Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

KODE

1
309 19 17

3.03 19.25

9 09 1Q ?ft
3.v3

l0i£ O

Indikator Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah


2

3

Sasaran Pembangungan
Daerah

Lokasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
T aiT T ft t
*
Hrf t i f t n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ciTy c i
U ta J a ll

WI a i a i i


4

5

6

7

8

9

Pagu Indikatif
(Rp)
10

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab


Prakiraan Maju
(Rp)

13

11

Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SLPHT)

Terlaksananya S L P H T
Petani Perkebunan

100%

150.000.000,00

150. 000. 000, 00

Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan

Jumlah petani yang.
memperoleh bantuan benih
dan bimbingan teknik
peningkatan produksi
tanaman pangan (paket)

100%

385.096.000.00

385.096.000,00

Dinas Tanaman
Pangan dan
Petemakan

Tertanamnya Bibit tanaman
perkebunan di kawasan

Agropolitan

100%

150.000.000.00

150. 000. 000. 00

Dinas Kehutanan
dan Perkebunan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
r ct

vi 1 l U o i l U u i 1 1 Ol voMta* i

Perkebunan Pendukung
Kawasan Agropolitan xronia


-

3. 03 19.48

Pengembangan Agensia Hayati

Terselenggaranya
Bimbingan Teknis
Pengembangan Agensia
Hayati dan Aplikasinya

100%

150.000.000,00

150. 000. 000, 00

3.03 19.54

Penanganan Panen dan Pasca

Panen bahan baku (DBHCT)

100%

400.000.000,00

400.000.000,00

3. 03 19.56

Pembangunan Jalan Produksi

Terlaksananya
Penanganan Panen dan
Pasca Panen
Tersedianya infrastniktur
perkebunan

100%


312.063.132,00

312. 063, 132, 00

3 .03 19.57

Promosi atas hasil produksi
pertanian perkebunan unggulan
daerah

Tertaksananya Pameran
Pembangunan dan
penyuluhan kuaiitas dan
teknis kemasan produksi
hasil kehutanan dan
perkebunan

100%

100.000.000.00


100. 000. 000. 00



3.0319.59

Peremajaan dan Intensifikasi
dan Rehabiiitasi tanaman
Perkebunan

Teriaksananya
Peremajaan. Intensifikasi
dan Rehabiiitasi Tanaman
Perkebunan

100%

200.000.000.00


200. 000. 000, 00

3.0319.60

Optimalisasi dan
Pengembangan Sumberdaya
Sarana Prasarana
Pengendalian OPT

Terlaksananya eradikasi
OPT dan Pengadaan
Sarana Prasarana
Pengendali OPT

100%

150.000.000.00

150.000.000.00


347

I

Dinas Kehutanarr
dan Perkebunan

It K 1' D

2 0 17

KODE

1

Indikator Kinerja

Urusan/Bldang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Pembangungan
Daerah
4

Lokasi

5

Program/ Outcome

Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/ Output

Uraian

Target

Uraian

6

7

8

Target
9

10

Prakiraan Maju
(Rp)

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

11

13

3.03 19.61

Penguatan Ekonomi
masyarakat di tingk.lndustri
liasil tembakau hasil tembakau
dalam rangka pengentasan
kemiskinan.mengurangi
pengangguran dan mendorong
pertumbuhan Ekoncmi daerah
.dilaksanakan anatariain
melalui bantuan sarana
produksi tanaman perkebunan
- •
(DBHCHT) vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA

Tertaksananya Kegiatan
Penguatan Ekonomi di
lingk.Industn tiasil
tembakau hasil tembakau

3,03 19,62

Standarisasi Kualitas Bahan
Baku melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana Produksi
{DBHCHT)

3.03 19.63

APP Bidang Pertanian

•Jerk A A/1 A A A A A
Tersedianya Sarana dan
100% ,
JoU.UUU.UUU.UU
350,030.000,00
Prasarana Produksi Guna
Slsndart'Ut'ii Kiialitara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0La MlJwi l o a a i l\ U 0 M ia a
(
Bahan Baku
Jumiah Petani yang
100%
150.000.000,00
Dinas Tanaman
150.000,000,00
mendapatkan pelatihan
Pangan dan
(orang)
Petemakan

3.03 19,64

Pengembangan Pedanian
Lahan Kenng

3.03 19.65

Peningkatan produktifitas dan
Mulu Produksi Pertanian Serta .
Pengembargan Kawasan

3.03 19,66

Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah

3.03 19.67

Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan xtrponljigfeaXUTOKJA

3.0319.68

Pengemoangan Pupuk Organik

Bimbingan leknis
peningkalan tanaman
pangan di lahan kering
(org) dan paket saprodi
(paket)
Pengadaan sarana
budidaya tanaman
hortikultura (paket)
Fasiiitasi pengolahan paska
panen (paket)

-

100%

350.000.000,00

350.000.000,00

100%

100.000.000.00

100.000,000.00

100%

900.000.000.00

900.000.000,00

PrcmoSi produk unggulan
(even); Jumlah komoditas
yang di promosikan (Buah)

100%

100.000.000,00

100.000.000.00

Jml peserta Penyusunan
Program Penyuluhan
(paket) .bimtek penyuluh
(orang), pembinaan HIPPA
(Klp),dan Kegiatan Pacitan
Sehat

100%

265.000.000.00

265,000.000,00

Pelatihan pengembangan
pupuk organik

100%

100,000.000.00

100.000.000,00

3 4 8zyxwvutsrqpon
I It K P n
2 0 17

',KODE

:

1

.

Urusan/ Bidang Urusan
Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
Pemerintahan Daerah dari
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan
2

4

3
5. Daya Saing Ekonomi

02. Meningkatnya
transparansi dan
akunUibiHtas kinega dan
pengelolaan keuangan
daerah

Indikator Kinerja
Lokasi

5

Program/ Outcome

Kegiatan/ Output

Uraian

Target

Uraian

6^

7

8

Status kesehatan temak
(%}

Program pencegahan dan
penangguiangan penyakit
tenak

3.0321.17

Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
temak

3.03 21

Program peningka tan
produksi hasil petemakan

3.0322.30

Pendistribusian bibit temak
kepada Masyarakat

3.03 22.31

Pengembangan Agribisnis
Petemakan

Jumlah bibit temak
kambing (ekcr) Jumlah bibit
temak Sapi PO (ekor)
Pengembangan Bibit Sapi
Perah (ekor)

3,0322.32

Pengembangan Inseminasi
buatan

3.03 22.33

3.03 22.34

Menurunnya kasus
penyakit parasiter pada
temak ruminansia yang di
uji (kasus)% Menuainya
kasus gangguan reproduksi
pada temak besar
(kasus)ekor Jumlah
pelayanan kesehatan
temak (ST) Jumlah kasus
avian influensa (kasus)
Jumlah Pengawasan
. .
peredaran oba\ (kali)
cnononji

. 9

87,7

3.03 21

0. uaya oaing

Target

100%

mianin/iitufniyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
/ di
Produksi daging (kg)
nrtciiiiiynBttiya
3.315.027,52
transparansi dan
Produksi telur (kg)
(508.260.58)
(22.049,37)
akuntabilitas kinerja dan
Produksi susu (Itr)
O n m f fa c J To m o If O n ) n n n
1X7 f 7)t)
pengelolaan keuangan
tvfnan
rOlOng
lot.
I/of
nupuiaal
daerah
Besar (ekor) Populasi
(174.775)
Temak Potong Kecil (Ekor)
(1.134.908)
Populasi Unggas (Ekor)
/17
i/£,

Pagu Indikatif
(Rp)
10

11

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000.00

350.000.000.00

ra A r a c A A A A A A A A

2.925.000.000,00

Perangkat
Daerah
PenanoaunaJawab

Prakiraan Maju
(Rp)

2.925.000.000,00

100%

_ 2 000.000.000.00

• 2.000.000,000.00

100%

675.000.000.00

675.000.000.00

Pengembangan Peralatan
IB (paket)

100%

100.000.000.00

100.000.000.00

Peningkatan Pengawasan
Bahan Asal Hewan (BAH) yang
ASUH

Jumlah Kasus adanya
cemaian pada produk
pangan asal hewan yang
diuji (kasus) Jumlah Unit
asal hewan (BAH) yang di
awasi (kali)

100%

100.000.000.00

100.000.000.00

Promosi atas hasil produksi
petemakan unggulan daerah

Tersedianya temak
unggulan (ekor)

100%

50,000.000,00

13
Dinas Tanaman
Pangan dan
Pe*emakarf

^ .

^

i

Dinas Tanaman
Pangan dan
Pelernakan

50.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkj

I R K Pn 2 017
349zyxwvutsrqponmlkjihgfe

KODE

1
3.03 24

3,032402

3,0324,04

3.03 25

Indikator Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

Program peningkatan
penerapan teknologi
petemakan

Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi petemakan
tepat guna
Kegiatan penyuluhan
penerapan teknologi
oetemakan tepat quna
Program Peningkatan
Kapasitas Pelaku Usaha
Perkebunan

5. Daya Saing Ekonomi

Sasaran Pembangungan
Daerah

Lokasi

5

4

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah



Program/ Outcome
Uraian

Target

Uraian

Target

6

7

8

9

uisemiiiasi leKnoiogi
petemakan pada petemak
'(%)

liiAYlr a k k.KlF Lift I T >fttnLY

Jumlah biDit HMi (stek)
Jumtah penerima bimtek
(kip)
5. Daya Saing Ekonomi

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/ Output

Prosentase pelaku usaha
perkebunan yang
mendapat pembinaan (%)

Perangkat
Prakiraan Maju zyxwvutsrqponmlkjih
Daerah
(R DI
rPpn
zyxwvutsrqpon
c l ftnfrrii
i c i J i y M mil*
U l l y zyxw
*
jawab

10

11

300.000.000,00

300.090.000.00

100%

150.000 000.00

150.000.000.00

100%

150.000,000.00

150,000.000.00

365.000.000.00

365.000000,00

5

3.03 25.01

Penyuluhan dan Pendampingan
petani dan pelaku Agribisnis

Tertaksananya penyuluhan
agribisnis

100%

65.000.000.00

65.000.000.00

3.03 25.02

Peningkatan Kemampuan
lembaga petani

Jumlah Kelompok Tani
yang dibina

100%

100.000.000,00

100.000.000.00

3.03 25,03

Anti Poverty Program (APP)

Terlaksananya
Pendampingan Anti Poverty
Program

100%

100,000.000,00

100.000.000.00

3,03 25.05

Peniiigkatan kapasilas tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan

ThriftIc^nAnxfft riAntrvibfttftn

1

w/»

100.000,000.00

100.000.000.00

3.569.000.000.00

3.569.000.000,00

3.569.000.000,00

3.569.O0O.O00.00

3.05
3.0517

ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan

13
Dinas Tanamair
Pangan dan
Petemakan

Dinas Kehutanan
dan Perkebunan

P d ' O T W d l l O J JJ0 j.7d l l J I U n t t l a l l

Pengetahuan Penyuluhan;
Tersedianya Sarpras
Penyuluhan

6. Infrastruktur Dasar
Berkelanjutan

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

3,05 17,06

Pengembangan jaringan listrik
di dusun dan daerah terpencil

Tersedianya JTR

100%

2.653,250.000,00

2.653.250.000.00

3.05 17.18

Pengembangan energi baru
dan terbarukan (biogas)

Jumlah pengembangan
Energi Baru dan
Terbamkan (EBT)

100%

915.750.000,00

915,750.000.00

3.oe

PERDAGANGAN

6.231.309.375,00

6.231.309.375,00

Dinas
Pertambangan
dan Energi

350|R K PD

2 0 17

KODE

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
nuuiaiiu rwyiiiiaii

1

2

Indikator Kinerja
Prioritas Daerafi

Sasaran Pembangungan
Daerah

Lokasi

3

4

5

na 4C
ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fi7 Mfiftinnksitn'i/At
Pfogra/n Perlindungan
3.06
16
transparansi dan
Konsumen dan Pengamanan
akuntabilitas kinerja dan
Perdagangan
pengelolaan keuangan
daerah

3.0615.03

Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa

3.05 15.05

Peningkatan Layanan Sidang
Tera dan Tera Ulang UTTP

3.0615,07

Pengumpulan informasi hasil
tembakau yang dilekati / tidak
dilekati Pita Cukai di Peredaran
atau Tempat Penjualan Eceran

3.06 15.09

Sosialisasi Perlindungan
Konsumen ulTRKI

3.06 18

Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

3.0518.03

Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk

Program/Outcome
Uraian

Target

6

7

Prosentase Komoditas
perdagangan yang di awasi
peredarannya 0i}

100

Uraian -

9

10

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
4fi/i

y\AA nnn

nn

190.000.000,00

Tertaksananya kegiatan
Pembinaan dan
Pengumpulan Infonnasi
Hasil Tembakau yang
dilekati Pita Cukai dan atau
yang tidak dilekati Pita
Cukai
Terlaksananya sosialisasi
perlindungan konsumen

Ot Meningkatnya
Omset penjualan
tra A crYrapraAC J /IrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A
komoditas unggulan
iranspaiansi aan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah

Prakiraan Maju
(Rp)

Target

8

Terlaksananya
Pengawasan Peredaran
Barang & Jasa
Terlaksananya
pengawasan pelaksanaan
sidang tera dan tera ulang
HTTP

5. Daya Saing Ekonomi

Pagu indikatif
(Rp)

Kegiatan/Output

13 zyxwv

11
190.000.000,00

100%

50.000.000.00

50.000.000.00

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

100%

50.000.000.00

50.000.000.00

Dinas Koperasi, •
Perindustrian
dan Perdagangan

j
j

753 M

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

100%

4.891.309.375,00

4.991309.375,08

140.000.0GO.OO

140.000.000.00

351

I

Dinas Koperasi.
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

R K PD

2 0 1 7

KODE.

1

Pnoritas Daerah

2

3

3.0613.06.

Peningkatan sistem dan
faringan inlomiasi perdagangan

3.0313.16.

Revitalisasi pasar Daerali

4 AC 4 0

f T O y / a i n rCf lWly Ad 1*1/1

3.0S iS

indikator Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

Sasaran Pembangungan
Daerah .
4

Lokasi

5

Program/ Outcome

Kegiatan/ Output

Uraian

Target

6

7

Uraian

02, Meningkatnya

Omset penjualan

Prakiraan Maju

(Rp)

(Rp)

100%

753 M

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
komoditas unggulan
transparansi dan

3.154.309.375.00

3.154.309.375,00 zyxwvutsrqponmlkji

1.000.000.000,09

f.OOO.OOO.OOd.OO

/ • 1 Ot a 1 WIVIm

Pemerintahan

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

8
9
10
11
13
100%
Terlaksananya Pameran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
230.000.000.00
230.000.000.00
Dr/u4| 1^ • innm i1raArairam
*
rrouuK unggulan uaiarn
daerah Teriaksanany a
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah ,,_ ...

Terlaksananya rehap pasar
daerah
7 Tata Kelola

Target

Pagu Indikatif

akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

3.06 13.03

Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya

100%

140.000,000,00

140.000.000,00

3.06 18.06

Peningkatan sistem dan
jaringan informasi perdagangan

Terlaksananya Pameran
Produk unggulan dalam
daerah Terlaksananya
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah

100%

230.000.000,00

230.000.000,00

3.0318.16

Revitalisasi pasar Daerah

Teriaksananya rehap pasar
daerah

100%

3.154.309.375.00

3.154.309.375.00

Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

352| R K P D

2 zyxwvu
0 17

KODE

Urusan' Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

Sasaran Pembangungan
Daerah

Lokasi

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ixckJitiLaii

Pr^nrftm/ K Anift t ft n '
r IVUIHIIU

1

2

3M 19

Program pembinaan
pedagang kaktlima dan
asongan

3.0619.08

Penyuluhan Peningkatan
Disiplin Pedagang Kaki Lima
dan Asongan

3
5 Daya Saing Ekonomi

4
02.Mn/ngf(atnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

5

Program'Outcome
Uraian

Target

Uraian

Target

7

8

9

6
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal

Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/Output

13.75

Teriaksanartya pembinaan

100%

10

Prakiraan Maju
(Rp)

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

13 zyxwvuts

11

50.000.000.00

50.000.000,00

50.000.000.00

50.000.000.00

1.900.000.000,00

1.900.000.000,00

Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan PerdagangaiT -

kpHi^infinftn fi^n Irpfftfttftn
ncu j^ ildriiiia ii U o i l

n C lociLa ll

PKL dsn Asongan pada
aturan yang berlaku

3.07

PERINDUSTRIAN -

3.0716

Program Pengembangan
industri Kecil dan Menengah

3.07 15.36

Pendataan Industri Kedl
Menengah Kabupaten Pacitan

Teriaksananya Kegiatan
Pendataan Bagi Industri
kecil memengah batu
mulia, meubelair dan gula
kelapa di kab.pacitan

3.07 16,39

Fasilitasi Pokmas industri

Terlaksananya fasilitasi .
pokmas industri

3.0719

Program pengembangan
senUa-sentra industri
potensial

3.0719 23

Penguatan Ekonomi
Masyarakat Dilingkungan
Industri Hasil Tembakaou
daiam rangka Pengentasan
Kemiskinan, Mengurangi
Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dilaksanakan Melalui bantuan
Permodalan dan Sarana
Produksi baqi IKM

5. Daya Saing Ekonomi

5. Daya Saing Ekonomi

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Ot Meningkabiya
transparansi dan
akuntabilitas kinena dan
pengelolaan keuangan
daerah

Jumlah Indusbi Kecil
menengah dan kerajinan

Prosentase Pertumbuhan
Industri (%)

11597

. 200.000.000.00

200.000.000.00

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

100%

150.000.000.00

150.000.000.00

1.700.000.000.00

1.700.000.000.00

250.000.000.00

250.000.000.00

2.20

Fasiiitasi Bantuan Sarana
bagi Industri Kreatif
sebanyak5 Paket

100%

353

I

Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan

Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan

R K P vutsrponmlkjih
D 20 17

KODE

1
3.0719.24

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Pembangungan
Daerah

Ukasl

4

S

Program/ Outcome

Kegiatan/ Output

Uraian-

Target

Uraian

6

7

8

Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan industri hasil
Tembakau dan atau Daerah
Pengttesil Bahan Baku Industri
Hasil Tembakau melalui
Peningkatan SDM Bagr Pelaku
Industri Kecil Menegah

3.0719.26

Pengembangan Produk
Unggulan

4

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01

PERENCANAAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Target

Pagu Indikatif
(Rp)

Prakiraan Maju
(Rp)

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

9
10
11
Tertaksananya Kegiatan
100%
1.200.000.000.00
1.200.000.000.00
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Olahan Kayu
4
Tertaksananya Magang
Bagi IKM Meubelair
Tertaksananya Pelatihan
Teknis Bag! IKM Gula
Kelapa Terlaksananya
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Batik dan Pengembangart
Jaringan Pemasaran Bagr
IKM Batik Padtait
Tertaksananya Magang
Bagi IKM BaUk
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Genteng
dan Batubata
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Batu Mulia
dan Pengembangan
Jaringan Pemasaran Bagi
IKM batu Mulia Pacitan
Terlaksananya Magang
Bagi IKM Perak
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi tKM Makanan
Olahan Terlaksananya
Pengembangan Bagi IKM
Kerajinan Fasilitasi
Legalitas Usaha

Terlaksananya kegiatan
promosi industri kerajinan
luar daerah

1

100%

250.000.000.00

250.000,000,00

50.816.907.500.00

50.816.907500,00

6.020.000.000,00

6.020.000.000,00

354

I It

13

K P D

2 0

17

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah daii
Program/ Kegiatan

KODE

2

1

Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh

4.01 IS

4.0118.10,

4.01 21

-. 7

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

Sasaran Pembangungan
Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

4.01 21.09

Penyelenggaraan musrenbang
RKPD

Tarciet

Uraian -

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase dokumen dan
data Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh (KSCT)
yang dihasilkan (%)

02. Meningkatnya
transparansi dan
skiintahilita^ kineri3 dsn
(P0ffjia a

AAjcja

•Target

46,67

Tersusunnya dokumen
perencanaan fisik dan
prasarana di KSCT
7. Tata Kefota
Pemerintahan

Pagu Indikatif

Kegiatan/ Output

6
7
S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

3
7. TataKeiota
Pemerintahan

flnuff

4.0121.08

Program/ Outcome
Uraian

Fasilitasi Perencanaan Fisik
dan Prasarana 01 Kawasan
Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program perencanaan
pembangunan daerah

Lokasi

a
9

(Rp)
10

13 zyxwvut

11

210.000.000,00

210.000.000.00

210.000.000,00

210.000.000.00

2.120.000.000.00

2.120.000.000.00

100%

220.000.000,00

220.000.000.00

100%

350.000.000,00

350 000yxutsronmlkigfedcaYXVU
000 00

100%

Persentase Keselarasan
100
Program RPJMD Kedalam .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RKPD(%)

van

pengeloiaan keuangan
daerah

Jumlah dokumen
Perencanaan
Pembangunan tahunan
Rencana Keija
Pembangunan Daerah
Jumlah pelaksanaan fomm
perencanaan
pembangunan Daerah

Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

Jumlah dokumen capaian
kinerja RKPD dan RPJMD

100%

150.000.000.00

150.000.000.00

4.01 21.16

Penyusunan Rancangan
Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Koordinasi Perencanaan Dan
Penyusunan Laporan Kinerja

Jumlah dokumen KUA
PPAS tahun 2017dan KUA
PPASpembahan 2016

100%

250.000.000,00

250.000.000.00

Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
pelaporan pembangunan

100%

250.000.000,00

250.000.000.00

Jumlah kooitiinasi
perencanaan
pembangunan pusat
regional dan daerah

100%

200.000.000.00

200.000.000,00

pAmhiftrkni i r mfi Dftprfth
r CJ1 Jw cll lU U J IQ I f w Q v l O l 1

4.01 21.18

Peningkalan Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Badan
Perencanaan
Pembangunan •
Daerah

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah



4.01 21.13

4.01 21.17

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

Prakiraan Maju
(Rp)

355

I It

KP D

20 17

KODE

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
' Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

Sasaran Pemtiangungan
Daerah

Lokasi

3

4

5

Program/Outcome

Perangkat
Daerah
PenanggungIffftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lAn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
jawab
Vlflla ll
Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/ Output

Uraian

Tarfpf

6

7

8

9

10

Prakiraan Maju
(Rp)
11

13

4.01 21.19

Pengelolaan Sistem Infonnasi
Pembangunan Daerah (SIPD)

Tersedianya data
pemtiangunan daerah
sebagai bahan penyusunan
SIPD

100%

200,000.000.00

200.000.000,00

4.0121.20

Pengelolaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD)

Jumlah Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan yang .

100%

250.000.000,00

250.000.000.00

.4.0121.40

Peningkatan Kapasitas
Sumberaaya Aparatur
Perencana Pembangunan
Daerah

Jumlah peserta Bimbingan
Teknis Perencanaan
Pembangunan Daerah

100%

250.000.000.00

250.000.000,00

4.01 22

Program perencanaan
pembangunan ekonomi

UOO.QQO.000.00

1.300.000.000.00

4.01 22.04

Koordinasi perencanaan
pembangunan twlang ekonomi

100%

250.000.000.00

250.000.000,00

4.01 22.09

Fasiiitasi Pengemtiangan
Kawasan Agropolitan Dan
Program Anti Pioverty (APP)

100%

200.000.000.00

200.000.000,00

4.01 22.36

Penyusunan Data Base
infrastruktur Perekonomian
Daeran
Penyusunan l^sterplan
Pembangunan Ekononi Daerah

Tersusunnya dokumen
database Jaringan Irigasi
tersier (JiTuT)
Tersusunya dokumen
perencanaan Masterplan
Pantai Banyu Tibo dan
Masterplan Pengembangan
Pariwisata Kali Maron dan
LP2B

100% .

100.000.000,00

100.000.000.00

100%

265.000.000.00

265.000,000,00

4.01 22.44

Penyusunan Analisis Indikator
Ekonomi Daerah

Tersusunnya buku IHK,
ILOR. ICOR. NTP

100%

235,000.000.00

235.000.000,00

4.0122.45

Fasilitasi Perencanaan Bidang
Ekonomi

Tersusunya laporan hasil
fasilitasi oidar,g ekonomi
dan fasilitasi kegiatan yang
dananya bersumber diluar
APBO

100%

250.000,000.00

250.000.000,00

ucriuiigsi ucngen oaiK

4.01 22.41

7. Tata Ketola
Pemerintahan

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
perekonomian yang
dihasilkan (%)

59,32

Tersusunnya dokumen
laporan pembangunan
Bidartq Ekonomi
Tersusunya dokumen
monev pelaksanaan APP
dan agropolitan serta
tersusunnya database
Pokmas APP Kab. Pacitan

I

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

3 5 6zyxwvutsrqponmlkjihgfe
R K P D 2 0 17

KODE

1
4.01 23

Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Sasaran Pembangungan
Daerah .

Prioritas Daerah

2
Program perencanaan sosiat
dan budaya

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan

7. Tata Kelola
Pemerintahan

Lokasi >

c
0

daerah

Program/ Outcome

Kegiatan/ Output

Uraian

Target

Uraian

Target

6

7

S

9

Jumlah dokumen
sinkronisasi perencanaan
bidang sosial budaya yang
dihasilkan

100%

pembangunan bidang sosial
dan budaya
4.01 23.04

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang Sosial
Budaya

Jumlah dokumen hasii
moniloring, evaluasi dan
pelaporan bidang sosial

100%

4.01 23.05

Fasiiitasi Bidang Sosial Budaya

4.01 23,09

Koordinasi Penangguiangan
Kemiskinan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jumiah kegiatan bidang
sosiai budaya yang
terfasilitasi
Jumiah koordinasi dan
evaluasi program
penangguiangan
kemiskinan

4.01 23.16

Penyusunan indikator daerah di
bidang sosiai budaya

4.01 23,21

Prakiraan Maju

(Rp)

(Rp)

10

P0rc0f]fftCft f1/\kiimt*rt Hsrt
S7 QJ
0£, a-r
data perencanaan bidang
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang
dihasilkan (%) yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

A
M 11
nra
4.U1
2i .V3

Pagu Indikatif

1.300.000.000.00

'

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

13 zyxwvu

11
1.300.000.000,00

Badan
rVI

-

CilvailaaH

. Pembangunan
Daerah

7'\C\ non nnn nn

Tin nnn nnn nn
JU

zyxwvutsrqponmlk

£ 0 U . UU u. UUU,

-

150.000.000,00

150.000.000,00

100%

.200.000.000,00

200.000.000.00

100%

250.000.000,00

250,000.000.00

Jumiah dokumen indikator
bidang sosial budaya

100%

150.000.000,00

150,000.000,00

Updating Data Base Bidang
Sosiai Budaya

Jumiah dokumen update
data bidang sosial budaya .

100%

100.000.000.00

100.000.000,00

4.01 23,22

Penyusunan dokumen
perencanaan bidang Sosbud

Jumlah dokumen
perencanaan bidang sosial
budaya

100%

200,000.000,00

200.000.000,00

4.01 24

Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumberdaya alam

1.090.000.000.00

1.090.000.000.00

4.01 24.04

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Wilayah

Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Wilayah

100%

255.000.000,00

255.000.000,00

4.01 24,05

Fasiiitasi Perencanaan
Prasarana Wilayah

Jumlah terfasilitasinya
kegiatan perencanaan
prasarana wilayah

100%

155.000.000,00

155.000.000,00

L r U k J a yd

.

7. Tafa Ke/o/a
Pemerintahan





02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah

Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
prasarana wilayah dan SDA
(%)

66,2

.

357

I

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

vutsrponmlkjihgfedba

RK P D

2 0 1 7

KODE

Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pemerintahan Daerah dari
Daerah
Program/ Kegiatan
2

1
4.01 24.36

4.01 24.37

Indikator Kinerja

I f r i i ^f t n / R jf t f t nn M m ^f t n
ui ua o i u ui uai i y wi uao i '

4

3

Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

4.02

KEUANGAN

4.0217

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerati

7.rafaKe/o/3
Pemerintahan

Program/ Outcome
Uraian -

S

Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pemukiman Dan
Lirflkunqan Hidup vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pediubungan,
Pengairan Dan Sumber Daya
Alam

4.0124.3a

Lokasi

6

Kegiatan/Output
• Target

Uraian

7
-

Target

8



9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

(Rp)

(Rp)

10

11

Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
permukiman dan LH

100%

215 000.000.00

215.000.000.00

Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
perhubungan.pengalran
dan 50A

100%

215.000.000,00

215.000.000.00

Tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
berbasis tata ruang

100%

250-OCO.COO.OO

250,000.000.00

02. Meningkatnya
Opini Audit BPK terhadap
WTP {100}
transparansi dan
Laporan keuangan daerah
HA)
akuntabilitas kinerja dan
Prosentase barang/aset
pengelolaan keuangan
daerahyang teregistrasi
daerah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(%) Cakupan pendapatan
daerah

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13

11538.829.000,00

11538.829.000,00 zyxwvutsrqponmlkj

1U3U29.C00.00

11.$3U29.000.00

Dinas
Pendapatan,
Pengeloiaan
Keuangan dan
Aset Kelurahan
Baleharjo,
Kelurahan
Pacitan,
Kelurahan Ploso,
Kelurahan
Pucangsewu,
Kelurahan

.ft

Slelnharin

4.Uz

4,0217.04

harga

harga yang sesuai dengan
kondisi di kab Pacitan

Penyusunan sistem dan

Jumlah Buku sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah dokumen Perda
APBD

nrni^pfli ir nprviPtT^fftAn

4.02 17.06

4.02 17.07

4.02 17.08

ifv\ tw\ fw\ fro

.'i i m lri h l i nk i i m pn R r an i l ar

l/.Uz

keuangan daerah
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD

f\F\n f\/v% rtrt

Dinas
Pendapatan.
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset

200.000.000,00

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

100%

925.000.000,00

925.000.000.00

Jumlah Draft Perbup APBO
dan Buku Perbup APBD

100%

200,000.000,00

200.000.000,00

Jumlah dokum^ Perda
Perubahan APBD

100%

78.083 000,00

78.083.000.00



358(RKPD

20

17

\

'
'.
*

KUUc

1
a4 -UZ
no 11 7( . fw
ua

Urusan/Bidang Urusan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sasaran Pembangungan
Program/ Outcome
Lokasi
p
A lm
Tl n
Hft
Prioritas Daerah
rC
l lavriyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
l ltl A
a lhl a
an
ll L
/ aAfft
v «ahi i riftri
u n i J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan .
Uraian
2

3

4

5

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V* <

r v i ijU wU i j o i 1 1 Ol 1 vu i

peraturan KDH tentang
Penjabaran Penjbahan APBD

6

Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/ Output
T ft mpt

l l rf t i f t n
V I Vla ll

7

8

- T f t rnat

laryci
9

10

Prakiraan Maju
(Rp)

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

11

13

Jumlah Draft Peibup
Penjbahan APBD dan Buku
Perbup Perubahan APBD

100%

206.500.000,00

206.500.000.00

4.02 17.10

Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
peiaKsanaan ftrou

Jumlah draft perda dan
draft perkada
pertanggungjawaban APBD

100%

250,000.000,00

250.000.000.00

4.0217.13

Penyusunan sistem infomnasi
pengelolaan keuangan daerah

Jumlah laporan keuangan
pada masing masing SKPD

100%

250.000.000,00

250.000.000,00

4.02 17.16

Peningkatan manajemen
aset/barang daerah

Jumlah dokumen laporan
pengelolaan barang/aset
daerah dengan tertib

100%

225.000.000,00

225.000.000.00

4.02 17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Penyusunan dan Pengeblaan
Administrasi Pembukuan
Pembiayaan
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumiah dokumen
intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
Tertib Pengelolaan
Pembiayaan Daerah

100%

450.000.000,00

450.000.000,00

100%

100,000.000.00

lOO.OCO.OOO.OO

100%

450.000.000,00

450.000.000,00

100%

220.000.000,00

220.tX)0.000,00

4.02 17.20

4.02 17.23

Tertib dan lancamya
penatausahaan keuangan
daerah
Jumlah dokumen
administrasi pengelolaan
perbendaharaan daerah

4.02 17.24

Peningkatan Pengelolaan
Pe7

75.000.000,00

75.000.000.00

jumian ooKumcn

perencanaan pemeliharaan
barang daerah tahun
berkenan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumtah dokumen Evaluasi
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
standar biaya

4.02 17.73

Analisa Standar Biaya

4.02 17,74

Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen
perencanaan kebutuhan
barang daerah tahun
berkenaan

100%

75.000.000,00

4.02 17.75

Peningkatan Pelayanan Kasda

Jumlah dokumen
pengelolaan pelayanan
kasda

100%

120.000.000,00

75.000.000,00

120.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkjih

360

I

R K iMJ

2 0 17

KODE

1

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
2 .

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

Sasaran Pembangungan
Daerah

Ukasl

Program/Outcome
Uraian

3

4

S

Ta^et •

6

Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/ Output

7

Uraian

Target

8

9

10

Prakiraan Maju.
(Rp)

4.02 17.77

Peningkatan pengelolaan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ft n/ls-K onHft KofKftrrift/bftiT^i^ xrqonljifeVOKICA
VC* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lUa^JCJ lU d U C I' la i UOf I w izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
V*:A

Jumlah administrasi karcis
reinousi uacian

100%

275.000.000.00

11
275.000.000,00

4.02 17.78

daerah
Kalibrasi Date, Penyusunan
Klasifikasi Tanah dan NJOP

Jumlah Ixiku klasifikasi
tanah

100%

150.000.000.00

150.000.000,00

Jumlah dokumen
pelaksanaan pemungutan
PBB tepat waktu
Terkeiolanya PBB di kab
Pacitan dengan baik

100%

770.740.000.00

770.740.000.00

100%

555,575.000,00

555.575.000,00

Penyebaran informasi yang
harus terpublikasi melalui
web base reporting sistem
(WBRS) DAK

100%

150.000.000,00

150,000.000,00

Meriingkatnya pengelolaan
gaji
Jumlah dokumen
penyusunan potensi
_pendapatan daerah
Jumlah buku profil aset

100%

175.000.000,00

175.000.000.00

100%

85.000.000,00

85.000.000,00

4.02 17.82

Optimalisasi Penerimaan PBB
P2 vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA

4,02 17.83

Pengembangan Sistem
Informasi PBB P2

4.02 17.84

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek pemerintah
daerah dan desentralisasi (
P2D2) melalui web base
reporting sistem (WBRS) DAK

4.02 17.85

Pengelolaan Administrasi Gaji
PNSD
Fasilitasi Penyusunan Potensi
Pendapatan Daerah

4.02 17.86

ft- ••

4,02 17.87

Penyusunan profil aset daerah

100%

225.000.000,00

225,000.000,00

4.02 17.89

Fasilitasi Pelaksanaan Dana
BK. Hibah dan Bansos

Tertaksananya rekonsiliasi
dan koordinasi dana Hibah,
BK dan Bansos

1IX)%

344.700.000.00

344.700.000,00

4.02 17.90

Sistem Penganggaran
Terintegrasi

Meningkatnya penyusunan
APBO dan perubahan

100%

250.500.000,00

250.500.000,00

4.0217.91

Pemutakhiran data dan
Pendampingan PBB P2

Jumlah dokumen data PBB
yang akurat

100%

500.000.000,00

500.000.000,00

4.02 17.92

Penyelesaian Permasalahan
Pengetolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian permaslahan
keuangan daerah

100%

200,000.000,00

200.000.000.00

4.02 17.93

Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data
Pajak dan IWP

Terlaksananya rekonsiliasi
data pajak dan hvp

100%

60.000.000,00

60.000.000.00

4.02 17.94

Peningkatan Pengelolaan
Perencanaan SKPO

Jumlah dokumen
PerefKanaan SKPD

100%

100,000.000,00

100,000.000.00

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13

3611 :i K P D 2 0 1 7

•KODE

Prioritas Daerah

2

3

1
4.02 17,95
i4 IVl 17 OR

4 . UZ 1 1 . 9 0

Ppndsl aan

4.02 17.98

Penyusunan pengelolaan
administrasi pembukuan
pendapatan daerah
Pemeliharaan website
dppka.pacitankab.gn.ld

4.03 16

Lokasi

4 •

5

Program/ Outcome

Kegiataa' Output

Uraian

Target

Uraian

6

7

8

KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program Peningkaicn
Kapasitas Pengembangan
Sumber Daya Aparatur

Target

Pagu Indikatif
(Rp)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

1 \ftl lur\«JXi| lO I IJO * / w lU M C 4 vvl 1

,

-

7. Tata Kelola
Pemerintahan

...

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase aparatur yang
mengikuti pengembangan
sumberdaya aparatur
sesuai ketentuan jabatan
(%}

*

100%

650,000.000.00

650 000 OOQ 00

Data Piutang Pajak yang
tennulakhir

100%

100.000,000.00

100.000.000,00

Tertib administrasi
pembukuan pendapatan
daerah
Penyebaran informasi yang
hams terpublikasi melalui
website DPPKA Kab
Pacitan

100%

lOO.OOO.OOO.OO

100.000.000,00

100%

75.000.000,00

75.000.000,00

3.490.000.000,00

3.490.000.000,00

1.325.000.000.00

1.325.000.000,00

Badan
Kepegawaian
Daerah, Kantor
Pendidikan dan
Peiatihan

Badan
Kepegawaian
Daerah

27,54

4.03 16.01

Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan (LPJ)

Jumlah CPNS Daarah yang
mengikuti diklat Prajabatan

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

4,0316,02

Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah

100%

50.000,000,00

50.000.000,00

A ni

r C I ILJIUIrNVJ 1 \join

Jumiah Pejabat Eselon II
dan III yang dikirim diklat
Stuktural
Jumiah PNS Daerah yang
mengikuti dikiat teknis dan
funqsi
Jumlah ASN yang telah
mengikuti diklat struktural

100%

175.000.000,00

175 000 000 00

A Cl l Alt f\A
4 . U J 10.U4

Panrfiriilran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
Fiftrl nplfttihArl
fpkni^
yviaui
loi i k
cn M i- j
tugas dan fungsi bag! PNS
Daerah
riiWIat )
1/.Uz

C
d l a L c i nonArirTi93n
^Alrtn
OCld*3l
Uc l JCI M JloaLI Wl
t J l l 1PW^
ii V

Jumlah peserta yang lulus
Ujian seleksi CPNS

4.03 17.17

Sistem Infonnasi Kepegawaian
(SIMPEG)

4.03 17.18

Penyusunan dan Pelaporan
Data Kepegawaian

4.03 17.19

Administrasi Mutasi Pegawai

22,53

Perangkat
Daerah
Penanggung. jawab zyxwv

(19.14)

Badan
Kepegawaian
Daerah '

i \Ci lai ri ai J I 0J lurifli, o f \ I \ W D

4.03 17.20

Administrasi Pembinaan PNS
dan Non PNS

Jumlah PNS dan Tenaga
Non PNS yang dibina

100%

150.000.000.00

150.000.000.00

4.03 17.21

Pengurusan Kesejahteraan
Peqawai
Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah

Jumlah dokumen yang
diterbitkan
Jumlah peserta yang lulus
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah

100%

100.000,000,00

100.000.000.00

100%

25.000.000,00

25.000.000,00

4.03 17.23

Pemeliharaan dan Pengadaan
Kartu Identitas Pegawai (KIP)

Jumiah kartu yang
diterbitkan utang

100%

25.000.000,00

25.000.000,00

4.03 17.24

Administraa Kepegawaian

100%

200.000.000.00

200.000.000,00

4.0317.25

Administrasi Pensiun -

Jumlah dokumen
kepegawaian SKPO yang
diterbitkan
Jumtah SK Pensiun PNS
yang dikelola

100%

100.000,000.00

100.000.000,00

4.03 17.26

Administrasi jabatan Fungsional

100%

90.000.000,00

90.000.000,00

4.0317.27

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

100%

50.000.000,00

50.000.000.00

4.03 17.22

Jumlah PAK yang
diteribilkan
Tertaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan

363

IR

K F D

20 ! 7

Indikator Kinerja

KODE

Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

1

2

3

4.0317.28

Sasaran Pembangungan
v aciaii

4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lokasi
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
5

Pengelolaan LHKPN dan

LHKASN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.03 17.29

Pemeliharaan Arsip PNS

i m 17 VI

Pengukuran Kompetensi
Aparatur Sipil Negara ulTRKI

Uraian

Target

6

7

Uraian

-

rPnl

8



...

Perangkat
Daerah
Penanggungv^VI
Target zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
jawab
Pagu Indikatif

-

9

Prakiraan Maju
(Hp)
11

13

Laporan LHKPN dan
LHKASN yang dikelota

100%

50.000.000,00

50,000.000,00

Jumlah Arsip yang
dipelihara
Jumtah SDM Aparatur yang
diukur kompetensinya

100%

50.000.000,00

50.000.000.00

100%

200,000.000,00

200.000.000.00

4.03 17.31

Penyusunan Formasi Pegawai

Tersedianya usulan
Formasi Pegawai

100%

75.000.000,00

75.000.000.OU

4.03 17.32

Evaluasi Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)

100%

100.000.000.00

100,000.000,00

4.03 17.33

Pemtiinaan Mental bagi PNS
Indisipiiner

Prosentase PNS yang
memenuhi Penilaian
Prestasi kerja
Jumlah PNS indisipiiner
yang mendapatkan
pembinaan mental

100%

50.000.000.00

50.000.000,00

4.04

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Kelitbangan

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000.00 Badan Penelitian,
Pengembangan
dan Statistik

-

4.0441

4.04 41.21

4.04 41.27

Fasilitasi Tim Koordinasi
Penguatan SIDa Kabupaten
Pacitan
Pengkajian aktuat Bidang
Pemerintahan dan Keuangan
daerah

7. Tata Kelola
Pemerintahan

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase kelitbangan /
Inovasi Daerah (Penelitian,
Pengkajian,
Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian Evaluasi
Kebijakan Dan Diseminasi)
Yang Dimantoatkan C/a) '.

95

Tertasiiitasinya Penguatan
SIDa Kabupaten Pacitan

100%

125.000.000,00

125.000.000,00

Terlaksananya Pengkajian
Aktuat Bidang
Pemerintahan Dan
Keuangan Daerah

100%

75.000.000,00

75.000.000,00

4.04 41.29

tptek Bagi Wilayah

Terlaksananya Ipteks bagi
Wilayah Kabupaten Pacitan

100%

100.000.000.00

100,000.000.00

4.04 41.30

Pengkajian aktual Bidang
Ekonomi dan Pembangunan

Terlaksananya pengkajian
aktual bidang ekonomi dan
pembangunan

100%

75.000.000.00

75.000.000,00

364

I

R K }' D

Z O 17

KODE

1

Indikator Kinerja

Urusan/ Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Pembangungan
Daerah
4

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
nVaul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcoma
Kegiatan/ Output
ImVnuai

5

Uraian

target

6

7

Uraian

Target

8

9

Pagu Indikatif
(Rp)

Prakiraan Maju
(Rp)

10

Perangkat
Daerah
Penanggungjawab

It
nnn nnn nn

13

4.04 AiJii

rengxajianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MMUOI DUdug
Sosial Budaya Dan
Kemasyarakatan

Terlaksananya Pengkajian
.Aktuat Bidang Sosial
Budaya dan
Kemasyarakatan

100%

75 noo 000 fin

75

Am A).32

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kelitbangan

Jumlah Peserta
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kelitbangan

100%

50.000.000.00

50.000.000.00

4.04 41,33

Fasilitasi Pengembangan Desa
Inovatif Di Kabupaten Pacitan

4.04 41,34

Fasilitasi Dewan Riset Daerah
Kabupaten Padtan

4.04 41.35

Penelitian Regroupping
Sekolah Dasar Di Kabupaten
Padtan

Jumlah Pengembangan
100%
75.000.000.00
75,000 000,00
Desa Inovatif Di Kabupaten
Padtan
Terfasilitasinya Dewan
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
Riset Daerah Kabupaten
Padtan
7V\0/
4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Terlaksananya Penelitian
50.000.000.00
50.000.000,00
1lX)%
Regroupping Sekolah
Dasar di Kabupaten
Pacitan yxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA

4.04 41.36

Penelitian Analisa Dampak
Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan Tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak Sekolah -

Dokumen Penelitian
Analisa Dampak Gerakan
Memasyarakatkan Makan
Ikan tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak
Sekolah

4tV\0/

4.04 41.37

Penelitian Pengelolaan
Keselamatan Wisata Alam Dl
Kabupaten Padtan

Terlaksananya Penelitian
Pengelolaan Keselamatan
Wisata Alam di Kaupaten
Pacitan

4.04 41.33

Penelitian Pengembangan
Kawasan Pelatwhan Laut Di
Katxipaten Padtan

Tertaksananya Penelitian
Pengembangan Kawasan
Pelabuhan Laut di

75,000.000.00

75.000.000.00

100%

50.000.000.00

50.000.000,00

100%

75.000.000.00

75.000.000.00

r\ dUU| XoLcJi ra vJloll

4.04 41.39

Penelitian Pembangunan Jalur
Lingkar Di Kabupaten Padtan

Tenaksananya Penelitian
Pembangunan Jalur
Lingkar di Kabupaten
Padtan

100%

50.000.000.00

50.000.000.00

4.04 41.40

Penelitian Pengembangan
Sistem Infonnasi Pariwisata Dl
Kabupaten Padtan

Terlaksananya Penelitian
Pengembargan Sistem
Informasi Pariwisata di
Kabupaten Padtan

100%

50.000.000.CO

50.000.000,00

3651 )l K P I)

2 t) ] 7

KOOE

1

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/Kegiatan
2

Indikator Kinerja
Prioritas Daerah

Sasaran Pembangungan
Daerah

Lokasi

3

4

5

Program/Outcome

Pagu Indikatif
(Rp)

Kegiatan/Output

Uraian

Target

Uraian

5

7

8

Target
9

10

Prakiraan Maju
(Rp)

Perangkat
Daerah
Penanggung- jawab

11

13

4.04 41.41

Penelitian Pemanfaatan
Teknologi PengotahSn
Biofarmaka Di Katxipaten
Pacitan

Tertaksananya Penelitian
Pemanfaatan Teknologi
Pengolahan Biofarmaka di
Kabupaten Pacitan

100%

75.000.000.00

75.000.000.00

4.0441.42

Penelitian Pengelolaan Belanja
Pemerintah Daerah Terhadap
Projob. Pro Poor, PoorGrowtfi,
Pro Environment Di Kabupaten
Pacitan

Terlaksananya Pengelolaan
Belanja Pemerintah Daerah
Tertiadap Prajab, Pra Poor,

100%

75.000.000.00

75.000,000,00

DnAv rt~^. J i .

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

O M .

Poor Growth, Pro
Environment di Kabupaten
Pacitan

4.04 41.43

Penelitian Efektivitas Program
Penangguiangan Kemiskinan
Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kabupaten
Paciian

Tertaksananya Penelitian
Efektivitas Program
Penangguiangan
Kemiskinan terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
di Kabupaten Pacitan

100%

75.000.000.00

75.000.000,00

4.04 41.44

Penelitian Pengalokasian
Belanja Pembangunan
Berdasartian Isu Strategis
UccTal 1

Tertaksananya Penelitian
Pengalokasian Belanja
Pembangunan
Berdasarkan Isu Strategis
Daerah

100%

75.000.000.00

75.000.000,00

4.0441.45

Penelitian Pengembangan
Komoditas Pertanian

Tersusunnya dokumen
hasQ penelitian komoditas
pertanian Kab. Pacitan .

100%

100.000.000,00

100.000.000.00

28.068.078.500,00

28.068.078.500,00 zyxwvutsrqponmlkji

13.439.908.500,00

13.439.908.500,00

4.05

PEMERINTAHAN UMUM

4.05 15

Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah

4.05 15.01

Pembahasan rancangan
peraturan daerah

Jumlah Raperda yang
disetujui DPRD

100%

351.374.000,00

351.374.000,00

4.05 15.02

Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama

Jumlah masalah yang
dihearing

100%

19.823.000,00

19.823.000,00

4.0515.03

Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan

Jumlah rapat alat
kelengkapan DPRD

100%

112.114.500,00

112.114.500.00

7. Tata Kelola
Pemerintahan

02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabiiitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah

Prosentase raperda yang

724/

366

I

Sekretariat DPRD

R K P IJzyxwvuts
2 U 1 7

KODE

1

Indikator Kinerja

Umsanf Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

4.05 15.04

Rapat-rapat paripuma

4.05 15.05

Kegiatan Reces

Sasaran Pembangungan
Daerah
4

Program/ Outcome

Lokasi

5

.

Target

6

7

4.05 15.06

4.05 16.02

4.05 16.06 .

4.05 16.07

4.05 19

4.05 19.01

4.05 19.02

Penerimaan kunjungan kerja
pejabat
negara/depnrtemen/iembaga
pemerintah non
departemen/luar negeri
Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
lainnya
Oerasional Rumah Tangga
Kepala daerah / Wakil K^ala
Daerah
Program peningkatan
kapasilas kelembagaan
pemerintah daerah

Fonjm Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur
Neaara
Mffliitoring, Evaluasi dart
Analisis Kelembagaan Daerah

7. Tata Kelola
Pemerintahan

Ot Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelola