Tampilkan DIP: RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016
Lampiran IV
Peraturan Daerah
Nomor
:
4 Tahun 2016
Tanggal
:
28 Januari 2016
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH
6=3+4+5
Urusan Wajib
5.422.039.998,00
920.220.803.288,53
1.159.508.222.090,00
2.085.151.065.376,53
Pendidikan
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
4.215.214.250,00
0,00
4.307.014.250,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.764.914.250,00
0,00
1.764.914.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
538.000.000,00
0,00
538.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
91.800.000,00
0,00
0,00
91.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
137.000.000,00
0,00
137.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
675.000.000,00
0,00
675.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
385.000.000,00
0,00
385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan
0,00
106.000.000,00
0,00
106.000.000,00
0,00
256.000.000,00
50.000.000,00
306.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.000.000,00
50.000.000,00
56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
389.400.000,00
4.000.000,00
393.400.000,00
190.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pembinaan Guru Honor TK
0,00
190.400.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Pintar Jakabaring
0,00
199.000.000,00
4.000.000,00
203.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembinaan Kesiswaan Dikdas
0,00
1.235.000.000,00
0,00
1.235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Pemberdayaan SLB
0,00
2.240.000.000,00
0,00
2.240.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Pembinaan dan Pengembangan UKS
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pembinaan Ujian Akhir SD/MI
0,00
2.475.000.000,00
0,00
2.475.000.000,00
Program Pendidikan Menengah
0,00
18.418.518.000,00
1.437.569.000,00
19.856.087.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
1.250.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Pengadaan Peralatan Pendidikan untuk SMA/MA/SMK
0,00
950.000.000,00
0,00
950.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22
Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Praktik Teknik Perbengkelan
0,00
79.000.000,00
171.000.000,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Penyelenggaraan Akreditasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
0,00
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pekan Iptek dan Informasi bagi guru dan siswa se Sumatera Selatan
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Optimalisasi Pemberdayaan UPTD Graha Teknologi
0,00
191.150.000,00
0,00
191.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi
0,00
3.700.000.000,00
0,00
3.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Rehabilitasi Sedang/Berat UPTD Graha Teknologi
0,00
6.000.000,00
594.000.000,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pembinaan dan Pengembangan SMP - SMA Olahraga Sriwijaya
0,00
7.473.000.000,00
217.000.000,00
7.690.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Lomba/Festival Pemanfaatan ICT utuk Pembelajaran
0,00
210.600.000,00
0,00
210.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Workshop Pemgembangan IT
0,00
201.460.000,00
0,00
201.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pengadaan sarana UPTD Graha Teknologi
0,00
120.500.000,00
72.500.000,00
193.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pembinaan SMK Sumatera Selatan
0,00
2.007.000.000,00
195.000.000,00
2.202.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Penyempurnaan Sarana Prasarana UPTD Balai Tekkom
0,00
5.000.000,00
188.069.000,00
193.069.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pengembangan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
0,00
216.218.000,00
0,00
216.218.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Penyelengaraan Lomba / Festival Graha Teknologi
0,00
190.090.000,00
0,00
190.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Peningkatan Mutu Berbasis IT
0,00
442.500.000,00
0,00
442.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Pengembangan Asessor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
Pelatihan Guru SMK Berbasis IT
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
Pelaksanaan Ujian Kompetensi
0,00
234.000.000,00
0,00
234.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Evaluasi Program Kuliah Gratis
0,00
475.000.000,00
0,00
475.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
0,00
5.885.616.100,00
183.000.000,00
6.068.616.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
234.500.000,00
0,00
234.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pekan Olah Raga Pelajar
0,00
2.531.733.600,00
0,00
2.531.733.600,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI
0,00
417.500.000,00
183.000.000,00
600.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Pengembangan Model Pendidikan Non Formal (BP3NFI)
0,00
144.800.000,00
0,00
144.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya
0,00
1.850.000.000,00
0,00
1.850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Seleksi dan Identifikasi Bakat dan Olahraga Siswa
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pengembangan Bakat Olahraga
0,00
190.500.000,00
0,00
190.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Pembinaan dan Pengembangan Tutor PNF
0,00
135.197.500,00
0,00
135.197.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Pembinaan Akreditasi PNF
0,00
166.385.000,00
0,00
166.385.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19
Program Pendidikan Luar Biasa
0,00
271.000.000,00
101.000.000,00
372.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB
0,00
90.000.000,00
101.000.000,00
191.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 61
Pembinaan Kesiswaan SLB
0,00
181.000.000,00
0,00
181.000.000,00
0,00
2.152.340.000,00
0,00
2.152.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Peningkatan Kualifikasi Pendidik
0,00
101.450.000,00
0,00
101.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
0,00
1.513.585.000,00
0,00
1.513.585.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Pengembangan Kurikulum
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
217.305.000,00
0,00
217.305.000,00
4.083.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
0,00
4.083.380.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
602.000.000,00
0,00
602.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
139.280.000,00
0,00
139.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Pembinaan Kreatifitas Siswa (Lomba Cerdas Cermat)
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pendidikan Untuk Semua
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan
0,00
243.000.000,00
0,00
243.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Pengadaan Ijazah
0,00
1.410.500.000,00
0,00
1.410.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Evaluasi dan Pembinaan Sekolah Gratis
0,00
254.000.000,00
0,00
254.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan
0,00
116.600.000,00
0,00
116.600.000,00
595.700.000,00
84.640.026.950,00
141.959.121.400,00
227.194.848.350,00
553.350.000,00
61.619.592.600,00
140.166.359.400,00
202.339.302.000,00
12.667.635.000,00
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
12.608.235.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
22.900.000,00
0,00
22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.591.208.000,00
0,00
2.591.208.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.880.567.000,00
0,00
2.880.567.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
214.000.000,00
0,00
214.000.000,00
4.830.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
4.830.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.836.000.000,00
964.500.000,00
2.800.500.000,00
134.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.000.000,00
132.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
2.000.000,00
84.000.000,00
86.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.480.000.000,00
0,00
1.480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
2.000.000,00
748.000.000,00
750.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
1.036.030.000,00
0,00
1.036.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Penempatan dan penarikan dokter/dokter gigi PTT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
Pendampingan dan moitoring evaluasi dokter internship
0,00
101.500.000,00
0,00
101.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07
Monitoring evaluasi program tugas belajar
0,00
50.900.000,00
0,00
50.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08
Pelatihan jabatan fungsional
0,00
286.920.000,00
0,00
286.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di kabupaten/kota
0,00
124.150.000,00
0,00
124.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10
Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 Dinkes dan UPT
0,00
122.560.000,00
0,00
122.560.000,00
0,00
135.560.000,00
0,00
135.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
15.560.000,00
0,00
15.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Pembinaan dan pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan di Kab/kota
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
384.150.000,00
3.183.273.500,00
244.421.316,00
3.811.844.816,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
0,00
102.480.000,00
0,00
102.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
0,00
200.634.000,00
0,00
200.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
0,00
166.980.000,00
0,00
166.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja
0,00
0,00
51.721.316,00
51.721.316,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan
378.000.000,00
445.642.000,00
0,00
823.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran
6.150.000,00
153.150.000,00
0,00
159.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
0,00
76.388.000,00
0,00
76.388.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di
Kab/Kota
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel
0,00
180.650.000,00
0,00
180.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Pelatihan GELS untuk perawat emergency
0,00
137.600.000,00
0,00
137.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel
0,00
87.880.000,00
0,00
87.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman
0,00
102.600.000,00
0,00
102.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS
0,00
68.600.000,00
0,00
68.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Pembinaan dan penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB)
0,00
194.940.000,00
0,00
194.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
0,00
166.420.000,00
0,00
166.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten/kota
0,00
102.458.500,00
0,00
102.458.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi
0,00
171.850.000,00
0,00
171.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
Pembinaan pengelola program Purkesmas
0,00
62.396.000,00
0,00
62.396.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Pelatihan dokter kesehatan pertandingan
0,00
122.725.000,00
0,00
122.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Deteksi dini gangguan pendengearan dan ketulian pada masyarakat
0,00
55.720.000,00
0,00
55.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
Pelatihan tenaga kesehatan tentang program kesehatan khusus
0,00
137.100.000,00
0,00
137.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
Peningkatan kapasitas pengelola program UKS di Kab/kota
0,00
32.260.000,00
0,00
32.260.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
414.800.000,00
192.700.000,00
607.500.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
0,00
845.751.000,00
0,00
845.751.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/kelurahan siaga aktif dan PHBS
0,00
365.751.000,00
0,00
365.751.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
385.185.000,00
0,00
385.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang
Gizi
Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Zat Mikro
Lainnya
Pembinaan dan penilaian program gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Pengembangan lingkungan sehat
0,00
137.815.000,00
0,00
137.815.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Peningkatan mutu kesehatan lingkungan
0,00
126.690.000,00
0,00
126.690.000,00
Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat
0,00
120.680.000,00
0,00
120.680.000,00
0,00
2.924.285.500,00
0,00
2.924.285.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
0,00
381.675.000,00
0,00
381.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
0,00
273.183.300,00
0,00
273.183.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pengadaan program imuniasi
0,00
188.183.200,00
0,00
188.183.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)
0,00
198.220.000,00
0,00
198.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV
0,00
255.000.000,00
0,00
255.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
Pengadaan Kelambu Berinsektisida
0,00
340.300.000,00
0,00
340.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
Pengendalian penyakit bersumber binatang (PPBB)
0,00
328.590.000,00
0,00
328.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33
Pengendalian penyakit menular langsung
0,00
399.725.000,00
0,00
399.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34
Pembinaan surveilans epidemiologi penyakit menular
0,00
208.164.000,00
0,00
208.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35
Pengendalian penyakit tidak menular
0,00
200.680.000,00
0,00
200.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 36
Fasilitasi pelayanan kesehatan Haji
0,00
150.565.000,00
0,00
150.565.000,00
0,00
275.160.000,00
0,00
275.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi rumah sakit
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan
0,00
175.160.000,00
0,00
175.160.000,00
33.400.000,00
507.800.000,00
138.946.638.084,00
139.487.838.084,00
1.02 . 1.02.01 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
Pembangunan Rumah Sakit Provinsi
22.900.000,00
7.800.000,00
135.383.046.000,00
135.413.746.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3.000.000,00
3.000.000,00
3.368.092.084,00
3.374.092.084,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 20
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
5.000.000,00
245.000.000,00
0,00
250.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22
1.02 . 1.02.01 . 26 . 23
1.02 . 1.02.01 . 27
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
JUMLAH
6=3+4+5
2.500.000,00
2.000.000,00
195.500.000,00
200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.181.360.000,00
0,00
1.181.360.000,00
241.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta
0,00
241.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
Pertemuan Forum Komunikasi JPKM
0,00
69.760.000,00
0,00
69.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan integrasi program Jamsoskes Sumsel
Semesta ke JKN
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
158.639.500,00
0,00
158.639.500,00
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Pembinaan dan penilaian Posyandu Lansia tingkat Provinsi
0,00
108.452.000,00
0,00
108.452.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia
0,00
50.187.500,00
0,00
50.187.500,00
0,00
974.200.000,00
0,00
974.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 11
Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) di kab/kota
Pembinaan dan pengawasan prodak pangan industri pabrikan
0,00
324.200.000,00
0,00
324.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
444.573.000,00
0,00
444.573.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi
0,00
89.990.000,00
0,00
89.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi
0,00
157.522.000,00
0,00
157.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak
Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan
ibu dan anak
Kampanye peduli kesehatan ibu
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
0,00
22.148.000,00
0,00
22.148.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.02 . 1.02.01 . 37
Program Pendidikan Kesehatan
Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan
Program Penanganan Keluarga Berencana
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
Pembinaan dan pendampingan penanganan keluarga berencana
1.02 . 1.02.01 . 38
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
1.02 . 1.02.02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
RS. DR ERNALDI BAHAR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
51.913.000,00
0,00
51.913.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
1.400.000,00
518.074.000,00
0,00
519.474.000,00
1.400.000,00
401.794.000,00
0,00
403.194.000,00
0,00
116.280.000,00
0,00
116.280.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
42.350.000,00
23.020.434.350,00
1.792.762.000,00
24.855.546.350,00
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
6=3+4+5
36.600.000,00
2.478.719.250,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.312.769.250,00
0,00
1.312.769.250,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.600.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
997.750.000,00
0,00
997.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.750.000,00
3.334.477.100,00
0,00
3.340.227.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.515.319.250,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
2.750.000,00
1.593.277.100,00
0,00
1.596.027.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Biaya makan dan minum pasien
3.000.000,00
1.741.200.000,00
0,00
1.744.200.000,00
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 38
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
Pekerjaan Umum
DINAS PU BINA MARGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.190.000.000,00
380.282.606.000,00
772.359.776.000,00
1.153.832.382.000,00
660.500.000,00
38.643.445.000,00
658.838.592.000,00
698.142.537.000,00
59.800.000,00
6.321.060.000,00
117.040.000,00
6.497.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
825.000.000,00
0,00
825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
2.885.100.000,00
0,00
2.885.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
8.800.000,00
0,00
0,00
8.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
Penyusunan Analisa Jabatan Dinas PU Bina marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36
Pengelolaan Inventaris Aset Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
32.960.000,00
117.040.000,00
150.000.000,00
0,00
1.439.225.000,00
1.000.000.000,00
2.439.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
1.344.225.000,00
0,00
1.344.225.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
1.03 . 1.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
48.000.000,00
147.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11
Pengendalian DAK Bidang Jalan Tahun 2016
48.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan
163.300.000,00
12.040.358.000,00
599.321.884.000,00
611.525.542.000,00
1.943.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Peningkatan Jalan Mayor Zen Cs (Palembang)
0,00
1.943.470.000,00
0,00
4.200.000,00
16.616.000,00
953.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Peningkatan Jalan Bts.Kab.OKI-Sp.Kepuh
974.400.000,00
11.300.000,00
108.416.000,00
7.500.000.000,00
7.619.716.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
Peningkatan Jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts.Prov.Lampung
4.550.000,00
88.316.000,00
5.000.000.000,00
5.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Bts.Kab.OKUT
4.550.000,00
88.316.000,00
14.495.868.000,00
14.588.734.000,00
13.484.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Peningkatan Jalan Sekayu-Bts.Kab.Muara Enim
9.100.000,00
68.036.000,00
13.407.264.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Sp.Periuk-Tugumulyo-Terawas
4.550.000,00
63.316.000,00
3.873.204.000,00
3.941.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba-Air Itam
11.300.000,00
88.136.000,00
2.900.564.000,00
3.000.000.000,00
10.141.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Peningkatan Jalan Sp.Air Itam-Sp.Belimbing
9.100.000,00
68.036.000,00
10.064.264.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
Peningkatan Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya
3.500.000,00
63.316.000,00
1.433.184.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK
4.900.000,00
56.406.000,00
7.410.594.000,00
7.471.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
Pembangunan Jembatan Air Rambang
4.900.000,00
708.816.000,00
6.286.284.000,00
7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
Pembangunan Jembatan Air Komering-Gunung Batu
4.900.000,00
1.102.816.000,00
46.392.284.000,00
47.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 60
Pembangunan Jembatan Cempaka Kec.Cempaka
4.900.000,00
995.816.000,00
31.499.284.000,00
32.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
Pembangunan Jembatan Sukadana Kab.OKI
4.900.000,00
969.046.000,00
38.776.054.000,00
39.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang
6.300.000,00
1.560.131.000,00
288.433.569.000,00
290.000.000.000,00
0,00
3.048.945.000,00
0,00
3.048.945.000,00
4.550.000,00
67.850.000,00
11.008.467.000,00
11.080.867.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Provinsi Pangeran Ayin Desa Kenten Laut
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77
Peningkatan Jalan Sp. Kepuh-Kurungan Nyawa
4.200.000,00
39.546.000,00
7.530.654.000,00
7.574.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
Peningkatan Jalan SP. Meranjat- Bts.Kab. Muara Enim
4.200.000,00
39.546.000,00
4.932.154.000,00
4.975.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, CS
4.200.000,00
16.616.000,00
6.670.784.000,00
6.691.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
Peningkatan Jalan Petanggang-Tanjung Kemuning - Batas Kab.OKI
9.100.000,00
88.316.000,00
6.861.904.000,00
6.959.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
Peningkatan Jalan Bts. Kota Palembang - Kayu Agung
4.550.000,00
68.036.000,00
3.900.564.000,00
3.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
Peningkatan Jalan Pagar Alam - Tanjung Raya - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
3.873.204.000,00
3.966.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
Peningkatan Jalan Simpang Campang - Ujan Mas - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
10.000.000.000,00
10.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir - Lubuk Batang
4.550.000,00
88.316.000,00
13.496.000.000,00
13.588.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
Peningkatan Jalan Plaju-Batas Kab.OKI
4.550.000,00
88.316.000,00
7.500.000.000,00
7.592.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Simpang Tambang Rambang
4.550.000,00
67.850.000,00
15.000.000.000,00
15.072.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
Peningkatan Jalan Simpang Tambang Rambang - Batas Kab.OKU
4.550.000,00
88.316.000,00
15.000.000.000,00
15.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
Penggantian Jembatan Air Kisam
4.550.000,00
88.316.000,00
6.714.604.000,00
6.807.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
Peningkatan JalanSp.Meo- Bts.Air Dingin Lahat
3.500.000,00
65.636.000,00
1.430.864.000,00
1.500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
1.03 . 1.03.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Jembatan Dalam Kawasan Jakabaring Sport City
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
JUMLAH
6=3+4+5
4.200.000,00
19.116.000,00
6.976.684.000,00
7.000.000.000,00
14.400.000,00
14.222.096.000,00
28.062.154.000,00
42.298.650.000,00
4.550.000,00
19.116.000,00
2.949.484.000,00
2.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ilir Cs
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKU
0,00
1.600.000.000,00
0,00
1.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKI
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muba
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Mura
0,00
1.518.400.000,00
0,00
1.518.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muara Enim
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Lahat
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah
I Sumsel
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah
II Sumsel
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
10.332.668.000,00
10.462.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
12.828.568.000,00
12.958.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
Pemeliharaan Berkala Jalan Palembang Seberang Ulu. Cs
3.850.000,00
19.116.000,00
1.951.434.000,00
1.974.400.000,00
375.000.000,00
2.098.231.000,00
27.339.514.000,00
29.812.745.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
1.03 . 1.03.01 . 20
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05
Penyusunan Sistem dan Informasi Bridge Management System (BMS)
0,00
380.700.000,00
0,00
380.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06
Leger Jalan
0,00
8.711.000,00
467.589.000,00
476.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 07
Ganti Rugi Pembebasan Lahan
375.000.000,00
179.200.000,00
26.871.925.000,00
27.426.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 08
Penyusunan IIRMS yang terintegrasi dengan System Informasi Jaringan Jalan Provinsi
0,00
230.820.000,00
0,00
230.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 09
Studi UKL/UPL Jembatan Layang Endikat
0,00
1.298.800.000,00
0,00
1.298.800.000,00
0,00
2.375.475.000,00
2.998.000.000,00
5.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Pengadaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
2.000.000,00
2.998.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
0,00
1.373.475.000,00
0,00
1.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
312.050.000,00
126.227.345.000,00
97.335.800.000,00
223.875.195.000,00
1.03 . 1.03.02
1.03 . 1.03.02 . 01
DINAS PU PENGAIRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.900.000,00
3.409.484.000,00
0,00
3.479.384.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
263.250.000,00
0,00
263.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
343.568.000,00
0,00
343.568.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
69.900.000,00
0,00
0,00
69.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
125.200.000,00
0,00
125.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
102.563.000,00
0,00
102.563.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
38.808.000,00
0,00
38.808.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
1.639.250.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
557.045.000,00
0,00
557.045.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 34
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.639.250.000,00
1.800.000,00
236.545.000,00
1.187.155.000,00
1.425.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
7.845.000,00
692.155.000,00
700.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
77.000.000,00
0,00
77.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.800.000,00
3.200.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 45
Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05 . 04
1.03 . 1.03.02 . 06
1.03 . 1.03.02 . 06 . 08
1.03 . 1.03.02 . 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Memfasilitasi Kegiatan Dewan SDA Provinsi Sumatera Selatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Rapat Teknis SKPD
Program pembangunan turap/talud/bronjong
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
27.100.000,00
283.700.000,00
27.189.200.000,00
27.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 07
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Lahat
5.100.000,00
80.900.000,00
11.114.000.000,00
11.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 08
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir
4.600.000,00
26.400.000,00
5.969.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 09
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur
2.300.000,00
57.700.000,00
1.940.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 10
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Empat Lawang
3.600.000,00
49.400.000,00
247.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 11
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKI
9.200.000,00
66.300.000,00
5.424.500.000,00
5.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 13
Perkuatan Tebing Sungai Kota Palembang
2.300.000,00
3.000.000,00
2.494.700.000,00
2.500.000.000,00
102.450.000,00
26.515.375.000,00
54.932.370.000,00
81.550.195.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.02 . 24 . 18
Rehabilitasi DIR Kab. Banyuasin
32.200.000,00
2.169.800.000,00
31.598.000.000,00
33.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 20
Rehabilitasi DIR. KAB. MUBA
10.200.000,00
64.800.000,00
11.425.000.000,00
11.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Musi rawas
2.300.000,00
56.400.000,00
1.086.300.000,00
1.145.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 22
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Muara enim
2.300.000,00
53.800.000,00
1.136.400.000,00
1.192.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 23
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Kab. Lahat
2.550.000,00
64.680.000,00
5.189.470.000,00
5.256.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 24
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Empat Lawang
2.300.000,00
57.200.000,00
940.500.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 25
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
81.500.000,00
916.200.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 26
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Pagar Alam
2.300.000,00
57.200.000,00
2.440.500.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 29
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN)
0,00
90.547.000,00
0,00
90.547.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 30
Dana Pendamping Kegiatan WISMP-2
0,00
137.748.000,00
200.000.000,00
337.748.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 32
Supervisi Kegiatan Irigasi
0,00
501.900.000,00
0,00
501.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 33
Supervisi kegiatan Sungai
0,00
1.701.678.000,00
0,00
1.701.678.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 34
Perencanaan Kolam Retensi Kota Palembang
1.03 . 1.03.02 . 24 . 35
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kota Pagaralam
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
970.000.000,00
0,00
970.000.000,00
1.800.000,00
198.200.000,00
0,00
200.000.000,00
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 24 . 36
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. Lahat
9.000.000,00
1.241.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 37
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. Banyuasin
7.200.000,00
672.800.000,00
0,00
1.250.000.000,00
680.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 38
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota Palembang
16.200.000,00
1.793.800.000,00
0,00
1.810.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41
Perencanaan Irigasi Kab. Banyuasin
1.03 . 1.03.02 . 24 . 43
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKU Timur
1.03 . 1.03.02 . 24 . 45
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
Supervisi Kegiatan Rawa
0,00
738.422.000,00
0,00
738.422.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 46
Perencanaan Irigasi Kab. Muara Enim
0,00
1.816.500.000,00
0,00
1.816.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 48
Perencanaan Irigasi Kota Pagaralam
0,00
744.450.000,00
0,00
744.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 50
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Musi Banyuasin
0,00
1.507.500.000,00
0,00
1.507.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 51
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Ogan Ilir
0,00
1.041.250.000,00
0,00
1.041.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 52
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKI
0,00
1.470.000.000,00
0,00
1.470.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 53
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKU Timur
0,00
686.000.000,00
0,00
686.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 54
Perencanaan Sungai dan Danau Kab. OKI
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 57
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. OKU Timur
4.600.000,00
3.495.400.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 58
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKI
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 59
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. OKI
3.600.000,00
396.400.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 60
Komisi Irigasi
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 61
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Regional OP SDA Wilayah Barat Indonesia
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
6.900.000,00
1.960.510.000,00
7.375.000.000,00
9.342.410.000,00
6.900.000,00
1.266.010.000,00
7.375.000.000,00
8.647.910.000,00
1.03 . 1.03.02 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03 . 1.03.02 . 25 . 09
PSDA Wilayah Sungai Musi
1.03 . 1.03.02 . 25 . 10
PSDA Wilayah Sungai Sugihan
0,00
694.500.000,00
0,00
694.500.000,00
Program Pengendalian Banjir
103.900.000,00
93.699.731.000,00
6.652.075.000,00
100.455.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
Normalisasi Sungai Kab. OKI
33.150.000,00
26.180.850.000,00
3.986.000.000,00
30.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13
Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir
2.300.000,00
1.397.700.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin
11.500.000,00
9.588.500.000,00
0,00
9.600.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang
0,00
289.631.000,00
2.666.075.000,00
2.955.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16
Normalisasi Sungai Kota Palembang
9.200.000,00
8.990.800.000,00
0,00
9.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17
Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur
13.800.000,00
13.186.200.000,00
0,00
13.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 19
Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim
17.850.000,00
21.982.150.000,00
0,00
22.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20
Normalisasi Sungai Kab. Musi Banyuasin
2.300.000,00
1.097.700.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21
Normalisasi Sungai Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
997.700.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22
Normalisasi Sungai Kota Prabumulih
4.600.000,00
2.195.400.000,00
0,00
2.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23
Normalisasi Sungai dan Danau Kab. Lahat
2.300.000,00
2.797.700.000,00
0,00
2.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24
Normalisasi Sungai Kab. Musi Rawas Utara
4.600.000,00
4.995.400.000,00
0,00
5.000.000.000,00
217.450.000,00
215.411.816.000,00
16.185.384.000,00
231.814.650.000,00
83.400.000,00
2.938.250.000,00
0,00
3.021.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28
1.03 . 1.03.03
1.
Peraturan Daerah
Nomor
:
4 Tahun 2016
Tanggal
:
28 Januari 2016
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH
6=3+4+5
Urusan Wajib
5.422.039.998,00
920.220.803.288,53
1.159.508.222.090,00
2.085.151.065.376,53
Pendidikan
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
42.104.468.350,00
1.775.569.000,00
43.971.837.350,00
91.800.000,00
4.215.214.250,00
0,00
4.307.014.250,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.764.914.250,00
0,00
1.764.914.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
538.000.000,00
0,00
538.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
91.800.000,00
0,00
0,00
91.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
137.000.000,00
0,00
137.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
675.000.000,00
0,00
675.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Dokumentasi dan Publikasi
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
385.000.000,00
0,00
385.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
Penyediaan Buletin Informasi Pendidikan
0,00
106.000.000,00
0,00
106.000.000,00
0,00
256.000.000,00
50.000.000,00
306.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
6.000.000,00
50.000.000,00
56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
389.400.000,00
4.000.000,00
393.400.000,00
190.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pembinaan Guru Honor TK
0,00
190.400.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Pintar Jakabaring
0,00
199.000.000,00
4.000.000,00
203.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
0,00
6.433.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pembinaan Kesiswaan Dikdas
0,00
1.235.000.000,00
0,00
1.235.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Pemberdayaan SLB
0,00
2.240.000.000,00
0,00
2.240.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Pembinaan dan Pengembangan UKS
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pembinaan Ujian Akhir SD/MI
0,00
2.475.000.000,00
0,00
2.475.000.000,00
Program Pendidikan Menengah
0,00
18.418.518.000,00
1.437.569.000,00
19.856.087.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
1.250.000.000,00
0,00
1.250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Pengadaan Peralatan Pendidikan untuk SMA/MA/SMK
0,00
950.000.000,00
0,00
950.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22
Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Praktik Teknik Perbengkelan
0,00
79.000.000,00
171.000.000,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Penyelenggaraan Akreditasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
0,00
101.000.000,00
0,00
101.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pekan Iptek dan Informasi bagi guru dan siswa se Sumatera Selatan
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Optimalisasi Pemberdayaan UPTD Graha Teknologi
0,00
191.150.000,00
0,00
191.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi
0,00
3.700.000.000,00
0,00
3.700.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
Rehabilitasi Sedang/Berat UPTD Graha Teknologi
0,00
6.000.000,00
594.000.000,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pembinaan dan Pengembangan SMP - SMA Olahraga Sriwijaya
0,00
7.473.000.000,00
217.000.000,00
7.690.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Lomba/Festival Pemanfaatan ICT utuk Pembelajaran
0,00
210.600.000,00
0,00
210.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77
Workshop Pemgembangan IT
0,00
201.460.000,00
0,00
201.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pengadaan sarana UPTD Graha Teknologi
0,00
120.500.000,00
72.500.000,00
193.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Pembinaan SMK Sumatera Selatan
0,00
2.007.000.000,00
195.000.000,00
2.202.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Penyempurnaan Sarana Prasarana UPTD Balai Tekkom
0,00
5.000.000,00
188.069.000,00
193.069.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Pengembangan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
0,00
216.218.000,00
0,00
216.218.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Penyelengaraan Lomba / Festival Graha Teknologi
0,00
190.090.000,00
0,00
190.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Peningkatan Mutu Berbasis IT
0,00
442.500.000,00
0,00
442.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
Pengembangan Asessor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
Pelatihan Guru SMK Berbasis IT
0,00
152.000.000,00
0,00
152.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
Pelaksanaan Ujian Kompetensi
0,00
234.000.000,00
0,00
234.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Evaluasi Program Kuliah Gratis
0,00
475.000.000,00
0,00
475.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
0,00
5.885.616.100,00
183.000.000,00
6.068.616.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
234.500.000,00
0,00
234.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Pekan Olah Raga Pelajar
0,00
2.531.733.600,00
0,00
2.531.733.600,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI
0,00
417.500.000,00
183.000.000,00
600.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Pengembangan Model Pendidikan Non Formal (BP3NFI)
0,00
144.800.000,00
0,00
144.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya
0,00
1.850.000.000,00
0,00
1.850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
Seleksi dan Identifikasi Bakat dan Olahraga Siswa
0,00
215.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
Pengembangan Bakat Olahraga
0,00
190.500.000,00
0,00
190.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
Pembinaan dan Pengembangan Tutor PNF
0,00
135.197.500,00
0,00
135.197.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Pembinaan Akreditasi PNF
0,00
166.385.000,00
0,00
166.385.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19
Program Pendidikan Luar Biasa
0,00
271.000.000,00
101.000.000,00
372.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB
0,00
90.000.000,00
101.000.000,00
191.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 61
Pembinaan Kesiswaan SLB
0,00
181.000.000,00
0,00
181.000.000,00
0,00
2.152.340.000,00
0,00
2.152.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Peningkatan Kualifikasi Pendidik
0,00
101.450.000,00
0,00
101.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
0,00
1.513.585.000,00
0,00
1.513.585.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Pengembangan Kurikulum
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Pembinaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
217.305.000,00
0,00
217.305.000,00
4.083.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
0,00
4.083.380.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Pembinaan Dewan Pendidikan
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
0,00
303.000.000,00
0,00
303.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
602.000.000,00
0,00
602.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
139.280.000,00
0,00
139.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Pembinaan Kreatifitas Siswa (Lomba Cerdas Cermat)
0,00
315.000.000,00
0,00
315.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pendidikan Untuk Semua
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan
0,00
243.000.000,00
0,00
243.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Pengadaan Ijazah
0,00
1.410.500.000,00
0,00
1.410.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Evaluasi dan Pembinaan Sekolah Gratis
0,00
254.000.000,00
0,00
254.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan
0,00
116.600.000,00
0,00
116.600.000,00
595.700.000,00
84.640.026.950,00
141.959.121.400,00
227.194.848.350,00
553.350.000,00
61.619.592.600,00
140.166.359.400,00
202.339.302.000,00
12.667.635.000,00
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.400.000,00
12.608.235.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
22.900.000,00
0,00
22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.591.208.000,00
0,00
2.591.208.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
2.880.567.000,00
0,00
2.880.567.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
214.000.000,00
0,00
214.000.000,00
4.830.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
4.830.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.213.310.000,00
0,00
1.836.000.000,00
964.500.000,00
2.800.500.000,00
134.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
2.000.000,00
132.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
2.000.000,00
84.000.000,00
86.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.480.000.000,00
0,00
1.480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
2.000.000,00
748.000.000,00
750.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
1.036.030.000,00
0,00
1.036.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
Penempatan dan penarikan dokter/dokter gigi PTT
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06
Pendampingan dan moitoring evaluasi dokter internship
0,00
101.500.000,00
0,00
101.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07
Monitoring evaluasi program tugas belajar
0,00
50.900.000,00
0,00
50.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08
Pelatihan jabatan fungsional
0,00
286.920.000,00
0,00
286.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
Pembinaan dan akreditasi pelatihan kesehatan di kabupaten/kota
0,00
124.150.000,00
0,00
124.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10
Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 Dinkes dan UPT
0,00
122.560.000,00
0,00
122.560.000,00
0,00
135.560.000,00
0,00
135.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
15.560.000,00
0,00
15.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Pembinaan dan pengukuran capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan di Kab/kota
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
0,00
6.802.989.500,00
384.150.000,00
3.183.273.500,00
244.421.316,00
3.811.844.816,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana
0,00
102.480.000,00
0,00
102.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
0,00
200.634.000,00
0,00
200.634.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
0,00
166.980.000,00
0,00
166.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Kerja
0,00
0,00
51.721.316,00
51.721.316,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Fasilitasi Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Selatan
378.000.000,00
445.642.000,00
0,00
823.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran
6.150.000,00
153.150.000,00
0,00
159.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
0,00
76.388.000,00
0,00
76.388.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan olahraga di
Kab/Kota
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi karyawan/ti Pemprov. Sumsel
0,00
180.650.000,00
0,00
180.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Pelatihan GELS untuk perawat emergency
0,00
137.600.000,00
0,00
137.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel
0,00
87.880.000,00
0,00
87.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman
0,00
102.600.000,00
0,00
102.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS
0,00
68.600.000,00
0,00
68.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Pembinaan dan penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB)
0,00
194.940.000,00
0,00
194.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
0,00
166.420.000,00
0,00
166.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten/kota
0,00
102.458.500,00
0,00
102.458.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi
0,00
171.850.000,00
0,00
171.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
Pembinaan pengelola program Purkesmas
0,00
62.396.000,00
0,00
62.396.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Pelatihan dokter kesehatan pertandingan
0,00
122.725.000,00
0,00
122.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
Deteksi dini gangguan pendengearan dan ketulian pada masyarakat
0,00
55.720.000,00
0,00
55.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
Pelatihan tenaga kesehatan tentang program kesehatan khusus
0,00
137.100.000,00
0,00
137.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
Peningkatan kapasitas pengelola program UKS di Kab/kota
0,00
32.260.000,00
0,00
32.260.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Rumah Singgah UPTD BKOKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
414.800.000,00
192.700.000,00
607.500.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia
0,00
73.300.000,00
0,00
73.300.000,00
0,00
845.751.000,00
0,00
845.751.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian desa/kelurahan siaga aktif dan PHBS
0,00
365.751.000,00
0,00
365.751.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Pemberdayaan Pramuka Saka Bakti Husada
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.492.276.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
2.168.436.600,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
223.840.000,00
0,00
385.185.000,00
0,00
385.185.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyediaan Bahan Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Penanggulangan Kurang
Gizi
Penyediaan Sarana untuk Penanggulangan KEP, AGB, KVA, GAKY dan Zat Mikro
Lainnya
Pembinaan dan penilaian program gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Pengembangan lingkungan sehat
0,00
137.815.000,00
0,00
137.815.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Peningkatan mutu kesehatan lingkungan
0,00
126.690.000,00
0,00
126.690.000,00
Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat
0,00
120.680.000,00
0,00
120.680.000,00
0,00
2.924.285.500,00
0,00
2.924.285.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
0,00
381.675.000,00
0,00
381.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
0,00
273.183.300,00
0,00
273.183.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pengadaan program imuniasi
0,00
188.183.200,00
0,00
188.183.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)
0,00
198.220.000,00
0,00
198.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV
0,00
255.000.000,00
0,00
255.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
Pengadaan Kelambu Berinsektisida
0,00
340.300.000,00
0,00
340.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 32
Pengendalian penyakit bersumber binatang (PPBB)
0,00
328.590.000,00
0,00
328.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33
Pengendalian penyakit menular langsung
0,00
399.725.000,00
0,00
399.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34
Pembinaan surveilans epidemiologi penyakit menular
0,00
208.164.000,00
0,00
208.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35
Pengendalian penyakit tidak menular
0,00
200.680.000,00
0,00
200.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 36
Fasilitasi pelayanan kesehatan Haji
0,00
150.565.000,00
0,00
150.565.000,00
0,00
275.160.000,00
0,00
275.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi rumah sakit
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Pembinaan dan fasilitasi akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan
0,00
175.160.000,00
0,00
175.160.000,00
33.400.000,00
507.800.000,00
138.946.638.084,00
139.487.838.084,00
1.02 . 1.02.01 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
Pembangunan Rumah Sakit Provinsi
22.900.000,00
7.800.000,00
135.383.046.000,00
135.413.746.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3.000.000,00
3.000.000,00
3.368.092.084,00
3.374.092.084,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 20
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
5.000.000,00
245.000.000,00
0,00
250.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 26 . 22
1.02 . 1.02.01 . 26 . 23
1.02 . 1.02.01 . 27
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
JUMLAH
6=3+4+5
2.500.000,00
2.000.000,00
195.500.000,00
200.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.181.360.000,00
0,00
1.181.360.000,00
241.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta
0,00
241.200.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10
Pertemuan Forum Komunikasi JPKM
0,00
69.760.000,00
0,00
69.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 12
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan integrasi program Jamsoskes Sumsel
Semesta ke JKN
0,00
70.400.000,00
0,00
70.400.000,00
0,00
158.639.500,00
0,00
158.639.500,00
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Pembinaan dan penilaian Posyandu Lansia tingkat Provinsi
0,00
108.452.000,00
0,00
108.452.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia
0,00
50.187.500,00
0,00
50.187.500,00
0,00
974.200.000,00
0,00
974.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 11
Pembinaan dan pengawasan sarana dan produksi makanan minuman Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) di kab/kota
Pembinaan dan pengawasan prodak pangan industri pabrikan
0,00
324.200.000,00
0,00
324.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di restoran/hotel
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
444.573.000,00
0,00
444.573.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi
0,00
89.990.000,00
0,00
89.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi
0,00
157.522.000,00
0,00
157.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak
Peningkatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan
ibu dan anak
Kampanye peduli kesehatan ibu
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
0,00
22.148.000,00
0,00
22.148.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.02 . 1.02.01 . 37
Program Pendidikan Kesehatan
Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan
Program Penanganan Keluarga Berencana
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.02 . 1.02.01 . 37 . 06
Pembinaan dan pendampingan penanganan keluarga berencana
1.02 . 1.02.01 . 38
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
1.02 . 1.02.02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
RS. DR ERNALDI BAHAR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
51.913.000,00
0,00
51.913.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
0,00
1.179.500.000,00
10.800.000,00
1.190.300.000,00
1.400.000,00
518.074.000,00
0,00
519.474.000,00
1.400.000,00
401.794.000,00
0,00
403.194.000,00
0,00
116.280.000,00
0,00
116.280.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
75.000.000,00
23.857.400.000,00
0,00
23.932.400.000,00
42.350.000,00
23.020.434.350,00
1.792.762.000,00
24.855.546.350,00
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
6=3+4+5
36.600.000,00
2.478.719.250,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.312.769.250,00
0,00
1.312.769.250,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.600.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
997.750.000,00
0,00
997.750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.750.000,00
3.334.477.100,00
0,00
3.340.227.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.515.319.250,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
2.750.000,00
1.593.277.100,00
0,00
1.596.027.100,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Biaya makan dan minum pasien
3.000.000,00
1.741.200.000,00
0,00
1.744.200.000,00
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 38
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD
Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
Pekerjaan Umum
DINAS PU BINA MARGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
17.207.238.000,00
1.792.762.000,00
19.000.000.000,00
1.190.000.000,00
380.282.606.000,00
772.359.776.000,00
1.153.832.382.000,00
660.500.000,00
38.643.445.000,00
658.838.592.000,00
698.142.537.000,00
59.800.000,00
6.321.060.000,00
117.040.000,00
6.497.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
825.000.000,00
0,00
825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
162.000.000,00
0,00
162.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
2.885.100.000,00
0,00
2.885.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
8.800.000,00
0,00
0,00
8.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
Penyusunan Analisa Jabatan Dinas PU Bina marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36
Pengelolaan Inventaris Aset Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
0,00
32.960.000,00
117.040.000,00
150.000.000,00
0,00
1.439.225.000,00
1.000.000.000,00
2.439.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
1.344.225.000,00
0,00
1.344.225.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
1.03 . 1.03.01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
48.000.000,00
147.000.000,00
0,00
195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan LAKIP
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
Rapat Teknis SKPD
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11
Pengendalian DAK Bidang Jalan Tahun 2016
48.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan
163.300.000,00
12.040.358.000,00
599.321.884.000,00
611.525.542.000,00
1.943.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Peningkatan Jalan Mayor Zen Cs (Palembang)
0,00
1.943.470.000,00
0,00
4.200.000,00
16.616.000,00
953.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Peningkatan Jalan Bts.Kab.OKI-Sp.Kepuh
974.400.000,00
11.300.000,00
108.416.000,00
7.500.000.000,00
7.619.716.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
Peningkatan Jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts.Prov.Lampung
4.550.000,00
88.316.000,00
5.000.000.000,00
5.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Bts.Kab.OKUT
4.550.000,00
88.316.000,00
14.495.868.000,00
14.588.734.000,00
13.484.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Peningkatan Jalan Sekayu-Bts.Kab.Muara Enim
9.100.000,00
68.036.000,00
13.407.264.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Sp.Periuk-Tugumulyo-Terawas
4.550.000,00
63.316.000,00
3.873.204.000,00
3.941.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba-Air Itam
11.300.000,00
88.136.000,00
2.900.564.000,00
3.000.000.000,00
10.141.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Peningkatan Jalan Sp.Air Itam-Sp.Belimbing
9.100.000,00
68.036.000,00
10.064.264.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
Peningkatan Jalan Tebing Tinggi-Tanjung Raya
3.500.000,00
63.316.000,00
1.433.184.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK
4.900.000,00
56.406.000,00
7.410.594.000,00
7.471.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
Pembangunan Jembatan Air Rambang
4.900.000,00
708.816.000,00
6.286.284.000,00
7.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
Pembangunan Jembatan Air Komering-Gunung Batu
4.900.000,00
1.102.816.000,00
46.392.284.000,00
47.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 60
Pembangunan Jembatan Cempaka Kec.Cempaka
4.900.000,00
995.816.000,00
31.499.284.000,00
32.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
Pembangunan Jembatan Sukadana Kab.OKI
4.900.000,00
969.046.000,00
38.776.054.000,00
39.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang
6.300.000,00
1.560.131.000,00
288.433.569.000,00
290.000.000.000,00
0,00
3.048.945.000,00
0,00
3.048.945.000,00
4.550.000,00
67.850.000,00
11.008.467.000,00
11.080.867.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Provinsi Pangeran Ayin Desa Kenten Laut
1.03 . 1.03.01 . 15 . 77
Peningkatan Jalan Sp. Kepuh-Kurungan Nyawa
4.200.000,00
39.546.000,00
7.530.654.000,00
7.574.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
Peningkatan Jalan SP. Meranjat- Bts.Kab. Muara Enim
4.200.000,00
39.546.000,00
4.932.154.000,00
4.975.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, CS
4.200.000,00
16.616.000,00
6.670.784.000,00
6.691.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
Peningkatan Jalan Petanggang-Tanjung Kemuning - Batas Kab.OKI
9.100.000,00
88.316.000,00
6.861.904.000,00
6.959.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
Peningkatan Jalan Bts. Kota Palembang - Kayu Agung
4.550.000,00
68.036.000,00
3.900.564.000,00
3.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
Peningkatan Jalan Pagar Alam - Tanjung Raya - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
3.873.204.000,00
3.966.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
Peningkatan Jalan Simpang Campang - Ujan Mas - Batas Bengkulu
4.550.000,00
88.316.000,00
10.000.000.000,00
10.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir - Lubuk Batang
4.550.000,00
88.316.000,00
13.496.000.000,00
13.588.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
Peningkatan Jalan Plaju-Batas Kab.OKI
4.550.000,00
88.316.000,00
7.500.000.000,00
7.592.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
Peningkatan Jalan Tanjung Raja-Simpang Tambang Rambang
4.550.000,00
67.850.000,00
15.000.000.000,00
15.072.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
Peningkatan Jalan Simpang Tambang Rambang - Batas Kab.OKU
4.550.000,00
88.316.000,00
15.000.000.000,00
15.092.866.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
Penggantian Jembatan Air Kisam
4.550.000,00
88.316.000,00
6.714.604.000,00
6.807.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
Peningkatan JalanSp.Meo- Bts.Air Dingin Lahat
3.500.000,00
65.636.000,00
1.430.864.000,00
1.500.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
1.03 . 1.03.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Jembatan Dalam Kawasan Jakabaring Sport City
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
JUMLAH
6=3+4+5
4.200.000,00
19.116.000,00
6.976.684.000,00
7.000.000.000,00
14.400.000,00
14.222.096.000,00
28.062.154.000,00
42.298.650.000,00
4.550.000,00
19.116.000,00
2.949.484.000,00
2.973.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ilir Cs
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKU
0,00
1.600.000.000,00
0,00
1.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.OKI
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muba
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Mura
0,00
1.518.400.000,00
0,00
1.518.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Muara Enim
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab.Lahat
0,00
1.550.000.000,00
0,00
1.550.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
0,00
1.531.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah
I Sumsel
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan Wilayah
II Sumsel
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
10.332.668.000,00
10.462.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sumsel
3.000.000,00
126.632.000,00
12.828.568.000,00
12.958.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
Pemeliharaan Berkala Jalan Palembang Seberang Ulu. Cs
3.850.000,00
19.116.000,00
1.951.434.000,00
1.974.400.000,00
375.000.000,00
2.098.231.000,00
27.339.514.000,00
29.812.745.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 31
1.03 . 1.03.01 . 20
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05
Penyusunan Sistem dan Informasi Bridge Management System (BMS)
0,00
380.700.000,00
0,00
380.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06
Leger Jalan
0,00
8.711.000,00
467.589.000,00
476.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 07
Ganti Rugi Pembebasan Lahan
375.000.000,00
179.200.000,00
26.871.925.000,00
27.426.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 08
Penyusunan IIRMS yang terintegrasi dengan System Informasi Jaringan Jalan Provinsi
0,00
230.820.000,00
0,00
230.820.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 09
Studi UKL/UPL Jembatan Layang Endikat
0,00
1.298.800.000,00
0,00
1.298.800.000,00
0,00
2.375.475.000,00
2.998.000.000,00
5.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Pengadaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
2.000.000,00
2.998.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
0,00
1.373.475.000,00
0,00
1.373.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
312.050.000,00
126.227.345.000,00
97.335.800.000,00
223.875.195.000,00
1.03 . 1.03.02
1.03 . 1.03.02 . 01
DINAS PU PENGAIRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
69.900.000,00
3.409.484.000,00
0,00
3.479.384.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
263.250.000,00
0,00
263.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
343.568.000,00
0,00
343.568.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
69.900.000,00
0,00
0,00
69.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
125.200.000,00
0,00
125.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
102.563.000,00
0,00
102.563.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
61.000.000,00
0,00
61.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
38.808.000,00
0,00
38.808.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
0,00
1.639.250.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
0,00
13.800.000,00
0,00
13.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
0,00
557.045.000,00
0,00
557.045.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 34
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.639.250.000,00
1.800.000,00
236.545.000,00
1.187.155.000,00
1.425.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
7.845.000,00
692.155.000,00
700.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
77.000.000,00
0,00
77.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.800.000,00
3.200.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 45
Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05 . 04
1.03 . 1.03.02 . 06
1.03 . 1.03.02 . 06 . 08
1.03 . 1.03.02 . 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Memfasilitasi Kegiatan Dewan SDA Provinsi Sumatera Selatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Rapat Teknis SKPD
Program pembangunan turap/talud/bronjong
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
27.100.000,00
283.700.000,00
27.189.200.000,00
27.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 07
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Lahat
5.100.000,00
80.900.000,00
11.114.000.000,00
11.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 08
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir
4.600.000,00
26.400.000,00
5.969.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 09
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur
2.300.000,00
57.700.000,00
1.940.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 10
Perkuatan Tebing Sungai Kab. Empat Lawang
3.600.000,00
49.400.000,00
247.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 11
Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKI
9.200.000,00
66.300.000,00
5.424.500.000,00
5.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17 . 13
Perkuatan Tebing Sungai Kota Palembang
2.300.000,00
3.000.000,00
2.494.700.000,00
2.500.000.000,00
102.450.000,00
26.515.375.000,00
54.932.370.000,00
81.550.195.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.02 . 24 . 18
Rehabilitasi DIR Kab. Banyuasin
32.200.000,00
2.169.800.000,00
31.598.000.000,00
33.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 20
Rehabilitasi DIR. KAB. MUBA
10.200.000,00
64.800.000,00
11.425.000.000,00
11.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 21
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Musi rawas
2.300.000,00
56.400.000,00
1.086.300.000,00
1.145.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 22
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Muara enim
2.300.000,00
53.800.000,00
1.136.400.000,00
1.192.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 23
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Kab. Lahat
2.550.000,00
64.680.000,00
5.189.470.000,00
5.256.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 24
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Empat Lawang
2.300.000,00
57.200.000,00
940.500.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 25
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
81.500.000,00
916.200.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 26
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Pagar Alam
2.300.000,00
57.200.000,00
2.440.500.000,00
2.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 29
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN)
0,00
90.547.000,00
0,00
90.547.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 30
Dana Pendamping Kegiatan WISMP-2
0,00
137.748.000,00
200.000.000,00
337.748.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 32
Supervisi Kegiatan Irigasi
0,00
501.900.000,00
0,00
501.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 33
Supervisi kegiatan Sungai
0,00
1.701.678.000,00
0,00
1.701.678.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 34
Perencanaan Kolam Retensi Kota Palembang
1.03 . 1.03.02 . 24 . 35
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kota Pagaralam
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
970.000.000,00
0,00
970.000.000,00
1.800.000,00
198.200.000,00
0,00
200.000.000,00
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 24 . 36
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. Lahat
9.000.000,00
1.241.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 37
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. Banyuasin
7.200.000,00
672.800.000,00
0,00
1.250.000.000,00
680.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 38
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota Palembang
16.200.000,00
1.793.800.000,00
0,00
1.810.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 41
Perencanaan Irigasi Kab. Banyuasin
1.03 . 1.03.02 . 24 . 43
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKU Timur
1.03 . 1.03.02 . 24 . 45
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
Supervisi Kegiatan Rawa
0,00
738.422.000,00
0,00
738.422.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 46
Perencanaan Irigasi Kab. Muara Enim
0,00
1.816.500.000,00
0,00
1.816.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 48
Perencanaan Irigasi Kota Pagaralam
0,00
744.450.000,00
0,00
744.450.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 50
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Musi Banyuasin
0,00
1.507.500.000,00
0,00
1.507.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 51
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. Ogan Ilir
0,00
1.041.250.000,00
0,00
1.041.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 52
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKI
0,00
1.470.000.000,00
0,00
1.470.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 53
Perencanaan Irigasi Rawa Kab. OKU Timur
0,00
686.000.000,00
0,00
686.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 54
Perencanaan Sungai dan Danau Kab. OKI
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 57
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Kab. OKU Timur
4.600.000,00
3.495.400.000,00
0,00
3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 58
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kab. OKI
1.800.000,00
498.200.000,00
0,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 59
Operasi dan Pemeliharaan Rawa Kab. OKI
3.600.000,00
396.400.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 60
Komisi Irigasi
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 24 . 61
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Regional OP SDA Wilayah Barat Indonesia
0,00
3.000.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
6.900.000,00
1.960.510.000,00
7.375.000.000,00
9.342.410.000,00
6.900.000,00
1.266.010.000,00
7.375.000.000,00
8.647.910.000,00
1.03 . 1.03.02 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03 . 1.03.02 . 25 . 09
PSDA Wilayah Sungai Musi
1.03 . 1.03.02 . 25 . 10
PSDA Wilayah Sungai Sugihan
0,00
694.500.000,00
0,00
694.500.000,00
Program Pengendalian Banjir
103.900.000,00
93.699.731.000,00
6.652.075.000,00
100.455.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 12
Normalisasi Sungai Kab. OKI
33.150.000,00
26.180.850.000,00
3.986.000.000,00
30.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 13
Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir
2.300.000,00
1.397.700.000,00
0,00
1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14
Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin
11.500.000,00
9.588.500.000,00
0,00
9.600.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 15
Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang
0,00
289.631.000,00
2.666.075.000,00
2.955.706.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 16
Normalisasi Sungai Kota Palembang
9.200.000,00
8.990.800.000,00
0,00
9.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 17
Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur
13.800.000,00
13.186.200.000,00
0,00
13.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 19
Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim
17.850.000,00
21.982.150.000,00
0,00
22.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 20
Normalisasi Sungai Kab. Musi Banyuasin
2.300.000,00
1.097.700.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 21
Normalisasi Sungai Kab. OKU Selatan
2.300.000,00
997.700.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 22
Normalisasi Sungai Kota Prabumulih
4.600.000,00
2.195.400.000,00
0,00
2.200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 23
Normalisasi Sungai dan Danau Kab. Lahat
2.300.000,00
2.797.700.000,00
0,00
2.800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28 . 24
Normalisasi Sungai Kab. Musi Rawas Utara
4.600.000,00
4.995.400.000,00
0,00
5.000.000.000,00
217.450.000,00
215.411.816.000,00
16.185.384.000,00
231.814.650.000,00
83.400.000,00
2.938.250.000,00
0,00
3.021.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 28
1.03 . 1.03.03
1.