1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sub rincian
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI
: 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.174.375.800,83
5.1.1.
Belanja Pegawai
8.174.375.800,83
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.797.848.014,83
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
353.112.498,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
95.350.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
213.200.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
985.310.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
195.250.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
10.400.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
63.400.000,00
5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
237.600.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
108.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
444.460.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
16.377.700,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
92.709.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.110.437.275,83
2.712.149.180,20
98.106.711,63
133.250,00
66.625.000,00
4.376.527.786,00
4.376.527.786,00
17.936.061.475,00
108.800.000,00
9.050.000,00
790.060.000,00
13.920.929.425,00
653.100.000,00
460.698.300,00
75.000.000,00
8.315.000,00
377.617.000,00
148.920.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.08.
Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
32.909.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
93.088.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
48.000.000,00
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Sosialisasi
2.200.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
52.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
52.500.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
69.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.250.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
22.966.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
150.350.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
203.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
595.131.175,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
153.530.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
.
1.500.000,00
5.2.2.08.03.
.
32.538.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
44.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
50.500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
215.339.500,00
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
26.625.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
67.500.000,00
5.2.2.12.06.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
55.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
16.200.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
16.000.000,00
3.753.670.050,00
3.211.912.000,00
5.292.050,00
124.840.000,00
100.000.000,00
24.840.000,00
752.717.075,00
4.055.100,00
157.923.000,00
157.923.000,00
34.038.000,00
97.500.000,00
3.000.000,00
769.402.000,00
527.437.500,00
122.500.000,00
10.450.000,00
10.450.000,00
32.200.000,00
2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.657.280.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.797.462.300,00
5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
100.000.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Bimbingan Teknis
100.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
88.300.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
1.005.000.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
363.550.000,00
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.08.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.11.
Belanja modal peralatan teknisi elektronika
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.13.
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
10.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
74.464.600,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
2.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan Rak Server
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
7.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
26.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi
31.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System
36.000.000,00
5.2.3.35.
Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
9.350.000,00
5.2.3.35.01.
Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga
3.454.742.300,00
88.300.000,00
1.005.000.000,00
42.500.000,00
265.550.000,00
55.500.000,00
2.023.380.000,00
2.023.380.000,00
3.029.822.050,00
3.500.000,00
3.500.000,00
21.150.000,00
21.150.000,00
2.865.322.050,00
155.279.050,00
22.500.000,00
8.000.000,00
2.230.027.800,00
303.050.600,00
60.000.000,00
64.500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
36.000.000,00
3
9.350.000,00
JUMLAH BELANJA
26.110.437.275,83
SURPLUS/(DEFISIT)
(26.110.437.275,83)
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
Triwulan
Uraian
NO.
1
1.
2
Pendapatan
I
II
III
3
4
5
-
-
IV
Jumlah
6
7=3+4+5+6
-
-
-
Belanja Tidak Langsung
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,20
8.174.375.800,83
2.2
Belanja Langsung
6.555.422.281,25
6.287.672.106,25
3.279.048.206,25
1.817.437.918,75
17.939.580.512,50
3.1
Penerimaan Pembiayaan
-
-
-
-
-
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
-
2.1
Pekanbaru, 27 Februari 2015
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si.
NIP : 196001211981041002
4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI
: 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.174.375.800,83
5.1.1.
Belanja Pegawai
8.174.375.800,83
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.797.848.014,83
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
353.112.498,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.171.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
95.350.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
213.200.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
985.310.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
195.250.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
10.400.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
63.400.000,00
5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
237.600.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
108.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
444.460.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
16.377.700,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
92.709.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.110.437.275,83
2.712.149.180,20
98.106.711,63
133.250,00
66.625.000,00
4.376.527.786,00
4.376.527.786,00
17.936.061.475,00
108.800.000,00
9.050.000,00
790.060.000,00
13.920.929.425,00
653.100.000,00
460.698.300,00
75.000.000,00
8.315.000,00
377.617.000,00
148.920.000,00
1
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.08.
Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
32.909.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
93.088.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
48.000.000,00
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Sosialisasi
2.200.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
52.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
52.500.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
69.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.250.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
22.966.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
150.350.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
203.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
595.131.175,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
153.530.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
.
1.500.000,00
5.2.2.08.03.
.
32.538.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
44.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
50.500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
215.339.500,00
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
26.625.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
67.500.000,00
5.2.2.12.06.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
55.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
16.200.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
16.000.000,00
3.753.670.050,00
3.211.912.000,00
5.292.050,00
124.840.000,00
100.000.000,00
24.840.000,00
752.717.075,00
4.055.100,00
157.923.000,00
157.923.000,00
34.038.000,00
97.500.000,00
3.000.000,00
769.402.000,00
527.437.500,00
122.500.000,00
10.450.000,00
10.450.000,00
32.200.000,00
2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.657.280.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.797.462.300,00
5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
100.000.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Bimbingan Teknis
100.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
88.300.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
1.005.000.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
363.550.000,00
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.08.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.11.
Belanja modal peralatan teknisi elektronika
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.13.
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
10.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
74.464.600,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
2.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan Rak Server
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
7.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
26.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi
31.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System
36.000.000,00
5.2.3.35.
Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
9.350.000,00
5.2.3.35.01.
Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga
3.454.742.300,00
88.300.000,00
1.005.000.000,00
42.500.000,00
265.550.000,00
55.500.000,00
2.023.380.000,00
2.023.380.000,00
3.029.822.050,00
3.500.000,00
3.500.000,00
21.150.000,00
21.150.000,00
2.865.322.050,00
155.279.050,00
22.500.000,00
8.000.000,00
2.230.027.800,00
303.050.600,00
60.000.000,00
64.500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
36.000.000,00
3
9.350.000,00
JUMLAH BELANJA
26.110.437.275,83
SURPLUS/(DEFISIT)
(26.110.437.275,83)
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
Triwulan
Uraian
NO.
1
1.
2
Pendapatan
I
II
III
3
4
5
-
-
IV
Jumlah
6
7=3+4+5+6
-
-
-
Belanja Tidak Langsung
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,21
2.043.593.950,20
8.174.375.800,83
2.2
Belanja Langsung
6.555.422.281,25
6.287.672.106,25
3.279.048.206,25
1.817.437.918,75
17.939.580.512,50
3.1
Penerimaan Pembiayaan
-
-
-
-
-
3.1
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
-
2.1
Pekanbaru, 27 Februari 2015
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si.
NIP : 196001211981041002
4