1.25.1.25.01.17.06.5.2.

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

DPPA - L SKPD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program


: 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Kegiatan

: 1.25.17.06. - Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)

Lokasi Kegiatan

: PEKANBARU

Sumber Dana

:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Tolok Ukur Kinerja
terlaksananya bimtek pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) bagi aparatur pemerintah khususnya bagi pejabat

pengelola Informasi dan Dokumentasi

Target Kinerja
3 hari bimtek Pengolahan Infoormasi da Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta

Masukan

Jumlah Dana

200000000

Keluaran

Terciptanya tata kelola Pemerintah Proviinsi Riau yang Baik Transparan effektif dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terciptanya aparatur yang memahami tata pngelolaan informasi dan dokumentasi yang baik
mendukung pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan aparatur
pemerintah yang dapat menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta


Hasil
Tahun awal pengangaran

DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

2013

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran

Rp. 200,000,000.00

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Rp. 0.00


Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Rp. 0.00

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran

Formulir

3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta

Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening

Tahun Awal

Uraian

1

2

Lanjutan Tahun Kedua

Lanjutan Tahun Kedua

Volume

Satuan

Harga Satuan


Jumlah

Realisasi

Saldo Akhir

Saldo Awal

Realisasi

Saldo Akhir

Saldo Awal

Realisasi

Saldo Akhir

3


4

5

6

7

8=6-7

9

10

11=9-10

12

13


14=12-13
Halaman : 2

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

BELANJA DAERAH


200.000.000,00

200.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

200.000.000,00

200.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

21.450.000,00

21.450.000,00


5.2.1.01.

Honorarium PNS

17.700.000,00

17.700.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

750.000,00

750.000,00


5.

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang
dan Jasa

5.2.1.01.03.

5.2.1.01.04.

1.00

OK

300,000.00

300.000,00

300.000,00

Sekretaris

1.00

OK

250,000.00

250.000,00

250.000,00

Anggota

1.00

OK

200,000.00

200.000,00

200.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
6.00

OB

300,000.00

Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
12.00

OB

1,000,000.00

12.000.000,00

12.000.000,00

6.00

OB

400,000.00

2.400.000,00

2.400.000,00

Pembaca doa

1.00

OB

200,000.00

200.000,00

200.000,00

Pembawa acara

1.00

OK

200,000.00

200.000,00

200.000,00

OK

200,000.00

200.000,00

200.000,00

Honorarium Non PNS

3.750.000,00

3.750.000,00

Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

Moderator 1 orang x 2 sesion x 3
hari

Notulen

5.2.1.02.01.

150,000.00

Ketua

Narasumber Pusat 6 Orang x 2
Sesion

5.2.1.02.

OB

Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa

Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
5.2.1.01.05.

1.00

Instruktur Pusat 2 Org x 7,5 Jam

1.00

15.00

OB

250,000.00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

142.695.000,00

142.695.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

3.127.000,00

3.127.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

3.127.000,00

3.127.000,00

5.2.2.01.01.

9

10

11=9-10

12

13

14=12-13

Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.

2
Kertas HVS folio 70 Gr

55,050.00

330.300,00

330.300,00

53,050.00

159.150,00

159.150,00
32.000,00

8=6-7

map

8.00

lembar

4,000.00

32.000,00

1.00

buah

35,000.00

35.000,00

35.000,00

70.00

lembar

3,000.00

210.000,00

210.000,00

6.00

lembar

25,500.00

153.000,00

153.000,00

Dus

75,700.00

75.700,00

75.700,00

Amplop Dinas

1.00

Aplop Putih

1.00

Pak

30,500.00

30.500,00

30.500,00

Binder Clips No 107

3.00

Dus

17,500.00

52.500,00

52.500,00

30.200,00

30.200,00

Isi hecter besar

1.00

dus

30,200.00

kalkulator

1.00

Buah

274,250.00

274.250,00

274.250,00

171.200,00

171.200,00

Box file

4.00

Buah

42,800.00

Tinta Printer Black

2.00

Buah

296,675.00

593.350,00

593.350,00

Tinta Printer Colour

2.00

buah

359,800.00

719.600,00

719.600,00

235.000,00

235.000,00

USB

1.00

buah

235,000.00

Gunting

1.00

Buah

25,250.00

Belanja Bahan/Material
Belanja Tas Kegiatan
Tas dan seminar KIT

65.00

Buah

125,000.00

Belanja Dekorasi

25.250,00

25.250,00

20.795.000,00

20.795.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

11.170.000,00

11.170.000,00

buah

350,000.00

700.000,00

700.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

7.970.000,00

7.970.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

27.850.000,00

27.850.000,00

Belanja Cetak

21.000.000,00

21.000.000,00

Spanduk

2.00

Backdrop

1.00

Buah

2,500,000.00

Baliho

2.00

Buah

3,985,000.00

Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan cetak foto

5.2.2.06.02.

rim

7

Cutter L 550

5.2.2.02.06.

5.2.2.06.01.

6

rim

5.2.2.02.

5.2.2.06.

6.00

5

3.00

map snelhecter (map Tulang)

5.2.2.02.10.

4

Kertas HVS quarto

map Ordener

5.2.2.02.09.

3

1.00

kali

1,500,000.00

cetak buku UU nomor 14 tahun2008
tentang KIP

200.00

buku

35,000.00

7.000.000,00

7.000.000,00

cetak buku UU nomor11 tahun
2008tentang ITE

200.00

Buku

35,000.00

7.000.000,00

7.000.000,00

Cetak buku peraturan komisi
informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang standart layanan Informasi
publik

200.00

buku

35,000.00

7.000.000,00

7.000.000,00

6.850.000,00

6.850.000,00

Belanja Penggandaan
Pembuatan dan
penggandaanLaporan
Pembatan dan penggandaan buku
panduan

7.00

Buku

50,000.00

350.000,00

350.000,00

65.00

Buku

20,000.00

1.300.000,00

1.300.000,00

9

10

11=9-10

12

13

14=12-13

Halaman : 4
1
5.2.2.06.02.

2
pembuatn dan penyusunan dan
penggandaan modul
Pembuatan tanda pengenal peserta
Pembuatan dan penggandan
sertifikat

3

4

5

6

8=6-7

65.00

Paket

45,000.00

65.00

buah

10,000.00

650.000,00

650.000,00

buah

25,000.00

1.625.000,00

1.625.000,00

65.00

2.925.000,00

7

2.925.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.413.000,00

10.413.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

10.413.000,00

10.413.000,00

akomodasi narasumber 6 Org x 1
hari

6.00

kamar

858,000.00

5.148.000,00

5.148.000,00

Akomodasi instruktur dan panitia 3
kamar x 3 hari

9.00

kamar

585,000.00

5.265.000,00

5.265.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

20.000.000,00

20.000.000,00

5.2.2.08.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

30.810.000,00

30.810.000,00

transportasi narasumber dan
instruktur (PP) 8 Orang
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.04.

8.00

OK

2,500,000.00

makan panitia 9 orang x 2 kali

18.00

OK

25,000.00

snack panitia 9 orang x 2 kali

18.00

OK

12,500.00

Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan

675.000,00

675.000,00

450.000,00

450.000,00

225.000,00

225.000,00

30.135.000,00

30.135.000,00

makan malam narasumber 6 orang
x 1 kali

6.00

OK

65,000.00

390.000,00

390.000,00

makan malam instruktur dan panitia
11 orang x 3 kali

33.00

OK

65,000.00

2.145.000,00

2.145.000,00

makan siang Peserta dan panitia 80
orang x 3 kali

240.00

OK

65,000.00

15.600.000,00

15.600.000,00

snack pagi peserta dan panitia 80
Org x 3 kali

240.00

OK

25,000.00

6.000.000,00

6.000.000,00

Snack siang peserta dan panitia 80
orang x 3 kali

240.00

OK

25,000.00

6.000.000,00

6.000.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

29.700.000,00

29.700.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah

29.700.000,00

29.700.000,00

lumsum Gol IV (ESS II) 1 orang x 3
hari x 1 kali

3.00

OK

3,000,000.00

9.000.000,00

9.000.000,00

Lumsum gol IV (ESS III) 1 Orang x
3 hari x 1 kali

3.00

OK

1,700,000.00

5.100.000,00

5.100.000,00

Lumsum gol III (Ess IV) 1 Orang x 3
hari x 1 kali

3.00

OK

1,400,000.00

4.200.000,00

4.200.000,00

9

10

11=9-10

12

13

14=12-13

Halaman : 5
1

2

3

4

5

3.00

OT

3,500,000.00

3.00

OT

300,000.00

6

7

10.500.000,00

8=6-7

5.2.2.15.02.

Transport Pekanbaru - jakarta (PP)
x 3 org x 1 kali

900.000,00

900.000,00

5.2.3.

Belanja Modal

35.855.000,00

35.855.000,00

5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan
Komputer

35.855.000,00

35.855.000,00

5.2.3.12.11.

Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer

35.855.000,00

35.855.000,00

35.855.000,00

35.855.000,00

Biaya Taksi 3 org x 1 kali

Belanja Aplikasi System Informasi
Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi

1.00

paket

35,855,000.00

9

10

11=9-10

12

13

10.500.000,00

Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013

NIP. 19600815 1

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda tangan

14=12-13