PK KABTAHUN 2016 2 PK KABTAHUN 2016 2
BUPATI LINGGA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
H. ALIAS WELLO
Jabatan
:
BUPATI LINGGA
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
1
1.1
2
3
3
9
4
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
5
Meningkatnya
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan warisan budaya
Melayu
1
Jumlah
penyelenggaraan
kegiatan seni dan budaya
melayu
-
1.2
2.1
Terwujudnya pengakuan secara
formal
Kabupaten
Lingga
sebagai bunda tanah Melayu
Terwujudnya
tatanan
sosial
kemasyarakatan yang beriman
dan bertaqwa
2
3
4
Ditetapkannya
Kabupaten
Lingga sebagai bunda tanah
melayu di tingkat nasional
Jumlah lembaga keagamaan
yang dibina oleh pemerintah
daerah
Ya
7
- Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jum lah konflik bernuansa
agama
0
- Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Rp.
725.073.000
Rp.
675.140.000
Rp.
734.286.000
Rp.
1.001.950.000
3.1
Meningkatnya
apresiasi
masyarakat terhadap seni dan
budaya Melayu
5
Meningkatnya prestasi seni dan
budaya di tingkat regional dan
nasional
4.1.1 Terciptanya
keamanan,
ketertiban dan ketenteraman
6
4.1.2 Meningkatnya kualitas hidup dan
peran
perempuan
dalam
pembangunan
8
Partisipasi angkatan
perempuan
kerja
50
9
Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
30
3.2
4.2.1 Terwujudnya
tata
kelola
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel
7
10
Jumlah SDM dan grup seni
dan budaya yang aktif
melestarikan
budaya
melayu
Jumlah
prestasi seni dan
budaya di tingkat regional dan
nasional
Tindak
kriminalitas
yang
tertangani
Opini Audit BPK
102
5
100
- Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
- Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
- Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Rp.
836.856.000
Rp.
78.300.000
Rp.
805.830.000
Rp.
3.346.105.000
WTP
Penerapan SAKIP :
11
12
a. SKPD yang telah
menyusun Penetapan
Kinerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
100
b. SKPD yang telah
menyusun LAKIP sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku, baik format atau
sistematika dan waktu
100
- Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
- Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
4.2.2 Terwujudnya pelayanan publik
yang prima
13
Jenis
pelayanan
yang
dilakukan pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
1
75
15
Unit
penyelenggara
pelayanan publik yang sudah
menerapkan
standar
pelayanan public
AKB per 1.000 KH
16
AKI per 100.000 KH
128
17
Angka Harapan Hidup
70,87
18
19
Persentase
Balita
Buruk
APK SD/MI/Paket A
20
APK SLTP/MTs/Paket B
96
21
APK SLTA/SMK/MA/Paket
C
Persentase penduduk usia
15-44 tahun yang melek huruf
Angka
rata-rata
lama
sekolah
Tingkat
pengangguran
terbuka
Tingkat
partisipasi
angkatan kerja laki-laki/
pemuda
Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB :
84
14
5.1.1 Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan kesehatan
5.1.2 Meningkatnya jangkauan dn
kualitas pelayanan pendidikan
22
23
5.2.1 Meningkatnya kualitas hidup
angkatan kerja usia produktif
24
25
6.1
Terwujudnya
pusat-pusat
ekonomi unggulan daerah
Gizi
- Opt imalisasi
Pemanfaat an
Teknologi
Informasi
18
2,1
106
91,53
12
5
65
- Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
Rp
175.000.000
- Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Perbaikan
Gizi
Masyarakat
- Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rp.
6.997.143.596
Rp.
656.635.000
Rp.
11.714.062.713
Rp.
2.305.612.530
- Pendidikan Menengah
26
27
28
29
Sub sector peternakan dan
hasil –hasil lainya
Sub Sektor kehutanan
30
Sub sektor Perikanan
31
6.2
Meningkatnya
masyarakat
Sub sektor Tanaman Bahan
Makanan
Sub
Sektor
Tanaman
Perkebunan
2,60
5,73
2,40
23,94
Sub sektor hotel
0,77
33
Sub sektor restoran
1,56
34
Pertumbuhan investasi
per
kapita
35
a. atas dasar harga berlaku
36
b. atas dasar harga
konstan
492.260.000
- Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
- Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Rp.
249.760.000
Rp .
231.760.000
- Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Rp.
604.180.000
- Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Rp.
397.806.000
22,43
Kontribusi
sektor
perdagangan, hotel dan
restoran terhadap PDRB
(%)
Sub sektor perdagangan
besar dan enceran
PDRB
Rp.
0,42
32
perekonomian
- Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
14
:
16.717.
965,34
7.649.8
90,08
6.3
7
8
Meningkatnya ketahanan pangan
daerah
Berkembangnya manajemen
pengelolaan hasil kelautan
secara efektif dan efisien
Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan infrastruktur
ke seluruh daerah
37
Penduduk miskin
38
Laju pertumbuhan ekonomi
39
40
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Tingkat konsumsi pangan
local
Produksi sektor kelautan dan
perikanan :
41
a. hasil penangkapan
42
b. hasil budidaya laut
43
c. hasil budidaya air payau
44
Rasio nelayan/alat tangkap
45
Panjang jalan tanah yang
dibangun per tahun
6
6,78
40 ton
- Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Rp.
566.986.000
- Peningkatan Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri
- Peningkatan Ketahanan
Pangan
(pertanian/perkebunan)
Rp
234.742.000
Rp.
100.000.000
Rp.
1.271.354.000
- Pembangunan Jalan dan
Jembatan
- Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas Perhubungan
Rp.
73.149.760.000
Rp.
3.158.582.000
- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Rp.
34.358.982.719
30
31,919. - Pengembangan Perikanan
798
Tangkap
184.648 - Pengembangan Budidaya
Perikanan
28.787 - Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
1:6
15
46
47
48
49
50
Panjang jalan kabupaten
beraspal yang dibangun dan
ditingkatkan per tahun
Persentase desa yang telah
dialiri listrik
Jumlah sarana dan prasarana
air minum pedesaan yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (desa rawan
air)-unit
Jumlah
perkotaan
yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (SPAM IKK)Unit sarana dan prasarana air
minum
Panjang drainase jalan yang
dibangun per tahun
20
100
- Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Rp.
863.650.000
- Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Rp.
11.624.822.500
6
1
1200
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
H. ALIAS WELLO
Jabatan
:
BUPATI LINGGA
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
1
1.1
2
3
3
9
4
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
5
Meningkatnya
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan warisan budaya
Melayu
1
Jumlah
penyelenggaraan
kegiatan seni dan budaya
melayu
-
1.2
2.1
Terwujudnya pengakuan secara
formal
Kabupaten
Lingga
sebagai bunda tanah Melayu
Terwujudnya
tatanan
sosial
kemasyarakatan yang beriman
dan bertaqwa
2
3
4
Ditetapkannya
Kabupaten
Lingga sebagai bunda tanah
melayu di tingkat nasional
Jumlah lembaga keagamaan
yang dibina oleh pemerintah
daerah
Ya
7
- Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jum lah konflik bernuansa
agama
0
- Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Rp.
725.073.000
Rp.
675.140.000
Rp.
734.286.000
Rp.
1.001.950.000
3.1
Meningkatnya
apresiasi
masyarakat terhadap seni dan
budaya Melayu
5
Meningkatnya prestasi seni dan
budaya di tingkat regional dan
nasional
4.1.1 Terciptanya
keamanan,
ketertiban dan ketenteraman
6
4.1.2 Meningkatnya kualitas hidup dan
peran
perempuan
dalam
pembangunan
8
Partisipasi angkatan
perempuan
kerja
50
9
Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
30
3.2
4.2.1 Terwujudnya
tata
kelola
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel
7
10
Jumlah SDM dan grup seni
dan budaya yang aktif
melestarikan
budaya
melayu
Jumlah
prestasi seni dan
budaya di tingkat regional dan
nasional
Tindak
kriminalitas
yang
tertangani
Opini Audit BPK
102
5
100
- Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
- Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
- Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Rp.
836.856.000
Rp.
78.300.000
Rp.
805.830.000
Rp.
3.346.105.000
WTP
Penerapan SAKIP :
11
12
a. SKPD yang telah
menyusun Penetapan
Kinerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
100
b. SKPD yang telah
menyusun LAKIP sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku, baik format atau
sistematika dan waktu
100
- Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
- Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
4.2.2 Terwujudnya pelayanan publik
yang prima
13
Jenis
pelayanan
yang
dilakukan pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
1
75
15
Unit
penyelenggara
pelayanan publik yang sudah
menerapkan
standar
pelayanan public
AKB per 1.000 KH
16
AKI per 100.000 KH
128
17
Angka Harapan Hidup
70,87
18
19
Persentase
Balita
Buruk
APK SD/MI/Paket A
20
APK SLTP/MTs/Paket B
96
21
APK SLTA/SMK/MA/Paket
C
Persentase penduduk usia
15-44 tahun yang melek huruf
Angka
rata-rata
lama
sekolah
Tingkat
pengangguran
terbuka
Tingkat
partisipasi
angkatan kerja laki-laki/
pemuda
Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB :
84
14
5.1.1 Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan kesehatan
5.1.2 Meningkatnya jangkauan dn
kualitas pelayanan pendidikan
22
23
5.2.1 Meningkatnya kualitas hidup
angkatan kerja usia produktif
24
25
6.1
Terwujudnya
pusat-pusat
ekonomi unggulan daerah
Gizi
- Opt imalisasi
Pemanfaat an
Teknologi
Informasi
18
2,1
106
91,53
12
5
65
- Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
Rp
175.000.000
- Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Perbaikan
Gizi
Masyarakat
- Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rp.
6.997.143.596
Rp.
656.635.000
Rp.
11.714.062.713
Rp.
2.305.612.530
- Pendidikan Menengah
26
27
28
29
Sub sector peternakan dan
hasil –hasil lainya
Sub Sektor kehutanan
30
Sub sektor Perikanan
31
6.2
Meningkatnya
masyarakat
Sub sektor Tanaman Bahan
Makanan
Sub
Sektor
Tanaman
Perkebunan
2,60
5,73
2,40
23,94
Sub sektor hotel
0,77
33
Sub sektor restoran
1,56
34
Pertumbuhan investasi
per
kapita
35
a. atas dasar harga berlaku
36
b. atas dasar harga
konstan
492.260.000
- Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
- Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Rp.
249.760.000
Rp .
231.760.000
- Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Rp.
604.180.000
- Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Rp.
397.806.000
22,43
Kontribusi
sektor
perdagangan, hotel dan
restoran terhadap PDRB
(%)
Sub sektor perdagangan
besar dan enceran
PDRB
Rp.
0,42
32
perekonomian
- Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
14
:
16.717.
965,34
7.649.8
90,08
6.3
7
8
Meningkatnya ketahanan pangan
daerah
Berkembangnya manajemen
pengelolaan hasil kelautan
secara efektif dan efisien
Meningkatnya jangkauan dan
kualitas pelayanan infrastruktur
ke seluruh daerah
37
Penduduk miskin
38
Laju pertumbuhan ekonomi
39
40
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Tingkat konsumsi pangan
local
Produksi sektor kelautan dan
perikanan :
41
a. hasil penangkapan
42
b. hasil budidaya laut
43
c. hasil budidaya air payau
44
Rasio nelayan/alat tangkap
45
Panjang jalan tanah yang
dibangun per tahun
6
6,78
40 ton
- Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Rp.
566.986.000
- Peningkatan Efisiensi
Perdagangan
Dalam
Negeri
- Peningkatan Ketahanan
Pangan
(pertanian/perkebunan)
Rp
234.742.000
Rp.
100.000.000
Rp.
1.271.354.000
- Pembangunan Jalan dan
Jembatan
- Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas Perhubungan
Rp.
73.149.760.000
Rp.
3.158.582.000
- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Rp.
34.358.982.719
30
31,919. - Pengembangan Perikanan
798
Tangkap
184.648 - Pengembangan Budidaya
Perikanan
28.787 - Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
1:6
15
46
47
48
49
50
Panjang jalan kabupaten
beraspal yang dibangun dan
ditingkatkan per tahun
Persentase desa yang telah
dialiri listrik
Jumlah sarana dan prasarana
air minum pedesaan yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (desa rawan
air)-unit
Jumlah
perkotaan
yang
dibangun dan jumlah SR
yang terpasang (SPAM IKK)Unit sarana dan prasarana air
minum
Panjang drainase jalan yang
dibangun per tahun
20
100
- Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Rp.
863.650.000
- Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Rp.
11.624.822.500
6
1
1200