File 24 Inspektorat
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
09.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.
02.
(kuantitatif)
5
-
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.159.533.050,00
3.217.133.050,00
8 line
(Telepon/Internet), 2 rek
(PDAM & Listrik), 12
bulan
34 unit kendaraan
186.600.000,00
186.600.000,00
38.143.000,00
38.143.000,00
6 orang, 1 gedung kantor
204.040.000,00
204.040.000,00
1 Paket
200.290.000,00
200.290.000,00
68.239.800,00
68.239.800,00
8.157.800,00
8.157.800,00
3.850.000,00
3.850.000,00
9.504.000,00
9.504.000,00
528 exp bahan bacaan
nasional
2,376 exp bahan bacaan
lokal
1 paket
162 laporan
1 orang
6 orang
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
57.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
Mesin Penghitung uang 1
unit, AC 1 PK 4 unit,
Komputer PC 2 unit,
Laptop 7 unit Printer
LaserJet 6 unit, Kamera
Digital 6 unit dan Sound
System 1 Paket
57.600.000,00
52.645.000,00
52.645.000,00
2.173.405.500,00
2.173.405.500,00
720.000,00
58.320.000,00
213.937.950,00
213.937.950,00
885.150.000,00
166.460.000,00
1.051.610.000,00
11.375.000,00
166.460.000,00
177.835.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
32.
Pelayanan Penyusunan Angka Kredit
01.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
20.
05.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Inventarisasi temuan pengawasan
06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
07.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
08.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
31.
Assistensi Pengawasan Eksternal
02.
21.
01.
02.
22.
02.
Program Peningkatan Profesionalism Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
6
7
Kota Tangerang
236.050.000,00
236.050.000,00
575.950.000,00
575.950.000,00
27.850.000,00
27.850.000,00
183 stel
60 orang x 3 keg = 180
OK
40 orang
12.000.000,00
144 Laporan Hasil
Pemeriksaan
18 laporan
12 Laporan
43 laporan @ 5 exp
77.000.000,00
50 laporan, 5 exp
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
Roda 4 : 18 unit dan
Roda 2 : 17 unit
30 unit AC, 1 unit mesin
tik, 10 unit
komputer/laptop,
10printer, 2 unit In
Focus
1 areal taman kantor dan
tempat parkir
77.000.000,00
Kota Tangerang
8
1 gedung kantor
12.000.000,00
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
45.
4
33.925.000,00
33.925.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
122.072.250,00
134.072.250,00
115.694.250,00
127.694.250,00
6.378.000,00
6.378.000,00
386.148.400,00
463.148.400,00
42.336.000,00
42.336.000,00
2.646.000,00
2.646.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
204.789.000,00
281.789.000,00
43.747.400,00
43.747.400,00
12 laporan
2.715.000,00
2.715.000,00
2 laporan
88.340.000,00
88.340.000,00
12.000.000,00
237.653.500,00
249.653.500,00
8.000.000,00
189.287.000,00
197.287.000,00
4.000.000,00
48.366.500,00
52.366.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
2 kai, 60 orang diklat
internal, 10 orang diklat
pengiriman
60 orang
1 sistem e-audi yang
terpelihara,sisdur
pengawasan sebanyak 14
buku, 14 eksemplar
10
Hal 3 dari 3
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
-
6
13 edisi
Jumlah
158.600.000,00
7
8
9=6+7+8
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.002.750.700,00
166.460.000,00
5.327.810.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
Hj. Meita Bachraeni, ST, M.Si
NIP. 196205121986032012
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
09.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.
02.
(kuantitatif)
5
-
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.159.533.050,00
3.217.133.050,00
8 line
(Telepon/Internet), 2 rek
(PDAM & Listrik), 12
bulan
34 unit kendaraan
186.600.000,00
186.600.000,00
38.143.000,00
38.143.000,00
6 orang, 1 gedung kantor
204.040.000,00
204.040.000,00
1 Paket
200.290.000,00
200.290.000,00
68.239.800,00
68.239.800,00
8.157.800,00
8.157.800,00
3.850.000,00
3.850.000,00
9.504.000,00
9.504.000,00
528 exp bahan bacaan
nasional
2,376 exp bahan bacaan
lokal
1 paket
162 laporan
1 orang
6 orang
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
57.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
Mesin Penghitung uang 1
unit, AC 1 PK 4 unit,
Komputer PC 2 unit,
Laptop 7 unit Printer
LaserJet 6 unit, Kamera
Digital 6 unit dan Sound
System 1 Paket
57.600.000,00
52.645.000,00
52.645.000,00
2.173.405.500,00
2.173.405.500,00
720.000,00
58.320.000,00
213.937.950,00
213.937.950,00
885.150.000,00
166.460.000,00
1.051.610.000,00
11.375.000,00
166.460.000,00
177.835.000,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
32.
Pelayanan Penyusunan Angka Kredit
01.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
20.
05.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Inventarisasi temuan pengawasan
06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
07.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
08.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
31.
Assistensi Pengawasan Eksternal
02.
21.
01.
02.
22.
02.
Program Peningkatan Profesionalism Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
6
7
Kota Tangerang
236.050.000,00
236.050.000,00
575.950.000,00
575.950.000,00
27.850.000,00
27.850.000,00
183 stel
60 orang x 3 keg = 180
OK
40 orang
12.000.000,00
144 Laporan Hasil
Pemeriksaan
18 laporan
12 Laporan
43 laporan @ 5 exp
77.000.000,00
50 laporan, 5 exp
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
Roda 4 : 18 unit dan
Roda 2 : 17 unit
30 unit AC, 1 unit mesin
tik, 10 unit
komputer/laptop,
10printer, 2 unit In
Focus
1 areal taman kantor dan
tempat parkir
77.000.000,00
Kota Tangerang
8
1 gedung kantor
12.000.000,00
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
45.
4
33.925.000,00
33.925.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
85.985.000,00
122.072.250,00
134.072.250,00
115.694.250,00
127.694.250,00
6.378.000,00
6.378.000,00
386.148.400,00
463.148.400,00
42.336.000,00
42.336.000,00
2.646.000,00
2.646.000,00
1.575.000,00
1.575.000,00
204.789.000,00
281.789.000,00
43.747.400,00
43.747.400,00
12 laporan
2.715.000,00
2.715.000,00
2 laporan
88.340.000,00
88.340.000,00
12.000.000,00
237.653.500,00
249.653.500,00
8.000.000,00
189.287.000,00
197.287.000,00
4.000.000,00
48.366.500,00
52.366.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
76.208.500,00
2 kai, 60 orang diklat
internal, 10 orang diklat
pengiriman
60 orang
1 sistem e-audi yang
terpelihara,sisdur
pengawasan sebanyak 14
buku, 14 eksemplar
10
Hal 3 dari 3
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
-
6
13 edisi
Jumlah
158.600.000,00
7
8
9=6+7+8
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.002.750.700,00
166.460.000,00
5.327.810.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
Hj. Meita Bachraeni, ST, M.Si
NIP. 196205121986032012
10