1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

20.317.500,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

20.317.500,00


4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

20.317.500,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

20.317.500,00

4.1.2.01.08.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

20.317.500,00
JUMLAH PENDAPATAN

20.317.500,00


5.

BELANJA

7.182.218.950,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.910.732.330,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.910.732.330,00

5.1.1.01.


Gaji dan Tunjangan

2.412.122.805,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.854.173.750,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

173.082.649,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan


157.701.375,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


Tambahan Penghasilan PNS

498.000.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

498.000.000,00

5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

609.525,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.


609.525,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

4.271.486.620,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.495.582.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.166.729.000,00


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.159.079.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

264.698.000,00


5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

264.698.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

64.155.000,00

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

64.155.000,00

5.2.2.


BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

66.968.450,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

33.836.450,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

7.388.000,00


5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.449.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

4.056.000,00

67.158.000,00
109.830.144,00
50.103.333,00
73.554,00

7.500.000,00
150.000,00

1.506.103.670,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.01.15.

Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

8.773.500,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

2.852.000,00

5.2.2.02.10.

Belanja Baliho/Bilboard

5.2.2.02.13.

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

12.000.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

17.280.000,00

5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Publikasi

2.000.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

3.802.000,00

5.2.2.03.25.

Belanja Kontribusi

20.000.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

13.050.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

7.832.160,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

7.832.160,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

128.768.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

209.965.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

41.673.900,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

19.430.500,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

18.174.400,00

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

4.069.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.350.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

3.350.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.175.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.175.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.255.500,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

2.392.500,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

421.246.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

8.800.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

74.835.000,00

5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

74.835.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

3.420.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

3.420.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

19.475.000,00
764.000,00

920.000,00
5.001.500,00
100.682.000,00

18.000.000,00
6.000.000,00

8.550.000,00
15.664.320,00

390.858.000,00

43.410.000,00

8.715.000,00

863.000,00
430.946.000,00

900.000,00

315.580.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

166.190.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

149.390.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.10.

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.2.20.28.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Bencana

28.788.000,00

5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

10.400.000,00

5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

10.400.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

748.719.000,00

5.2.3.03.11.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran

748.719.000,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

4.593.600,00

5.2.3.09.05.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

4.593.600,00

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.11.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

8.740.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

3.450.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.290.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

38.060.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

15.560.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

22.500.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

39.415.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja modal Pengadaan meja rapat

15.640.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

23.775.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

16.450.000,00

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

7.800.000,00

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor

8.650.000,00

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

26.350.000,00

5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

26.350.000,00

5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

21.300.000,00

5.2.3.18.04.

Belanja modal Pengadaan alat GPS

21.300.000,00

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

332.047.350,00

5.2.3.20.10.

Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan

332.047.350,00

5.2.3.31.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebakaran

23.310.000,00

5.2.3.31.02.

Belanja Modal Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

23.310.000,00

34.522.000,00

5.734.000,00

1.269.800.950,00

10.816.000,00

816.000,00
10.000.000,00

JUMLAH BELANJA

7.182.218.950,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(7.161.901.450,00)

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

I
3
5.079.375,00

II

III

4

5

IV

Jumlah

6
5.079.375,00

7
20.317.500,00

681.143.725,00
827.662.496,00

5.079.375,00
681.143.725,00
1.326.689.030,00

5.079.375,00
1.423.335.355,00
782.275.014,00

125.109.525,00
1.334.860.080,00

2.910.732.330,00
4.271.486.620,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005