DPA 2017 16.05 LKPM

KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.05.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /

2.12. - PENANAMAN MODAL

:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.05. - PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 117.200.000,00
: Seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

: Ir. AGUS MUALIF, M.Si

NIP

JABATAN

: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NO DPA SKPD

Formulir

2.12.2.12.01.16.05.5.2

DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan


: 2.12. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program

:

2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan

:

2.12.2.12.01.16.05. - PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL


Waktu Pelaksanaan

:

05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik

Sumber Dana

:

APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator


Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya

100%

Masukan

Jumlah dana

Rp. 117.200.000,00

Keluaran

1. Tersedianya Evaluasi dan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal dari Penanam Modal/ Investor
2. Tersedianya data realisasi investasi
Nilai realisasi investasi

1. 250 pemohon
2. 4 triwulan, 2 semester

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

31,45 T

Stakeholders

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

False


Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5


Jumlah
6 = (3 x 5)
117.200.000,00

5.2.

Belanja Langsung

5.2.1.

Belanja Pegawai

23.846.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

22.140.000,00


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.00

OB

275.000,00

1.650.000,00

Pengarah II (1 org x 6 bln)

6.00

OB

250.000,00


1.500.000,00

Pengarah III (1 org x 6 bln)

6.00

OB

225.000,00

1.350.000,00

Pengarah IV (1 org x 12 bln)

5.2.1.01.03.

12.00

OB


200.000,00

2.400.000,00

Ketua (1 org x 12 bln)

12.00

OB

155.000,00

1.860.000,00

Sekretaris (1 org x 12 bln)

12.00

OB

140.000,00

1.680.000,00

Anggota (2 org x 12 bln)

24.00

OB

125.000,00

3.000.000,00
825.000,00

Honorarium Peserta PNS

Honorarium peserta pertemuan (5 org x 3 kali)
5.2.1.01.04.

13.440.000,00

Pengarah I (1 org x 6 bln)

15.00

OK

55.000,00

825.000,00

6.00

OJ

625.000,00

3.750.000,00

12.00

OJ

300.000,00

3.600.000,00

3.00

OK

175.000,00

525.000,00

7.875.000,00

Honorarium Tenaga Narasumber PNS

Narasumber dari Kementerian (2 org x 1 kali x 3
jam)
Narasumber dari Provinsi (2 org x 2 kali x 3 jam)
Moderator (1 org x 3 kali)
5.2.1.02.

Uang Lembur

5.2.1.02.01.

Uang Lembur PNS

1.706.000,00
1.706.000,00

Hari Libur

-

1.706.000,00

Gol. IV (2 org x 3 jam x 2 hari)

12.00

OJ

40.000,00

480.000,00

Gol. III (2 org x 3 jam x 2 hari)

12.00

OJ

34.000,00

408.000,00

Gol. II (3 org x 3 jam x 2 hari)

18.00

OJ

26.000,00

468.000,00

Uang makan (7 org x 2 hari)

14.00

OH

25.000,00

350.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

93.354.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

11.105.600,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

6.317.600,00

Kertas A4 70 gram (6)

6.00

Rim

40.400,00

242.400,00

Kertas Folio 70 gram (8)

8.00

Rim

42.150,00

337.200,00

Odner (10)

10.00

Buah

25.000,00

250.000,00

Stop map (100)

100.00

Buah

2.300,00

230.000,00

Snelhecter (80)

80.00

Buah

3.400,00

272.000,00

Refill tinta printer hitam (3)

3.00

Buah

180.000,00

540.000,00

Refill tinta printer warna (3)

3.00

Buah

180.000,00

540.000,00

Paper clip atom no.1 (1)

1.00

Dos

36.200,00

36.200,00

Isi staples no. 10 (2)

2.00

Pak

76.350,00

152.700,00

Binder clip 155 joyco (1)

1.00

Dos

19.700,00

19.700,00

Ballpoint pilot (4)

4.00

Dos

33.700,00

134.800,00

Halaman :1

Kode Rekening

Uraian

1

2

Stabilo faber castle (5)

6 = (3 x 5)

8.000,00

40.000,00

6.00

Buah

12.000,00

72.000,00

Amplop besar (1)

1.00

Dos

18.000,00

18.000,00

Amplop kecil (3)

3.00

Dos

12.500,00

37.500,00

Buku tulis besar isi 78 (2)

2.00

Buah

6.000,00

12.000,00

Buku kwitansi SIDU (1)

1.00

Buah

7.300,00

7.300,00

Lem kertas (2)

2.00

Buah

19.500,00

39.000,00

Catridge PG-810 (8)

8.00

Buah

235.200,00

1.881.600,00

Baterai AA (12)

12.00

Buah

10.000,00

120.000,00

Baterai AAA (24)

24.00

Buah

9.800,00

235.200,00

5.00

Dos

220.000,00

1.100.000,00

3.00

Buah

300.000,00

900.000,00

Bag Folder (135)

135.00

Buah

18.000,00

2.430.000,00

Note book isi 50 (135)

135.00

Buah

7.800,00

1.053.000,00

Ballpoint pilot (135)

135.00

Dos

3.000,00

405.000,00

900.000,00

Belanja Publikasi/Dekorasi

3.888.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan

Honor non PNS (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

Cetak form LKPM (15)

19.200.000,00
19.200.000,00
12.00

OB

1.600.000,00

Penjilidan (6)
Penggandaan materi (45 buku x 3 kali)
5.2.2.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

5.2.2.08.03.

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

Nasi kotak (10 org x 2 kali)

19.200.000,00
4.359.400,00
1.125.000,00

15.00

Rim

3,197.00

Lembar

6.00
135.00

75.000,00

1.125.000,00
3.234.400,00

Belanja Penggandaan

Foto copy (3197)

200,00

639.400,00

Buku

50.000,00

300.000,00

Buku

17.000,00

2.295.000,00
8.025.000,00
8.025.000,00

20.00

Pertemuan

Dos

30.000,00

-

600.000,00
7.425.000,00

Snack (55 org x 3 kali)

165.00

Dos

15.000,00

2.475.000,00

Nasi kotak (55 org x 3 kali)

165.00

Dos

30.000,00

4.950.000,00

5.2.2.10.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.10.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

37.464.000,00
5.330.000,00

Uang harian

5.2.2.10.02.

Jumlah

Buah

5.2.2.03.

5.2.2.06.02.

Harga satuan
5

5.00

Spanduk (3)
5.2.2.01.10.

3

Satuan
4

Correction pen (6)

Pocket file plastik (5)
5.2.2.01.08.

Rincian Perhitungan
Volume

Eselon IV/Gol. III (3 org x 12 kali)
Non PNS (1 org x 6 kali)

-

3.780.000,00

36.00

OK

90.000,00

3.240.000,00

6.00

OK

90.000,00

540.000,00

Transport PP (12)

12.00

Kali

100.000,00

1.200.000,00

Kurir (1 org x 10 kali)

10.00

OK

35.000,00

350.000,00
32.134.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Jakarta

-

26.824.000,00

Uang Harian

-

10.400.000,00

Eselon III (1 org x 2 kali x 2 hari)

4.00

OH

900.000,00

3.600.000,00

Eselon IV (2 org x 2 kali x 2 hari)

8.00

OH

850.000,00

6.800.000,00

Akomodasi

-

4.424.000,00

Eselon III (1 org x 2 kali x 1 hari)

2.00

OH

992.000,00

1.984.000,00

Eselon IV (2 org x 2 kali x 1 hari)

4.00

OH

610.000,00

2.440.000,00

Transport PP Eselon III (1 org x 2 kali)

2.00

OK

2.000.000,00

4.000.000,00

Transport PP Eselon IV (2 org x 2 kali)

4.00

OK

2.000.000,00

8.000.000,00

Surabaya

-

5.310.000,00

Uang Harian

-

4.650.000,00

Eselon III (1 org x 6 kali)

6.00

OH

300.000,00

1.800.000,00

Eselon IV (1 org x 6 kali)

6.00

OH

275.000,00

1.650.000,00

Gol. II (1 org x 6 kali)

6.00

OH

200.000,00

1.200.000,00

Transport PP (6)

6.00

PP

110.000,00

660.000,00

5.2.2.18.

Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

5.2.2.18.01.

Belanja Kehadiran Peserta

Peserta pertemuan (40 org x 3 kali)

13.200.000,00
13.200.000,00
120.00

OK

110.000,00

13.200.000,00

Halaman :2

Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Rp.

25.641.000,00

Triwulan II

Rp.

25.544.000,00

Triwulan III

Rp.

26.494.000,00

Triwulan IV

Rp.

39.521.000,00

Jumlah Rp.

117.200.000,00

117.200.000,00

Mengesahkan,

Gresik , 31 Desember 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001

NIP. 19580820 198603 1 018

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

True
No.

Nama

NIP

01.

Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

19580924 198003 1 006

KETUA

02.

Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM

19580131 198811 2 001

WAKIL KETUA I

03.

Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.

04.

Dra. ANIS NURUL AINI, MM.

05.

Drs. IMAM SANTOSO, MM

19591201 198903 1 006

SEKRETARIS II

06.

Dra. INDAH SHOFIANA, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

07.

Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM

19610101 198603 1 050

ANGGOTA

08.

Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.

19610430 199403 1 002

ANGGOTA

09.

EDY HARDISISWOYO, SH, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

10.

Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.

19680606 199302 2 002

ANGGOTA

11.

Drs. AGUS PRAMONO, M.Si

19600308 199303 1 003

ANGGOTA

12.

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.

19740820 199412 1 001

ANGGOTA

13.

Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO

19630623 199203 1 007

ANGGOTA

14.

Ir. ADRIANA MARHAENY T.

19600323 199803 2 002

ANGGOTA

15.

M. MUKHTAR, S.Sos., MM.

19690930 199503 1 002

ANGGOTA

16.

HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si

19741123 199402 1 003

ANGGOTA

17.

WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.

19650321 199403 2 003

ANGGOTA

18.

Drs. HARIS IRIANTO, MM.

19650519 198603 1 013

ANGGOTA

19.

MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si

19730815 199703 1 002

ANGGOTA

20.

JUNI BUDI ASTUTI, S.P.

19640605 199302 2 002

ANGGOTA

21.

MAT YAZID, S.Si.

19690211 199303 1 003

ANGGOTA

22.

KAMSI, S.Sos., M.Si.

19670807 199302 1 001

ANGGOTA

23.

UDJIAH, S.Sos., MM.

19610411 198603 2 005

ANGGOTA

24.

FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.

19701012 199803 1 007

ANGGOTA

19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006

Tandatangan

Jabatan

WAKIL KETUA II

01.

02.
03.
04.

SEKRETARIS I
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Halaman :3