808.840.000,00 28.400.000,00 358.600.000,00 - - URUSAN WAJIB

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.02.16. 109.950.000,00

1.010.462.000,00 - 1.120.412.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.02.16.0200. 38.100.000,00 348.316.000,00 - 386.416.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.06.1.06.02.16.0600. 71.850.000,00 662.146.000,00 - 733.996.000,00 Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera

1.06.1.06.02.17. 32.000.000,00

567.225.000,00 - 599.225.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.06.1.06.02.17.0400. 32.000.000,00 567.225.000,00 - 599.225.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

1.06.1.06.02.18. 30.400.000,00

469.180.000,00 - 499.580.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.02.18.1500. 30.400.000,00 469.180.000,00 - 499.580.000,00 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.02.19. 119.500.000,00

239.049.000,00 - 358.549.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.06.1.06.02.19.0900. 119.500.000,00 239.049.000,00 - 358.549.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06.1.06.02.20. 95.800.000,00

190.906.000,00 - 286.706.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.02.20.0300. 1.400.000,00 117.250.000,00 - 118.650.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan daerah 1.06.1.06.02.20.0500. 55.600.000,00 73.656.000,00 - 129.256.000,00 Penyusunan Sisstem Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.02.20.5010. 38.800.000,00 - - 38.800.000,00 Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.06.1.06.02.21. 808.840.000,00

1.548.304.000,00 - 2.357.144.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.02.21.0800. 186.840.000,00 175.267.000,00 - 362.107.000,00 Penyusunan RKPD 1.06.1.06.02.21.0900. 85.800.000,00 468.443.000,00 - 554.243.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang 1.06.1.06.02.21.1200. 101.900.000,00 172.250.000,00 - 274.150.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ 1.06.1.06.02.21.1300. 143.400.000,00 367.244.000,00 - 510.644.000,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06.1.06.02.21.1600. 153.400.000,00 76.680.000,00 - 230.080.000,00 Penyusunan KUA PPAS 1.06.1.06.02.21.3100. 137.500.000,00 288.420.000,00 - 425.920.000,00 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas

1.06.1.06.02.22. 28.400.000,00

585.563.000,00 - 613.963.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.1.06.02.22.2700. 21.200.000,00 219.089.000,00 - 240.289.000,00 Penyusunan System Neraca Sosial Ekonomi Prov.Kep.Babel 1.06.1.06.02.22.4300. 7.200.000,00 366.474.000,00 - 373.674.000,00 Rencana Umum Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.02.23. 358.600.000,00

1.674.668.000,00 - 2.033.268.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.06.1.06.02.23.0500. 160.400.000,00 250.806.000,00 - 411.206.000,00 Fasiltasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian JARLIT Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan 196 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.02.23.1500. 13.600.000,00 250.730.000,00 - 264.330.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan KabupatenKota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.06.1.06.02.23.1700. 64.800.000,00 332.054.000,00 - 396.854.000,00 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Berbasis SPM 1.06.1.06.02.23.2400. 25.900.000,00 177.864.000,00 - 203.764.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD 1.06.1.06.02.23.2600. 11.300.000,00 138.735.000,00 - 150.035.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program PNPM - Mandiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.06.1.06.02.23.3100. 82.600.000,00 524.479.000,00 - 607.079.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

1.06.1.06.02.24. -

- - - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.02.25. - - - - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 1.06.1.06.02.26. - - - - Program Perencanaan Makro dan Mikro Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1.06.1.06.02.27. - - - - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrerian Dalam Negeri

1.06.1.06.02.28. -

- - - Program Bina Pembangunan Daerah 1.06.1.06.02.29. - - - - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 844.235.000,00 5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00

1.07. 844.235.000,00

5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00 PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.01. 393.930.000,00 1.366.755.000,00 223.650.000,00 1.984.335.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.1.07.01.01.0100. 13.500.000,00 25.000.000,00 - 38.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.07.1.07.01.01.0200. - 154.000.000,00 - 154.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07.1.07.01.01.0700. 141.780.000,00 - - 141.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07.1.07.01.01.0800. 235.950.000,00 66.000.000,00 - 301.950.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.0900. - 89.000.000,00 - 89.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.1000. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.07.1.07.01.01.1100. - 159.600.000,00 - 159.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07.1.07.01.01.1300. 2.700.000,00 - 217.050.000,00 219.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.01.1500. - 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07.1.07.01.01.1700. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.07.1.07.01.01.1800. - 604.755.000,00 - 604.755.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1.07.1.07.01.02. 69.000.000,00