4.01.3 sekretariat daerah
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
1 tahun 2017
Tanggal
:
25 Januari 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 03
Sekretariat Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2
4.01 . 4.01.03 . 07
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 08
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
58.652.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
Perda Nomor 2 Tahun 2012
68.834.454.855,00
68.834.454.855,00
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
742.250.000,00
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 09
742.250.000,00
127.487.154.855,00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02
742.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
23.581.100.000,00
23.581.100.000,00
2.578.100.000,00
20.996.750.000,00
Permen No. 52 Tahun 2015
6.250.000,00
6.132.750.000,00
3.720.000.000,00
95.750.000,00
491.150.000,00
3.133.100.000,00
2.412.750.000,00
150.000.000,00
2.262.750.000,00
9.260.300.000,00
8.024.500.000,00
150.000.000,00
7.874.500.000,00
1.235.800.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
700.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
535.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 11
Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah
1.306.700.000,00
Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02
Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakli Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 12
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
1.306.700.000,00
150.000.000,00
1.156.700.000,00
498.150.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 16
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov.
297.150.000,00
75.300.000,00
221.850.000,00
201.000.000,00
34.700.000,00
166.300.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Dan Kab/Kota
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.18 . 4.01.03 . 16
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 17
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan
20.000.000,00
180.000.000,00
285.000.000,00
285.000.000,00
240.000.000,00
45.000.000,00
562.000.000,00
472.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
348.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
124.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 18
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
90.000.000,00
90.000.000,00
630.000.000,00
Kepemudaan dan Olahraga
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
515.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
197.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
303.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 19
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan Olahraga
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan
115.000.000,00
115.000.000,00
230.000.000,00
Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
115.000.000,00
Perlindungan Anak
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 20
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyiapan bahan Administrasi Program Pembangunan
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
2.003.200.000,00
381.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan
121.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03
Pengembangan dan Kebijakan Program Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi APBD
215.000.000,00
140.000.000,00
75.000.000,00
668.700.000,00
591.700.000,00
77.000.000,00
492.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
215.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
277.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01
Program Infrastruktur dan Sumber Daya
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
505.750.000,00
144.500.000,00
40.000.000,00
104.500.000,00
144.500.000,00
40.000.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
104.500.000,00
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07
Koordinasi kebijakan pengembangan energi
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08
Koordinasi kebijakan pengembangan sumber daya mineral
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga Keuangan
Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
Program Pengembangan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 24
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah
Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 26
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01
Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
306.000.000,00
206.000.000,00
90.000.000,00
116.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
85.000.000,00
405.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
32.000.000,00
103.000.000,00
135.000.000,00
34.000.000,00
101.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
220.000.000,00
60.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
966.850.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04
Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah
241.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
201.650.000,00
Pembakuan nama rupabumi
275.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 28
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01
Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
40.000.000,00
40.000.000,00
235.200.000,00
450.000.000,00
50.000.000,00
400.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
Gubernur
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
100.000.000,00
Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31
Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur
420.000.000,00
Pemerintah dan Pengawasan
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04
Penataan Masalah Pertanahan
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05
Pembinaan Kamtibmas
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 32
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01
200.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
220.000.000,00
45.000.000,00
175.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
380.000.000,00
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
380.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
220.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01
Program Pelayanan Bantuan Hukum
Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum
330.000.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
Peningkatan Penyelesaian Sengketa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
80.000.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 34
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
80.000.000,00
430.000.000,00
430.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10
Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
216.000.000,00
216.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
107.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 37
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 37 . 02
4.01 . 4.01.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 42
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 42 . 07
4.01 . 4.01.03 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 57
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01
Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM
Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
reformasi pelayanan sektor publik
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
193.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
103.000.000,00
103.000.000,00
124.750.000,00
33.000.000,00
9.000.000,00
24.000.000,00
91.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06
Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 79
Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan
225.900.000,00
Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01
Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 80
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05
Program Penataan Organisasi
Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07
Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota
225.900.000,00
16.500.000,00
209.400.000,00
371.500.000,00
321.300.000,00
75.000.000,00
246.300.000,00
50.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme
114.000.000,00
60.000.000,00
Prosedur Kerja
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 82
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01
Program Penataan Pendayagunaan Aparatur
Penataan dan Pendayagunaan Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02
Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov.Kaltim
326.350.000,00
121.549.500,00
20.000.000,00
101.549.500,00
63.200.500,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.200.500,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03
Pengembangan Budaya Kerja aparatur
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 88
Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan
141.600.000,00
50.000.000,00
91.600.000,00
390.000.000,00
Jejaring kehumasan
65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02
Kerjasama media
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
325.000.000,00
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01
Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Publikasi dan Dokumentasi
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02
6.244.350.000,00
5.690.750.000,00
62.350.000,00
5.628.400.000,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
553.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 90
4.01 . 4.01.03 . 90 . 01
4.01 . 4.01.03 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 90 . 02
4.01 . 4.01.03 . 90 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96
4.01 . 4.01.03 . 96 . 01
4.01 . 4.01.03 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96 . 02
4.01 . 4.01.03 . 96 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03
Pelayanan Keprotokolan
252.500.000,00
252.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan komunikasi keProtokolan
302.500.000,00
302.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
259.050.000,00
Program Peningkatan Sinerji Kebijakan Ekonomi Daerah
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
76.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
76.000.000,00
Koordinasi Penyaluran Raskin
76.000.000,00
76.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi peningkatan ekspor impor/directcall
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02
555.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 99
81.600.000,00
107.050.000,00
7.000.000,00
100.050.000,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada bidang Industri dan jasa
Koordinasi dan sinergi sektor perhubungan dan pariwisata
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(126.744.904.855,00)
Halaman 8
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 9
Peraturan Daerah
Nomor
:
1 tahun 2017
Tanggal
:
25 Januari 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 03
Sekretariat Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2
4.01 . 4.01.03 . 07
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 08
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
58.652.700.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
Perda Nomor 2 Tahun 2012
68.834.454.855,00
68.834.454.855,00
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
742.250.000,00
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 09
742.250.000,00
127.487.154.855,00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02
742.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
23.581.100.000,00
23.581.100.000,00
2.578.100.000,00
20.996.750.000,00
Permen No. 52 Tahun 2015
6.250.000,00
6.132.750.000,00
3.720.000.000,00
95.750.000,00
491.150.000,00
3.133.100.000,00
2.412.750.000,00
150.000.000,00
2.262.750.000,00
9.260.300.000,00
8.024.500.000,00
150.000.000,00
7.874.500.000,00
1.235.800.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
700.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
535.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 11
Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah
1.306.700.000,00
Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02
Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakli Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 12
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
1.306.700.000,00
150.000.000,00
1.156.700.000,00
498.150.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 16
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov.
297.150.000,00
75.300.000,00
221.850.000,00
201.000.000,00
34.700.000,00
166.300.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Dan Kab/Kota
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.18 . 4.01.03 . 16
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 17
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan
20.000.000,00
180.000.000,00
285.000.000,00
285.000.000,00
240.000.000,00
45.000.000,00
562.000.000,00
472.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
348.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
124.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 18
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
90.000.000,00
90.000.000,00
630.000.000,00
Kepemudaan dan Olahraga
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
515.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
197.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
303.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 19
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan Olahraga
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan
115.000.000,00
115.000.000,00
230.000.000,00
Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
115.000.000,00
Perlindungan Anak
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 20
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyiapan bahan Administrasi Program Pembangunan
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
2.003.200.000,00
381.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan
121.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03
Pengembangan dan Kebijakan Program Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi APBD
215.000.000,00
140.000.000,00
75.000.000,00
668.700.000,00
591.700.000,00
77.000.000,00
492.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
215.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
277.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01
Program Infrastruktur dan Sumber Daya
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
505.750.000,00
144.500.000,00
40.000.000,00
104.500.000,00
144.500.000,00
40.000.000,00
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
104.500.000,00
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07
Koordinasi kebijakan pengembangan energi
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08
Koordinasi kebijakan pengembangan sumber daya mineral
72.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga Keuangan
Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
Program Pengembangan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 24
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah
Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 26
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01
Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
306.000.000,00
206.000.000,00
90.000.000,00
116.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
85.000.000,00
405.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
32.000.000,00
103.000.000,00
135.000.000,00
34.000.000,00
101.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
220.000.000,00
60.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
966.850.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04
Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah
241.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
201.650.000,00
Pembakuan nama rupabumi
275.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 28
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01
Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi
Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan
40.000.000,00
40.000.000,00
235.200.000,00
450.000.000,00
50.000.000,00
400.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
Gubernur
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
100.000.000,00
Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31
Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur
420.000.000,00
Pemerintah dan Pengawasan
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04
Penataan Masalah Pertanahan
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05
Pembinaan Kamtibmas
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 32
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01
200.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
220.000.000,00
45.000.000,00
175.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah
380.000.000,00
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
380.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
220.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01
Program Pelayanan Bantuan Hukum
Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum
330.000.000,00
250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
Peningkatan Penyelesaian Sengketa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
80.000.000,00
Halaman 5
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 34
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
80.000.000,00
430.000.000,00
430.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10
Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
216.000.000,00
216.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
107.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01
4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 37
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 37 . 02
4.01 . 4.01.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 42
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 42 . 07
4.01 . 4.01.03 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 57
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01
Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM
Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
reformasi pelayanan sektor publik
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
193.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
103.000.000,00
103.000.000,00
124.750.000,00
33.000.000,00
9.000.000,00
24.000.000,00
91.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06
Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 79
Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan
225.900.000,00
Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01
Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 80
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05
Program Penataan Organisasi
Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 80 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07
Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota
225.900.000,00
16.500.000,00
209.400.000,00
371.500.000,00
321.300.000,00
75.000.000,00
246.300.000,00
50.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 80 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme
114.000.000,00
60.000.000,00
Prosedur Kerja
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 82
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01
Program Penataan Pendayagunaan Aparatur
Penataan dan Pendayagunaan Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02
Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov.Kaltim
326.350.000,00
121.549.500,00
20.000.000,00
101.549.500,00
63.200.500,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.200.500,00
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03
Pengembangan Budaya Kerja aparatur
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 88
Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan
141.600.000,00
50.000.000,00
91.600.000,00
390.000.000,00
Jejaring kehumasan
65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02
Kerjasama media
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
325.000.000,00
Halaman 7
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01
Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Publikasi dan Dokumentasi
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 89 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02
6.244.350.000,00
5.690.750.000,00
62.350.000,00
5.628.400.000,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
553.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 89 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 90
4.01 . 4.01.03 . 90 . 01
4.01 . 4.01.03 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 90 . 02
4.01 . 4.01.03 . 90 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96
4.01 . 4.01.03 . 96 . 01
4.01 . 4.01.03 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96 . 02
4.01 . 4.01.03 . 96 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03
Pelayanan Keprotokolan
252.500.000,00
252.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan komunikasi keProtokolan
302.500.000,00
302.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
259.050.000,00
Program Peningkatan Sinerji Kebijakan Ekonomi Daerah
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
76.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
76.000.000,00
Koordinasi Penyaluran Raskin
76.000.000,00
76.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi peningkatan ekspor impor/directcall
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02
555.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 99
81.600.000,00
107.050.000,00
7.000.000,00
100.050.000,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada bidang Industri dan jasa
Koordinasi dan sinergi sektor perhubungan dan pariwisata
100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(126.744.904.855,00)
Halaman 8
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 9