Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Bel

Halaman : 2 Kode Rekening Uraian Jumlah 3 2 1 5.2.2.02.02. Belanja bahanbibit tanaman 24.800.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.492.000,00 5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat 21.278.000,00 5.2.2.02.10. Belanja BalihoBilboard 1.831.000,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 1.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

218.424.450,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 6.600.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 29.800.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabarmajalah 7.919.450,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 56.987.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 2.048.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 18.170.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 20.300.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS 49.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

2.384.352,00 5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.192.176,00 5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.192.176,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

324.649.800,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.124.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 75.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 229.075.800,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.750.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

156.500.750,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.166.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 105.462.350,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover 25.872.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

12.546.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat 1.120.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapatpertemuan 11.426.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

21.550.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.550.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

62.177.500,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 7.907.500,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 27.681.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adattradisional 1.500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 13.789.000,00 5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 8.500.000,00 5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 800.000,00 5.2.2.10.20. Belanja sewa alat peraga 2.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

651.682.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 650.527.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.155.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

21.150.000,00 Halaman : 3 Kode Rekening Uraian Jumlah 3 2 1 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 21.150.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu