Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 554,615,385 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 75 Persen,2 paket JATIM 160,000,000 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD 14 paket,75 persen JATIM 394,615,385

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah 184,871,795 1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah 75 persen,40 orang JATIM 64,871,795 1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikanpelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formalnon- formal sesuai dengan jabatannya 40 orang,70 orang,70 persen JATIM 120,000,000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 244,611,150 1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 8 dokumen JATIM 100,000,000 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen evaluasi Hasil Evaluasi pelaksanaan programkegiatan yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 dokumen,4 dokumen,4 dokumen JATIM 100,000,000 1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 6 aplikasi,12 dokumen JATIM 44,611,150 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 255,388,850 1.02.16.032 Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Madiun Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB 1128 orang JATIM 255,388,850

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah BLUD 5,000,000,000 1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok DBHCT Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM 66 persen JATIM 5,000,000,000

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah BLUD 2,440,052,688 1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RSRS KhususBP4 Jumlah pasien 8800 orang JATIM 2,440,052,688 10,824,052,688 TOTAL URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun Akper Madiun TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 985,076,984 1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen,100 JATIM 985,076,984

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 942,544,558 1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 90 Persen,100 Persen JATIM 645,544,558 1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD 90 Persen,90 Persen JATIM 297,000,000

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah 915,044,558 1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikanpelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formalnon- formal sesuai dengan jabatannya 60 Persen,100 Persen,100 Persen JATIM 915,044,558

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 500,000,000 1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi Hasil Evaluasi pelaksanaan programkegiatan yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan anggaran 100 Persen,90 persen,90 Persen JATIM 500,000,000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah BLUD 234,350,800 1.02.47.008 Pembangunan RSRSKBalaiAkperLatkesmas 234,350,800 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah BLUD 2,000,000,000 1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan 75 Persen JATIM 2,000,000,000 5,577,016,900 TOTAL KODE PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU INDIKATIF URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0112] Akademi Gizi Surabaya AKZI SURABAYA TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591,408,000 1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 ,100 JATIM 591,408,000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana