rptraperdaapbd_03 76 kec singosari
LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 05
KECAMATAN SINGOSARI
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
410.595.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
72.960.000,00
72.960.000,00
12.225.000,00
12.225.000,00
20.690.000,00
20.690.000,00
22.450.000,00
22.450.000,00
49.750.000,00
49.750.000,00
220.520.000,00
220.520.000,00
48.700.000,00
25.350.000,00
25.350.000,00
10.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.350.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.900.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
4.250.000,00
Pengadaan Pakaian KORPRI
4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.250.000,00
3.400.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
3.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
9.320.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.370.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.695.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.675.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.09 . 15
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
2.275.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.675.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.695.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.695.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.695.000,00
Belanja Pegawai
1.195.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.195.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.195.000,00
Belanja Pegawai
10.595.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10.595.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.695.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 05
KECAMATAN SINGOSARI
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
410.595.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
72.960.000,00
72.960.000,00
12.225.000,00
12.225.000,00
20.690.000,00
20.690.000,00
22.450.000,00
22.450.000,00
49.750.000,00
49.750.000,00
220.520.000,00
220.520.000,00
48.700.000,00
25.350.000,00
25.350.000,00
10.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
13.350.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.900.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
4.250.000,00
Pengadaan Pakaian KORPRI
4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.250.000,00
3.400.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
3.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
9.320.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.370.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.695.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.675.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.09 . 15
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
2.275.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.675.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.695.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.695.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.695.000,00
Belanja Pegawai
1.195.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.195.000,00
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.195.000,00
Belanja Pegawai
10.595.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10.595.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.695.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3