rptraperdaapbd_03 91 kec ampelgading

LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal

:

RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015

00
1 September 2015

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 21

KECAMATAN AMPELGADING

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN


KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 02


500.000.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

500.000.000,00
346.653.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
10.230.000,00
10.230.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
12.618.000,00

12.618.000,00
18.385.000,00
18.385.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
196.200.000,00
196.200.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
108.848.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM


2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06


37.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

37.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

33.648.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

33.648.000,00

Belanja Barang dan Jasa

37.700.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


37.700.000,00

Belanja Modal

4.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.800.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

8.429.000,00

dan Keuangan


1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.568.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.028.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.540.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08

2.028.000,00
275.000,00
2.558.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

1.10 . 1.20.09 . 15

2.303.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

1.668.000,00
890.000,00
10.580.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

10.580.000,00

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.500.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

9.080.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 21
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2

13.695.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

13.695.000,00

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

13.695.000,00

Belanja Barang dan Jasa

6.995.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.995.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

6.995.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(500.000.000,00)

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3