rptraperdaapbd_03 27 dinsos

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 13

URUSAN WAJIB SOSIAL

Organisasi

: 1 . 13 . 01

DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi

: 1 . 13 . 01 . 01

DINAS SOSIAL

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

5.724.648.783,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

2.625.839.783,00

BELANJA LANGSUNG

3.098.809.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

2.625.839.783,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


678.704.500,00
7.500.000,00
7.500.000,00
27.080.000,00
27.080.000,00
279.555.000,00
276.855.000,00
2.700.000,00
43.160.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa


11.960.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


39.632.500,00
39.632.500,00
27.000.000,00
27.000.000,00
7.080.000,00
7.080.000,00
7.320.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2


3

4

REKENING
1

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai


1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 03
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

7.320.000,00
42.600.000,00
42.600.000,00
51.100.000,00
51.100.000,00
96.217.000,00
96.217.000,00
50.460.000,00
50.460.000,00
334.560.000,00
50.300.000,00
50.300.000,00
214.560.000,00
4.560.000,00
210.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
23.700.000,00
23.700.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
13.222.500,00
13.222.500,00
13.222.500,00
243.865.500,00

dan Keuangan

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

217.678.500,00
23.100.000,00
194.578.500,00
9.851.000,00
7.152.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

2.699.000,00
16.336.000,00
12.336.000,00
4.000.000,00
779.585.500,00

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,

779.585.500,00
88.560.000,00
657.025.500,00
34.000.000,00
158.425.000,00
49.006.000,00

Perdagangan Perempuan dan Anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat

1.200.000,00
47.806.000,00
109.419.000,00

Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Anak Terlantar

Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
Belanja Barang dan Jasa

31.863.000,00

Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

98.538.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 20

31.863.000,00

98.538.000,00

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04

31.863.000,00

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.13.01 . 19

109.419.000,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

1.650.000,00
96.888.000,00
87.598.000,00
87.598.000,00
2.250.000,00
85.348.000,00
173.501.500,00

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

173.501.500,00
4.800.000,00

Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

Belanja Barang dan Jasa

123.625.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

123.625.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

123.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa

357.470.500,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

47.505.000,00

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

168.701.500,00

1.200.000,00
46.305.000,00

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

204.552.500,00

Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

6.600.000,00
197.952.500,00
105.413.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00
97.613.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(5.724.648.783,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4