97c2bca262c04541115147f60b80e91a 2. DKK

DINAS KESEHATAN

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3


Hasil Kegiatan
Target
4

Tolok Ukur
5

Target
6

00
00 00
00 00 01

Terselesaikannya surat keluar yang
dikerim tepat waktu dan tujuan

250 Buah

7


8

1.560.540.000

1.584.540.000

5.000.000

5.000.000

120.000.000

120.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000


7.500.000

3 Jenis

00 00 01 010

32 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan ATK

32 Jenis

30.000.000

35.000.000

3 Keg

Terpenuhinya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaaan
Terpenuhinya kenutuhan alat listrik

3 Keg

15.000.000

20.000.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000


5.000.000

7.500.000

50.000.000

50.000.000

00 00 01 012
00 00 01 013

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor

14 Jenis
21 Jenis


17 Jenis
6 Jenis

Jumlah,jenis dan volume peralatan 20 Buah
rumah tangga
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan
perundang-undangan
Tersedianya bahan laboratorium
2 Keg

Meningkatnya pelayanan komunikasi, 3 Jenis
air dan listrik
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan 14 Jenis
dinas
Meningkatnya pelayanan kebersihan
21 Jenis
kantor

Prakiraan Maju
Tahun 2018


00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

00 00 01 011

Terbayarnya Penyrdia Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik
Jumlah kendaraan dinas yang
dilakukan daftar ulang
Jumlah, jenis dan volume alat
kebersihan dan bahan pembersih
yang dibeli
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah,jenis dan volume ATK yang
dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah, jenis barang cetakan,

penggandaan dan penjilitan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah, jenis dan volume alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang dibeli
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah, jenis dan volume peralatan
Kantor
dan perlengkpan kantor

250 Buah Meningkatnya pengelolaan surat
menyurat

Pagu Indikatif
Tahun 2017

17 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 6 Jenis
kelengkapan komputer

Terpenuhinya kebutuhan peralatan
20 Buah
rumah tangga
Terpenuhinya bahan bacaan dan
12 Desa
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 2 Keg
kantor untuk UPT Laboratorium dan
UPT Gudang Farmasi

Halaman 14

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
1

2
3
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tamu yang difasilitasi
makanan dan minuman
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar
Daerah
daerah yang dilaksanakan

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
150 Orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan 150 Orang
minuman tamu
12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
12 Bulan

dan konsultasi ke luar daerah

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke
dalam daerah

12 Bulan

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Terselesaikannya pembeyaran
tenaga kerja non Pegawai

8
7.500.000

70.000.000

70.000.000

12 Bulan

25.000.000

25.000.000

77 Orang Terpenuhinya tenaga kerja non Pegawai 77 Orang

1.202.040.000

1.202.040.000

21.442.500.000

7.325.000.000

1 Unit

21.000.000.000

7.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor

1 Unit

00 00 02 007

1 Unit

00 00 02 009
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 026
00 00 02 028
00 00 02 041

00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian

Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor
Terlaksananya pembuatan wibside
SKPD

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah

1 Unit

8.000.000

15.000.000

1 Unit

Terpenuhinya pembangunan
gedungkantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor

1 Unit

10.000.000

20.000.000

3 Unit

Terpeliharanya gedung kantor

3 Unit

9.000.000

15.000.000

14 Jenis

Terpeliharanya kendaraan dinas

14 Jenis

75.000.000

80.000.000

7 Jenis

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 Jenis

9.000.000

10.000.000

20 Unit

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit

9.000.000

10.000.000

3 Lokasi

Rehab rumah dinas dapat diperbaiki

3 Lokal

250.000.000

100.000.000

1 Paket

Meningkatkan kalitas gedung kantor

1 Paket

62.500.000

75.000.000

1 Paket

Terpenuhinya kegiatan pembuatan
webside SKPD

1 Paket

10.000.000

0

65.000.000

65.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

00 00 03

00 00 03 012 Penyusunan bezetting

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
6.000.000

00 00 02

Terlaksananya pembangunan gedung
kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terlaksananya pemeliharaan
Gedung Kantor
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan
Kantor
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terlaksanannya rehab rumah dinas

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Terlaksananya penyusunan data dan 1
laporan kepegawaian
Dokumen
Terlaksananya penyususnan
1 Keg
bezetting pegawai

Data dan laporan kepegawaian yang
akurat
Terpenuhinya kegiatan penyusunan
bezettig pegawai

Halaman 15

1
Dokumen
1 Keg

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
00 00 03 020 Peningkatan SDM
00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I
dan II
00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya file kepegawaian
Terlaksananya pembinaan
administrasi kepegawaian
Terlaksananya peningkatan SDM

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1 Keg
Terpenuhinya pengelolaan file
kepegawaian
39 Lokasi Terbinanya petugas administrasi
kepegawaian
1 Keg
TerpenuhinyaSDM yang berkwalitas

Terlaksananya pengambilan sumpah 60 Orang
janji CPNS
Terlaksananya pembinaan tenaga
1 Keg
kerja non PNS

Terpenuhinya kegiatan pengambilan
sumpah janji CPNS
Terpenuhinya kegiatan pembinaan
tenaga kerja non PNS

Target
6
1 Keg

00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

8
5.000.000

39 Lokasi

10.000.000

10.000.000

1 Keg

20.000.000

20.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

40.000.000

40.000.000

30.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

82.000.000

95.000.000

10.000.000

15.000.000

2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

20.000.000

50 Orang
1 Keg

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

34 Lokasi Meningkatnya pengelolaan administrasi 34 Lokasi
perkantoran

Terlaksananya penilaian angka kredit 160 Orang Terpenuhinya persyaratan kenaikan
jabatan fungsional
pangkat

160 Orang

00 00 06

Tersusunnya laporan capaian kinerja 1
Tersedianya laporan capaian kinerja dan 1
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya laporan keuangan
semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pelaporan keuangan
akhir tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD

2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

12
Dokumen
12 Bulan Capaian pelaksanaan kegiatan APBD II

12
Dokumen
100 %

12.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000

1
Capaian laporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen APBD
2
Tersedianya dokumen RKA/ DPA SKPD
Dokumen

1
Dokumen
2
Dokumen

5.000.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Terlaksananya laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya laporan realisasi
anggaran
Terlaksananya laporan kinerja
instansi pemerintah
Tersusunnya dokumen RKA/ DPA
SKPD

Meningkatkan sisten laporan keuangan
yang tertib
Tercapainya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Adanya dokumen-dokumen
perencanaan pelaksanaan dan laporan
SKPD
Capaian pelaksanaan kegiatan APBD

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
5.000.000

00 00 05

Terlaksananya bimtek pengelolaan
administrasi perkantoran

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Halaman 16

Indikator Kinerja
Kode
1
01
01 02
01 02 16

Urusan Bidang
2
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8

29.247.586.000

29.651.981.000

150.000.000

100.000.000

10 Lokasi

9.000.000

12.000.000

40 Orang

15.000.000

20.000.000

20 Lokasi

15.000.000

16.500.000

1 Keg

10.000.000

10.000.000

01 02 16 024 PPPK Kabupaten
Terlaksananya kegiatan PPPK
10 Kali
Jumlah kegiatan didampingi PPPK
01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 600 Orang Tercapainya SPM Kesehatan
SPM Kesehatan
pencapaian SPM Kesehatan

10 Kali
1
Dokumen

30.000.000
20.000.000

33.000.000
25.000.000

01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan
Kesehatan Haji

500 Orang Calon jamaah haji yang dibina dan
diperiksa kesehatannya

500 Orang

20.000.000

25.000.000

01 02 16 029

34
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun

Terlaksananya bimbimbingan teknis
upaya kesehatan swasta
Terlaksananya pengembalian belanja
retribusi
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

20
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun

20.000.000

25.000.000

560.302.000

560.302.000

1.315.252.000

1.315.252.000

1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

1.055.476.000

1.055.476.000

1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

1.199.555.000

1.199.555.000

1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

1.215.755.000

1.215.755.000

01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat generik esensial
01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban
bencana
01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi
Puskesmas Perbatasan
01 02 16 023 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Menular

01 02 16 030
01 02 16 031
01 02 16 032
01 02 16 033
01 02 16 034

Terlaksananya pengadaan reagen
laboratoriumdan perbekalan
kesehatan
Daerah rawan bencana
mendapatkan pelayanan kesehatan

1 Keg

Tercukupinya reagen laboratorium dan 1 Keg
perbekaan kesehatan

10 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat korban
bencana

Jumlah masyarakat yang
40 Orang Meningkatnya kesadaran kesehatan
mendapatkan pembinaan kesehatan
jiwa di masyarakat
jiwa
Terlaksananya pelayanan kesehatan 20 Lokasi Terlaksananya upaya kesematan
lintas batas
masyarakat
Terlaksananya penemuan dan tata
1 Keg
Terkendalinya enyakit tidak menular
laksana penyakit tidak menular

Jumlah calon jamaah haji yang
mendapatkan pelayanan
pemeriksaan kesehatan
Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan Terlaksananya pembinaan pengelola
swasta
kesehatan swasta
Penunjang Operasional Puskesmas
Tercapainya program belanja
retribusi
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri I
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri II
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Selogiri
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Ngadirojo

Halaman 17

Kode

Urusan Bidang

1
2
01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi I
01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi II

01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Wuryantoro
01 02 16 038 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko I
01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno I
01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno II
01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Batuwarno
01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 047 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo I
01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo II
01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giritontro
01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo I

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
510.827.000

8
510.827.000

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

17.640.000

17.640.000

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

261.795.000

261.795.000

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

711.107.000

711.107.000

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN

1 Tahun

1.046.967.000

1.046.967.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

502.115.000

502.115.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

306.167.000

306.167.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

1.408.963.000

1.408.963.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

488.795.000

488.795.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

1.066.387.000

1.066.367.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

285.027.000

285.027.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

525.811.000

525.811.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

262.967.000

282.967.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

863.075.000

853.075.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

424.291.000

424.291.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

806.675.000

806.675.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

452.603.000

452.603.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

965.515.000

965.515.000

Halaman 18

Kode

Urusan Bidang

1
2
01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatsrono I
01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatisrono II
01 02 16 055 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatipurno
01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Sidoharjo
01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Girimarto
01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Slogohimo
01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Puhpelem
01 02 16 064 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Kismantoro
01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Baturetno

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

Target
6
1 Tahun

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
406.011.000

8
406.011.000

1 Tahun

193.963.000

193.963.000

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

193.963.000

193.963.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

591.611.000

591.611.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

707.467.000

707.467.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

0 Tahun

818.707.000

818.707.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

775.267.000

775.267.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

625.446.000

1.042.411.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

233.867.000

233.867.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

1.018.087.000

1.018.087.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

627.131.000

627.131.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

572.349.000

572.349.000

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun

Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN

1 Tahun

1.111.251.000

1.111.251.000

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

534.240.000

534.240.000

01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Purwantoro

Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

638.120.000

638.120.000

01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Pracimantoro

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

629.958.000

629.958.000

01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Jatisrono

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

198.114.000

198.114.000

Halaman 19

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium
Kesehatan

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tercapainya penigkatan pelayanan
laboratorium

01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri I

1
2
01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Wuryantoro

Target
4
1 Tahun

1 Tahun

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
422.940.000

8
422.940.000

1 Tahun

19.845.000

19.845.000

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terealisasinya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana UPT
Laboratorium
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

454.003.000

454.003.000

01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri II
01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Selogiri
01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Ngadirojo
01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi I

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

126.000.000

126.000.000

1 Tahun

71.190.000

71.190.000

1 Tahun

78.750.000

78.750.000

1 Tahun

40.950.000

40.950.000

01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

54.332.000

54.332.000

01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wuryantoro

Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan

1 Tahun

50.400.000

50.400.000

01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko I

Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

31.500.000

31.500.000

1 Tahun

63.000.000

63.000.000

01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno I

Terlaksananya jasa pelayanan dan
jasa sarana retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan

1 Tahun

22.050.000

22.050.000

1 Tahun

63.000.000

63.000.000

1 Tahun

35.910.000

35.910.000

1 Tahun

107.100.000

107.100.000

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

1 Ton

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Halaman 20

1
2
01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno II

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat

01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Batuwarno

Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana

01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo I

Kode

Urusan Bidang

1 Tahun

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
19.530.000

8
19.530.000

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

21.420.000

21.420.000

Terlaksananya pengembalian jasa
1 Ton
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

20.790.000

20.790.000

1 Tahun

44.100.000

44.100.000

01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

50.400.000

50.400.000

01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giritontro

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

44.100.000

44.100.000

01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo I
01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono I
01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono II

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

31.500.000

31.500.000

1 Tahun

127.260.000

127.260.000

1 Tahun

35.280.000

35.280.000

1 Tahun

89.964.000

89.964.000

1 Tahun

17.167.000

17.167.000

01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatipurno

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

54.967.000

54.967.000

01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Sidoharjo

Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

71.032.000

71.032.000

1 Tahun

91.350.000

91.350.000

01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Girimarto

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan

1 Tahun

46.746.000

46.746.000

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

1 Tahun

Halaman 21

1
2
01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Slogohimo

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat

01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Puhpelem

Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi

01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Kismantoro

Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana

01 02 16 105 Pelatihan dan Pengadaan Alat Deteksi Dini
serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkait
Akibat Rokok (DBHCHT)
01 02 16 107 Pembentukan Pos Bindu PTM (DBHCHT)

Kode

Urusan Bidang

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya

Target
6
1 Tahun

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
94.500.000

8
94.500.000

1 Tahun

35.059.000

35.059.000

1 Tahun

76.860.000

76.860.000

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Tahun

50.400.000

50.400.000

1 Tahun

28.350.000

28.300.000

1 Tahun

Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan

1 Tahun

38.222.000

38.222.000

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Keg

Terpenuhinya fasilitas pelayanan
kesehatan akibat rokok

1 Keg

30.000.000

30.000.000

Terlaksananya program Pos bindu

1 Keg

Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

1 Keg

70.000.000

70.000.000

87.500.000

90.000.000

340 Jenis

37.500.000

40.000.000

1 Keg

50.000.000

50.000.000

67.600.000

67.600.000

45.000.000

45.000.000

22.600.000

22.600.000

01 02 17

Tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya yang sehat

01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk
pengawasan makanan minuman dan kualitas
lingkungan
01 02 18
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
INDONESIA
01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang
Beredar di Pasaran

Peningkatan pengawasan makanan
dan kualitas lingkungan

01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi
Tanaman Obat

Jumlah petani tanaman obat
tradisional Indonesia yang dibina

Jumlah pedagang obat tradisional
Indonesia yang diawasi

340 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat
(tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya)
1 Keg
Terpenuhinya ppengawasan makanan
dan kualitas likngkungan

75 Orang Ketersediaan obat sesuai
75 Orang
kebutuhan(obat tradisional yang
memenuhi syarat)
136 Orang Meningkatnya pembinaan petani TOGA 136 Orang

Halaman 22

Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 19

Urusan Bidang
2
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

59.999.999

50.000.000

60.000.000

65.000.000

60.000.000

65.000.000

8 Keg

50.000.000

55.000.000

8 Keg

50.000.000

55.000.000

34 Lokasi

56.000.000
56.000.000

60.000.000
60.000.000

157.500.000

187.000.000

5 Lokasi

12.000.000

14.500.000

30 Lokasi Terlaksananya inspeksi sanitasiTTU

12 Lokasi

12.000.000

14.500.000

30 Jenis

Kualitas air minum/ bersih yang
memenuhi syarat kesehatan
15 Lokasi Terlaksananya permaikan rumah KK
miskin
34 Orang Terlaksananya program sanitasi di
Puskesmas

30 Lokasi

14.000.000

17.000.000

15 Lokasi

30.000.000

36.000.000

34 Lokasi

24.000.000

29.000.000

8 Kali

10 Jenis

12.000.000

14.500.000

Pertemuan petugas UKS, Promkes
UKK dan monev posyandu

7 Keg

01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Sehat

Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga
Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga

8 Keg

1 Keg

Tersedianya media promkes dan
1 Keg
informasi sadar hidup sehat
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS yang 9 Kali
dilaksanakan
Terlaksananya pertemuan petugas UKS 7 Keg
Promkes, UKK dan Monev Posyandu

9 Kali

Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga
Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga

8 Keg

Keluarga sadar gizi, konsumsi garam 34 Lokasi Status gizi keluarga meningkat
beryodiumbalita berstatus gizi baik

01 02 21
01 02

01 02
01 02
01 02
01 02

01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Bidang Kesehatan

Terlksananya kegiatan pemicuan di
tingkat dusun desa pamsimas

Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
290.000.000

Jumlah mes dan informasi sadar
sehat tersediadia promke
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas
Terkendalina dampak reriko
Lingkungan dan Pengendalian Dampak Resiko pencemaran lingkungan
Pencemaran Lingkungan
21 008 Pengembangan Wilayah Sehat
Terlaksananya pelatihan sanitasi bagi
pengelola TTU
21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Terlaksananya kwalitas air minum/
bersih
21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK Miskin Masyarakat menempati rumah sehat
Sekali
21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas
Terlaksananya pembinaan program
klinik sanitasi di Puskesmas

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
279.999.999

01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai
Keluarga Sehat
01 02 19 009 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

01 02 20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

5 Lokasi

Terlaksananya pemeriksaan limbah
sumber pencemaran ligkungan

Terlaksana pemeriksaan air BPSPAMS
program Pamsimas

Halaman 23

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
2
01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM
01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan

01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Bidang Kesehatan
01 02 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
01 02 22 009 Peningkatan Sirveillance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Implementasi CLTS

Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
15 Lokasi Terlaksananya rakor Pokja STBM tingkat 1 Kali
kabupaten
Terlaksananya pertemuanrencana
1 Kali
Terlaksananya pembinaan pengolahan 34 Lokasi
dan evaluasi program kesling tingkat
data kesling
Kabupaten
Terlaksananya kampanye PPSP
10 Kec
Wilayah dengan akses sanitasi rendah 10 Kec
bidang kesehatan di wilayah rawan
sanitasi

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
30.000.000

8
30.000.000

6.500.000

11.000.000

17.000.000

20.500.000

283.000.000

334.500.000

Terlaksananya program surveilance
dan penanggulangan wabah

34 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat wabah

34 Lokasi

30.000.000

30.000.000

01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi

Ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3
mendapatkan imunisasi dan
kelurahan/ desa mendapatkan UCI

100 %

100 %

31.000.000

37.000.000

01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor
Resiko (Fogging)

Tersedianya penanggulangan
28 Lokasi Terkendalinya kasus penyakit DBD dan
penyakit DBD dan Cikungunya
Cikungunya dengan fogging
dengan fogging
Tersedianya program penemuan dan 21 Orang Terlaksannya penanganan bagi
tata laksana bagi penderita penyakit
penderita penyakit menular
menular
sesuaisesuai dengan tata laksana
penyakit
Tidak adanya kasus flu burung pada 10 Lokasi Terlaksananya surveilance pada
manusia
kejadian kematian unggas positif AI

28 Lokasi

78.000.000

94.000.000

21 Orang

12.000.000

14.500.000

100 %

12.000.000

14.500.000

01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV

Tersedianya kegiatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular HIV/ AIDS

30 Kasus

4 Desa

78.000.000

94.000.000

01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC

Tersedianya program pencegahan
dan penanggulangan penyakit TBC

50 Kasus

36.000.000

43.000.000

6.000.000

7.500.000

01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita
Penyakit Menular

01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung

01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi

Terimunisasinya ibu hamil, bayi, anak
SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi
dan tercapainya desa/ kelurahan

Tertanganinya penderita penyakit
menular HIV/ AIDS

Terlaksananya pengobatan bagi
50 Kasus
penderita penyakit TBC dengan strategi
DOTS
Jumlah cakupan dan mutu imunisasi 34 Lokasi Tertanganinya cakupan dan mutu
100 %
ditangani
imunisasi

Halaman 24

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
01 02 23

2
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan
Puskesmas
01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas
(Tenaga Kesehatan Teladan)
01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK
01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya
Pelayanan Kesehatan Dasar
01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 032 Pengembangan profesi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Terlaksananya Bimbingan Teknis
manajemen pelayanan puskesmas

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

34 Lokasi Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat

Target
6

34 Lokasi

Terlaksananya pembinaan akreditasi 34 Lokasi Terlaksnanya puskesmas terakreditasi 9 Lokasi
puskesmas
standart nasional
Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional 12 Orang Terpilihnya nominasi Tenaga Kesehatan 4 Orang
yang dinilai kinerjanya
tingkat kabupaten
Tersusunnya Dokumen Profil
Kesehatan
Terlaksnnya pengelolaan data
informasi kesehatan
Jumlah penelitian yang dilakukan
Jumlah sumber daya manusia yang
mengikuti pelatihan
Jumlah Profesi kesehatan yang
mengikuti pelatihan
Tersusunnya petunjuk teknis SPM
bidang kesehatan

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
1.670.000.000

8
792.000.000

25.000.000

30.000.000

1.450.000.000

550.000.000

40.000.000

45.000.000

1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
7 Orang

Tersusunnya buku Profil Kesehatan

1
Dokumen
Tersedianya data dan informasi
1
kesehatan
Dokumen
Tersedianya dokumen survey kepuasan 1
pelanggan puskesmas
Dokumen
Tenaga kesehatan terlatih
7 Orang

25.000.000

25.000.000

10.000.000

12.000.000

40.000.000

40.000.000

30.000.000

35.000.000

7 Orang

Tenaga profesi kesehatan terlatih

7 Orang

30.000.000

35.000.000

1
Dokumen

20.000.000

20.000.000

70.000.000

75.000.000

70.000.000

75.000.000

6.405.000.000

16.050.000.000

75.000.000

750.000.000

6.030.000.000

15.000.000.000

300.000.000

300.000.000

1
Tersusunnya data standart kesehatan
Dokumen

01 02 24

Jumlah kelainan mata dan bibir
sumbing mendapat skrining

Pagu Indikatif
Tahun 2017

46 Orang Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing 46 Orang
mendapat bantuan operasi

01 02 25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terlaksananya pembangunan/ rehab 5 Lokasi
Pustu
01 02 25 024 Pengadaan Alat Medis dan Non Medis,
Terlaksananya pengadaan obat dan 2 Keg
Farmasi, Pembangunan/Rehab Sarana dan
rehab Puskesmas dan Jejaringnya
Prasarana Farmasi, Puskesmas, Pustu dan
Jejaringnya (DAK)
01 02 25 25 Penyusunan DED Bangunan UPT
Terlaksananya pengadaan DED
2 Lokasi

Gedung Pustu yang direhab/ dibangun

5 Lokasi

Tersedianya obat dan rehab Puskesmas, 2 Keg
dan jejaringnya

Terselesaikannya side plan UPT

Halaman 25

2 Lokasi

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
01 02 28

2
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis
Masyarakat Dengan JPKM

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Pertemuan jaminan kesehatan dan
monev program jaminan kesehatan

Target
4

4 Keg

01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA

Pertemuan kordinasi program
11 Keg
jaminan kesehatan bagi lintas sektor
lintas program, UPT Puskesmas, UPT
Rawat Inap dan rumah sakit

01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA

Pelayanan Kesehatan peserta
Jamkesda di UPT Puskesmas dan
Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
6

Terlaksananya pertemuan jaminan
4 Keg
kesehatan dan mnev program jaminan
kesehatan
Terlaksananya pertemuan kordinasi
11 Keg
program jaminan kesehatan bagi lintas
sektor lintas program, UPT Puskesmas,
UPT Rawat Inap dan rumah sakit

46 Lokasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
peserta Jamkesda di UPT Puskesmas
dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri

46 Lokasi

01 02 29

01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
01 02 32 004 Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan
Anak

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
7.605.000.000

8
8.620.000.000

40.000.000

50.000.000

65.000.000

70.000.000

7.500.000.000

8.500.000.000

55.000.000

65.000.000

Tterlaksananyakegiatan
peningkatanpelayanankesehatan
anak balita

34 Lokasi Meningkatnya pengetahuan
ketrampilan dan sikappengelola
programdalam kesehatan anak balita

34 Lokasi

30.000.000

35.000.000

Meningkatnya cakupan kunjungan
ibu hamil kujungan balita dan bayi

4000 Buku Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan
Kohort bayi, balita dan ibu hamil

900 Buku

25.000.000

30.000.000

38.500.000

43.000.000

30.000.000

32.500.000

8.500.000

10.500.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01 02 31

01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Tercapainya pengawasan
keamananpangan yang beredar di
pasaran
Terlaksananya pelatihan keamanan
pangan di industri pangan

165 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat

165 Lokasi

30 Lokasi Industri rumah tangga pangan
memenuhi syarat kesehatan

60 %

01 02 32

Peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan bayi

34 Lokasi Meningkatnya ketrampilan dan
34 Lokasi
pegetahuan pengelola
programpeningkatan kesehatanibu dan
bayi

Halaman 26

Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 34
01 02 34
01 02 35
01 02 35

01 02 35

Urusan Bidang

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Target
4

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

2
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
BLUD
001 Pelayanan BLUD
Terlaksananya program BLUD di
34 Lokasi Meningkatnya pelayanan upaya
puskesmas
kesehatan masyarakat
PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA
PENYAKIT TIDAK MENULAR
001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak
Tersedianya alat kesehatan penyakit 5 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
tidak menular dan terlaksananya
melalui deteksi dini
program deteksi dini penyakit
tidakmenular
02 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Terlaksananya penemuan dan tata
34 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
laksana penyakit tidak menular
melalui deteksi dini

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Terlaksananya cetak karcis dan
Berharga
benda-benda berharga
TOTAL

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
900.000.000

8
500.000.000

900.000.000

500.000.000

120.000.000

120.000.000

5 Lokasi

100.000.000

100.000.000

34 Lokasi

20.000.000

20.000.000

55.000.000

60.000.000

55.000.000

60.000.000

70.317.725.999

66.145.621.000

34 Lokasi

01 20

39 Lokasi Meningkatnya pendapatan daerah

Halaman 27

39 Lokasi