ba9691faecb5840557f45079bf6139f2 60. KKP
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
239.442.950
287.331.540
1 Paket
Jumlah materai yang dibeli
1 Paket
1.996.500
2.395.800
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Paket
Jumlah bulan yang dibayar
3 Paket
23.425.600
28.110.720
2 Paket
2 Paket
3.726.800
4.472.160
33 Jenis
Jumlah kendaraan dinas/operasional
dipelihara
Jumlah jenis ATK disediakan
33 Jenis
9.664.050
11.596.860
00 00 01 011
2 Paket
Jumlah paket disediakan
2 Paket
11.000.000
13.200.000
4 Jenis
Jumlah jenis komponen listrik
disediakan
Jumlah paket peralatan dan
perlengkapan kantor disediakan
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
disediakan
4 Jenis
1.650.000
1.980.000
1 Paket
7.700.000
9.240.000
19 Jenis
2.200.000
2.640.000
00 00 01 012
00 00 01 013
00 00 01 014
Tercapainya kinerja administrasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tercapainya peningkatan kinerja
perkantoran
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Komponen Instalasi
Tercapainya peningkatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tercapainya peningkatan
Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercapainya peningkatan kebersihan
dan kenyamanan gedung kantor
19 Jenis
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12 Bulan
Jumlah media disediakan dan bulan
dibayar
12 Bulan
3.080.000
3.696.000
00 00 01 017
1 Tahun
Jumlah tahun penyediaan
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Jumlah paket perjalanan
1 Paket
50.000.000
60.000.000
1 Paket
Jumlah paket perjalanan
1 Paket
15.000.000
18.000.000
1 Paket
Jumlah tenaga kerja disediakan dan
bulan dibayar
1 Paket
100.000.000
120.000.000
00 00 01 018
00 00 01 019
00 00 01 020
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan informasi bagi
pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
1 Paket
Halaman 340
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
00 00 02 007
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 03
00 00 03 006
00 00 05
00 00 05 001
00 00 06
00 00 06 001
00 00 06 002
00 00 06 004
00 00 06 005
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Tercapainya peningkatan
Dinas/Operasional
pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercapainya peningkatan
Kantor
pemeliharaan peralatan gedung
kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tercapainya ketersediaan data
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya peningkatan kualitas
SDM
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tercapainya susunan laporan capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tercapainya laporan keuangan
semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya laporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tercapainya susunan renja SKPD
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
01
01 21
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tercapainya susunan laporan
keuangan bulanan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
834.000.000
8
1.000.800.000
5 Paket
Jumlah paket pengadaan
5 Paket
750.000.000
900.000.000
1 Paket
Jumlah paket pengadaan
1 Paket
55.000.000
66.000.000
1 Unit
Jumlah gedung kantor dipelihara
1 Unit
11.000.000
13.200.000
6 Unit
Jumlah kendaraan dinas / operasional
dipelihara
6 Unit
15.000.000
18.000.000
6 Paket
Jumlah paket pemeliharaan
6 Paket
3.000.000
3.600.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.200.000
6.000.000
7.200.000
6.000.000
7.200.000
22.000.000
26.400.000
10 Orang Jumlah pegawai didata
10 Orang Jumlah pegawai diikutkan
10 Orang
10 Orang
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
5.500.000
6.600.000
2 Laporan Jumlah laporan disusun
2 Laporan
4.400.000
5.280.000
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
5.500.000
6.600.000
1 Laporan Jumlah RENJA disusun
1 Laporan
2.200.000
2.640.000
12
Laporan
12
Laporan
4.400.000
5.280.000
Jumlah laporan disusun
URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
Halaman 341
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 21 15
2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan
01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan
01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan
01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat
01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng
01 21 15 038 Replikasi Desa Mandiri Pangan
01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan ( P2KP )
01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.010.500.000
8
6.012.600.000
Tercapainya koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan
kemampuan LDPM dalam
menangani unit-unit usahanya
Tercapainya pantauan gizi dan
keamanan pangan jajanan anak
sekolah
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam menyusun menu
yang beragam, bergizi,seimbang dan
aman
Tercapainya peningkatan
kemampuan lembaga petani
dibidang pengembangan cadangan
pangan dan distribusi pangan
2 Kali
Jumlah koordinasi
2 Kali
33.000.000
39.600.000
7 Desa
Jumlah desa yang didampingi
7 Desa
180.000.000
216.000.000
13
Jumlah LDPM diberdayakan
Kelompok
13
Kelompok
200.000.000
240.000.000
1 Paket
Jumlah pelaksanaan pemantauan
1 Paket
50.000.000
60.000.000
2 Kali
Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu 2 Kali
190.000.000
228.000.000
12
Jumlah Lumbung yang diberdayakan
Kelompok
12
Kelompok
3.000.000.000
3.600.000.000
Tercapainya penyaluran bantuan
pemerintah Prov.Jateng
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan motivasi,
partisipasi dan aktivitas masyarakat
dalam penganekaragaman konsumsi
pangan
3 Paket
Jumlah paket bantuan didistribusikan
3 Paket
16.500.000
19.800.000
2 Desa
Jumla desa yang direplikasi
2 Desa
150.000.000
180.000.000
10
Kelompok
400.000.000
480.000.000
60.500.000
72.600.000
10
Jumlah kelompok yang diberdayakan
Kelompok
Tercapainya peningkatan
1 Kali
pengetahuan sanitasi dan keamanan
dalam pengolahan pangan
Intensitas pelatihan
Halaman 342
1 Kali
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tercapainya peningkatan
4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina
pengetahuan dan pemahaman siswa
terhadap mutu dan keamanan
pangan
Tercapainya pantauan katahanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun
pangan di tingkat kabupaten
Target
6
4 Sekolah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
33.000.000
8
39.600.000
1 Laporan
16.500.000
19.800.000
01 21 15 61
Penyusunan Profil Ketahanan Pangan
01 21 15 64
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Terlaksananya pemetaan ketahanan 1 Laporan Tersusunnya peta ketahanan dan
dan kerentanan pangan dan
kerentanan pangan
diseminasi pemetaan
1 Laporan
100.000.000
120.000.000
01 21 15 68
Analisa Pola Pangan Harapan
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis
1 Laporan
25.000.000
30.000.000
01 21 15 69
Penyusunan Neraca Bahan Makanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
11.000.000
13.200.000
01 21 15 70
Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga
Pangan
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis
1 Laporan
25.000.000
30.000.000
01 21 15 71
Fasilitasi Kantin Sehat
15
Sekolah
1 Paket
60.000.000
Pengisian Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
Penguatan Kawasan Mandiri Pangan
15
Sekolah
1 Paket
50.000.000
01 21 15 73
Terpantaunya pola pangan harapan
tingkat kabupaten
Tercapainya susunan laporan neraca
bahan makanan
Tercapainya pantauan data
ketersediaan distribusi dan harga
pangan
Terlaksananya pembinaan kantin
sekolah
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan di tingkat kawasan
195.000.000
234.000.000
5 Desa
275.000.000
330.000.000
1.500.000.000
1.800.000.000
1.500.000.000
1.800.000.000
500.000.000
600.000.000
500.000.000
600.000.000
01 21 15 75
02
02 01
02 01 17
02 01 17 55
5 Desa
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tercapainya pembangunan Lumbung 4 Lokasi
(LPM) DAK Bidang Pertanian
Pangan Masyarakat dan lantai jemur
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 029 Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan
pangan
Jumlah kantin sekolah yang dibina
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Jumlah desa yang diberdayakan
Jumlah lumbung dan lantai jemur yang 4 Lokasi
dibangun
02 01 18
Tercapainya peningkatan penerapan 15
Jumlah kelompok
teknologi pertanian/perkebunan
Kelompok
Halaman 343
15
Kelompok
Indikator Kinerja
Kode
1
02 01 26
02 01 26 01
02 01 26 02
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)
Penyusunan Database Potensi Produksi
Pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan bagi
Kelompok/ IRT Pangan
02 01 26 03
Pembinaan Penerapan Standar Batas
Maksimum Residu (BMR)
02 01 26 04
Pendampingan Dana Dekonsentrasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
275.000.000
8
330.000.000
1 Laporan
125.000.000
150.000.000
5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
Tersusunnya database ketahanan
pangan
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan bagi
kelompok/IRT
Terlaksananya pembinaan
1 Keg
Database ketahanan pangan
5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
Terlaksananya kegiatan
pendampingan
1 Keg
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
8.387.942.950
10.065.531.540
Jumlah kelompok yang dibina
TOTAL
Halaman 344
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
00
00 00
00 00 01
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
8
239.442.950
287.331.540
1 Paket
Jumlah materai yang dibeli
1 Paket
1.996.500
2.395.800
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Paket
Jumlah bulan yang dibayar
3 Paket
23.425.600
28.110.720
2 Paket
2 Paket
3.726.800
4.472.160
33 Jenis
Jumlah kendaraan dinas/operasional
dipelihara
Jumlah jenis ATK disediakan
33 Jenis
9.664.050
11.596.860
00 00 01 011
2 Paket
Jumlah paket disediakan
2 Paket
11.000.000
13.200.000
4 Jenis
Jumlah jenis komponen listrik
disediakan
Jumlah paket peralatan dan
perlengkapan kantor disediakan
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
disediakan
4 Jenis
1.650.000
1.980.000
1 Paket
7.700.000
9.240.000
19 Jenis
2.200.000
2.640.000
00 00 01 012
00 00 01 013
00 00 01 014
Tercapainya kinerja administrasi
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tercapainya peningkatan kinerja
perkantoran
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Komponen Instalasi
Tercapainya peningkatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tercapainya peningkatan
Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercapainya peningkatan kebersihan
dan kenyamanan gedung kantor
19 Jenis
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12 Bulan
Jumlah media disediakan dan bulan
dibayar
12 Bulan
3.080.000
3.696.000
00 00 01 017
1 Tahun
Jumlah tahun penyediaan
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Jumlah paket perjalanan
1 Paket
50.000.000
60.000.000
1 Paket
Jumlah paket perjalanan
1 Paket
15.000.000
18.000.000
1 Paket
Jumlah tenaga kerja disediakan dan
bulan dibayar
1 Paket
100.000.000
120.000.000
00 00 01 018
00 00 01 019
00 00 01 020
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan informasi bagi
pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
1 Paket
Halaman 340
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
00 00 02
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
00 00 02 007
00 00 02 022
00 00 02 024
00 00 02 028
00 00 03
00 00 03 006
00 00 05
00 00 05 001
00 00 06
00 00 06 001
00 00 06 002
00 00 06 004
00 00 06 005
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Tercapainya peningkatan
Dinas/Operasional
pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercapainya peningkatan
Kantor
pemeliharaan peralatan gedung
kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tercapainya ketersediaan data
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya peningkatan kualitas
SDM
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tercapainya susunan laporan capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tercapainya laporan keuangan
semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya laporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tercapainya susunan renja SKPD
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
01
01 21
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Tercapainya susunan laporan
keuangan bulanan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
834.000.000
8
1.000.800.000
5 Paket
Jumlah paket pengadaan
5 Paket
750.000.000
900.000.000
1 Paket
Jumlah paket pengadaan
1 Paket
55.000.000
66.000.000
1 Unit
Jumlah gedung kantor dipelihara
1 Unit
11.000.000
13.200.000
6 Unit
Jumlah kendaraan dinas / operasional
dipelihara
6 Unit
15.000.000
18.000.000
6 Paket
Jumlah paket pemeliharaan
6 Paket
3.000.000
3.600.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.200.000
6.000.000
7.200.000
6.000.000
7.200.000
22.000.000
26.400.000
10 Orang Jumlah pegawai didata
10 Orang Jumlah pegawai diikutkan
10 Orang
10 Orang
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
5.500.000
6.600.000
2 Laporan Jumlah laporan disusun
2 Laporan
4.400.000
5.280.000
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
5.500.000
6.600.000
1 Laporan Jumlah RENJA disusun
1 Laporan
2.200.000
2.640.000
12
Laporan
12
Laporan
4.400.000
5.280.000
Jumlah laporan disusun
URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
Halaman 341
Indikator Kinerja
Kode
Urusan Bidang
1
01 21 15
2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan
01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan
01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan
01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat
01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng
01 21 15 038 Replikasi Desa Mandiri Pangan
01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan ( P2KP )
01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
5.010.500.000
8
6.012.600.000
Tercapainya koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan
kemampuan LDPM dalam
menangani unit-unit usahanya
Tercapainya pantauan gizi dan
keamanan pangan jajanan anak
sekolah
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam menyusun menu
yang beragam, bergizi,seimbang dan
aman
Tercapainya peningkatan
kemampuan lembaga petani
dibidang pengembangan cadangan
pangan dan distribusi pangan
2 Kali
Jumlah koordinasi
2 Kali
33.000.000
39.600.000
7 Desa
Jumlah desa yang didampingi
7 Desa
180.000.000
216.000.000
13
Jumlah LDPM diberdayakan
Kelompok
13
Kelompok
200.000.000
240.000.000
1 Paket
Jumlah pelaksanaan pemantauan
1 Paket
50.000.000
60.000.000
2 Kali
Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu 2 Kali
190.000.000
228.000.000
12
Jumlah Lumbung yang diberdayakan
Kelompok
12
Kelompok
3.000.000.000
3.600.000.000
Tercapainya penyaluran bantuan
pemerintah Prov.Jateng
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan motivasi,
partisipasi dan aktivitas masyarakat
dalam penganekaragaman konsumsi
pangan
3 Paket
Jumlah paket bantuan didistribusikan
3 Paket
16.500.000
19.800.000
2 Desa
Jumla desa yang direplikasi
2 Desa
150.000.000
180.000.000
10
Kelompok
400.000.000
480.000.000
60.500.000
72.600.000
10
Jumlah kelompok yang diberdayakan
Kelompok
Tercapainya peningkatan
1 Kali
pengetahuan sanitasi dan keamanan
dalam pengolahan pangan
Intensitas pelatihan
Halaman 342
1 Kali
Kode
Urusan Bidang
1
2
01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tercapainya peningkatan
4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina
pengetahuan dan pemahaman siswa
terhadap mutu dan keamanan
pangan
Tercapainya pantauan katahanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun
pangan di tingkat kabupaten
Target
6
4 Sekolah
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
33.000.000
8
39.600.000
1 Laporan
16.500.000
19.800.000
01 21 15 61
Penyusunan Profil Ketahanan Pangan
01 21 15 64
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Terlaksananya pemetaan ketahanan 1 Laporan Tersusunnya peta ketahanan dan
dan kerentanan pangan dan
kerentanan pangan
diseminasi pemetaan
1 Laporan
100.000.000
120.000.000
01 21 15 68
Analisa Pola Pangan Harapan
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis
1 Laporan
25.000.000
30.000.000
01 21 15 69
Penyusunan Neraca Bahan Makanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun
1 Laporan
11.000.000
13.200.000
01 21 15 70
Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga
Pangan
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis
1 Laporan
25.000.000
30.000.000
01 21 15 71
Fasilitasi Kantin Sehat
15
Sekolah
1 Paket
60.000.000
Pengisian Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
Penguatan Kawasan Mandiri Pangan
15
Sekolah
1 Paket
50.000.000
01 21 15 73
Terpantaunya pola pangan harapan
tingkat kabupaten
Tercapainya susunan laporan neraca
bahan makanan
Tercapainya pantauan data
ketersediaan distribusi dan harga
pangan
Terlaksananya pembinaan kantin
sekolah
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan di tingkat kawasan
195.000.000
234.000.000
5 Desa
275.000.000
330.000.000
1.500.000.000
1.800.000.000
1.500.000.000
1.800.000.000
500.000.000
600.000.000
500.000.000
600.000.000
01 21 15 75
02
02 01
02 01 17
02 01 17 55
5 Desa
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tercapainya pembangunan Lumbung 4 Lokasi
(LPM) DAK Bidang Pertanian
Pangan Masyarakat dan lantai jemur
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 029 Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan
pangan
Jumlah kantin sekolah yang dibina
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Jumlah desa yang diberdayakan
Jumlah lumbung dan lantai jemur yang 4 Lokasi
dibangun
02 01 18
Tercapainya peningkatan penerapan 15
Jumlah kelompok
teknologi pertanian/perkebunan
Kelompok
Halaman 343
15
Kelompok
Indikator Kinerja
Kode
1
02 01 26
02 01 26 01
02 01 26 02
Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)
Penyusunan Database Potensi Produksi
Pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan bagi
Kelompok/ IRT Pangan
02 01 26 03
Pembinaan Penerapan Standar Batas
Maksimum Residu (BMR)
02 01 26 04
Pendampingan Dana Dekonsentrasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
Target
4
Target
6
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
275.000.000
8
330.000.000
1 Laporan
125.000.000
150.000.000
5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
Tersusunnya database ketahanan
pangan
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan bagi
kelompok/IRT
Terlaksananya pembinaan
1 Keg
Database ketahanan pangan
5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
Terlaksananya kegiatan
pendampingan
1 Keg
5
Kelompok
50.000.000
60.000.000
8.387.942.950
10.065.531.540
Jumlah kelompok yang dibina
TOTAL
Halaman 344