Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode Pegawai
Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.06.1.06.02.16. 109.950.000,00
1.010.462.000,00 -
1.120.412.000,00 Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.02.16.0200. 38.100.000,00
348.316.000,00 -
386.416.000,00 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah 1.06.1.06.02.16.0600.
71.850.000,00 662.146.000,00
- 733.996.000,00
Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera
1.06.1.06.02.17. 32.000.000,00
567.225.000,00 -
599.225.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
1.06.1.06.02.17.0400. 32.000.000,00
567.225.000,00 -
599.225.000,00 Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan
1.06.1.06.02.18. 30.400.000,00
469.180.000,00 -
499.580.000,00 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.02.18.1500. 30.400.000,00
469.180.000,00 -
499.580.000,00 Koordinasi Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.1.06.02.19. 119.500.000,00
239.049.000,00 -
358.549.000,00 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1.06.1.06.02.19.0900. 119.500.000,00
239.049.000,00 -
358.549.000,00 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.1.06.02.20. 95.800.000,00
190.906.000,00 -
286.706.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.02.20.0300. 1.400.000,00
117.250.000,00 -
118.650.000,00 Bimbingan Teknis Tentang
Perencanaan Pembangunan daerah 1.06.1.06.02.20.0500.
55.600.000,00 73.656.000,00
- 129.256.000,00
Penyusunan Sisstem Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan
Daerah 1.06.1.06.02.20.5010.
38.800.000,00 -
- 38.800.000,00
Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
1.06.1.06.02.21. 808.840.000,00
1.548.304.000,00 -
2.357.144.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.02.21.0800. 186.840.000,00
175.267.000,00 -
362.107.000,00 Penyusunan RKPD
1.06.1.06.02.21.0900. 85.800.000,00
468.443.000,00 -
554.243.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Pasca Musrenbang 1.06.1.06.02.21.1200.
101.900.000,00 172.250.000,00
- 274.150.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPJ 1.06.1.06.02.21.1300.
143.400.000,00 367.244.000,00
- 510.644.000,00
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah 1.06.1.06.02.21.1600.
153.400.000,00 76.680.000,00
- 230.080.000,00
Penyusunan KUA PPAS 1.06.1.06.02.21.3100.
137.500.000,00 288.420.000,00
- 425.920.000,00
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
1.06.1.06.02.22. 28.400.000,00
585.563.000,00 -
613.963.000,00 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1.06.1.06.02.22.2700. 21.200.000,00
219.089.000,00 -
240.289.000,00 Penyusunan System Neraca Sosial
Ekonomi Prov.Kep.Babel 1.06.1.06.02.22.4300.
7.200.000,00 366.474.000,00
- 373.674.000,00
Rencana Umum Pembangunan Ekonomi
1.06.1.06.02.23. 358.600.000,00
1.674.668.000,00 -
2.033.268.000,00 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
1.06.1.06.02.23.0500. 160.400.000,00
250.806.000,00 -
411.206.000,00 Fasiltasi dan Koordinasi Jaringan
Penelitian JARLIT Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan
Kesehatan
196
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode Pegawai
Barang dan Jasa Jumlah
Jenis Belanja Modal
1 2
3 4
5 6=3+4+5
1.06.1.06.02.23.1500. 13.600.000,00
250.730.000,00 -
264.330.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan KabupatenKota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
1.06.1.06.02.23.1700. 64.800.000,00
332.054.000,00 -
396.854.000,00 Fasilitas Penyusunan Perencanaan
Berbasis SPM 1.06.1.06.02.23.2400.
25.900.000,00 177.864.000,00
- 203.764.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah TKPKD 1.06.1.06.02.23.2600.
11.300.000,00 138.735.000,00
- 150.035.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Program PNPM - Mandiri Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 1.06.1.06.02.23.3100.
82.600.000,00 524.479.000,00
- 607.079.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang
Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
1.06.1.06.02.24. -
- -
- Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.02.25.
- -
- -
Program perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana 1.06.1.06.02.26.
- -
- -
Program Perencanaan Makro dan Mikro Pembangunan Bidang Sosial
Budaya 1.06.1.06.02.27.
- -
- -
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementrerian Dalam Negeri
1.06.1.06.02.28. -
- -
- Program Bina Pembangunan
Daerah 1.06.1.06.02.29.
- -
- -
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bappenas 1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN 844.235.000,00
5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00
1.07. 844.235.000,00
5.261.265.000,00 26.229.071.000,00 32.334.571.000,00
PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.01.
393.930.000,00 1.366.755.000,00
223.650.000,00 1.984.335.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.0100. 13.500.000,00
25.000.000,00 -
38.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.07.1.07.01.01.0200. -
154.000.000,00 -
154.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 1.07.1.07.01.01.0700.
141.780.000,00 -
- 141.780.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.1.07.01.01.0800. 235.950.000,00
66.000.000,00 -
301.950.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.0900. -
89.000.000,00 -
89.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.1000.
- 150.000.000,00
- 150.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07.1.07.01.01.1100.
- 159.600.000,00
- 159.600.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07.1.07.01.01.1300. 2.700.000,00
- 217.050.000,00
219.750.000,00 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.01.1500.
- 8.400.000,00
6.600.000,00 15.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.1700. -
110.000.000,00 -
110.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07.1.07.01.01.1800. -
604.755.000,00 -
604.755.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
1.07.1.07.01.02. 69.000.000,00