DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
2 . 07
Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi
:
2 . 07 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
12 bulan
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.977.270.000,00
1.977.270.000,00
1.977.270.000,00
1.977.268.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
7.909.078.000,00
Semarang
12 bulan
4.251.000,00
4.251.000,00
4.251.000,00
4.247.000,00
17.000.000,00
Semarang
12 bulan
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1.800.000.000,00
Semarang
12 bulan
43.749.000,00
43.749.000,00
43.749.000,00
43.753.000,00
175.000.000,00
Semarang
12 bulan
167.349.000,00
167.349.000,00
167.349.000,00
167.353.000,00
669.400.000,00
Semarang
12 BULAN
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
Semarang
12 bulan
50.016.000,00
50.016.000,00
50.016.000,00
50.021.000,00
200.069.000,00
Semarang
12 bulan
9.999.000,00
9.999.000,00
9.999.000,00
10.003.000,00
40.000.000,00
Semarang
1 tahun
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang,Ka
b/Kota dan
antar
Provinsi
Semarang,Ka
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
12 bulan
31.251.000,00
31.251.000,00
31.251.000,00
31.247.000,00
125.000.000,00
1 tahun
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
1 tahun
323.127.000,00
323.127.000,00
323.127.000,00
323.128.000,00
1.292.509.000,00
12 bulan
685.026.000,00
685.026.000,00
685.026.000,00
685.022.000,00
2.740.100.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Semarang
1 tahun
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
512.529.000,00
522.529.000,00
519.129.000,00
513.413.000,00
2.067.600.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
Semarang
12 bulan
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Semarang
12 bulan
140.001.000,00
140.001.000,00
140.001.000,00
139.997.000,00
560.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Semarang
12 bulan
85.575.000,00
95.575.000,00
84.375.000,00
84.475.000,00
350.000.000,00
Semarang
12 bulan
36.051.000,00
36.051.000,00
41.851.000,00
36.047.000,00
150.000.000,00
Semarang
12 bulan
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
12 bulan
142.149.000,00
142.149.000,00
144.149.000,00
144.153.000,00
572.600.000,00
12 bulan
10.002.000,00
10.002.000,00
10.002.000,00
9.994.000,00
40.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
62.499.000,00
62.499.000,00
62.499.000,00
62.503.000,00
250.000.000,00
100 orang
133.650.000,00
133.650.000,00
91.350.000,00
91.350.000,00
450.000.000,00
80 orang
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
5 bintek
96.150.000,00
96.150.000,00
53.850.000,00
53.850.000,00
300.000.000,00
5 kelompok
usaha bersama
318.750.000,00
318.750.000,00
318.750.000,00
318.750.000,00
1.275.000.000,00
1 dokumen
212.496.000,00
212.496.000,00
212.496.000,00
212.512.000,00
850.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04
2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan sinergitas program
pengembangan industri dan perdagangan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang
Semarang,
35 Kab/Kota,
10 Provinsi
anggota MPU
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 26 . 04
Peningkatan dan pengembangan database
industri dan dagang
2.07 . 2.07.01 . 26 . 05
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum
Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
2.07 . 2.07.01 . 24
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02
2.07 . 2.07.01 . 24 . 03
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05
2.07 . 2.07.01 . 24 . 08
2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01
2.07 . 2.07.01 . 23 . 04
2.07 . 2.07.01 . 23 . 05
2.07 . 2.07.01 . 23 . 12
2.07 . 2.07.01 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan klaster dan sentra industri
alat transportasi
Pengembangan klaster dan sentra industri
elektronika dan telematika
Pengembangan klaster dan sentra industri
aneka
Peningkatan standarisasi produk industri alat
transportasi, elektronika, telematika dan
aneka
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri alat transportasi, elektronika
dan aneka
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan klaster industri tekstil dan
sentra produk tekstil
Standarisasi dan manajemen mutu bagi
industri logam, mesin dan tekstil
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT
bidang logam, mesin dan tekstil
Program Pengembangan dan pengutan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Semarang
dan Kab/Kota
di Jawa
Tengah
Kab. Jepara,
Sragen,
Purblaingga,
Pemalang,
kendal
12 bulan
25.005.000,00
25.005.000,00
25.005.000,00
24.985.000,00
100.000.000,00
1 klaster
81.249.000,00
81.249.000,00
81.249.000,00
81.253.000,00
325.000.000,00
32.50 %
806.195.000,00
841.063.000,00
1.530.373.000,00
1.202.369.000,00
4.380.000.000,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Bidang
IATEA
Jawa Tengah
8 lokasi
35.736.000,00
42.321.000,00
102.811.000,00
69.132.000,00
250.000.000,00
150 IKM
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
Jawa Tengah
100 IKM
13.401.000,00
13.401.000,00
28.451.000,00
44.747.000,00
100.000.000,00
Cilacap,
Kudus, Jawa
Tengah,
Karanganyar
Nasional,
Semarang,
Nasional,
Nasional
1. Jawa
Timur, 2.
Semarang, 3.
Tegal, 4.
Semarang,
1 IKM
22.441.000,00
19.924.000,00
65.574.000,00
192.061.000,00
300.000.000,00
68 IKM
3.420.000,00
17.820.000,00
485.940.000,00
174.820.000,00
682.000.000,00
719.197.000,00
735.597.000,00
835.597.000,00
709.609.000,00
3.000.000.000,00
1.051.257.000,00
1.051.257.000,00
1.051.257.000,00
1.051.229.000,00
4.205.000.000,00
14 IKM
9
31.60 %
SEMARANG
60 IKM
39.999.000,00
39.999.000,00
39.999.000,00
40.003.000,00
160.000.000,00
Jawa Tengah
1 Sertifikat ISO
35.004.000,00
35.004.000,00
35.004.000,00
34.988.000,00
140.000.000,00
Semarang
50 IKM
226.254.000,00
226.254.000,00
226.254.000,00
226.238.000,00
905.000.000,00
18 Kab Kota
di Jawa
Tengah
8 Kab. Boyolali,
Tegal, Klaten,
Purbalingga,
Kudus, Jepara,
Purworejo dan
Grobogan
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
3.000.000.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Jawa Tengah
90 IKM
2.07 . 2.07.01 . 26 . 02
1.08 . 2.07.01 . 16
1.08 . 2.07.01 . 16 . 29
2.03 . 2.07.01 . 22
2.03 . 2.07.01 . 22 . 09
2.07 . 2.07.01 . 25
2.07 . 2.07.01 . 25 . 05
2.07 . 2.07.01 . 25 . 07
1.11 . 2.07.01 . 17
1.11 . 2.07.01 . 17 . 42
2.06 . 2.07.01 . 22
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI
bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM
secara In-Proses
Program Pengembangan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di
Lingkungan Industri
Program Pengembangan Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku
usaha di bidang industri.
Program Peningkatan logistik daerah,
akses pasar dalam negeri dan
pemberdayaan UDKM
Pemantauan stok, distribusi & harga
Kepokmas maupun komoditi strategis
lainnya.
2.06 . 2.07.01 . 22 . 03
Pengembangan jaringan distribusi daerah
2.06 . 2.07.01 . 22 . 04
Pembinaan dan Peningkatan sarana
prasarana usaha dagang dan pasar
Formulir DPA SKPD 2.2
6 wilayah
Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Se Jawa
Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
SEMARANG
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
86.428.000,00
89.428.000,00
337.136.100,00
87.007.900,00
600.000.000,00
86.428.000,00
89.428.000,00
337.136.100,00
87.007.900,00
600.000.000,00
235 Usaha
107.769.000,00
330.769.000,00
112.534.000,00
198.928.000,00
750.000.000,00
30 org/peserta
107.769.000,00
330.769.000,00
112.534.000,00
198.928.000,00
750.000.000,00
1.835.873.000,00
2.419.643.000,00
2.412.643.000,00
3.281.841.000,00
9.950.000.000,00
299.661.000,00
218.781.000,00
215.781.000,00
215.777.000,00
950.000.000,00
1.536.212.000,00
2.200.862.000,00
2.196.862.000,00
3.066.064.000,00
9.000.000.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
35 Dinas yang
membidangi
perdagangan dan
5 stakeholder
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
5 Pedagang
746.198.000,00
805.703.000,00
889.633.000,00
808.466.000,00
3.250.000.000,00
42.370.000,00
38.150.000,00
52.265.000,00
67.215.000,00
200.000.000,00
119.510.000,00
119.335.000,00
160.580.000,00
150.575.000,00
550.000.000,00
57.396.000,00
109.396.000,00
154.796.000,00
57.412.000,00
379.000.000,00
2 Pelataihan
32.50 %
Jakarta,
Semarang
TRIWULAN
I
8 IKM/IMB
60 mesin
1. 5 pasar di
Semarang
(Johar,
Peterongan,
Karangayu, Bulu,
Gayamsari); 2. 6
Kab/Kota (Pati,
Magelang,
Surakarta,Banyu
mas,
Pekalongan,
Tegal) @ 3
pasar; 3. Jawa
Tengah
1. 9 lokasi; 2.
400 orang; 3. 35
Kab/Kota; 4. 3
komoditi (Gula,
minyak, kedelai)
50 Pelaku Pasar
Rakyat
9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kab.Temang
gung,Kab.Ke
bumen,Kab.P
urworejo,Kab
.Pemal
200 Penjual dan
Pedagang
komoditas agro
(petani,
gapoktan,
poktan, KUD,
koperasi,
pedagang antar
daerah,
pedagang
pengumpul dan
stakeholder
terkait
1 kegiatan
129.210.000,00
152.360.000,00
129.210.000,00
129.220.000,00
540.000.000,00
26.010.000,00
10.910.000,00
3.990.000,00
19.090.000,00
60.000.000,00
pameran skala
daerah 2 event
dan pameran
skala nasional 4
event
203.824.000,00
207.674.000,00
206.674.000,00
202.828.000,00
821.000.000,00
167.878.000,00
167.878.000,00
182.118.000,00
182.126.000,00
700.000.000,00
35 Kab/Kota
390.000,00
82.640.000,00
347.645.000,00
89.325.000,00
520.000.000,00
1. 51 UKM; 2. 3
UDKM; 3. 3
UDKM
390.000,00
82.640.000,00
347.645.000,00
89.325.000,00
520.000.000,00
5482 (Jt US$)
1.005.133.000,00
1.023.813.000,00
991.518.000,00
998.813.000,00
4.019.277.000,00
88.002.000,00
88.002.000,00
106.002.000,00
87.994.000,00
370.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 22 . 05
tradisional
Pengembangan pasar lelang dan sistem resi
gudang
2.06 . 2.07.01 . 22 . 06
Peningkatan sistem informasi pelayanan
perijinan dan usaha dagang
2.06 . 2.07.01 . 22 . 07
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan
daerah dan Pemasyarakatan penggunaan
produk dalam negeri
2.06 . 2.07.01 . 22 . 08
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang
Perdagangan Dalam Negeri
2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 06
2.06 . 2.07.01 . 21
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
2.06 . 2.07.01 . 21 . 02
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03
2.06 . 2.07.01 . 23
2.06 . 2.07.01 . 23 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan
Daerah (DEKRANASDA)
Program Peningkatan ekspor, promosi
dan efisiensi impor
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku
ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non
migas
Peningkatan efisiensi impor non migas
Peningkatan akses pasar produk unggulan
berorientasi ekspor di luar negeri
Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan perlindungan konsumen dan
metrologi legal
35
KABUPATEN
/ KOTA
2 event
dalam
daerah dan 4
event luar
daerah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
dan Provinsi
Lain
Jawa
Tengah,
Jakarta
Jawa Tengah
Jawa
Tengah,
Semarang,
Eropa, Asia
dan asia
Tengga
Even Hari
Konsumen
dan Dialog
700000000
Rupiah
12 kali
150 org
9
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
92.314.000,00
110.994.000,00
60.699.000,00
85.993.000,00
350.000.000,00
6 eksportir
824.817.000,00
824.817.000,00
824.817.000,00
824.826.000,00
3.299.277.000,00
30 bpsk
581.677.000,00
818.577.000,00
949.479.000,00
500.267.000,00
2.850.000.000,00
38.067.000,00
270.377.000,00
84.279.000,00
7.277.000,00
400.000.000,00
2000 Orang
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.06 . 2.07.01 . 23 . 02
Pengawasan barang beredar dan jasa
2.06 . 2.07.01 . 23 . 03
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
2.06 . 2.07.01 . 23 . 06
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai
2.06 . 2.07.01 . 23 . 07
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
2.06 . 2.07.01 . 23 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Interaktif di
Semara
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
6
Kabupaten/K
ota di 3
Bakorwil
Jawa Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
Balai
Metrologi
WIlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
800 barang
57.154.000,00
102.894.000,00
117.894.000,00
72.058.000,00
350.000.000,00
12000 unit UTTP
85.325.000,00
89.675.000,00
89.675.000,00
85.325.000,00
350.000.000,00
480 Orang
9
177.628.000,00
106.628.000,00
259.128.000,00
106.616.000,00
650.000.000,00
500 unit usaha
9
154.626.000,00
175.126.000,00
162.126.000,00
158.122.000,00
650.000.000,00
2000 barang
9
68.877.000,00
73.877.000,00
236.377.000,00
70.869.000,00
450.000.000,00
1 tahun
279.618.000,00
287.118.000,00
279.618.000,00
307.121.000,00
1.153.475.000,00
12 Bulan
1.245.000,00
1.245.000,00
1.245.000,00
1.245.000,00
4.980.000,00
12 Bulan
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
17.250.000,00
17.250.000,00
17.250.000,00
17.250.000,00
69.000.000,00
12 bulan
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
42.000.000,00
12 bulan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
12 bulan
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Formulir DPA SKPD 2.2
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 bulan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
15.000.000,00
12 bulan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
12 bulan
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
50.400.000,00
12 bulan
83.727.000,00
83.727.000,00
83.727.000,00
83.724.000,00
334.905.000,00
12 bulan
87.546.000,00
87.546.000,00
87.546.000,00
87.552.000,00
350.190.000,00
1 tahun
52.782.000,00
52.782.000,00
47.782.000,00
63.979.000,00
217.325.000,00
12 bulan
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
15.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
31.700.000,00
108.200.000,00
12 bulan
3.531.000,00
3.531.000,00
3.531.000,00
3.532.000,00
14.125.000,00
12 bulan
8.751.000,00
8.751.000,00
8.751.000,00
8.747.000,00
35.000.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Semarang
2.06 . 2.07.01 . 23
2.06 . 2.07.01 . 23 . 04
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang
Balai Metrologi Jawa Tengah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
30 bpsk
1.051.197.000,00
1.051.197.000,00
1.048.797.000,00
1.048.809.000,00
4.200.000.000,00
11175 uttp
1.051.197.000,00
1.051.197.000,00
1.048.797.000,00
1.048.809.000,00
4.200.000.000,00
576.402.000,00
610.202.000,00
576.402.000,00
576.394.000,00
2.339.400.000,00
12 bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 bulan
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
12 bulan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
1 tahun
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
1 tahun
0,00
33.800.000,00
0,00
0,00
33.800.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 tahun
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
1 tahun
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
12 bulan
349.401.000,00
349.401.000,00
349.401.000,00
349.397.000,00
1.397.600.000,00
1 tahun
64.301.000,00
68.301.000,00
58.301.000,00
56.297.000,00
247.200.000,00
1 tahun
15.099.000,00
15.099.000,00
15.099.000,00
15.103.000,00
60.400.000,00
12 bulan
9.501.000,00
9.501.000,00
11.501.000,00
9.497.000,00
40.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bln
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
Kementerian
dan Instansi
dalam/luar
daerah
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
1.01 . 2.07.01 . 18
1.01 . 2.07.01 . 18 . 14
2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 07
2.07 . 2.07.01 . 23 . 08
2.07 . 2.07.01 . 23 . 13
2.07 . 2.07.01 . 24
2.07 . 2.07.01 . 24 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
Program Pendidikan Non Formal dan
Informal
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang garmen
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang kemasan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
(BPSDM dan PIKM)
Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang Teknologi informasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng
12 bulan
22.950.000,00
22.950.000,00
22.950.000,00
22.950.000,00
91.800.000,00
1 tahun
8.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
3000 orang
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.825.003.000,00
7.300.000.000,00
3000 orang
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.825.003.000,00
7.300.000.000,00
597.619.000,00
600.799.000,00
500.799.000,00
500.783.000,00
2.200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
97.615.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
100.000.000,00
500.004.000,00
500.004.000,00
500.004.000,00
499.988.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
12 Bulan
308.079.000,00
315.579.000,00
308.079.000,00
328.063.000,00
1.259.800.000,00
12 Bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 Bulan
37.200.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
148.800.000,00
12 Bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
12 Bulan
7.251.000,00
7.251.000,00
7.251.000,00
7.247.000,00
29.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
4 Hari
1 Kegiatan
120 Orang
3 Angkatan
9
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Formulir DPA SKPD 2.2
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
12 Bulan
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
12 Bulan
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
12 Bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
12 Bulan
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
31.500.000,00
12 Bulan
98.949.000,00
98.949.000,00
98.949.000,00
98.953.000,00
395.800.000,00
12 Bulan
135.678.000,00
135.678.000,00
135.678.000,00
135.666.000,00
542.700.000,00
12 Bulan
48.251.000,00
55.751.000,00
68.251.000,00
30.247.000,00
202.500.000,00
12 Bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
0,00
80.000.000,00
12 Bulan
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
12 Bulan
2.001.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1.997.000,00
8.000.000,00
12 Bulan
1.749.000,00
1.749.000,00
1.749.000,00
1.753.000,00
7.000.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
212.035.000,00
213.285.000,00
218.085.000,00
232.945.000,00
876.350.000,00
12 BULAN
1.200.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.250.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
72.600.000,00
1 TAHUN
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 BULAN
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
12 BULAN
4.300.000,00
5.400.000,00
5.200.000,00
5.100.000,00
20.000.000,00
12 BULAN
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
10 BULAN
1.200.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.250.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12 BULAN
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 BULAN
86.298.000,00
86.298.000,00
86.298.000,00
86.306.000,00
345.200.000,00
12 BULAN
84.885.000,00
84.885.000,00
84.885.000,00
84.895.000,00
339.550.000,00
12 Bulan
Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
25.500.000,00
37.500.000,00
42.000.000,00
37.000.000,00
142.000.000,00
12 BULAN
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
12 BULAN
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
12 BULAN
2.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.000.000,00
12 BULAN
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 BULAN
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 tahun
262.850.000,00
294.250.000,00
268.900.000,00
274.050.000,00
1.100.050.000,00
12 bulan
900.000,00
1.300.000,00
1.450.000,00
1.350.000,00
5.000.000,00
12 bulan
38.550.000,00
38.550.000,00
38.550.000,00
38.550.000,00
154.200.000,00
1 tahun
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1 tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
7.500.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
12 bulan
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
54.000.000,00
Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
1 tahun
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00
1 tahun
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
1 tahun
60.286.000,00
65.286.000,00
61.286.000,00
51.042.000,00
237.900.000,00
1 tahun
126.364.000,00
127.864.000,00
128.364.000,00
124.858.000,00
507.450.000,00
1 tahun
51.750.000,00
80.675.000,00
67.925.000,00
56.650.000,00
257.000.000,00
1 Tahun
24.750.000,00
24.750.000,00
25.750.000,00
24.750.000,00
100.000.000,00
1 Tahun
18.000.000,00
22.425.000,00
27.175.000,00
19.400.000,00
87.000.000,00
1 Tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 Tahun
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
1 Tahun
3.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
1 Tahun
4.500.000,00
25.500.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
43.000.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
1 tahun
279.024.000,00
279.024.000,00
279.024.000,00
299.028.000,00
1.136.100.000,00
12 bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 bulan
27.450.000,00
27.450.000,00
27.450.000,00
27.450.000,00
109.800.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
5.451.000,00
5.451.000,00
5.451.000,00
5.447.000,00
21.800.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
110.754.000,00
110.754.000,00
110.754.000,00
110.763.000,00
443.025.000,00
Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
12 bulan
113.742.000,00
113.742.000,00
113.742.000,00
113.749.000,00
454.975.000,00
1 tahun
38.848.000,00
40.448.000,00
40.448.000,00
37.256.000,00
157.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
12 Bulan
12.100.000,00
13.700.000,00
13.700.000,00
10.500.000,00
50.000.000,00
12 Bulan
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
12 Bulan
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
12 Bulan
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
27.000.000,00
1 tahun
256.147.500,00
248.447.500,00
240.647.500,00
177.882.500,00
923.125.000,00
12 bulan
1.300.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.000.000,00
12 bulan
22.200.000,00
22.200.000,00
22.200.000,00
22.200.000,00
88.800.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Formulir DPA SKPD 2.2
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
12 bulan
5.000.000,00
4.500.000,00
6.000.000,00
4.500.000,00
20.000.000,00
12 bulan
6.200.000,00
9.400.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
25.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
12 bulan
1.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
6.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
12 bulan
115.857.500,00
115.857.500,00
115.857.500,00
41.952.500,00
389.525.000,00
12 bulan
80.190.000,00
80.190.000,00
80.190.000,00
75.730.000,00
316.300.000,00
1 tahun
54.500.000,00
42.500.000,00
49.000.000,00
26.500.000,00
172.500.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12 bulan
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
12 bulan
15.000.000,00
18.000.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
62.500.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
12 bulan
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12 bulan
2.000.000,00
7.000.000,00
14.000.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
12 bulan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
168.030.000,00
168.030.000,00
181.290.000,00
181.280.000,00
698.630.000,00
12 Bulan
2.049.000,00
2.049.000,00
2.049.000,00
2.053.000,00
8.200.000,00
12 Bulan
26.601.000,00
26.601.000,00
26.601.000,00
26.597.000,00
106.400.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
5.019.000,00
5.019.000,00
5.019.000,00
5.020.000,00
20.077.000,00
12 bulan
3.903.000,00
3.903.000,00
3.903.000,00
3.901.000,00
15.610.000,00
12 bulan
1.962.000,00
1.962.000,00
1.962.000,00
1.957.000,00
7.843.000,00
12 bulan
3.624.000,00
3.624.0
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
2 . 07
Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi
:
2 . 07 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
12 bulan
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.977.270.000,00
1.977.270.000,00
1.977.270.000,00
1.977.268.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
7.909.078.000,00
Semarang
12 bulan
4.251.000,00
4.251.000,00
4.251.000,00
4.247.000,00
17.000.000,00
Semarang
12 bulan
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
1.800.000.000,00
Semarang
12 bulan
43.749.000,00
43.749.000,00
43.749.000,00
43.753.000,00
175.000.000,00
Semarang
12 bulan
167.349.000,00
167.349.000,00
167.349.000,00
167.353.000,00
669.400.000,00
Semarang
12 BULAN
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
Semarang
12 bulan
50.016.000,00
50.016.000,00
50.016.000,00
50.021.000,00
200.069.000,00
Semarang
12 bulan
9.999.000,00
9.999.000,00
9.999.000,00
10.003.000,00
40.000.000,00
Semarang
1 tahun
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang,Ka
b/Kota dan
antar
Provinsi
Semarang,Ka
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
12 bulan
31.251.000,00
31.251.000,00
31.251.000,00
31.247.000,00
125.000.000,00
1 tahun
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
1 tahun
323.127.000,00
323.127.000,00
323.127.000,00
323.128.000,00
1.292.509.000,00
12 bulan
685.026.000,00
685.026.000,00
685.026.000,00
685.022.000,00
2.740.100.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Semarang
1 tahun
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
512.529.000,00
522.529.000,00
519.129.000,00
513.413.000,00
2.067.600.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
Semarang
12 bulan
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Semarang
12 bulan
140.001.000,00
140.001.000,00
140.001.000,00
139.997.000,00
560.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Semarang
12 bulan
85.575.000,00
95.575.000,00
84.375.000,00
84.475.000,00
350.000.000,00
Semarang
12 bulan
36.051.000,00
36.051.000,00
41.851.000,00
36.047.000,00
150.000.000,00
Semarang
12 bulan
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
12 bulan
142.149.000,00
142.149.000,00
144.149.000,00
144.153.000,00
572.600.000,00
12 bulan
10.002.000,00
10.002.000,00
10.002.000,00
9.994.000,00
40.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
62.499.000,00
62.499.000,00
62.499.000,00
62.503.000,00
250.000.000,00
100 orang
133.650.000,00
133.650.000,00
91.350.000,00
91.350.000,00
450.000.000,00
80 orang
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
5 bintek
96.150.000,00
96.150.000,00
53.850.000,00
53.850.000,00
300.000.000,00
5 kelompok
usaha bersama
318.750.000,00
318.750.000,00
318.750.000,00
318.750.000,00
1.275.000.000,00
1 dokumen
212.496.000,00
212.496.000,00
212.496.000,00
212.512.000,00
850.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 48
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
2.07 . 2.07.01 . 02 . 49
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04
2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan sinergitas program
pengembangan industri dan perdagangan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Prov. Jateng
Semarang
Semarang,
35 Kab/Kota,
10 Provinsi
anggota MPU
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 26 . 04
Peningkatan dan pengembangan database
industri dan dagang
2.07 . 2.07.01 . 26 . 05
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum
Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
2.07 . 2.07.01 . 24
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02
2.07 . 2.07.01 . 24 . 03
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05
2.07 . 2.07.01 . 24 . 08
2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 01
2.07 . 2.07.01 . 23 . 04
2.07 . 2.07.01 . 23 . 05
2.07 . 2.07.01 . 23 . 12
2.07 . 2.07.01 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan klaster dan sentra industri
alat transportasi
Pengembangan klaster dan sentra industri
elektronika dan telematika
Pengembangan klaster dan sentra industri
aneka
Peningkatan standarisasi produk industri alat
transportasi, elektronika, telematika dan
aneka
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri alat transportasi, elektronika,
telematika dan aneka
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri alat transportasi, elektronika
dan aneka
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan klaster industri tekstil dan
sentra produk tekstil
Standarisasi dan manajemen mutu bagi
industri logam, mesin dan tekstil
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT
bidang logam, mesin dan tekstil
Program Pengembangan dan pengutan
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Semarang
dan Kab/Kota
di Jawa
Tengah
Kab. Jepara,
Sragen,
Purblaingga,
Pemalang,
kendal
12 bulan
25.005.000,00
25.005.000,00
25.005.000,00
24.985.000,00
100.000.000,00
1 klaster
81.249.000,00
81.249.000,00
81.249.000,00
81.253.000,00
325.000.000,00
32.50 %
806.195.000,00
841.063.000,00
1.530.373.000,00
1.202.369.000,00
4.380.000.000,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Bidang
IATEA
Jawa Tengah
8 lokasi
35.736.000,00
42.321.000,00
102.811.000,00
69.132.000,00
250.000.000,00
150 IKM
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
Jawa Tengah
100 IKM
13.401.000,00
13.401.000,00
28.451.000,00
44.747.000,00
100.000.000,00
Cilacap,
Kudus, Jawa
Tengah,
Karanganyar
Nasional,
Semarang,
Nasional,
Nasional
1. Jawa
Timur, 2.
Semarang, 3.
Tegal, 4.
Semarang,
1 IKM
22.441.000,00
19.924.000,00
65.574.000,00
192.061.000,00
300.000.000,00
68 IKM
3.420.000,00
17.820.000,00
485.940.000,00
174.820.000,00
682.000.000,00
719.197.000,00
735.597.000,00
835.597.000,00
709.609.000,00
3.000.000.000,00
1.051.257.000,00
1.051.257.000,00
1.051.257.000,00
1.051.229.000,00
4.205.000.000,00
14 IKM
9
31.60 %
SEMARANG
60 IKM
39.999.000,00
39.999.000,00
39.999.000,00
40.003.000,00
160.000.000,00
Jawa Tengah
1 Sertifikat ISO
35.004.000,00
35.004.000,00
35.004.000,00
34.988.000,00
140.000.000,00
Semarang
50 IKM
226.254.000,00
226.254.000,00
226.254.000,00
226.238.000,00
905.000.000,00
18 Kab Kota
di Jawa
Tengah
8 Kab. Boyolali,
Tegal, Klaten,
Purbalingga,
Kudus, Jepara,
Purworejo dan
Grobogan
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
3.000.000.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Jawa Tengah
90 IKM
2.07 . 2.07.01 . 26 . 02
1.08 . 2.07.01 . 16
1.08 . 2.07.01 . 16 . 29
2.03 . 2.07.01 . 22
2.03 . 2.07.01 . 22 . 09
2.07 . 2.07.01 . 25
2.07 . 2.07.01 . 25 . 05
2.07 . 2.07.01 . 25 . 07
1.11 . 2.07.01 . 17
1.11 . 2.07.01 . 17 . 42
2.06 . 2.07.01 . 22
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI
bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM
secara In-Proses
Program Pengembangan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di
Lingkungan Industri
Program Pengembangan Industri Agro,
Kimia dan Hasil Hutan
Gelar produk dan akses produk serta bahan
baku tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku
usaha di bidang industri.
Program Peningkatan logistik daerah,
akses pasar dalam negeri dan
pemberdayaan UDKM
Pemantauan stok, distribusi & harga
Kepokmas maupun komoditi strategis
lainnya.
2.06 . 2.07.01 . 22 . 03
Pengembangan jaringan distribusi daerah
2.06 . 2.07.01 . 22 . 04
Pembinaan dan Peningkatan sarana
prasarana usaha dagang dan pasar
Formulir DPA SKPD 2.2
6 wilayah
Jawa Tengah
35 Kab/Kota
Se Jawa
Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
SEMARANG
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
86.428.000,00
89.428.000,00
337.136.100,00
87.007.900,00
600.000.000,00
86.428.000,00
89.428.000,00
337.136.100,00
87.007.900,00
600.000.000,00
235 Usaha
107.769.000,00
330.769.000,00
112.534.000,00
198.928.000,00
750.000.000,00
30 org/peserta
107.769.000,00
330.769.000,00
112.534.000,00
198.928.000,00
750.000.000,00
1.835.873.000,00
2.419.643.000,00
2.412.643.000,00
3.281.841.000,00
9.950.000.000,00
299.661.000,00
218.781.000,00
215.781.000,00
215.777.000,00
950.000.000,00
1.536.212.000,00
2.200.862.000,00
2.196.862.000,00
3.066.064.000,00
9.000.000.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
35 Dinas yang
membidangi
perdagangan dan
5 stakeholder
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
5 Pedagang
746.198.000,00
805.703.000,00
889.633.000,00
808.466.000,00
3.250.000.000,00
42.370.000,00
38.150.000,00
52.265.000,00
67.215.000,00
200.000.000,00
119.510.000,00
119.335.000,00
160.580.000,00
150.575.000,00
550.000.000,00
57.396.000,00
109.396.000,00
154.796.000,00
57.412.000,00
379.000.000,00
2 Pelataihan
32.50 %
Jakarta,
Semarang
TRIWULAN
I
8 IKM/IMB
60 mesin
1. 5 pasar di
Semarang
(Johar,
Peterongan,
Karangayu, Bulu,
Gayamsari); 2. 6
Kab/Kota (Pati,
Magelang,
Surakarta,Banyu
mas,
Pekalongan,
Tegal) @ 3
pasar; 3. Jawa
Tengah
1. 9 lokasi; 2.
400 orang; 3. 35
Kab/Kota; 4. 3
komoditi (Gula,
minyak, kedelai)
50 Pelaku Pasar
Rakyat
9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kab.Temang
gung,Kab.Ke
bumen,Kab.P
urworejo,Kab
.Pemal
200 Penjual dan
Pedagang
komoditas agro
(petani,
gapoktan,
poktan, KUD,
koperasi,
pedagang antar
daerah,
pedagang
pengumpul dan
stakeholder
terkait
1 kegiatan
129.210.000,00
152.360.000,00
129.210.000,00
129.220.000,00
540.000.000,00
26.010.000,00
10.910.000,00
3.990.000,00
19.090.000,00
60.000.000,00
pameran skala
daerah 2 event
dan pameran
skala nasional 4
event
203.824.000,00
207.674.000,00
206.674.000,00
202.828.000,00
821.000.000,00
167.878.000,00
167.878.000,00
182.118.000,00
182.126.000,00
700.000.000,00
35 Kab/Kota
390.000,00
82.640.000,00
347.645.000,00
89.325.000,00
520.000.000,00
1. 51 UKM; 2. 3
UDKM; 3. 3
UDKM
390.000,00
82.640.000,00
347.645.000,00
89.325.000,00
520.000.000,00
5482 (Jt US$)
1.005.133.000,00
1.023.813.000,00
991.518.000,00
998.813.000,00
4.019.277.000,00
88.002.000,00
88.002.000,00
106.002.000,00
87.994.000,00
370.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 22 . 05
tradisional
Pengembangan pasar lelang dan sistem resi
gudang
2.06 . 2.07.01 . 22 . 06
Peningkatan sistem informasi pelayanan
perijinan dan usaha dagang
2.06 . 2.07.01 . 22 . 07
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan
daerah dan Pemasyarakatan penggunaan
produk dalam negeri
2.06 . 2.07.01 . 22 . 08
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang
Perdagangan Dalam Negeri
2.07 . 2.07.01 . 26
2.07 . 2.07.01 . 26 . 06
2.06 . 2.07.01 . 21
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
2.06 . 2.07.01 . 21 . 02
2.06 . 2.07.01 . 21 . 03
2.06 . 2.07.01 . 23
2.06 . 2.07.01 . 23 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pengembangan dan pengutan
kelembagaan Industri dan dagang
Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan
Daerah (DEKRANASDA)
Program Peningkatan ekspor, promosi
dan efisiensi impor
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku
ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non
migas
Peningkatan efisiensi impor non migas
Peningkatan akses pasar produk unggulan
berorientasi ekspor di luar negeri
Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan perlindungan konsumen dan
metrologi legal
35
KABUPATEN
/ KOTA
2 event
dalam
daerah dan 4
event luar
daerah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
dan Provinsi
Lain
Jawa
Tengah,
Jakarta
Jawa Tengah
Jawa
Tengah,
Semarang,
Eropa, Asia
dan asia
Tengga
Even Hari
Konsumen
dan Dialog
700000000
Rupiah
12 kali
150 org
9
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
92.314.000,00
110.994.000,00
60.699.000,00
85.993.000,00
350.000.000,00
6 eksportir
824.817.000,00
824.817.000,00
824.817.000,00
824.826.000,00
3.299.277.000,00
30 bpsk
581.677.000,00
818.577.000,00
949.479.000,00
500.267.000,00
2.850.000.000,00
38.067.000,00
270.377.000,00
84.279.000,00
7.277.000,00
400.000.000,00
2000 Orang
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.06 . 2.07.01 . 23 . 02
Pengawasan barang beredar dan jasa
2.06 . 2.07.01 . 23 . 03
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
2.06 . 2.07.01 . 23 . 06
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai
2.06 . 2.07.01 . 23 . 07
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
2.06 . 2.07.01 . 23 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Interaktif di
Semara
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
6
Kabupaten/K
ota di 3
Bakorwil
Jawa Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
35 Kab/ Kota
se-Jawa
Tengah
Balai
Metrologi
WIlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
800 barang
57.154.000,00
102.894.000,00
117.894.000,00
72.058.000,00
350.000.000,00
12000 unit UTTP
85.325.000,00
89.675.000,00
89.675.000,00
85.325.000,00
350.000.000,00
480 Orang
9
177.628.000,00
106.628.000,00
259.128.000,00
106.616.000,00
650.000.000,00
500 unit usaha
9
154.626.000,00
175.126.000,00
162.126.000,00
158.122.000,00
650.000.000,00
2000 barang
9
68.877.000,00
73.877.000,00
236.377.000,00
70.869.000,00
450.000.000,00
1 tahun
279.618.000,00
287.118.000,00
279.618.000,00
307.121.000,00
1.153.475.000,00
12 Bulan
1.245.000,00
1.245.000,00
1.245.000,00
1.245.000,00
4.980.000,00
12 Bulan
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
17.250.000,00
17.250.000,00
17.250.000,00
17.250.000,00
69.000.000,00
12 bulan
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
42.000.000,00
12 bulan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
12 bulan
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.200.000,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Formulir DPA SKPD 2.2
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wlayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 bulan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
15.000.000,00
12 bulan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
12 bulan
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
50.400.000,00
12 bulan
83.727.000,00
83.727.000,00
83.727.000,00
83.724.000,00
334.905.000,00
12 bulan
87.546.000,00
87.546.000,00
87.546.000,00
87.552.000,00
350.190.000,00
1 tahun
52.782.000,00
52.782.000,00
47.782.000,00
63.979.000,00
217.325.000,00
12 bulan
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
15.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
31.700.000,00
108.200.000,00
12 bulan
3.531.000,00
3.531.000,00
3.531.000,00
3.532.000,00
14.125.000,00
12 bulan
8.751.000,00
8.751.000,00
8.751.000,00
8.747.000,00
35.000.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Semarang
2.06 . 2.07.01 . 23
2.06 . 2.07.01 . 23 . 04
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri
Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang
Balai Metrologi Jawa Tengah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Balai
Metrologi
Wilayah
Semarang
30 bpsk
1.051.197.000,00
1.051.197.000,00
1.048.797.000,00
1.048.809.000,00
4.200.000.000,00
11175 uttp
1.051.197.000,00
1.051.197.000,00
1.048.797.000,00
1.048.809.000,00
4.200.000.000,00
576.402.000,00
610.202.000,00
576.402.000,00
576.394.000,00
2.339.400.000,00
12 bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 bulan
125.001.000,00
125.001.000,00
125.001.000,00
124.997.000,00
500.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
48.750.000,00
195.000.000,00
12 bulan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
1 tahun
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
1 tahun
0,00
33.800.000,00
0,00
0,00
33.800.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 tahun
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
1 tahun
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
12 bulan
349.401.000,00
349.401.000,00
349.401.000,00
349.397.000,00
1.397.600.000,00
1 tahun
64.301.000,00
68.301.000,00
58.301.000,00
56.297.000,00
247.200.000,00
1 tahun
15.099.000,00
15.099.000,00
15.099.000,00
15.103.000,00
60.400.000,00
12 bulan
9.501.000,00
9.501.000,00
11.501.000,00
9.497.000,00
40.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bln
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarng
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
Kementerian
dan Instansi
dalam/luar
daerah
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarang
Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
1.01 . 2.07.01 . 18
1.01 . 2.07.01 . 18 . 14
2.07 . 2.07.01 . 23
2.07 . 2.07.01 . 23 . 07
2.07 . 2.07.01 . 23 . 08
2.07 . 2.07.01 . 23 . 13
2.07 . 2.07.01 . 24
2.07 . 2.07.01 . 24 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
Program Pendidikan Non Formal dan
Informal
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Program Pengembangan Industri Logam,
Mesin dan Tekstil
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang garmen
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang kemasan
Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT
(BPSDM dan PIKM)
Program Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka
Pengembangan SDM dan produk industri
bidang Teknologi informasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
BPSDM PIKM
Semarang
BPSDM PIKM
Semarng
12 bulan
22.950.000,00
22.950.000,00
22.950.000,00
22.950.000,00
91.800.000,00
1 tahun
8.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
3000 orang
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.825.003.000,00
7.300.000.000,00
3000 orang
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.824.999.000,00
1.825.003.000,00
7.300.000.000,00
597.619.000,00
600.799.000,00
500.799.000,00
500.783.000,00
2.200.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
97.615.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
100.000.000,00
500.004.000,00
500.004.000,00
500.004.000,00
499.988.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
12 Bulan
308.079.000,00
315.579.000,00
308.079.000,00
328.063.000,00
1.259.800.000,00
12 Bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 Bulan
37.200.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
148.800.000,00
12 Bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
12 Bulan
7.251.000,00
7.251.000,00
7.251.000,00
7.247.000,00
29.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
Jawa Tengah
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Kota
Semarang
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
4 Hari
1 Kegiatan
120 Orang
3 Angkatan
9
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Formulir DPA SKPD 2.2
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
12 Bulan
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
12 Bulan
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
12 Bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
12 Bulan
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
7.875.000,00
31.500.000,00
12 Bulan
98.949.000,00
98.949.000,00
98.949.000,00
98.953.000,00
395.800.000,00
12 Bulan
135.678.000,00
135.678.000,00
135.678.000,00
135.666.000,00
542.700.000,00
12 Bulan
48.251.000,00
55.751.000,00
68.251.000,00
30.247.000,00
202.500.000,00
12 Bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
0,00
80.000.000,00
12 Bulan
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
12 Bulan
2.001.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1.997.000,00
8.000.000,00
12 Bulan
1.749.000,00
1.749.000,00
1.749.000,00
1.753.000,00
7.000.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah
Surakarta
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
212.035.000,00
213.285.000,00
218.085.000,00
232.945.000,00
876.350.000,00
12 BULAN
1.200.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.250.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
18.150.000,00
72.600.000,00
1 TAHUN
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 BULAN
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
12 BULAN
4.300.000,00
5.400.000,00
5.200.000,00
5.100.000,00
20.000.000,00
12 BULAN
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
10 BULAN
1.200.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.250.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12 BULAN
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 BULAN
86.298.000,00
86.298.000,00
86.298.000,00
86.306.000,00
345.200.000,00
12 BULAN
84.885.000,00
84.885.000,00
84.885.000,00
84.895.000,00
339.550.000,00
12 Bulan
Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah Pati
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
25.500.000,00
37.500.000,00
42.000.000,00
37.000.000,00
142.000.000,00
12 BULAN
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
12 BULAN
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
12 BULAN
2.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.000.000,00
12 BULAN
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
12 BULAN
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 BULAN
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 tahun
262.850.000,00
294.250.000,00
268.900.000,00
274.050.000,00
1.100.050.000,00
12 bulan
900.000,00
1.300.000,00
1.450.000,00
1.350.000,00
5.000.000,00
12 bulan
38.550.000,00
38.550.000,00
38.550.000,00
38.550.000,00
154.200.000,00
1 tahun
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1 tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
7.500.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
12 bulan
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
54.000.000,00
Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
1 tahun
Balai
Metrologi
Wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00
1 tahun
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 tahun
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
1 tahun
60.286.000,00
65.286.000,00
61.286.000,00
51.042.000,00
237.900.000,00
1 tahun
126.364.000,00
127.864.000,00
128.364.000,00
124.858.000,00
507.450.000,00
1 tahun
51.750.000,00
80.675.000,00
67.925.000,00
56.650.000,00
257.000.000,00
1 Tahun
24.750.000,00
24.750.000,00
25.750.000,00
24.750.000,00
100.000.000,00
1 Tahun
18.000.000,00
22.425.000,00
27.175.000,00
19.400.000,00
87.000.000,00
1 Tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1 Tahun
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
1 Tahun
3.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
1 Tahun
4.500.000,00
25.500.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
43.000.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Metrologi
wilayah
Banyumas
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
1 tahun
279.024.000,00
279.024.000,00
279.024.000,00
299.028.000,00
1.136.100.000,00
12 bulan
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
12 bulan
27.450.000,00
27.450.000,00
27.450.000,00
27.450.000,00
109.800.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
5.451.000,00
5.451.000,00
5.451.000,00
5.447.000,00
21.800.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
110.754.000,00
110.754.000,00
110.754.000,00
110.763.000,00
443.025.000,00
Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur
Pemerintah
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
12 bulan
113.742.000,00
113.742.000,00
113.742.000,00
113.749.000,00
454.975.000,00
1 tahun
38.848.000,00
40.448.000,00
40.448.000,00
37.256.000,00
157.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
12 Bulan
12.100.000,00
13.700.000,00
13.700.000,00
10.500.000,00
50.000.000,00
12 Bulan
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
12 Bulan
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
12 Bulan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
12 Bulan
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
27.000.000,00
1 tahun
256.147.500,00
248.447.500,00
240.647.500,00
177.882.500,00
923.125.000,00
12 bulan
1.300.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.000.000,00
12 bulan
22.200.000,00
22.200.000,00
22.200.000,00
22.200.000,00
88.800.000,00
12 bulan
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Tegal
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Formulir DPA SKPD 2.2
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
12 bulan
5.000.000,00
4.500.000,00
6.000.000,00
4.500.000,00
20.000.000,00
12 bulan
6.200.000,00
9.400.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
25.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
12 bulan
1.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
6.000.000,00
12 bulan
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
12 bulan
115.857.500,00
115.857.500,00
115.857.500,00
41.952.500,00
389.525.000,00
12 bulan
80.190.000,00
80.190.000,00
80.190.000,00
75.730.000,00
316.300.000,00
1 tahun
54.500.000,00
42.500.000,00
49.000.000,00
26.500.000,00
172.500.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12 bulan
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
12 bulan
15.000.000,00
18.000.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
62.500.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.07 . 2.07.01 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 21
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
Balai
Metrologi
Wilayah
Magelang
12 bulan
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
BPSMB
Surakarta
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
12 bulan
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12 bulan
2.000.000,00
7.000.000,00
14.000.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
12 bulan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
12 Bulan
168.030.000,00
168.030.000,00
181.290.000,00
181.280.000,00
698.630.000,00
12 Bulan
2.049.000,00
2.049.000,00
2.049.000,00
2.053.000,00
8.200.000,00
12 Bulan
26.601.000,00
26.601.000,00
26.601.000,00
26.597.000,00
106.400.000,00
12 bulan
5.001.000,00
5.001.000,00
5.001.000,00
4.997.000,00
20.000.000,00
12 bulan
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bulan
5.019.000,00
5.019.000,00
5.019.000,00
5.020.000,00
20.077.000,00
12 bulan
3.903.000,00
3.903.000,00
3.903.000,00
3.901.000,00
15.610.000,00
12 bulan
1.962.000,00
1.962.000,00
1.962.000,00
1.957.000,00
7.843.000,00
12 bulan
3.624.000,00
3.624.0