DPA 2017 16.01 KP3MN

KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.01.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG

PENGGUNA ANGGARAN /

2.12. - PENANAMAN MODAL

:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.01. - KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN)
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 47.657.500,00
: Empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

: Ir. AGUS MUALIF, M.Si

NIP

JABATAN

: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NO DPA SKPD

Formulir

2.12.2.12.01.16.01.5.2

DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan


: 2.12. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program

:

2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan

:

2.12.2.12.01.16.01. - KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NASIONAL (KP3MN)


Waktu Pelaksanaan

:

05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik

Sumber Dana

:

APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator


Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya

75%

Masukan

Jumlah dana

Rp. 47.657.500,00

Keluaran

Laporan hasil koordinasi dan dokumen yang terkait

penanaman modal
Nilai realisasi investasi

4 buku

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

31,45 T

Instansi pusat, instansi provinsi, dinas/instansi terkait Kab. Gresik

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

False

Kode Rekening


Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah

6 = (3 x 5)
47.657.500,00

5.2.

Belanja Langsung

5.2.1.

Belanja Pegawai

2.735.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.900.000,00

5.2.1.01.01.


Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.03.

1.020.000,00

Ketua (1 org x 3 bln)

3.00

OB

105.000,00

315.000,00

Sekretaris (1 org x 3 bln)

3.00


OB

95.000,00

285.000,00

Anggota (2 org x 3 bln)

6.00

OB

70.000,00

420.000,00

16.00

OK


880.000,00

Honorarium Peserta PNS

Rapat Pembahasan Koordinasi (8 org x 2 kali)
5.2.1.02.

Uang Lembur

5.2.1.02.01.

Uang Lembur PNS

55.000,00

880.000,00
835.000,00
835.000,00

Hari Libur

-

835.000,00

Gol. IV (1 org x 3 jam x 1 hari)

3.00

OJ

40.000,00

120.000,00

Gol. III (3 org x 3 jam x 1 hari)

9.00

OJ

34.000,00

306.000,00

Gol. II (3 org x 3 jam x 1 hari)

9.00

OJ

26.000,00

234.000,00

Uang makan (7 org x 1 hari)

7.00

OH

25.000,00

175.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

44.922.500,00
1.363.500,00
1.363.500,00

Kertas HVS folio 70 gram (4)

4.00

Rim

42.100,00

168.400,00

Kertas A4 70 gram (4)

4.00

Rim

40.400,00

161.600,00

Stop map plastik (2)

2.00

Buah

33.500,00

67.000,00

Odner (3)

3.00

Buah

25.000,00

75.000,00

Refill tinta printer rainbow (1)

1.00

Buah

65.000,00

65.000,00

Refill tinta printer rainbow warna (1)

1.00

Buah

65.000,00

65.000,00

Kwitansi SIDU (2)

2.00

Buku

7.300,00

14.600,00

36.000,00

36.000,00

Paper clip Atom No. 1 (1)

1.00

Dos

Binder clip no. 111 (4)

4.00

Dos

7.000,00

28.000,00

Isi staples no. 10 (2)

2.00

Dos

76.300,00

152.600,00

Amplop besar (2)

2.00

Dos

18.000,00

36.000,00

Binder clip no. 200 (2)

2.00

Buah

12.000,00

24.000,00

Catridge hitam (1)

1.00

Buah

235.200,00

235.200,00

Catridge warna (1)

1.00

Buah

235.100,00

235.100,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

Fotocopy (8075)
Jilid hasil koordinasi (4)
5.2.2.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

5.2.2.08.03.

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.815.000,00
1.815.000,00
8,075.00

Lembar

4.00

Buku

200,00

1.615.000,00

50.000,00

200.000,00
480.000,00
480.000,00

Halaman :1

Kode Rekening

Rincian Perhitungan

Uraian

1

Volume
3

Satuan
4

16.00

Dos

2

Rapat Tim

6 = (3 x 5)

-

Nasi kotak (8 org x 2 kali)

480.000,00
480.000,00

30.000,00

41.264.000,00

5.2.2.10.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.10.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.10.02.

Jumlah

Harga satuan
5

566.000,00

Eselon III (1 org x 1 kali)

1.00

OK

96.000,00

96.000,00

Eselon IV (1 org x 1 kali)

1.00

OK

90.000,00

90.000,00

Gol. III (1 org x 1 kali)

1.00

OK

90.000,00

90.000,00

Gol. II (1 org x 1 kali)

1.00

OK

90.000,00

90.000,00

Transport PP (2 grup x 1 kali)

2.00

Kali

100.000,00

200.000,00
40.698.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Surabaya

-

4.225.000,00

Uang Harian

-

3.650.000,00

Eselon III (1 org x 5 kali)

5.00

OK

300.000,00

1.500.000,00

Eselon IV (1 org x 5 kali)

5.00

OK

275.000,00

1.375.000,00

Gol. III (1 org x 3 kali)

3.00

OK

200.000,00

600.000,00

Gol. II (1 org x 1 kali)

1.00

OK

175.000,00

175.000,00

Transport PP (5)

5.00

Kali

115.000,00

575.000,00

Jakarta

-

35.248.000,00

Eselon III

-

13.368.000,00

Uang Harian (1 org x 3 hari x 2 kali)

6.00

OH

900.000,00

5.400.000,00

Akomodasi (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

OH

992.000,00

3.968.000,00

Transport PP (1 org x 2 kali)

2.00

OK

2.000.000,00

4.000.000,00

Eselon IV

-

11.540.000,00

Uang Harian (1 org x 3 hari x 2 kali)

6.00

OH

850.000,00

5.100.000,00

Akomodasi (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

OH

610.000,00

2.440.000,00

Transport PP (1 org x 2 kali)

2.00

OK

2.000.000,00

4.000.000,00

Gol. III

-

Uang Harian (1 org x 3 hari x 1 kali)
Akomodasi (1 org x 2 hari x 1 kali)
Transport PP (1 org x 1 kali)

5.320.000,00

3.00

OH

700.000,00

2.100.000,00

2.00

OH

610.000,00

1.220.000,00

1.00

OK

2.000.000,00

2.000.000,00

Gol. II

-

5.020.000,00

Uang Harian (1 org x 3 hari x 1 kali)

3.00

OK

600.000,00

1.800.000,00

Akomodasi (1 org x 2 hari x 1 kali)

2.00

OH

610.000,00

1.220.000,00

Transport PP (1 org x 1 kali)

1.00

OK

2.000.000,00

2.000.000,00

Batu

-

Uang harian Eselon III (1 org x 1 kali)

1.225.000,00

1.00

OK

450.000,00

450.000,00

Uang harian Eselon IV (1 org x 1 kali)

1.00

OK

425.000,00

425.000,00

Transport PP (1)

1.00

Kali

350.000,00

350.000,00

Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Rp.

11.002.000,00

Triwulan II

Rp.

12.381.000,00

Triwulan III

Rp.

11.890.700,00

Triwulan IV

Rp.

12.383.800,00

Jumlah Rp.

47.657.500,00

47.657.500,00

Mengesahkan,

Gresik , 31 Desember 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

NIP. 19580131 198811 2 001

NIP. 19580820 198603 1 018

Ir. AGUS MUALIF, M.Si

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

True
No.

Nama

NIP

01.

Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

19580924 198003 1 006

KETUA

02.

Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM

19580131 198811 2 001

WAKIL KETUA I

03.

Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.

04.

Dra. ANIS NURUL AINI, MM.

05.

Drs. IMAM SANTOSO, MM

19591201 198903 1 006

SEKRETARIS II

06.

Dra. INDAH SHOFIANA, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006

Tandatangan

Jabatan

WAKIL KETUA II

01.

02.
03.
04.

SEKRETARIS I
05.

06.

Halaman :2

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

Nama

NIP

Jabatan

07.

Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM

19610101 198603 1 050

ANGGOTA

08.

Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.

19610430 199403 1 002

ANGGOTA

09.

EDY HARDISISWOYO, SH, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

10.

Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.

19680606 199302 2 002

ANGGOTA

11.

Drs. AGUS PRAMONO, M.Si

19600308 199303 1 003

ANGGOTA

12.

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.

19740820 199412 1 001

ANGGOTA

13.

Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO

19630623 199203 1 007

ANGGOTA

14.

Ir. ADRIANA MARHAENY T.

19600323 199803 2 002

ANGGOTA

15.

M. MUKHTAR, S.Sos., MM.

19690930 199503 1 002

ANGGOTA

16.

HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si

19741123 199402 1 003

ANGGOTA

17.

WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.

19650321 199403 2 003

ANGGOTA

18.

Drs. HARIS IRIANTO, MM.

19650519 198603 1 013

ANGGOTA

19.

MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si

19730815 199703 1 002

ANGGOTA

20.

JUNI BUDI ASTUTI, S.P.

19640605 199302 2 002

ANGGOTA

21.

MAT YAZID, S.Si.

19690211 199303 1 003

ANGGOTA

22.

KAMSI, S.Sos., M.Si.

19670807 199302 1 001

ANGGOTA

23.

UDJIAH, S.Sos., MM.

19610411 198603 2 005

ANGGOTA

24.

FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.

19701012 199803 1 007

ANGGOTA

Tandatangan
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Halaman :3