DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

2 . 07

Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi

:


2 . 07 . 01

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana


1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14


Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan


2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

Formulir DPA SKPD 2.2

12 bulan

TRIWULAN

I

II

III

IV

6

7

8

9

1.977.270.000,00

1.977.270.000,00


1.977.270.000,00

1.977.268.000,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
7.909.078.000,00

Semarang

12 bulan

4.251.000,00

4.251.000,00

4.251.000,00

4.247.000,00


17.000.000,00

Semarang

12 bulan

450.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

1.800.000.000,00

Semarang

12 bulan


43.749.000,00

43.749.000,00

43.749.000,00

43.753.000,00

175.000.000,00

Semarang

12 bulan

167.349.000,00

167.349.000,00

167.349.000,00


167.353.000,00

669.400.000,00

Semarang

12 BULAN

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

300.000.000,00

Semarang


12 bulan

50.016.000,00

50.016.000,00

50.016.000,00

50.021.000,00

200.069.000,00

Semarang

12 bulan

9.999.000,00

9.999.000,00


9.999.000,00

10.003.000,00

40.000.000,00

Semarang

1 tahun

12.501.000,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.497.000,00

50.000.000,00

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang,Ka
b/Kota dan
antar
Provinsi
Semarang,Ka
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng

12 bulan

31.251.000,00

31.251.000,00

31.251.000,00

31.247.000,00

125.000.000,00

1 tahun

125.001.000,00

125.001.000,00

125.001.000,00

124.997.000,00

500.000.000,00

1 tahun

323.127.000,00

323.127.000,00

323.127.000,00

323.128.000,00

1.292.509.000,00

12 bulan

685.026.000,00

685.026.000,00

685.026.000,00

685.022.000,00

2.740.100.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 06

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Semarang

1 tahun

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

512.529.000,00

522.529.000,00

519.129.000,00

513.413.000,00

2.067.600.000,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.497.000,00

50.000.000,00

Semarang

12 bulan

12.501.000,00

12.501.000,00

12.501.000,00

12.497.000,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Semarang

12 bulan

140.001.000,00

140.001.000,00

140.001.000,00

139.997.000,00

560.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Semarang

12 bulan

85.575.000,00

95.575.000,00

84.375.000,00

84.475.000,00

350.000.000,00

Semarang

12 bulan

36.051.000,00

36.051.000,00

41.851.000,00

36.047.000,00

150.000.000,00

Semarang

12 bulan

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.253.000,00

25.000.000,00

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng

12 bulan

142.149.000,00

142.149.000,00

144.149.000,00

144.153.000,00

572.600.000,00

12 bulan

10.002.000,00

10.002.000,00

10.002.000,00

9.994.000,00

40.000.000,00

12 bulan

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

12 bulan

62.499.000,00

62.499.000,00

62.499.000,00

62.503.000,00

250.000.000,00

100 orang

133.650.000,00

133.650.000,00

91.350.000,00

91.350.000,00

450.000.000,00

80 orang

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

150.000.000,00

5 bintek

96.150.000,00

96.150.000,00

53.850.000,00

53.850.000,00

300.000.000,00

5 kelompok
usaha bersama

318.750.000,00

318.750.000,00

318.750.000,00

318.750.000,00

1.275.000.000,00

1 dokumen

212.496.000,00

212.496.000,00

212.496.000,00

212.512.000,00

850.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 21

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 02 . 48

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan

2.07 . 2.07.01 . 02 . 49

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

2.07 . 2.07.01 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor

2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

2.07 . 2.07.01 . 05 . 04
2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan sinergitas program
pengembangan industri dan perdagangan

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang

Semarang,
35 Kab/Kota,
10 Provinsi
anggota MPU

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 26 . 04

Peningkatan dan pengembangan database
industri dan dagang

2.07 . 2.07.01 . 26 . 05

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum
Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

2.07 . 2.07.01 . 24

2.07 . 2.07.01 . 24 . 01
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02
2.07 . 2.07.01 . 24 . 03
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04

2.07 . 2.07.01 . 24 . 05

2.07 . 2.07.01 . 24 . 08

2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01
2.07 . 2.07.01 . 23 . 04
2.07 . 2.07.01 . 23 . 05

2.07 . 2.07.01 . 23 . 12

2.07 . 2.07.01 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2

Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan klaster dan sentra industri
alat transportasi
Pengembangan klaster dan sentra industri
elektronika dan telematika
Pengembangan klaster dan sentra industri
aneka
Peningkatan standarisasi produk industri alat
transportasi, elektronika, telematika dan
aneka
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri alat transportasi, elektronika
dan aneka
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan klaster industri tekstil dan
sentra produk tekstil
Standarisasi dan manajemen mutu bagi
industri logam, mesin dan tekstil
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT
bidang logam, mesin dan tekstil

Program Pengembangan dan pengutan

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Semarang
dan Kab/Kota
di Jawa
Tengah
Kab. Jepara,
Sragen,
Purblaingga,
Pemalang,
kendal

12 bulan

25.005.000,00

25.005.000,00

25.005.000,00

24.985.000,00

100.000.000,00

1 klaster

81.249.000,00

81.249.000,00

81.249.000,00

81.253.000,00

325.000.000,00

32.50 %

806.195.000,00

841.063.000,00

1.530.373.000,00

1.202.369.000,00

4.380.000.000,00

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Bidang
IATEA
Jawa Tengah

8 lokasi

35.736.000,00

42.321.000,00

102.811.000,00

69.132.000,00

250.000.000,00

150 IKM

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

48.000.000,00

Jawa Tengah

100 IKM

13.401.000,00

13.401.000,00

28.451.000,00

44.747.000,00

100.000.000,00

Cilacap,
Kudus, Jawa
Tengah,
Karanganyar
Nasional,
Semarang,
Nasional,
Nasional
1. Jawa
Timur, 2.
Semarang, 3.
Tegal, 4.
Semarang,

1 IKM

22.441.000,00

19.924.000,00

65.574.000,00

192.061.000,00

300.000.000,00

68 IKM

3.420.000,00

17.820.000,00

485.940.000,00

174.820.000,00

682.000.000,00

719.197.000,00

735.597.000,00

835.597.000,00

709.609.000,00

3.000.000.000,00

1.051.257.000,00

1.051.257.000,00

1.051.257.000,00

1.051.229.000,00

4.205.000.000,00

14 IKM

9

31.60 %

SEMARANG

60 IKM

39.999.000,00

39.999.000,00

39.999.000,00

40.003.000,00

160.000.000,00

Jawa Tengah

1 Sertifikat ISO

35.004.000,00

35.004.000,00

35.004.000,00

34.988.000,00

140.000.000,00

Semarang

50 IKM

226.254.000,00

226.254.000,00

226.254.000,00

226.238.000,00

905.000.000,00

18 Kab Kota
di Jawa
Tengah

8 Kab. Boyolali,
Tegal, Klaten,
Purbalingga,
Kudus, Jepara,
Purworejo dan
Grobogan

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

3.000.000.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

150.000.000,00

9

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

Jawa Tengah

90 IKM

2.07 . 2.07.01 . 26 . 02
1.08 . 2.07.01 . 16
1.08 . 2.07.01 . 16 . 29
2.03 . 2.07.01 . 22
2.03 . 2.07.01 . 22 . 09
2.07 . 2.07.01 . 25
2.07 . 2.07.01 . 25 . 05

2.07 . 2.07.01 . 25 . 07

1.11 . 2.07.01 . 17
1.11 . 2.07.01 . 17 . 42

2.06 . 2.07.01 . 22

2.06 . 2.07.01 . 22 . 01

kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI
bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM
secara In-Proses
Program Pengembangan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di
Lingkungan Industri
Program Pengembangan Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku
usaha di bidang industri.
Program Peningkatan logistik daerah,
akses pasar dalam negeri dan
pemberdayaan UDKM
Pemantauan stok, distribusi & harga
Kepokmas maupun komoditi strategis
lainnya.

2.06 . 2.07.01 . 22 . 03

Pengembangan jaringan distribusi daerah

2.06 . 2.07.01 . 22 . 04

Pembinaan dan Peningkatan sarana
prasarana usaha dagang dan pasar

Formulir DPA SKPD 2.2

6 wilayah

Jawa Tengah

35 Kab/Kota
Se Jawa
Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

SEMARANG

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

150.000.000,00

86.428.000,00

89.428.000,00

337.136.100,00

87.007.900,00

600.000.000,00

86.428.000,00

89.428.000,00

337.136.100,00

87.007.900,00

600.000.000,00

235 Usaha

107.769.000,00

330.769.000,00

112.534.000,00

198.928.000,00

750.000.000,00

30 org/peserta

107.769.000,00

330.769.000,00

112.534.000,00

198.928.000,00

750.000.000,00

1.835.873.000,00

2.419.643.000,00

2.412.643.000,00

3.281.841.000,00

9.950.000.000,00

299.661.000,00

218.781.000,00

215.781.000,00

215.777.000,00

950.000.000,00

1.536.212.000,00

2.200.862.000,00

2.196.862.000,00

3.066.064.000,00

9.000.000.000,00

125.001.000,00

125.001.000,00

125.001.000,00

124.997.000,00

500.000.000,00

35 Dinas yang
membidangi
perdagangan dan
5 stakeholder

125.001.000,00

125.001.000,00

125.001.000,00

124.997.000,00

500.000.000,00

5 Pedagang

746.198.000,00

805.703.000,00

889.633.000,00

808.466.000,00

3.250.000.000,00

42.370.000,00

38.150.000,00

52.265.000,00

67.215.000,00

200.000.000,00

119.510.000,00

119.335.000,00

160.580.000,00

150.575.000,00

550.000.000,00

57.396.000,00

109.396.000,00

154.796.000,00

57.412.000,00

379.000.000,00

2 Pelataihan

32.50 %

Jakarta,
Semarang

TRIWULAN
I

8 IKM/IMB

60 mesin

1. 5 pasar di
Semarang
(Johar,
Peterongan,
Karangayu, Bulu,
Gayamsari); 2. 6
Kab/Kota (Pati,
Magelang,
Surakarta,Banyu
mas,
Pekalongan,
Tegal) @ 3
pasar; 3. Jawa
Tengah
1. 9 lokasi; 2.
400 orang; 3. 35
Kab/Kota; 4. 3
komoditi (Gula,
minyak, kedelai)
50 Pelaku Pasar
Rakyat

9

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

Kab.Temang
gung,Kab.Ke
bumen,Kab.P
urworejo,Kab
.Pemal

200 Penjual dan
Pedagang
komoditas agro
(petani,
gapoktan,
poktan, KUD,
koperasi,
pedagang antar
daerah,
pedagang
pengumpul dan
stakeholder
terkait
1 kegiatan

129.210.000,00

152.360.000,00

129.210.000,00

129.220.000,00

540.000.000,00

26.010.000,00

10.910.000,00

3.990.000,00

19.090.000,00

60.000.000,00

pameran skala
daerah 2 event
dan pameran
skala nasional 4
event

203.824.000,00

207.674.000,00

206.674.000,00

202.828.000,00

821.000.000,00

167.878.000,00

167.878.000,00

182.118.000,00

182.126.000,00

700.000.000,00

35 Kab/Kota

390.000,00

82.640.000,00

347.645.000,00

89.325.000,00

520.000.000,00

1. 51 UKM; 2. 3
UDKM; 3. 3
UDKM

390.000,00

82.640.000,00

347.645.000,00

89.325.000,00

520.000.000,00

5482 (Jt US$)

1.005.133.000,00

1.023.813.000,00

991.518.000,00

998.813.000,00

4.019.277.000,00

88.002.000,00

88.002.000,00

106.002.000,00

87.994.000,00

370.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 22 . 05

tradisional
Pengembangan pasar lelang dan sistem resi
gudang

2.06 . 2.07.01 . 22 . 06

Peningkatan sistem informasi pelayanan
perijinan dan usaha dagang

2.06 . 2.07.01 . 22 . 07

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan
daerah dan Pemasyarakatan penggunaan
produk dalam negeri

2.06 . 2.07.01 . 22 . 08

Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang
Perdagangan Dalam Negeri

2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 06

2.06 . 2.07.01 . 21
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

2.06 . 2.07.01 . 21 . 02
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03

2.06 . 2.07.01 . 23

2.06 . 2.07.01 . 23 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan
Daerah (DEKRANASDA)
Program Peningkatan ekspor, promosi
dan efisiensi impor
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku
ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non
migas
Peningkatan efisiensi impor non migas
Peningkatan akses pasar produk unggulan
berorientasi ekspor di luar negeri

Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan perlindungan konsumen dan
metrologi legal

35
KABUPATEN
/ KOTA
2 event
dalam
daerah dan 4
event luar
daerah
Jawa Tengah

Jawa Tengah
dan Provinsi
Lain

Jawa
Tengah,
Jakarta
Jawa Tengah
Jawa
Tengah,
Semarang,
Eropa, Asia
dan asia
Tengga

Even Hari
Konsumen
dan Dialog

700000000
Rupiah

12 kali

150 org

9

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

92.314.000,00

110.994.000,00

60.699.000,00

85.993.000,00

350.000.000,00

6 eksportir

824.817.000,00

824.817.000,00

824.817.000,00

824.826.000,00

3.299.277.000,00

30 bpsk

581.677.000,00

818.577.000,00

949.479.000,00

500.267.000,00

2.850.000.000,00

38.067.000,00

270.377.000,00

84.279.000,00

7.277.000,00

400.000.000,00

2000 Orang

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.06 . 2.07.01 . 23 . 02

Pengawasan barang beredar dan jasa

2.06 . 2.07.01 . 23 . 03

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

2.06 . 2.07.01 . 23 . 06

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai

2.06 . 2.07.01 . 23 . 07

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

2.06 . 2.07.01 . 23 . 08

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Formulir DPA SKPD 2.2

Interaktif di
Semara
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
6
Kabupaten/K
ota di 3
Bakorwil
Jawa Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah

Balai
Metrologi
WIlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

800 barang

57.154.000,00

102.894.000,00

117.894.000,00

72.058.000,00

350.000.000,00

12000 unit UTTP

85.325.000,00

89.675.000,00

89.675.000,00

85.325.000,00

350.000.000,00

480 Orang

9

177.628.000,00

106.628.000,00

259.128.000,00

106.616.000,00

650.000.000,00

500 unit usaha

9

154.626.000,00

175.126.000,00

162.126.000,00

158.122.000,00

650.000.000,00

2000 barang

9

68.877.000,00

73.877.000,00

236.377.000,00

70.869.000,00

450.000.000,00

1 tahun

279.618.000,00

287.118.000,00

279.618.000,00

307.121.000,00

1.153.475.000,00

12 Bulan

1.245.000,00

1.245.000,00

1.245.000,00

1.245.000,00

4.980.000,00

12 Bulan

48.750.000,00

48.750.000,00

48.750.000,00

48.750.000,00

195.000.000,00

1 Tahun

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

12 Bulan

17.250.000,00

17.250.000,00

17.250.000,00

17.250.000,00

69.000.000,00

12 bulan

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

42.000.000,00

12 bulan

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

60.000.000,00

12 bulan

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

7.200.000,00

Halaman 6

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Formulir DPA SKPD 2.2

Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang

Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

12 bulan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

15.000.000,00

12 bulan

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

4.800.000,00

12 bulan

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

50.400.000,00

12 bulan

83.727.000,00

83.727.000,00

83.727.000,00

83.724.000,00

334.905.000,00

12 bulan

87.546.000,00

87.546.000,00

87.546.000,00

87.552.000,00

350.190.000,00

1 tahun

52.782.000,00

52.782.000,00

47.782.000,00

63.979.000,00

217.325.000,00

12 bulan

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.000.000,00

12 bulan

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

12 bulan

25.500.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

31.700.000,00

108.200.000,00

12 bulan

3.531.000,00

3.531.000,00

3.531.000,00

3.532.000,00

14.125.000,00

12 bulan

8.751.000,00

8.751.000,00

8.751.000,00

8.747.000,00

35.000.000,00

12 bulan

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Halaman 7

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Semarang
2.06 . 2.07.01 . 23

2.06 . 2.07.01 . 23 . 04

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang
Balai Metrologi Jawa Tengah

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang

30 bpsk

1.051.197.000,00

1.051.197.000,00

1.048.797.000,00

1.048.809.000,00

4.200.000.000,00

11175 uttp

1.051.197.000,00

1.051.197.000,00

1.048.797.000,00

1.048.809.000,00

4.200.000.000,00

576.402.000,00

610.202.000,00

576.402.000,00

576.394.000,00

2.339.400.000,00

12 bulan

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

12 bulan

125.001.000,00

125.001.000,00

125.001.000,00

124.997.000,00

500.000.000,00

1 tahun

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 bulan

48.750.000,00

48.750.000,00

48.750.000,00

48.750.000,00

195.000.000,00

12 bulan

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

12 bulan

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

1 tahun

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

1 tahun

0,00

33.800.000,00

0,00

0,00

33.800.000,00

12 bulan

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

1 tahun

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

1 tahun

24.999.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

25.003.000,00

100.000.000,00

12 bulan

349.401.000,00

349.401.000,00

349.401.000,00

349.397.000,00

1.397.600.000,00

1 tahun

64.301.000,00

68.301.000,00

58.301.000,00

56.297.000,00

247.200.000,00

1 tahun

15.099.000,00

15.099.000,00

15.099.000,00

15.103.000,00

60.400.000,00

12 bulan

9.501.000,00

9.501.000,00

11.501.000,00

9.497.000,00

40.000.000,00

1 tahun

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 bulan

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

12 bln

BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
Kementerian
dan Instansi
dalam/luar
daerah
BPSDM PIKM
Semarang

BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang

Halaman 8

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
1.01 . 2.07.01 . 18
1.01 . 2.07.01 . 18 . 14
2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 07
2.07 . 2.07.01 . 23 . 08
2.07 . 2.07.01 . 23 . 13

2.07 . 2.07.01 . 24

2.07 . 2.07.01 . 24 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
Program Pendidikan Non Formal dan
Informal
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang garmen
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang kemasan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
(BPSDM dan PIKM)
Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang Teknologi informasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng

12 bulan

22.950.000,00

22.950.000,00

22.950.000,00

22.950.000,00

91.800.000,00

1 tahun

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

3000 orang

1.824.999.000,00

1.824.999.000,00

1.824.999.000,00

1.825.003.000,00

7.300.000.000,00

3000 orang

1.824.999.000,00

1.824.999.000,00

1.824.999.000,00

1.825.003.000,00

7.300.000.000,00

597.619.000,00

600.799.000,00

500.799.000,00

500.783.000,00

2.200.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

97.615.000,00

795.000,00

795.000,00

795.000,00

100.000.000,00

500.004.000,00

500.004.000,00

500.004.000,00

499.988.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

12 Bulan

308.079.000,00

315.579.000,00

308.079.000,00

328.063.000,00

1.259.800.000,00

12 Bulan

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

12 Bulan

37.200.000,00

37.200.000,00

37.200.000,00

37.200.000,00

148.800.000,00

12 Bulan

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

12 Bulan

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

36.000.000,00

12 Bulan

7.251.000,00

7.251.000,00

7.251.000,00

7.247.000,00

29.000.000,00

12 Bulan

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

Jawa Tengah

Kota
Semarang
Kota
Semarang
Kota
Semarang

Kota
Semarang

Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah

4 Hari
1 Kegiatan
120 Orang

3 Angkatan

9

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 9

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Formulir DPA SKPD 2.2

Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta

Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

12 Bulan

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

7.500.000,00

12 Bulan

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

12 Bulan

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

12 Bulan

7.875.000,00

7.875.000,00

7.875.000,00

7.875.000,00

31.500.000,00

12 Bulan

98.949.000,00

98.949.000,00

98.949.000,00

98.953.000,00

395.800.000,00

12 Bulan

135.678.000,00

135.678.000,00

135.678.000,00

135.666.000,00

542.700.000,00

12 Bulan

48.251.000,00

55.751.000,00

68.251.000,00

30.247.000,00

202.500.000,00

12 Bulan

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

12 Bulan

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

0,00

80.000.000,00

12 Bulan

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

50.000.000,00

12 Bulan

2.001.000,00

2.001.000,00

2.001.000,00

1.997.000,00

8.000.000,00

12 Bulan

1.749.000,00

1.749.000,00

1.749.000,00

1.753.000,00

7.000.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 10

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 02 . 45

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

Formulir DPA SKPD 2.2

Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta

Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

212.035.000,00

213.285.000,00

218.085.000,00

232.945.000,00

876.350.000,00

12 BULAN

1.200.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

1.250.000,00

5.000.000,00

12 BULAN

18.150.000,00

18.150.000,00

18.150.000,00

18.150.000,00

72.600.000,00

1 TAHUN

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

12 BULAN

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

12 BULAN

4.300.000,00

5.400.000,00

5.200.000,00

5.100.000,00

20.000.000,00

12 BULAN

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

10 BULAN

1.200.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

1.250.000,00

5.000.000,00

12 BULAN

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

12 BULAN

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

12 BULAN

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 BULAN

86.298.000,00

86.298.000,00

86.298.000,00

86.306.000,00

345.200.000,00

12 BULAN

84.885.000,00

84.885.000,00

84.885.000,00

84.895.000,00

339.550.000,00

12 Bulan

Halaman 11

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Formulir DPA SKPD 2.2

Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati

Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

25.500.000,00

37.500.000,00

42.000.000,00

37.000.000,00

142.000.000,00

12 BULAN

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.000.000,00

12 BULAN

18.750.000,00

18.750.000,00

18.750.000,00

18.750.000,00

75.000.000,00

12 BULAN

2.000.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

7.000.000,00

12 BULAN

1.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

12 BULAN

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 BULAN

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1 tahun

262.850.000,00

294.250.000,00

268.900.000,00

274.050.000,00

1.100.050.000,00

12 bulan

900.000,00

1.300.000,00

1.450.000,00

1.350.000,00

5.000.000,00

12 bulan

38.550.000,00

38.550.000,00

38.550.000,00

38.550.000,00

154.200.000,00

1 tahun

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1 tahun

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

48.000.000,00

12 bulan

4.500.000,00

7.500.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

25.000.000,00

12 bulan

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

54.000.000,00

Halaman 12

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Formulir DPA SKPD 2.2

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas

1 tahun

Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

1.500.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

7.500.000,00

1 tahun

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

12 bulan

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

1 tahun

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

1 tahun

60.286.000,00

65.286.000,00

61.286.000,00

51.042.000,00

237.900.000,00

1 tahun

126.364.000,00

127.864.000,00

128.364.000,00

124.858.000,00

507.450.000,00

1 tahun

51.750.000,00

80.675.000,00

67.925.000,00

56.650.000,00

257.000.000,00

1 Tahun

24.750.000,00

24.750.000,00

25.750.000,00

24.750.000,00

100.000.000,00

1 Tahun

18.000.000,00

22.425.000,00

27.175.000,00

19.400.000,00

87.000.000,00

1 Tahun

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

1 Tahun

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

1 Tahun

3.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

1 Tahun

4.500.000,00

25.500.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

43.000.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 13

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Metrologi
wilayah
Banyumas

Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal

1 tahun

279.024.000,00

279.024.000,00

279.024.000,00

299.028.000,00

1.136.100.000,00

12 bulan

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.247.000,00

5.000.000,00

12 bulan

27.450.000,00

27.450.000,00

27.450.000,00

27.450.000,00

109.800.000,00

12 bulan

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

12 bulan

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

18.000.000,00

12 bulan

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

12 bulan

5.451.000,00

5.451.000,00

5.451.000,00

5.447.000,00

21.800.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

7.500.000,00

12 bulan

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 bulan

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

12 bulan

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 bulan

110.754.000,00

110.754.000,00

110.754.000,00

110.763.000,00

443.025.000,00

Halaman 14

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.07 . 2.07.01 . 02 . 45

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal

12 bulan

113.742.000,00

113.742.000,00

113.742.000,00

113.749.000,00

454.975.000,00

1 tahun

38.848.000,00

40.448.000,00

40.448.000,00

37.256.000,00

157.000.000,00

12 Bulan

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

12 Bulan

12.100.000,00

13.700.000,00

13.700.000,00

10.500.000,00

50.000.000,00

12 Bulan

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

12 Bulan

2.499.000,00

2.499.000,00

2.499.000,00

2.503.000,00

10.000.000,00

12 Bulan

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

12 Bulan

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

27.000.000,00

1 tahun

256.147.500,00

248.447.500,00

240.647.500,00

177.882.500,00

923.125.000,00

12 bulan

1.300.000,00

1.300.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

5.000.000,00

12 bulan

22.200.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

88.800.000,00

12 bulan

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

12 bulan

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

18.000.000,00

Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal

Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 15

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Formulir DPA SKPD 2.2

Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang

Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

12 bulan

5.000.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

4.500.000,00

20.000.000,00

12 bulan

6.200.000,00

9.400.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

25.000.000,00

12 bulan

10.000.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

14.500.000,00

12 bulan

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

12 bulan

1.400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

6.000.000,00

12 bulan

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

15.000.000,00

12 bulan

115.857.500,00

115.857.500,00

115.857.500,00

41.952.500,00

389.525.000,00

12 bulan

80.190.000,00

80.190.000,00

80.190.000,00

75.730.000,00

316.300.000,00

1 tahun

54.500.000,00

42.500.000,00

49.000.000,00

26.500.000,00

172.500.000,00

12 bulan

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

12 bulan

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

12 bulan

15.000.000,00

18.000.000,00

17.500.000,00

12.000.000,00

62.500.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 16

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.07 . 2.07.01 . 02 . 46

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.07 . 2.07.01 . 02 . 55

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang

12 bulan

BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta

BPSMB
Surakarta

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

12 bulan

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

12 bulan

2.000.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

7.000.000,00

30.000.000,00

12 bulan

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

12 Bulan

168.030.000,00

168.030.000,00

181.290.000,00

181.280.000,00

698.630.000,00

12 Bulan

2.049.000,00

2.049.000,00

2.049.000,00

2.053.000,00

8.200.000,00

12 Bulan

26.601.000,00

26.601.000,00

26.601.000,00

26.597.000,00

106.400.000,00

12 bulan

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.997.000,00

20.000.000,00

12 bulan

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

15.000.000,00

12 bulan

5.019.000,00

5.019.000,00

5.019.000,00

5.020.000,00

20.077.000,00

12 bulan

3.903.000,00

3.903.000,00

3.903.000,00

3.901.000,00

15.610.000,00

12 bulan

1.962.000,00

1.962.000,00

1.962.000,00

1.957.000,00

7.843.000,00

12 bulan

3.624.000,00

3.624.0