ba9691faecb5840557f45079bf6139f2 60. KKP

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1

2

NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3


Hasil Kegiatan
Target
4

Tolok Ukur
5

Target
6

00
00 00
00 00 01

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7

8


239.442.950

287.331.540

1 Paket

Jumlah materai yang dibeli

1 Paket

1.996.500

2.395.800

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor


3 Paket

Jumlah bulan yang dibayar

3 Paket

23.425.600

28.110.720

2 Paket

2 Paket

3.726.800

4.472.160

33 Jenis


Jumlah kendaraan dinas/operasional
dipelihara
Jumlah jenis ATK disediakan

33 Jenis

9.664.050

11.596.860

00 00 01 011

2 Paket

Jumlah paket disediakan

2 Paket

11.000.000


13.200.000

4 Jenis

Jumlah jenis komponen listrik
disediakan
Jumlah paket peralatan dan
perlengkapan kantor disediakan
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
disediakan

4 Jenis

1.650.000

1.980.000

1 Paket


7.700.000

9.240.000

19 Jenis

2.200.000

2.640.000

00 00 01 012
00 00 01 013
00 00 01 014

Tercapainya kinerja administrasi

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik
Tercapainya peningkatan kinerja
perkantoran
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Penyediaan Komponen Instalasi
Tercapainya peningkatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Tercapainya peningkatan
Kantor
produktifitas kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercapainya peningkatan kebersihan
dan kenyamanan gedung kantor

19 Jenis


00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

12 Bulan

Jumlah media disediakan dan bulan
dibayar

12 Bulan

3.080.000

3.696.000

00 00 01 017

1 Tahun

Jumlah tahun penyediaan


1 Tahun

10.000.000

12.000.000

1 Paket

Jumlah paket perjalanan

1 Paket

50.000.000

60.000.000

1 Paket

Jumlah paket perjalanan


1 Paket

15.000.000

18.000.000

1 Paket

Jumlah tenaga kerja disediakan dan
bulan dibayar

1 Paket

100.000.000

120.000.000

00 00 01 018
00 00 01 019

00 00 01 020

Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan informasi bagi
pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tercapainya peningkatan
Daerah
produktifitas kerja
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja

1 Paket

Halaman 340

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
00 00 02

2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor
00 00 02 007
00 00 02 022
00 00 02 024

00 00 02 028

00 00 03
00 00 03 006
00 00 05
00 00 05 001
00 00 06

00 00 06 001
00 00 06 002
00 00 06 004
00 00 06 005

Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan
pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Tercapainya peningkatan
Dinas/Operasional
pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tercapainya peningkatan
Kantor
pemeliharaan peralatan gedung
kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyusunan Data Kepegawaian
Tercapainya ketersediaan data
kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya peningkatan kualitas
SDM
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tercapainya susunan laporan capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tercapainya laporan keuangan
semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya laporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tercapainya susunan renja SKPD

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
01
01 21

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Tercapainya susunan laporan
keuangan bulanan

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
834.000.000

8
1.000.800.000

5 Paket

Jumlah paket pengadaan

5 Paket

750.000.000

900.000.000

1 Paket

Jumlah paket pengadaan

1 Paket

55.000.000

66.000.000

1 Unit

Jumlah gedung kantor dipelihara

1 Unit

11.000.000

13.200.000

6 Unit

Jumlah kendaraan dinas / operasional
dipelihara

6 Unit

15.000.000

18.000.000

6 Paket

Jumlah paket pemeliharaan

6 Paket

3.000.000

3.600.000

1.000.000

1.200.000

1.000.000

1.200.000

6.000.000

7.200.000

6.000.000

7.200.000

22.000.000

26.400.000

10 Orang Jumlah pegawai didata

10 Orang Jumlah pegawai diikutkan

10 Orang

10 Orang

1 Laporan Jumlah laporan disusun

1 Laporan

5.500.000

6.600.000

2 Laporan Jumlah laporan disusun

2 Laporan

4.400.000

5.280.000

1 Laporan Jumlah laporan disusun

1 Laporan

5.500.000

6.600.000

1 Laporan Jumlah RENJA disusun

1 Laporan

2.200.000

2.640.000

12
Laporan

12
Laporan

4.400.000

5.280.000

Jumlah laporan disusun

URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN

Halaman 341

Indikator Kinerja
Kode

Urusan Bidang

1
01 21 15

2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan
01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan

01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan

01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng
01 21 15 038 Replikasi Desa Mandiri Pangan
01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan ( P2KP )

01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
5.010.500.000

8
6.012.600.000

Tercapainya koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan
kemampuan LDPM dalam
menangani unit-unit usahanya
Tercapainya pantauan gizi dan
keamanan pangan jajanan anak
sekolah
Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam menyusun menu
yang beragam, bergizi,seimbang dan
aman
Tercapainya peningkatan
kemampuan lembaga petani
dibidang pengembangan cadangan
pangan dan distribusi pangan

2 Kali

Jumlah koordinasi

2 Kali

33.000.000

39.600.000

7 Desa

Jumlah desa yang didampingi

7 Desa

180.000.000

216.000.000

13
Jumlah LDPM diberdayakan
Kelompok

13
Kelompok

200.000.000

240.000.000

1 Paket

Jumlah pelaksanaan pemantauan

1 Paket

50.000.000

60.000.000

2 Kali

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu 2 Kali

190.000.000

228.000.000

12
Jumlah Lumbung yang diberdayakan
Kelompok

12
Kelompok

3.000.000.000

3.600.000.000

Tercapainya penyaluran bantuan
pemerintah Prov.Jateng
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
Tercapainya peningkatan motivasi,
partisipasi dan aktivitas masyarakat
dalam penganekaragaman konsumsi
pangan

3 Paket

Jumlah paket bantuan didistribusikan

3 Paket

16.500.000

19.800.000

2 Desa

Jumla desa yang direplikasi

2 Desa

150.000.000

180.000.000

10
Kelompok

400.000.000

480.000.000

60.500.000

72.600.000

10
Jumlah kelompok yang diberdayakan
Kelompok

Tercapainya peningkatan
1 Kali
pengetahuan sanitasi dan keamanan
dalam pengolahan pangan

Intensitas pelatihan

Halaman 342

1 Kali

Kode

Urusan Bidang

1
2
01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah

Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tercapainya peningkatan
4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina
pengetahuan dan pemahaman siswa
terhadap mutu dan keamanan
pangan
Tercapainya pantauan katahanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun
pangan di tingkat kabupaten

Target
6
4 Sekolah

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
33.000.000

8
39.600.000

1 Laporan

16.500.000

19.800.000

01 21 15 61

Penyusunan Profil Ketahanan Pangan

01 21 15 64

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Terlaksananya pemetaan ketahanan 1 Laporan Tersusunnya peta ketahanan dan
dan kerentanan pangan dan
kerentanan pangan
diseminasi pemetaan

1 Laporan

100.000.000

120.000.000

01 21 15 68

Analisa Pola Pangan Harapan

1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis

1 Laporan

25.000.000

30.000.000

01 21 15 69

Penyusunan Neraca Bahan Makanan

1 Laporan Jumlah laporan disusun

1 Laporan

11.000.000

13.200.000

01 21 15 70

Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga
Pangan

1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis

1 Laporan

25.000.000

30.000.000

01 21 15 71

Fasilitasi Kantin Sehat

15
Sekolah
1 Paket

60.000.000

Pengisian Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
Penguatan Kawasan Mandiri Pangan

15
Sekolah
1 Paket

50.000.000

01 21 15 73

Terpantaunya pola pangan harapan
tingkat kabupaten
Tercapainya susunan laporan neraca
bahan makanan
Tercapainya pantauan data
ketersediaan distribusi dan harga
pangan
Terlaksananya pembinaan kantin
sekolah
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan di tingkat kawasan

195.000.000

234.000.000

5 Desa

275.000.000

330.000.000

1.500.000.000

1.800.000.000

1.500.000.000

1.800.000.000

500.000.000

600.000.000

500.000.000

600.000.000

01 21 15 75

02
02 01
02 01 17
02 01 17 55

5 Desa

URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tercapainya pembangunan Lumbung 4 Lokasi
(LPM) DAK Bidang Pertanian
Pangan Masyarakat dan lantai jemur

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
02 01 18 029 Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan
pangan

Jumlah kantin sekolah yang dibina
Terisinya gudang cadangan pangan
pemerintah
Jumlah desa yang diberdayakan

Jumlah lumbung dan lantai jemur yang 4 Lokasi
dibangun

02 01 18

Tercapainya peningkatan penerapan 15
Jumlah kelompok
teknologi pertanian/perkebunan
Kelompok

Halaman 343

15
Kelompok

Indikator Kinerja
Kode
1
02 01 26
02 01 26 01
02 01 26 02

Urusan Bidang
2
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)
Penyusunan Database Potensi Produksi
Pangan
Penyuluhan Keamanan Pangan bagi
Kelompok/ IRT Pangan

02 01 26 03

Pembinaan Penerapan Standar Batas
Maksimum Residu (BMR)

02 01 26 04

Pendampingan Dana Dekonsentrasi

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5

Target
4

Target
6

Pagu Indikatif
Tahun 2017

Prakiraan Maju
Tahun 2018

7
275.000.000

8
330.000.000

1 Laporan

125.000.000

150.000.000

5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok

5
Kelompok

50.000.000

60.000.000

Tersusunnya database ketahanan
pangan
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan bagi
kelompok/IRT
Terlaksananya pembinaan

1 Keg

Database ketahanan pangan

5
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok

5
Kelompok

50.000.000

60.000.000

Terlaksananya kegiatan
pendampingan

1 Keg

5
Kelompok

50.000.000

60.000.000

8.387.942.950

10.065.531.540

Jumlah kelompok yang dibina

TOTAL

Halaman 344