97c2bca262c04541115147f60b80e91a 2. DKK
DINAS KESEHATAN
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Terselesaikannya surat keluar yang
dikerim tepat waktu dan tujuan
250 Buah
7
8
1.560.540.000
1.584.540.000
5.000.000
5.000.000
120.000.000
120.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.500.000
3 Jenis
00 00 01 010
32 Jenis
Terpenuhinya kebutuhan ATK
32 Jenis
30.000.000
35.000.000
3 Keg
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaaan
Terpenuhinya kenutuhan alat listrik
3 Keg
15.000.000
20.000.000
7.500.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.500.000
50.000.000
50.000.000
00 00 01 012
00 00 01 013
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor
14 Jenis
21 Jenis
17 Jenis
6 Jenis
Jumlah,jenis dan volume peralatan 20 Buah
rumah tangga
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan
perundang-undangan
Tersedianya bahan laboratorium
2 Keg
Meningkatnya pelayanan komunikasi, 3 Jenis
air dan listrik
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan 14 Jenis
dinas
Meningkatnya pelayanan kebersihan
21 Jenis
kantor
Prakiraan Maju
Tahun 2018
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00 00 01 011
Terbayarnya Penyrdia Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik
Jumlah kendaraan dinas yang
dilakukan daftar ulang
Jumlah, jenis dan volume alat
kebersihan dan bahan pembersih
yang dibeli
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah,jenis dan volume ATK yang
dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah, jenis barang cetakan,
penggandaan dan penjilitan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah, jenis dan volume alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang dibeli
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah, jenis dan volume peralatan
Kantor
dan perlengkpan kantor
250 Buah Meningkatnya pengelolaan surat
menyurat
Pagu Indikatif
Tahun 2017
17 Jenis
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 6 Jenis
kelengkapan komputer
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
20 Buah
rumah tangga
Terpenuhinya bahan bacaan dan
12 Desa
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 2 Keg
kantor untuk UPT Laboratorium dan
UPT Gudang Farmasi
Halaman 14
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
1
2
3
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tamu yang difasilitasi
makanan dan minuman
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar
Daerah
daerah yang dilaksanakan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
150 Orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan 150 Orang
minuman tamu
12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
12 Bulan
dan konsultasi ke luar daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke
dalam daerah
12 Bulan
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terselesaikannya pembeyaran
tenaga kerja non Pegawai
8
7.500.000
70.000.000
70.000.000
12 Bulan
25.000.000
25.000.000
77 Orang Terpenuhinya tenaga kerja non Pegawai 77 Orang
1.202.040.000
1.202.040.000
21.442.500.000
7.325.000.000
1 Unit
21.000.000.000
7.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
1 Unit
00 00 02 007
1 Unit
00 00 02 009
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 026
00 00 02 028
00 00 02 041
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor
Terlaksananya pembuatan wibside
SKPD
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
1 Unit
8.000.000
15.000.000
1 Unit
Terpenuhinya pembangunan
gedungkantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Unit
10.000.000
20.000.000
3 Unit
Terpeliharanya gedung kantor
3 Unit
9.000.000
15.000.000
14 Jenis
Terpeliharanya kendaraan dinas
14 Jenis
75.000.000
80.000.000
7 Jenis
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 Jenis
9.000.000
10.000.000
20 Unit
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit
9.000.000
10.000.000
3 Lokasi
Rehab rumah dinas dapat diperbaiki
3 Lokal
250.000.000
100.000.000
1 Paket
Meningkatkan kalitas gedung kantor
1 Paket
62.500.000
75.000.000
1 Paket
Terpenuhinya kegiatan pembuatan
webside SKPD
1 Paket
10.000.000
0
65.000.000
65.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
00 00 03
00 00 03 012 Penyusunan bezetting
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
6.000.000
00 00 02
Terlaksananya pembangunan gedung
kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terlaksananya pemeliharaan
Gedung Kantor
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan
Kantor
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terlaksanannya rehab rumah dinas
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terlaksananya penyusunan data dan 1
laporan kepegawaian
Dokumen
Terlaksananya penyususnan
1 Keg
bezetting pegawai
Data dan laporan kepegawaian yang
akurat
Terpenuhinya kegiatan penyusunan
bezettig pegawai
Halaman 15
1
Dokumen
1 Keg
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
00 00 03 020 Peningkatan SDM
00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I
dan II
00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya file kepegawaian
Terlaksananya pembinaan
administrasi kepegawaian
Terlaksananya peningkatan SDM
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1 Keg
Terpenuhinya pengelolaan file
kepegawaian
39 Lokasi Terbinanya petugas administrasi
kepegawaian
1 Keg
TerpenuhinyaSDM yang berkwalitas
Terlaksananya pengambilan sumpah 60 Orang
janji CPNS
Terlaksananya pembinaan tenaga
1 Keg
kerja non PNS
Terpenuhinya kegiatan pengambilan
sumpah janji CPNS
Terpenuhinya kegiatan pembinaan
tenaga kerja non PNS
Target
6
1 Keg
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
8
5.000.000
39 Lokasi
10.000.000
10.000.000
1 Keg
20.000.000
20.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
10.000.000
82.000.000
95.000.000
10.000.000
15.000.000
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
20.000.000
50 Orang
1 Keg
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
34 Lokasi Meningkatnya pengelolaan administrasi 34 Lokasi
perkantoran
Terlaksananya penilaian angka kredit 160 Orang Terpenuhinya persyaratan kenaikan
jabatan fungsional
pangkat
160 Orang
00 00 06
Tersusunnya laporan capaian kinerja 1
Tersedianya laporan capaian kinerja dan 1
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya laporan keuangan
semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pelaporan keuangan
akhir tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12
Dokumen
12 Bulan Capaian pelaksanaan kegiatan APBD II
12
Dokumen
100 %
12.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
1
Capaian laporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen APBD
2
Tersedianya dokumen RKA/ DPA SKPD
Dokumen
1
Dokumen
2
Dokumen
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Terlaksananya laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya laporan realisasi
anggaran
Terlaksananya laporan kinerja
instansi pemerintah
Tersusunnya dokumen RKA/ DPA
SKPD
Meningkatkan sisten laporan keuangan
yang tertib
Tercapainya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Adanya dokumen-dokumen
perencanaan pelaksanaan dan laporan
SKPD
Capaian pelaksanaan kegiatan APBD
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.000.000
00 00 05
Terlaksananya bimtek pengelolaan
administrasi perkantoran
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 16
Indikator Kinerja
Kode
1
01
01 02
01 02 16
Urusan Bidang
2
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
29.247.586.000
29.651.981.000
150.000.000
100.000.000
10 Lokasi
9.000.000
12.000.000
40 Orang
15.000.000
20.000.000
20 Lokasi
15.000.000
16.500.000
1 Keg
10.000.000
10.000.000
01 02 16 024 PPPK Kabupaten
Terlaksananya kegiatan PPPK
10 Kali
Jumlah kegiatan didampingi PPPK
01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 600 Orang Tercapainya SPM Kesehatan
SPM Kesehatan
pencapaian SPM Kesehatan
10 Kali
1
Dokumen
30.000.000
20.000.000
33.000.000
25.000.000
01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan
Kesehatan Haji
500 Orang Calon jamaah haji yang dibina dan
diperiksa kesehatannya
500 Orang
20.000.000
25.000.000
01 02 16 029
34
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun
Terlaksananya bimbimbingan teknis
upaya kesehatan swasta
Terlaksananya pengembalian belanja
retribusi
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
20
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun
20.000.000
25.000.000
560.302.000
560.302.000
1.315.252.000
1.315.252.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.055.476.000
1.055.476.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.199.555.000
1.199.555.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.215.755.000
1.215.755.000
01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat generik esensial
01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban
bencana
01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi
Puskesmas Perbatasan
01 02 16 023 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Menular
01 02 16 030
01 02 16 031
01 02 16 032
01 02 16 033
01 02 16 034
Terlaksananya pengadaan reagen
laboratoriumdan perbekalan
kesehatan
Daerah rawan bencana
mendapatkan pelayanan kesehatan
1 Keg
Tercukupinya reagen laboratorium dan 1 Keg
perbekaan kesehatan
10 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat korban
bencana
Jumlah masyarakat yang
40 Orang Meningkatnya kesadaran kesehatan
mendapatkan pembinaan kesehatan
jiwa di masyarakat
jiwa
Terlaksananya pelayanan kesehatan 20 Lokasi Terlaksananya upaya kesematan
lintas batas
masyarakat
Terlaksananya penemuan dan tata
1 Keg
Terkendalinya enyakit tidak menular
laksana penyakit tidak menular
Jumlah calon jamaah haji yang
mendapatkan pelayanan
pemeriksaan kesehatan
Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan Terlaksananya pembinaan pengelola
swasta
kesehatan swasta
Penunjang Operasional Puskesmas
Tercapainya program belanja
retribusi
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri I
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri II
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Selogiri
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Ngadirojo
Halaman 17
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi I
01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi II
01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Wuryantoro
01 02 16 038 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko I
01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno I
01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno II
01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Batuwarno
01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 047 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo I
01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo II
01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giritontro
01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo I
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
510.827.000
8
510.827.000
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
17.640.000
17.640.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
261.795.000
261.795.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
711.107.000
711.107.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.046.967.000
1.046.967.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
502.115.000
502.115.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
306.167.000
306.167.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.408.963.000
1.408.963.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
488.795.000
488.795.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.066.387.000
1.066.367.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
285.027.000
285.027.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
525.811.000
525.811.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
262.967.000
282.967.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
863.075.000
853.075.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
424.291.000
424.291.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
806.675.000
806.675.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
452.603.000
452.603.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
965.515.000
965.515.000
Halaman 18
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatsrono I
01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatisrono II
01 02 16 055 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatipurno
01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Sidoharjo
01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Girimarto
01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Slogohimo
01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Puhpelem
01 02 16 064 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Kismantoro
01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Baturetno
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
Target
6
1 Tahun
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
406.011.000
8
406.011.000
1 Tahun
193.963.000
193.963.000
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
193.963.000
193.963.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
591.611.000
591.611.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
707.467.000
707.467.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
0 Tahun
818.707.000
818.707.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
775.267.000
775.267.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
625.446.000
1.042.411.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
233.867.000
233.867.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.018.087.000
1.018.087.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
627.131.000
627.131.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
572.349.000
572.349.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.111.251.000
1.111.251.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
534.240.000
534.240.000
01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Purwantoro
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
638.120.000
638.120.000
01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Pracimantoro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
629.958.000
629.958.000
01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Jatisrono
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
198.114.000
198.114.000
Halaman 19
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium
Kesehatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tercapainya penigkatan pelayanan
laboratorium
01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri I
1
2
01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Wuryantoro
Target
4
1 Tahun
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
422.940.000
8
422.940.000
1 Tahun
19.845.000
19.845.000
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terealisasinya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana UPT
Laboratorium
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
454.003.000
454.003.000
01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri II
01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Selogiri
01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Ngadirojo
01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi I
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
126.000.000
126.000.000
1 Tahun
71.190.000
71.190.000
1 Tahun
78.750.000
78.750.000
1 Tahun
40.950.000
40.950.000
01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
54.332.000
54.332.000
01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wuryantoro
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko I
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
31.500.000
31.500.000
1 Tahun
63.000.000
63.000.000
01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno I
Terlaksananya jasa pelayanan dan
jasa sarana retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
22.050.000
22.050.000
1 Tahun
63.000.000
63.000.000
1 Tahun
35.910.000
35.910.000
1 Tahun
107.100.000
107.100.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Ton
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 20
1
2
01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno II
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat
01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Batuwarno
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo I
Kode
Urusan Bidang
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
19.530.000
8
19.530.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
21.420.000
21.420.000
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Ton
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
20.790.000
20.790.000
1 Tahun
44.100.000
44.100.000
01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giritontro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
44.100.000
44.100.000
01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo I
01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono I
01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono II
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
31.500.000
31.500.000
1 Tahun
127.260.000
127.260.000
1 Tahun
35.280.000
35.280.000
1 Tahun
89.964.000
89.964.000
1 Tahun
17.167.000
17.167.000
01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatipurno
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
54.967.000
54.967.000
01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Sidoharjo
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
71.032.000
71.032.000
1 Tahun
91.350.000
91.350.000
01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Girimarto
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
46.746.000
46.746.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 21
1
2
01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Slogohimo
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat
01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Puhpelem
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Kismantoro
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
01 02 16 105 Pelatihan dan Pengadaan Alat Deteksi Dini
serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkait
Akibat Rokok (DBHCHT)
01 02 16 107 Pembentukan Pos Bindu PTM (DBHCHT)
Kode
Urusan Bidang
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
94.500.000
8
94.500.000
1 Tahun
35.059.000
35.059.000
1 Tahun
76.860.000
76.860.000
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
1 Tahun
28.350.000
28.300.000
1 Tahun
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
38.222.000
38.222.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Keg
Terpenuhinya fasilitas pelayanan
kesehatan akibat rokok
1 Keg
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya program Pos bindu
1 Keg
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Keg
70.000.000
70.000.000
87.500.000
90.000.000
340 Jenis
37.500.000
40.000.000
1 Keg
50.000.000
50.000.000
67.600.000
67.600.000
45.000.000
45.000.000
22.600.000
22.600.000
01 02 17
Tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya yang sehat
01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk
pengawasan makanan minuman dan kualitas
lingkungan
01 02 18
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
INDONESIA
01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang
Beredar di Pasaran
Peningkatan pengawasan makanan
dan kualitas lingkungan
01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi
Tanaman Obat
Jumlah petani tanaman obat
tradisional Indonesia yang dibina
Jumlah pedagang obat tradisional
Indonesia yang diawasi
340 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat
(tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya)
1 Keg
Terpenuhinya ppengawasan makanan
dan kualitas likngkungan
75 Orang Ketersediaan obat sesuai
75 Orang
kebutuhan(obat tradisional yang
memenuhi syarat)
136 Orang Meningkatnya pembinaan petani TOGA 136 Orang
Halaman 22
Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 19
Urusan Bidang
2
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
59.999.999
50.000.000
60.000.000
65.000.000
60.000.000
65.000.000
8 Keg
50.000.000
55.000.000
8 Keg
50.000.000
55.000.000
34 Lokasi
56.000.000
56.000.000
60.000.000
60.000.000
157.500.000
187.000.000
5 Lokasi
12.000.000
14.500.000
30 Lokasi Terlaksananya inspeksi sanitasiTTU
12 Lokasi
12.000.000
14.500.000
30 Jenis
Kualitas air minum/ bersih yang
memenuhi syarat kesehatan
15 Lokasi Terlaksananya permaikan rumah KK
miskin
34 Orang Terlaksananya program sanitasi di
Puskesmas
30 Lokasi
14.000.000
17.000.000
15 Lokasi
30.000.000
36.000.000
34 Lokasi
24.000.000
29.000.000
8 Kali
10 Jenis
12.000.000
14.500.000
Pertemuan petugas UKS, Promkes
UKK dan monev posyandu
7 Keg
01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Sehat
Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga
Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga
8 Keg
1 Keg
Tersedianya media promkes dan
1 Keg
informasi sadar hidup sehat
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS yang 9 Kali
dilaksanakan
Terlaksananya pertemuan petugas UKS 7 Keg
Promkes, UKK dan Monev Posyandu
9 Kali
Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga
Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga
8 Keg
Keluarga sadar gizi, konsumsi garam 34 Lokasi Status gizi keluarga meningkat
beryodiumbalita berstatus gizi baik
01 02 21
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Bidang Kesehatan
Terlksananya kegiatan pemicuan di
tingkat dusun desa pamsimas
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
290.000.000
Jumlah mes dan informasi sadar
sehat tersediadia promke
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas
Terkendalina dampak reriko
Lingkungan dan Pengendalian Dampak Resiko pencemaran lingkungan
Pencemaran Lingkungan
21 008 Pengembangan Wilayah Sehat
Terlaksananya pelatihan sanitasi bagi
pengelola TTU
21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Terlaksananya kwalitas air minum/
bersih
21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK Miskin Masyarakat menempati rumah sehat
Sekali
21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas
Terlaksananya pembinaan program
klinik sanitasi di Puskesmas
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
279.999.999
01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai
Keluarga Sehat
01 02 19 009 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
01 02 20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
5 Lokasi
Terlaksananya pemeriksaan limbah
sumber pencemaran ligkungan
Terlaksana pemeriksaan air BPSPAMS
program Pamsimas
Halaman 23
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM
01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan
01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Bidang Kesehatan
01 02 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
01 02 22 009 Peningkatan Sirveillance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Implementasi CLTS
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
15 Lokasi Terlaksananya rakor Pokja STBM tingkat 1 Kali
kabupaten
Terlaksananya pertemuanrencana
1 Kali
Terlaksananya pembinaan pengolahan 34 Lokasi
dan evaluasi program kesling tingkat
data kesling
Kabupaten
Terlaksananya kampanye PPSP
10 Kec
Wilayah dengan akses sanitasi rendah 10 Kec
bidang kesehatan di wilayah rawan
sanitasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
30.000.000
6.500.000
11.000.000
17.000.000
20.500.000
283.000.000
334.500.000
Terlaksananya program surveilance
dan penanggulangan wabah
34 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat wabah
34 Lokasi
30.000.000
30.000.000
01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi
Ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3
mendapatkan imunisasi dan
kelurahan/ desa mendapatkan UCI
100 %
100 %
31.000.000
37.000.000
01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor
Resiko (Fogging)
Tersedianya penanggulangan
28 Lokasi Terkendalinya kasus penyakit DBD dan
penyakit DBD dan Cikungunya
Cikungunya dengan fogging
dengan fogging
Tersedianya program penemuan dan 21 Orang Terlaksannya penanganan bagi
tata laksana bagi penderita penyakit
penderita penyakit menular
menular
sesuaisesuai dengan tata laksana
penyakit
Tidak adanya kasus flu burung pada 10 Lokasi Terlaksananya surveilance pada
manusia
kejadian kematian unggas positif AI
28 Lokasi
78.000.000
94.000.000
21 Orang
12.000.000
14.500.000
100 %
12.000.000
14.500.000
01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV
Tersedianya kegiatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular HIV/ AIDS
30 Kasus
4 Desa
78.000.000
94.000.000
01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC
Tersedianya program pencegahan
dan penanggulangan penyakit TBC
50 Kasus
36.000.000
43.000.000
6.000.000
7.500.000
01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita
Penyakit Menular
01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung
01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi
Terimunisasinya ibu hamil, bayi, anak
SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi
dan tercapainya desa/ kelurahan
Tertanganinya penderita penyakit
menular HIV/ AIDS
Terlaksananya pengobatan bagi
50 Kasus
penderita penyakit TBC dengan strategi
DOTS
Jumlah cakupan dan mutu imunisasi 34 Lokasi Tertanganinya cakupan dan mutu
100 %
ditangani
imunisasi
Halaman 24
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 02 23
2
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan
Puskesmas
01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas
(Tenaga Kesehatan Teladan)
01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK
01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya
Pelayanan Kesehatan Dasar
01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 032 Pengembangan profesi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Bimbingan Teknis
manajemen pelayanan puskesmas
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
34 Lokasi Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
Target
6
34 Lokasi
Terlaksananya pembinaan akreditasi 34 Lokasi Terlaksnanya puskesmas terakreditasi 9 Lokasi
puskesmas
standart nasional
Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional 12 Orang Terpilihnya nominasi Tenaga Kesehatan 4 Orang
yang dinilai kinerjanya
tingkat kabupaten
Tersusunnya Dokumen Profil
Kesehatan
Terlaksnnya pengelolaan data
informasi kesehatan
Jumlah penelitian yang dilakukan
Jumlah sumber daya manusia yang
mengikuti pelatihan
Jumlah Profesi kesehatan yang
mengikuti pelatihan
Tersusunnya petunjuk teknis SPM
bidang kesehatan
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.670.000.000
8
792.000.000
25.000.000
30.000.000
1.450.000.000
550.000.000
40.000.000
45.000.000
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
7 Orang
Tersusunnya buku Profil Kesehatan
1
Dokumen
Tersedianya data dan informasi
1
kesehatan
Dokumen
Tersedianya dokumen survey kepuasan 1
pelanggan puskesmas
Dokumen
Tenaga kesehatan terlatih
7 Orang
25.000.000
25.000.000
10.000.000
12.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
35.000.000
7 Orang
Tenaga profesi kesehatan terlatih
7 Orang
30.000.000
35.000.000
1
Dokumen
20.000.000
20.000.000
70.000.000
75.000.000
70.000.000
75.000.000
6.405.000.000
16.050.000.000
75.000.000
750.000.000
6.030.000.000
15.000.000.000
300.000.000
300.000.000
1
Tersusunnya data standart kesehatan
Dokumen
01 02 24
Jumlah kelainan mata dan bibir
sumbing mendapat skrining
Pagu Indikatif
Tahun 2017
46 Orang Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing 46 Orang
mendapat bantuan operasi
01 02 25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terlaksananya pembangunan/ rehab 5 Lokasi
Pustu
01 02 25 024 Pengadaan Alat Medis dan Non Medis,
Terlaksananya pengadaan obat dan 2 Keg
Farmasi, Pembangunan/Rehab Sarana dan
rehab Puskesmas dan Jejaringnya
Prasarana Farmasi, Puskesmas, Pustu dan
Jejaringnya (DAK)
01 02 25 25 Penyusunan DED Bangunan UPT
Terlaksananya pengadaan DED
2 Lokasi
Gedung Pustu yang direhab/ dibangun
5 Lokasi
Tersedianya obat dan rehab Puskesmas, 2 Keg
dan jejaringnya
Terselesaikannya side plan UPT
Halaman 25
2 Lokasi
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 02 28
2
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis
Masyarakat Dengan JPKM
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pertemuan jaminan kesehatan dan
monev program jaminan kesehatan
Target
4
4 Keg
01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA
Pertemuan kordinasi program
11 Keg
jaminan kesehatan bagi lintas sektor
lintas program, UPT Puskesmas, UPT
Rawat Inap dan rumah sakit
01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA
Pelayanan Kesehatan peserta
Jamkesda di UPT Puskesmas dan
Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Terlaksananya pertemuan jaminan
4 Keg
kesehatan dan mnev program jaminan
kesehatan
Terlaksananya pertemuan kordinasi
11 Keg
program jaminan kesehatan bagi lintas
sektor lintas program, UPT Puskesmas,
UPT Rawat Inap dan rumah sakit
46 Lokasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
peserta Jamkesda di UPT Puskesmas
dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri
46 Lokasi
01 02 29
01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
01 02 32 004 Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.605.000.000
8
8.620.000.000
40.000.000
50.000.000
65.000.000
70.000.000
7.500.000.000
8.500.000.000
55.000.000
65.000.000
Tterlaksananyakegiatan
peningkatanpelayanankesehatan
anak balita
34 Lokasi Meningkatnya pengetahuan
ketrampilan dan sikappengelola
programdalam kesehatan anak balita
34 Lokasi
30.000.000
35.000.000
Meningkatnya cakupan kunjungan
ibu hamil kujungan balita dan bayi
4000 Buku Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan
Kohort bayi, balita dan ibu hamil
900 Buku
25.000.000
30.000.000
38.500.000
43.000.000
30.000.000
32.500.000
8.500.000
10.500.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
01 02 31
01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tercapainya pengawasan
keamananpangan yang beredar di
pasaran
Terlaksananya pelatihan keamanan
pangan di industri pangan
165 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat
165 Lokasi
30 Lokasi Industri rumah tangga pangan
memenuhi syarat kesehatan
60 %
01 02 32
Peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan bayi
34 Lokasi Meningkatnya ketrampilan dan
34 Lokasi
pegetahuan pengelola
programpeningkatan kesehatanibu dan
bayi
Halaman 26
Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 34
01 02 34
01 02 35
01 02 35
01 02 35
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
2
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
BLUD
001 Pelayanan BLUD
Terlaksananya program BLUD di
34 Lokasi Meningkatnya pelayanan upaya
puskesmas
kesehatan masyarakat
PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA
PENYAKIT TIDAK MENULAR
001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak
Tersedianya alat kesehatan penyakit 5 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
tidak menular dan terlaksananya
melalui deteksi dini
program deteksi dini penyakit
tidakmenular
02 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Terlaksananya penemuan dan tata
34 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
laksana penyakit tidak menular
melalui deteksi dini
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Terlaksananya cetak karcis dan
Berharga
benda-benda berharga
TOTAL
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
900.000.000
8
500.000.000
900.000.000
500.000.000
120.000.000
120.000.000
5 Lokasi
100.000.000
100.000.000
34 Lokasi
20.000.000
20.000.000
55.000.000
60.000.000
55.000.000
60.000.000
70.317.725.999
66.145.621.000
34 Lokasi
01 20
39 Lokasi Meningkatnya pendapatan daerah
Halaman 27
39 Lokasi
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Terselesaikannya surat keluar yang
dikerim tepat waktu dan tujuan
250 Buah
7
8
1.560.540.000
1.584.540.000
5.000.000
5.000.000
120.000.000
120.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.500.000
3 Jenis
00 00 01 010
32 Jenis
Terpenuhinya kebutuhan ATK
32 Jenis
30.000.000
35.000.000
3 Keg
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaaan
Terpenuhinya kenutuhan alat listrik
3 Keg
15.000.000
20.000.000
7.500.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.500.000
50.000.000
50.000.000
00 00 01 012
00 00 01 013
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor
14 Jenis
21 Jenis
17 Jenis
6 Jenis
Jumlah,jenis dan volume peralatan 20 Buah
rumah tangga
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan
perundang-undangan
Tersedianya bahan laboratorium
2 Keg
Meningkatnya pelayanan komunikasi, 3 Jenis
air dan listrik
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan 14 Jenis
dinas
Meningkatnya pelayanan kebersihan
21 Jenis
kantor
Prakiraan Maju
Tahun 2018
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00 00 01 011
Terbayarnya Penyrdia Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik
Jumlah kendaraan dinas yang
dilakukan daftar ulang
Jumlah, jenis dan volume alat
kebersihan dan bahan pembersih
yang dibeli
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah,jenis dan volume ATK yang
dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah, jenis barang cetakan,
penggandaan dan penjilitan
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah, jenis dan volume alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang dibeli
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah, jenis dan volume peralatan
Kantor
dan perlengkpan kantor
250 Buah Meningkatnya pengelolaan surat
menyurat
Pagu Indikatif
Tahun 2017
17 Jenis
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 6 Jenis
kelengkapan komputer
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
20 Buah
rumah tangga
Terpenuhinya bahan bacaan dan
12 Desa
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 2 Keg
kantor untuk UPT Laboratorium dan
UPT Gudang Farmasi
Halaman 14
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
1
2
3
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tamu yang difasilitasi
makanan dan minuman
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya perjalanan dinas luar
Daerah
daerah yang dilaksanakan
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
150 Orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan 150 Orang
minuman tamu
12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
12 Bulan
dan konsultasi ke luar daerah
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke
dalam daerah
12 Bulan
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Terselesaikannya pembeyaran
tenaga kerja non Pegawai
8
7.500.000
70.000.000
70.000.000
12 Bulan
25.000.000
25.000.000
77 Orang Terpenuhinya tenaga kerja non Pegawai 77 Orang
1.202.040.000
1.202.040.000
21.442.500.000
7.325.000.000
1 Unit
21.000.000.000
7.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
1 Unit
00 00 02 007
1 Unit
00 00 02 009
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 026
00 00 02 028
00 00 02 041
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor
Terlaksananya pembuatan wibside
SKPD
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
1 Unit
8.000.000
15.000.000
1 Unit
Terpenuhinya pembangunan
gedungkantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Unit
10.000.000
20.000.000
3 Unit
Terpeliharanya gedung kantor
3 Unit
9.000.000
15.000.000
14 Jenis
Terpeliharanya kendaraan dinas
14 Jenis
75.000.000
80.000.000
7 Jenis
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 Jenis
9.000.000
10.000.000
20 Unit
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit
9.000.000
10.000.000
3 Lokasi
Rehab rumah dinas dapat diperbaiki
3 Lokal
250.000.000
100.000.000
1 Paket
Meningkatkan kalitas gedung kantor
1 Paket
62.500.000
75.000.000
1 Paket
Terpenuhinya kegiatan pembuatan
webside SKPD
1 Paket
10.000.000
0
65.000.000
65.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
00 00 03
00 00 03 012 Penyusunan bezetting
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
6.000.000
00 00 02
Terlaksananya pembangunan gedung
kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Terlaksananya pemeliharaan
Gedung Kantor
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan
Kantor
peralatan gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terlaksanannya rehab rumah dinas
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Terlaksananya penyusunan data dan 1
laporan kepegawaian
Dokumen
Terlaksananya penyususnan
1 Keg
bezetting pegawai
Data dan laporan kepegawaian yang
akurat
Terpenuhinya kegiatan penyusunan
bezettig pegawai
Halaman 15
1
Dokumen
1 Keg
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
00 00 03 020 Peningkatan SDM
00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I
dan II
00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tersusunnya file kepegawaian
Terlaksananya pembinaan
administrasi kepegawaian
Terlaksananya peningkatan SDM
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
4
5
1 Keg
Terpenuhinya pengelolaan file
kepegawaian
39 Lokasi Terbinanya petugas administrasi
kepegawaian
1 Keg
TerpenuhinyaSDM yang berkwalitas
Terlaksananya pengambilan sumpah 60 Orang
janji CPNS
Terlaksananya pembinaan tenaga
1 Keg
kerja non PNS
Terpenuhinya kegiatan pengambilan
sumpah janji CPNS
Terpenuhinya kegiatan pembinaan
tenaga kerja non PNS
Target
6
1 Keg
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
8
5.000.000
39 Lokasi
10.000.000
10.000.000
1 Keg
20.000.000
20.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
10.000.000
82.000.000
95.000.000
10.000.000
15.000.000
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
20.000.000
50 Orang
1 Keg
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
34 Lokasi Meningkatnya pengelolaan administrasi 34 Lokasi
perkantoran
Terlaksananya penilaian angka kredit 160 Orang Terpenuhinya persyaratan kenaikan
jabatan fungsional
pangkat
160 Orang
00 00 06
Tersusunnya laporan capaian kinerja 1
Tersedianya laporan capaian kinerja dan 1
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya laporan keuangan
semesteran
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pelaporan keuangan
akhir tahun
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12
Dokumen
12 Bulan Capaian pelaksanaan kegiatan APBD II
12
Dokumen
100 %
12.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
1
Capaian laporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen APBD
2
Tersedianya dokumen RKA/ DPA SKPD
Dokumen
1
Dokumen
2
Dokumen
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Terlaksananya laporan keuangan
bulanan
Tersusunnya laporan realisasi
anggaran
Terlaksananya laporan kinerja
instansi pemerintah
Tersusunnya dokumen RKA/ DPA
SKPD
Meningkatkan sisten laporan keuangan
yang tertib
Tercapainya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Adanya dokumen-dokumen
perencanaan pelaksanaan dan laporan
SKPD
Capaian pelaksanaan kegiatan APBD
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.000.000
00 00 05
Terlaksananya bimtek pengelolaan
administrasi perkantoran
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Halaman 16
Indikator Kinerja
Kode
1
01
01 02
01 02 16
Urusan Bidang
2
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
29.247.586.000
29.651.981.000
150.000.000
100.000.000
10 Lokasi
9.000.000
12.000.000
40 Orang
15.000.000
20.000.000
20 Lokasi
15.000.000
16.500.000
1 Keg
10.000.000
10.000.000
01 02 16 024 PPPK Kabupaten
Terlaksananya kegiatan PPPK
10 Kali
Jumlah kegiatan didampingi PPPK
01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 600 Orang Tercapainya SPM Kesehatan
SPM Kesehatan
pencapaian SPM Kesehatan
10 Kali
1
Dokumen
30.000.000
20.000.000
33.000.000
25.000.000
01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan
Kesehatan Haji
500 Orang Calon jamaah haji yang dibina dan
diperiksa kesehatannya
500 Orang
20.000.000
25.000.000
01 02 16 029
34
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun
Terlaksananya bimbimbingan teknis
upaya kesehatan swasta
Terlaksananya pengembalian belanja
retribusi
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
20
Wilayah
1
Dokumen
1 Tahun
20.000.000
25.000.000
560.302.000
560.302.000
1.315.252.000
1.315.252.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.055.476.000
1.055.476.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.199.555.000
1.199.555.000
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.215.755.000
1.215.755.000
01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat generik esensial
01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban
bencana
01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi
Puskesmas Perbatasan
01 02 16 023 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Menular
01 02 16 030
01 02 16 031
01 02 16 032
01 02 16 033
01 02 16 034
Terlaksananya pengadaan reagen
laboratoriumdan perbekalan
kesehatan
Daerah rawan bencana
mendapatkan pelayanan kesehatan
1 Keg
Tercukupinya reagen laboratorium dan 1 Keg
perbekaan kesehatan
10 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat korban
bencana
Jumlah masyarakat yang
40 Orang Meningkatnya kesadaran kesehatan
mendapatkan pembinaan kesehatan
jiwa di masyarakat
jiwa
Terlaksananya pelayanan kesehatan 20 Lokasi Terlaksananya upaya kesematan
lintas batas
masyarakat
Terlaksananya penemuan dan tata
1 Keg
Terkendalinya enyakit tidak menular
laksana penyakit tidak menular
Jumlah calon jamaah haji yang
mendapatkan pelayanan
pemeriksaan kesehatan
Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan Terlaksananya pembinaan pengelola
swasta
kesehatan swasta
Penunjang Operasional Puskesmas
Tercapainya program belanja
retribusi
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri I
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Wonogiri II
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Selogiri
Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas
Ngadirojo
Halaman 17
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi I
01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Nguntoronadi II
01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Wuryantoro
01 02 16 038 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko I
01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno I
01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Baturetno II
01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Batuwarno
01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 047 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo I
01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giriwoyo II
01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Giritontro
01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo I
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
510.827.000
8
510.827.000
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
17.640.000
17.640.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
261.795.000
261.795.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
711.107.000
711.107.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN
1 Tahun
1.046.967.000
1.046.967.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
502.115.000
502.115.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
306.167.000
306.167.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.408.963.000
1.408.963.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
488.795.000
488.795.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.066.387.000
1.066.367.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
285.027.000
285.027.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
525.811.000
525.811.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
262.967.000
282.967.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
863.075.000
853.075.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
424.291.000
424.291.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
806.675.000
806.675.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
452.603.000
452.603.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
965.515.000
965.515.000
Halaman 18
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatsrono I
01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatisrono II
01 02 16 055 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatipurno
01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Sidoharjo
01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Girimarto
01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Slogohimo
01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Puhpelem
01 02 16 064 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
Kismantoro
01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Baturetno
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
Target
6
1 Tahun
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
406.011.000
8
406.011.000
1 Tahun
193.963.000
193.963.000
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
193.963.000
193.963.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
591.611.000
591.611.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
707.467.000
707.467.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
0 Tahun
818.707.000
818.707.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
775.267.000
775.267.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
625.446.000
1.042.411.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
233.867.000
233.867.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.018.087.000
1.018.087.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
627.131.000
627.131.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
572.349.000
572.349.000
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun
Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN
1 Tahun
1.111.251.000
1.111.251.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
534.240.000
534.240.000
01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Purwantoro
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
638.120.000
638.120.000
01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Pracimantoro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
629.958.000
629.958.000
01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Jatisrono
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
198.114.000
198.114.000
Halaman 19
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium
Kesehatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana di rawat
inap
Tercapainya penigkatan pelayanan
laboratorium
01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri I
1
2
01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap
Wuryantoro
Target
4
1 Tahun
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
422.940.000
8
422.940.000
1 Tahun
19.845.000
19.845.000
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terealisasinya pengembalian jasa
pelayanan dan jasa sarana UPT
Laboratorium
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
454.003.000
454.003.000
01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wonogiri II
01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Selogiri
01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Ngadirojo
01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi I
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
126.000.000
126.000.000
1 Tahun
71.190.000
71.190.000
1 Tahun
78.750.000
78.750.000
1 Tahun
40.950.000
40.950.000
01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Nguntoronadi II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
54.332.000
54.332.000
01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Wuryantoro
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Manyaran
01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko I
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
31.500.000
31.500.000
1 Tahun
63.000.000
63.000.000
01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Eromoko II
01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro I
01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Pracimantoro II
01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno I
Terlaksananya jasa pelayanan dan
jasa sarana retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
22.050.000
22.050.000
1 Tahun
63.000.000
63.000.000
1 Tahun
35.910.000
35.910.000
1 Tahun
107.100.000
107.100.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Ton
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 20
1
2
01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Baturetno II
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat
01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Batuwarno
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Karangtengah
01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo I
Kode
Urusan Bidang
1 Tahun
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
19.530.000
8
19.530.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
21.420.000
21.420.000
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Ton
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
20.790.000
20.790.000
1 Tahun
44.100.000
44.100.000
01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giriwoyo II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Giritontro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
44.100.000
44.100.000
01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Paranggupito
01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo I
01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Tirtomoyo II
01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono I
01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatisrono II
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
31.500.000
31.500.000
1 Tahun
127.260.000
127.260.000
1 Tahun
35.280.000
35.280.000
1 Tahun
89.964.000
89.964.000
1 Tahun
17.167.000
17.167.000
01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatipurno
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
54.967.000
54.967.000
01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Jatiroto
01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Sidoharjo
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
71.032.000
71.032.000
1 Tahun
91.350.000
91.350.000
01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Girimarto
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
46.746.000
46.746.000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 21
1
2
01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro I
01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Purwantoro II
01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Slogohimo
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan puskesmas
pelayanan
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun Terlaksananya program upaya
sarana dari pemanfaatan retribusi
kesehatan masyarakat
01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Bulukerto
01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Puhpelem
Terlaksananya pengembalian jasa
1 Tahun
pelayanan puskesmas
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa 1 Tahun
sarana dari pemanfaatan retribusi
01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas
Kismantoro
Tersedianya kebutuhan operasional
dan pemeliharaan sarana prasarana
01 02 16 105 Pelatihan dan Pengadaan Alat Deteksi Dini
serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkait
Akibat Rokok (DBHCHT)
01 02 16 107 Pembentukan Pos Bindu PTM (DBHCHT)
Kode
Urusan Bidang
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
Target
6
1 Tahun
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
94.500.000
8
94.500.000
1 Tahun
35.059.000
35.059.000
1 Tahun
76.860.000
76.860.000
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Tahun
50.400.000
50.400.000
1 Tahun
28.350.000
28.300.000
1 Tahun
Terlaksananya pengembalian jasa
pelayanan
1 Tahun
38.222.000
38.222.000
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Keg
Terpenuhinya fasilitas pelayanan
kesehatan akibat rokok
1 Keg
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya program Pos bindu
1 Keg
Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
1 Keg
70.000.000
70.000.000
87.500.000
90.000.000
340 Jenis
37.500.000
40.000.000
1 Keg
50.000.000
50.000.000
67.600.000
67.600.000
45.000.000
45.000.000
22.600.000
22.600.000
01 02 17
Tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya yang sehat
01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk
pengawasan makanan minuman dan kualitas
lingkungan
01 02 18
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
INDONESIA
01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang
Beredar di Pasaran
Peningkatan pengawasan makanan
dan kualitas lingkungan
01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi
Tanaman Obat
Jumlah petani tanaman obat
tradisional Indonesia yang dibina
Jumlah pedagang obat tradisional
Indonesia yang diawasi
340 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat
(tempat pengelolaan makanan dan
bahan berbahaya)
1 Keg
Terpenuhinya ppengawasan makanan
dan kualitas likngkungan
75 Orang Ketersediaan obat sesuai
75 Orang
kebutuhan(obat tradisional yang
memenuhi syarat)
136 Orang Meningkatnya pembinaan petani TOGA 136 Orang
Halaman 22
Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 19
Urusan Bidang
2
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
59.999.999
50.000.000
60.000.000
65.000.000
60.000.000
65.000.000
8 Keg
50.000.000
55.000.000
8 Keg
50.000.000
55.000.000
34 Lokasi
56.000.000
56.000.000
60.000.000
60.000.000
157.500.000
187.000.000
5 Lokasi
12.000.000
14.500.000
30 Lokasi Terlaksananya inspeksi sanitasiTTU
12 Lokasi
12.000.000
14.500.000
30 Jenis
Kualitas air minum/ bersih yang
memenuhi syarat kesehatan
15 Lokasi Terlaksananya permaikan rumah KK
miskin
34 Orang Terlaksananya program sanitasi di
Puskesmas
30 Lokasi
14.000.000
17.000.000
15 Lokasi
30.000.000
36.000.000
34 Lokasi
24.000.000
29.000.000
8 Kali
10 Jenis
12.000.000
14.500.000
Pertemuan petugas UKS, Promkes
UKK dan monev posyandu
7 Keg
01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Sehat
Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga
Pertemuan desa siaga untuk untuk
promkes, bidan desa dan monev
desa siaga
8 Keg
1 Keg
Tersedianya media promkes dan
1 Keg
informasi sadar hidup sehat
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS yang 9 Kali
dilaksanakan
Terlaksananya pertemuan petugas UKS 7 Keg
Promkes, UKK dan Monev Posyandu
9 Kali
Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga
Terlaksananya pertemuan desa siaga
sehat untuk promkes, bidan desa dan
monev desa siaga
8 Keg
Keluarga sadar gizi, konsumsi garam 34 Lokasi Status gizi keluarga meningkat
beryodiumbalita berstatus gizi baik
01 02 21
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Bidang Kesehatan
Terlksananya kegiatan pemicuan di
tingkat dusun desa pamsimas
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
290.000.000
Jumlah mes dan informasi sadar
sehat tersediadia promke
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas
Terkendalina dampak reriko
Lingkungan dan Pengendalian Dampak Resiko pencemaran lingkungan
Pencemaran Lingkungan
21 008 Pengembangan Wilayah Sehat
Terlaksananya pelatihan sanitasi bagi
pengelola TTU
21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Terlaksananya kwalitas air minum/
bersih
21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK Miskin Masyarakat menempati rumah sehat
Sekali
21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas
Terlaksananya pembinaan program
klinik sanitasi di Puskesmas
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
279.999.999
01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai
Keluarga Sehat
01 02 19 009 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
01 02 20
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
5 Lokasi
Terlaksananya pemeriksaan limbah
sumber pencemaran ligkungan
Terlaksana pemeriksaan air BPSPAMS
program Pamsimas
Halaman 23
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM
01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan
01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Bidang Kesehatan
01 02 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
01 02 22 009 Peningkatan Sirveillance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Implementasi CLTS
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
15 Lokasi Terlaksananya rakor Pokja STBM tingkat 1 Kali
kabupaten
Terlaksananya pertemuanrencana
1 Kali
Terlaksananya pembinaan pengolahan 34 Lokasi
dan evaluasi program kesling tingkat
data kesling
Kabupaten
Terlaksananya kampanye PPSP
10 Kec
Wilayah dengan akses sanitasi rendah 10 Kec
bidang kesehatan di wilayah rawan
sanitasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
30.000.000
8
30.000.000
6.500.000
11.000.000
17.000.000
20.500.000
283.000.000
334.500.000
Terlaksananya program surveilance
dan penanggulangan wabah
34 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat wabah
34 Lokasi
30.000.000
30.000.000
01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi
Ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3
mendapatkan imunisasi dan
kelurahan/ desa mendapatkan UCI
100 %
100 %
31.000.000
37.000.000
01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor
Resiko (Fogging)
Tersedianya penanggulangan
28 Lokasi Terkendalinya kasus penyakit DBD dan
penyakit DBD dan Cikungunya
Cikungunya dengan fogging
dengan fogging
Tersedianya program penemuan dan 21 Orang Terlaksannya penanganan bagi
tata laksana bagi penderita penyakit
penderita penyakit menular
menular
sesuaisesuai dengan tata laksana
penyakit
Tidak adanya kasus flu burung pada 10 Lokasi Terlaksananya surveilance pada
manusia
kejadian kematian unggas positif AI
28 Lokasi
78.000.000
94.000.000
21 Orang
12.000.000
14.500.000
100 %
12.000.000
14.500.000
01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV
Tersedianya kegiatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular HIV/ AIDS
30 Kasus
4 Desa
78.000.000
94.000.000
01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC
Tersedianya program pencegahan
dan penanggulangan penyakit TBC
50 Kasus
36.000.000
43.000.000
6.000.000
7.500.000
01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita
Penyakit Menular
01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung
01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi
Terimunisasinya ibu hamil, bayi, anak
SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi
dan tercapainya desa/ kelurahan
Tertanganinya penderita penyakit
menular HIV/ AIDS
Terlaksananya pengobatan bagi
50 Kasus
penderita penyakit TBC dengan strategi
DOTS
Jumlah cakupan dan mutu imunisasi 34 Lokasi Tertanganinya cakupan dan mutu
100 %
ditangani
imunisasi
Halaman 24
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 02 23
2
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan
Puskesmas
01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas
(Tenaga Kesehatan Teladan)
01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK
01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya
Pelayanan Kesehatan Dasar
01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 032 Pengembangan profesi sumber daya manusia
kesehatan
01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Terlaksananya Bimbingan Teknis
manajemen pelayanan puskesmas
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
34 Lokasi Terlaksananya program upaya
kesehatan masyarakat
Target
6
34 Lokasi
Terlaksananya pembinaan akreditasi 34 Lokasi Terlaksnanya puskesmas terakreditasi 9 Lokasi
puskesmas
standart nasional
Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional 12 Orang Terpilihnya nominasi Tenaga Kesehatan 4 Orang
yang dinilai kinerjanya
tingkat kabupaten
Tersusunnya Dokumen Profil
Kesehatan
Terlaksnnya pengelolaan data
informasi kesehatan
Jumlah penelitian yang dilakukan
Jumlah sumber daya manusia yang
mengikuti pelatihan
Jumlah Profesi kesehatan yang
mengikuti pelatihan
Tersusunnya petunjuk teknis SPM
bidang kesehatan
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
1.670.000.000
8
792.000.000
25.000.000
30.000.000
1.450.000.000
550.000.000
40.000.000
45.000.000
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
7 Orang
Tersusunnya buku Profil Kesehatan
1
Dokumen
Tersedianya data dan informasi
1
kesehatan
Dokumen
Tersedianya dokumen survey kepuasan 1
pelanggan puskesmas
Dokumen
Tenaga kesehatan terlatih
7 Orang
25.000.000
25.000.000
10.000.000
12.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
35.000.000
7 Orang
Tenaga profesi kesehatan terlatih
7 Orang
30.000.000
35.000.000
1
Dokumen
20.000.000
20.000.000
70.000.000
75.000.000
70.000.000
75.000.000
6.405.000.000
16.050.000.000
75.000.000
750.000.000
6.030.000.000
15.000.000.000
300.000.000
300.000.000
1
Tersusunnya data standart kesehatan
Dokumen
01 02 24
Jumlah kelainan mata dan bibir
sumbing mendapat skrining
Pagu Indikatif
Tahun 2017
46 Orang Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing 46 Orang
mendapat bantuan operasi
01 02 25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terlaksananya pembangunan/ rehab 5 Lokasi
Pustu
01 02 25 024 Pengadaan Alat Medis dan Non Medis,
Terlaksananya pengadaan obat dan 2 Keg
Farmasi, Pembangunan/Rehab Sarana dan
rehab Puskesmas dan Jejaringnya
Prasarana Farmasi, Puskesmas, Pustu dan
Jejaringnya (DAK)
01 02 25 25 Penyusunan DED Bangunan UPT
Terlaksananya pengadaan DED
2 Lokasi
Gedung Pustu yang direhab/ dibangun
5 Lokasi
Tersedianya obat dan rehab Puskesmas, 2 Keg
dan jejaringnya
Terselesaikannya side plan UPT
Halaman 25
2 Lokasi
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 02 28
2
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis
Masyarakat Dengan JPKM
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Pertemuan jaminan kesehatan dan
monev program jaminan kesehatan
Target
4
4 Keg
01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA
Pertemuan kordinasi program
11 Keg
jaminan kesehatan bagi lintas sektor
lintas program, UPT Puskesmas, UPT
Rawat Inap dan rumah sakit
01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA
Pelayanan Kesehatan peserta
Jamkesda di UPT Puskesmas dan
Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
6
Terlaksananya pertemuan jaminan
4 Keg
kesehatan dan mnev program jaminan
kesehatan
Terlaksananya pertemuan kordinasi
11 Keg
program jaminan kesehatan bagi lintas
sektor lintas program, UPT Puskesmas,
UPT Rawat Inap dan rumah sakit
46 Lokasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
peserta Jamkesda di UPT Puskesmas
dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di
Wonogiri
46 Lokasi
01 02 29
01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
01 02 32 004 Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.605.000.000
8
8.620.000.000
40.000.000
50.000.000
65.000.000
70.000.000
7.500.000.000
8.500.000.000
55.000.000
65.000.000
Tterlaksananyakegiatan
peningkatanpelayanankesehatan
anak balita
34 Lokasi Meningkatnya pengetahuan
ketrampilan dan sikappengelola
programdalam kesehatan anak balita
34 Lokasi
30.000.000
35.000.000
Meningkatnya cakupan kunjungan
ibu hamil kujungan balita dan bayi
4000 Buku Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan
Kohort bayi, balita dan ibu hamil
900 Buku
25.000.000
30.000.000
38.500.000
43.000.000
30.000.000
32.500.000
8.500.000
10.500.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
01 02 31
01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tercapainya pengawasan
keamananpangan yang beredar di
pasaran
Terlaksananya pelatihan keamanan
pangan di industri pangan
165 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat
165 Lokasi
30 Lokasi Industri rumah tangga pangan
memenuhi syarat kesehatan
60 %
01 02 32
Peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan bayi
34 Lokasi Meningkatnya ketrampilan dan
34 Lokasi
pegetahuan pengelola
programpeningkatan kesehatanibu dan
bayi
Halaman 26
Indikator Kinerja
Kode
1
01 02 34
01 02 34
01 02 35
01 02 35
01 02 35
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Target
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
2
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
BLUD
001 Pelayanan BLUD
Terlaksananya program BLUD di
34 Lokasi Meningkatnya pelayanan upaya
puskesmas
kesehatan masyarakat
PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA
PENYAKIT TIDAK MENULAR
001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak
Tersedianya alat kesehatan penyakit 5 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
tidak menular dan terlaksananya
melalui deteksi dini
program deteksi dini penyakit
tidakmenular
02 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak
Terlaksananya penemuan dan tata
34 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular
Menular
laksana penyakit tidak menular
melalui deteksi dini
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01 20 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Terlaksananya cetak karcis dan
Berharga
benda-benda berharga
TOTAL
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
900.000.000
8
500.000.000
900.000.000
500.000.000
120.000.000
120.000.000
5 Lokasi
100.000.000
100.000.000
34 Lokasi
20.000.000
20.000.000
55.000.000
60.000.000
55.000.000
60.000.000
70.317.725.999
66.145.621.000
34 Lokasi
01 20
39 Lokasi Meningkatnya pendapatan daerah
Halaman 27
39 Lokasi