PROGRAM PEM BI NAAN PELAYANAN KESEHATAN DI REKTORATJ EN DERAL PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PEM
DI REKTORAT
BI
J
NAAN PELAYANAN KESEHATAN
EN
DERAL PELAYANAN KESEHATAN
FORMUTIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Sasaran Strategis
: l.Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan per{indungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan
3. Program
: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
4. Unit Organisasi
:
dan lndikator
NO
1
Ditjen Pelayanan Kesehatan
Program(tKP)
Sasaran Program
lndikator Sasaran Program
Target
20t6
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Alokasi
2016(Jutal
16.269.323,:
Casar dan ruiukan vans berkualitas basi
kecamatan yang memiliki minimal 1
Jumlah Kab/(ota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional
Jumlah
700
190
16.269.323.
dan Pendanaan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Jakarta,02 November 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
fl
SekretarisJenderal
'r. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP:19581017 198403 1 004
FORMUTIR 3
RENCANA KER.IA KEMENTRIAN/tEMBAGA (RENIA.Kt)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/lembaga
: KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Program
: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
3. Sasaran Program
: l.Meningkatnya akses peiayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
4. Kegiatan
: Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Unit Ortanisasi
6. Sasamn
: Oirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
NO
Alokasl
2016(Juta)
lndikato, Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan(Output)
72
1
dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Regional
Dukung..i
Dimensi
Eidang
1
130
14
1400
RSdeerah yang memenuhistandar dan
2
-aporan Pedemuan Teknis 8idan8
96
10
RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
7.209,
1
27.336,
1
1.554,
1
4
130
sarana parasarana dan alat (sPA)sesuai
74
1400
RS
3
daerah yanS memenuhi standar dan
3imbinSan dan Supervisi Eidang
96
1
130
sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Nasional yang
ditingkatkan sarana
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarane dan alat {sPA) sesuai standar
ffi
14
1400
96
Cengan kriteria khusus
4
SOM yang Ditingkatkan Xapasitas dan
(emamouan leknisnya
120
4
NO
Sasaran Kegiatan(Output)
TarBet 2016
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
!4
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
oarasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
,, r.
Dukungan lrl
Alokasi
Bidang
l2ol6Uutal
1400
96
JenSan kriteria khusus
5
Pemantauan dan Evaluasi Eidang
34
2.482,C
1
4
7.fi4,1
1
4
2.851,4
1
4
2.627,2
1
4
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
rtandar
lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
carasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
130
14
1400
96
Jengan kriteria khusus
6
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4
lumlah RS Rulukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
itandar
130
lumlah
r4
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
crasarananva
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
larasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
1400
96
Jengan kriteria khusus
7
Vanaiemen Pendukung
9
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
Temenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
umlah
74
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
)rasarananya
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
1400
96
Cengan kriteria khusus
8
Layanan Perkantoran
5
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
lumlah
74
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
lrasara nanva
rr
lndikator Kin€rja Kegiatan
NO
umlah Puskesmas yang memenuhi sarana
)arasarana dan alat (SPA) sesual standar
umlah RS daerah yang memenuhi standar dan
lenean kriteria khusus
Target 2016
Alokasi
2015(Juta)
Dukungan
Dimensi
Bidang
./DDAAN
1400
96
,Jumlah
42.699.
7. Rincian Kegiatan
2015 dan Prakiraan
Prakiraan Maiu
Tahun 2016
sasaran Kesiatan(outoutl/Komoonen
No
1
Alnlzrci I lrrrr
volume
{SPK di Bidang Fasyankes
3.634,
12
1
215,
215,t
1
245,1
245,1
1
223,1
223,1
1
22L,
22L,
1
22r,
22L,
I
22t,
221,
1
220,
220,
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA KLINIK
1
221,
227.
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES FASYANKES HEMAT
1
181,
181,
1
181,
181,
1
181,
181,r
7
181,i
181,i
1
181,1
181,i
P ENYUSU
FASI LITAS
NAN PEDO MAN
P
U S KESM
TE KN
IS PE RE
NCANMN
AS TA 20 1 6
P E NYU SU N AN PAN DU AN P E N I LAIAN KEAN DAL,.N
(K6ELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN
KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN
P ENYU SU
N AN P E DOMAN TE KN IS
PE
MANTAU AN
PEMAN FAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN OAK SPATA 2016
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA
DI FASYANKESTA 2016
P
ENYU SU N AN
M AN
P E DO
P ENYE LE
NGG ARAAN
SISTEM RUJUKAN PEMELIHARAAN (RMC) DI DINAS
KESEHATAN TA 2016
P ENYUSU
NAN
P ETU
N] U K T E KN IS PE NGE N DALIAN
MUTU (QC) SPA DI FASYANKES TA 2016
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKLNIS KSO FASILITAS
RUMAH SAKIT TA 2016
ENERGI DAN RAMAH LINGKUNGAN TA
2015
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES TATA UDARA
FASYANKES TA
2016
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES PENGU]IAN SP DI
FASYANKES TA
2076
Penyusunon Drof Permenkes Aplikosi Sorono
Prosorono don Alot Kesehoton (ASPAK )
PENYUSUNAN DRAFT PERMENKES TENTANG SISTEM
PROTEKSI KEBAKARAN RS TA
2016
Penyusunan Revisi Permenkes Sistem Elektrikol
Rumoh SokitTA 2015
Penyusunon bohon rumuson SNI peroloton
1
180,i
180,r
5
69,1
348,
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
1
95,r
95,
tcu
Jumlah Alokasi (Juta Rupiahl
Volume
Jumlah
20t7
2014
2019
L2
72
12
2017
2018
2019
3.392,
3.834,1
4.277,
Tahun 2015
No
Sasa ran
Kegiatan(Output)/Komponen
volume
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PEUTIHAN
Satuan Biav€
Prakiraan Maiu
Jumlah
Alokasi (Juta
1
95,C
95,C
1
95,C
95,C
Volume
Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
20t7
2018
20L9
10
10
2
t20
201i.
2018
10
8.030,E
9.23s,:
10.620,8
2
2
7.72t,
1.980,0
2.277,C
1,20
720
1.366,€
t.57t,e
1.807
2019itr:
IGD
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
OK
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA BPFK
2
Laporan Pertemuan Teknis Eidang Fasyankes
1
L24
Lokokoryo Penonggulongon Bongunon yong Didugo
1
724,t
7.209,4
10
288,3
288,:
L.291,4
1.291,t
587,4
587,t
Monokrok
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MELALUI
1
ANGGARAN DAK RS RUJUKAN
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MEULUI
1
ANGGARAN DAK PUSKESMAS
RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI RUMAH SAKIT
1
347
347
RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI PUSKESMAS
1
558,5
558,:
RAKONTEK PEMELIHARAAN SPA DI FASYANKES
1
347,
347,
RAKONTEK RAMAH LINGKUNGAN SPA DI FASYANKES
1
190,(
190,(
RAKONTEK HEMAT ENERGI SPA DI FASYANKES
1
190,(
190,(
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG EANGUNAN
1
74a,C
748,f
1
748,(
748,6
7
744,f
748,6
1
1.163,(
Fr'-SKES
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PRASARANA
FASKES
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIOANG PERALATAN
KESEHATAN FASKES
SO5/AI-ISAS/ /VSP K
3
F ASI L
ITAS KESE HATAN
Bimbingan dan Supervisi Bidang Fasyankes
PE N
DAM
P IN
GAN
P E M ELI H
1.163,6
21.336,6
2
374,
748,:
7
748,:
748,:
1
646,t
646,t
1
646,1
646,t
14
545,5
18.546,1
ARAAN SARAN A,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PE N DAM
P IN
GAN
P E NG E LOLAAN
SARAN A,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PENAAMPINGAN HEMAT ENERGI SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PENDAMPINGAN RAMAH LINGKUNGAN SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
Dekonsentrosi Dit. Fosyonkes TA 2016
4
SDM yang Oitingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
Peni
ngkoton
Ke
mompuo n SDM
Copocity Building Direktorot Bino Peloyonon
r20
1.554,1
15
24,4
365,7
90
5,4
487,5
Penunjong Medik don Sorkes
Peninqkoton kemomDuon don Sertifikosi SDM
15
22,
33s,
.
Tahun 2016
Sasaran Kegiatan(Output)/Komoonen
No
5
volume
)emantauan dan Evaluasi Eidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah
iatuan Biava Alokasi (Juta
34
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU FASILITAS
1
2.482,(
2.482,C
Prakiraan Maju
volumd'r
Jumlah Alokasi lJuta Rupiahl
2017
2018
2019'
l
2017
2018
2019
34
34
5q
2.854,4
3.242,t
3.775,C
4
4
4
1.155,:
1.328,t
1.528,1
9
9
9
3.057,1
3.516,5
4.043,9
5
5
5
3.050,:
3.508,1
4.034,
196
196
195
24.629,C
24.257,9
32.363,7
2.482,(
KESEHATAN
6
)okumen Perencanaan dan Anggaran
4
Konsiyonsi perenconoon progrom tohun 2017
Lo po ro
n o ku nto bi I itos ki ne rj o 20 15
Konsu I to si Pe re nco
n
oo n Prog ro m An ggo ro
n, SAl,
1.004,
7
150,1
1
7a,t
160,
78,t
1
619,C
619,(
1
746,t
SIMK BMN, REVIU ITJEN
Lo po ro
7
n
Ke
u o
ng o n, Keqioto n Di rekto
rot
Vanajemen Pendukung
146,t
2.851
9
lnventorisosi Kekoyoon Negoro Proses Hiboh
L
386,(
386,(
Pengodoon Konsultan Rencono Aksi Direktorot 2016 -
1
53,2
53,'
Renovosi Ruonq Oirektorot
L
1.333,C
1.333,(
Koordinosi Lintos Sektor don Proerom
1
487,3
487
RAPAT KONSULTASI TEKN IS
1
432,C
432,(
Sewo joso online AAMI
1
55,C
55,(
HPc
1
55,C
55,(
1
49,5
2019
Sewo joso online
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASPAK
8
-ayanan Perkantoran
operosionol perko ntoro n
Perongkot pengoloh doto don informosi
49,t
2.627,
5
12
7A7,S
24
15,5
Jumlah
2.254,t
372,:
42.699,5
8. Sumb€r Pendanaan
lndikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
PNBP +
Jenis
Srsrrth fFdrtrnlOrrlnrrtl/Kommnan
NO
1
NSPK
Komponen
IBAK/BIKI
di Bidang Fasyankes
P E NYUSU
N AN PE OO M AN TE KN IS P E RE N CAN MN
Rupiah
PHTN + PON
BI-U
Jumlah
SBSN
Lokasi
3.634,4
0,c
0,(
0,(
3.634,t
BAK
zr5,(
O,C
O,C
0,(
275,t
275,(
0,c
0,(
0,(
275,t Pusat
BAK
245,(
0,c
0,(
0,(
245,(
245,(
0,0
O,C
0,c
245,e
BAK
223,e
o,(
0,c
0,c
223,e
223,8
0,(
0,0
0,0
223,51 Pusat
BAK
22t,1
O,C
0,(
0,0
227,7
z2t,
O,C
0,(
0,(
227, Pusat
FASILITAS PUSKESMAS TA 2016
PENYUSUNAN PANDUAN PENILAIAN KEANDAUN
(KESELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN
KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN
P E N YU SU
N AN P EDO M AN TEKN IS P E MANTAU AN
)u5at
PEMANFAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN DAK SPATA 2016
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA
DI FASYANKES TA 2016
:o
G
J
o
o
c
c
t\
N
N
N
N
G
N
N
N
N
f
o
N
N
q
o
N
N
o
t\
d
N
N
r\
i
N
N
G
o
of
C
6
@
a
c
ao
6
l
o
o
o
C
d=
C
N
9- U.
a
a
9.
a-
a
_o-
o
6
€o
@
€
@
co
@
@
6
o
G
)
d
@
o
6 oo'
$
oo
DI REKTORAT
BI
J
NAAN PELAYANAN KESEHATAN
EN
DERAL PELAYANAN KESEHATAN
FORMUTIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Sasaran Strategis
: l.Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan per{indungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan
3. Program
: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
4. Unit Organisasi
:
dan lndikator
NO
1
Ditjen Pelayanan Kesehatan
Program(tKP)
Sasaran Program
lndikator Sasaran Program
Target
20t6
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Alokasi
2016(Jutal
16.269.323,:
Casar dan ruiukan vans berkualitas basi
kecamatan yang memiliki minimal 1
Jumlah Kab/(ota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional
Jumlah
700
190
16.269.323.
dan Pendanaan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Jakarta,02 November 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
fl
SekretarisJenderal
'r. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP:19581017 198403 1 004
FORMUTIR 3
RENCANA KER.IA KEMENTRIAN/tEMBAGA (RENIA.Kt)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/lembaga
: KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Program
: Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
3. Sasaran Program
: l.Meningkatnya akses peiayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
4. Kegiatan
: Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Unit Ortanisasi
6. Sasamn
: Oirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
NO
Alokasl
2016(Juta)
lndikato, Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan(Output)
72
1
dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Regional
Dukung..i
Dimensi
Eidang
1
130
14
1400
RSdeerah yang memenuhistandar dan
2
-aporan Pedemuan Teknis 8idan8
96
10
RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
7.209,
1
27.336,
1
1.554,
1
4
130
sarana parasarana dan alat (sPA)sesuai
74
1400
RS
3
daerah yanS memenuhi standar dan
3imbinSan dan Supervisi Eidang
96
1
130
sarana parasarana dan alat (sPA) sesuai
RS Rujukan Nasional yang
ditingkatkan sarana
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarane dan alat {sPA) sesuai standar
ffi
14
1400
96
Cengan kriteria khusus
4
SOM yang Ditingkatkan Xapasitas dan
(emamouan leknisnya
120
4
NO
Sasaran Kegiatan(Output)
TarBet 2016
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
!4
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
oarasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
,, r.
Dukungan lrl
Alokasi
Bidang
l2ol6Uutal
1400
96
JenSan kriteria khusus
5
Pemantauan dan Evaluasi Eidang
34
2.482,C
1
4
7.fi4,1
1
4
2.851,4
1
4
2.627,2
1
4
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
rtandar
lumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
prasarananya
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
carasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
130
14
1400
96
Jengan kriteria khusus
6
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4
lumlah RS Rulukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
itandar
130
lumlah
r4
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
crasarananva
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
larasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
1400
96
Jengan kriteria khusus
7
Vanaiemen Pendukung
9
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
Temenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
umlah
74
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
)rasarananya
lumlah Puskesmas yang memenuhi sarana
parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
lumlah
RS
daerah yang memenuhi standar dan
1400
96
Cengan kriteria khusus
8
Layanan Perkantoran
5
lumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang
nemenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
;tandar
130
lumlah
74
RS
Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana
lrasara nanva
rr
lndikator Kin€rja Kegiatan
NO
umlah Puskesmas yang memenuhi sarana
)arasarana dan alat (SPA) sesual standar
umlah RS daerah yang memenuhi standar dan
lenean kriteria khusus
Target 2016
Alokasi
2015(Juta)
Dukungan
Dimensi
Bidang
./DDAAN
1400
96
,Jumlah
42.699.
7. Rincian Kegiatan
2015 dan Prakiraan
Prakiraan Maiu
Tahun 2016
sasaran Kesiatan(outoutl/Komoonen
No
1
Alnlzrci I lrrrr
volume
{SPK di Bidang Fasyankes
3.634,
12
1
215,
215,t
1
245,1
245,1
1
223,1
223,1
1
22L,
22L,
1
22r,
22L,
I
22t,
221,
1
220,
220,
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA KLINIK
1
221,
227.
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES FASYANKES HEMAT
1
181,
181,
1
181,
181,
1
181,
181,r
7
181,i
181,i
1
181,1
181,i
P ENYUSU
FASI LITAS
NAN PEDO MAN
P
U S KESM
TE KN
IS PE RE
NCANMN
AS TA 20 1 6
P E NYU SU N AN PAN DU AN P E N I LAIAN KEAN DAL,.N
(K6ELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN
KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN
P ENYU SU
N AN P E DOMAN TE KN IS
PE
MANTAU AN
PEMAN FAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN OAK SPATA 2016
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA
DI FASYANKESTA 2016
P
ENYU SU N AN
M AN
P E DO
P ENYE LE
NGG ARAAN
SISTEM RUJUKAN PEMELIHARAAN (RMC) DI DINAS
KESEHATAN TA 2016
P ENYUSU
NAN
P ETU
N] U K T E KN IS PE NGE N DALIAN
MUTU (QC) SPA DI FASYANKES TA 2016
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKLNIS KSO FASILITAS
RUMAH SAKIT TA 2016
ENERGI DAN RAMAH LINGKUNGAN TA
2015
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES TATA UDARA
FASYANKES TA
2016
PENYUSUNAN DRAF PERMENKES PENGU]IAN SP DI
FASYANKES TA
2076
Penyusunon Drof Permenkes Aplikosi Sorono
Prosorono don Alot Kesehoton (ASPAK )
PENYUSUNAN DRAFT PERMENKES TENTANG SISTEM
PROTEKSI KEBAKARAN RS TA
2016
Penyusunan Revisi Permenkes Sistem Elektrikol
Rumoh SokitTA 2015
Penyusunon bohon rumuson SNI peroloton
1
180,i
180,r
5
69,1
348,
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
1
95,r
95,
tcu
Jumlah Alokasi (Juta Rupiahl
Volume
Jumlah
20t7
2014
2019
L2
72
12
2017
2018
2019
3.392,
3.834,1
4.277,
Tahun 2015
No
Sasa ran
Kegiatan(Output)/Komponen
volume
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PEUTIHAN
Satuan Biav€
Prakiraan Maiu
Jumlah
Alokasi (Juta
1
95,C
95,C
1
95,C
95,C
Volume
Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
20t7
2018
20L9
10
10
2
t20
201i.
2018
10
8.030,E
9.23s,:
10.620,8
2
2
7.72t,
1.980,0
2.277,C
1,20
720
1.366,€
t.57t,e
1.807
2019itr:
IGD
PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN
OK
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS SPA BPFK
2
Laporan Pertemuan Teknis Eidang Fasyankes
1
L24
Lokokoryo Penonggulongon Bongunon yong Didugo
1
724,t
7.209,4
10
288,3
288,:
L.291,4
1.291,t
587,4
587,t
Monokrok
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MELALUI
1
ANGGARAN DAK RS RUJUKAN
WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA MEULUI
1
ANGGARAN DAK PUSKESMAS
RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI RUMAH SAKIT
1
347
347
RAKONTEK PENGELOLAAN SPA DI PUSKESMAS
1
558,5
558,:
RAKONTEK PEMELIHARAAN SPA DI FASYANKES
1
347,
347,
RAKONTEK RAMAH LINGKUNGAN SPA DI FASYANKES
1
190,(
190,(
RAKONTEK HEMAT ENERGI SPA DI FASYANKES
1
190,(
190,(
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG EANGUNAN
1
74a,C
748,f
1
748,(
748,6
7
744,f
748,6
1
1.163,(
Fr'-SKES
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG PRASARANA
FASKES
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIOANG PERALATAN
KESEHATAN FASKES
SO5/AI-ISAS/ /VSP K
3
F ASI L
ITAS KESE HATAN
Bimbingan dan Supervisi Bidang Fasyankes
PE N
DAM
P IN
GAN
P E M ELI H
1.163,6
21.336,6
2
374,
748,:
7
748,:
748,:
1
646,t
646,t
1
646,1
646,t
14
545,5
18.546,1
ARAAN SARAN A,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PE N DAM
P IN
GAN
P E NG E LOLAAN
SARAN A,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PENAAMPINGAN HEMAT ENERGI SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
PENDAMPINGAN RAMAH LINGKUNGAN SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN DI
FASYANKES
Dekonsentrosi Dit. Fosyonkes TA 2016
4
SDM yang Oitingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
Peni
ngkoton
Ke
mompuo n SDM
Copocity Building Direktorot Bino Peloyonon
r20
1.554,1
15
24,4
365,7
90
5,4
487,5
Penunjong Medik don Sorkes
Peninqkoton kemomDuon don Sertifikosi SDM
15
22,
33s,
.
Tahun 2016
Sasaran Kegiatan(Output)/Komoonen
No
5
volume
)emantauan dan Evaluasi Eidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah
iatuan Biava Alokasi (Juta
34
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU FASILITAS
1
2.482,(
2.482,C
Prakiraan Maju
volumd'r
Jumlah Alokasi lJuta Rupiahl
2017
2018
2019'
l
2017
2018
2019
34
34
5q
2.854,4
3.242,t
3.775,C
4
4
4
1.155,:
1.328,t
1.528,1
9
9
9
3.057,1
3.516,5
4.043,9
5
5
5
3.050,:
3.508,1
4.034,
196
196
195
24.629,C
24.257,9
32.363,7
2.482,(
KESEHATAN
6
)okumen Perencanaan dan Anggaran
4
Konsiyonsi perenconoon progrom tohun 2017
Lo po ro
n o ku nto bi I itos ki ne rj o 20 15
Konsu I to si Pe re nco
n
oo n Prog ro m An ggo ro
n, SAl,
1.004,
7
150,1
1
7a,t
160,
78,t
1
619,C
619,(
1
746,t
SIMK BMN, REVIU ITJEN
Lo po ro
7
n
Ke
u o
ng o n, Keqioto n Di rekto
rot
Vanajemen Pendukung
146,t
2.851
9
lnventorisosi Kekoyoon Negoro Proses Hiboh
L
386,(
386,(
Pengodoon Konsultan Rencono Aksi Direktorot 2016 -
1
53,2
53,'
Renovosi Ruonq Oirektorot
L
1.333,C
1.333,(
Koordinosi Lintos Sektor don Proerom
1
487,3
487
RAPAT KONSULTASI TEKN IS
1
432,C
432,(
Sewo joso online AAMI
1
55,C
55,(
HPc
1
55,C
55,(
1
49,5
2019
Sewo joso online
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASPAK
8
-ayanan Perkantoran
operosionol perko ntoro n
Perongkot pengoloh doto don informosi
49,t
2.627,
5
12
7A7,S
24
15,5
Jumlah
2.254,t
372,:
42.699,5
8. Sumb€r Pendanaan
lndikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)
PNBP +
Jenis
Srsrrth fFdrtrnlOrrlnrrtl/Kommnan
NO
1
NSPK
Komponen
IBAK/BIKI
di Bidang Fasyankes
P E NYUSU
N AN PE OO M AN TE KN IS P E RE N CAN MN
Rupiah
PHTN + PON
BI-U
Jumlah
SBSN
Lokasi
3.634,4
0,c
0,(
0,(
3.634,t
BAK
zr5,(
O,C
O,C
0,(
275,t
275,(
0,c
0,(
0,(
275,t Pusat
BAK
245,(
0,c
0,(
0,(
245,(
245,(
0,0
O,C
0,c
245,e
BAK
223,e
o,(
0,c
0,c
223,e
223,8
0,(
0,0
0,0
223,51 Pusat
BAK
22t,1
O,C
0,(
0,0
227,7
z2t,
O,C
0,(
0,(
227, Pusat
FASILITAS PUSKESMAS TA 2016
PENYUSUNAN PANDUAN PENILAIAN KEANDAUN
(KESELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, DAN
KEMUDAHAN) BANGUNAN DAN PRASARANA
KESEHATAN
P E N YU SU
N AN P EDO M AN TEKN IS P E MANTAU AN
)u5at
PEMANFAATAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
ANGGARAN DAK SPATA 2016
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SPA
DI FASYANKES TA 2016
:o
G
J
o
o
c
c
t\
N
N
N
N
G
N
N
N
N
f
o
N
N
q
o
N
N
o
t\
d
N
N
r\
i
N
N
G
o
of
C
6
@
a
c
ao
6
l
o
o
o
C
d=
C
N
9- U.
a
a
9.
a-
a
_o-
o
6
€o
@
€
@
co
@
@
6
o
G
)
d
@
o
6 oo'
$
oo