rptraperdaapbd_03 91 kec ampelgading
LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 21
KECAMATAN AMPELGADING
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 02
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
346.653.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
10.230.000,00
10.230.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
12.618.000,00
12.618.000,00
18.385.000,00
18.385.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
196.200.000,00
196.200.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
108.848.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06
37.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
37.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.648.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
33.648.000,00
Belanja Barang dan Jasa
37.700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
37.700.000,00
Belanja Modal
4.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.800.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
8.429.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.568.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.028.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.540.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
2.028.000,00
275.000,00
2.558.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.20.09 . 15
2.303.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.668.000,00
890.000,00
10.580.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.580.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.500.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.080.000,00
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 21
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
13.695.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13.695.000,00
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa
6.995.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6.995.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6.995.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal
:
RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 09
KECAMATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 09 . 21
KECAMATAN AMPELGADING
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 02
500.000.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
500.000.000,00
346.653.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
10.230.000,00
10.230.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
12.618.000,00
12.618.000,00
18.385.000,00
18.385.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
196.200.000,00
196.200.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
108.848.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06
37.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
37.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.648.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
33.648.000,00
Belanja Barang dan Jasa
37.700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
37.700.000,00
Belanja Modal
4.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.800.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
8.429.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.568.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.028.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.540.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
2.028.000,00
275.000,00
2.558.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.20.09 . 15
2.303.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.668.000,00
890.000,00
10.580.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.580.000,00
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.500.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.080.000,00
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 21
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
13.695.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13.695.000,00
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
13.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa
6.995.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6.995.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6.995.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(500.000.000,00)
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3