NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN
NAMA OPD BULAN
4 150.000.000 41.377.545 27,59% 18% 108.622.455 Pengembangan Sistem
18 17/4/18 72.799.000 d APAR 4.000.000
4.000.000 100,00% 100% - e Biaya Umum 5.750.000 3.000.000 52,17% 100% 2.750.000
2 60.000.000
59.550.000 99,25% 100% 450.000 a Meja rapat, kursi rapat, meja front office, meja amplifier, meja telepon, lemari display
59.100.000
CV. Putra Pelangi
050/010/PL.M eubelair Diskom/2018 59.100.000 26/3/18 10/5/18 58.675.000 99,28% 100% 425.000 00288/LS/2.
10.01.01/20
18 17/4/18 58.675.000 b Biaya Umum 900.000
875.000 97,22% 25.000 3 40.000.000 39.595.000 98,99% 100% 405.000 a Laptop, printer 39.500.000
CV. Solution Arya Prima
050/243/2018 39.100.000 24/4/18 23/5/18 39.100.000 98,99% 100% 400.000 b Biaya Umum 500.000 495.000 99,00% 5.000
II 150.000.000 41.377.545 27,59% 18% 108.622.455
Data Primer Berbasis Desa PENYERAPAN ANGGARAN Pengadaan Meubelair PENYERAPAN ANGGARAN
REALISASI FISIK
Pengadaan Komputer / Laptop, Printer PENYERAPAN ANGGARAN Program Pengembangan Data / Informasi PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II CV.
Rekayasa
050/010/PL.S arpras Diskom/2018 44.250.000 15/3/18 14/4/18 43.615.000 98,56% 100% 635.000 00185/LS/2.
10.01.01/20
18 4/4/18 43.615.000
Sarana dan Prasarana Aparatur PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN SP2D REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN (Rp)
REKANAN
NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK
KET BAST I (PHO)
BAST II (FHO)
10.01.01/20
: DISKOMINFO KAB. WONOSOBO : JUNI 2018
2 Program Peningkatan
050/010/PL.S ound Diskom/2018
11
PENETAPAN APBD 2018
APBD PERUBAHA N 2018 MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl.
JML (Rp) No. Tgl.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Rekayasa
21
81.000.000 CV.
21.750.000 c Amplifier portable, soundsistem, lcd proyektor
22.500.000 b Tempat tidur penjaga malam, karpet mushola,gordyn
1 135.000.000 123.414.000 91,42% 100,00% 11.586.000 a Lemari besi, filling kabinet, rak arsip
22 I 235.000.000 222.559.000 94,71% 100,00% 12.441.000
20
13
19
18
17
16
15
14
PENYERAPAN ANGGARAN
81.000.000 27/3/18 26/4/18 72.799.000 89,88% 100% 8.201.000 00289/LS/2.
REALISASI
BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)
FISIK
(FHO) NO/TGL NILAI
REKANAN NO JENIS PEKERJAAN
SISA ANGGARAN KET KONTRAK KONTRAK
APBD
PENETAPAN APBD JML
PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.
2018 (Rp)
N 2018
2
5
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
a Pelatihan dan 0,00% 0% - update data terintegrasi dengan pusat
0,00% - b Pelatihan 0% pengisian data desa dan kelurahan c Pelatihan web
20.495.000 13,66% 50% kelurahan d Aplikasi data
0,00% 0% - primer berbasis desa e Pakaian kerja
3.000.000 2,00% 40% lapangan f Biaya Umum
17.882.545 11,92% 15%
III Program Pengembangan 100.000.000 16.499.000 16,50% 17,50% 83.501.000 Data / Informasi Statistik
PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III
Daerah
5 50.000.000
Penyusunan Data /
- PENYERAPAN ANGGARAN Buku Statistik Daerah
0,00% 10%
Buku Statistik Daerah
- 0,00% - 10%
6 Penyusunan Data / 50.000.000 16.499.000 33,00% 25%
Buku Statistik Sektoral PENYERAPAN ANGGARAN
- Buku Statistik
16.499.000 33,00% 25% Sektoral
IV Pengembangan 765.000.000 332.171.588 43,42% 50,18% 432.828.412 Komunikasi Informasi dan
PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV
Media Massa
7 Pembinaan dan 150.000.000 32.621.000 21,75% 30% 117.379.000
Pengembangan PENYERAPAN ANGGARAN Jaringan Komunikasi dan Informasi
a Pembinaan 7.560.000 5,04% 30% kegiatan KIM
- b Pekan KIM
0,00% 0% c Pembinaan FK 25.061.000 16,71% 90%
METRA 0% - 0,00% - d Studi referensi delegasi KIM ke
Malang jatim
8 Pengadaan Alat Studio 30.000.000
0,00% 0% - 30.000.000 dan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN
- a Drone 15.000.000
0,00% 0% 15.000.000
BAST II
REALISASI
ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)
FISIK
(FHO) NO/TGL NILAI
REKANAN NO JENIS PEKERJAAN
SISA ANGGARAN KET
APBD KONTRAK KONTRAK
PENETAPAN APBD JML
PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.
2018 (Rp)
N 2018
2
5
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
b Wireless Portable 5.000.000 0,00% 0% 5.000.000 -
Video Sender
- c Wireless AV 5.905.000
0,00% 0% 5.905.000 Sender d Amplifier Splitter
- 1.000.000
0,00% 0% 1.000.000 AV e Mic Condenser
- 500.000
0,00% 0% 500.000 f Audio Studio
- 1.800.000
0,00% 0% 1.800.000 Motor
- g Biaya Umum 795.000
0,00% 0% 795.000
9 Perencanaan 25.000.000
3.762.250 15,05% 50% 21.237.750 Pengembangan Kebijakan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi
- a Blueprint
0,00% 50% pengelolaan informasi publik b Kegiatan public
3.762.250 15,05% 50%
hearing
- c Dokumen MOU
0,00% 50% pengelolaan informasi publik
10 Fasilitasi Operasional 150.000.000 102.552.088 68,37% 80% 47.447.912
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio PENYERAPAN ANGGARAN Pesona FM
a Operasional 97.552.088 65,03% 60% penyelengaraan
LPPL Radio Pesona FM b Website dan
5.000.000 3,33% 100% radiostreaming radio Pesona FM
11 Pengadaan Sarana 60.000.000 58.750.000 97,92% 100% 1.250.000
Layanan Informasi PENYERAPAN ANGGARAN Publik
CV. CAHAYA
a Perangkat layanan 050/053/2018 00125/LS/2.
36.200.000 36.000.000 36.000.000 99,45% 100% 200.000 21/3/18 36.000.000
RIZKI
informasi publik 10.01.01/20
18 b PC Desktop 23.800.000 22.350.000 22.350.000 93,91% 100% 1.450.000 sarpras Media Center c Biaya Umum
400.000 0,67%
12 Penyediaan Media 150.000.000 29.700.000 19,80% 31% 120.300.000
Sosialisasi Pembangunan Dalam PENYERAPAN ANGGARAN Bentuk Media Luar
Ruang dan Pertunjukan Rakyat
REALISASI
BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)
FISIK
(FHO) NO/TGL NILAI
JENIS PEKERJAAN REKANAN SISA ANGGARAN
KET
NO
KONTRAK KONTRAK
APBD
PENETAPAN APBD JML
PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.
2018 (Rp)
N 2018
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
b Spanduk 3.000.000 1.200.000 40,00% 40% 1.800.000
- c Gelar pertunjukan 78.500.000
0,00% 0% 78.500.000 rakyat dan festival komunikasi media d Tenaga teknis 19.250.000
8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 pengelola layanan informasi e Tenaga teknis 19.250.000
8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 designer sarana publikasi Belanja Pakaian f 6.075.000
0,00% 0% 6.075.000 Kerja Lapangan g Penunjang 3.925.000
0,00% 0% 3.925.000 Kegiatan
13 Gelar Informasi Daerah 100.000.000 4.966.250 4,97% 10% 95.033.750
dan Fasilitasi PPID PENYERAPAN ANGGARAN
a Gelar informasi 0,00% 0% - - daerah b Pembinaan PPID
4.966.250 4,97% 30% pembantu Lomba website
- c
0,00% 0% OPD
14 Fasilitasi Hari Pers 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000
PENYERAPAN ANGGARAN Nasional CV.
Kegiatan Hari Pers 100.000.000 050/039/2018 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000 00126/LS/2. 21/3/18 99.820.000
MERCUSUA
Nasional 2018 10.01.01/20
R
18 V Program Pengkajian Dan 80.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN V 8.194.000 9,10% 38% 71.806.000
Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
15 Pengkajian Dan 45.000.000
8.194.000 18,21% 75% 36.806.000
Penelitian Bidang PENYERAPAN ANGGARAN Komunikasi dan Informasi
a Perbup Daftar 2.754.000 6,12% 75% informasi Publik b Perbup Informasi
5.440.000 12,09% 75% yang Dikecualikan
16 0% 35.000.000
Optimalisasi Keamanan jaringan PENYERAPAN ANGGARAN - 35.000.000
0,00%
Nirkabel
- a
0% - Radio 0,00% telekomunikasi
- b Biaya Umum
0% 0,00%
VI Program Fasilitasi 195.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VI 55.246.250 28,33% 40,00% 139.753.750 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
REALISASI
BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)
FISIK
(FHO) NO/TGL NILAI
REKANAN NO JENIS PEKERJAAN
SISA ANGGARAN KET
APBD KONTRAK KONTRAK
PENETAPAN APBD JML
PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.
2018 (Rp)
N 2018
2
5
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
17 100.000.000
Pelatihan SDM Dalam
- 0,00% 0% 100.000.000
Bidang Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi
a Pelatihan 0,00% 0% - jurnalistik aparatur desa
- b Pelatihan
0,00% 0% jurnalistik santri
18 Pengembangan 50.000.000 25.066.250 50,13% 50% 24.933.750
Kapasitas SDM Bidang PENYERAPAN ANGGARAN Komunikasi
Pelatihan Sesorah 50.000.000 25.066.250 50,13% 50% 24.933.750
Bahasa Jawa
19 Pengembangan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 Kemitraan Komunitas
PENYERAPAN ANGGARAN dan Pendayagunaan TIK
Fasilitasi kegiatan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 forum TIK daerah
20 Pengembangan 30.000.000 20.196.000 67,32% 35% 9.804.000 Kapasitas Bidang TIK PENYERAPAN ANGGARAN
a Pelatihan 20.196.000 67,32% 70% kompetensi bidang
TIK
- b Seminar bidang
0,00% 0% TIK
VII Program Kerjasama 600.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VII 279.727.000 46,62% 42% 320.273.000 Informasi Dengan Media Massa 279.727.000 320.273.000
21 Pengelolaan Kemitraan 600.000.000 46,62% 42% PENYERAPAN ANGGARAN
Informasi Publik
a Penunjang 15.500.000 3.413.000 0,57% 30% 12.087.000
Kegiatan b Belanja 290.000.000 146.500.000 50,52% 50% 143.500.000
Propaganda, Penerangan dan Publikasi c Belanja Jasa 294.500.000
129.814.000 44,08% 45,00% 164.686.000 Pihak ketiga
1. Potensi dan
- 15.000.000
0,00% 0% peluang Invesasi kab. Wsb
- 2. Capaian 15.500.000
0,00% 0% Prestasi Wsb
REALISASI
BAST II ANGGARAN (Rp) JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SP2D BAST I (PHO)
FISIK
(FHO) NO/TGL NILAI
JENIS PEKERJAAN REKANAN SISA ANGGARAN
KET
NO
KONTRAK KONTRAK
APBD
PENETAPAN APBD JML
PERUBAHA MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl. No. Tgl.
2018 (Rp)
N 2018
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
14 PT.
3. Belanja ILPPD 30.000.000 050/092/2018 29.914.000 5/6/18 6/6/18 29.914.000 99,71% 100% 01197/LS/2. 7/3/18 29.914.000
SEMARANG
10.01.01/20
INTERMEDIA
18 PERS
- 4. Capaian 90.000.000
0,00% 0% Pembangunan Wsb
5. Info Seputar 20.000.000 0,00% - 0% Hari Jadi Kab.
Wsb
CV. MEMAYU
6. Press Tour 100.000.000 050/011/PL.P 99.900.000 30/4/18 29/5/18 99.900.000 99,90% 100% 00719/LS/2. 23/5/18 99.900.000
HAYUNING
T.Diskom.04/ 10.01.01/20
BAWONO
2018
18
7. Kaleidoskop 24.000.000 0,00% 0%
2018
VIII Program Optimalisasi 1.020.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VIII 231.660.349 26,00% 788.339.651 Pemanfaatan Tekologi Informasi
22 Pengembangan Sistem 190.000.000 16.723.500 8,80% 10% 173.276.500
Informasi Terintegrasi PENYERAPAN ANGGARAN
- a Integrasi sistem
0,00% 10% perencanaan, keuangan, monev dan sakip b Aplikasi Smart City
- 0,00% 10% Tahap II c Jaringan
0,00% 10% - pengamanan informasi d Biaya Umum
16.723.500 8,80% 10%
- 23 Pengembangan 100.000.000
0,00% 25% 100.000.000
blueprint PENYERAPAN ANGGARAN pendayagunaan TIK
- a Rencana induk
0,00% 25% pengembangan jaringan intranet ( FO ) kabupaten b Dokumen Road
0,00% 25% - Map Smart City
24 Pengembangan dan 100.000.000 6.526.000 6,53% 20% 93.474.000
Penerapan Aplikasi PENYERAPAN ANGGARAN Berbasis TIK menuju "Smart Regency"
- a Aplikasi Smart
0,00% 10% Regency b Kampung Smart
- 0,00% 0% c Kegiatan
6.526.000 6,53% 50%
REALISASI FISIK
NO JENIS PEKERJAAN
PENETAPAN APBD 2018
APBD PERUBAHA N 2018 MULAI SELESAI JUMLAH (Rp) % % No. Tgl. JUMLAH (Rp) No. Tgl.
JML (Rp) No. Tgl.
1
BAST II (FHO) 25 30.000.000
KET BAST I (PHO)
5
NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK
REKANAN
ANGGARAN (Rp)
SISA ANGGARAN SP2D
2 JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN
11
21
3
4
6
7
8
9
22
20
12
19
18
17
16
15
14
10
13
- 0,00% 0% 30.000.000
- Astinet Telkom
- Pemasangan panel listrik CV.
- Kegiatan penunjang
190.523.649 31,75% 70%
9 Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)
15 Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
6 Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak
16 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)
7 Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak
17 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)
8 Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)
18 Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO)
19 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
14 Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
10 Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan
20 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
21 Pengembangan Sistem
Informasi Publik Optimalisasi Data Center
PENYERAPAN ANGGARAN JUMLAH
Isi dengan Keterangan / informasi yang dapat mendukung. Contoh : ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll
26 600.000.000
5 Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak
4 Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018
PT. TELKOM 050/108/2017 36.900.000 Jan Des 36.900.000 6,15% 50% 00377/LS/2.
3.145.000.000 1.187.434.732 37,76% 41,29% 1.957.565.268
208.410.849 34,74% 75% 391.589.151 a Operasional Data Center
18 27/4/18 36.900.000
Manunggal Integrasi Sejahtera 050/053/2018 6.891.500 6.891.500 1,15% 100% 00078/LS/2.
10.1.01/201
8 8/3/18 6.891.500
146.732.149 24,46% 60% b Sarpras Data Center
17.887.200 2,98% 80%
Wonosobo, 7 Agustus 2018 A.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIS
13 Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
Ir. DWIYAMA SB, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196701021994031010
CARA PENGISIAN KOLOM :
1 Isi dengan No Urut
11 Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan
2 Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak
12 Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik
3 Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018
10.01.01/20