SKPD : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBNPHLN Sumber Dana Lainnya Total 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 1.500.000.000 1.650.000.000 Distarkim

  SKPD : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total

  No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Desa / Kelurahan

  Jenis Kegiatan

  2

  Kategori Kegiatan Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Target

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  8

  4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan

  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran dalam jasa kebersihan kantor (bulan)

  12 bulan Tersedianya Petugas Kebersihan 4 orang x 12 bulan

  48 OB Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Di lingkungan Kantor Distarkim 1 72.000.000 72.000.000 79.200.000 Distarkim Baru

  Peralatan Kebersihan (tahun )

  1

  1 Baru

  Administrasi perkantoran dalam jasa perbaikan peralatan kerja (bulan) 12 bulan Perbaikan

  1 Terpenuhinya Kebutuhan Sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

  Peralatan Kerja

  1 Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja 1 49.000.000 49.000.000 53.900.000 Distarkim Baru

  7

  5

  4

  3

  1 52.000.000 52.000.000 57.200.000 Distarkim Baru

  Kebutuhan Saran komunikasi, sumber daya air dan listrik (Tahun)

  9

  16

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  17

  Administrasi perkantoran dalam jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan ) 12 bulan Tersedianya

  18

  19 1. 1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 Distarkim

  1. Penyediaan jasa Surat menyurat Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran dalam Bentuk Surat Menyurat (bulan) 12 bulan Tersedianya

  Kebutuhan Materai 6000 4500 Terselenggaranya

  Jasa Surat Menyurat Dinas (tahun) 1 36.000.000 36.000.000 39.600.000 Distarkim Baru

  1

  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan

  Materai 3000 3000 Baru

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  5. Penyediaan alat tulis kantor Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Alat Tulis Kantor

  1 Terpenuhinya 1 78.000.000 78.000.000 85.800.000 Distarkim Baru pelayanan Keamananan kerja Administrasi perkantoran dalam jasa Penyediaan alat tulis kantor (bulan)

  6. Penyediaan barang cetak dan Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya

  1 Terpenuhinya 1 89.000.000 89.000.000 97.900.000 Distarkim Baru pengadaan pelayanan Barang Cetakan Penyediaan Administrasi dan Penggandaan barang cetak dan perkantoran dalam pengadaan jasa Penyediaan barang cetak dan pengadaan(bulan)

  7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya

  1 Terpenuhinya 1 26.000.000 26.000.000 28.600.000 Distarkim Baru penerangan bangunan kantor pelayanan Komponen perbaikan Administrasi Instalasi Listrik peralatan kerja perkantoran dalam jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)

  8. Penyedian peralatan dan Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tercapainya

  1 Terpenuhinya 1 258.600.000 258.600.000 284.460.000 Distarkim Baru perlengkapan kantor pelayanan Kinerja Peralatan Peralatan dan Administrasi Kantor Perlengkapan perkantoran dalam Kantor jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  9. Penyedian bahan bacaan dan Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya

  1 Terwujudnya 1 25.000.000 25.000.000 27.500.000 Distarkim Baru peraturan perundang- undangan pelayanan bahan bacaan dan Pemahaman Administrasi peraturan Informasi perkantoran dalam perundang- jasa Penyedian undangan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (bulan)

  10. Penyedian bahan logistik kantor Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan

  1 1 23.000.000 23.000.000 25.300.000 Distarkim Baru pelayanan Administrasi perkantoran dalam jasa Penyedian bahan logistik kantor (bulan)

  11. Penyedian makanan dan minuman Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya

  1 Terpenuhinya 1 49.385.000 49.385.000 54.323.500 Distarkim Baru pelayanan makanan dan Kebutuhan Makan Administrasi minuman dan Minum perkantoran dalam jasa Penyedian makanan dan minuman (bulan)

  12. Rapat - rapat koordinasi dan Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Terlaksananya

  1 Terfasilitasinya 1 123.247.000 123.247.000 135.571.700 Distarkim Baru konsultasi ke luar daerah pelayanan rapat dinas keluar rapat koordinasi Administrasi daerah (tahun) dan konsultasi perkantoran dalam keluar daerah jasa Rapat - rapat (tahun) koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  13. Penyediaan jasa pendukung tenaga Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya honor

  1 Terpenuhinya hak 1 218.400.000 218.400.000 240.240.000 Distarkim Baru teknis/ administrasi pelayanan tenaga kerja tenaga kerja Administrasi kontrak (tahun) kontrak (tahun) perkantoran dalam jasa Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/ administrasi (bulan)

  14. Penyedian jasa penunjang operasional Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Tersedianya Biaya

  1 Terpenuhinya 1 59.606.000 59.606.000 65.566.600 Distarkim Baru unit pelaksanaan teknis daerah pelayanan Oprasional UPTD Operasional Administrasi penunjang UPTD perkantoran dalam Distarkim jasa penunjang operasional unit pelaksanaan teknis daerah (Tahun)

  15. Pemeliharaan rutin/ Berkala mobil Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya bulan

  1 Terpenuhinya 53.762.000 53.762.000 59.138.200 Distarkim Baru jabatan pelayanan pemeliharaan Administrasi kendaraan mobil perkantoran dalam jabatan selama 1 jasa perbaikan tahun peralatan kerja (bulan)

  16. Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya 12 bulan Terpeliharanya

  6 Terpenuhinya 1 53.000.000 53.000.000 58.300.000 Distarkim Baru dinas/ operasional pelayanan Kendaraan Kebutuhan Administrasi Dinas/Oprasional Kendaraan Dinas perkantoran dalam /Oprasional Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ operasional (bulan)

  Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total

  Administrasi perkantoran dalam pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu (tahun ) 12 bulan Tersedianya

  1 Terpenuhinya penunjang penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd selama 1 tahun

  1 78.000.000 78.000.000 85.800.000 Distarkim Baru

  18. Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan

  Administrasi perkantoran dalam Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran (Tahun ) 12 bulan Terlaksananya laporan triwulan,laporan semesteran, laporan akhir tahun

  1 Terpenuhinya penunjang penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 1 56.000.000 56.000.000 61.600.000 Distarkim Baru

  19. Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan

  Kebutuhan Pakaian khusus hari- hari tertentu untuk Pegawai di lingkungan Distarkim

  17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar relisasi kinerja SKPD Sukagalih Tarogong Kidul Meningkatnya pelayanan

  1 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian khusus hari- hari tertentu untuk Pegawai di lingkungan Distarkim 1 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Distarkim Baru

  2.

  bulan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000

  1. Pendampingan PPIP Tersebar Tersebar Meningkatnya Infrastruktur Lingkungan Perdesaan 12 bulan Terlaksananya

  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

  20 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman 20 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru

  Kegiatan Rutin Tahunan

  Administrasi perkantoran dalam Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar relisasi kinerja SKPD (Tahun) 12 bulan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

  2

6 Jenis Kegiatan

  11

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  1

  Kategori Kegiatan Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Target

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Desa / Kelurahan

  12

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  2. Pendampingan P2KP

  71 Ds/Kel

  6 Kecamatan Terciptanya 12 bulan Biaya Penunjang

  71 Terbangunnya 71 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru solidaritas dan Oprasional P2KP Sarana dan gotong royong Prasarana dasar serta tersedianya kawasan kumuh infrastruktur yang perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

  3. Pendampingan Pamsimas Tersebar Tersebar Terbangunnya 12 bulan Biaya Penunjang

  8 Terlaksananya 8 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Infrastruktur Oprasional Kegiatan Perdesaan Program Naional Pamsimas

  Pamsimas

  4. Pendampingan Sanitasi DAK Tersebar Tersebar Terlaksananya 12 bulan Pembangunan

  1 Pembangunan 1 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Kegiatan Jaringan Jaringan Air Jaringan Air Air Bersih Bersih Bersih

  5. Pendampingan BSPS Tersebar Tersebar 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru

  6. Program Penunjang Kegiatan Lomba 1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 Distarkim Baru

  Desa

  3. Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya 250.000.000 250.000.000 275.000.000 Distarkim Prasarana Aparatur sarana dan prasarana

  1. Pengadaan kendaraan dinas

  10 Unit 1 250.000.000 250.000.000 275.000.000 Distarkim Baru operasional 10 Unit Sepeda Motor dan Sepeda

  1 Mobil Mini Truck Motor 1 Unit Mobil

  4. Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya 962.000.000 962.000.000 1.058.200.000 Distarkim Prasarana Aparatur kulitas SDM

  Aparatur

  1. Diklat PIM 3 dan 4 662.000.000 662.000.000 728.200.000 Distarkim Baru

  2. Peningkatan Kualitas SDM 300.000.000 300.000.000 330.000.000 Distarkim Baru

5. Program Pembangunan Infrastruktur Meningkatnya

  9 Pembangunan

  18 Terciptanya Akses 100% 5.250.000.000 2.200.000.000 1.825.000.000 9.275.000.000 9.927.500.000

  • - Perdesaan kualitas dan dan Rehabilitasi Penghubung antar

  kuantitas Jembatan desa infrastruktur Rawayan sebagai perdesaan akses bagi masyarakat

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  1. Pembangunan Jembatan Rawayan Mekartani Singajaya 875.000.000 875.000.000 962.500.000 Distarkim Baru Amazing

  Ds. Mekartani Kec. Singajaya Garut

  2. Pembangunan Jembatan Rawayan Pasirwangi Pasirwangi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 Distarkim Baru Banprov -

  Kp. Sayuran Ds.Pasirwangi BLT

  3. Pembangunan Jembatan Rawayan Karangwangi Mekarmukti 375.000.000 375.000.000 412.500.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Korobokan Ds.Karangwangi Garut

  4. Pembangunan Jembatan Rawayan Nagrak Bungbulang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Ciburial Garut

  5. Pembangunan Jembatan Rawayan Mekarmukti Mekarmukti 375.000.000 375.000.000 412.500.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Hegarmanah Ds,Mekarmukti Garut

  6. Pembangunan Jembatan Rawayan Tipar Cikelet 475.000.000 475.000.000 522.500.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Sawah Bera Ds.Tipar Garut

  7. Pembangunan Jembatan Rawayan Kp Mekarsewu Cisewu 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Cikopeng Garut

  8. Pembangunan Jembatan Rawayan Ds Tanjungmulya Pakenjeng 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Tanjungmulya Garut

  9. Pembangunan Jembatan Rawayan Cikondang Cisompet 680.000.000 680.000.000 748.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Cintawana Ds.Cikondang Garut

  10. Pembangunan Jembatan Rawayan Panyindangan Cisompet 625.000.000 625.000.000 687.500.000 Distarkim Baru Amazing

  Kp. Garung Ds.Panyindangan Garut

  11. Pembangunan Jembatan Lingkungan Bojong Banjarwangi 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Ds. Bojong Kec. Banjarwangi Garut

  12. Pembangunan Jembatan Linggarjati Pamulihan 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Distarkim Baru Amazing

  Gantung/Rawayan Ds Linggarjati Garut

  13. Pembangunan Jembatan Rawayan Sirnabakti Pameungpeuk 1.200.000.000 1.200.000.000 1.320.000.000 Distarkim Baru Banprov -

  Ds. Sirnabakti Kec. Pameungpeuk BLT

  14. Pembangunan Jembatan Rawayan Sukanagara Cisompet PM

  PM Distarkim Baru Pokok Kp. Bangsasinga

  Pikiran DPRD

  15. Pembangunan Jembatan Kp Karangwangi Mekarmukti 295.000.000 295.000.000 324.500.000 Distarkim Baru Amazing

  LeuwiKuda Garut

  16. Jembatan Gantung/Rawayan Sukamukti Cisompet 150.000.000 150.000.000 Distarkim RPTK-1M

  Cikanyere

  17. Pembangunan Jembatan Cikaso Sindangsari Cisompet 100.000.000 100.000.000 Distarkim RPTK-1M

  (Cisompet-Sindangsari)

  18. Pembangunan Jembatan Lingkungan Cirapuhan Selaawi PM

  PM Distarkim Baru Pokok Kp. Nagrak Ds. Cirapuhan

  Pikiran DPRD

  19. Perbaikan Jembatan Tajursela Ds. Sukamenak Wanaraja PM

  PM Distarkim Baru Pokok Sukamenak

  Pikiran DPRD

  20. Perbaikan jembatan/jalan Cirendang Cigadog Sucinaraja PM

  PM Distarkim Baru Pokok

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  21. Jembatan Cibatuipis - Cikamiri Ds. Barusari Pasirwangi PM

  PM Distarkim Baru Pokok Barusari

  Pikiran DPRD

  22. Pembangunan Sasak Rawayan Cigadog Sucinaraja PM

  PM Distarkim Baru Pokok Pikiran DPRD

  23. Pembangunan Jembatan Rawayan Mekarmulya Talegong PM

  PM Distarkim Baru Pokok Leuwi Gandol Sungai Cilaki

  Pikiran DPRD

  24. Jembatan Kp. Bantarteureup Cigagade Bl. Limbangan PM

  PM Distarkim Baru Pokok Pikiran DPRD

  25. Pembangunan Infrastruktur Dasar Cihurip Cihurip 1.825.000.000 1.825.000.000 2.007.500.000 Distarkim Baru

  Permukiman Ds.Cihurip Kec.Cihurip 6.

  5.110.000.000 - 5.110.000.000 - 5.621.000.000 - Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Wilayah Kawasan Garut Utara

  1. Peningkatan Drainase dan jalan Putrajawa Selaawi 810.000.000 810.000.000 891.000.000 Distarkim Baru

  Lingkungan Ds.Putrajawa Kec.Selaawi

  2. Peningkatan Drainase dan Jalan Selaawi Selaawi 800.000.000 800.000.000 880.000.000 Distarkim Baru

  Lingkungan Ds.Selaawi Kec.Selaawi

  3. Peningkatan Drainase dan Jalan Cirapuhan Selaawi 700.000.000 700.000.000 770.000.000 Distarkim Baru

  Lingungan Kp.Garela-Cipicung dan Kp.Cipendok Ds.Cirapuhan Kec.Selaawi

  4. Peningkatan Drainase dan Jalan Mekarsari Selaawi 800.000.000 800.000.000 880.000.000 Distarkim Baru

  Lingungan Kp.Ciloa-Cipondok Ds.Mekarsari Kec.Selaawi 5. Pembangunan Drainase Jalan Raya Selaawi, Bl.

  800.000.000 800.000.000 880.000.000 Distarkim Baru Selaawi-Limbangan Limbangan

  6. Pembangunan Jalan akses ke hutan Pelita Asih Selaawi 1.200.000.000 1.200.000.000 1.320.000.000 Distarkim Baru buru Gunung Kareumbi Ds.Pelita Asih

  Kec.Selaawi 7.

  • - - Program Pembangunan Infrastruktur

  3.200.000.000 3.200.000.000 3.520.000.000 - Dasar Kawasan Di Wilayah Kecamatan Cibiuk Kab. Garut

  1. Peningkatan Drainase dan Jalan Majasari Cibiuk 1.800.000.000 1.800.000.000 1.980.000.000 Distarkim Baru

  Lingkungan Ds.Majasari Kec.Cibiuk

  2. Peningkatan Drainase dan Jalan Cibiuk Kidul, Cibiuk 900.000.000 900.000.000 990.000.000 Distarkim Baru

  Lingkungan Ds.Cibiuk Kaler- Cibiuk Kaler Ds.Cibiuk Kidul Kec.Cibiuk

  3. Peningkatan Drainase dan Jalan Lingkung Pasir Cibiuk 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Lingkungan Ciseel-Cidahu-Koang

  Lokasi Indikator kinerja Keterangan Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

   Perkiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD No Desa /

  Jenis Kategori Daerah Dan Program/Kegiatan (Rp.) Penanggung Kecamatan

   Sumber Dana Kelurahan Target Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Total Jawab Lainnya

  2

  6

  1

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19 8.

  • - - 2.250.000.000 2.250.000.000 2.475.000.000 - Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Kec. Kadungora Kab. Garut

  1. Peningkatan Ruas Jalan Kp.Pabrik- Mandalasari Kadungora 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Kp.Pojok Ds.Mandalasari Kec.Kadungora

  2. Peningkatan Ruas Jalan Kp.Pasir Karangmulya Kadungora 750.000.000 750.000.000 825.000.000 Distarkim Baru

  Pogor-Babakan Nenggeng Ds.Karangmulya Kec.Kadungora

  3. Peningkatan Jalan Desa Mandalasari Mandalasari Kadungora 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Kec.Kadungora

  4. Pembangunan Tembok Penahan Mandalasari Kadungora 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Tanah Jalan Desa Mandalasari Kec.Kadungora

  • - - - 2.200.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000

9. Pembangunan Infrastruktur Dasar Permukiman Ds.Sindangsari Kec.Cigedug

  1. Pembangunan Jalan Desa Sindangsari Cigedug 1.750.000.000 1.750.000.000 1.925.000.000 Distarkim Baru

  Ds.Sindangsari Kec.Cigedug

  2. Pembangunan Jalan Lingkungan Sindangsari Cigedug 450.000.000 450.000.000 495.000.000 Distarkim Baru

  Permukiman Ds.Sindangsari Kec.Cigedug

10. Program Perencanaan Tata Ruang

  9.600.000.000 5.000.000.000 14.600.000.000 16.060.000.000 - -

  1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Tarogong Kaler 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  KSK Kawasan Wisata Cipanas

  2. Penyusunan Rencana Detail Tata Cisurupan 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Ruang (RDTR) Kecamatan Cisurupan

  3. Penyusunan Rencana Tata Ruang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Jalan Lintas Jabar Selatan

  4. Penyusunan Rencana Tata Ruang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan

  5. Penyusunan Rencana Detail Tata Kadungora 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  Ruang (RDTR) Kec. Kadungora

  6. Penyusunan Rencana Detail Tata BI.Limbangan 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  Ruang (RDTR) Kec. Bl. Limbangan

  Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total

  Kategori Kegiatan Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Target

  2

6 Jenis Kegiatan

  5

  Perencanaan Teknis bangunan 1 600.000.000 600.000.000 660.000.000 Distarkim Baru

  Bayongbong 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  14. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Cilawu

  Cilawu 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  15. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Cisurupan

  Cisurupan 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  16. Penyusunan Pemetaan Kawasan Lindung di Wilayah Garut Tengah

  300.000.000 300.000.000 330.000.000 Distarkim Baru

  17. Penyusunan RTBL Kawasan Alun Alun dan Pendopo Garut

  Garut Kota Terciptanya Perencanaan Teknis bangunan 8 bln Adanya

  Penambahan Perencanaan 1 paket Tersedianya

  18. Penyusunan RTBL Kawasan Cicalobak

  Samarang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  Terciptanya Perencanaan Teknis bangunan 8 bln 1 paket Tersedianya

  Perencanaan Teknis bangunan 1 600.000.000 600.000.000 660.000.000 Distarkim Baru

  19. Penyusunan RTBL Kawasan Lebakjero

  Terciptanya Perencanaan Teknis bangunan 8 bln 1 paket Tersedianya

  Perencanaan Teknis bangunan 1 600.000.000 600.000.000 660.000.000 Distarkim Baru

  20. Penyusunan RTBL Kawasan Cipanas Tarogong Kaler Terciptanya Perencanaan 8 bln 1 paket Tersedianya

  Perencanaan 1 1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 Distarkim Baru

  21. Penyusunan RTH Malangbong Malangbong 1 paket Tersedianya Perencanaan 1 4.000.000.000 4.000.000.000 4.400.000.000 Distarkim Baru

  11.

  850.000.000 - - - 850.000.000 935.000.000 Distarkim Program Pemanfaatan Ruang

  13. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Bayongbong

  12. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Samarang

  7

  18

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  19 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Desa / Kelurahan

  Mekarmukti 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  4

  3

  7. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Leles

  Leles 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  8. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Karangpawitan

  Karangpawitan 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  9. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Banyuresmi

  Banyuresmi 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru Banprov-BLT

  10. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Cikajang

  Cikajang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  1

  11. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Mekarmukti

  Tolok Ukur Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total

  Kategori Kegiatan Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Target

  2

6 Jenis Kegiatan

  5

  3

  93 20.912.000.000 7.200.000.000 14.585.000.000 - 42.697.000.000 46.691.700.000 JUMLAH Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

  12

  500.000.000 500.000.000 550.000.000 Distarkim Baru

  1. Rencana Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

  500.000.000 - - - 500.000.000 550.000.000 Distarkim

  300.000.000 300.000.000 330.000.000 Distarkim Baru 12.

  3. Kajian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Papandayan

  300.000.000 300.000.000 330.000.000 Distarkim Baru

  2. Kajian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Guntur

  250.000.000 250.000.000 275.000.000 Distarkim Baru

  1. Pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang Berbasis Website

  4

  7

  19 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Desa / Kelurahan

  1

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  18

Dokumen yang terkait

2 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Desa Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN BMT No UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah Dan ProgramKe

0 0 25

No UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator kinerja SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkir

0 0 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN No UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan Desa Kelurahan Kecamatan Hasil Program Ke

0 1 13

SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN No UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Desa Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Keter

0 0 7

Hasil Kegiatan APBD II APBD I APBNPHLN Sumber Dana Lainnya Indikator Kinerja Total Target

1 0 37

Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Desa Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD II APBD I

0 0 23

Jenis Kegiatan SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN No Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.)

0 0 15

Kategori Kegiatan SKPD : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN No UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Keterangan

0 0 29

Program Efisiensi perdagangan Dalam Negeri SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR No Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Desa Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan UrusanBid

0 10 5

SKPD Penanggung Jawab Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR No UrusanBidang Urusan Pemerintah

0 5 12