PROGRAM PEM BI NAAN PELAYANAN KESEHATAN DI REKTORATJ EN DERAL PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PEM
DI REKTORAT

BI

J

NAAN PELAYANAN KESEHATAN

EN

DERAL PELAYANAN KESEHATAN

FORMUTIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN KESEHATAN


2. Sasaran Strategis

: l.Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan per{indungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan

3. Program

: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

4. Unit Organisasi

:

dan lndikator
NO
1

Ditjen Pelayanan Kesehatan
Program(tKP)


Sasaran Program

lndikator Sasaran Program

Target

20t6

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Alokasi
2016(Jutal
16.269.323,:

Casar dan ruiukan vans berkualitas basi

kecamatan yang memiliki minimal 1
Jumlah Kab/(ota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional


Jumlah

700
190

16.269.323.

dan Pendanaan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Jakarta,02 November 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

fl

SekretarisJenderal


'r. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

NIP:19581017 198403 1 004

FORMUTIR 3
RENCANA KER.IA KEMENTRIAN/tEMBAGA (RENIA.Kt)
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/lembaga

: KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Program

: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

3. Sasaran Program

: l.Meningkatnya akses peiayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat


4. Kegiatan

: Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Unit Ortanisasi
6. Sasamn

: Oirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO

Alokasl
2016(Juta)

lndikato, Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan(Output)

72


1

dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Regional

Dukung..i

Dimensi

Eidang

1

130

14

1400
RSdeerah yang memenuhistandar dan

2

-aporan Pedemuan Teknis 8idan8

96
10

RS Rujukan Regional dan Provinsi yang

7.209,

1

27.336,

1

1.554,

1


4

130

sarana parasarana dan alat (sPA)sesuai
74

1400
RS

3

daerah yanS memenuhi standar dan

3imbinSan dan Supervisi Eidang

96
1


130
sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Nasional yang

ditingkatkan sarana

lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarane dan alat {sPA) sesuai standar

ffi

14

1400
96

Cengan kriteria khusus

4


SOM yang Ditingkatkan Xapasitas dan
(emamouan leknisnya

120

4

NO

Sasaran Kegiatan(Output)

TarBet 2016

lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar

130

lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana

prasarananya

!4

lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
oarasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah

RS

daerah yang memenuhi standar dan

,, r.

Dukungan lrl

Alokasi

Bidang

l2ol6Uutal

1400
96

JenSan kriteria khusus
5

Pemantauan dan Evaluasi Eidang

34

2.482,C

1

4

7.fi4,1

1

4

2.851,4

1

4

2.627,2

1

4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
rtandar
lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
carasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah

RS

daerah yang memenuhi standar dan

130

14

1400
96

Jengan kriteria khusus
6

Dokumen Perencanaan dan Anggaran

4

lumlah RS Rulukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
itandar

130

lumlah

r4

RS

Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana

crasarananva

lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
larasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah

RS

daerah yang memenuhi standar dan

1400
96

Jengan kriteria khusus
7

Vanaiemen Pendukung

9

lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
Temenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar

130

umlah

74

RS

Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana

)rasarananya

lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah

RS

daerah yang memenuhi standar dan

1400
96

Cengan kriteria khusus
8

Layanan Perkantoran

5

lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar

130

lumlah

74

RS

Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana

lrasara nanva

rr

lndikator Kin€rja Kegiatan

NO

umlah Puskesmas yang memenuhi sarana
)arasarana dan alat (SPA) sesual standar
umlah RS daerah yang memenuhi standar dan
lenean kriteria khusus

Target 2016

Alokasi
2015(Juta)

Dukungan

Dimensi

Bidang

./DDAAN

1400
96

,Jumlah

42.699.

7. Rincian Kegiatan
2015 dan Prakiraan

Prakiraan Maiu

Tahun 2016
sasaran Kesiatan(outoutl/Komoonen

No
1

Alnlzrci I lrrrr

volume

{SPK di Bidang Fasyankes

3.634,

12

1

215,

215,t

1

245,1

245,1

1

223,1

223,1

1

22L,

22L,

1

22r,

22L,

I

22t,

221,

1

220,

220,

PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA KLINIK

1

221,

227.

PENYUSUNAN DRAF PERMENKES FASYANKES HEMAT

1

181,

181,

1

181,

181,

1

181,

181,r

7

181,i

181,i

1

181,1

181,i

P ENYUSU

FASI LITAS

NAN PEDO MAN
P

U S KESM

TE KN

IS PE RE

NCANMN

AS TA 20 1 6

P E NYU SU N AN PAN DU AN P E N I LAIAN KEAN DAL,.N
(K6ELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN

KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN
P ENYU SU

N AN P E DOMAN TE KN IS

PE

MANTAU AN

PEMAN FAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN OAK SPATA 2016
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA

DI FASYANKESTA 2016
P

ENYU SU N AN

M AN

P E DO

P ENYE LE

NGG ARAAN

SISTEM RUJUKAN PEMELIHARAAN (RMC) DI DINAS
KESEHATAN TA 2016
P ENYUSU

NAN

P ETU

N] U K T E KN IS PE NGE N DALIAN

MUTU (QC) SPA DI FASYANKES TA 2016
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKLNIS KSO FASILITAS

RUMAH SAKIT TA 2016

ENERGI DAN RAMAH LINGKUNGAN TA

2015

PENYUSUNAN DRAF PERMENKES TATA UDARA
FASYANKES TA

2016

PENYUSUNAN DRAF PERMENKES PENGU]IAN SP DI
FASYANKES TA

2076

Penyusunon Drof Permenkes Aplikosi Sorono
Prosorono don Alot Kesehoton (ASPAK )
PENYUSUNAN DRAFT PERMENKES TENTANG SISTEM
PROTEKSI KEBAKARAN RS TA

2016

Penyusunan Revisi Permenkes Sistem Elektrikol
Rumoh SokitTA 2015
Penyusunon bohon rumuson SNI peroloton

1

180,i

180,r

5

69,1

348,

PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN

1

95,r

95,

tcu

Jumlah Alokasi (Juta Rupiahl

Volume

Jumlah

20t7

2014

2019

L2

72

12

2017

2018

2019

3.392,

3.834,1

4.277,

Tahun 2015
No

Sasa ran

Kegiatan(Output)/Komponen

volume

PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PEUTIHAN

Satuan Biav€

Prakiraan Maiu
Jumlah
Alokasi (Juta

1

95,C

95,C

1

95,C

95,C

Volume

Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

20t7

2018

20L9

10

10

2

t20

201i.

2018

10

8.030,E

9.23s,:

10.620,8

2

2

7.72t,

1.980,0

2.277,C

1,20

720

1.366,€

t.57t,e

1.807

2019itr:

IGD
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
OK
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA BPFK
2

Laporan Pertemuan Teknis Eidang Fasyankes

1

L24

Lokokoryo Penonggulongon Bongunon yong Didugo

1

724,t
7.209,4

10

288,3

288,:

L.291,4

1.291,t

587,4

587,t

Monokrok
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MELALUI

1

ANGGARAN DAK RS RUJUKAN
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MEULUI

1

ANGGARAN DAK PUSKESMAS
RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI RUMAH SAKIT

1

347

347

RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI PUSKESMAS

1

558,5

558,:

RAKONTEK PEMELIHARAAN SPA DI FASYANKES

1

347,

347,

RAKONTEK RAMAH LINGKUNGAN SPA DI FASYANKES

1

190,(

190,(

RAKONTEK HEMAT ENERGI SPA DI FASYANKES

1

190,(

190,(

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG EANGUNAN

1

74a,C

748,f

1

748,(

748,6

7

744,f

748,6

1

1.163,(

Fr'-SKES

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PRASARANA
FASKES

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIOANG PERALATAN
KESEHATAN FASKES
SO5/AI-ISAS/ /VSP K
3

F ASI L

ITAS KESE HATAN

Bimbingan dan Supervisi Bidang Fasyankes
PE N

DAM

P IN

GAN

P E M ELI H

1.163,6
21.336,6

2

374,

748,:

7

748,:

748,:

1

646,t

646,t

1

646,1

646,t

14

545,5

18.546,1

ARAAN SARAN A,

PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PE N DAM

P IN

GAN

P E NG E LOLAAN

SARAN A,

PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES

PENAAMPINGAN HEMAT ENERGI SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES

PENDAMPINGAN RAMAH LINGKUNGAN SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES

Dekonsentrosi Dit. Fosyonkes TA 2016
4

SDM yang Oitingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
Peni

ngkoton

Ke

mompuo n SDM

Copocity Building Direktorot Bino Peloyonon

r20

1.554,1

15

24,4

365,7

90

5,4

487,5

Penunjong Medik don Sorkes
Peninqkoton kemomDuon don Sertifikosi SDM

15

22,

33s,

.

Tahun 2016
Sasaran Kegiatan(Output)/Komoonen

No
5

volume

)emantauan dan Evaluasi Eidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah
iatuan Biava Alokasi (Juta

34

MONITORING DAN EVALUASI TERPADU FASILITAS

1

2.482,(
2.482,C

Prakiraan Maju

volumd'r

Jumlah Alokasi lJuta Rupiahl
2017
2018
2019'

l

2017

2018

2019

34

34

5q

2.854,4

3.242,t

3.775,C

4

4

4

1.155,:

1.328,t

1.528,1

9

9

9

3.057,1

3.516,5

4.043,9

5

5

5

3.050,:

3.508,1

4.034,

196

196

195

24.629,C

24.257,9

32.363,7

2.482,(

KESEHATAN
6

)okumen Perencanaan dan Anggaran

4

Konsiyonsi perenconoon progrom tohun 2017
Lo po ro

n o ku nto bi I itos ki ne rj o 20 15

Konsu I to si Pe re nco

n

oo n Prog ro m An ggo ro

n, SAl,

1.004,

7

150,1

1

7a,t

160,

78,t

1

619,C

619,(

1

746,t

SIMK BMN, REVIU ITJEN
Lo po ro

7

n

Ke

u o

ng o n, Keqioto n Di rekto

rot

Vanajemen Pendukung

146,t
2.851

9

lnventorisosi Kekoyoon Negoro Proses Hiboh

L

386,(

386,(

Pengodoon Konsultan Rencono Aksi Direktorot 2016 -

1

53,2

53,'

Renovosi Ruonq Oirektorot

L

1.333,C

1.333,(

Koordinosi Lintos Sektor don Proerom

1

487,3

487

RAPAT KONSULTASI TEKN IS

1

432,C

432,(

Sewo joso online AAMI

1

55,C

55,(

HPc

1

55,C

55,(

1

49,5

2019

Sewo joso online

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASPAK
8

-ayanan Perkantoran

operosionol perko ntoro n
Perongkot pengoloh doto don informosi

49,t

2.627,

5
12

7A7,S

24

15,5

Jumlah

2.254,t
372,:
42.699,5

8. Sumb€r Pendanaan
lndikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
PNBP +

Jenis

Srsrrth fFdrtrnlOrrlnrrtl/Kommnan

NO
1

NSPK

Komponen
IBAK/BIKI

di Bidang Fasyankes
P E NYUSU

N AN PE OO M AN TE KN IS P E RE N CAN MN

Rupiah

PHTN + PON

BI-U

Jumlah

SBSN

Lokasi

3.634,4

0,c

0,(

0,(

3.634,t

BAK

zr5,(

O,C

O,C

0,(

275,t

275,(

0,c

0,(

0,(

275,t Pusat

BAK

245,(

0,c

0,(

0,(

245,(

245,(

0,0

O,C

0,c

245,e

BAK

223,e

o,(

0,c

0,c

223,e

223,8

0,(

0,0

0,0

223,51 Pusat

BAK

22t,1

O,C

0,(

0,0

227,7

z2t,

O,C

0,(

0,(

227, Pusat

FASILITAS PUSKESMAS TA 2016

PENYUSUNAN PANDUAN PENILAIAN KEANDAUN

(KESELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN
KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN

P E N YU SU

N AN P EDO M AN TEKN IS P E MANTAU AN

)u5at

PEMANFAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN DAK SPATA 2016

PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA

DI FASYANKES TA 2016

:o

G

J

o

o

c

c
t\

N
N

N
N

G

N
N

N
N

f

o
N
N

q
o

N
N

o
t\
d
N
N

r\
i
N
N

G

o

of

C

6

@

a

c
ao

6
l

o

o

o

C

d=

C
N

9- U.

a

a

9.

a-

a

_o-

o

6

€o

@



@

co

@

@

6

o

G

)

d
@

o
6 oo'
$

oo