rptraperdaapbd_03 27 dinsos
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
URUSAN WAJIB SOSIAL
Organisasi
: 1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
5.724.648.783,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
2.625.839.783,00
BELANJA LANGSUNG
3.098.809.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
2.625.839.783,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
678.704.500,00
7.500.000,00
7.500.000,00
27.080.000,00
27.080.000,00
279.555.000,00
276.855.000,00
2.700.000,00
43.160.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
39.632.500,00
39.632.500,00
27.000.000,00
27.000.000,00
7.080.000,00
7.080.000,00
7.320.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 03
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
7.320.000,00
42.600.000,00
42.600.000,00
51.100.000,00
51.100.000,00
96.217.000,00
96.217.000,00
50.460.000,00
50.460.000,00
334.560.000,00
50.300.000,00
50.300.000,00
214.560.000,00
4.560.000,00
210.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
23.700.000,00
23.700.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
13.222.500,00
13.222.500,00
13.222.500,00
243.865.500,00
dan Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
217.678.500,00
23.100.000,00
194.578.500,00
9.851.000,00
7.152.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.699.000,00
16.336.000,00
12.336.000,00
4.000.000,00
779.585.500,00
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,
779.585.500,00
88.560.000,00
657.025.500,00
34.000.000,00
158.425.000,00
49.006.000,00
Perdagangan Perempuan dan Anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
1.200.000,00
47.806.000,00
109.419.000,00
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Anak Terlantar
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
Belanja Barang dan Jasa
31.863.000,00
Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
98.538.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20
31.863.000,00
98.538.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
31.863.000,00
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 19
109.419.000,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
1.650.000,00
96.888.000,00
87.598.000,00
87.598.000,00
2.250.000,00
85.348.000,00
173.501.500,00
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
173.501.500,00
4.800.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Belanja Barang dan Jasa
123.625.000,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
123.625.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
123.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa
357.470.500,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
47.505.000,00
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
168.701.500,00
1.200.000,00
46.305.000,00
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
204.552.500,00
Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
6.600.000,00
197.952.500,00
105.413.000,00
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00
97.613.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.724.648.783,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
URUSAN WAJIB SOSIAL
Organisasi
: 1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
5.724.648.783,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
2.625.839.783,00
BELANJA LANGSUNG
3.098.809.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
2.625.839.783,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
678.704.500,00
7.500.000,00
7.500.000,00
27.080.000,00
27.080.000,00
279.555.000,00
276.855.000,00
2.700.000,00
43.160.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
39.632.500,00
39.632.500,00
27.000.000,00
27.000.000,00
7.080.000,00
7.080.000,00
7.320.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 03
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
7.320.000,00
42.600.000,00
42.600.000,00
51.100.000,00
51.100.000,00
96.217.000,00
96.217.000,00
50.460.000,00
50.460.000,00
334.560.000,00
50.300.000,00
50.300.000,00
214.560.000,00
4.560.000,00
210.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
23.700.000,00
23.700.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
13.222.500,00
13.222.500,00
13.222.500,00
243.865.500,00
dan Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
217.678.500,00
23.100.000,00
194.578.500,00
9.851.000,00
7.152.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.699.000,00
16.336.000,00
12.336.000,00
4.000.000,00
779.585.500,00
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,
779.585.500,00
88.560.000,00
657.025.500,00
34.000.000,00
158.425.000,00
49.006.000,00
Perdagangan Perempuan dan Anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
1.200.000,00
47.806.000,00
109.419.000,00
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Anak Terlantar
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
Belanja Barang dan Jasa
31.863.000,00
Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
98.538.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20
31.863.000,00
98.538.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
31.863.000,00
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 19
109.419.000,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
1.650.000,00
96.888.000,00
87.598.000,00
87.598.000,00
2.250.000,00
85.348.000,00
173.501.500,00
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
173.501.500,00
4.800.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Belanja Barang dan Jasa
123.625.000,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
123.625.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
123.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa
357.470.500,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
47.505.000,00
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
168.701.500,00
1.200.000,00
46.305.000,00
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
204.552.500,00
Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
6.600.000,00
197.952.500,00
105.413.000,00
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00
97.613.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.724.648.783,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4