() FORMULIR PKK
Formulir PKK
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2014
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Program
1.
Program
Kegiatan
Uraian
a. Penyediaan Jasa
Pelayanan.
komunikasi Sumber
Administrasi
Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 343.962.000,-
Output
: Pembayaran
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Bln
12 bln
12 bln
100 %
Bln/org
12 bln
12 bln
100 %
Telepon,
Air, listrik, surat kabar dan
Perkantoran
internet
Outcome
: Terlaksanannya
kelancaran dan
peningkatan kinerja
aparatur
b. Penyediaan Jasa
Administrasi
Input
: Rp. 144.495.000,-
Output
: Pembayaran Honorarium
Keuangan
pengelola keuangan
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur dlm pelaks tertib
dan lancar Adm keu
Ket
Kegiatan
Program
Uraian
c. Penyediaan
peralatan/bahan jasa
% *)
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Input
: Rp. 15.996.000,-
Bln/org
12 bln
12 bln
100 %
Output
: Belanja peralatan, bahan
Unit/bh
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
12 bln
100 %
kebersihan kantor
dan jasa kebersihan
Outcome
: Terpeliharanya kebersihan
dan kenyamanan gedung
kantor
d. Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
Input
: Rp. 42.560.000,-
Output
: Pembayaran ongkos jasa
kerja
service AC, TV, computer,
printer laptop dan LCD
Outcome
: Terpeliharanya peralatan
elektronik sarana kerja
dinas
e. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Input
: Rp. 19.093.000,-
rim/bh/ex
Output
: Belanja kertas, odner,buku
p
agenda, bolpoin dll
: Terlaksananya tertib dan
Outcome
lancar adm dan persuratan
dinas
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
f. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Input
Output
Outcome
g. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan
bangunan kantor
Input
Output
h. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Input
Output
Outcome
Outcome
% *)
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
: Rp. 11.500.000,: Belanja cetak dan
penggandaan amplop
dinas, foto copy dan
penjilidan buku
: Terlaksananya tertib dan
lancar adm dan persuratan
dinas
: Rp. 7.552.000,: kabel, lampu, fitting/alat
listrik lainnya
: Meningkatnya kinerja
aparatur
: Rp. 362.507.500,: Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
: Meningkatnya kinerja
aparatur
rim/dos/
exp
12 bln
12 bln
100 %
Mtr/bh
12 bln
12 bln
100 %
Paket
- 15 flashdisk,
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook,
- 2 printer,
- 3 voice
- 15 flashdisk, 100 %
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook
- 2 printer,
- 3 voice
Ket
Kegiatan
Program
Uraian
i.
Satuan
Target
Realisasi
Org/kegt
12 bln
12 bln
80 %
Org/kegt
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
70 %
Penyediaan
Input
: Rp. 3.954.000,-
Peralatan Rumah
Output
: Tersedianya peralatan
tangga
% *)
Indikator Kinerja
rumah tangga
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
j.
Penyediaan makanan
Input
: Rp. 41.208.000,-
dan minuman
Output
: Mamin rapat, harian PNS
dan tamu
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
k. Rapat - rapat
Koordinasi dan
Input
: Rp. 354.000.000,-
Output
: Perjalanan dinas luar
Konsultasi keluar
daerah
Org/kegt
12 bln
daerah
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
l.
Penyediaan Jasa
Input
: Rp. 212.000.000,-
tenaga pendukung
Output
: Honorarium pendukung
Administrasi/Teknis
administrasi/teknis
Perkantoran
perkantora
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur
Org/bln
Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas
Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas
100 %
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
m. Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dalam
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 106.950.000,-
Output
: Perjalanan dinas dalam
daerah
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Org/kegt
12 bln
12 bln
90 %
Paket
1 pkt
1pkt
100%
12 bln
85 %
daerah,
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
2.
Program
a. Pemeliharaan
Peningkatan
rutin/berkala gedung
Sarana dan
kantor
Input
: Rp. 34.500.000,-
Output
: Pengecatan ruang kerja,
mushola dan perbaikan
Prasarana
lantai kamar mandi
aparatur
Outcome
: Meningkatnya motivasi
kerja aparatur
b. Pemeliharaan
rutin/berkala
Input
: Rp. 103.800.000,-
Output
: Service, suku cadang dan
kendaraan
dinas/operasional
BBM, Pajak kendaraan
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur
Bln
12 bln
- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)
- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Pemeliharaan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 9.000.000,-
rutin/berkala
Output
: pemeliharaan mebeleur
peralatan gedung
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kantor
3.
Program
a. Pengadaan pakaian
Peningkatan
khusus hari-hari
Disiplin Aparatur
tertentu
Satuan
Bln
Target
12 bln
Realisasi
12 bln
% *)
100 %
kinerja aparatur
Input
: Rp. 15.430.000,-
Output
: Tersedianya Pakaian Olah
Pkt
Raga
Outcome
: Meningkatnya kinerja
1 pkt
1 pkt
(75 stel
(75 stel
pakaian olah
pakaian olah
raga)
raga)
12 bln
12 bln
(Tgl 10 tiap
(Tgl 10 tiap
bulan)
bulan)
Lap. Semester
Lap. Semester
tgl 10 Bulan
tgl 10 Bulan
Juli
Juli
100 %
aparatur
4.
Program
a. Penyusunan laporan
peningkatan
capaian kinerja dan
pengembangan
ikhtisar realisasi
sistem pelaporan
kinerja SKPD
Input
: Rp. 23.716.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
Bln
mingguan dan Bulanan
Outcome
capaian kinerja
100%
: Meningkatnya kinerja
aparatur
dan keuangan
b. Penyusunan
pelaporan keuangan
Input
: Rp. 3.104.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
semesteran
semesteran
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
semester
100%
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Penyusunan
pelaporan keuangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 13.056.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
akhir tahun
Satuan
Target
Realisasi
th
1 th
1 th
% *)
100%
dan laporan keuangan
tahunan
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
5.
Program
a. Pembinaan dan
Pengembangan
Pengembangan
Komunikasi,
jaringan Komunikasi
Informasi dan
dan Informasi
Input
: Rp. 213.230.000,-
Output
: Pembinaan/lomba KIM dan
Kgt
Pertunjukan rakyat
Outcome
Media Masa
: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.
b. Pembinaan dan
pengembangan
Input
: Rp. 148.800.000,-
Output
: Dialog interaktif di
sumber daya
komunikasi dan
Informasi
Pendopo dan kecamatan
Outcome
: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.
Kgt
- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)
- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)
86 %
- Dialog di
- Dialog di
100 %
Kabupaten
Kabupaten
45 kali
45 kali
- Dialog di
- Dialog di
Kecamatan 5
Kecamatan 5
kali
kali
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Pengkajian dan
pengembangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 2.481.370.500,-
Output
: Pengadaan bandwidth,
sistem informasi
Cloud Computing, hosting,
pengembangan aplikasi
Outcome
: tercapainya peningkatan
kwalitas layanan e-Gov
Satuan
Target
Realisasi
kgt
- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- Hosting
- Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket
- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- - Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket
% *)
91%
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
d. Pembinaan dan
pengembangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 381.955.000,-
Output
: Pengembangan jaringan
perangkat keras
FO, WIFI dan LAN di
Teknologi informasi
SKPD
Outcome
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Kgt
- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit
- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit
99 %
bulan
- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 3 kali
- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 2 kali
76 %
: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik
e. Peningkatan
komunikasi dan
Input
: Rp. 168.650.000,-
Output
: Terlaksananya publikasi
informasi melalui
melalui radio setiap hari
media radio
pukul 05.00-24.00 WIB
dan Panggung hiburan 3
kali
Outcome
: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
f. Optimalisasi
Perangkat Jaringan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 649.781.500,-
Output
: Terlaksananya kegiatan
Teknologi Informasi
pemeliharaan hotspot, IP
phone, CCTV dan cisco
switch
Outcome
: Terpeliharanya jaringan
komputer untuk pertukaran
data antar SKPD
Satuan
Target
Realisasi
kegt
- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor
- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor
% *)
95 %
Ket
Program
6.
Program
Kegiatan
Uraian
a. Pengkajian dan
Pengkajian dan
penelitian bidang
Penelitian
informasi dan
Bidang informasi
kounikasi
dan komunikasi
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 63.495.700,-
Output
: Tersedianya data base
Outcome
Satuan
Target
Realisasi
Kegt
- Penggandaa
- Penggandaa
n data
n data
potensi dan kondisi
informasi
informasi
Bojonegoro.
pembanguna
pembanguna
n
n
: Masyarakat dengan cepat
Mengetahui potensi
- Analisa data
Bojonegoro Melalui Web
b. Pengumpulan Data
dan Informasi Daerah
Input
: Rp. 141.918.500,-
Output
: Terlaksananya
dan informasi
dan informasi
dari berbagai
dari berbagai
media
media
- Optimalisasi
90 %
- Analisa data
- Optimalisasi
content
content
penyusunan data potensi
website dan
website dan
daerah dalam pendukung
berita tiap
berita tiap
lumbung pangan dan
hari
hari
energi
Outcome
Kegt
% *)
- Teroperasion - Teroperasion
: Meningkatnya informasi,
alnya media
alnya media
sistem komunikasi dan
center setiap
center setiap
media massa yang dapat
hari pukul
hari pukul
diakses masyarakat
08.00-22.00
08.00-22.00
95%
Ket
Program
7.
Kegiatan
Uraian
Program
a. Pelatihan SDM dalam
Fasilitas
bidang komunikasi
Peningkatan
dan informasi
SDM Bidang
Indikator Kinerja
Satuan
Input
: Rp. 101.400.000,-
Kegt
Output
: Pelatihan operator Sistem
Komunikasi dan
- Pelatihan
Realisasi
- Pelatihan
Ciber
Ciber
extention
extention
: Meningkatnya kualitas dan
- Pelatihan
- Pelatihan
kuantitas SDM bidang IT
Mikrotik
Mikrotik
Manajemen Kinerja
Outcome
Target
% *)
100 %
Informasi
8.
Program
Kerjasama
informasi dengan
Mas Media
kgt
- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi
- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi
97 %
Outcome
: Rp. 310.000.000,: Terlaksananya publikasi
informasi melalui media
cetak
: Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat akan
Informasi Pembangunan
Secara Jelas, Lengkap
dan Informatif
Input
: Rp. 179.390.100,-
Kgt
: Terlaksananya publikasi
Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 700
bh
94 %
Output
Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 825
bh
a. Penyebarluasan
Input
informasi
Output
pembangunan daerah
b. Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
informasi melalui media
pemerintah daerah
cetak dan elektronik
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan
kuantitas layanan
informasi komunikasi
publik
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Penyebarluasan
informasi yang
Satuan
Input
: Rp. 34.630.000,-
Kgt
Output
: Siaran keliling dan
- Pemutaran
- Pemutaran
100 %
film 85 kali
film 85 kali
- Siaran
- Siaran
keliling 115
keliling 115
kali ditambah
kali ditambah
permohonan
permohonan
dari SKPD
dari SKPD
lain
lain
kgt
- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
5 lokasi
bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
pemutaran film
Outcome
: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi public
d. Penyebarluasan
informasi melalui
Input
: Rp. 87.700.000,-
Output
: Rakor dan sosialisasi PPID
media masa
: Meningkatna kualitas dan
Outcome
kuantitas layanan
informasi public
Target
Realisasi
% *)
Indikator Kinerja
- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
2 lokasi
96 %
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
e. Pengembangan
komunikasi antara
Indikator Kinerja
Satuan
Input
: Rp. 106.386.000,-
Kgt
Output
: Sosialisasi dan pembinaan
pemerintah dan
masyarakat
radio
Outcome
: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik
Target
Realisasi
- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio
- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio
% *)
90 %
% *) Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Bojonegoro, 2 Januari 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670224 198602 1 001
Ket
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2014
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Program
1.
Program
Kegiatan
Uraian
a. Penyediaan Jasa
Pelayanan.
komunikasi Sumber
Administrasi
Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 343.962.000,-
Output
: Pembayaran
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Bln
12 bln
12 bln
100 %
Bln/org
12 bln
12 bln
100 %
Telepon,
Air, listrik, surat kabar dan
Perkantoran
internet
Outcome
: Terlaksanannya
kelancaran dan
peningkatan kinerja
aparatur
b. Penyediaan Jasa
Administrasi
Input
: Rp. 144.495.000,-
Output
: Pembayaran Honorarium
Keuangan
pengelola keuangan
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur dlm pelaks tertib
dan lancar Adm keu
Ket
Kegiatan
Program
Uraian
c. Penyediaan
peralatan/bahan jasa
% *)
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Input
: Rp. 15.996.000,-
Bln/org
12 bln
12 bln
100 %
Output
: Belanja peralatan, bahan
Unit/bh
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
12 bln
100 %
kebersihan kantor
dan jasa kebersihan
Outcome
: Terpeliharanya kebersihan
dan kenyamanan gedung
kantor
d. Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
Input
: Rp. 42.560.000,-
Output
: Pembayaran ongkos jasa
kerja
service AC, TV, computer,
printer laptop dan LCD
Outcome
: Terpeliharanya peralatan
elektronik sarana kerja
dinas
e. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Input
: Rp. 19.093.000,-
rim/bh/ex
Output
: Belanja kertas, odner,buku
p
agenda, bolpoin dll
: Terlaksananya tertib dan
Outcome
lancar adm dan persuratan
dinas
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
f. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Input
Output
Outcome
g. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan
bangunan kantor
Input
Output
h. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Input
Output
Outcome
Outcome
% *)
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
: Rp. 11.500.000,: Belanja cetak dan
penggandaan amplop
dinas, foto copy dan
penjilidan buku
: Terlaksananya tertib dan
lancar adm dan persuratan
dinas
: Rp. 7.552.000,: kabel, lampu, fitting/alat
listrik lainnya
: Meningkatnya kinerja
aparatur
: Rp. 362.507.500,: Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
: Meningkatnya kinerja
aparatur
rim/dos/
exp
12 bln
12 bln
100 %
Mtr/bh
12 bln
12 bln
100 %
Paket
- 15 flashdisk,
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook,
- 2 printer,
- 3 voice
- 15 flashdisk, 100 %
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook
- 2 printer,
- 3 voice
Ket
Kegiatan
Program
Uraian
i.
Satuan
Target
Realisasi
Org/kegt
12 bln
12 bln
80 %
Org/kegt
12 bln
12 bln
100 %
12 bln
70 %
Penyediaan
Input
: Rp. 3.954.000,-
Peralatan Rumah
Output
: Tersedianya peralatan
tangga
% *)
Indikator Kinerja
rumah tangga
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
j.
Penyediaan makanan
Input
: Rp. 41.208.000,-
dan minuman
Output
: Mamin rapat, harian PNS
dan tamu
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
k. Rapat - rapat
Koordinasi dan
Input
: Rp. 354.000.000,-
Output
: Perjalanan dinas luar
Konsultasi keluar
daerah
Org/kegt
12 bln
daerah
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
l.
Penyediaan Jasa
Input
: Rp. 212.000.000,-
tenaga pendukung
Output
: Honorarium pendukung
Administrasi/Teknis
administrasi/teknis
Perkantoran
perkantora
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur
Org/bln
Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas
Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas
100 %
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
m. Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dalam
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 106.950.000,-
Output
: Perjalanan dinas dalam
daerah
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Org/kegt
12 bln
12 bln
90 %
Paket
1 pkt
1pkt
100%
12 bln
85 %
daerah,
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
2.
Program
a. Pemeliharaan
Peningkatan
rutin/berkala gedung
Sarana dan
kantor
Input
: Rp. 34.500.000,-
Output
: Pengecatan ruang kerja,
mushola dan perbaikan
Prasarana
lantai kamar mandi
aparatur
Outcome
: Meningkatnya motivasi
kerja aparatur
b. Pemeliharaan
rutin/berkala
Input
: Rp. 103.800.000,-
Output
: Service, suku cadang dan
kendaraan
dinas/operasional
BBM, Pajak kendaraan
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur
Bln
12 bln
- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)
- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Pemeliharaan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 9.000.000,-
rutin/berkala
Output
: pemeliharaan mebeleur
peralatan gedung
Outcome
: Meningkatnya kelancaran
kantor
3.
Program
a. Pengadaan pakaian
Peningkatan
khusus hari-hari
Disiplin Aparatur
tertentu
Satuan
Bln
Target
12 bln
Realisasi
12 bln
% *)
100 %
kinerja aparatur
Input
: Rp. 15.430.000,-
Output
: Tersedianya Pakaian Olah
Pkt
Raga
Outcome
: Meningkatnya kinerja
1 pkt
1 pkt
(75 stel
(75 stel
pakaian olah
pakaian olah
raga)
raga)
12 bln
12 bln
(Tgl 10 tiap
(Tgl 10 tiap
bulan)
bulan)
Lap. Semester
Lap. Semester
tgl 10 Bulan
tgl 10 Bulan
Juli
Juli
100 %
aparatur
4.
Program
a. Penyusunan laporan
peningkatan
capaian kinerja dan
pengembangan
ikhtisar realisasi
sistem pelaporan
kinerja SKPD
Input
: Rp. 23.716.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
Bln
mingguan dan Bulanan
Outcome
capaian kinerja
100%
: Meningkatnya kinerja
aparatur
dan keuangan
b. Penyusunan
pelaporan keuangan
Input
: Rp. 3.104.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
semesteran
semesteran
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
semester
100%
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Penyusunan
pelaporan keuangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 13.056.000,-
Output
: laporan pencapaian kinerja
akhir tahun
Satuan
Target
Realisasi
th
1 th
1 th
% *)
100%
dan laporan keuangan
tahunan
Outcome
: Meningkatnya kinerja
aparatur
5.
Program
a. Pembinaan dan
Pengembangan
Pengembangan
Komunikasi,
jaringan Komunikasi
Informasi dan
dan Informasi
Input
: Rp. 213.230.000,-
Output
: Pembinaan/lomba KIM dan
Kgt
Pertunjukan rakyat
Outcome
Media Masa
: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.
b. Pembinaan dan
pengembangan
Input
: Rp. 148.800.000,-
Output
: Dialog interaktif di
sumber daya
komunikasi dan
Informasi
Pendopo dan kecamatan
Outcome
: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.
Kgt
- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)
- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)
86 %
- Dialog di
- Dialog di
100 %
Kabupaten
Kabupaten
45 kali
45 kali
- Dialog di
- Dialog di
Kecamatan 5
Kecamatan 5
kali
kali
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Pengkajian dan
pengembangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 2.481.370.500,-
Output
: Pengadaan bandwidth,
sistem informasi
Cloud Computing, hosting,
pengembangan aplikasi
Outcome
: tercapainya peningkatan
kwalitas layanan e-Gov
Satuan
Target
Realisasi
kgt
- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- Hosting
- Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket
- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- - Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket
% *)
91%
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
d. Pembinaan dan
pengembangan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 381.955.000,-
Output
: Pengembangan jaringan
perangkat keras
FO, WIFI dan LAN di
Teknologi informasi
SKPD
Outcome
% *)
Satuan
Target
Realisasi
Kgt
- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit
- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit
99 %
bulan
- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 3 kali
- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 2 kali
76 %
: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik
e. Peningkatan
komunikasi dan
Input
: Rp. 168.650.000,-
Output
: Terlaksananya publikasi
informasi melalui
melalui radio setiap hari
media radio
pukul 05.00-24.00 WIB
dan Panggung hiburan 3
kali
Outcome
: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
f. Optimalisasi
Perangkat Jaringan
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 649.781.500,-
Output
: Terlaksananya kegiatan
Teknologi Informasi
pemeliharaan hotspot, IP
phone, CCTV dan cisco
switch
Outcome
: Terpeliharanya jaringan
komputer untuk pertukaran
data antar SKPD
Satuan
Target
Realisasi
kegt
- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor
- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor
% *)
95 %
Ket
Program
6.
Program
Kegiatan
Uraian
a. Pengkajian dan
Pengkajian dan
penelitian bidang
Penelitian
informasi dan
Bidang informasi
kounikasi
dan komunikasi
Indikator Kinerja
Input
: Rp. 63.495.700,-
Output
: Tersedianya data base
Outcome
Satuan
Target
Realisasi
Kegt
- Penggandaa
- Penggandaa
n data
n data
potensi dan kondisi
informasi
informasi
Bojonegoro.
pembanguna
pembanguna
n
n
: Masyarakat dengan cepat
Mengetahui potensi
- Analisa data
Bojonegoro Melalui Web
b. Pengumpulan Data
dan Informasi Daerah
Input
: Rp. 141.918.500,-
Output
: Terlaksananya
dan informasi
dan informasi
dari berbagai
dari berbagai
media
media
- Optimalisasi
90 %
- Analisa data
- Optimalisasi
content
content
penyusunan data potensi
website dan
website dan
daerah dalam pendukung
berita tiap
berita tiap
lumbung pangan dan
hari
hari
energi
Outcome
Kegt
% *)
- Teroperasion - Teroperasion
: Meningkatnya informasi,
alnya media
alnya media
sistem komunikasi dan
center setiap
center setiap
media massa yang dapat
hari pukul
hari pukul
diakses masyarakat
08.00-22.00
08.00-22.00
95%
Ket
Program
7.
Kegiatan
Uraian
Program
a. Pelatihan SDM dalam
Fasilitas
bidang komunikasi
Peningkatan
dan informasi
SDM Bidang
Indikator Kinerja
Satuan
Input
: Rp. 101.400.000,-
Kegt
Output
: Pelatihan operator Sistem
Komunikasi dan
- Pelatihan
Realisasi
- Pelatihan
Ciber
Ciber
extention
extention
: Meningkatnya kualitas dan
- Pelatihan
- Pelatihan
kuantitas SDM bidang IT
Mikrotik
Mikrotik
Manajemen Kinerja
Outcome
Target
% *)
100 %
Informasi
8.
Program
Kerjasama
informasi dengan
Mas Media
kgt
- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi
- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi
97 %
Outcome
: Rp. 310.000.000,: Terlaksananya publikasi
informasi melalui media
cetak
: Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat akan
Informasi Pembangunan
Secara Jelas, Lengkap
dan Informatif
Input
: Rp. 179.390.100,-
Kgt
: Terlaksananya publikasi
Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 700
bh
94 %
Output
Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 825
bh
a. Penyebarluasan
Input
informasi
Output
pembangunan daerah
b. Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
informasi melalui media
pemerintah daerah
cetak dan elektronik
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan
kuantitas layanan
informasi komunikasi
publik
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
c. Penyebarluasan
informasi yang
Satuan
Input
: Rp. 34.630.000,-
Kgt
Output
: Siaran keliling dan
- Pemutaran
- Pemutaran
100 %
film 85 kali
film 85 kali
- Siaran
- Siaran
keliling 115
keliling 115
kali ditambah
kali ditambah
permohonan
permohonan
dari SKPD
dari SKPD
lain
lain
kgt
- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
5 lokasi
bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
pemutaran film
Outcome
: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi public
d. Penyebarluasan
informasi melalui
Input
: Rp. 87.700.000,-
Output
: Rakor dan sosialisasi PPID
media masa
: Meningkatna kualitas dan
Outcome
kuantitas layanan
informasi public
Target
Realisasi
% *)
Indikator Kinerja
- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
2 lokasi
96 %
Ket
Program
Kegiatan
Uraian
e. Pengembangan
komunikasi antara
Indikator Kinerja
Satuan
Input
: Rp. 106.386.000,-
Kgt
Output
: Sosialisasi dan pembinaan
pemerintah dan
masyarakat
radio
Outcome
: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik
Target
Realisasi
- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio
- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio
% *)
90 %
% *) Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Bojonegoro, 2 Januari 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670224 198602 1 001
Ket