1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT ORGANISASI :
1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Triwulan I
Anggaran Tahun Ini
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
3
Maret
Triwulan III
(Rp)
Mei
April
4
Juni
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
Juli
5
September
(Rp)
Nopember
Oktober
6
Desember
7
Alokasi belanja tidak langsung
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.1.
Belanja Pegawai
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.797.848.014,83
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,70
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.712.149.180,20
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
353.112.498,00
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
95.350.125,00
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
213.200.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
98.106.711,63
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,90
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
133.250,00
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
66.625.000,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
4.376.527.786,00
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.376.527.786,00
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
8.174.375.800,83
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,20
pengeluaran per triwulan
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.25.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.25.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25.1.25.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.25.1.25.01.01.002.
1.25.1.25.01.01.006.
17.939.580.512,50
-
-
-
-
532.645.275,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
6.000.000,00
-
-
29.394.000,00
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
441.945.275,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
13.000.000,00
-
-
29.394.000,00
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
1.567.436.000,00
-
-
6.500.000,00
-
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
31.500.000,00
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
92.736.000,00
-
15.000.000,00
-
6.555.422.281,25
-
6.287.672.106,25
-
-
-
-
-
263.325.275,00
-
-
329.520.175,00
1.625.000,00
-
-
1.625.000,00
-
8.250.000,00
-
-
4.250.000,00
-
16.974.000,00
-
-
16.974.000,00
-
-
3.750.000,00
-
-
3.750.000,00
3.279.048.206,25
-
1.817.437.918,75
-
Dinas/Operasional
1.25.1.25.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.25.1.25.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.25.1.25.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1.25.1.25.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.25.1.25.01.01.013.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
1.25.1.25.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
1.25.1.25.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.25.1.25.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
448.500.000,00
95.000.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
150.000.000,00
-
-
12.251.275,00
-
-
12.251.275,00
-
-
27.251.275,00
-
-
98.246.175,00
-
18.750.000,00
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
-
-
274.200.000,00
-
-
800.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
75.000.000,00
-
275.000.000,00
-
-
57.000.000,00
-
-
100.000.000,00
-
-
-
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
1.25.1.25.01.01.023.
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
43.200.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
1.25.1.25.01.01.030.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
178.000.000,00
-
-
177.250.000,00
-
-
750.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
247.500.000,00
-
-
46.875.000,00
-
-
71.875.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
72.500.000,00
-
-
18.125.000,00
-
-
18.125.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000,00
-
-
10.000.000,00
-
-
35.000.000,00
-
1.25.1.25.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
1.25.1.25.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
220.000.000,00
-
-
27.500.000,00
1.25.1.25.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
55.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
55.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.03.06.
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
110.000.000,00
-
-
27.500.000,00
1.25.1.25.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
250.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
100.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.05.020.
Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah
150.000.000,00
-
-
550.000.000,00
-
-
120.000.000,00
-
-
-
-
-
-
61.875.000,00
-
-
66.875.000,00
18.125.000,00
-
-
18.125.000,00
-
25.000.000,00
-
-
30.000.000,00
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
10.800.000,00
-
-
-
137.500.000,00
-
-
-
-
-
55.000.000,00
-
-
-
-
-
55.000.000,00
-
-
-
-
27.500.000,00
-
-
27.500.000,00
25.000.000,00
-
-
175.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
-
-
150.000.000,00
-
-
342.850.000,00
-
-
71.338.000,00
-
-
20.000.000,00
-
-
12.000.000,00
-
-
22.188.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.500.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
63.923.500,00
-
-
71.888.500,00
35.930.000,00
-
-
52.070.000,00
-
7.781.000,00
-
-
5.031.000,00
-
-
20.212.500,00
-
-
14.787.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276.819.075,00
-
-
-
-
-
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.25.1.25.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.25.1.25.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35.000.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35.000.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.06.05.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
135.000.000,00
-
-
97.850.000,00
-
-
1.25.1.25.01.06.06.
Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
225.000.000,00
-
-
225.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan
1.624.514.500,00
-
-
309.243.700,00
1.335.200,00
37.150.000,00
-
-
-
912.064.950,00
-
-
126.386.775,00
Informasi
-
-
197.039.800,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
-
123.240.750,00
-
-
75.587.375,00
-
-
400.000,00
-
-
149.600.000,00
-
-
-
-
195.877.500,00
-
-
27.122.500,00
-
-
1.625.000,00
-
-
375.000,00
66.012.700,00
-
-
336.416.800,00
-
-
116.085.000,00
-
-
51.000.000,00
-
45.618.300,00
-
-
78.645.100,00
-
-
81.896.700,00
-
-
73.839.900,00
1.25.1.25.01.17.02.
Diseminasi informasi ke daerah terisolir
200.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.03.
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
200.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.04.
Pembinaan dan Pemanfaatan IT bagi masyarakat di Daerah
150.000.000,00
-
-
Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi
225.000.000,00
-
-
569.514.500,00
-
-
280.000.000,00
-
1.25.1.25.01.17.05.
-
-
1.171.875,00
-
masyarakat se Provinsi Riau
1.25.1.25.01.17.06.
Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik
di 12 Kaupaten/Kota
1.25.1.25.01.17.08.
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap
Pemanfaatan Program KPU/USO Khususnya MPLIK
1.25.1.25.01.18.
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
550.000.000,00
-
-
43.920.000,00
-
-
249.255.300,00
-
-
161.560.450,00
-
-
95.264.250,00
1.25.1.25.01.18.04.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Riau melalui Media
400.000.000,00
-
-
43.520.000,00
-
-
99.655.300,00
-
-
158.336.700,00
-
-
98.488.000,00
150.000.000,00
-
-
400.000,00
-
-
149.600.000,00
-
-
3.223.750,00
-
-
(3.223.750,00)
1.149.495.231,25
-
-
245.425.231,25
Elektronik
1.25.1.25.01.18.07.
1.25.1.25.01.19.
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan
5.090.000.000,00
-
-
2.363.175.231,25
-
-
1.331.904.306,25
-
-
450.000.000,00
-
-
137.990.231,25
-
-
136.629.306,25
-
-
87.690.231,25
-
-
87.690.231,25
840.000.000,00
-
-
281.250.000,00
-
-
288.650.000,00
-
-
269.050.000,00
-
-
1.050.000,00
1.200.000.000,00
-
-
414.850.000,00
-
-
363.990.000,00
-
-
332.220.000,00
-
-
88.940.000,00
Informatika
1.25.1.25.01.19.01.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.19.02.
Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi
Riau
1.25.1.25.01.19.03.
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Terisolir
dan Tertinggal
Halaman : 3
1
1.25.1.25.01.19.04.
1.25.1.25.01.19.05.
2
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Sentra
3
4
5
6
7
1.500.000.000,00
-
-
520.760.000,00
-
-
474.110.000,00
-
-
437.760.000,00
-
-
67.370.000,00
150.000.000,00
-
-
61.425.000,00
-
-
65.425.000,00
-
-
22.775.000,00
-
-
375.000,00
950.000.000,00
-
-
946.900.000,00
-
-
3.100.000,00
-
-
-
-
3.548.000.000,00
-
-
1.628.069.000,00
-
-
1.629.955.800,00
-
-
171.857.200,00
-
-
118.118.000,00
298.000.000,00
-
-
110.720.000,00
-
-
156.680.000,00
-
-
15.600.000,00
-
-
15.000.000,00
Produktif
1.25.1.25.01.19.07.
Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
-
-
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.20.
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
1.25.1.25.01.20.01.
Pengembangan e-goverment Provinsi Riau
1.25.1.25.01.20.02.
Pengembangan goverment service bus
1.25.1.25.01.20.03.
Pola Kesisteman Pengelola E-Government Provinsi Riau, Kota
250.000.000,00
-
-
179.370.700,00
-
-
23.354.100,00
-
-
44.307.200,00
-
-
2.968.000,00
3.000.000.000,00
-
-
1.337.978.300,00
-
-
1.449.921.700,00
-
-
111.950.000,00
-
-
100.150.000,00
3.742.130.012,50
-
-
1.251.169.175,00
-
-
1.048.741.025,00
-
-
856.758.425,00
-
-
585.461.387,50
165.000.000,00
-
-
37.100.000,00
-
-
77.979.275,00
-
-
27.420.725,00
-
-
22.500.000,00
Pekanbaru
1.25.1.25.01.21.
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
1.25.1.25.01.21.01.
Pengelolaan website riau.go.id
1.25.1.25.01.21.02.
Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau
200.000.000,00
-
-
134.400.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
64.100.000,00
-
-
1.25.1.25.01.21.03.
Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau
150.000.000,00
-
-
144.500.000,00
-
-
3.700.000,00
-
-
1.050.000,00
-
-
750.000,00
1.25.1.25.01.21.04.
Pengembangan TV Streaming Dinas Kominfo Provinsi Riau
200.000.000,00
-
-
102.307.000,00
-
-
44.283.000,00
-
-
26.255.000,00
-
-
27.155.000,00
1.25.1.25.01.21.06.
Layanan Informasi melalui media center
310.000.000,00
-
-
76.330.500,00
-
-
75.841.050,00
-
-
106.376.450,00
-
-
51.452.000,00
1.25.1.25.01.21.07.
Newsroom pemerintah provinsi riau
500.000.000,00
-
-
141.529.550,00
-
-
113.182.850,00
-
-
110.100.000,00
-
-
135.187.600,00
1.25.1.25.01.21.08.
Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau
249.000.000,00
-
-
-
-
81.250.000,00
-
-
167.750.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.21.09.
Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional
203.519.037,50
-
-
30.153.450,00
-
-
169.846.550,00
-
-
-
-
3.519.037,50
1.25.1.25.01.21.10.
Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau
400.000.000,00
-
-
122.612.500,00
-
-
96.862.500,00
-
-
94.262.500,00
-
-
86.262.500,00
1.25.1.25.01.21.11.
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
822.758.975,00
-
-
273.401.825,00
-
-
233.817.150,00
-
-
158.820.000,00
-
-
156.720.000,00
1.25.1.25.01.21.12.
Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar
341.852.000,00
-
-
123.079.500,00
-
-
109.247.500,00
-
-
54.087.500,00
-
-
55.437.500,00
200.000.000,00
-
-
65.754.850,00
-
-
41.231.150,00
-
-
46.536.250,00
-
-
46.477.750,00
-
pekanbaru
1.25.1.25.01.21.14.
Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) /
universal service obligation (USO)
1.25.1.25.01.22.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
400.000.000,00
-
-
35.495.900,00
-
-
90.785.450,00
-
-
184.327.050,00
-
-
89.391.600,00
1.25.1.25.01.22.01.
Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau
250.000.000,00
-
-
18.078.550,00
-
-
41.319.350,00
-
-
124.190.400,00
-
-
66.411.700,00
1.25.1.25.01.22.02.
Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan
150.000.000,00
-
-
17.417.350,00
-
-
49.466.100,00
-
-
60.136.650,00
-
-
22.979.900,00
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
150.000.000,00
-
-
40.179.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di
150.000.000,00
-
-
40.179.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
17.939.580.512,50
-
-
6.555.422.281,25
-
-
6.287.672.106,25
-
-
3.279.048.206,25
-
-
1.817.437.918,75
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan
17.939.580.512,50
6.555.422.281,25
6.287.672.106,25
3.279.048.206,25
1.817.437.918,75
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung
26.113.956.313,33
8.599.016.231,46
8.331.266.056,46
5.322.642.156,46
3.861.031.868,95
pemerintah daerah se Provinsi Riau
1.25.1.25.01.23.
1.25.1.25.01.23.01.
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Pengguna Anggaran,
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP.196008151986031006
Pekanbaru, 27 Februari 2015
BUD/Kuasa BUD
M. SALEH, SH
NIP. 19640716 199503 1 001
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT ORGANISASI :
1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Triwulan I
Anggaran Tahun Ini
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
3
Maret
Triwulan III
(Rp)
Mei
April
4
Juni
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
Juli
5
September
(Rp)
Nopember
Oktober
6
Desember
7
Alokasi belanja tidak langsung
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.1.
Belanja Pegawai
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.797.848.014,83
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,71
-
-
949.462.003,70
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.712.149.180,20
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
-
-
678.037.295,05
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
353.112.498,00
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
-
-
88.278.124,50
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
-
-
64.792.812,50
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
95.350.125,00
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
-
-
23.837.531,25
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
213.200.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
-
-
53.300.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
98.106.711,63
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,91
-
-
24.526.677,90
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
133.250,00
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
-
-
33.312,50
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
66.625.000,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
-
-
16.656.250,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
4.376.527.786,00
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.376.527.786,00
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
-
-
1.094.131.946,50
Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan
8.174.375.800,83
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,21
-
-
2.043.593.950,20
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan
8.174.375.800,83
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,20
pengeluaran per triwulan
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.25.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.25.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25.1.25.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.25.1.25.01.01.002.
1.25.1.25.01.01.006.
17.939.580.512,50
-
-
-
-
532.645.275,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
6.000.000,00
-
-
29.394.000,00
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
441.945.275,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
13.000.000,00
-
-
29.394.000,00
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
1.567.436.000,00
-
-
6.500.000,00
-
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
31.500.000,00
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
92.736.000,00
-
15.000.000,00
-
6.555.422.281,25
-
6.287.672.106,25
-
-
-
-
-
263.325.275,00
-
-
329.520.175,00
1.625.000,00
-
-
1.625.000,00
-
8.250.000,00
-
-
4.250.000,00
-
16.974.000,00
-
-
16.974.000,00
-
-
3.750.000,00
-
-
3.750.000,00
3.279.048.206,25
-
1.817.437.918,75
-
Dinas/Operasional
1.25.1.25.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.25.1.25.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.25.1.25.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1.25.1.25.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.25.1.25.01.01.013.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
1.25.1.25.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
1.25.1.25.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.25.1.25.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
448.500.000,00
95.000.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
-
-
23.750.000,00
150.000.000,00
-
-
12.251.275,00
-
-
12.251.275,00
-
-
27.251.275,00
-
-
98.246.175,00
-
18.750.000,00
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
-
-
274.200.000,00
-
-
800.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
-
14.250.000,00
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
-
-
112.125.000,00
75.000.000,00
-
275.000.000,00
-
-
57.000.000,00
-
-
100.000.000,00
-
-
-
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
1.25.1.25.01.01.023.
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
43.200.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
1.25.1.25.01.01.030.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
178.000.000,00
-
-
177.250.000,00
-
-
750.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
247.500.000,00
-
-
46.875.000,00
-
-
71.875.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
72.500.000,00
-
-
18.125.000,00
-
-
18.125.000,00
-
-
1.25.1.25.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000,00
-
-
10.000.000,00
-
-
35.000.000,00
-
1.25.1.25.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000,00
-
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
-
1.25.1.25.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
220.000.000,00
-
-
27.500.000,00
1.25.1.25.01.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
55.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.03.05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
55.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.03.06.
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
110.000.000,00
-
-
27.500.000,00
1.25.1.25.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
250.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
100.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.05.020.
Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah
150.000.000,00
-
-
550.000.000,00
-
-
120.000.000,00
-
-
-
-
-
-
61.875.000,00
-
-
66.875.000,00
18.125.000,00
-
-
18.125.000,00
-
25.000.000,00
-
-
30.000.000,00
-
18.750.000,00
-
-
18.750.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
10.800.000,00
-
-
-
137.500.000,00
-
-
-
-
-
55.000.000,00
-
-
-
-
-
55.000.000,00
-
-
-
-
27.500.000,00
-
-
27.500.000,00
25.000.000,00
-
-
175.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
-
-
150.000.000,00
-
-
342.850.000,00
-
-
71.338.000,00
-
-
20.000.000,00
-
-
12.000.000,00
-
-
22.188.000,00
-
-
10.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.500.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
63.923.500,00
-
-
71.888.500,00
35.930.000,00
-
-
52.070.000,00
-
7.781.000,00
-
-
5.031.000,00
-
-
20.212.500,00
-
-
14.787.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276.819.075,00
-
-
-
-
-
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.25.1.25.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.25.1.25.01.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35.000.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35.000.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.06.05.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
135.000.000,00
-
-
97.850.000,00
-
-
1.25.1.25.01.06.06.
Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
225.000.000,00
-
-
225.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan
1.624.514.500,00
-
-
309.243.700,00
1.335.200,00
37.150.000,00
-
-
-
912.064.950,00
-
-
126.386.775,00
Informasi
-
-
197.039.800,00
-
-
1.625.000,00
-
-
-
-
123.240.750,00
-
-
75.587.375,00
-
-
400.000,00
-
-
149.600.000,00
-
-
-
-
195.877.500,00
-
-
27.122.500,00
-
-
1.625.000,00
-
-
375.000,00
66.012.700,00
-
-
336.416.800,00
-
-
116.085.000,00
-
-
51.000.000,00
-
45.618.300,00
-
-
78.645.100,00
-
-
81.896.700,00
-
-
73.839.900,00
1.25.1.25.01.17.02.
Diseminasi informasi ke daerah terisolir
200.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.03.
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
200.000.000,00
-
-
1.25.1.25.01.17.04.
Pembinaan dan Pemanfaatan IT bagi masyarakat di Daerah
150.000.000,00
-
-
Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi
225.000.000,00
-
-
569.514.500,00
-
-
280.000.000,00
-
1.25.1.25.01.17.05.
-
-
1.171.875,00
-
masyarakat se Provinsi Riau
1.25.1.25.01.17.06.
Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik
di 12 Kaupaten/Kota
1.25.1.25.01.17.08.
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap
Pemanfaatan Program KPU/USO Khususnya MPLIK
1.25.1.25.01.18.
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
550.000.000,00
-
-
43.920.000,00
-
-
249.255.300,00
-
-
161.560.450,00
-
-
95.264.250,00
1.25.1.25.01.18.04.
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Riau melalui Media
400.000.000,00
-
-
43.520.000,00
-
-
99.655.300,00
-
-
158.336.700,00
-
-
98.488.000,00
150.000.000,00
-
-
400.000,00
-
-
149.600.000,00
-
-
3.223.750,00
-
-
(3.223.750,00)
1.149.495.231,25
-
-
245.425.231,25
Elektronik
1.25.1.25.01.18.07.
1.25.1.25.01.19.
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan
5.090.000.000,00
-
-
2.363.175.231,25
-
-
1.331.904.306,25
-
-
450.000.000,00
-
-
137.990.231,25
-
-
136.629.306,25
-
-
87.690.231,25
-
-
87.690.231,25
840.000.000,00
-
-
281.250.000,00
-
-
288.650.000,00
-
-
269.050.000,00
-
-
1.050.000,00
1.200.000.000,00
-
-
414.850.000,00
-
-
363.990.000,00
-
-
332.220.000,00
-
-
88.940.000,00
Informatika
1.25.1.25.01.19.01.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.19.02.
Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi
Riau
1.25.1.25.01.19.03.
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Terisolir
dan Tertinggal
Halaman : 3
1
1.25.1.25.01.19.04.
1.25.1.25.01.19.05.
2
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Sentra
3
4
5
6
7
1.500.000.000,00
-
-
520.760.000,00
-
-
474.110.000,00
-
-
437.760.000,00
-
-
67.370.000,00
150.000.000,00
-
-
61.425.000,00
-
-
65.425.000,00
-
-
22.775.000,00
-
-
375.000,00
950.000.000,00
-
-
946.900.000,00
-
-
3.100.000,00
-
-
-
-
3.548.000.000,00
-
-
1.628.069.000,00
-
-
1.629.955.800,00
-
-
171.857.200,00
-
-
118.118.000,00
298.000.000,00
-
-
110.720.000,00
-
-
156.680.000,00
-
-
15.600.000,00
-
-
15.000.000,00
Produktif
1.25.1.25.01.19.07.
Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
-
-
Provinsi Riau
1.25.1.25.01.20.
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
1.25.1.25.01.20.01.
Pengembangan e-goverment Provinsi Riau
1.25.1.25.01.20.02.
Pengembangan goverment service bus
1.25.1.25.01.20.03.
Pola Kesisteman Pengelola E-Government Provinsi Riau, Kota
250.000.000,00
-
-
179.370.700,00
-
-
23.354.100,00
-
-
44.307.200,00
-
-
2.968.000,00
3.000.000.000,00
-
-
1.337.978.300,00
-
-
1.449.921.700,00
-
-
111.950.000,00
-
-
100.150.000,00
3.742.130.012,50
-
-
1.251.169.175,00
-
-
1.048.741.025,00
-
-
856.758.425,00
-
-
585.461.387,50
165.000.000,00
-
-
37.100.000,00
-
-
77.979.275,00
-
-
27.420.725,00
-
-
22.500.000,00
Pekanbaru
1.25.1.25.01.21.
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
1.25.1.25.01.21.01.
Pengelolaan website riau.go.id
1.25.1.25.01.21.02.
Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau
200.000.000,00
-
-
134.400.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
64.100.000,00
-
-
1.25.1.25.01.21.03.
Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau
150.000.000,00
-
-
144.500.000,00
-
-
3.700.000,00
-
-
1.050.000,00
-
-
750.000,00
1.25.1.25.01.21.04.
Pengembangan TV Streaming Dinas Kominfo Provinsi Riau
200.000.000,00
-
-
102.307.000,00
-
-
44.283.000,00
-
-
26.255.000,00
-
-
27.155.000,00
1.25.1.25.01.21.06.
Layanan Informasi melalui media center
310.000.000,00
-
-
76.330.500,00
-
-
75.841.050,00
-
-
106.376.450,00
-
-
51.452.000,00
1.25.1.25.01.21.07.
Newsroom pemerintah provinsi riau
500.000.000,00
-
-
141.529.550,00
-
-
113.182.850,00
-
-
110.100.000,00
-
-
135.187.600,00
1.25.1.25.01.21.08.
Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau
249.000.000,00
-
-
-
-
81.250.000,00
-
-
167.750.000,00
-
-
-
-
-
1.25.1.25.01.21.09.
Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional
203.519.037,50
-
-
30.153.450,00
-
-
169.846.550,00
-
-
-
-
3.519.037,50
1.25.1.25.01.21.10.
Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau
400.000.000,00
-
-
122.612.500,00
-
-
96.862.500,00
-
-
94.262.500,00
-
-
86.262.500,00
1.25.1.25.01.21.11.
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
822.758.975,00
-
-
273.401.825,00
-
-
233.817.150,00
-
-
158.820.000,00
-
-
156.720.000,00
1.25.1.25.01.21.12.
Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar
341.852.000,00
-
-
123.079.500,00
-
-
109.247.500,00
-
-
54.087.500,00
-
-
55.437.500,00
200.000.000,00
-
-
65.754.850,00
-
-
41.231.150,00
-
-
46.536.250,00
-
-
46.477.750,00
-
pekanbaru
1.25.1.25.01.21.14.
Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) /
universal service obligation (USO)
1.25.1.25.01.22.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
400.000.000,00
-
-
35.495.900,00
-
-
90.785.450,00
-
-
184.327.050,00
-
-
89.391.600,00
1.25.1.25.01.22.01.
Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau
250.000.000,00
-
-
18.078.550,00
-
-
41.319.350,00
-
-
124.190.400,00
-
-
66.411.700,00
1.25.1.25.01.22.02.
Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan
150.000.000,00
-
-
17.417.350,00
-
-
49.466.100,00
-
-
60.136.650,00
-
-
22.979.900,00
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
150.000.000,00
-
-
40.179.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di
150.000.000,00
-
-
40.179.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
-
-
36.607.000,00
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
17.939.580.512,50
-
-
6.555.422.281,25
-
-
6.287.672.106,25
-
-
3.279.048.206,25
-
-
1.817.437.918,75
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan
17.939.580.512,50
6.555.422.281,25
6.287.672.106,25
3.279.048.206,25
1.817.437.918,75
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung
26.113.956.313,33
8.599.016.231,46
8.331.266.056,46
5.322.642.156,46
3.861.031.868,95
pemerintah daerah se Provinsi Riau
1.25.1.25.01.23.
1.25.1.25.01.23.01.
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Pengguna Anggaran,
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP.196008151986031006
Pekanbaru, 27 Februari 2015
BUD/Kuasa BUD
M. SALEH, SH
NIP. 19640716 199503 1 001