RKA PPKD dba31bdb1a120b2

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Formulir
RKAP PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran 2014
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Bertambah/
(Berkurang)

Jumlah (Rp)

KODE

URAIAN

REKENING

1


Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp)

%

3

4

5

6

2


4

PENDAPATAN

4.2

DANA PERIMBANGAN

810.934.916.199,34

863.252.175.458,74

52.317.259.259,40

6,45

688.806.248.973,34

711.986.823.584,00


23.180.574.610,66

3,37

10.573.494.973,34

33.754.069.584,00

23.180.574.610,66

219,23

4.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2

Dana Alokasi Umum


589.729.984.000,00

589.729.984.000,00

0,00

0,00

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

88.502.770.000,00

88.502.770.000,00

0,00

0,00


122.128.667.226,00

151.265.351.874,74

29.136.684.648,74

23,86

21.465.867.226,00

18.924.295.000,00

(2.541.572.226,00)

(11,84)

100.662.800.000,00

100.662.800.000,00


0,00

0,00

0,00

31.678.256.874,74

31.678.256.874,74

0,00

35.879.260.000,00

48.910.375.000,00

13.031.115.000,00

36,32


35.879.260.000,00

48.910.375.000,00

13.031.115.000,00

36,32

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.5


Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

4.3.6

Dana Penyesuaian Kependidikan

5

BELANJA

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.4

Belanja Hibah

5.775.000.000,00


13.314.440.000,00

7.539.440.000,00

130,55

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

1.063.860.000,00

2.873.575.000,00

1.809.715.000,00

170,11

5.1.7


Belanja Bantuan Keuangan Kepada

28.890.400.000,00

31.722.360.000,00

2.831.960.000,00

9,80

150.000.000,00

1.000.000.000,00

850.000.000,00

566,67

775.055.656.199,34


814.341.800.458,74

39.286.144.259,40

5,07

88.344.775.284,28

88.344.775.284,28

0,00

0,00

58.344.775.284,28

58.344.775.284,28

0,00

0,00

30.000.000.000,00

30.000.000.000,00

0,00

0,00

9.325.000.000,00

9.325.000.000,00

0,00

0,00

9.325.000.000,00

9.325.000.000,00

0,00

0,00

79.019.775.284,28

79.019.775.284,28

0,00

0,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.8

Belanja Tidak Terduga
SURPLUS / (DEFISIT)

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
PEMBIAYAAN NETTO

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.

URAIAN

1

2

1

Pendapatan

I

II

III

IV

JUMLAH

3

4

5

6

7

202.733.730.000,00

202.733.730.000,00

202.733.730.000,00

255.050.985.458,74

863.252.175.458,74

2.1

Belanja Tidak Langsung

8.969.817.000,00

8.969.817.000,00

8.969.817.000,00

22.000.924.000,00

48.910.375.000,00

3.1

Penerimaan Pembiayaan

58.344.775.284,28

0,00

0,00

30.000.000.000,00

88.344.775.284,28

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

9.325.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.325.000.000,00

Ngabang, 02 Desember 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Vinsentius Jian, S. Sos, MM
NIP. 19560606 198003 1 047

Formulir RKAP PPKD

Halaman 1