Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
KODE
1
309 19 17
3.03 19.25
9 09 1Q ?ft
3.v3
l0i£ O
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
T aiT T ft t
*
Hrf t i f t n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ciTy c i
U ta J a ll
WI a i a i i
4
5
6
7
8
9
Pagu Indikatif
(Rp)
10
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
Prakiraan Maju
(Rp)
13
11
Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SLPHT)
Terlaksananya S L P H T
Petani Perkebunan
100%
150.000.000,00
150. 000. 000, 00
Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan
Jumlah petani yang.
memperoleh bantuan benih
dan bimbingan teknik
peningkatan produksi
tanaman pangan (paket)
100%
385.096.000.00
385.096.000,00
Dinas Tanaman
Pangan dan
Petemakan
Tertanamnya Bibit tanaman
perkebunan di kawasan
Agropolitan
100%
150.000.000.00
150. 000. 000. 00
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
r ct
vi 1 l U o i l U u i 1 1 Ol voMta* i
Perkebunan Pendukung
Kawasan Agropolitan xronia
-
3. 03 19.48
Pengembangan Agensia Hayati
Terselenggaranya
Bimbingan Teknis
Pengembangan Agensia
Hayati dan Aplikasinya
100%
150.000.000,00
150. 000. 000, 00
3.03 19.54
Penanganan Panen dan Pasca
Panen bahan baku (DBHCT)
100%
400.000.000,00
400.000.000,00
3. 03 19.56
Pembangunan Jalan Produksi
Terlaksananya
Penanganan Panen dan
Pasca Panen
Tersedianya infrastniktur
perkebunan
100%
312.063.132,00
312. 063, 132, 00
3 .03 19.57
Promosi atas hasil produksi
pertanian perkebunan unggulan
daerah
Tertaksananya Pameran
Pembangunan dan
penyuluhan kuaiitas dan
teknis kemasan produksi
hasil kehutanan dan
perkebunan
100%
100.000.000.00
100. 000. 000. 00
•
3.0319.59
Peremajaan dan Intensifikasi
dan Rehabiiitasi tanaman
Perkebunan
Teriaksananya
Peremajaan. Intensifikasi
dan Rehabiiitasi Tanaman
Perkebunan
100%
200.000.000.00
200. 000. 000, 00
3.0319.60
Optimalisasi dan
Pengembangan Sumberdaya
Sarana Prasarana
Pengendalian OPT
Terlaksananya eradikasi
OPT dan Pengadaan
Sarana Prasarana
Pengendali OPT
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
347
I
Dinas Kehutanarr
dan Perkebunan
It K 1' D
2 0 17
KODE
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bldang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
Lokasi
5
Program/ Outcome
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
6
7
8
Target
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
11
13
3.03 19.61
Penguatan Ekonomi
masyarakat di tingk.lndustri
liasil tembakau hasil tembakau
dalam rangka pengentasan
kemiskinan.mengurangi
pengangguran dan mendorong
pertumbuhan Ekoncmi daerah
.dilaksanakan anatariain
melalui bantuan sarana
produksi tanaman perkebunan
- •
(DBHCHT) vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
Tertaksananya Kegiatan
Penguatan Ekonomi di
lingk.Industn tiasil
tembakau hasil tembakau
3,03 19,62
Standarisasi Kualitas Bahan
Baku melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana Produksi
{DBHCHT)
3.03 19.63
APP Bidang Pertanian
•Jerk A A/1 A A A A A
Tersedianya Sarana dan
100% ,
JoU.UUU.UUU.UU
350,030.000,00
Prasarana Produksi Guna
Slsndart'Ut'ii Kiialitara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0La MlJwi l o a a i l\ U 0 M ia a
(
Bahan Baku
Jumiah Petani yang
100%
150.000.000,00
Dinas Tanaman
150.000,000,00
mendapatkan pelatihan
Pangan dan
(orang)
Petemakan
3.03 19,64
Pengembangan Pedanian
Lahan Kenng
3.03 19.65
Peningkatan produktifitas dan
Mulu Produksi Pertanian Serta .
Pengembargan Kawasan
3.03 19,66
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
3.03 19.67
Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan xtrponljigfeaXUTOKJA
3.0319.68
Pengemoangan Pupuk Organik
Bimbingan leknis
peningkalan tanaman
pangan di lahan kering
(org) dan paket saprodi
(paket)
Pengadaan sarana
budidaya tanaman
hortikultura (paket)
Fasiiitasi pengolahan paska
panen (paket)
-
100%
350.000.000,00
350.000.000,00
100%
100.000.000.00
100.000,000.00
100%
900.000.000.00
900.000.000,00
PrcmoSi produk unggulan
(even); Jumlah komoditas
yang di promosikan (Buah)
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
Jml peserta Penyusunan
Program Penyuluhan
(paket) .bimtek penyuluh
(orang), pembinaan HIPPA
(Klp),dan Kegiatan Pacitan
Sehat
100%
265.000.000.00
265,000.000,00
Pelatihan pengembangan
pupuk organik
100%
100,000.000.00
100.000.000,00
3 4 8zyxwvutsrqpon
I It K P n
2 0 17
',KODE
:
1
.
Urusan/ Bidang Urusan
Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
Pemerintahan Daerah dari
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan
2
4
3
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akunUibiHtas kinega dan
pengelolaan keuangan
daerah
Indikator Kinerja
Lokasi
5
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
6^
7
8
Status kesehatan temak
(%}
Program pencegahan dan
penangguiangan penyakit
tenak
3.0321.17
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
temak
3.03 21
Program peningka tan
produksi hasil petemakan
3.0322.30
Pendistribusian bibit temak
kepada Masyarakat
3.03 22.31
Pengembangan Agribisnis
Petemakan
Jumlah bibit temak
kambing (ekcr) Jumlah bibit
temak Sapi PO (ekor)
Pengembangan Bibit Sapi
Perah (ekor)
3,0322.32
Pengembangan Inseminasi
buatan
3.03 22.33
3.03 22.34
Menurunnya kasus
penyakit parasiter pada
temak ruminansia yang di
uji (kasus)% Menuainya
kasus gangguan reproduksi
pada temak besar
(kasus)ekor Jumlah
pelayanan kesehatan
temak (ST) Jumlah kasus
avian influensa (kasus)
Jumlah Pengawasan
. .
peredaran oba\ (kali)
cnononji
. 9
87,7
3.03 21
0. uaya oaing
Target
100%
mianin/iitufniyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
/ di
Produksi daging (kg)
nrtciiiiiynBttiya
3.315.027,52
transparansi dan
Produksi telur (kg)
(508.260.58)
(22.049,37)
akuntabilitas kinerja dan
Produksi susu (Itr)
O n m f fa c J To m o If O n ) n n n
1X7 f 7)t)
pengelolaan keuangan
tvfnan
rOlOng
lot.
I/of
nupuiaal
daerah
Besar (ekor) Populasi
(174.775)
Temak Potong Kecil (Ekor)
(1.134.908)
Populasi Unggas (Ekor)
/17
i/£,
Pagu Indikatif
(Rp)
10
11
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000.00
350.000.000.00
ra A r a c A A A A A A A A
2.925.000.000,00
Perangkat
Daerah
PenanoaunaJawab
Prakiraan Maju
(Rp)
2.925.000.000,00
100%
_ 2 000.000.000.00
• 2.000.000,000.00
100%
675.000.000.00
675.000.000.00
Pengembangan Peralatan
IB (paket)
100%
100.000.000.00
100.000.000.00
Peningkatan Pengawasan
Bahan Asal Hewan (BAH) yang
ASUH
Jumlah Kasus adanya
cemaian pada produk
pangan asal hewan yang
diuji (kasus) Jumlah Unit
asal hewan (BAH) yang di
awasi (kali)
100%
100.000.000.00
100.000.000.00
Promosi atas hasil produksi
petemakan unggulan daerah
Tersedianya temak
unggulan (ekor)
100%
50,000.000,00
13
Dinas Tanaman
Pangan dan
Pe*emakarf
^ .
^
i
Dinas Tanaman
Pangan dan
Pelernakan
50.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkj
I R K Pn 2 017
349zyxwvutsrqponmlkjihgfe
KODE
1
3.03 24
3,032402
3,0324,04
3.03 25
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Program peningkatan
penerapan teknologi
petemakan
Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi petemakan
tepat guna
Kegiatan penyuluhan
penerapan teknologi
oetemakan tepat quna
Program Peningkatan
Kapasitas Pelaku Usaha
Perkebunan
5. Daya Saing Ekonomi
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
5
4
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
•
Program/ Outcome
Uraian
Target
Uraian
Target
6
7
8
9
uisemiiiasi leKnoiogi
petemakan pada petemak
'(%)
liiAYlr a k k.KlF Lift I T >fttnLY
Jumlah biDit HMi (stek)
Jumtah penerima bimtek
(kip)
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Prosentase pelaku usaha
perkebunan yang
mendapat pembinaan (%)
Perangkat
Prakiraan Maju zyxwvutsrqponmlkjih
Daerah
(R DI
rPpn
zyxwvutsrqpon
c l ftnfrrii
i c i J i y M mil*
U l l y zyxw
*
jawab
10
11
300.000.000,00
300.090.000.00
100%
150.000 000.00
150.000.000.00
100%
150.000,000.00
150,000.000.00
365.000.000.00
365.000000,00
5
3.03 25.01
Penyuluhan dan Pendampingan
petani dan pelaku Agribisnis
Tertaksananya penyuluhan
agribisnis
100%
65.000.000.00
65.000.000.00
3.03 25.02
Peningkatan Kemampuan
lembaga petani
Jumlah Kelompok Tani
yang dibina
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
3.03 25,03
Anti Poverty Program (APP)
Terlaksananya
Pendampingan Anti Poverty
Program
100%
100,000.000,00
100.000.000.00
3,03 25.05
Peniiigkatan kapasilas tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
ThriftIc^nAnxfft riAntrvibfttftn
1
w/»
100.000,000.00
100.000.000.00
3.569.000.000.00
3.569.000.000,00
3.569.000.000,00
3.569.O0O.O00.00
3.05
3.0517
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
13
Dinas Tanamair
Pangan dan
Petemakan
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
P d ' O T W d l l O J JJ0 j.7d l l J I U n t t l a l l
Pengetahuan Penyuluhan;
Tersedianya Sarpras
Penyuluhan
6. Infrastruktur Dasar
Berkelanjutan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
3,05 17,06
Pengembangan jaringan listrik
di dusun dan daerah terpencil
Tersedianya JTR
100%
2.653,250.000,00
2.653.250.000.00
3.05 17.18
Pengembangan energi baru
dan terbarukan (biogas)
Jumlah pengembangan
Energi Baru dan
Terbamkan (EBT)
100%
915.750.000,00
915,750.000.00
3.oe
PERDAGANGAN
6.231.309.375,00
6.231.309.375,00
Dinas
Pertambangan
dan Energi
350|R K PD
2 0 17
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
nuuiaiiu rwyiiiiaii
1
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerafi
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
na 4C
ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fi7 Mfiftinnksitn'i/At
Pfogra/n Perlindungan
3.06
16
transparansi dan
Konsumen dan Pengamanan
akuntabilitas kinerja dan
Perdagangan
pengelolaan keuangan
daerah
3.0615.03
Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
3.05 15.05
Peningkatan Layanan Sidang
Tera dan Tera Ulang UTTP
3.0615,07
Pengumpulan informasi hasil
tembakau yang dilekati / tidak
dilekati Pita Cukai di Peredaran
atau Tempat Penjualan Eceran
3.06 15.09
Sosialisasi Perlindungan
Konsumen ulTRKI
3.06 18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
3.0518.03
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Program/Outcome
Uraian
Target
6
7
Prosentase Komoditas
perdagangan yang di awasi
peredarannya 0i}
100
Uraian -
9
10
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
4fi/i
y\AA nnn
nn
190.000.000,00
Tertaksananya kegiatan
Pembinaan dan
Pengumpulan Infonnasi
Hasil Tembakau yang
dilekati Pita Cukai dan atau
yang tidak dilekati Pita
Cukai
Terlaksananya sosialisasi
perlindungan konsumen
Ot Meningkatnya
Omset penjualan
tra A crYrapraAC J /IrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A
komoditas unggulan
iranspaiansi aan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah
Prakiraan Maju
(Rp)
Target
8
Terlaksananya
Pengawasan Peredaran
Barang & Jasa
Terlaksananya
pengawasan pelaksanaan
sidang tera dan tera ulang
HTTP
5. Daya Saing Ekonomi
Pagu indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
13 zyxwv
11
190.000.000,00
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
100%
40.000.000,00
40.000.000,00
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
Dinas Koperasi, •
Perindustrian
dan Perdagangan
j
j
753 M
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
100%
4.891.309.375,00
4.991309.375,08
140.000.0GO.OO
140.000.000.00
351
I
Dinas Koperasi.
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan
R K PD
2 0 1 7
KODE.
1
Pnoritas Daerah
2
3
3.0613.06.
Peningkatan sistem dan
faringan inlomiasi perdagangan
3.0313.16.
Revitalisasi pasar Daerali
4 AC 4 0
f T O y / a i n rCf lWly Ad 1*1/1
3.0S iS
indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Sasaran Pembangungan
Daerah .
4
Lokasi
5
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
6
7
Uraian
02, Meningkatnya
Omset penjualan
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
100%
753 M
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
komoditas unggulan
transparansi dan
3.154.309.375.00
3.154.309.375,00 zyxwvutsrqponmlkji
1.000.000.000,09
f.OOO.OOO.OOd.OO
/ • 1 Ot a 1 WIVIm
Pemerintahan
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
8
9
10
11
13
100%
Terlaksananya Pameran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
230.000.000.00
230.000.000.00
Dr/u4| 1^ • innm i1raArairam
*
rrouuK unggulan uaiarn
daerah Teriaksanany a
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah ,,_ ...
Terlaksananya rehap pasar
daerah
7 Tata Kelola
Target
Pagu Indikatif
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
3.06 13.03
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya
100%
140.000,000,00
140.000.000,00
3.06 18.06
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi perdagangan
Terlaksananya Pameran
Produk unggulan dalam
daerah Terlaksananya
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah
100%
230.000.000,00
230.000.000,00
3.0318.16
Revitalisasi pasar Daerah
Teriaksananya rehap pasar
daerah
100%
3.154.309.375.00
3.154.309.375.00
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan
352| R K P D
2 zyxwvu
0 17
KODE
Urusan' Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ixckJitiLaii
Pr^nrftm/ K Anift t ft n '
r IVUIHIIU
1
2
3M 19
Program pembinaan
pedagang kaktlima dan
asongan
3.0619.08
Penyuluhan Peningkatan
Disiplin Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
3
5 Daya Saing Ekonomi
4
02.Mn/ngf(atnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
5
Program'Outcome
Uraian
Target
Uraian
Target
7
8
9
6
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
13.75
Teriaksanartya pembinaan
100%
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13 zyxwvuts
11
50.000.000.00
50.000.000,00
50.000.000.00
50.000.000.00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan PerdagangaiT -
kpHi^infinftn fi^n Irpfftfttftn
ncu j^ ildriiiia ii U o i l
n C lociLa ll
PKL dsn Asongan pada
aturan yang berlaku
3.07
PERINDUSTRIAN -
3.0716
Program Pengembangan
industri Kecil dan Menengah
3.07 15.36
Pendataan Industri Kedl
Menengah Kabupaten Pacitan
Teriaksananya Kegiatan
Pendataan Bagi Industri
kecil memengah batu
mulia, meubelair dan gula
kelapa di kab.pacitan
3.07 16,39
Fasilitasi Pokmas industri
Terlaksananya fasilitasi .
pokmas industri
3.0719
Program pengembangan
senUa-sentra industri
potensial
3.0719 23
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Dilingkungan
Industri Hasil Tembakaou
daiam rangka Pengentasan
Kemiskinan, Mengurangi
Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dilaksanakan Melalui bantuan
Permodalan dan Sarana
Produksi baqi IKM
5. Daya Saing Ekonomi
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Ot Meningkabiya
transparansi dan
akuntabilitas kinena dan
pengelolaan keuangan
daerah
Jumlah Indusbi Kecil
menengah dan kerajinan
Prosentase Pertumbuhan
Industri (%)
11597
. 200.000.000.00
200.000.000.00
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
1.700.000.000.00
1.700.000.000.00
250.000.000.00
250.000.000.00
2.20
Fasiiitasi Bantuan Sarana
bagi Industri Kreatif
sebanyak5 Paket
100%
353
I
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan
R K P vutsrponmlkjih
D 20 17
KODE
1
3.0719.24
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
Ukasl
4
S
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian-
Target
Uraian
6
7
8
Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan industri hasil
Tembakau dan atau Daerah
Pengttesil Bahan Baku Industri
Hasil Tembakau melalui
Peningkatan SDM Bagr Pelaku
Industri Kecil Menegah
3.0719.26
Pengembangan Produk
Unggulan
4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01
PERENCANAAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
9
10
11
Tertaksananya Kegiatan
100%
1.200.000.000.00
1.200.000.000.00
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Olahan Kayu
4
Tertaksananya Magang
Bagi IKM Meubelair
Tertaksananya Pelatihan
Teknis Bag! IKM Gula
Kelapa Terlaksananya
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Batik dan Pengembangart
Jaringan Pemasaran Bagr
IKM Batik Padtait
Tertaksananya Magang
Bagi IKM BaUk
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Genteng
dan Batubata
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Batu Mulia
dan Pengembangan
Jaringan Pemasaran Bagi
IKM batu Mulia Pacitan
Terlaksananya Magang
Bagi IKM Perak
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi tKM Makanan
Olahan Terlaksananya
Pengembangan Bagi IKM
Kerajinan Fasilitasi
Legalitas Usaha
Terlaksananya kegiatan
promosi industri kerajinan
luar daerah
1
100%
250.000.000.00
250.000,000,00
50.816.907.500.00
50.816.907500,00
6.020.000.000,00
6.020.000.000,00
354
I It
13
K P D
2 0
17
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah daii
Program/ Kegiatan
KODE
2
1
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
4.01 IS
4.0118.10,
4.01 21
-. 7
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
4.01 21.09
Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Tarciet
Uraian -
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh (KSCT)
yang dihasilkan (%)
02. Meningkatnya
transparansi dan
skiintahilita^ kineri3 dsn
(P0ffjia a
AAjcja
•Target
46,67
Tersusunnya dokumen
perencanaan fisik dan
prasarana di KSCT
7. Tata Kefota
Pemerintahan
Pagu Indikatif
Kegiatan/ Output
6
7
S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
3
7. TataKeiota
Pemerintahan
flnuff
4.0121.08
Program/ Outcome
Uraian
Fasilitasi Perencanaan Fisik
dan Prasarana 01 Kawasan
Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program perencanaan
pembangunan daerah
Lokasi
a
9
(Rp)
10
13 zyxwvut
11
210.000.000,00
210.000.000.00
210.000.000,00
210.000.000.00
2.120.000.000.00
2.120.000.000.00
100%
220.000.000,00
220.000.000.00
100%
350.000.000,00
350 000yxutsronmlkigfedcaYXVU
000 00
100%
Persentase Keselarasan
100
Program RPJMD Kedalam .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RKPD(%)
van
pengeloiaan keuangan
daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan
Pembangunan tahunan
Rencana Keija
Pembangunan Daerah
Jumlah pelaksanaan fomm
perencanaan
pembangunan Daerah
Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Jumlah dokumen capaian
kinerja RKPD dan RPJMD
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
4.01 21.16
Penyusunan Rancangan
Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Koordinasi Perencanaan Dan
Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah dokumen KUA
PPAS tahun 2017dan KUA
PPASpembahan 2016
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
pelaporan pembangunan
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
Jumlah kooitiinasi
perencanaan
pembangunan pusat
regional dan daerah
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
pAmhiftrkni i r mfi Dftprfth
r CJ1 Jw cll lU U J IQ I f w Q v l O l 1
4.01 21.18
Peningkalan Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan •
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
•
4.01 21.13
4.01 21.17
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
Prakiraan Maju
(Rp)
355
I It
KP D
20 17
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
' Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pemtiangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
Program/Outcome
Perangkat
Daerah
PenanggungIffftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lAn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
jawab
Vlflla ll
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Uraian
Tarfpf
6
7
8
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
11
13
4.01 21.19
Pengelolaan Sistem Infonnasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Tersedianya data
pemtiangunan daerah
sebagai bahan penyusunan
SIPD
100%
200,000.000.00
200.000.000,00
4.0121.20
Pengelolaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD)
Jumlah Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan yang .
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
.4.0121.40
Peningkatan Kapasitas
Sumberaaya Aparatur
Perencana Pembangunan
Daerah
Jumlah peserta Bimbingan
Teknis Perencanaan
Pembangunan Daerah
100%
250.000.000.00
250.000.000,00
4.01 22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
UOO.QQO.000.00
1.300.000.000.00
4.01 22.04
Koordinasi perencanaan
pembangunan twlang ekonomi
100%
250.000.000.00
250.000.000,00
4.01 22.09
Fasiiitasi Pengemtiangan
Kawasan Agropolitan Dan
Program Anti Pioverty (APP)
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
4.01 22.36
Penyusunan Data Base
infrastruktur Perekonomian
Daeran
Penyusunan l^sterplan
Pembangunan Ekononi Daerah
Tersusunnya dokumen
database Jaringan Irigasi
tersier (JiTuT)
Tersusunya dokumen
perencanaan Masterplan
Pantai Banyu Tibo dan
Masterplan Pengembangan
Pariwisata Kali Maron dan
LP2B
100% .
100.000.000,00
100.000.000.00
100%
265.000.000.00
265.000,000,00
4.01 22.44
Penyusunan Analisis Indikator
Ekonomi Daerah
Tersusunnya buku IHK,
ILOR. ICOR. NTP
100%
235,000.000.00
235.000.000,00
4.0122.45
Fasilitasi Perencanaan Bidang
Ekonomi
Tersusunya laporan hasil
fasilitasi oidar,g ekonomi
dan fasilitasi kegiatan yang
dananya bersumber diluar
APBO
100%
250.000,000.00
250.000.000,00
ucriuiigsi ucngen oaiK
4.01 22.41
7. Tata Ketola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
perekonomian yang
dihasilkan (%)
59,32
Tersusunnya dokumen
laporan pembangunan
Bidartq Ekonomi
Tersusunya dokumen
monev pelaksanaan APP
dan agropolitan serta
tersusunnya database
Pokmas APP Kab. Pacitan
I
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3 5 6zyxwvutsrqponmlkjihgfe
R K P D 2 0 17
KODE
1
4.01 23
Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran Pembangungan
Daerah .
Prioritas Daerah
2
Program perencanaan sosiat
dan budaya
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
7. Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi >
c
0
daerah
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
Target
6
7
S
9
Jumlah dokumen
sinkronisasi perencanaan
bidang sosial budaya yang
dihasilkan
100%
pembangunan bidang sosial
dan budaya
4.01 23.04
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang Sosial
Budaya
Jumlah dokumen hasii
moniloring, evaluasi dan
pelaporan bidang sosial
100%
4.01 23.05
Fasiiitasi Bidang Sosial Budaya
4.01 23,09
Koordinasi Penangguiangan
Kemiskinan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumiah kegiatan bidang
sosiai budaya yang
terfasilitasi
Jumiah koordinasi dan
evaluasi program
penangguiangan
kemiskinan
4.01 23.16
Penyusunan indikator daerah di
bidang sosiai budaya
4.01 23,21
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
10
P0rc0f]fftCft f1/\kiimt*rt Hsrt
S7 QJ
0£, a-r
data perencanaan bidang
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang
dihasilkan (%) yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
A
M 11
nra
4.U1
2i .V3
Pagu Indikatif
1.300.000.000.00
'
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13 zyxwvu
11
1.300.000.000,00
Badan
rVI
-
CilvailaaH
. Pembangunan
Daerah
7'\C\ non nnn nn
Tin nnn nnn nn
JU
zyxwvutsrqponmlk
£ 0 U . UU u. UUU,
-
150.000.000,00
150.000.000,00
100%
.200.000.000,00
200.000.000.00
100%
250.000.000,00
250,000.000.00
Jumiah dokumen indikator
bidang sosial budaya
100%
150.000.000,00
150,000.000,00
Updating Data Base Bidang
Sosiai Budaya
Jumiah dokumen update
data bidang sosial budaya .
100%
100.000.000.00
100.000.000,00
4.01 23,22
Penyusunan dokumen
perencanaan bidang Sosbud
Jumlah dokumen
perencanaan bidang sosial
budaya
100%
200,000.000,00
200.000.000,00
4.01 24
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumberdaya alam
1.090.000.000.00
1.090.000.000.00
4.01 24.04
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Wilayah
Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Wilayah
100%
255.000.000,00
255.000.000,00
4.01 24,05
Fasiiitasi Perencanaan
Prasarana Wilayah
Jumlah terfasilitasinya
kegiatan perencanaan
prasarana wilayah
100%
155.000.000,00
155.000.000,00
L r U k J a yd
.
7. Tafa Ke/o/a
Pemerintahan
—
—
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
prasarana wilayah dan SDA
(%)
66,2
.
357
I
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
vutsrponmlkjihgfedba
RK P D
2 0 1 7
KODE
Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pemerintahan Daerah dari
Daerah
Program/ Kegiatan
2
1
4.01 24.36
4.01 24.37
Indikator Kinerja
I f r i i ^f t n / R jf t f t nn M m ^f t n
ui ua o i u ui uai i y wi uao i '
4
3
Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.02
KEUANGAN
4.0217
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerati
7.rafaKe/o/3
Pemerintahan
Program/ Outcome
Uraian -
S
Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pemukiman Dan
Lirflkunqan Hidup vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pediubungan,
Pengairan Dan Sumber Daya
Alam
4.0124.3a
Lokasi
6
Kegiatan/Output
• Target
Uraian
7
-
Target
8
•
9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
10
11
Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
permukiman dan LH
100%
215 000.000.00
215.000.000.00
Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
perhubungan.pengalran
dan 50A
100%
215.000.000,00
215.000.000.00
Tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
berbasis tata ruang
100%
250-OCO.COO.OO
250,000.000.00
02. Meningkatnya
Opini Audit BPK terhadap
WTP {100}
transparansi dan
Laporan keuangan daerah
HA)
akuntabilitas kinerja dan
Prosentase barang/aset
pengelolaan keuangan
daerahyang teregistrasi
daerah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(%) Cakupan pendapatan
daerah
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13
11538.829.000,00
11538.829.000,00 zyxwvutsrqponmlkj
1U3U29.C00.00
11.$3U29.000.00
Dinas
Pendapatan,
Pengeloiaan
Keuangan dan
Aset Kelurahan
Baleharjo,
Kelurahan
Pacitan,
Kelurahan Ploso,
Kelurahan
Pucangsewu,
Kelurahan
.ft
Slelnharin
4.Uz
4,0217.04
harga
harga yang sesuai dengan
kondisi di kab Pacitan
Penyusunan sistem dan
Jumlah Buku sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah dokumen Perda
APBD
nrni^pfli ir nprviPtT^fftAn
4.02 17.06
4.02 17.07
4.02 17.08
ifv\ tw\ fw\ fro
.'i i m lri h l i nk i i m pn R r an i l ar
l/.Uz
keuangan daerah
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
f\F\n f\/v% rtrt
Dinas
Pendapatan.
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
200.000.000,00
100%
100.000.000,00
100.000.000,00
100%
925.000.000,00
925.000.000.00
Jumlah Draft Perbup APBO
dan Buku Perbup APBD
100%
200,000.000,00
200.000.000,00
Jumlah dokum^ Perda
Perubahan APBD
100%
78.083 000,00
78.083.000.00
—
358(RKPD
20
17
\
'
'.
*
KUUc
1
a4 -UZ
no 11 7( . fw
ua
Urusan/Bidang Urusan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sasaran Pembangungan
Program/ Outcome
Lokasi
p
A lm
Tl n
Hft
Prioritas Daerah
rC
l lavriyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
l ltl A
a lhl a
an
ll L
/ aAfft
v «ahi i riftri
u n i J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan .
Uraian
2
3
4
5
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V* <
r v i ijU wU i j o i 1 1 Ol 1 vu i
peraturan KDH tentang
Penjabaran Penjbahan APBD
6
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
T ft mpt
l l rf t i f t n
V I Vla ll
7
8
- T f t rnat
laryci
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
11
13
Jumlah Draft Peibup
Penjbahan APBD dan Buku
Perbup Perubahan APBD
100%
206.500.000,00
206.500.000.00
4.02 17.10
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
peiaKsanaan ftrou
Jumlah draft perda dan
draft perkada
pertanggungjawaban APBD
100%
250,000.000,00
250.000.000.00
4.0217.13
Penyusunan sistem infomnasi
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah laporan keuangan
pada masing masing SKPD
100%
250.000.000,00
250.000.000,00
4.02 17.16
Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan barang/aset
daerah dengan tertib
100%
225.000.000,00
225.000.000.00
4.02 17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Penyusunan dan Pengeblaan
Administrasi Pembukuan
Pembiayaan
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumiah dokumen
intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
Tertib Pengelolaan
Pembiayaan Daerah
100%
450.000.000,00
450.000.000,00
100%
100,000.000.00
lOO.OCO.OOO.OO
100%
450.000.000,00
450.000.000,00
100%
220.000.000,00
220.tX)0.000,00
4.02 17.20
4.02 17.23
Tertib dan lancamya
penatausahaan keuangan
daerah
Jumlah dokumen
administrasi pengelolaan
perbendaharaan daerah
4.02 17.24
Peningkatan Pengelolaan
Pe7
75.000.000,00
75.000.000.00
jumian ooKumcn
perencanaan pemeliharaan
barang daerah tahun
berkenan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumtah dokumen Evaluasi
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
standar biaya
4.02 17.73
Analisa Standar Biaya
4.02 17,74
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan kebutuhan
barang daerah tahun
berkenaan
100%
75.000.000,00
4.02 17.75
Peningkatan Pelayanan Kasda
Jumlah dokumen
pengelolaan pelayanan
kasda
100%
120.000.000,00
75.000.000,00
120.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkjih
360
I
R K iMJ
2 0 17
KODE
1
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
2 .
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Ukasl
Program/Outcome
Uraian
3
4
S
Ta^et •
6
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
7
Uraian
Target
8
9
10
Prakiraan Maju.
(Rp)
4.02 17.77
Peningkatan pengelolaan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ft n/ls-K onHft KofKftrrift/bftiT^i^ xrqonljifeVOKICA
VC* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lUa^JCJ lU d U C I' la i UOf I w izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
V*:A
Jumlah administrasi karcis
reinousi uacian
100%
275.000.000.00
11
275.000.000,00
4.02 17.78
daerah
Kalibrasi Date, Penyusunan
Klasifikasi Tanah dan NJOP
Jumlah Ixiku klasifikasi
tanah
100%
150.000.000.00
150.000.000,00
Jumlah dokumen
pelaksanaan pemungutan
PBB tepat waktu
Terkeiolanya PBB di kab
Pacitan dengan baik
100%
770.740.000.00
770.740.000.00
100%
555,575.000,00
555.575.000,00
Penyebaran informasi yang
harus terpublikasi melalui
web base reporting sistem
(WBRS) DAK
100%
150.000.000,00
150,000.000,00
Meriingkatnya pengelolaan
gaji
Jumlah dokumen
penyusunan potensi
_pendapatan daerah
Jumlah buku profil aset
100%
175.000.000,00
175.000.000.00
100%
85.000.000,00
85.000.000,00
4.02 17.82
Optimalisasi Penerimaan PBB
P2 vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
4,02 17.83
Pengembangan Sistem
Informasi PBB P2
4.02 17.84
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek pemerintah
daerah dan desentralisasi (
P2D2) melalui web base
reporting sistem (WBRS) DAK
4.02 17.85
Pengelolaan Administrasi Gaji
PNSD
Fasilitasi Penyusunan Potensi
Pendapatan Daerah
4.02 17.86
ft- ••
4,02 17.87
Penyusunan profil aset daerah
100%
225.000.000,00
225,000.000,00
4.02 17.89
Fasilitasi Pelaksanaan Dana
BK. Hibah dan Bansos
Tertaksananya rekonsiliasi
dan koordinasi dana Hibah,
BK dan Bansos
1IX)%
344.700.000.00
344.700.000,00
4.02 17.90
Sistem Penganggaran
Terintegrasi
Meningkatnya penyusunan
APBO dan perubahan
100%
250.500.000,00
250.500.000,00
4.0217.91
Pemutakhiran data dan
Pendampingan PBB P2
Jumlah dokumen data PBB
yang akurat
100%
500.000.000,00
500.000.000,00
4.02 17.92
Penyelesaian Permasalahan
Pengetolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian permaslahan
keuangan daerah
100%
200,000.000,00
200.000.000.00
4.02 17.93
Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data
Pajak dan IWP
Terlaksananya rekonsiliasi
data pajak dan hvp
100%
60.000.000,00
60.000.000.00
4.02 17.94
Peningkatan Pengelolaan
Perencanaan SKPO
Jumlah dokumen
PerefKanaan SKPD
100%
100,000.000,00
100,000.000.00
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13
3611 :i K P D 2 0 1 7
•KODE
Prioritas Daerah
2
3
1
4.02 17,95
i4 IVl 17 OR
4 . UZ 1 1 . 9 0
Ppndsl aan
4.02 17.98
Penyusunan pengelolaan
administrasi pembukuan
pendapatan daerah
Pemeliharaan website
dppka.pacitankab.gn.ld
4.03 16
Lokasi
4 •
5
Program/ Outcome
Kegiataa' Output
Uraian
Target
Uraian
6
7
8
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program Peningkaicn
Kapasitas Pengembangan
Sumber Daya Aparatur
Target
Pagu Indikatif
(Rp)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
1 \ftl lur\«JXi| lO I IJO * / w lU M C 4 vvl 1
,
-
7. Tata Kelola
Pemerintahan
...
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase aparatur yang
mengikuti pengembangan
sumberdaya aparatur
sesuai ketentuan jabatan
(%}
*
100%
650,000.000.00
650 000 OOQ 00
Data Piutang Pajak yang
tennulakhir
100%
100.000,000.00
100.000.000,00
Tertib administrasi
pembukuan pendapatan
daerah
Penyebaran informasi yang
hams terpublikasi melalui
website DPPKA Kab
Pacitan
100%
lOO.OOO.OOO.OO
100.000.000,00
100%
75.000.000,00
75.000.000,00
3.490.000.000,00
3.490.000.000,00
1.325.000.000.00
1.325.000.000,00
Badan
Kepegawaian
Daerah, Kantor
Pendidikan dan
Peiatihan
Badan
Kepegawaian
Daerah
27,54
4.03 16.01
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan (LPJ)
Jumlah CPNS Daarah yang
mengikuti diklat Prajabatan
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
4,0316,02
Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
100%
50.000,000,00
50.000.000,00
A ni
r C I ILJIUIrNVJ 1 \join
Jumiah Pejabat Eselon II
dan III yang dikirim diklat
Stuktural
Jumiah PNS Daerah yang
mengikuti dikiat teknis dan
funqsi
Jumlah ASN yang telah
mengikuti diklat struktural
100%
175.000.000,00
175 000 000 00
A Cl l Alt f\A
4 . U J 10.U4
Panrfiriilran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
Fiftrl nplfttihArl
fpkni^
yviaui
loi i k
cn M i- j
tugas dan fungsi bag! PNS
Daerah
riiWIat )
1/.Uz
C
d l a L c i nonArirTi93n
^Alrtn
OCld*3l
Uc l JCI M JloaLI Wl
t J l l 1PW^
ii V
Jumlah peserta yang lulus
Ujian seleksi CPNS
4.03 17.17
Sistem Infonnasi Kepegawaian
(SIMPEG)
4.03 17.18
Penyusunan dan Pelaporan
Data Kepegawaian
4.03 17.19
Administrasi Mutasi Pegawai
22,53
Perangkat
Daerah
Penanggung. jawab zyxwv
(19.14)
Badan
Kepegawaian
Daerah '
i \Ci lai ri ai J I 0J lurifli, o f \ I \ W D
4.03 17.20
Administrasi Pembinaan PNS
dan Non PNS
Jumlah PNS dan Tenaga
Non PNS yang dibina
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
4.03 17.21
Pengurusan Kesejahteraan
Peqawai
Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
Jumlah dokumen yang
diterbitkan
Jumlah peserta yang lulus
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
100%
100.000,000,00
100.000.000.00
100%
25.000.000,00
25.000.000,00
4.03 17.23
Pemeliharaan dan Pengadaan
Kartu Identitas Pegawai (KIP)
Jumiah kartu yang
diterbitkan utang
100%
25.000.000,00
25.000.000,00
4.03 17.24
Administraa Kepegawaian
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
4.0317.25
Administrasi Pensiun -
Jumlah dokumen
kepegawaian SKPO yang
diterbitkan
Jumtah SK Pensiun PNS
yang dikelola
100%
100.000,000.00
100.000.000,00
4.03 17.26
Administrasi jabatan Fungsional
100%
90.000.000,00
90.000.000,00
4.0317.27
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100%
50.000.000,00
50.000.000.00
4.03 17.22
Jumlah PAK yang
diteribilkan
Tertaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
363
IR
K F D
20 ! 7
Indikator Kinerja
KODE
Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
4.0317.28
Sasaran Pembangungan
v aciaii
4
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lokasi
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
5
Pengelolaan LHKPN dan
•
LHKASN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.03 17.29
Pemeliharaan Arsip PNS
i m 17 VI
Pengukuran Kompetensi
Aparatur Sipil Negara ulTRKI
Uraian
Target
6
7
Uraian
-
rPnl
8
•
...
Perangkat
Daerah
Penanggungv^VI
Target zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
jawab
Pagu Indikatif
-
9
Prakiraan Maju
(Hp)
11
13
Laporan LHKPN dan
LHKASN yang dikelota
100%
50.000.000,00
50,000.000,00
Jumlah Arsip yang
dipelihara
Jumtah SDM Aparatur yang
diukur kompetensinya
100%
50.000.000,00
50.000.000.00
100%
200,000.000,00
200.000.000.00
4.03 17.31
Penyusunan Formasi Pegawai
Tersedianya usulan
Formasi Pegawai
100%
75.000.000,00
75.000.000.OU
4.03 17.32
Evaluasi Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
100%
100.000.000.00
100,000.000,00
4.03 17.33
Pemtiinaan Mental bagi PNS
Indisipiiner
Prosentase PNS yang
memenuhi Penilaian
Prestasi kerja
Jumlah PNS indisipiiner
yang mendapatkan
pembinaan mental
100%
50.000.000.00
50.000.000,00
4.04
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Kelitbangan
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000.00 Badan Penelitian,
Pengembangan
dan Statistik
-
4.0441
4.04 41.21
4.04 41.27
Fasilitasi Tim Koordinasi
Penguatan SIDa Kabupaten
Pacitan
Pengkajian aktuat Bidang
Pemerintahan dan Keuangan
daerah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase kelitbangan /
Inovasi Daerah (Penelitian,
Pengkajian,
Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian Evaluasi
Kebijakan Dan Diseminasi)
Yang Dimantoatkan C/a) '.
95
Tertasiiitasinya Penguatan
SIDa Kabupaten Pacitan
100%
125.000.000,00
125.000.000,00
Terlaksananya Pengkajian
Aktuat Bidang
Pemerintahan Dan
Keuangan Daerah
100%
75.000.000,00
75.000.000,00
4.04 41.29
tptek Bagi Wilayah
Terlaksananya Ipteks bagi
Wilayah Kabupaten Pacitan
100%
100.000.000.00
100,000.000.00
4.04 41.30
Pengkajian aktual Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Terlaksananya pengkajian
aktual bidang ekonomi dan
pembangunan
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
364
I
R K }' D
Z O 17
KODE
1
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
nVaul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcoma
Kegiatan/ Output
ImVnuai
5
Uraian
target
6
7
Uraian
Target
8
9
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
10
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
It
nnn nnn nn
13
4.04 AiJii
rengxajianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MMUOI DUdug
Sosial Budaya Dan
Kemasyarakatan
Terlaksananya Pengkajian
.Aktuat Bidang Sosial
Budaya dan
Kemasyarakatan
100%
75 noo 000 fin
75
Am A).32
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kelitbangan
Jumlah Peserta
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kelitbangan
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
4.04 41,33
Fasilitasi Pengembangan Desa
Inovatif Di Kabupaten Pacitan
4.04 41,34
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
Kabupaten Padtan
4.04 41.35
Penelitian Regroupping
Sekolah Dasar Di Kabupaten
Padtan
Jumlah Pengembangan
100%
75.000.000.00
75,000 000,00
Desa Inovatif Di Kabupaten
Padtan
Terfasilitasinya Dewan
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
Riset Daerah Kabupaten
Padtan
7V\0/
4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Terlaksananya Penelitian
50.000.000.00
50.000.000,00
1lX)%
Regroupping Sekolah
Dasar di Kabupaten
Pacitan yxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
4.04 41.36
Penelitian Analisa Dampak
Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan Tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak Sekolah -
Dokumen Penelitian
Analisa Dampak Gerakan
Memasyarakatkan Makan
Ikan tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak
Sekolah
4tV\0/
4.04 41.37
Penelitian Pengelolaan
Keselamatan Wisata Alam Dl
Kabupaten Padtan
Terlaksananya Penelitian
Pengelolaan Keselamatan
Wisata Alam di Kaupaten
Pacitan
4.04 41.33
Penelitian Pengembangan
Kawasan Pelatwhan Laut Di
Katxipaten Padtan
Tertaksananya Penelitian
Pengembangan Kawasan
Pelabuhan Laut di
75,000.000.00
75.000.000.00
100%
50.000.000.00
50.000.000,00
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
r\ dUU| XoLcJi ra vJloll
4.04 41.39
Penelitian Pembangunan Jalur
Lingkar Di Kabupaten Padtan
Tenaksananya Penelitian
Pembangunan Jalur
Lingkar di Kabupaten
Padtan
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
4.04 41.40
Penelitian Pengembangan
Sistem Infonnasi Pariwisata Dl
Kabupaten Padtan
Terlaksananya Penelitian
Pengembargan Sistem
Informasi Pariwisata di
Kabupaten Padtan
100%
50.000.000.CO
50.000.000,00
3651 )l K P I)
2 t) ] 7
KOOE
1
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
Program/Outcome
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
Uraian
Target
Uraian
5
7
8
Target
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggung- jawab
11
13
4.04 41.41
Penelitian Pemanfaatan
Teknologi PengotahSn
Biofarmaka Di Katxipaten
Pacitan
Tertaksananya Penelitian
Pemanfaatan Teknologi
Pengolahan Biofarmaka di
Kabupaten Pacitan
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
4.0441.42
Penelitian Pengelolaan Belanja
Pemerintah Daerah Terhadap
Projob. Pro Poor, PoorGrowtfi,
Pro Environment Di Kabupaten
Pacitan
Terlaksananya Pengelolaan
Belanja Pemerintah Daerah
Tertiadap Prajab, Pra Poor,
100%
75.000.000.00
75.000,000,00
DnAv rt~^. J i .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
O M .
Poor Growth, Pro
Environment di Kabupaten
Pacitan
4.04 41.43
Penelitian Efektivitas Program
Penangguiangan Kemiskinan
Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kabupaten
Paciian
Tertaksananya Penelitian
Efektivitas Program
Penangguiangan
Kemiskinan terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
di Kabupaten Pacitan
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
4.04 41.44
Penelitian Pengalokasian
Belanja Pembangunan
Berdasartian Isu Strategis
UccTal 1
Tertaksananya Penelitian
Pengalokasian Belanja
Pembangunan
Berdasarkan Isu Strategis
Daerah
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
4.0441.45
Penelitian Pengembangan
Komoditas Pertanian
Tersusunnya dokumen
hasQ penelitian komoditas
pertanian Kab. Pacitan .
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
28.068.078.500,00
28.068.078.500,00 zyxwvutsrqponmlkji
13.439.908.500,00
13.439.908.500,00
4.05
PEMERINTAHAN UMUM
4.05 15
Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
4.05 15.01
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Jumlah Raperda yang
disetujui DPRD
100%
351.374.000,00
351.374.000,00
4.05 15.02
Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
Jumlah masalah yang
dihearing
100%
19.823.000,00
19.823.000,00
4.0515.03
Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Jumlah rapat alat
kelengkapan DPRD
100%
112.114.500,00
112.114.500.00
7. Tata Kelola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabiiitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Prosentase raperda yang
724/
366
I
Sekretariat DPRD
R K P IJzyxwvuts
2 U 1 7
KODE
1
Indikator Kinerja
Umsanf Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
4.05 15.04
Rapat-rapat paripuma
4.05 15.05
Kegiatan Reces
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
Program/ Outcome
Lokasi
5
.
Target
6
7
4.05 15.06
4.05 16.02
4.05 16.06 .
4.05 16.07
4.05 19
4.05 19.01
4.05 19.02
Penerimaan kunjungan kerja
pejabat
negara/depnrtemen/iembaga
pemerintah non
departemen/luar negeri
Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
lainnya
Oerasional Rumah Tangga
Kepala daerah / Wakil K^ala
Daerah
Program peningkatan
kapasilas kelembagaan
pemerintah daerah
Fonjm Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur
Neaara
Mffliitoring, Evaluasi dart
Analisis Kelembagaan Daerah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
Ot Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelola
KODE
1
309 19 17
3.03 19.25
9 09 1Q ?ft
3.v3
l0i£ O
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
T aiT T ft t
*
Hrf t i f t n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ciTy c i
U ta J a ll
WI a i a i i
4
5
6
7
8
9
Pagu Indikatif
(Rp)
10
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
Prakiraan Maju
(Rp)
13
11
Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SLPHT)
Terlaksananya S L P H T
Petani Perkebunan
100%
150.000.000,00
150. 000. 000, 00
Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan
Jumlah petani yang.
memperoleh bantuan benih
dan bimbingan teknik
peningkatan produksi
tanaman pangan (paket)
100%
385.096.000.00
385.096.000,00
Dinas Tanaman
Pangan dan
Petemakan
Tertanamnya Bibit tanaman
perkebunan di kawasan
Agropolitan
100%
150.000.000.00
150. 000. 000. 00
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
r ct
vi 1 l U o i l U u i 1 1 Ol voMta* i
Perkebunan Pendukung
Kawasan Agropolitan xronia
-
3. 03 19.48
Pengembangan Agensia Hayati
Terselenggaranya
Bimbingan Teknis
Pengembangan Agensia
Hayati dan Aplikasinya
100%
150.000.000,00
150. 000. 000, 00
3.03 19.54
Penanganan Panen dan Pasca
Panen bahan baku (DBHCT)
100%
400.000.000,00
400.000.000,00
3. 03 19.56
Pembangunan Jalan Produksi
Terlaksananya
Penanganan Panen dan
Pasca Panen
Tersedianya infrastniktur
perkebunan
100%
312.063.132,00
312. 063, 132, 00
3 .03 19.57
Promosi atas hasil produksi
pertanian perkebunan unggulan
daerah
Tertaksananya Pameran
Pembangunan dan
penyuluhan kuaiitas dan
teknis kemasan produksi
hasil kehutanan dan
perkebunan
100%
100.000.000.00
100. 000. 000. 00
•
3.0319.59
Peremajaan dan Intensifikasi
dan Rehabiiitasi tanaman
Perkebunan
Teriaksananya
Peremajaan. Intensifikasi
dan Rehabiiitasi Tanaman
Perkebunan
100%
200.000.000.00
200. 000. 000, 00
3.0319.60
Optimalisasi dan
Pengembangan Sumberdaya
Sarana Prasarana
Pengendalian OPT
Terlaksananya eradikasi
OPT dan Pengadaan
Sarana Prasarana
Pengendali OPT
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
347
I
Dinas Kehutanarr
dan Perkebunan
It K 1' D
2 0 17
KODE
1
Indikator Kinerja
Urusan/Bldang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
Lokasi
5
Program/ Outcome
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
6
7
8
Target
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
11
13
3.03 19.61
Penguatan Ekonomi
masyarakat di tingk.lndustri
liasil tembakau hasil tembakau
dalam rangka pengentasan
kemiskinan.mengurangi
pengangguran dan mendorong
pertumbuhan Ekoncmi daerah
.dilaksanakan anatariain
melalui bantuan sarana
produksi tanaman perkebunan
- •
(DBHCHT) vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
Tertaksananya Kegiatan
Penguatan Ekonomi di
lingk.Industn tiasil
tembakau hasil tembakau
3,03 19,62
Standarisasi Kualitas Bahan
Baku melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana Produksi
{DBHCHT)
3.03 19.63
APP Bidang Pertanian
•Jerk A A/1 A A A A A
Tersedianya Sarana dan
100% ,
JoU.UUU.UUU.UU
350,030.000,00
Prasarana Produksi Guna
Slsndart'Ut'ii Kiialitara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0La MlJwi l o a a i l\ U 0 M ia a
(
Bahan Baku
Jumiah Petani yang
100%
150.000.000,00
Dinas Tanaman
150.000,000,00
mendapatkan pelatihan
Pangan dan
(orang)
Petemakan
3.03 19,64
Pengembangan Pedanian
Lahan Kenng
3.03 19.65
Peningkatan produktifitas dan
Mulu Produksi Pertanian Serta .
Pengembargan Kawasan
3.03 19,66
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
3.03 19.67
Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan xtrponljigfeaXUTOKJA
3.0319.68
Pengemoangan Pupuk Organik
Bimbingan leknis
peningkalan tanaman
pangan di lahan kering
(org) dan paket saprodi
(paket)
Pengadaan sarana
budidaya tanaman
hortikultura (paket)
Fasiiitasi pengolahan paska
panen (paket)
-
100%
350.000.000,00
350.000.000,00
100%
100.000.000.00
100.000,000.00
100%
900.000.000.00
900.000.000,00
PrcmoSi produk unggulan
(even); Jumlah komoditas
yang di promosikan (Buah)
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
Jml peserta Penyusunan
Program Penyuluhan
(paket) .bimtek penyuluh
(orang), pembinaan HIPPA
(Klp),dan Kegiatan Pacitan
Sehat
100%
265.000.000.00
265,000.000,00
Pelatihan pengembangan
pupuk organik
100%
100,000.000.00
100.000.000,00
3 4 8zyxwvutsrqpon
I It K P n
2 0 17
',KODE
:
1
.
Urusan/ Bidang Urusan
Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
Pemerintahan Daerah dari
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan
2
4
3
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akunUibiHtas kinega dan
pengelolaan keuangan
daerah
Indikator Kinerja
Lokasi
5
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
6^
7
8
Status kesehatan temak
(%}
Program pencegahan dan
penangguiangan penyakit
tenak
3.0321.17
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
temak
3.03 21
Program peningka tan
produksi hasil petemakan
3.0322.30
Pendistribusian bibit temak
kepada Masyarakat
3.03 22.31
Pengembangan Agribisnis
Petemakan
Jumlah bibit temak
kambing (ekcr) Jumlah bibit
temak Sapi PO (ekor)
Pengembangan Bibit Sapi
Perah (ekor)
3,0322.32
Pengembangan Inseminasi
buatan
3.03 22.33
3.03 22.34
Menurunnya kasus
penyakit parasiter pada
temak ruminansia yang di
uji (kasus)% Menuainya
kasus gangguan reproduksi
pada temak besar
(kasus)ekor Jumlah
pelayanan kesehatan
temak (ST) Jumlah kasus
avian influensa (kasus)
Jumlah Pengawasan
. .
peredaran oba\ (kali)
cnononji
. 9
87,7
3.03 21
0. uaya oaing
Target
100%
mianin/iitufniyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
/ di
Produksi daging (kg)
nrtciiiiiynBttiya
3.315.027,52
transparansi dan
Produksi telur (kg)
(508.260.58)
(22.049,37)
akuntabilitas kinerja dan
Produksi susu (Itr)
O n m f fa c J To m o If O n ) n n n
1X7 f 7)t)
pengelolaan keuangan
tvfnan
rOlOng
lot.
I/of
nupuiaal
daerah
Besar (ekor) Populasi
(174.775)
Temak Potong Kecil (Ekor)
(1.134.908)
Populasi Unggas (Ekor)
/17
i/£,
Pagu Indikatif
(Rp)
10
11
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000.00
350.000.000.00
ra A r a c A A A A A A A A
2.925.000.000,00
Perangkat
Daerah
PenanoaunaJawab
Prakiraan Maju
(Rp)
2.925.000.000,00
100%
_ 2 000.000.000.00
• 2.000.000,000.00
100%
675.000.000.00
675.000.000.00
Pengembangan Peralatan
IB (paket)
100%
100.000.000.00
100.000.000.00
Peningkatan Pengawasan
Bahan Asal Hewan (BAH) yang
ASUH
Jumlah Kasus adanya
cemaian pada produk
pangan asal hewan yang
diuji (kasus) Jumlah Unit
asal hewan (BAH) yang di
awasi (kali)
100%
100.000.000.00
100.000.000.00
Promosi atas hasil produksi
petemakan unggulan daerah
Tersedianya temak
unggulan (ekor)
100%
50,000.000,00
13
Dinas Tanaman
Pangan dan
Pe*emakarf
^ .
^
i
Dinas Tanaman
Pangan dan
Pelernakan
50.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkj
I R K Pn 2 017
349zyxwvutsrqponmlkjihgfe
KODE
1
3.03 24
3,032402
3,0324,04
3.03 25
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Program peningkatan
penerapan teknologi
petemakan
Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi petemakan
tepat guna
Kegiatan penyuluhan
penerapan teknologi
oetemakan tepat quna
Program Peningkatan
Kapasitas Pelaku Usaha
Perkebunan
5. Daya Saing Ekonomi
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
5
4
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
•
Program/ Outcome
Uraian
Target
Uraian
Target
6
7
8
9
uisemiiiasi leKnoiogi
petemakan pada petemak
'(%)
liiAYlr a k k.KlF Lift I T >fttnLY
Jumlah biDit HMi (stek)
Jumtah penerima bimtek
(kip)
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Prosentase pelaku usaha
perkebunan yang
mendapat pembinaan (%)
Perangkat
Prakiraan Maju zyxwvutsrqponmlkjih
Daerah
(R DI
rPpn
zyxwvutsrqpon
c l ftnfrrii
i c i J i y M mil*
U l l y zyxw
*
jawab
10
11
300.000.000,00
300.090.000.00
100%
150.000 000.00
150.000.000.00
100%
150.000,000.00
150,000.000.00
365.000.000.00
365.000000,00
5
3.03 25.01
Penyuluhan dan Pendampingan
petani dan pelaku Agribisnis
Tertaksananya penyuluhan
agribisnis
100%
65.000.000.00
65.000.000.00
3.03 25.02
Peningkatan Kemampuan
lembaga petani
Jumlah Kelompok Tani
yang dibina
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
3.03 25,03
Anti Poverty Program (APP)
Terlaksananya
Pendampingan Anti Poverty
Program
100%
100,000.000,00
100.000.000.00
3,03 25.05
Peniiigkatan kapasilas tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
ThriftIc^nAnxfft riAntrvibfttftn
1
w/»
100.000,000.00
100.000.000.00
3.569.000.000.00
3.569.000.000,00
3.569.000.000,00
3.569.O0O.O00.00
3.05
3.0517
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
13
Dinas Tanamair
Pangan dan
Petemakan
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
P d ' O T W d l l O J JJ0 j.7d l l J I U n t t l a l l
Pengetahuan Penyuluhan;
Tersedianya Sarpras
Penyuluhan
6. Infrastruktur Dasar
Berkelanjutan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
3,05 17,06
Pengembangan jaringan listrik
di dusun dan daerah terpencil
Tersedianya JTR
100%
2.653,250.000,00
2.653.250.000.00
3.05 17.18
Pengembangan energi baru
dan terbarukan (biogas)
Jumlah pengembangan
Energi Baru dan
Terbamkan (EBT)
100%
915.750.000,00
915,750.000.00
3.oe
PERDAGANGAN
6.231.309.375,00
6.231.309.375,00
Dinas
Pertambangan
dan Energi
350|R K PD
2 0 17
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
nuuiaiiu rwyiiiiaii
1
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerafi
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
na 4C
ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fi7 Mfiftinnksitn'i/At
Pfogra/n Perlindungan
3.06
16
transparansi dan
Konsumen dan Pengamanan
akuntabilitas kinerja dan
Perdagangan
pengelolaan keuangan
daerah
3.0615.03
Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
3.05 15.05
Peningkatan Layanan Sidang
Tera dan Tera Ulang UTTP
3.0615,07
Pengumpulan informasi hasil
tembakau yang dilekati / tidak
dilekati Pita Cukai di Peredaran
atau Tempat Penjualan Eceran
3.06 15.09
Sosialisasi Perlindungan
Konsumen ulTRKI
3.06 18
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
3.0518.03
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Program/Outcome
Uraian
Target
6
7
Prosentase Komoditas
perdagangan yang di awasi
peredarannya 0i}
100
Uraian -
9
10
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
4fi/i
y\AA nnn
nn
190.000.000,00
Tertaksananya kegiatan
Pembinaan dan
Pengumpulan Infonnasi
Hasil Tembakau yang
dilekati Pita Cukai dan atau
yang tidak dilekati Pita
Cukai
Terlaksananya sosialisasi
perlindungan konsumen
Ot Meningkatnya
Omset penjualan
tra A crYrapraAC J /IrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A
komoditas unggulan
iranspaiansi aan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah
Prakiraan Maju
(Rp)
Target
8
Terlaksananya
Pengawasan Peredaran
Barang & Jasa
Terlaksananya
pengawasan pelaksanaan
sidang tera dan tera ulang
HTTP
5. Daya Saing Ekonomi
Pagu indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
13 zyxwv
11
190.000.000,00
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
100%
40.000.000,00
40.000.000,00
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
Dinas Koperasi, •
Perindustrian
dan Perdagangan
j
j
753 M
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
100%
4.891.309.375,00
4.991309.375,08
140.000.0GO.OO
140.000.000.00
351
I
Dinas Koperasi.
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan
R K PD
2 0 1 7
KODE.
1
Pnoritas Daerah
2
3
3.0613.06.
Peningkatan sistem dan
faringan inlomiasi perdagangan
3.0313.16.
Revitalisasi pasar Daerali
4 AC 4 0
f T O y / a i n rCf lWly Ad 1*1/1
3.0S iS
indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Sasaran Pembangungan
Daerah .
4
Lokasi
5
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
6
7
Uraian
02, Meningkatnya
Omset penjualan
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
100%
753 M
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
komoditas unggulan
transparansi dan
3.154.309.375.00
3.154.309.375,00 zyxwvutsrqponmlkji
1.000.000.000,09
f.OOO.OOO.OOd.OO
/ • 1 Ot a 1 WIVIm
Pemerintahan
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
8
9
10
11
13
100%
Terlaksananya Pameran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
230.000.000.00
230.000.000.00
Dr/u4| 1^ • innm i1raArairam
*
rrouuK unggulan uaiarn
daerah Teriaksanany a
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah ,,_ ...
Terlaksananya rehap pasar
daerah
7 Tata Kelola
Target
Pagu Indikatif
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
3.06 13.03
Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
melalui tersedianya
sembako murah
Terlaksananya monitoring
dan pemantauan sembako
dan barang penting lainnya
100%
140.000,000,00
140.000.000,00
3.06 18.06
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi perdagangan
Terlaksananya Pameran
Produk unggulan dalam
daerah Terlaksananya
pameran luar daerah dalam
mengembangkan jaringan
pemasaran Teriaksananya
Pasar lelang Daerah
100%
230.000.000,00
230.000.000,00
3.0318.16
Revitalisasi pasar Daerah
Teriaksananya rehap pasar
daerah
100%
3.154.309.375.00
3.154.309.375.00
Perindustrian
dan
Perdagangan,
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan
352| R K P D
2 zyxwvu
0 17
KODE
Urusan' Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ixckJitiLaii
Pr^nrftm/ K Anift t ft n '
r IVUIHIIU
1
2
3M 19
Program pembinaan
pedagang kaktlima dan
asongan
3.0619.08
Penyuluhan Peningkatan
Disiplin Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
3
5 Daya Saing Ekonomi
4
02.Mn/ngf(atnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
5
Program'Outcome
Uraian
Target
Uraian
Target
7
8
9
6
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
13.75
Teriaksanartya pembinaan
100%
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13 zyxwvuts
11
50.000.000.00
50.000.000,00
50.000.000.00
50.000.000.00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan PerdagangaiT -
kpHi^infinftn fi^n Irpfftfttftn
ncu j^ ildriiiia ii U o i l
n C lociLa ll
PKL dsn Asongan pada
aturan yang berlaku
3.07
PERINDUSTRIAN -
3.0716
Program Pengembangan
industri Kecil dan Menengah
3.07 15.36
Pendataan Industri Kedl
Menengah Kabupaten Pacitan
Teriaksananya Kegiatan
Pendataan Bagi Industri
kecil memengah batu
mulia, meubelair dan gula
kelapa di kab.pacitan
3.07 16,39
Fasilitasi Pokmas industri
Terlaksananya fasilitasi .
pokmas industri
3.0719
Program pengembangan
senUa-sentra industri
potensial
3.0719 23
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Dilingkungan
Industri Hasil Tembakaou
daiam rangka Pengentasan
Kemiskinan, Mengurangi
Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dilaksanakan Melalui bantuan
Permodalan dan Sarana
Produksi baqi IKM
5. Daya Saing Ekonomi
5. Daya Saing Ekonomi
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Ot Meningkabiya
transparansi dan
akuntabilitas kinena dan
pengelolaan keuangan
daerah
Jumlah Indusbi Kecil
menengah dan kerajinan
Prosentase Pertumbuhan
Industri (%)
11597
. 200.000.000.00
200.000.000.00
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
1.700.000.000.00
1.700.000.000.00
250.000.000.00
250.000.000.00
2.20
Fasiiitasi Bantuan Sarana
bagi Industri Kreatif
sebanyak5 Paket
100%
353
I
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan
Dinas Koperasi,
Perindustrian
dan Perdagangan
R K P vutsrponmlkjih
D 20 17
KODE
1
3.0719.24
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
Ukasl
4
S
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian-
Target
Uraian
6
7
8
Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan industri hasil
Tembakau dan atau Daerah
Pengttesil Bahan Baku Industri
Hasil Tembakau melalui
Peningkatan SDM Bagr Pelaku
Industri Kecil Menegah
3.0719.26
Pengembangan Produk
Unggulan
4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01
PERENCANAAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
9
10
11
Tertaksananya Kegiatan
100%
1.200.000.000.00
1.200.000.000.00
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Olahan Kayu
4
Tertaksananya Magang
Bagi IKM Meubelair
Tertaksananya Pelatihan
Teknis Bag! IKM Gula
Kelapa Terlaksananya
Pelatihan Teknis Bagi IKM
Batik dan Pengembangart
Jaringan Pemasaran Bagr
IKM Batik Padtait
Tertaksananya Magang
Bagi IKM BaUk
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Genteng
dan Batubata
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi IKM Batu Mulia
dan Pengembangan
Jaringan Pemasaran Bagi
IKM batu Mulia Pacitan
Terlaksananya Magang
Bagi IKM Perak
Terlaksananya Pelatihan
Teknis Bagi tKM Makanan
Olahan Terlaksananya
Pengembangan Bagi IKM
Kerajinan Fasilitasi
Legalitas Usaha
Terlaksananya kegiatan
promosi industri kerajinan
luar daerah
1
100%
250.000.000.00
250.000,000,00
50.816.907.500.00
50.816.907500,00
6.020.000.000,00
6.020.000.000,00
354
I It
13
K P D
2 0
17
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah daii
Program/ Kegiatan
KODE
2
1
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
4.01 IS
4.0118.10,
4.01 21
-. 7
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
4.01 21.09
Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Tarciet
Uraian -
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh (KSCT)
yang dihasilkan (%)
02. Meningkatnya
transparansi dan
skiintahilita^ kineri3 dsn
(P0ffjia a
AAjcja
•Target
46,67
Tersusunnya dokumen
perencanaan fisik dan
prasarana di KSCT
7. Tata Kefota
Pemerintahan
Pagu Indikatif
Kegiatan/ Output
6
7
S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4
3
7. TataKeiota
Pemerintahan
flnuff
4.0121.08
Program/ Outcome
Uraian
Fasilitasi Perencanaan Fisik
dan Prasarana 01 Kawasan
Strategis Dan Cepat Tumbuh
Program perencanaan
pembangunan daerah
Lokasi
a
9
(Rp)
10
13 zyxwvut
11
210.000.000,00
210.000.000.00
210.000.000,00
210.000.000.00
2.120.000.000.00
2.120.000.000.00
100%
220.000.000,00
220.000.000.00
100%
350.000.000,00
350 000yxutsronmlkigfedcaYXVU
000 00
100%
Persentase Keselarasan
100
Program RPJMD Kedalam .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RKPD(%)
van
pengeloiaan keuangan
daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan
Pembangunan tahunan
Rencana Keija
Pembangunan Daerah
Jumlah pelaksanaan fomm
perencanaan
pembangunan Daerah
Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Jumlah dokumen capaian
kinerja RKPD dan RPJMD
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
4.01 21.16
Penyusunan Rancangan
Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Koordinasi Perencanaan Dan
Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah dokumen KUA
PPAS tahun 2017dan KUA
PPASpembahan 2016
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
pelaporan pembangunan
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
Jumlah kooitiinasi
perencanaan
pembangunan pusat
regional dan daerah
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
pAmhiftrkni i r mfi Dftprfth
r CJ1 Jw cll lU U J IQ I f w Q v l O l 1
4.01 21.18
Peningkalan Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan •
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
•
4.01 21.13
4.01 21.17
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
Prakiraan Maju
(Rp)
355
I It
KP D
20 17
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
' Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pemtiangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
Program/Outcome
Perangkat
Daerah
PenanggungIffftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lAn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target
jawab
Vlflla ll
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
Uraian
Tarfpf
6
7
8
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
11
13
4.01 21.19
Pengelolaan Sistem Infonnasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Tersedianya data
pemtiangunan daerah
sebagai bahan penyusunan
SIPD
100%
200,000.000.00
200.000.000,00
4.0121.20
Pengelolaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD)
Jumlah Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan yang .
100%
250.000.000,00
250.000.000.00
.4.0121.40
Peningkatan Kapasitas
Sumberaaya Aparatur
Perencana Pembangunan
Daerah
Jumlah peserta Bimbingan
Teknis Perencanaan
Pembangunan Daerah
100%
250.000.000.00
250.000.000,00
4.01 22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
UOO.QQO.000.00
1.300.000.000.00
4.01 22.04
Koordinasi perencanaan
pembangunan twlang ekonomi
100%
250.000.000.00
250.000.000,00
4.01 22.09
Fasiiitasi Pengemtiangan
Kawasan Agropolitan Dan
Program Anti Pioverty (APP)
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
4.01 22.36
Penyusunan Data Base
infrastruktur Perekonomian
Daeran
Penyusunan l^sterplan
Pembangunan Ekononi Daerah
Tersusunnya dokumen
database Jaringan Irigasi
tersier (JiTuT)
Tersusunya dokumen
perencanaan Masterplan
Pantai Banyu Tibo dan
Masterplan Pengembangan
Pariwisata Kali Maron dan
LP2B
100% .
100.000.000,00
100.000.000.00
100%
265.000.000.00
265.000,000,00
4.01 22.44
Penyusunan Analisis Indikator
Ekonomi Daerah
Tersusunnya buku IHK,
ILOR. ICOR. NTP
100%
235,000.000.00
235.000.000,00
4.0122.45
Fasilitasi Perencanaan Bidang
Ekonomi
Tersusunya laporan hasil
fasilitasi oidar,g ekonomi
dan fasilitasi kegiatan yang
dananya bersumber diluar
APBO
100%
250.000,000.00
250.000.000,00
ucriuiigsi ucngen oaiK
4.01 22.41
7. Tata Ketola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
perekonomian yang
dihasilkan (%)
59,32
Tersusunnya dokumen
laporan pembangunan
Bidartq Ekonomi
Tersusunya dokumen
monev pelaksanaan APP
dan agropolitan serta
tersusunnya database
Pokmas APP Kab. Pacitan
I
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3 5 6zyxwvutsrqponmlkjihgfe
R K P D 2 0 17
KODE
1
4.01 23
Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran Pembangungan
Daerah .
Prioritas Daerah
2
Program perencanaan sosiat
dan budaya
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
7. Tata Kelola
Pemerintahan
Lokasi >
c
0
daerah
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
Uraian
Target
Uraian
Target
6
7
S
9
Jumlah dokumen
sinkronisasi perencanaan
bidang sosial budaya yang
dihasilkan
100%
pembangunan bidang sosial
dan budaya
4.01 23.04
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang Sosial
Budaya
Jumlah dokumen hasii
moniloring, evaluasi dan
pelaporan bidang sosial
100%
4.01 23.05
Fasiiitasi Bidang Sosial Budaya
4.01 23,09
Koordinasi Penangguiangan
Kemiskinan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumiah kegiatan bidang
sosiai budaya yang
terfasilitasi
Jumiah koordinasi dan
evaluasi program
penangguiangan
kemiskinan
4.01 23.16
Penyusunan indikator daerah di
bidang sosiai budaya
4.01 23,21
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
10
P0rc0f]fftCft f1/\kiimt*rt Hsrt
S7 QJ
0£, a-r
data perencanaan bidang
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang
dihasilkan (%) yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
A
M 11
nra
4.U1
2i .V3
Pagu Indikatif
1.300.000.000.00
'
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13 zyxwvu
11
1.300.000.000,00
Badan
rVI
-
CilvailaaH
. Pembangunan
Daerah
7'\C\ non nnn nn
Tin nnn nnn nn
JU
zyxwvutsrqponmlk
£ 0 U . UU u. UUU,
-
150.000.000,00
150.000.000,00
100%
.200.000.000,00
200.000.000.00
100%
250.000.000,00
250,000.000.00
Jumiah dokumen indikator
bidang sosial budaya
100%
150.000.000,00
150,000.000,00
Updating Data Base Bidang
Sosiai Budaya
Jumiah dokumen update
data bidang sosial budaya .
100%
100.000.000.00
100.000.000,00
4.01 23,22
Penyusunan dokumen
perencanaan bidang Sosbud
Jumlah dokumen
perencanaan bidang sosial
budaya
100%
200,000.000,00
200.000.000,00
4.01 24
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumberdaya alam
1.090.000.000.00
1.090.000.000.00
4.01 24.04
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Wilayah
Jumlah koordinasi lintas
sektoral dan pelaksanaan
evaluasi program kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Wilayah
100%
255.000.000,00
255.000.000,00
4.01 24,05
Fasiiitasi Perencanaan
Prasarana Wilayah
Jumlah terfasilitasinya
kegiatan perencanaan
prasarana wilayah
100%
155.000.000,00
155.000.000,00
L r U k J a yd
.
7. Tafa Ke/o/a
Pemerintahan
—
—
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengeloiaan keuangan
daerah
Persentase dokumen dan
data perencanaan bidang
prasarana wilayah dan SDA
(%)
66,2
.
357
I
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
vutsrponmlkjihgfedba
RK P D
2 0 1 7
KODE
Sasaran Pembangungan
Prioritas Daerah
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pemerintahan Daerah dari
Daerah
Program/ Kegiatan
2
1
4.01 24.36
4.01 24.37
Indikator Kinerja
I f r i i ^f t n / R jf t f t nn M m ^f t n
ui ua o i u ui uai i y wi uao i '
4
3
Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.02
KEUANGAN
4.0217
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerati
7.rafaKe/o/3
Pemerintahan
Program/ Outcome
Uraian -
S
Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pemukiman Dan
Lirflkunqan Hidup vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
Fasilitasi Perencanaan
Prasarana Pediubungan,
Pengairan Dan Sumber Daya
Alam
4.0124.3a
Lokasi
6
Kegiatan/Output
• Target
Uraian
7
-
Target
8
•
9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
(Rp)
(Rp)
10
11
Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
permukiman dan LH
100%
215 000.000.00
215.000.000.00
Jumlah dokumen
perencanaan prasarana
perhubungan.pengalran
dan 50A
100%
215.000.000,00
215.000.000.00
Tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
berbasis tata ruang
100%
250-OCO.COO.OO
250,000.000.00
02. Meningkatnya
Opini Audit BPK terhadap
WTP {100}
transparansi dan
Laporan keuangan daerah
HA)
akuntabilitas kinerja dan
Prosentase barang/aset
pengelolaan keuangan
daerahyang teregistrasi
daerah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(%) Cakupan pendapatan
daerah
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13
11538.829.000,00
11538.829.000,00 zyxwvutsrqponmlkj
1U3U29.C00.00
11.$3U29.000.00
Dinas
Pendapatan,
Pengeloiaan
Keuangan dan
Aset Kelurahan
Baleharjo,
Kelurahan
Pacitan,
Kelurahan Ploso,
Kelurahan
Pucangsewu,
Kelurahan
.ft
Slelnharin
4.Uz
4,0217.04
harga
harga yang sesuai dengan
kondisi di kab Pacitan
Penyusunan sistem dan
Jumlah Buku sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Jumlah dokumen Perda
APBD
nrni^pfli ir nprviPtT^fftAn
4.02 17.06
4.02 17.07
4.02 17.08
ifv\ tw\ fw\ fro
.'i i m lri h l i nk i i m pn R r an i l ar
l/.Uz
keuangan daerah
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
f\F\n f\/v% rtrt
Dinas
Pendapatan.
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
200.000.000,00
100%
100.000.000,00
100.000.000,00
100%
925.000.000,00
925.000.000.00
Jumlah Draft Perbup APBO
dan Buku Perbup APBD
100%
200,000.000,00
200.000.000,00
Jumlah dokum^ Perda
Perubahan APBD
100%
78.083 000,00
78.083.000.00
—
358(RKPD
20
17
\
'
'.
*
KUUc
1
a4 -UZ
no 11 7( . fw
ua
Urusan/Bidang Urusan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sasaran Pembangungan
Program/ Outcome
Lokasi
p
A lm
Tl n
Hft
Prioritas Daerah
rC
l lavriyxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
l ltl A
a lhl a
an
ll L
/ aAfft
v «ahi i riftri
u n i J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Daerah
Program/Kegiatan .
Uraian
2
3
4
5
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V* <
r v i ijU wU i j o i 1 1 Ol 1 vu i
peraturan KDH tentang
Penjabaran Penjbahan APBD
6
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
T ft mpt
l l rf t i f t n
V I Vla ll
7
8
- T f t rnat
laryci
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
11
13
Jumlah Draft Peibup
Penjbahan APBD dan Buku
Perbup Perubahan APBD
100%
206.500.000,00
206.500.000.00
4.02 17.10
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
peiaKsanaan ftrou
Jumlah draft perda dan
draft perkada
pertanggungjawaban APBD
100%
250,000.000,00
250.000.000.00
4.0217.13
Penyusunan sistem infomnasi
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah laporan keuangan
pada masing masing SKPD
100%
250.000.000,00
250.000.000,00
4.02 17.16
Peningkatan manajemen
aset/barang daerah
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan barang/aset
daerah dengan tertib
100%
225.000.000,00
225.000.000.00
4.02 17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Penyusunan dan Pengeblaan
Administrasi Pembukuan
Pembiayaan
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumiah dokumen
intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
Tertib Pengelolaan
Pembiayaan Daerah
100%
450.000.000,00
450.000.000,00
100%
100,000.000.00
lOO.OCO.OOO.OO
100%
450.000.000,00
450.000.000,00
100%
220.000.000,00
220.tX)0.000,00
4.02 17.20
4.02 17.23
Tertib dan lancamya
penatausahaan keuangan
daerah
Jumlah dokumen
administrasi pengelolaan
perbendaharaan daerah
4.02 17.24
Peningkatan Pengelolaan
Pe7
75.000.000,00
75.000.000.00
jumian ooKumcn
perencanaan pemeliharaan
barang daerah tahun
berkenan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumtah dokumen Evaluasi
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
standar biaya
4.02 17.73
Analisa Standar Biaya
4.02 17,74
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan kebutuhan
barang daerah tahun
berkenaan
100%
75.000.000,00
4.02 17.75
Peningkatan Pelayanan Kasda
Jumlah dokumen
pengelolaan pelayanan
kasda
100%
120.000.000,00
75.000.000,00
120.000.000,00 zyxwvutsrqponmlkjih
360
I
R K iMJ
2 0 17
KODE
1
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
2 .
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Ukasl
Program/Outcome
Uraian
3
4
S
Ta^et •
6
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/ Output
7
Uraian
Target
8
9
10
Prakiraan Maju.
(Rp)
4.02 17.77
Peningkatan pengelolaan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ft n/ls-K onHft KofKftrrift/bftiT^i^ xrqonljifeVOKICA
VC* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lUa^JCJ lU d U C I' la i UOf I w izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
V*:A
Jumlah administrasi karcis
reinousi uacian
100%
275.000.000.00
11
275.000.000,00
4.02 17.78
daerah
Kalibrasi Date, Penyusunan
Klasifikasi Tanah dan NJOP
Jumlah Ixiku klasifikasi
tanah
100%
150.000.000.00
150.000.000,00
Jumlah dokumen
pelaksanaan pemungutan
PBB tepat waktu
Terkeiolanya PBB di kab
Pacitan dengan baik
100%
770.740.000.00
770.740.000.00
100%
555,575.000,00
555.575.000,00
Penyebaran informasi yang
harus terpublikasi melalui
web base reporting sistem
(WBRS) DAK
100%
150.000.000,00
150,000.000,00
Meriingkatnya pengelolaan
gaji
Jumlah dokumen
penyusunan potensi
_pendapatan daerah
Jumlah buku profil aset
100%
175.000.000,00
175.000.000.00
100%
85.000.000,00
85.000.000,00
4.02 17.82
Optimalisasi Penerimaan PBB
P2 vutsrponmlkjihgfedbaSRPOKJIDA
4,02 17.83
Pengembangan Sistem
Informasi PBB P2
4.02 17.84
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek pemerintah
daerah dan desentralisasi (
P2D2) melalui web base
reporting sistem (WBRS) DAK
4.02 17.85
Pengelolaan Administrasi Gaji
PNSD
Fasilitasi Penyusunan Potensi
Pendapatan Daerah
4.02 17.86
ft- ••
4,02 17.87
Penyusunan profil aset daerah
100%
225.000.000,00
225,000.000,00
4.02 17.89
Fasilitasi Pelaksanaan Dana
BK. Hibah dan Bansos
Tertaksananya rekonsiliasi
dan koordinasi dana Hibah,
BK dan Bansos
1IX)%
344.700.000.00
344.700.000,00
4.02 17.90
Sistem Penganggaran
Terintegrasi
Meningkatnya penyusunan
APBO dan perubahan
100%
250.500.000,00
250.500.000,00
4.0217.91
Pemutakhiran data dan
Pendampingan PBB P2
Jumlah dokumen data PBB
yang akurat
100%
500.000.000,00
500.000.000,00
4.02 17.92
Penyelesaian Permasalahan
Pengetolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian permaslahan
keuangan daerah
100%
200,000.000,00
200.000.000.00
4.02 17.93
Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data
Pajak dan IWP
Terlaksananya rekonsiliasi
data pajak dan hvp
100%
60.000.000,00
60.000.000.00
4.02 17.94
Peningkatan Pengelolaan
Perencanaan SKPO
Jumlah dokumen
PerefKanaan SKPD
100%
100,000.000,00
100,000.000.00
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
13
3611 :i K P D 2 0 1 7
•KODE
Prioritas Daerah
2
3
1
4.02 17,95
i4 IVl 17 OR
4 . UZ 1 1 . 9 0
Ppndsl aan
4.02 17.98
Penyusunan pengelolaan
administrasi pembukuan
pendapatan daerah
Pemeliharaan website
dppka.pacitankab.gn.ld
4.03 16
Lokasi
4 •
5
Program/ Outcome
Kegiataa' Output
Uraian
Target
Uraian
6
7
8
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program Peningkaicn
Kapasitas Pengembangan
Sumber Daya Aparatur
Target
Pagu Indikatif
(Rp)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
1 \ftl lur\«JXi| lO I IJO * / w lU M C 4 vvl 1
,
-
7. Tata Kelola
Pemerintahan
...
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase aparatur yang
mengikuti pengembangan
sumberdaya aparatur
sesuai ketentuan jabatan
(%}
*
100%
650,000.000.00
650 000 OOQ 00
Data Piutang Pajak yang
tennulakhir
100%
100.000,000.00
100.000.000,00
Tertib administrasi
pembukuan pendapatan
daerah
Penyebaran informasi yang
hams terpublikasi melalui
website DPPKA Kab
Pacitan
100%
lOO.OOO.OOO.OO
100.000.000,00
100%
75.000.000,00
75.000.000,00
3.490.000.000,00
3.490.000.000,00
1.325.000.000.00
1.325.000.000,00
Badan
Kepegawaian
Daerah, Kantor
Pendidikan dan
Peiatihan
Badan
Kepegawaian
Daerah
27,54
4.03 16.01
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan (LPJ)
Jumlah CPNS Daarah yang
mengikuti diklat Prajabatan
100%
50.000.000,00
50.000.000,00
4,0316,02
Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
100%
50.000,000,00
50.000.000,00
A ni
r C I ILJIUIrNVJ 1 \join
Jumiah Pejabat Eselon II
dan III yang dikirim diklat
Stuktural
Jumiah PNS Daerah yang
mengikuti dikiat teknis dan
funqsi
Jumlah ASN yang telah
mengikuti diklat struktural
100%
175.000.000,00
175 000 000 00
A Cl l Alt f\A
4 . U J 10.U4
Panrfiriilran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
Fiftrl nplfttihArl
fpkni^
yviaui
loi i k
cn M i- j
tugas dan fungsi bag! PNS
Daerah
riiWIat )
1/.Uz
C
d l a L c i nonArirTi93n
^Alrtn
OCld*3l
Uc l JCI M JloaLI Wl
t J l l 1PW^
ii V
Jumlah peserta yang lulus
Ujian seleksi CPNS
4.03 17.17
Sistem Infonnasi Kepegawaian
(SIMPEG)
4.03 17.18
Penyusunan dan Pelaporan
Data Kepegawaian
4.03 17.19
Administrasi Mutasi Pegawai
22,53
Perangkat
Daerah
Penanggung. jawab zyxwv
(19.14)
Badan
Kepegawaian
Daerah '
i \Ci lai ri ai J I 0J lurifli, o f \ I \ W D
4.03 17.20
Administrasi Pembinaan PNS
dan Non PNS
Jumlah PNS dan Tenaga
Non PNS yang dibina
100%
150.000.000.00
150.000.000.00
4.03 17.21
Pengurusan Kesejahteraan
Peqawai
Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
Jumlah dokumen yang
diterbitkan
Jumlah peserta yang lulus
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
100%
100.000,000,00
100.000.000.00
100%
25.000.000,00
25.000.000,00
4.03 17.23
Pemeliharaan dan Pengadaan
Kartu Identitas Pegawai (KIP)
Jumiah kartu yang
diterbitkan utang
100%
25.000.000,00
25.000.000,00
4.03 17.24
Administraa Kepegawaian
100%
200.000.000.00
200.000.000,00
4.0317.25
Administrasi Pensiun -
Jumlah dokumen
kepegawaian SKPO yang
diterbitkan
Jumtah SK Pensiun PNS
yang dikelola
100%
100.000,000.00
100.000.000,00
4.03 17.26
Administrasi jabatan Fungsional
100%
90.000.000,00
90.000.000,00
4.0317.27
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
100%
50.000.000,00
50.000.000.00
4.03 17.22
Jumlah PAK yang
diteribilkan
Tertaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
363
IR
K F D
20 ! 7
Indikator Kinerja
KODE
Urusan/ Bidang Umsan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
4.0317.28
Sasaran Pembangungan
v aciaii
4
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lokasi
Program/ Outcome
Kegiatan/ Output
5
Pengelolaan LHKPN dan
•
LHKASN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.03 17.29
Pemeliharaan Arsip PNS
i m 17 VI
Pengukuran Kompetensi
Aparatur Sipil Negara ulTRKI
Uraian
Target
6
7
Uraian
-
rPnl
8
•
...
Perangkat
Daerah
Penanggungv^VI
Target zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
jawab
Pagu Indikatif
-
9
Prakiraan Maju
(Hp)
11
13
Laporan LHKPN dan
LHKASN yang dikelota
100%
50.000.000,00
50,000.000,00
Jumlah Arsip yang
dipelihara
Jumtah SDM Aparatur yang
diukur kompetensinya
100%
50.000.000,00
50.000.000.00
100%
200,000.000,00
200.000.000.00
4.03 17.31
Penyusunan Formasi Pegawai
Tersedianya usulan
Formasi Pegawai
100%
75.000.000,00
75.000.000.OU
4.03 17.32
Evaluasi Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
100%
100.000.000.00
100,000.000,00
4.03 17.33
Pemtiinaan Mental bagi PNS
Indisipiiner
Prosentase PNS yang
memenuhi Penilaian
Prestasi kerja
Jumlah PNS indisipiiner
yang mendapatkan
pembinaan mental
100%
50.000.000.00
50.000.000,00
4.04
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Kelitbangan
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000.00 Badan Penelitian,
Pengembangan
dan Statistik
-
4.0441
4.04 41.21
4.04 41.27
Fasilitasi Tim Koordinasi
Penguatan SIDa Kabupaten
Pacitan
Pengkajian aktuat Bidang
Pemerintahan dan Keuangan
daerah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Persentase kelitbangan /
Inovasi Daerah (Penelitian,
Pengkajian,
Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian Evaluasi
Kebijakan Dan Diseminasi)
Yang Dimantoatkan C/a) '.
95
Tertasiiitasinya Penguatan
SIDa Kabupaten Pacitan
100%
125.000.000,00
125.000.000,00
Terlaksananya Pengkajian
Aktuat Bidang
Pemerintahan Dan
Keuangan Daerah
100%
75.000.000,00
75.000.000,00
4.04 41.29
tptek Bagi Wilayah
Terlaksananya Ipteks bagi
Wilayah Kabupaten Pacitan
100%
100.000.000.00
100,000.000.00
4.04 41.30
Pengkajian aktual Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Terlaksananya pengkajian
aktual bidang ekonomi dan
pembangunan
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
364
I
R K }' D
Z O 17
KODE
1
Indikator Kinerja
Urusan/ Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
nVaul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program/ Outcoma
Kegiatan/ Output
ImVnuai
5
Uraian
target
6
7
Uraian
Target
8
9
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
10
Perangkat
Daerah
Penanggungjawab
It
nnn nnn nn
13
4.04 AiJii
rengxajianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MMUOI DUdug
Sosial Budaya Dan
Kemasyarakatan
Terlaksananya Pengkajian
.Aktuat Bidang Sosial
Budaya dan
Kemasyarakatan
100%
75 noo 000 fin
75
Am A).32
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kelitbangan
Jumlah Peserta
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kelitbangan
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
4.04 41,33
Fasilitasi Pengembangan Desa
Inovatif Di Kabupaten Pacitan
4.04 41,34
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
Kabupaten Padtan
4.04 41.35
Penelitian Regroupping
Sekolah Dasar Di Kabupaten
Padtan
Jumlah Pengembangan
100%
75.000.000.00
75,000 000,00
Desa Inovatif Di Kabupaten
Padtan
Terfasilitasinya Dewan
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
Riset Daerah Kabupaten
Padtan
7V\0/
4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Terlaksananya Penelitian
50.000.000.00
50.000.000,00
1lX)%
Regroupping Sekolah
Dasar di Kabupaten
Pacitan yxwvutronmlkjihgfdcaXWVUTSPOMLKJIHFDCBA
4.04 41.36
Penelitian Analisa Dampak
Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan Tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak Sekolah -
Dokumen Penelitian
Analisa Dampak Gerakan
Memasyarakatkan Makan
Ikan tertiadap Tingkat
Konsumsi Ikan Anak
Sekolah
4tV\0/
4.04 41.37
Penelitian Pengelolaan
Keselamatan Wisata Alam Dl
Kabupaten Padtan
Terlaksananya Penelitian
Pengelolaan Keselamatan
Wisata Alam di Kaupaten
Pacitan
4.04 41.33
Penelitian Pengembangan
Kawasan Pelatwhan Laut Di
Katxipaten Padtan
Tertaksananya Penelitian
Pengembangan Kawasan
Pelabuhan Laut di
75,000.000.00
75.000.000.00
100%
50.000.000.00
50.000.000,00
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
r\ dUU| XoLcJi ra vJloll
4.04 41.39
Penelitian Pembangunan Jalur
Lingkar Di Kabupaten Padtan
Tenaksananya Penelitian
Pembangunan Jalur
Lingkar di Kabupaten
Padtan
100%
50.000.000.00
50.000.000.00
4.04 41.40
Penelitian Pengembangan
Sistem Infonnasi Pariwisata Dl
Kabupaten Padtan
Terlaksananya Penelitian
Pengembargan Sistem
Informasi Pariwisata di
Kabupaten Padtan
100%
50.000.000.CO
50.000.000,00
3651 )l K P I)
2 t) ] 7
KOOE
1
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dari
Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangungan
Daerah
Lokasi
3
4
5
Program/Outcome
Pagu Indikatif
(Rp)
Kegiatan/Output
Uraian
Target
Uraian
5
7
8
Target
9
10
Prakiraan Maju
(Rp)
Perangkat
Daerah
Penanggung- jawab
11
13
4.04 41.41
Penelitian Pemanfaatan
Teknologi PengotahSn
Biofarmaka Di Katxipaten
Pacitan
Tertaksananya Penelitian
Pemanfaatan Teknologi
Pengolahan Biofarmaka di
Kabupaten Pacitan
100%
75.000.000.00
75.000.000.00
4.0441.42
Penelitian Pengelolaan Belanja
Pemerintah Daerah Terhadap
Projob. Pro Poor, PoorGrowtfi,
Pro Environment Di Kabupaten
Pacitan
Terlaksananya Pengelolaan
Belanja Pemerintah Daerah
Tertiadap Prajab, Pra Poor,
100%
75.000.000.00
75.000,000,00
DnAv rt~^. J i .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
O M .
Poor Growth, Pro
Environment di Kabupaten
Pacitan
4.04 41.43
Penelitian Efektivitas Program
Penangguiangan Kemiskinan
Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kabupaten
Paciian
Tertaksananya Penelitian
Efektivitas Program
Penangguiangan
Kemiskinan terhadap
Kesejahteraan Masyarakat
di Kabupaten Pacitan
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
4.04 41.44
Penelitian Pengalokasian
Belanja Pembangunan
Berdasartian Isu Strategis
UccTal 1
Tertaksananya Penelitian
Pengalokasian Belanja
Pembangunan
Berdasarkan Isu Strategis
Daerah
100%
75.000.000.00
75.000.000,00
4.0441.45
Penelitian Pengembangan
Komoditas Pertanian
Tersusunnya dokumen
hasQ penelitian komoditas
pertanian Kab. Pacitan .
100%
100.000.000,00
100.000.000.00
28.068.078.500,00
28.068.078.500,00 zyxwvutsrqponmlkji
13.439.908.500,00
13.439.908.500,00
4.05
PEMERINTAHAN UMUM
4.05 15
Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
4.05 15.01
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Jumlah Raperda yang
disetujui DPRD
100%
351.374.000,00
351.374.000,00
4.05 15.02
Hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
Jumlah masalah yang
dihearing
100%
19.823.000,00
19.823.000,00
4.0515.03
Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
Jumlah rapat alat
kelengkapan DPRD
100%
112.114.500,00
112.114.500.00
7. Tata Kelola
Pemerintahan
02. Meningkatnya
transparansi dan
akuntabiiitas kinerja dan
pengelolaan keuangan
daerah
Prosentase raperda yang
724/
366
I
Sekretariat DPRD
R K P IJzyxwvuts
2 U 1 7
KODE
1
Indikator Kinerja
Umsanf Bidang Unisan
Pemerintahan Daerah dari
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
4.05 15.04
Rapat-rapat paripuma
4.05 15.05
Kegiatan Reces
Sasaran Pembangungan
Daerah
4
Program/ Outcome
Lokasi
5
.
Target
6
7
4.05 15.06
4.05 16.02
4.05 16.06 .
4.05 16.07
4.05 19
4.05 19.01
4.05 19.02
Penerimaan kunjungan kerja
pejabat
negara/depnrtemen/iembaga
pemerintah non
departemen/luar negeri
Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
lainnya
Oerasional Rumah Tangga
Kepala daerah / Wakil K^ala
Daerah
Program peningkatan
kapasilas kelembagaan
pemerintah daerah
Fonjm Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur
Neaara
Mffliitoring, Evaluasi dart
Analisis Kelembagaan Daerah
7. Tata Kelola
Pemerintahan
Ot Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja dan
pengelola