File 9 Dinas Perhubungan

Hal 1 dari 7

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

:

1.07. - Perhubungan

Organisasi

:

1.07.01. - Dinas Perhubungan


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Urusan Pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Program Kegiatan

1

2

01.
02.
06.

Uraian
3

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan


4

Kota Tangerang

Kota Tangerang

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Tangerang

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kota Tangerang

10.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Tangerang

11.

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Kota Tangerang

12.


15.

Kota Tangerang

Target Kinerja
(kuantitatif)
5

Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64
Line, 3 Internet
kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat)
29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3
(tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit
1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas
6 Orang (256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4
Orang (252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan Lingkungan
Terminal 16 Orang (365 Hari)
36 buah computer/notebook, 40 unit

printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah
Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1
unit infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey
72 roll, 168 dus, 72 lusin, 1.502 buah, 2
box, 120 pax, 420 rim, 60 buku
2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.080
lembar
Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250
buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater
TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40
buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50
buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat
enery 300 buah dan lampu TOKI 200
buah
1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran
Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan

Sebelum
perubahan


Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan

6

7

Bertambah/
(berkurang)
(Rp)

%

8=7-6

9

12.668.233.300,00


12.554.747.776,00

1.206.294.000,00

985.412.476,00

(220.881.524,00)

296.829.000,00

296.829.000,00

0,00

0,00

767.023.500,00

767.023.500,00


0,00

0,00

104.033.600,00

104.033.600,00

0,00

0,00

217.302.000,00

217.302.000,00

0,00

0,00


171.762.000,00

171.762.000,00

0,00

0,00

151.800.000,00

151.800.000,00

0,00

0,00

17.424.000,00

17.424.000,00


0,00

0,00

(18,31)

Hal 2 dari 7

1

2
17.

3
Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kota Tangerang

5
600 Galon, 228 Dos, 1320 Snack, 1320
Makan Rapat dan 1050 Makan besar
60 kali

Kota Tangerang

295 Orang

Kota Tangerang

60.

Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Pengujian Kendaraan bermotor

Kota Tangerang

61.

Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Terminal
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan
UPTD Perparkiran

19.
20.

7
165.840.000,00

885.492.000,00

8=7-6

9
0,00

885.492.000,00

0,00

0,00

7.151.642.000,00

7.342.892.000,00

191.250.000,00

2,67

496.400.000,00

496.400.000,00

0,00

0,00

736.043.200,00

736.043.200,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

2 Gedung Kantor (Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor Pengujian
Kendaraan Bermotor)
Kartu Uji berkala 25.000 Buku,
hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000
buah, Tanda Bukti Pembayaran/TBP
72.000 lbr, Form PKB 88 buah, Brosur 6
rim, Buku harian Pertama Uji 10 buku,
Buku harian pengujian statis 10 buku,
kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti
Pembayaran PKB/SKRD 72.000 lbr,
Kop Surat UPTD 10 Rim, Form PKB
260 rim
- Penambahan Pada Anggaran
Perubahan
1. Kartu Uji Berkala / Kartu Uji 12.250
Buku
2. Hologram 12.250 Buah
3. Tanda Uji 75.000 Buah
4. Kartu Induk Warna Kuning 5.327
Lembar
5. Tanda Bukti Pembayaran PKB /
SKRD 162.000 Lembar
35.850 Buku Karcis

191.303.000,00

156.413.000,00

(34.890.000,00)

(18,24)

Kota Tangerang

11.988 Blok Karcis Parkir

109.045.000,00

60.081.000,00

(48.964.000,00)

(44,90)

2.454.643.150,00

6.500.133.150,00

03.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

-

05.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Tangerang

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Tangerang

02.

6
165.840.000,00

0,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

62.

4
Kota Tangerang

1. Perluasan Lahan Gedung Kantor
(Relokasi Makam) (830 Makam)
2. Pemagaran Perluasan Lahan Gedung
Kantor (150 Meter)
1. 7 Unit Kendaraan Roda 4
2. 34 Unit Kendaraan Roda 2
24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin
Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4
Buah AC, 1Paket Sound system
15 Unit komputer, 2 Unit Printer
Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer
Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set
sound system, 1 set I Phone 8 line, 1
paket repeater, 1 paket speed detector

0

1.062.710.000,00

1.062.710.000,00

0,00

0

2.888.500.000,00

2.888.500.000,00

0,00

173.178.000,00

211.638.000,00

38.460.000,00

22,21

422.986.400,00

422.986.400,00

0,00

0,00

Hal 3 dari 7

1

2
10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Tangerang

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional

Kota Tangerang

Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD

-

44.

4

Kota Tangerang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Kota Tangerang

03.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kota Tangerang

11.

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

Kota Tangerang

22.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

05.

53.

06.

02.
03.
04.
05.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP

-

5
5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah
kursi tunggu steinless
1 Unit Gedung

6
51.975.750,00
69.851.000,00

69.851.000,00

0,00

Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian
suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar
minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan
5 buah kompresor AC, 60 buah service
AC
2 Unit Kendaraan Operasional Truk dan
1 Unit Kendaraan Operasional Truk
Derek
12 Dokumen

1.375.950.000,00

1.230.450.000,00

(145.500.000,00)

35.510.000,00

35.510.000,00

0,00

84.352.000,00

285.672.000,00

201.320.000,00

240.840.000,00

240.840.000,00

0,00

469.489.980,00

693.695.000,00

192.994.980,00

417.200.000,00

224.205.020,00

131.965.000,00

131.965.000,00

0,00

0,00

144.530.000,00

144.530.000,00

0,00

0,00

345.915.000,00

498.900.000,00

342.915.000,00

495.900.000,00

152.985.000,00

44,61

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.072.364.300,00

1.074.424.300,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

89.

3

Kota Tangerang

PDH Lengkap beserta atributnya 620
Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah,
620 stel Pakaian Dinas Harian beserta
atributnya
100 stel pakaian lapangan juru parkir,
100 buah jas hujan, 172 pakaian olah
raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16
buah rompi scotlight, 6 buah helm
proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah
wearpack, 32 buah pakaian petugas
keamanan, 20 buah pakaian tenaga
kebersihan
baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat
100 buah, badge 200 set, pluit dan tali
100 buah, topi jungle pet 100 buah,
kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu
laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah

170 orang
60 Buku

7
51.975.750,00

8=7-6
0,00

9
0,00
0,00
(10,57)

0,00
238,67

0,00

116,17

-

1 Dokumen Laporan

13.358.000,00

13.358.000,00

0,00

0,00

-

1 Dokumen Laporan

14.573.000,00

14.573.000,00

0,00

0,00

-

1 Dokumen Laporan

13.361.000,00

13.361.000,00

0,00

0,00

-

1 Dokumen Laporan

12.368.500,00

12.368.500,00

0,00

0,00

Hal 4 dari 7

1

2

3

4

Penyusunan RKA dan DPA

-

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

-

09.

Penetapan Kinerja SKPD

-

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

-

15.

-

75.

Penyusunan Laporan dan Pengelolaan
Dokumen Kepegawaian
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan
Akuntansi
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Aset SKPD
Pengelolaan PPID SKPD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

-

92.

Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD

-

99.

Penyusunan Laporan SPM SKPD

-

21.
64.
72.

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
15.
Fasilitas Perhubungan
01.
Perencanaan pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan

03.
04.
16.
18.

-

5
4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan
RKA/DPA 2016
2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi
Renstra SKPD)
2 Dokumen TAPKIN
1 Dokumen Evaluasi Renja SKPD 2014
(10 Buku)
4 Dokumen Laporan Pengendalian
Renja 2015 (20 Eksemplar)
2 Dokumen Laporan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

Kota Tangerang

6
53.431.000,00

7
53.431.000,00

64.049.500,00

64.049.500,00

8=7-6

9
0,00

0,00

0,00

0,00

12.600.300,00

12.600.300,00

0,00

153.200.000,00

62.200.000,00

(91.000.000,00)

27.110.000,00

27.110.000,00

0,00

0,00

77.360.000,00

77.360.000,00

0,00

0

0,00
(59,40)

Dokumen Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD (20 Buku)
12 Berkas Laporan

163.200.000,00

163.200.000,00

0,00

0,00

12 Dokumen Laporan

155.040.000,00

155.040.000,00

0,00

0,00

12 Dokumen Laporan

227.400.000,00

227.400.000,00

0,00

0,00

2 Dokumen Laporan

26.725.000,00

26.725.000,00

0,00

0,00

12 Dokumen Laporan

135.948.000,00

135.948.000,00

0,00

0,00

15.700.000,00

15.700.000,00

0,00

(50,75)

10 Buku Dokumen SPM SKPD

0

2.325.406.000,00

3.421.150.400,00

1.003.500.000,00

494.244.400,00

(509.255.600,00)

274.999.000,00

274.999.000,00

0,00

0,00

Koordinasi dalam pembangunan
prasaranan dan fasilitas perhubungan
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Kota Tangerang
Kota Tangerang

1. Rencana Teknis Kebutuhan
Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar)
2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas (5 Eksemplar)
3. Rencana Teknis Manajemen BRT
dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar)
4. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas Jalan Irigasi Kali Sipon (5
Eksemplar)
5. Rencana Teknis Pradesain Penataan
Simpang (5 Eksemplar)
6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas
dan 8 Dokumen Andalalin
7 Kegiatan Sosialisasi

408.488.200,00

408.488.200,00

0,00

0,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO)
Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang
Perhubungan

Kota Tangerang

1 Dokumen

179.346.000,00

179.346.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Volume Lalu Lintas (1 Paket)
2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket)
3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi
Penumpang Angkutan Umum (1 Paket)
4. Tersedianya Dokumen Data
Angkutan Individual (Ojek dan Becak)
(1 Paket)

375.522.800,00

375.522.800,00

0,00

0,00

Hal 5 dari 7

1

2

3

4

20.

Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan,
Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Kota Tangerang

24.

Penyusunan DED Shelter Elevated Busway
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun
2015)
Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu
Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)

Kecamatan Ciledug

25.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
16.
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
01.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
02.
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
04.
Rehabilitasi/ pemeliharaan
terminal/pelabuhan
06.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus

Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang
Tengah dan Sekitarnya

5
Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin
dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar)
1 Paket (5 Set)
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Shelter Busway (DED)
2 Paket (10 Set)
- Dokumen Kajian Analisis Dampak
Lalu Lintas Pembangunan Elevated
Busway
- Dokumen Kajian Analisis Dampak
Lalu Lintas Pembangunan Jalan Koridor
STA 11 - Semanan

6
83.550.000,00

7
83.550.000,00

8=7-6

9
0,00

0,00

0

345.000.000,00

345.000.000,00

0,00

0

1.260.000.000,00

1.260.000.000,00

0,00

2.757.049.606,00

3.528.138.606,00

Kota Tangerang

26 Alat

137.208.000,00

137.208.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 gedung

328.931.000,00

328.931.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

2 unit (Poris Plawad dan Cimone)

515.172.306,00

515.172.306,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

37 unit

444.682.000,00

444.682.000,00

0,00

0,00

1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10
penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu
lintas, 1 paket penggantian dan
pemasangan komponen APILL dan
Upgrade TL compatible ATCS
2). 36 eksemplar laporan
monitoring/pengawasan
3). 100 Kg Glassbead dan 250 Zak Cat
Termoplastik (Bahan Baku Marka)
4).Penambahan 1 Paket Penggantian dan
Pemasangan Komponen APILL (Traffic
Light, Warning Light, dan Pelican
Crossing)
5). 1 Paket Pergeseran Tiang FO ATCS
1. Pemeliharaan Rutin 13 Unit JPO
2. 1 Paket Penggantian Lapu Penerangan
JPO
3. 1 Paket Perbaikan Railing dan
Pemasangan Atap JPO
4. 1 Paket Perbaikan Railing dan
Penggantian Atap JPO
5. 1 Paket Pemasangan Logo dan
Aksesoris JPO
6. 1 Paket Pemasangan Pagar Pengaman
JPO
2 Halte dan 1 Unit Gedung

913.326.000,00

1.331.101.000,00

417.775.000,00

45,74

353.926.000,00

707.240.000,00

353.314.000,00

99,83

63.804.300,00

63.804.300,00

0,00

0,00

07.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan

Kota Tangerang

11.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Penyebrangan Orangn (JPO)

Kota Tangerang

12.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas
Prasarana Angkutan Umum Massal

Kota Tangerang

Hal 6 dari 7

1

2

3

4

2.856.864.800,00

2.947.879.800,00

91.015.000,00

3,19

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 dokumen

96.900.000,00

96.900.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

- 5 Dokumen analisis database pelayanan
jasa angkutan orang
- 5 Dokumen analisis database pelayanan
jasa angkutan massal
- 5 Dokumen operasi angkutan lebaran
1. Terselenggaranya operasional Buslane
APTB Kota Tangerang (12 Bulan)
2. Terselenggaranya operasional 1
Koridor BRT Kota Tangerang (3 Bulan)
12 Bulan (313 Hari)

209.999.400,00

209.999.400,00

0,00

0,00

3.588.570.000,00

3.588.570.000,00

0,00

0,00

1.010.256.000,00

1.035.256.000,00

25.000.000,00

2,47

444.866.000,00

374.420.000,00

(70.446.000,00)

(15,84)

13.789.968.000,00

14.000.002.000,00

5.045.635.000,00

5.045.635.000,00

0,00

190.243.000,00

400.277.000,00

210.034.000,00

8.554.090.000,00

8.554.090.000,00

0,00

0,00

2.655.017.000,00

2.996.661.300,00

689.780.000,00

873.687.500,00

183.907.500,00

26,66

433.290.000,00

291.764.000,00

(141.526.000,00)

(32,66)

1.128.640.000,00

1.228.640.000,00

100.000.000,00

8,86

Kota Tangerang

Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Kota Tangerang

05.

8.320.629.100,00

67.603.900,00

Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan

8.275.060.100,00

67.603.900,00

25.

04.

9

2 terminal (Terminal Poris Plawad dan
Cimone)

23.

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
02.

8=7-6

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal

7

12 bulan (313 hari)

Pengelolaan Angkutan Massal

08.

6

Kota Tangerang

22.

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan
18.
Prasarana Perhubungan
02.
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung
Terminal
04.
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
17.
Angkutan
05.
Kegiatan Pengendalian disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan
Raya
09.
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan
Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan
Terminal
10.
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic
Controll System (ATCS)
11.
Pengumpulan dan Analisis Data Base
Pelayanan Jasa Angkutan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang
Kota Tangerang

12 kegiatan pertemuan Forum
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (12 Dokumen Hasil Rapat Forum
Keselamatan LLAJ)

20 buah halte bus angkutan umum
massal
500m2 marka parkir, 1 Dokumen
Rencana Teknis Taman Parkir dan 20
Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum dan
1 Paket Pembangunan Taman parkir
Kuliner Laksa Tahap I
10 unit

1. 3.500 m2 Marka Jalan dan Zebra
Cross
2. 935 m2 Marka Jalan dan Zebra Cross
dan ZoSS (Anggaran Perubahan)
14 Unit Warning Light
a.16 lokasi Cermin lalu lintas, 475 meter
Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail
b. Laporan Pengelola Kegiatan 1
Eksemplar

0,00
110,40

Hal 7 dari 7

1

2

3

4

10.

Pengadaan dan Pemasangan Rambu
Lalu-lintas Jalan

Kota Tangerang

11.

Pengadaan Fasilitasi Penunjang
Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas

Kota Tangerang

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

5
Terpasangnya rambu OH 12 unit,
Rambu Standar 39 unit dan Rambu
Petunjuk Jurusan 10 Unit dan 16 Unit
Rambu Papan Nama Jalan
Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai
Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu
Lintas Portable (53 buah), dan Road
Barrier Plastik (107 buah)

Kota Tangerang

47 edisi advertorial media massa
Jumlah

7
269.849.800,00

8=7-6

205.587.000,00

6

64.262.800,00

31,26

197.720.000,00

332.720.000,00

135.000.000,00

68,28

204.320.000,00

204.320.000,00

204.320.000,00

204.320.000,00

0,00

0,00

47.017.466.436,00

53.792.801.632,00

6.775.335.196,00

14,41

9

Tangerang, Oktober 2015
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A
NIP. 197006261990031004.