NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN

NAMA OPD BULAN

  4 150.000.000 41.377.545 27,59% 18% 108.622.455 Pengembangan Sistem

  18 17/4/18 72.799.000 d APAR 4.000.000

  4.000.000 100,00% 100% - e Biaya Umum 5.750.000 3.000.000 52,17% 100% 2.750.000

  2 60.000.000

  59.550.000 99,25% 100% 450.000 a Meja rapat, kursi rapat, meja front office, meja amplifier, meja telepon, lemari display

  59.100.000

  CV. Putra Pelangi

  050/010/PL.M eubelair Diskom/2018 59.100.000 26/3/18 10/5/18 58.675.000 99,28% 100% 425.000 00288/LS/2.

  10.01.01/20

  18 17/4/18 58.675.000 b Biaya Umum 900.000

  875.000 97,22% 25.000 3 40.000.000 39.595.000 98,99% 100% 405.000 a Laptop, printer 39.500.000

  CV. Solution Arya Prima

  050/243/2018 39.100.000 24/4/18 23/5/18 39.100.000 98,99% 100% 400.000 b Biaya Umum 500.000 495.000 99,00% 5.000

  II 150.000.000 41.377.545 27,59% 18% 108.622.455

  Data Primer Berbasis Desa PENYERAPAN ANGGARAN Pengadaan Meubelair PENYERAPAN ANGGARAN

  REALISASI FISIK

  Pengadaan Komputer / Laptop, Printer PENYERAPAN ANGGARAN Program Pengembangan Data / Informasi PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II CV.

  Rekayasa

  050/010/PL.S arpras Diskom/2018 44.250.000 15/3/18 14/4/18 43.615.000 98,56% 100% 635.000 00185/LS/2.

  10.01.01/20

  18 4/4/18 43.615.000

  Sarana dan Prasarana Aparatur PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I

  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

  JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN SP2D REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018

  ANGGARAN (Rp)

  REKANAN

  NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK

  KET BAST I (PHO)

  BAST II (FHO)

  10.01.01/20

  : DISKOMINFO KAB. WONOSOBO : JUNI 2018

2 Program Peningkatan

  050/010/PL.S ound Diskom/2018

  11

  PENETAPAN APBD 2018

  APBD PERUBAHA N 2018 MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl.

  JML (Rp) No. Tgl.

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  Rekayasa

  21

  81.000.000 CV.

  21.750.000 c Amplifier portable, soundsistem, lcd proyektor

  22.500.000 b Tempat tidur penjaga malam, karpet mushola,gordyn

  1 135.000.000 123.414.000 91,42% 100,00% 11.586.000 a Lemari besi, filling kabinet, rak arsip

  22 I 235.000.000 222.559.000 94,71% 100,00% 12.441.000

  20

  13

  19

  18

  17

  16

  15

  14

PENYERAPAN ANGGARAN

  81.000.000 27/3/18 26/4/18 72.799.000 89,88% 100% 8.201.000 00289/LS/2.

  REALISASI

  BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)

  FISIK

  (FHO) NO/TGL NILAI

  REKANAN NO JENIS PEKERJAAN

  SISA ANGGARAN KET KONTRAK KONTRAK

  APBD

  PENETAPAN APBD JML

  PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.

  2018 (Rp)

  N 2018

  2

  5

  1

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  a Pelatihan dan 0,00% 0% - update data terintegrasi dengan pusat

  0,00% - b Pelatihan 0% pengisian data desa dan kelurahan c Pelatihan web

  20.495.000 13,66% 50% kelurahan d Aplikasi data

  0,00% 0% - primer berbasis desa e Pakaian kerja

  3.000.000 2,00% 40% lapangan f Biaya Umum

  17.882.545 11,92% 15%

  III Program Pengembangan 100.000.000 16.499.000 16,50% 17,50% 83.501.000 Data / Informasi Statistik

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III

  Daerah

  5 50.000.000

  Penyusunan Data /

  • PENYERAPAN ANGGARAN Buku Statistik Daerah

  0,00% 10%

  Buku Statistik Daerah

  • 0,00% - 10%

  6 Penyusunan Data / 50.000.000 16.499.000 33,00% 25%

  Buku Statistik Sektoral PENYERAPAN ANGGARAN

  • Buku Statistik

  16.499.000 33,00% 25% Sektoral

  IV Pengembangan 765.000.000 332.171.588 43,42% 50,18% 432.828.412 Komunikasi Informasi dan

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV

  Media Massa

  7 Pembinaan dan 150.000.000 32.621.000 21,75% 30% 117.379.000

  Pengembangan PENYERAPAN ANGGARAN Jaringan Komunikasi dan Informasi

  a Pembinaan 7.560.000 5,04% 30% kegiatan KIM

  • b Pekan KIM

  0,00% 0% c Pembinaan FK 25.061.000 16,71% 90%

  METRA 0% - 0,00% - d Studi referensi delegasi KIM ke

  Malang jatim

8 Pengadaan Alat Studio 30.000.000

  0,00% 0% - 30.000.000 dan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN

  • a Drone 15.000.000

  0,00% 0% 15.000.000

  BAST II

  REALISASI

  ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)

  FISIK

  (FHO) NO/TGL NILAI

  REKANAN NO JENIS PEKERJAAN

  SISA ANGGARAN KET

APBD KONTRAK KONTRAK

  PENETAPAN APBD JML

  PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.

  2018 (Rp)

  N 2018

  2

  5

  1

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  b Wireless Portable 5.000.000 0,00% 0% 5.000.000 -

  Video Sender

  • c Wireless AV 5.905.000

  0,00% 0% 5.905.000 Sender d Amplifier Splitter

  • 1.000.000

  0,00% 0% 1.000.000 AV e Mic Condenser

  • 500.000

  0,00% 0% 500.000 f Audio Studio

  • 1.800.000

  0,00% 0% 1.800.000 Motor

  • g Biaya Umum 795.000

  0,00% 0% 795.000

9 Perencanaan 25.000.000

  3.762.250 15,05% 50% 21.237.750 Pengembangan Kebijakan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi

  • a Blueprint

  0,00% 50% pengelolaan informasi publik b Kegiatan public

  3.762.250 15,05% 50%

  hearing

  • c Dokumen MOU

  0,00% 50% pengelolaan informasi publik

  10 Fasilitasi Operasional 150.000.000 102.552.088 68,37% 80% 47.447.912

  Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio PENYERAPAN ANGGARAN Pesona FM

  a Operasional 97.552.088 65,03% 60% penyelengaraan

  LPPL Radio Pesona FM b Website dan

  5.000.000 3,33% 100% radiostreaming radio Pesona FM

  11 Pengadaan Sarana 60.000.000 58.750.000 97,92% 100% 1.250.000

  Layanan Informasi PENYERAPAN ANGGARAN Publik

CV. CAHAYA

  a Perangkat layanan 050/053/2018 00125/LS/2.

  36.200.000 36.000.000 36.000.000 99,45% 100% 200.000 21/3/18 36.000.000

  RIZKI

  informasi publik 10.01.01/20

  18 b PC Desktop 23.800.000 22.350.000 22.350.000 93,91% 100% 1.450.000 sarpras Media Center c Biaya Umum

  400.000 0,67%

  12 Penyediaan Media 150.000.000 29.700.000 19,80% 31% 120.300.000

  Sosialisasi Pembangunan Dalam PENYERAPAN ANGGARAN Bentuk Media Luar

  Ruang dan Pertunjukan Rakyat

  REALISASI

  BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)

  FISIK

  (FHO) NO/TGL NILAI

  JENIS PEKERJAAN REKANAN SISA ANGGARAN

  KET

  NO

  KONTRAK KONTRAK

  APBD

  PENETAPAN APBD JML

  PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.

  2018 (Rp)

  N 2018

  5

  1

  2

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  b Spanduk 3.000.000 1.200.000 40,00% 40% 1.800.000

  • c Gelar pertunjukan 78.500.000

  0,00% 0% 78.500.000 rakyat dan festival komunikasi media d Tenaga teknis 19.250.000

  8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 pengelola layanan informasi e Tenaga teknis 19.250.000

  8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 designer sarana publikasi Belanja Pakaian f 6.075.000

  0,00% 0% 6.075.000 Kerja Lapangan g Penunjang 3.925.000

  0,00% 0% 3.925.000 Kegiatan

  13 Gelar Informasi Daerah 100.000.000 4.966.250 4,97% 10% 95.033.750

  dan Fasilitasi PPID PENYERAPAN ANGGARAN

  a Gelar informasi 0,00% 0% - - daerah b Pembinaan PPID

  4.966.250 4,97% 30% pembantu Lomba website

  • c

  0,00% 0% OPD

  14 Fasilitasi Hari Pers 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000

  PENYERAPAN ANGGARAN Nasional CV.

  Kegiatan Hari Pers 100.000.000 050/039/2018 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000 00126/LS/2. 21/3/18 99.820.000

  MERCUSUA

  Nasional 2018 10.01.01/20

  R

  18 V Program Pengkajian Dan 80.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN V 8.194.000 9,10% 38% 71.806.000

  Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

15 Pengkajian Dan 45.000.000

  8.194.000 18,21% 75% 36.806.000

  Penelitian Bidang PENYERAPAN ANGGARAN Komunikasi dan Informasi

  a Perbup Daftar 2.754.000 6,12% 75% informasi Publik b Perbup Informasi

  5.440.000 12,09% 75% yang Dikecualikan

  16 0% 35.000.000

  Optimalisasi Keamanan jaringan PENYERAPAN ANGGARAN - 35.000.000

  0,00%

  Nirkabel

  • a

  0% - Radio 0,00% telekomunikasi

  • b Biaya Umum

  0% 0,00%

  VI Program Fasilitasi 195.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VI 55.246.250 28,33% 40,00% 139.753.750 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

  REALISASI

  BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)

  FISIK

  (FHO) NO/TGL NILAI

  REKANAN NO JENIS PEKERJAAN

  SISA ANGGARAN KET

APBD KONTRAK KONTRAK

  PENETAPAN APBD JML

  PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.

  2018 (Rp)

  N 2018

  2

  5

  1

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  17 100.000.000

  Pelatihan SDM Dalam

  • 0,00% 0% 100.000.000

  Bidang Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi

  a Pelatihan 0,00% 0% - jurnalistik aparatur desa

  • b Pelatihan

  0,00% 0% jurnalistik santri

  18 Pengembangan 50.000.000 25.066.250 50,13% 50% 24.933.750

  Kapasitas SDM Bidang PENYERAPAN ANGGARAN Komunikasi

  Pelatihan Sesorah 50.000.000 25.066.250 50,13% 50% 24.933.750

  Bahasa Jawa

  19 Pengembangan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 Kemitraan Komunitas

  PENYERAPAN ANGGARAN dan Pendayagunaan TIK

  Fasilitasi kegiatan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 forum TIK daerah

  20 Pengembangan 30.000.000 20.196.000 67,32% 35% 9.804.000 Kapasitas Bidang TIK PENYERAPAN ANGGARAN

  a Pelatihan 20.196.000 67,32% 70% kompetensi bidang

  TIK

  • b Seminar bidang

  0,00% 0% TIK

  VII Program Kerjasama 600.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VII 279.727.000 46,62% 42% 320.273.000 Informasi Dengan Media Massa 279.727.000 320.273.000

  21 Pengelolaan Kemitraan 600.000.000 46,62% 42% PENYERAPAN ANGGARAN

  Informasi Publik

  a Penunjang 15.500.000 3.413.000 0,57% 30% 12.087.000

  Kegiatan b Belanja 290.000.000 146.500.000 50,52% 50% 143.500.000

  Propaganda, Penerangan dan Publikasi c Belanja Jasa 294.500.000

  129.814.000 44,08% 45,00% 164.686.000 Pihak ketiga

  1. Potensi dan

  • 15.000.000

  0,00% 0% peluang Invesasi kab. Wsb

  • 2. Capaian 15.500.000

  0,00% 0% Prestasi Wsb

  REALISASI

  BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)

  FISIK

  (FHO) NO/TGL NILAI

  JENIS PEKERJAAN REKANAN SISA ANGGARAN

  KET

  NO

  KONTRAK KONTRAK

  APBD

  PENETAPAN APBD JML

  PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.

  2018 (Rp)

  N 2018

  5

  1

  2

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  14 PT.

  3. Belanja ILPPD 30.000.000 050/092/2018 29.914.000 5/6/18 6/6/18 29.914.000 99,71% 100% 01197/LS/2. 7/3/18 29.914.000

  SEMARANG

  10.01.01/20

  INTERMEDIA

  18 PERS

  • 4. Capaian 90.000.000

  0,00% 0% Pembangunan Wsb

  5. Info Seputar 20.000.000 0,00% - 0% Hari Jadi Kab.

  Wsb

CV. MEMAYU

  6. Press Tour 100.000.000 050/011/PL.P 99.900.000 30/4/18 29/5/18 99.900.000 99,90% 100% 00719/LS/2. 23/5/18 99.900.000

  HAYUNING

  T.Diskom.04/ 10.01.01/20

  BAWONO

  2018

  18

  7. Kaleidoskop 24.000.000 0,00% 0%

  2018

  VIII Program Optimalisasi 1.020.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VIII 231.660.349 26,00% 788.339.651 Pemanfaatan Tekologi Informasi

  22 Pengembangan Sistem 190.000.000 16.723.500 8,80% 10% 173.276.500

  Informasi Terintegrasi PENYERAPAN ANGGARAN

  • a Integrasi sistem

  0,00% 10% perencanaan, keuangan, monev dan sakip b Aplikasi Smart City

  • 0,00% 10% Tahap II c Jaringan

  0,00% 10% - pengamanan informasi d Biaya Umum

  16.723.500 8,80% 10%

  • 23 Pengembangan 100.000.000

  0,00% 25% 100.000.000

  blueprint PENYERAPAN ANGGARAN pendayagunaan TIK

  • a Rencana induk

  0,00% 25% pengembangan jaringan intranet ( FO ) kabupaten b Dokumen Road

  0,00% 25% - Map Smart City

  24 Pengembangan dan 100.000.000 6.526.000 6,53% 20% 93.474.000

  Penerapan Aplikasi PENYERAPAN ANGGARAN Berbasis TIK menuju "Smart Regency"

  • a Aplikasi Smart

  0,00% 10% Regency b Kampung Smart

  • 0,00% 0% c Kegiatan

  6.526.000 6,53% 50%

  REALISASI FISIK

NO JENIS PEKERJAAN

  PENETAPAN APBD 2018

  APBD PERUBAHA N 2018 MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl.

  JML (Rp) No. Tgl.

  1

  BAST II (FHO) 25 30.000.000

  KET BAST I (PHO)

  5

  NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK

  REKANAN

  ANGGARAN (Rp)

  SISA ANGGARAN SP2D

2 JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN

  11

  21

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  22

  20

  12

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  10

  13

  • 0,00% 0% 30.000.000
  • Astinet Telkom
  • Pemasangan panel listrik CV.
  • Kegiatan penunjang

  190.523.649 31,75% 70%

  9 Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)

  15 Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  6 Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak

  16 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  7 Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak

  17 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  8 Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)

  18 Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  19 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

  14 Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  10 Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan

  20 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

  21 Pengembangan Sistem

  Informasi Publik Optimalisasi Data Center

  PENYERAPAN ANGGARAN JUMLAH

  Isi dengan Keterangan / informasi yang dapat mendukung. Contoh : ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll

  26 600.000.000

  5 Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak

  4 Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018

  PT. TELKOM 050/108/2017 36.900.000 Jan Des 36.900.000 6,15% 50% 00377/LS/2.

  3.145.000.000 1.187.434.732 37,76% 41,29% 1.957.565.268

  208.410.849 34,74% 75% 391.589.151 a Operasional Data Center

  18 27/4/18 36.900.000

  Manunggal Integrasi Sejahtera 050/053/2018 6.891.500 6.891.500 1,15% 100% 00078/LS/2.

  10.1.01/201

  8 8/3/18 6.891.500

  146.732.149 24,46% 60% b Sarpras Data Center

  17.887.200 2,98% 80%

  Wonosobo, 7 Agustus 2018 A.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIS

  13 Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  Ir. DWIYAMA SB, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196701021994031010

  CARA PENGISIAN KOLOM :

  1 Isi dengan No Urut

  11 Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan

  2 Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak

  12 Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik

  3 Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018

  10.01.01/20