskin

38

Laju pertumbuhan ekonomi

39

40

Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Tingkat konsumsi pangan
local
Produksi sektor kelautan dan
perikanan :

41

a. hasil penangkapan

42

b. hasil budidaya laut

43

c. hasil budidaya air payau

44

Rasio nelayan/alat tangkap

45

Panjang jalan tanah yang
dibangun per tahun

6
6,78

40 ton

- Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

Rp.

566.986.000

- Peningkatan Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri
- Peningkatan Ketahanan
Pangan
(pertanian/perkebunan)

Rp

234.742.000

Rp.

100.000.000

Rp.

1.271.354.000

- Pembangunan Jalan dan
Jembatan
- Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas Perhubungan

Rp.

73.149.760.000

Rp.

3.158.582.000

- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan

Rp.

34.358.982.719

30

31,919. - Pengembangan Perikanan
798
Tangkap
184.648 - Pengembangan Budidaya
Perikanan
28.787 - Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
1:6
15

46

47

48

49

50

Panjang jalan kabupaten
beraspal yang dibangun dan
ditingkatkan per tahun
Persentase desa yang telah
dialiri listrik
Jumlah sarana dan prasarana
air minum pedesaan yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (desa rawan
air)-unit
Jumlah
perkotaan
yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (SPAM IKK)Unit sarana dan prasarana air
minum
Panjang drainase jalan yang
dibangun per tahun

20

100

- Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan

Rp.

863.650.000

- Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah

Rp.

11.624.822.500

6

1

1200