() FORMULIR PKK

Formulir PKK

Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2014
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Program
1.

Program

Kegiatan
Uraian
a. Penyediaan Jasa

Pelayanan.

komunikasi Sumber

Administrasi

Daya Air dan Listrik


Indikator Kinerja
Input

: Rp. 343.962.000,-

Output

: Pembayaran

% *)

Satuan

Target

Realisasi

Bln


12 bln

12 bln

100 %

Bln/org

12 bln

12 bln

100 %

Telepon,

Air, listrik, surat kabar dan

Perkantoran


internet
Outcome

: Terlaksanannya
kelancaran dan
peningkatan kinerja
aparatur

b. Penyediaan Jasa
Administrasi

Input

: Rp. 144.495.000,-

Output

: Pembayaran Honorarium

Keuangan


pengelola keuangan
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur dlm pelaks tertib
dan lancar Adm keu

Ket

Kegiatan

Program

Uraian
c. Penyediaan
peralatan/bahan jasa

% *)


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Input

: Rp. 15.996.000,-

Bln/org

12 bln

12 bln

100 %


Output

: Belanja peralatan, bahan

Unit/bh

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

12 bln

100 %

kebersihan kantor


dan jasa kebersihan
Outcome

: Terpeliharanya kebersihan
dan kenyamanan gedung
kantor

d. Penyediaan jasa
perbaikan peralatan

Input

: Rp. 42.560.000,-

Output

: Pembayaran ongkos jasa

kerja


service AC, TV, computer,
printer laptop dan LCD
Outcome

: Terpeliharanya peralatan
elektronik sarana kerja
dinas

e. Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Input

: Rp. 19.093.000,-

rim/bh/ex

Output

: Belanja kertas, odner,buku


p

agenda, bolpoin dll
: Terlaksananya tertib dan
Outcome

lancar adm dan persuratan
dinas

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
f. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan


Input
Output

Outcome

g. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan
bangunan kantor

Input
Output

h. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor

Input
Output


Outcome

Outcome

% *)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

: Rp. 11.500.000,: Belanja cetak dan
penggandaan amplop
dinas, foto copy dan
penjilidan buku
: Terlaksananya tertib dan
lancar adm dan persuratan
dinas
: Rp. 7.552.000,: kabel, lampu, fitting/alat
listrik lainnya
: Meningkatnya kinerja
aparatur
: Rp. 362.507.500,: Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
: Meningkatnya kinerja
aparatur

rim/dos/
exp

12 bln

12 bln

100 %

Mtr/bh

12 bln

12 bln

100 %

Paket

- 15 flashdisk,
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook,
- 2 printer,
- 3 voice

- 15 flashdisk, 100 %
- 10 rol kabel
USB,
- 20 bh umbul,
- 6 bendera,
- 4 Filling
kabinet,
- 1 set sound
system
- 1 unit TV dan
chasing,
- 3 notebook
- 2 printer,
- 3 voice

Ket

Kegiatan

Program

Uraian
i.

Satuan

Target

Realisasi

Org/kegt

12 bln

12 bln

80 %

Org/kegt

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

70 %

Penyediaan

Input

: Rp. 3.954.000,-

Peralatan Rumah

Output

: Tersedianya peralatan

tangga

% *)

Indikator Kinerja

rumah tangga
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

j.

Penyediaan makanan

Input

: Rp. 41.208.000,-

dan minuman

Output

: Mamin rapat, harian PNS
dan tamu

Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

k. Rapat - rapat
Koordinasi dan

Input

: Rp. 354.000.000,-

Output

: Perjalanan dinas luar

Konsultasi keluar
daerah

Org/kegt

12 bln

daerah
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

l.

Penyediaan Jasa

Input

: Rp. 212.000.000,-

tenaga pendukung

Output

: Honorarium pendukung

Administrasi/Teknis

administrasi/teknis

Perkantoran

perkantora
Outcome

: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur

Org/bln

Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas

Honorarium
- 18 tenaga
kontrak
- 1 instruktur
senam
- Panitia
Harkitnas

100 %

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
m. Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dalam

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 106.950.000,-

Output

: Perjalanan dinas dalam

daerah

% *)

Satuan

Target

Realisasi

Org/kegt

12 bln

12 bln

90 %

Paket

1 pkt

1pkt

100%

12 bln

85 %

daerah,
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

2.

Program

a. Pemeliharaan

Peningkatan

rutin/berkala gedung

Sarana dan

kantor

Input

: Rp. 34.500.000,-

Output

: Pengecatan ruang kerja,
mushola dan perbaikan

Prasarana

lantai kamar mandi

aparatur

Outcome

: Meningkatnya motivasi
kerja aparatur

b. Pemeliharaan
rutin/berkala

Input

: Rp. 103.800.000,-

Output

: Service, suku cadang dan

kendaraan
dinas/operasional

BBM, Pajak kendaraan
Outcome

: Meningkatnya kelancaran
kinerja aparatur

Bln

12 bln
- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)

- (Service 5
mobil dinas
- Service 14
sepeda
motor
- Her registrasi
5 mobil dinas
dan 14
sepeda
motor)

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
c. Pemeliharaan

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 9.000.000,-

rutin/berkala

Output

: pemeliharaan mebeleur

peralatan gedung

Outcome

: Meningkatnya kelancaran

kantor

3.

Program

a. Pengadaan pakaian

Peningkatan

khusus hari-hari

Disiplin Aparatur

tertentu

Satuan
Bln

Target
12 bln

Realisasi
12 bln

% *)
100 %

kinerja aparatur

Input

: Rp. 15.430.000,-

Output

: Tersedianya Pakaian Olah

Pkt

Raga
Outcome

: Meningkatnya kinerja

1 pkt

1 pkt

(75 stel

(75 stel

pakaian olah

pakaian olah

raga)

raga)

12 bln

12 bln

(Tgl 10 tiap

(Tgl 10 tiap

bulan)

bulan)

Lap. Semester

Lap. Semester

tgl 10 Bulan

tgl 10 Bulan

Juli

Juli

100 %

aparatur
4.

Program

a. Penyusunan laporan

peningkatan

capaian kinerja dan

pengembangan

ikhtisar realisasi

sistem pelaporan

kinerja SKPD

Input

: Rp. 23.716.000,-

Output

: laporan pencapaian kinerja

Bln

mingguan dan Bulanan
Outcome

capaian kinerja

100%

: Meningkatnya kinerja
aparatur

dan keuangan
b. Penyusunan
pelaporan keuangan

Input

: Rp. 3.104.000,-

Output

: laporan pencapaian kinerja

semesteran

semesteran
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

semester

100%

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
c. Penyusunan
pelaporan keuangan

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 13.056.000,-

Output

: laporan pencapaian kinerja

akhir tahun

Satuan

Target

Realisasi

th

1 th

1 th

% *)
100%

dan laporan keuangan
tahunan
Outcome

: Meningkatnya kinerja
aparatur

5.

Program

a. Pembinaan dan

Pengembangan

Pengembangan

Komunikasi,

jaringan Komunikasi

Informasi dan

dan Informasi

Input

: Rp. 213.230.000,-

Output

: Pembinaan/lomba KIM dan

Kgt

Pertunjukan rakyat
Outcome

Media Masa

: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.

b. Pembinaan dan
pengembangan

Input

: Rp. 148.800.000,-

Output

: Dialog interaktif di

sumber daya
komunikasi dan
Informasi

Pendopo dan kecamatan
Outcome

: Meningkatnya informasi
dan komunikasi secara
langsung kepada masy.

Kgt

- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)

- LCCK 6 kali
- Pertura 8 kali
- Pekan KIM
Jatim
- Pembinaan
KIM bidang
Pertanian (6
kegiatan)

86 %

- Dialog di
- Dialog di
100 %
Kabupaten
Kabupaten
45 kali
45 kali
- Dialog di
- Dialog di
Kecamatan 5
Kecamatan 5
kali
kali

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
c. Pengkajian dan
pengembangan

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 2.481.370.500,-

Output

: Pengadaan bandwidth,

sistem informasi

Cloud Computing, hosting,
pengembangan aplikasi
Outcome

: tercapainya peningkatan
kwalitas layanan e-Gov

Satuan

Target

Realisasi

kgt

- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- Hosting
- Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket

- Bandwidth
50 MB
- Cloud
Computing
- - Pemeliharaa
n aplikasi 2
paket
- Server 1 unit
- Dokumen
perencanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Dokumen
pengawasan
pelaksanaan
pengembang
an 6 aplikasi
- Pengembang
an software
aplikasi 6
paket

% *)
91%

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
d. Pembinaan dan
pengembangan

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 381.955.000,-

Output

: Pengembangan jaringan

perangkat keras

FO, WIFI dan LAN di

Teknologi informasi

SKPD
Outcome

% *)

Satuan

Target

Realisasi

Kgt

- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit

- AC 2 unit
- Genset 1
paket
- Server 1 unit
- HDD 3 unit

99 %

bulan

- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 3 kali

- Penyiaran
setiap hari
pukul 05.0024.00 WIB
- Liputan
lapangan
- Siaran Sahur
dan Hari
Raya
- Panggung
hiburan 2 kali

76 %

: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik

e. Peningkatan
komunikasi dan

Input

: Rp. 168.650.000,-

Output

: Terlaksananya publikasi

informasi melalui

melalui radio setiap hari

media radio

pukul 05.00-24.00 WIB
dan Panggung hiburan 3
kali
Outcome

: tercapainya peningkatan
kwalitas dan kwantitas
pengembangan perangkat
keras yg semakin baik

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
f. Optimalisasi
Perangkat Jaringan

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 649.781.500,-

Output

: Terlaksananya kegiatan

Teknologi Informasi

pemeliharaan hotspot, IP
phone, CCTV dan cisco
switch
Outcome

: Terpeliharanya jaringan
komputer untuk pertukaran
data antar SKPD

Satuan

Target

Realisasi

kegt

- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor

- Pemeliharaa
n jaringan
FO dan
SKPD 100%
- Dokumen
Perencanaan
jaringan
desa IT dan
Rekomendas
i untuk
kestabilan
perangkat
jaringan
NOC-SKPD
- Pengadaan
jaringan FO
Dinass
Perindag
- Perangkat
JaringanWire
less RSUD
Padangan
- 1 unit firewall
- 1000 m
kabel FO 24
Core
- 2 unit AP
Indoor
- 2 unit AP
outdoor

% *)
95 %

Ket

Program
6.

Program

Kegiatan
Uraian
a. Pengkajian dan

Pengkajian dan

penelitian bidang

Penelitian

informasi dan

Bidang informasi

kounikasi

dan komunikasi

Indikator Kinerja
Input

: Rp. 63.495.700,-

Output

: Tersedianya data base

Outcome

Satuan

Target

Realisasi

Kegt

- Penggandaa

- Penggandaa

n data

n data

potensi dan kondisi

informasi

informasi

Bojonegoro.

pembanguna

pembanguna

n

n

: Masyarakat dengan cepat
Mengetahui potensi

- Analisa data

Bojonegoro Melalui Web

b. Pengumpulan Data
dan Informasi Daerah

Input

: Rp. 141.918.500,-

Output

: Terlaksananya

dan informasi

dan informasi

dari berbagai

dari berbagai

media

media

- Optimalisasi

90 %

- Analisa data

- Optimalisasi

content

content

penyusunan data potensi

website dan

website dan

daerah dalam pendukung

berita tiap

berita tiap

lumbung pangan dan

hari

hari

energi
Outcome

Kegt

% *)

- Teroperasion - Teroperasion

: Meningkatnya informasi,

alnya media

alnya media

sistem komunikasi dan

center setiap

center setiap

media massa yang dapat

hari pukul

hari pukul

diakses masyarakat

08.00-22.00

08.00-22.00

95%

Ket

Program
7.

Kegiatan
Uraian

Program

a. Pelatihan SDM dalam

Fasilitas

bidang komunikasi

Peningkatan

dan informasi

SDM Bidang

Indikator Kinerja

Satuan

Input

: Rp. 101.400.000,-

Kegt

Output

: Pelatihan operator Sistem

Komunikasi dan

- Pelatihan

Realisasi
- Pelatihan

Ciber

Ciber

extention

extention

: Meningkatnya kualitas dan

- Pelatihan

- Pelatihan

kuantitas SDM bidang IT

Mikrotik

Mikrotik

Manajemen Kinerja
Outcome

Target

% *)
100 %

Informasi
8.

Program
Kerjasama
informasi dengan
Mas Media

kgt

- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi

- Baliho 75
unit
- Spanduk 150
unit
- Publikasi
media cetak
4 kali
- Warta
Bojonegoro
12 edisi

97 %

Outcome

: Rp. 310.000.000,: Terlaksananya publikasi
informasi melalui media
cetak
: Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat akan
Informasi Pembangunan
Secara Jelas, Lengkap
dan Informatif

Input

: Rp. 179.390.100,-

Kgt

: Terlaksananya publikasi

Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 700
bh

94 %

Output

Publikasi
melalui media:
- Koran 21 kali
- TV 6 kali
- Radio 6 kali
- Poster 825
bh

a. Penyebarluasan
Input
informasi
Output
pembangunan daerah

b. Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan

informasi melalui media

pemerintah daerah

cetak dan elektronik
Outcome

: Meningkatnya kualitas dan
kuantitas layanan
informasi komunikasi
publik

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
c. Penyebarluasan
informasi yang

Satuan

Input

: Rp. 34.630.000,-

Kgt

Output

: Siaran keliling dan

- Pemutaran
- Pemutaran
100 %
film 85 kali
film 85 kali
- Siaran
- Siaran
keliling 115
keliling 115
kali ditambah
kali ditambah
permohonan
permohonan
dari SKPD
dari SKPD
lain
lain

kgt

- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
5 lokasi

bersifat penyuluhan
bagi masyarakat

pemutaran film
Outcome

: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi public

d. Penyebarluasan
informasi melalui

Input

: Rp. 87.700.000,-

Output

: Rakor dan sosialisasi PPID

media masa

: Meningkatna kualitas dan
Outcome

kuantitas layanan
informasi public

Target

Realisasi

% *)

Indikator Kinerja

- Terbitnya
Peraturan
Bupati
Bojonegoro
Tentang
PPID
- Cetak regulai
KIP 300 exp
- Spanduk dan
poster 84 bh
- Papan
informasi di
2 lokasi

96 %

Ket

Program

Kegiatan
Uraian
e. Pengembangan
komunikasi antara

Indikator Kinerja

Satuan

Input

: Rp. 106.386.000,-

Kgt

Output

: Sosialisasi dan pembinaan

pemerintah dan
masyarakat

radio
Outcome

: Meningkatna kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik

Target

Realisasi

- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio

- Iklan radio
20 kegt
- Spanduk 3
kegt
- Dokumentasi
foto 4 kegt
- Publikasi TV
7 kegt
- Lomba Blog
80 peserta
- Kemitraan
profesi
dengan
pengelola
media cetak,
media
website,
media TV,
media Radio

% *)
90 %

% *) Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Bojonegoro, 2 Januari 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro

KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670224 198602 1 001

Ket