LRA badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Organisasi

: 1 . 11 . 01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07

BELANJA

BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa


1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 08
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 12
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 18

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

7,443,976,643.00


7,190,141,385.00

(253,835,258.00)

96.59

4,719,998,943.00

4,781,846,895.00

61,847,952.00

101.31

4,719,998,943.00

4,781,846,895.00

61,847,952.00


101.31

2,723,977,700.00

2,408,294,490.00

(315,683,210.00)

88.41

401,641,250.00

382,893,532.00

(18,747,718.00)

95.33

48,240,000.00


32,665,582.00

(15,574,418.00)

67.71

48,240,000.00

32,665,582.00

(15,574,418.00)

67.71

4,500,000.00

4,245,000.00

(255,000.00)


94.33

4,500,000.00

4,245,000.00

(255,000.00)

94.33

87,111,250.00

86,511,250.00

(600,000.00)

99.31

77,220,000.00


76,620,000.00

(600,000.00)

9,891,250.00

9,891,250.00

0.00

100.00

19,772,000.00

19,772,000.00

0.00

100.00


19,772,000.00

19,772,000.00

0.00

100.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

100.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

100.00

2,090,000.00

2,080,000.00

(10,000.00)

99.52

2,090,000.00

2,080,000.00

(10,000.00)

99.52

175,120,000.00

172,824,200.00

(2,295,800.00)

98.69

99.22

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21

Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02

1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 03
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 07
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 09
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 10
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 22
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 23
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 24
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 28
1.11 . 1.11.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 03
1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 05

1.11 . 1.11.01 . 00 . 05 . 03
1.11 . 1.11.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 06

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD

175,120,000.00

172,824,200.00

(2,295,800.00)

98.69

63,608,000.00

63,595,500.00

(12,500.00)

99.98

6,420,000.00

6,420,000.00

57,188,000.00

57,175,500.00

(12,500.00)

99.98

403,626,000.00

225,344,908.00

(178,281,092.00)

55.83

107,830,000.00

107,830,000.00

0.00

100.00

107,830,000.00

107,830,000.00

0.00

100.00

12,636,000.00

11,064,000.00

(1,572,000.00)

87.56

12,636,000.00

11,064,000.00

(1,572,000.00)

87.56

173,350,000.00

2,520,000.00

(170,830,000.00)

1.45

173,350,000.00

2,520,000.00

(170,830,000.00)

1.45

35,760,000.00

35,660,000.00

(100,000.00)

99.72

35,760,000.00

35,660,000.00

(100,000.00)

99.72

7,700,000.00

7,700,000.00

0.00

100.00

7,700,000.00

7,700,000.00

0.00

100.00

20,550,000.00

19,390,908.00

(1,159,092.00)

94.36

20,550,000.00

19,390,908.00

(1,159,092.00)

94.36

33,000,000.00

28,440,000.00

(4,560,000.00)

86.18

33,000,000.00

28,440,000.00

(4,560,000.00)

86.18

12,800,000.00

12,740,000.00

(60,000.00)

99.53

12,800,000.00

12,740,000.00

(60,000.00)

99.53

255,840,000.00

240,340,000.00

(15,500,000.00)

93.94

255,840,000.00

240,340,000.00

(15,500,000.00)

93.94

0.00

0.00

100.00

100.00

3,840,000.00

3,840,000.00

252,000,000.00

236,500,000.00

(15,500,000.00)

93.85

12,748,000.00

8,220,500.00

(4,527,500.00)

64.48

12,748,000.00

8,220,500.00

(4,527,500.00)

64.48

12,748,000.00

8,220,500.00

(4,527,500.00)

64.48

53,995,250.00

53,048,150.00

(947,100.00)

98.25

8,340,000.00

8,109,000.00

(231,000.00)

97.23

(231,000.00)

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7,095,000.00

6,864,000.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1,245,000.00

1,245,000.00

0.00

100.00

2,869,500.00

2,869,500.00

0.00

100.00

2,472,000.00

2,472,000.00

0.00

100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 02
1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai

96.74

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 05
1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06

Penyusunan Program Kerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15
1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01

Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi
Keluarga Miskin

397,500.00

397,500.00

4,983,000.00

4,268,000.00

(715,000.00)

4,326,000.00

3,611,000.00

(715,000.00)

657,000.00

657,000.00

15,430,000.00

15,428,900.00

(1,100.00)

99.99

15,430,000.00

15,428,900.00

(1,100.00)

99.99

22,372,750.00

22,372,750.00

0.00

100.00

13,500,000.00

13,500,000.00

0.00

100.00

8,872,750.00

8,872,750.00

0.00

100.00

456,657,500.00

445,033,200.00

(11,624,300.00)

97.45

155,870,000.00

150,552,000.00

(5,318,000.00)

96.59

0.00

0.00

100.00
85.65
83.47
100.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

61,860,000.00

58,960,000.00

(2,900,000.00)

95.31

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

94,010,000.00

91,592,000.00

(2,418,000.00)

97.43

208,985,500.00

205,983,000.00

(3,002,500.00)

98.56

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02

Pelayanan KI E

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

0.00

100.00

830,000.00

830,000.00

208,155,500.00

205,153,000.00

(3,002,500.00)

98.56

91,802,000.00

88,498,200.00

(3,303,800.00)

96.40

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15,770,000.00

15,770,000.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

76,032,000.00

72,728,200.00

69,968,300.00

69,968,300.00

0.00

100.00

40,561,500.00

40,561,500.00

0.00

100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Gerakan Sayang I bu

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06

Peringatan Hari Anak

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 16
1.12 . 1.11.01 . 00 . 16 . 01
1.12 . 1.11.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 00 . 16

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KI E Tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Belanja Barang dan Jasa

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 05
1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Belanja Pegawai

0.00
(3,303,800.00)

100.00
95.65

3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

100.00

36,811,500.00

36,811,500.00

0.00

100.00

29,406,800.00

29,406,800.00

0.00

100.00

2,075,000.00

2,075,000.00

0.00

100.00

27,331,800.00

27,331,800.00

0.00

100.00

10,257,500.00

10,257,500.00

0.00

100.00

10,257,500.00

10,257,500.00

0.00

100.00

10,257,500.00

10,257,500.00

0.00

100.00

110,016,000.00

106,125,500.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

100.00

(3,890,500.00)

96.46

2,550,000.00

2,550,000.00

0.00

100.00

27,450,000.00

27,450,000.00

0.00

100.00

80,016,000.00

76,125,500.00

11,400,000.00

11,400,000.00

(3,890,500.00)
0.00

95.14
100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 00 . 17
1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03

Belanja Barang dan Jasa

68,616,000.00

64,725,500.00

(3,890,500.00)

94.33

Program Pelayanan Kontrasepsi

426,840,000.00

367,368,000.00

(59,472,000.00)

86.07

426,840,000.00

367,368,000.00

(59,472,000.00)

86.07

Pengadaan Alat Kontrasepsi

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap
Tindak Kekerasan

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10

Pembinaan Persiapan Lomba P2WKSS dan BKB

0.00

0.00

0.00

0.00

426,840,000.00

367,368,000.00

(59,472,000.00)

86.07

149,928,400.00

148,461,900.00

(1,466,500.00)

99.02

18,727,800.00

18,727,800.00

0.00

100.00

2,275,000.00

2,275,000.00

0.00

100.00

16,452,800.00

16,452,800.00

0.00

100.00

22,935,100.00

22,935,100.00

0.00

100.00

1,605,000.00

1,605,000.00

0.00

100.00

21,330,100.00

21,330,100.00

0.00

100.00

20,299,500.00

20,259,500.00

(40,000.00)
0.00

99.80
100.00

1,875,000.00

1,875,000.00

18,424,500.00

18,384,500.00

(40,000.00)

99.78

65,000,000.00

63,573,500.00

(1,426,500.00)

97.81

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12,920,000.00

12,920,000.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

52,080,000.00

50,653,500.00

22,966,000.00

22,966,000.00

0.00

100.00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11

Peringatan Hari I bu

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 01
1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 02
1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05

2,275,000.00

0.00

100.00

20,691,000.00

0.00

100.00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/ KR yang Mandiri

155,820,000.00

154,317,000.00

(1,503,000.00)

99.04

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

12,230,000.00

10,870,000.00

(1,360,000.00)

88.88

12,230,000.00

10,870,000.00

(1,360,000.00)

88.88

96,240,000.00

96,240,000.00

0.00

100.00

96,240,000.00

96,240,000.00

0.00

100.00

47,350,000.00

47,207,000.00

Belanja Barang dan Jasa
Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Data dan I nformasi Program Keluarga
Berencana
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender Dalam Pembangunan
Kegiatan Penyuluhan Bagi I bu Rumah Tangga Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21

97.26

2,275,000.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18 . 03

(1,426,500.00)

100.00

20,691,000.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

1.11 . 1.11.01 . 00 . 18

0.00

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,
PMS Termasuk HI V/ AI DS

(143,000.00)
0.00

99.70
100.00

4,175,000.00

4,175,000.00

43,175,000.00

43,032,000.00

14,632,000.00

14,632,000.00

0.00

100.00

14,632,000.00

14,632,000.00

0.00

100.00

(143,000.00)

99.67

3,250,000.00

3,250,000.00

0.00

100.00

11,382,000.00

11,382,000.00

0.00

100.00

14,954,000.00

14,954,000.00

0.00

100.00

PMS Termasuk HI V/ AI DS
1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Di
Sekolah

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.11.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01

14,954,000.00

14,954,000.00

0.00

100.00

1,750,000.00

1,750,000.00

0.00

100.00

13,204,000.00

13,204,000.00

0.00

100.00

Program Pengembangan Bahan I nformasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak

187,053,500.00

167,330,000.00

(19,723,500.00)

89.46

Pengumpulan Bahan I nformasi Tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

187,053,500.00

167,330,000.00

(19,723,500.00)

89.46

830,000.00

830,000.00

186,223,500.00

166,500,000.00

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / ( DEFI SI T)

(7,443,976,643.00)

(7,190,141,385.00)

0.00

100.00

(19,723,500.00)

89.41

253,835,258.00

96.59

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 6